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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

Rev. 0

Fecha Pg.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA.

PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.


PROYECTO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA

ELABORADO POR: Sup. SI-AHO

REVISADO POR:

APROBADO POR: Presidente

Ing. Residente Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:

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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

CONTENIDO INTRODUCCION ALCANCE HOJA DE DATOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO


1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado especfico para la obra o servicio .................................................................................................................................... Descripcin de los roles y las responsabilidades en materia de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional. ...................................................................................................................... 2. Profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o servicio.................................................................................... 3. Programa para la eleccin de delegados y delegadas de prevencin para la obra o servicio...... 4. Programa para la conformacin de Comit del Seguridad y Salud Laboral ............................... 5. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para la obra .................................... 6. Identificacin de los procesos peligrosos especficos de la obra .............................................. 6.1 Descripcin del Proceso Productivo ........................................................................................... 7. Mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo .............................................................................................................. 8. Procedimiento para la Divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud Laboral y Ambiente . 9. Planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional. ..................................... 10. Facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial. .................................................... 11. Planes de informacin y formacin para la obra o servicio.................................................... 11.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN. .............................................. 12. Listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo. .............................................................................................................................. 13. Documentacin mdica del personal que ejecutar la obra o servicio .................................... 14. Programa para la atencin mdica preventiva de los trabajadores......................................... 15. Plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo para la obra o servicio. 16. Plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los procesos peligrosos identificados ............................................................................................................................. 17. Plan para la utilizacin del tiempo libre especfico para la obra o servicio .............................

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18. Procedimientos y anlisis de riesgos para las actividades a ejecutar en la obra o servicio. 62 18.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO .................................................................................................. 62 18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE RIESGOS............................ 65 19. Programa para la aplicacin de prcticas de trabajo seguro. ................................................. 71 20. Procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o 75 desmantelamiento y manejo de cambio ................................................................................... 20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en 75 mquinas, equipos, herramientas. .................................................................................................... 21. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de 78 accidentes ................................................................................................................................ 22. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de 85 enfermedades Ocupacionales. .................................................................................................. 23. Listado de equipos a utilizar en la obra o servicio con sus respectivos registros de 90 inspeccin, certificacin y prueba y un plan de mantenimiento, inspeccin de acuerdo con su criticidad ................................................................................................................................... 24. Plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos de proteccin 103 personal y colectivo especfico. ................................................................................................... 25. Plan de contingencia y atencin de emergencias especfico para la obra o servicio con el fin 111 de Garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y paramdico) y atencin mdica de emergencia. ........................................................... 130 26. Recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra. ........................................... 27. Evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA PRH14 ............. 28. Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los trabajadores y las trabajadoras expuestos ................................................................................................................................... 29. Compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente ........................................................................................................... 30. Polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos subcontratados de la obra. .......................................................................................................................................... 31. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente especfico. ............................................................................... B.2 REQUISITOS DE AMBIENTE .......................................................................................... 32. Programa para realizar los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos basados en la normativa ambiental aplicables mientras se ejecuta la obra. ......... 32.1 . EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO ......... 33. Plan para la prevencin y atencin de derrames durante la ejecucin de la obra o servicio... . 34. Profesionales capacitados en ambiente como responsables de la gestin ambiental durante la ejecucin de la obra. ............................................................................................................. 35. Listado de los equipos, herramientas e implementos a utilizar para cumplir con la Normativa Ambiental Vigente. .................................................................................................... 36. Procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra o al servicio a ejecutar ............................................................... 132 133 137 138 142 147 147 147 148 150 151 153

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37.Procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades realizadas por el personal y a nivel operacional .. 38. Procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades operacionales. .................................................................................................... 39. Procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicables a la obra. .............................. 40. Instrumento de informacin o registro sobre cantidad de materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados, manejados y certificados de disposicin final de los mismos ............................................................................................ 41. Mecanismo para informar sobre su desempeo ambiental ante la autoridad nacional ambiental. 42. Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente como generador o manejador bajo un N RASDA, acorde a las actividades a realizar ............................................................................ 43. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales vigentes, el EIAS y Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las reas a ser impactada durante las actividades................................. 44. Pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente acorde a las actividades. ............. 45. Programa de educacin ambiental para los trabajadores y trabajadoras mientras se ejecute la obra. ...................................................................................................................................... 45.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. ............................................................................. 46. Programa para el desarrollo socioambiental con lo establecido en la normativa ambiental legal vigente dirigido al personal y a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra. ...................................................................................................................... 47. Programa de auditora, revisin y mejora contina del sistema de gestin ambiental mientras se ejecute la obra o servicio. ...................................................................................... 48. Procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales mientras se ejecuta la obra.....................................................................

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INTRODUCCIN
El Plan Especifico SI-AHO esta enfocado hacia la prevencin de accidentes mediante la formacin y adiestramiento del recurso humano, con el objetivo de capacitar y concienciar al personal en general las normas, herramientas y estrategias que permiten la ejecucin de trabajos seguros y reduzcan el riesgo existente en la ejecucin de las actividades. Establece los procedimientos de nuestra empresa, as como las normas, especificaciones y regulaciones establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo (LOPCYMAT), en materia de SIAHO, La Ley Orgnica del Trabajo, Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo, Ley Penal del Ambiente, etc

De igual forma es un instrumento prctico que servir de gua para insertar los componentes de seguridad industrial, higiene y proteccin ambiental a todas las actividades que se llevarn a cabo durante la ejecucin del Proyecto SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA.

Adicionalmente este Plan promueve el objetivo de Cero accidentes y/o afecciones desfavorables al ambiente y a la salud ocupacional, mediante la formacin, adiestramiento, atencin mdica, motivacin del recurso humano, el control de las operaciones de Inversiones Nuez, C.A. La implantacin del plan ambiental y reuniones peridicas (Presidente, Ing. Residente, Supervisor de SIAHO, Caporal) para resguardo de las instalaciones son parte fundamental a cumplir.

Contiene las definiciones de trminos SI-AHO, los programas de inspeccin, auditoria, adiestramiento, los anlisis de seguridad, las prcticas seguras en el trabajo, el plan ambiental, la notificacin de incidentes; con el objeto de preparar, tomar conciencia, conformar un Equipo de Trabajo, altamente comprometido en la implantacin de los procesos y procedimientos SI-AHO.

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ALCANCE

Con la aplicacin de este plan se busca garantizar la eficiencia operacional en la obra en referencia, con un mayor rendimiento y la eliminacin de riesgo potenciales durante la ejecucin de los trabajos. Vincula a todo el personal involucrado, quienes deben estar del conocimiento de los riesgos asociados a cada actividad y las medidas de prevencin. Este Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional permite dentro de su alcance:

Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica del personal. Determinar, prevenir y controlar riesgos asociados a las actividades. Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente. Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a vehculos y equipos para mantenerlos en condiciones ptimas y seguras de operatividad, lo cual se identifica a travs de inspecciones permanentes. Adiestrar al personal para actuar en casos de emergencia (accidente, incendios, etc.). Ejecutar todos los trabajos y actividades asociadas a la obra.

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HOJA DE DATOS

RAZON SOCIAL: REPRESENTANTE LEGAL: NUMERO DE R.I.F : NUMERO DE N.I.T : CIUDAD: TELEF/FAX: EMAIL: PROYECTO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA. N DE PROYECTO: Proceso A-061-11-040. FECHA DE INICIO: 2011 FECHA DE CULMINACION: POR ASIGNAR.

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OBJETIVO
Tiene como finalidad fundamental determinar los lineamientos SI-AHO, describir los pasos bsicos, sealar las medidas preventivas de manera que las actividades se realicen en forma segura, cumpliendo los estndares establecidos por la industria, identificando los valores de riesgo en cada tarea laboral, minimizando as los eventos no deseados, garantizando la Seguridad de los empleados, clientes y activos de la empresa; en consideracin de la proteccin del medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos de los organismos legislativos, gubernamentales, entidades regulatorias y empresas contratantes.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Servir de gua para todos los empleados, clientes, estableciendo las normas y procedimientos, que

aseguren el logro de las metas de la poltica SI-AHO Garantizar la seguridad de los empleados, el ambiente y dems personas afectadas por las

operaciones de la empresa. Establecer un mtodo de evaluacin contina de los cambios reglamentarios que puedan afectar las

operaciones y que permita a la empresa manejar los cambios propuestos para cumplir con las reglamentaciones que correspondan. Cumplir con los requisitos reglamentarios de SIAHO, que exige PETROGUARICO, para que no exista

Eventos que puedan afectar el desempeo de las operaciones de Brindar la flexibilidad necesaria para que, independientemente del rea de operaciones, se cumpla

con las reglamentaciones de seguridad, higiene y ambiente, exigidas por los entes gubernamentales y la Empresa PETROGUARICO. Identificacin y evaluacin de riesgos asociados con las operaciones, que podran afectar a los

empleados, el ambiente u otros involucrados. Desarrollo de procedimientos operativos escritos diseados para llevar a cabo operaciones

eficientes, seguras y comprometidas con la proteccin del ambiente.


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Establecimiento de normas y procedimientos de trabajo seguro, que minimicen el riesgo asociado

con las operaciones, mantenimiento o la modificacin de las instalaciones.

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1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o mancomunado especfico para la obra o servicio
Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores. En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional cuyas

responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de seguridad y salud de la obra: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

PRESIDENTE

GERENTE OPERATIVO

SUP, RELACIONES LABORALES

ADMINISTRACION

SUPERVISOR SI/AHO

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Descripcin de los roles y las responsabilidades en materia de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional.
OBJETIVO: Los fines u objetivos de los roles y responsabilidades de la organizacin lo constituye la directiva de la empresa, donde se trata de un conjunto de responsabilidades bajo los cuales todas las decisiones administrativas y operacionales se determinan con el objeto de que el progreso y desarrollo de la empresa puedan estar dirigido propiamente hacia los objetivos ya delineados. ALCANCE: Este procedimiento aplica a toda la organizacin de la empresa para dar el

cumplimiento de los roles y responsabilidades que son asignados a cada uno de ellos. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Directiva de la empresa, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, quienes debern cumplir con todos los roles y responsabilidades asignados. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PROCEDIMIENTO: Al ingresar el personal se les realizar induccin en materia de seguridad y salud ocupacional con el objeto de notificar los roles y responsabilidades en materia de seguridad para su posterior aplicacin durante la ejecucin de la obra.
SIHOA-01: Carta de Notificacin de Roles y Responsabilidades

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A continuacin se mencionan las responsabilidades de todos los miembros de la organizacin en cuanto a Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. PRESIDENTE Y GERENTE 1. Establecer las polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de la empresa y velar por su cumplimiento y divulgacin. 2. Proveer los recursos necesarios para cumplir con las polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, estableciendo los presupuestos acordes con las actividades a cumplir. 3. Ser garantes de la calidad de los equipos de seguridad y proteccin personal que se adquieran en la empresa. 4. Manejar de forma oportuna los recursos que la obra genere. 5. Exigir el cumplimiento del programa de seguridad y establecer responsabilidades a cada uno de sus miembros. 6. Efectuar visitas peridicas de acercamiento a los departamentos de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional Ambiente de las empresas contratantes con el fin de actualizarse en la materia y mantener contacto positivo con los mismos.

INGENIERO PLANIFICADOR 1. Apoyar al Gerente de la obra en lo que a recursos financieros se refiere, planificando las necesidades existentes para el correcto desempeo de la obra. 2. Organizar y distribuir las partidas del contrato a lo largo de la obra, para su fiel cumplimiento. 3. Ubicar y negociar con los proveedores para realizar las compras necesarias para la eficiente ejecucin de la obra. 4. Reunirse con el Supervisor SIHOA y analizarn los requerimientos en materia de SIHOA que se necesitan para la obra.

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COORDINACIN Y SUPERVISOR SIHOA 1. Actuar como asesor del supervisor de obra y/o Ingeniero Residente. 2. Dar induccin al personal en lo que respecta a la Poltica de Seguridad de la empresa, riesgos inherentes a la actividad, programas de motivacin y reconocimiento. 3. Mantener contacto directo con el personal de P.D.V.S.A. (Lder del Proyecto, Responsable y/o Custodio del rea e analistas SIHOA). 4. Velar por la aplicacin de plasmada en este manual de seguridad. 5. Analizar los riesgos de las operaciones, aporta soluciones y emite las recomendaciones para el control de los mismos. 6. Realizar muestreos de actos y condiciones inseguras. 7. Coordinar las labores de orden y limpieza, inspeccionando que se cumplan a cabalidad. 8. Inspeccionar la manipulacin, almacenamiento y disposicin final de desechos o residuos slidos de la obra para evitar o minimizar el impacto ambiental. 9. Llevar las estadsticas de accidentes segn la normativa legal. 10. Garantizar que los equipos de proteccin personal y de seguridad se ajusten a los requerimientos del cliente y a las normas especficas para cada trabajo.

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11. Efectuar seguimiento continuo al mantenimiento de los vehculos y maquinarias para garantizar que los mismos renan los requisitos de seguridad antes de comenzar sus actividades. 12. Disear programas de adiestramiento y motivacin tanto para el personal nuevo como el fijo. 13. Asesorar a la administracin de la empresa en la adquisicin de equipos de seguridad y proteccin personal, y garantizar que cumplan con las normas para las cuales estn dirigidas. 14. Elaborar los programas de entrega de equipos de proteccin personal, mantenimiento de equipos de proteccin contra incendios y equipos de carga e izamiento. 15. Mantener actualizadas las estadsticas de accidentes tanto las que maneja la empresa en forma interna, como las que son entregadas mensualmente a las empresas contratantes.

COORDINADOR DE INGENIERIA 1. Garantizar una efectiva Prevencin de Accidentes, mediante el cumplimiento de los Programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, diseados por la empresa. 2. Garantizar la disponibilidad de equipos de proteccin personal en buen estado, de la mejor calidad y de acuerdo a las normas que rigen la materia, as como del equipo de proteccin contra incendios. 3. Participar en los programas de Motivacin, charlas e inspecciones de equipos y velar porque el presupuesto destinado para tal fin, sea ejecutado como fue concebido.

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4.

Velar porque el personal conozca las normas relacionadas intrnsecamente con la operacin que ejecutan.

5. Participar en las inspecciones, y como jefe del rea del trabajo, liderar la visita. 6. Garantizar el fiel cumplimiento de los Anlisis de Riesgos en el Trabajo, su aplicacin y modificacin en el trabajo en caso de que sea necesario. 7. Verificar el contenido de los equipos de primeros auxilios, garantizando su permanencia en las reas de trabajo. 8. En caso de ocurrencia de accidentes, participar activamente tanto en la investigacin, como en la implantacin de las recomendaciones para evitar su recurrencia.

SUPERVISOR DE OBRA 1. Garantizar una efectiva prevencin de accidentes, mediante el cumplimiento de los Programas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente diseados por la empresa. 2. Garantizar la disponibilidad de equipos de proteccin personal en buen estado, de la mejor calidad y de acuerdo a las normas que rigen la materia, as como del equipo de proteccin contra incendios. 3. Participar en los programas de motivacin, charlas e inspecciones de equipos y velar porque el presupuesto destinado para tal fin, sea ejecutado como fue concebido. 4. Velar porque el personal conozca las normas relacionadas intrnsecamente con la operacin que ejecutan. 5. Participar en las inspecciones, y como jefe del rea del trabajo, liderar la visita. 6. Garantizar el fiel cumplimiento de los anlisis de riesgos en el trabajo, su aplicacin y modificacin en el trabajo en caso de que sea necesario. 7. En caso de ocurrencia de accidentes, participar activamente tanto en la investigacin, como en la implantacin de las recomendaciones para evitar su recurrencia.

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TRABAJADORES: OBREROS, SOLDADORES. 1. Cumplir con las normas de seguridad entregadas para cada trabajo en especial aquellas relacionadas con el uso y mantenimiento de los equipos de proteccin personal. 2. Conocer el uso de los equipos de proteccin contra incendios y exigir adiestramiento en los mismos, para estar preparados en caso de una emergencia. 3. Reportar todos los accidentes por leves que estos sean a su supervisor inmediato. 4. Mantener en buen estado el equipo de seguridad y proteccin personal que le sea suministrado. 5. Cumplir con los procedimientos de trabajo (A.R.T.) y no realizar operaciones para los cuales no estn debidamente capacitados si previamente no han sido adiestrados. 6. Prevenir los accidentes, evitando los actos inseguros. 7. Corregir o reportar inmediatamente a su supervisor cualquier condicin insegura que represente un riesgo en el trabajo. 8. Mantener la armona en el trabajo entre todos los compaeros, evitando las bromas, juegos de manos, entre otros, que pudieran convertirse en elementos distorsionadores de la buena labor. 9. Asistir y participar activamente en las charlas e inspecciones de seguridad, emitiendo recomendaciones que a su parecer pudieran prevenir o evitar accidentes.

FACULTADES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1. Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del INPSASEL. 2. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y la promocin de la seguridad y salud, as como la ejecucin de los programas de la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la infraestructura de las reas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas 3. Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa.

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4.

Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los trabajadores y trabajadoras.

5.

Conocer cuntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la actividad del servicio de prevencin, en su caso.

6.

Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logren en su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

7. Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas. 8. Conocer y aprobar la memoria y programacin anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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2. Profesionales en materia de Salud, Seguridad Industrial, e Higiene Ocupacional registrados ante el INPSASEL para la obra o servicio
La implantacin del programa de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional requiere la asesora constante de profesionales capacitados, los supervisores de seguridad cuenta con comprobada experiencia en asesora, as como de un Coordinador SIHOA que vela por el cumplimiento de las normativas vigentes, la acreditacin ante INPSASEL.

En este momento la empresa tiene registrado como asesores en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, titular de la cedula de identidad numero, registrada ante INPSASEL bajo el numero: de fecha.

ANEXO : Constancia de Inscripcin en INPSASEL

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3. Programa para la eleccin de delegados y delegadas de prevencin para la obra o servicio.


DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIN OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la integracin de los delegados de prevencin, con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en el Artculo 41. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a la Contratista en la obra y a sus empresas subcontratadas si es el caso. RESPONSABILIDADES: La eleccin de los delegados de prevencin es responsabilidad del Ingeniero residente de la obra y del supervisor de seguridad de la obra, con todo el apoyo logstico REFERENCIAS: LOPCYMAT Artculo 46, Artculo 41 COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y Funcionamiento. PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los Comits de Seguridad e Higiene Industrial / Laboral. De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado en la Normas COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotacin de las diferentes empresas o empresas de instituciones pblicas o privadas, debe constituirse un Comit de Seguridad y Salud Laboral. El Comit estar conformado por los delegados o delegadas de prevencin, de una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin, de la otra.

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PASOS A SEGUIR PARA CONFORMAR LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCION: Entregar en original y 2 copias ante el MINTRA: Notificacin ante la Inspectora del Trabajo de la voluntad de elegir delegados de Prevencin Entregar en original y 2 copias ante el INPSASEL: Convocatoria a elecciones Postulacin de Delegados Boleta de Votaciones Nombramiento de Comisin Electoral Acta de Apertura de Mesa Acta de Escrutinio Cuaderno de Votacin Planilla de Registro de Delegado

Sus principales tareas son: 1. Constituir conjuntamente, con los representantes de los empleadores o empleadoras, el Comit de Seguridad y Salud Laboral. 2. Recibir las denuncias relativas a las condiciones y medio ambiente de trabajo que formulen los trabajadores y trabajadoras con el objeto de tramitarlas ante el Comit de Seguridad y Salud Laboral para su solucin. 3. Coordinar con las organizaciones sindicales, las acciones de defensa, promocin, control y vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo. 4. Recibir las comunicaciones de los trabajadores y las trabajadoras cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, a alejarse de una condicin insegura o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral, de conformidad con el numeral 5 del artculo 53 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

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5. Presentar informe mensual sobre las actividades realizadas en el ejercicio de sus atribuciones y facultades ante el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales. 6. Participar de manera activa en la realizacin de actividades concernientes al cumplimiento del Plan de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, durante el desarrollo del servicio. 7. Recomendar la adopcin de medidas tendientes a mejorar las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 8. Velar por el cumplimiento de las normativas en materia SI/AHO 9. Todas las dems establecidas en el artculo 50 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT.

PROGRAMA PARA LA ELECCIN DEL DELEGADO O DELEGADA DE PREVENCIN ACTIVIDAD Notificacin ante la Inspectora del Trabajo la decisin de elegir el Delegado de Prevencin de la obra. Retiro de notificacin al empleador del propsito de los trabajadores de elegir el delegado de prevencin. Convocatoria de eleccin del delegado. Eleccin del Comit Electoral. Postulacin de Delegados. Eleccin del delegado: llenado de acta de apertura de mesa, cuaderno de votaciones, acta de escrutinio. RESPONSABLE FRECUENCIA

MINTRA

Ing. Residente o Supervisor SIHOA

Por Obra. Al inicio de actividad con la empresa (una vez ingresado todo el personal)

Eleccin del Delegado(a) de Prevencin

Trabajadores: Comit Electoral.

INPSASEL

Registro del Delegado (a) de Prevencin. Entrega de toda la documentacin del proceso electoral y planilla de registro del delegado(a)

Delegado de Prevencin

Anexo : Registros de Delegados y Delegadas de Prevencin (incluye formatos para la eleccin).

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4. Programa para la conformacin de Comit del Seguridad y Salud Laboral


OBJETIVO: Establecer los lineamientos para la integracin y funcionamiento de los Comits de Seguridad y Salud Laboral (CSSL), con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). ALCANCE: Este procedimiento es aplicable en la contratista en la obra y a sus empresas subcontratadas tal fuera el caso. RESPONSABILIDADES: la constitucin del Comit de seguridad y Salud Laboral ser responsabilidad del Presidente, los Delegados y/o Delegadas de Prevencin, y trabajadores del la contratista REFERENCIAS: LOPCYMAT Artculo 46. COVENIN 2270-88 Comits de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Integracin y Funcionamiento. PDVSA SI-S-17 Gua Para la Integracin y Funcionamiento de los Comits de Seguridad e Higiene Industrial / Laboral. De acuerdo a lo establecido en el Artculo 46 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y de acuerdo a lo pautado en la Normas COVENIN 2270-88 y Norma de PDVSA SI-S-17. En todo centro de trabajo, establecimiento o unidad de explotacin de las diferentes empresas o empresas de instituciones pblicas o privadas, debe constituirse un Comit de Seguridad y Salud Laboral. El Comit estar conformado por los delegados o delegadas de

prevencin de una parte y por el empleador o empleadora, o sus representantes en nmero igual al de los delegados o delegadas de prevencin, de la otra.

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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL El patrono o patrona deber inscribir el Comit de Seguridad y Salud Laboral ante el Registro Nacional de Comits de Seguridad y Salud Laboral, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 1. Presentar solicitud en formulario elaborado al efecto por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INSAPSEL). 2. Carta suscrita por todas las personas que integran el Comit, anexando los siguientes documentos en copias fotostticas, presentando a la vista los respectivos originales: A. NmerodeIdentificacinLaboral(NIL) del patrono o patrona. (Copia) B. RegistroMercantil actualizado de la empresa debidamente registrada ante el Registro Subalterno (Copia) C. CartadeDesignacindelosrepresentantesdelPatronooPatrona ante el Comit de Seguridad y Salud Laboral.(CSSL) D. Cartadeaceptacindelosrepresentantesdelpatronoopatrona en el CSSL. (Original) E. Acuerdoformaldeconstitucinodedecisindeincorporacinalcomit (Original) F. EstatutosInternos del CSSL con membrete de la empresa.

G. LibrodeActa para las reuniones del CSSL, debidamente foliado, para ser sellado por la sala de registro de la diresat. H. CertificadodeRegistrodelosDelegadosoDelegadasdePrevencin. (Copia) I. AcuerdoFormaldeConstitucindelCSSL. (Original) Finalmente los integrantes del Comit de Seguridad y Salud Laboral debern solicitar al Jefe de la Sala de Registro la emisin de un certificado del registro del mismo para cada una de las partes. El funcionario o funcionaria de la unidad de registro que recibe los recaudos descritos anteriormente,

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realiza la revisin de estos, verificando que cumplan con todas las exigencias de ley. En caso de observaciones las har saber por escrito a los miembros del Comit presentantes para que sean subsanadas.

Sus principales tareas son: 1. Las tareas antes mencionadas para los delegados de prevencin. 2. El Comit de Seguridad y Salud Laboral puede ser asesorado por Expertos Asesores de Seguridad externos, debidamente inscritos en INPSASEL, que coadyuven al mejor desenvolvimiento de sus tareas especficas. 3. Las disposiciones establecidas en el Artculo 46, 47, 48, 49 y 50, Capitulo II, Titulo III de la LOPCYMAT.

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5. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para la obra


OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el diseo, consulta, implementacin, evaluacin y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), con la participacin activa de los trabajadores y las trabajadoras, en cada rea operacional con el fin de promover el bienestar y salud de los trabajadores y las trabajadoras; as como, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a la empresa en la obra y a sus empresas subcontratadas tal fuera el caso. RESPONSABILIDADES: Presidente y Junta directiva: Asegurar la elaboracin, divulgacin, promocin, puesta en prctica y funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; as como, brindar las facilidades, tcnicas, logsticas y financieras, necesarias para la consecucin de su contenido. Requerir la elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participacin de los trabajadores y las trabajadoras. Aprobar y firmar la carta de presentacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el INPSASEL para su aprobacin. Comits de Seguridad y Salud Laboral Participar en la elaboracin, aprobacin, divulgacin, promocin, puesta en prctica, seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar en la elaboracin y revisin de la poltica de SST. Apoyar y asesorar, a los trabajadores y las trabajadoras y a los supervisores y supervisoras, en todo lo relacionado al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a fin de mejorar las condiciones de los ambientes de trabajo.

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Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Preparar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con el marco regulatorio vigente. Controlar y evaluar la efectividad del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y asegurar la mejora continua del mismo Delegados y las Delegadas de Prevencin Participar activamente en el diseo, implementacin y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar activamente en la identificacin y evaluacin de los riesgos y procesos peligrosos. Garantizar que los trabajadores y las trabajadoras estn informados, participen activamente en el diseo, implementacin y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigilar que todas las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, estn inmersas dentro de los planes de accin del programa de seguridad y salud en el trabajo.

REFERENCIAS: PDVSA HOH22 Programa de seguridad y salud en el Trabajo. Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N 38596 Norma Tcnica del INPSASEL NT - 01 Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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PROCEDIMIENTO: El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener para cada obra los siguientes puntos: 1. Descripcin del Proceso Productivo y Proceso de Trabajo 2. Identificacin de los Procesos Peligrosos. 3. Poltica de Seguridad y Salud Laboral. 4. Planes de Trabajo para abordar los procesos peligrosos. 4.1. Planes de cumplimiento e implementacin de los programas preventivos. 4.2. Plan de Informacin y Formacin en materia de seguridad y salud en el trabajo. 4.3. Plan de Inspeccin. 4.4. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de los Riesgos y Procesos Peligrosos. 4.5. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los trabajadores y las trabajadoras. 4.6. Plan de Utilizacin del Tiempo Libre. 4.7. Reglas, normas y procedimientos de Trabajo seguro y saludable. 4.8. Dotacin de Equipos de Proteccin Personal y Colectiva. 4.9. Atencin Mdica Preventiva en salud de las trabajadoras y trabajadores 4.10. Planes de Contingencia y Atencin a Emergencias. 4.11. Recursos para la implementacin del Programa. 4.12. Ingeniera y Ergonoma. 5. Investigacin de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. 6. Compromiso con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nota: En funcin de estos y de acuerdo a la norma se irn desarrollando cada uno de ellos a continuacin en el PESIAHO.

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6. Identificacin de los procesos peligrosos especficos de la obra


Identificacin del Proceso Peligroso La identificacin de los procesos peligrosos, para ello se debe seguir los siguientes pasos, con la participacin activa de los Delegados y Delegadas de Prevencin, y validada por los trabajadores y las trabajadoras del rea:

6.1 Descripcin del Proceso Productivo


En lneas generales se debe realizar las operaciones de mantenimiento y soldaduras de todas las instalaciones de la empresa contratante PETROGUARICO S,A. El proceso productivo esta compuesto principalmente en cuadrillas de obreros y soldadores (con todas las herramientas y equipos necesarios) para el mantenimiento de las instalaciones de la empresa PETROGUARICO S,A., desarrollando las siguientes actividades en lneas generales: 1. Apoyo a los operadores de la empresa PETROGUARICO en las estaciones de bombeo, lneas de flujo y pozos productores en servicio.

2 . Servicios de correccin de filtraciones en lneas de flujo y mantenimiento de las reas adyacentes a la lnea. Este proceso se realiza mediante la colocacin de grapas de emergencia, en el punto de filtracion de la tubera.

Corta y biselar camisas, para revestimiento de parte de la lnea afectada. Luego se colocan y se soldan camisas de revestimiento. Finalmente al estar revestido todo el tramo seleccionado, se cubre con brea y se pinta.

3. Mantenimiento y limpieza de todas las estaciones de bombeo de la empresa PETROGUARICO S,A. 4. Apoyo a los operadores, para realizar cambios de vlvulas y cambios de equipos de superficie en los pozos. 5. Reemplazos de lneas de flujo.
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7.1.2 Identificar el Proceso de Trabajo A continuacin se presentan los procedimientos de trabajo de cada actividad de manera detalla. 7.1.3 Identificar el Proceso Peligroso

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A RIESGOS OCUPACIONALES. OBJETIVO: Indicar los procedimientos para el control de exposicin de riesgo ocupacional en la empresa, a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la Normas SI-S-04 de PDVSA ALCANCE: Este procedimiento tiene su alcance en todo el personal fijo como contratado de la empresa y en toda su rea de accin donde ejecute obras. RESPONSABILIDADES: Corresponde al Presidente, Ingeniero Residente y Supervisores de Seguridad Industrial, bajo la asesora de la Coordinacin SIHOA.

REFERENCIAS: LOPCYMAT, Art. 53 Numeral 10. Art. 69 y Art. 70 COVENIN 2260-88 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2274:1997*: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos

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. PROCEDIMIENTO DE PREVENCIN: 1.

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Antes de realizar cualquier actividad el personal debe ser notificado de los riesgos a los cuales estar expuesto.

2.

Es imperativo que tanto el Supervisor de Seguridad como el Supervisor de Campo, hagan un recorrido por el rea de trabajo y evalen las condiciones de la misma, en caso de conseguir una condicin insegura debern tomar las medidas correctivas, de no ser oble, paralizar el trabajo hasta su adecuacin.

3.

Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para minimizar los efectos que estos puedan causar.

4.

Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del rea de trabajo y en caso de notar alguna variacin, tomar las medidas correctivas para evitar la exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin se hace incontrolable se suspenden las actividades, hasta su correccin.

5.

Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se dispondr de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere, en el sitio se debe encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el vehculo de emergencia.

6.

Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a los riesgos, como sigue:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS FISICOS: 1. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de charlas diaria. 2. Los trabajos deben ser realizados con las herramientas y equipos adecuados y los mismos deben encontrarse en buen estado. 3. A los trabajadores se le deber realizar un examen fsico antes de ingresar al trabajo y finalizada la obra.
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4.

Adquisicin de los equipos de proteccin auditiva, respiratoria y fsica adecuados y aprobados por entes certificadores.

5. Adiestrar a los trabajadores sobre el uso y conservacin de los equipos de proteccin personal. 6. Colocar avisos en las zonas peligrosas, como zanjas, sitios energizados, con mucho ruido, entre otros e identificar los equipos de proteccin mnimos. 7. Ajuste de las maquinarias y equipos que emiten sonidos fuertes y pueden producir golpes y/o daos personales, emisiones contaminantes. 8. Realizar mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 9. Limitar las jornadas de trabajo o rotar al personal en ambientes peligrosos. 10. Mantener el rea de trabajo libre de obstculos, en orden y limpieza.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS BIOLGICOS 1. Antes de iniciar cualquier trabajo u operacin los supervisores debern evaluar las reas o ambientes a fin de conocer los posibles riesgos biolgicos a los cuales estarn expuesto los trabajadores en general. 2. Identificar la etiologa de los riesgos biolgicos. 3. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de charlas diaria. 4. En caso de trabajos en zonas boscosas donde se sospeche la presencia de insectos, serpientes u otro tipo de animal se deben tomar medidas especiales, botas caa alta para el personal, que este utilice camisas manga larga, y se debe podar o limpiar la zona de trabajo antes de iniciar actividades. 5. En caso de que un empleado contraiga una enfermedad contagiosa como sarampin, lechina, gripe, entre otras, debe ser enviado a su domicilio hasta que est recuperado.

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6.

Al personal se le suministrara agua potable fresca en vasos desechables, con la finalidad que no existan medios de propagacin de enfermedades.

7. Disponer de instalaciones sanitarias adecuadas para el control de evacuaciones, orina y otros lquidos corporales. 8. Establecer controles en relaciona a la presencia de animales e insectos en el rea de trabajo. Ejemplo: eliminacin de desechos, tapar los recipientes con aguas, entre otros. 9. Disponer de recipientes adecuados e higinicos para el agua potable. 10. Evitar ingresar a sitios donde se sospeche de la existencia de desechos biolgicos, alcantarillas, desages, entre otros. Si es necesario entrar se deben utilizar guates de goma o ltex y en el manejo de lesionados desinfectar cuidadosamente los equipos involucrados.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS QUMICOS 1. El personal de supervisin antes de iniciar todo trabajo deber evaluar los ambientes de trabajo para detectar cualquier emisin de agentes o productos qumicos nocivos para la salud. 2. Conocer y tener en el rea las hojas de H.D.S.M (HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES) informacin de seguridad de materiales. 3. Realizar o aplicar las tcnicas tendientes a diluir o a eliminar los agentes qumicos nocivos. 4. Realizar nuevamente una evaluacin del ambiente de trabajo, para asegurar que ha sido controlado el agente nocivo o se ha logrado llevarlo a valores permisibles de exposicin. 5. Entrenar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de evaluacin, as como de proteccin personal. 6. Adiestrar a los trabajadores en general sobre las sustancias de productos y qumicos a utilizar. 7. Mantener una supervisin permanente del ambiente de trabajo, a fin de determinar situaciones peligrosas. 8. Entrenar al personal sobre cmo proceder en situaciones de emergencia. 9. En cada actividad que se realice usando agente qumico, disponer de los sitos seguros para su resguardo y control.

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10. Disponer de los lugares seguros para los desechos qumicos y disposicin final de los mismos. 11. Todos los trabajos que involucren sustancias qumicas deben estar plenamente identificados y el procedimiento de trabajo debe definirse antes de comenzar las actividades. 12. En caso de trabajos con pinturas y solventes, el personal ser dotado de mascarillas y guantes especiales para evitar el contacto con la piel y las mucosas. 13. No se debe ingresar a zonas donde se sospeche la presencia de vapores txicos sin los equipos adecuados de proteccin personal. Evitar estar recin afeitado, ya que los vapores y agentes txicos se adsorben fcilmente por la piel.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DISERGONOMICOS 1. La intervencin ergonmica consiste en estudiar el efecto del lugar de trabajo, el equipo, los mtodos y la organizacin del trabajo etc. para identificar cules son los problemas y sus posibles soluciones. Entre las estrategias de prevencin tenemos: Evaluacin de riesgos. Vigilancia sanitaria. Informacin a los trabajadores. ergonmicos. Prevencin de la fatiga. 2. Proporcionar a cada trabajador informacin y cuando proceda, una formacin adecuada con relacin a la evaluacin de su exposicin al riesgo potencial por posturas inadecuadas. 3. Mantener los instrumentos de mando de los equipos en la zona de alcance funcional. 4. Para levantar cargas mantener cerca del cuerpo, la espalda tan vertical como sea posible y piernas dobladas. Formacin a los trabajadores. Sistemas de trabajo

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIAL 1. Definicin del perfil de puesto de trabajo para la empresa y seleccin de la persona ms apropiada para desempearlo.

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2.

Desarrollar un programa de induccin y entrenamiento para el personal seleccionado, debidamente planeado y de duracin suficiente.

3. Evaluacin peridica del desempeo y retroalimentacin individual en forma positiva enfocada a la correccin de procesos, evitando involucrar aspectos propios de la personalidad o de relaciones interpersonales. 4. Desarrollar un buen ambiente laboral con el personal para dar valor a las relaciones afectivas con otras personas, la aprobacin social, la estima de los dems, la valoracin personal y profesional y la confianza en s mismo. 5. Condiciones fsica y ambientales agradables. 6. Se debe brindar Educacin contina, como una inversin de alto rendimiento, amplia oportunidad de formacin y desarrollo profesional. 7. Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables y con poca intervencin individual. 8. xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia y autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.

7. Mecanismos para realizar las notificaciones de riesgos a los trabajadores y las trabajadoras por puestos de trabajo
OBJETIVO: Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, Ser informados, con

carcterprevioaliniciodesuactividad,delascondicionesenqueestasevaadesarrollar,delapresenciadesustan ciastoxicasenelreadetrabajo,delosdaosquelasmismaspuedancausarasu salud,ascomolosmediosomedidasparaprevenirlos.

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JUSTIFICACIN: Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin. ALCANCE: La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios, contratados, temporales, supervisores y gerentes que laboren en la empresa. RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad que este ejecute. As mismo desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar. REFERENCIAS: PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Art. 54, Literales: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT PROCEDIMIENTO: 1. El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de la identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. 2. Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una obra determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la Coordinacin de Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de Riesgo, dejando constancia en la planilla respectiva.

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3.

Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad, mediante la cual se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la obligatoriedad del uso de equipos de proteccin personal.

4. Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original y se archiva una copia en la carpeta de cada trabajador. 5. A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos elaborados previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra y la Coordinacin de Seguridad Industrial,

dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de charlas diarias.

PROGRAMA DE NOTIFICACIN DE RIESGOS TIPO DE NOTIFICACIN DE RIESGOS LUGAR DE DIVULGACIN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

Notificacin de Riesgos por puesto de trabajo / instalacin

Base de la Empresa Obra

Presidente Ing. Residente o Supervisor SI/AHO

Inicio de actividades con la empresa Inicio de actividades en la obra

SIHOA-02: Carta Notificacin de Riesgos Anexo Matriz de Riesgo de Obrero, Ayudante de soldadura, Soldadores, Supervisores.

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8. Procedimiento para la Divulgacin de la Poltica de Seguridad y Salud Laboral y Ambiente

OBJETIVO: Divulgar las Polticas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a todos los niveles de la Organizacin y garantizar su entendimiento y la prctica contina de las mismas. ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los trabajadores fijos como contratados de la empresa realizada en la obra. RESPONSABILIDAD: El Presidente, Ingeniero Residente y los Supervisores SIHOAde la Empresa, son los responsables de divulgar ests polticas e instruir y promover en todos los trabajadores las practicas de trabajo seguro a cada uno de los puestos de trabajo y tareas asignadas REFERENCIAS: LOPCYMAT Art. 61 PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. Ley Orgnica del Trabajo LOT. Art. 236 COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales Constitucin Bolivariana de Venezuela. Art. 87

PROCEDIMIENTO Para la divulgacin de las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente se deber cumplir con los siguientes pasos:

1.

Al contratar personal para la realizacin de cualquier obra o servicio, despus de que este ha sido seleccionado y cumplido con los requisitos de admisin (examen pre empleo), deber recibir una CharladeInduccin por parte del Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y

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Ambiente de DISOCA, donde se entregar una Gua de Seguridad, la cual contiene las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, conceptos de Seguridad Industrial, Fundamentos Legales de la Seguridad y aspectos bsicos de Proteccin Contra Incendios y Uso de los Equipos de Proteccin Personal. Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, ste deber llenar una constancia de Induccin y Divulgacin de las Polticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. 2. La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, en las cartelerasdela empresa lasPolticas de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente, como medio de divulgacin permanente de las mismas. As mismo se dispondr de folletos informativos para ser entregados al personal mensualmente. 3. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletosexplicativos de cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros aspectos de inters. 4. La Poltica de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de la empresa debe ser entendida, aplicada y divulgada por el Supervisor de Seguridad Industrial e Ingeniero Residente, por lo que a cada trabajador se le entregar una copia de la poltica en la charla de induccin, y peridicamente se publicara para que cada uno la conozca, repase, estudie, analice, interprete y tenga capacidad de sentirse parte del equipo.

PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE

DIVULGACIN Poltica de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente

TIPO DE DIVULGACIN Charla o Induccin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Publicaciones en cartelera

FRECUENCIA Inicio de Actividades en la Empresa Permanente

SIHOA-03: Divulgacin de Polticas de Seguridad Industrial

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POLTICA DESEGURIDAD INDUSTRIAL,HIGIENEOCUPACIONAL Y AMBIENTE como empresa orientada al servicio de la industria petrolera se ve identificada con la poltica corporativa de PDVSA y la ha absorbido como propia. se compromete a proteger a las personas, las propiedades y a preservar el medio ambiente de manera armnica con el desarrollo de las actividades a las cuales se dedica, alcanzando los lineamientos siguientes: 1. Se compromete a informar las condiciones inseguras, por accin de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, meteorolgicos o condiciones disergonmicas o psicosociales, que por la naturaleza de las operaciones de la empresa, instalaciones, equipos asociados y de su trabajo, estar expuestos los trabajadores. 2. Cumplir con las leyes, reglamentos y normas establecidas, nacionales e internacionales en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. 3. Controlar y reducir los riesgos utilizando un sistema integral de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional basado en el control de los procesos y los procedimientos. 4. Mantener sus equipos y herramientas en buen estado procurando que sean utilizados de la manera adecuada. 5. Evaluar el desempeo en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y procurando su mejoramiento continuo, involucrando a todo el personal de la empresa. 6. Promover la capacitacin y concientizacin del personal en el manejo eficiente de los riesgos a la Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, inherentes a las actividades que se realizan, haciendo nfasis a la prevencin de los mismos. 7. Cooperar con los entes reguladores oficiales nacionales en la planificacin y en el ordenamiento de la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. 8. Promover y participar en el desarrollo de actividades regionales relacionadas con el ambiente, que contribuyan al desarrollo de la regin.

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9. Planes y programas preventivos para la evaluacin y control de los procesos peligrosos identificados en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional.
OBJETIVO: Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) JUSTIFICACIN: Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Titulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin. ALCANCE: los trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores,

subcontratista y gerentes que laboren en la empresa. RESPONSABILIDAD: Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad que este ejecute. As mismo desarrollara las medidas preventivas a desarrollar. REFERENCIAS: PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Art. 54, Literales: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT

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PROCEDIMIENTO: 1. El ingeniero residente en conjunto con el supervisor SIHOA se encargaran de revisar los procedimientos de trabajo y detectar los procesos peligrosos de la obra, estos procesos se detectan a travs de la matriz de riesgos, detectando en cada actividad las medidas preventivas. 2. Se dictaran charlas acerca de estos procesos y las medidas de seguridad que deben tomarse a lo largo del plan se describen las medidas de seguridad relacionadas con los equipos de proteccin persona, orden y limpieza, manejo del cambio, ergonoma. 3. Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, ste deber llenar una constancia de Divulgacin de los procesos peligrosos. 4. La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, la matriz de riesgos, como medio de divulgacin permanente de las mismas. 5. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos explicativos de cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros aspectos de inters.

PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS DIVULGACIN RIESGO FISICOS RIESGOS QUIMICOS TIPO DE DIVULGACIN Charla Publicaciones en cartelera Charla Publicaciones en cartelera RIESGOS BIOLOGICOS Charla Publicaciones en cartelera RIEGOS DISERGONOMICOS Charla Publicaciones en cartelera RIEGOS PSICOSOCIAL Charla Publicaciones en cartelera
SIHOA-04: Divulgacin de los Procesos Peligrosos ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS

FRECUENCIA Mensualmente Permanente Mensualmente Permanente Mensualmente Permanente Mensualmente Permanente Mensualmente Permanente

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10. Facilidades y reas para el saneamiento bsico industrial.


PROCEDIMIENTOS DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN DEL REA DE TRABAJO OBJETIVO: La empresa colocar las sealizaciones, demarcaciones y acordonamientos necesarios de acuerdo al rea de trabajo y observando las normativas en su diseo, tamao y colocacin. ALCANCE: En todas las reas de operacin se instalar un sistema de sealizacin y demarcacin de seguridad, segn las normas, que permita advertir a las personas y vehculos propios y ajenos a la obra sobre la presencia de equipos, materiales y personal laborando en la ejecucin de una obra. Dicha sealizacin se efectuar mediante conos o cinta amarilla de seguridad, segn sea el caso. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ing. Residente, Supervisor SI/AHO, conjunto con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.

REFERENCIAS: COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo Normas COVENIN 187

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PROCEDIMIENTO: Demarcacin de reas de trabajo: 1. Inspeccionar el rea de trabajo para definir con claridad cules sern las reas a demarcar y/o sealizar. 2. 3. Diariamente se colocaran los avisos y conos respectivos. Demarcar cuando se ejecuten trabajos en o cerca de carreteras, caminos o donde el paso vehicular sea frecuente, sealizando entre 50 y 100 metros antes y despus del sitio de trabajo. As como reas donde se encuentre tanquillas, fosas, zanjas, otros, destapadas y/o desniveles muy pronunciados prximos al sitio de trabajo o donde exista presencia de maquinaria pesada en movimiento en el rea de trabajo. 4. Demarcar reas donde exista riesgos elctricos, o cualquier otro tipo de riesgo de accidente para los trabajadores de la obra o terceros.

Conservacin del rea de trabajo: Del mismo modo se prev lugares asignados para el acopio de desechos, los cuales sern clasificados y separados segn sean: domsticos (papeles, vasos, etc.), Vegetales, Qumicos, entre otros, que

sern enviados al relleno sanitario y/o a los sitios dispuestos por PDVSA, todo esto con el fin de procurar mantener la salubridad, el orden y la limpieza en todos los lugares destinados a la realizacin de las actividades. Por lo tanto la empresa suministrara para el cumplimiento de su recoleccin bolsas negras, sacos, recipientes y/o equipos necesarios.

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA. OBJETIVO: Prevenir la presencia de riesgos para los trabajadores y/o la comunidad, evitando accidentes e incidentes a travs del aseo, el orden y limpieza y el uso correcto de los implementos de seguridad.

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PROCEDIMIENTO: 1. Sensibilizar a los trabajadores sobre lo determinante que significa mantener el rea de trabajo limpia y ordenada. 2. Motivar al personal para promover el programa SOL, mediante charlas de induccin, y charlas diarias de seguridad. 3. Delegar a los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL 4. Dictar a los trabajadores charlas sobre la actitud proactiva en la prevencin de accidentes e incidentes. 5. Las herramientas menores, equipos porttiles, entre otros, deben ordenarse debidamente y guardarse en un lugar apropiado cuando no estn en uso. Dentro de la programacin establecida se emplearn mtodos de concientizacin del personal en cuanto a orden y limpieza se refiere mediante charlas. 6. Realizar inspecciones diarias antes de iniciar el trabajo verificando el cumplimiento y estado del terreno y las herramientas, y despus del trabajo para recoger desperdicios y agrupndolos para su posterior ubicacin y disposicin en un sitio idneo. 7. Los vehculos tanto de la empresa como visitantes se estacionarn de retroceso en el lugar indicado para ello, con la trompa de los mismos hacia la salida de emergencia.

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PLAN ORDEN Y LIMPIEZA DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Permiso de Trabajo y ART Charla de SI/AHO Inspeccin SI/AHO Almacenamiento de equipos, herramientas y materiales Orden y limpieza en el rea de trabajo Limpieza de termos de agua Recoleccin y bote de basuras y escombros Disposicin de equipos de primeros auxilios y contra incendios LEYENDA: D: Diaria S: Semanal O: Ocasional D D O D Supervisor SI/AHO Supervisor SI/AHO Supervisor SI/AHO Supervisor SI/AHO Trabajadores Trabajadores Trabajadores Supervisor SI/AHO FRECUENCIA D D O D RESPONSABLE Ingeniero Residente Supervisor SI/AHO Gerente General Ingeniero Residente EJECUTOR Ingeniero Residente Supervisor SI/AHO Asesor SI/AHO Trabajadores

SIHOA-05: Inspeccin de Orden y Limpieza

PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA TIPO DE DESECHOS LIMPIEZA RESPONSABLE Sup de obra y/o Sup. SIHOA Sup de obra y/o Sup. SIHOA Sup de obra y/o Sup. SIHOA UBICACIN FINAL Relleno Sanitario Zanjas lejos del sitio de trabajo

Desechos domsticos, Diaria, Recoleccin en bolsas vasos, papel y otros plsticas. Cuando se amerite, Desechos de origen recoleccin de malezas, con vegetal maquinaria. Cuando se amerite, Desechos Qumicos, de recoleccin en recipientes adecuados para su ser el caso. disposicin final

Tanques de almacenamiento y/o donde lo disponga PDVSA

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11. Planes de informacin y formacin para la obra o servicio.


11.1 PROGRAMA DE INDUCCIN, FORMACIN Y CONCIENTIZACIN.

OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal con la finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en la obra. ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes. RESPONSABILIDAD: La Directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia de seguridad a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los cronogramas de Formacin y Concientizacin, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales LOPCYMAT Art. 56 N 6

La formacin y concientizacin del personal para el trabajo, deber incluir invariablemente y como elemento explcito las medidas de prevencin de accidentes, as como el uso de la proteccin personal adecuada, adems de instruir sobre el cumplimiento de las normas de seguridad correspondiente a los riesgos presente en las obras o servicios.

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PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIN Y CONCIENTIZACIN. 1. Charla de induccin: El Supervisor SIHOA persona debidamente capacitado, dar la induccin e informacin por escrito de los riesgos y procesos peligrosos presentes en el rea de trabajo a todos los trabajadores de la empresa, al igual que les har saber las medidas de proteccin y/o prevencin que ha de utilizar para minimizar los riesgos. Cada vez que sea modificado los procedimientos de trabajo, instalaciones o implementacin de trabajos con nuevos equipos o herramientas, ser divulgado a los trabajadores. Toda persona aspirante a trabajar o personal regular que sea cambiado de actividad o rea de trabajo de IN VE RS ION E S N U E Z C.A. recibir un recorrido al centro de trabajo y de manera verbal, escrita y obligatoria informacin sobre: 2. Poltica de Seguridad y Salud Laboral de la Empresa. Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo vigente. (Julio de 2005). Notificacin de las Condiciones Inseguras o Insalubres a los que estar expuesto segn la ndole del trabajo a realizar. Informacin verbal y escrita de las sustancias, materiales y desechos peligrosos existentes. Roles y Responsabilidades dentro del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. Plan de emergencia. Rutas de Evacuacin. Ubicacin de los equipos de extincin de incendios.

Formacin y Concientizacin SI/AHO: Los trabajadores recibirn formacin en SIHOA, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de seguridad, identificacin de riesgos, prevencin de accidentes y enfermedades profesionales; mediante los cursos bsicos de: primeros auxilios, equipos de proteccin personal, prevencin y proteccin contra incendio, seguridad industrial bsica, manejo defensivo, entre otros.

3.

Certificacin ocupacional: La empresa gestionar y canalizara a travs de instituciones reconocidas, la certificacin del personal que requiera obtener tal documento, como por ejemplo: Los operadores de maquinarias, Soldadores, Inspectores de seguridad, entre otros. La empresa mantendr un registro sobre todos los adiestramientos y charlas dictadas al personal, a fin de controlar sus necesidades de adiestramiento.

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4.

Charlas peridicas: Los supervisores de los trabajadores estn en la obligacin de impartir Charlas de seguridad peridicamente y asegurarse que todos en cada rea de trabajo entiendan los procedimientos y las Normas de seguridad Industrial, y verificar que se pongan en prctica.

5.

Adiestramientos Operacionales: El ingeniero residente conjuntamente con el Comit de Seguridad y Salud Laboral planificaran un proceso de adiestramiento que permita instruir ya sea formativa o informativamente al personal de todo lo concerniente a su labor a desempear dentro de la empresa, al igual que dar a conocer las normas generalizadas, todo esto en aras de aumentar la productividad del personal mediante el desarrollo de sus habilidades y destrezas, creando as un valor agregado al personal.

6.

Adiestramientos de Seguridad y Salud en el Trabajo: Todo trabajador deber recibir adiestramiento en relacin a la seguridad y salud en el trabajo, tendente a desarrollar conciencia sobre la identificacin de riesgos y procesos peligrosos, prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales en cada rea respectiva de trabajo, siendo responsables de su coordinacin y ejecucin el empleador y delegado de prevencin, dentro de estas formaciones prevalecern: Lopcymat, Inpsasel, Comit de S.S.L. y Delegado de prevencin. Prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales. Prevencin, extincin y evacuacin de incendios. Equipos de proteccin personal y colectivo. Riesgos y procesos peligrosos. Orden y limpieza. Primeros Auxilios. Procedimientos de trabajo seguro. Ergonoma. Seguridad vial. Crecimiento personal. Daos a la salud generados por el consumo de tabaco, alcoholismo, sustancias psicotrpicas, estrs laboral. Materiales Peligrosos. Entre otros que dictamin necesario el empleador y/o Comit de S.S.L.

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PROGRAMA DE CAPACITACIN Y FORMACIN DE LOS TRABAJADORES DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Induccin al nuevo personal Charlas de Seguridad Industrial Anlisis de Riesgos en el Trabajo Procedimientos Operacionales Hojas de Seguridad de los materiales Publicaciones Publicacin estadstica.
SIHOA-06: Induccin SIHOA SIHOA-07: Hoja de asistencia a Charla SIHOA-08: Notificacin de Procedimientos Operacionales

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL

AL INGRESO O CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO

PROGRAMA DE FORMACIN Y CONCIENTIZACIN SIHOA CARGO O PUESTO DE TRABAJO Todos los trabajadores Todos los trabajadores Todos los trabajadores CURSO O TALLER DE SI/AHO Extintor de Incendio Primeros Auxilios Ofidios FECHA DEL CURSO O TALLER 1er mes 2 do mes 3 er mes

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12. Listado de los trabajadores y trabajadoras formados y certificados de acuerdo con su puesto de trabajo.
OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para asegurar la formacin y concientizacin necesarias para el personal con la finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en las obras y/o servicios. ALCANCE: El programa formacin y concientizacin no es excluyente y es de fcil acceso para todo el personal de la empresa en beneficio individual y para el equipo de trabajo los conocimientos adquiridos son aplicables a todas las obras y/o servicios desempeados por la empresa, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes. RESPONSABILIDAD: La Directiva brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar la formacin y concientizacin en materia de seguridad industrial a todos los asociados y personal contratado. Cada uno de ellos puede solicitar a la directiva formacin y concientizacin, sea individual o grupal en la materia de seguridad industrial que considere. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales LOPCYMAT Art. 56 N 6

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PROCEDIMIENTO: 1. Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en el rea donde este trabajara. 2. Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene experiencia en los trabajos a realizar. 3. Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la conveccin petrolera no necesitan tener experiencia ni estar certificados para realizar los trabajos.

PROGRAMA DE CERTIFICACIN DE OFICIO Y DE SUPERVISIN EN SIHOA CURSO O TALLER DE SHA Sistema de Permiso de Trabajo. Modulo I Supervisor SIHOA Sistema de Permiso de Trabajo. Modulo I Esperando Solicitud PDVSA FECHA DEL CURSO O TALLER Esperando Solicitud PDVSA

CARGO O PUESTO DE TRABAJO Ing. Residente

DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO DE CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS DE TRABAJO La empresa INVERSIONES NUEZ C.A., cuenta con un supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente con cursos de diferentes Instituciones y por la Gerencia de Recursos Humanos de PDVSA, previendo la renovacin de dichas certificaciones.

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13. Documentacin mdica del personal que ejecutar la obra o servicio


Antes de dar inicio a la obra, solicitara el personal necesario para la ejecucin de las actividades ante la unidad contratante y esta a su vez al Sistema de Democratizacin del Empleo de PDVSA (SISDEM), al hacerse efectiva la solicitud, se llamara a las personas seleccionadas para realizarles la entrevista de trabajo y el examen mdico de pre-empleo con el mdico ocupacional contratado, y solo a quienes resulten Aptos para laborar, se les ser anexado dicho examen mdico en este parmetro. Todo esto segn el programa de atencin medica. La empresa suministra copia de exmenes mdicos pre-empleo los cuales indican la condicin de Aptos para el Trabajo

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14. Programa para la atencin mdica preventiva de los trabajadores


OBJETIVO: El programa est orientado a implantar, evaluar y mantener vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa. ALCANCE: Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que ingresen en ocasin de una obra en particular. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Administracin, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENCIAS: LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53 Numeral 10. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos

Exmenes PRE empleo: Son exigidos antes de ingresar a la empresa, con el fin de garantizar que cada empleado se encuentre en las mejores condiciones de salud, para desarrollar su trabajo sin impedimentos fsicos. Exmenes Post empleo: Son realizados cuando el trabajador culmine su labor con la empresa, para garantizar que el mismo no adquiri ningn tipo de enfermedad profesional mientras trabaj para sta.

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PROCEDIMIENTO: 1. Al personal postulado se le exigir foto reciente y copia de la cdula de identidad. 2. Luego se refiere al mdico de la empresa para someterse al examen pre-empleo. 3. Una vez recibido en la empresa el informe mdico, en sobre sellado y cerrado segn opinin mdica se rechaza o se contrata al aspirante. 4. Si el aspirante es contratado se abre el expediente correspondiente. 5. Si durante la contratacin el trabajador presenta algn problema de salud, este es referido al mdico de la empresa, para atencin mdica continua. 6. Slo se incorpora al trabajo con la autorizacin mdica respectiva. 7. Una vez finalizado el contrato y antes de la liquidacin del trabajador se refiere al mdico de la empresa, siguiendo el paso uno (1) 8. Recibido el Informe post-empleo en sobre sellado y cerrado en la empresa se toma la decisin de liquidar al trabajador slo si su estado de fsico es favorable, caso contrario, se somete al trabajador al tratamiento mdico respectivo hasta su rehabilitacin, momento en que ser liquidado por la empresa.

La Empresa mantiene contrato con las siguientes clnicas y farmacias en el Estado Gurico para el servicio mdico de su personal, segn anexo.

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Anexo: Convenios de Clnicas y Farmacias.

PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA TIPO DE EVALUACIN Examen de PRE-Empleo Exmenes Peridico Examen de Post-Empleo FRECUENCIA/PERIDO Al ingreso Cada 6 meses Al finalizar el contrato

SIHOA-09: Examen Mdico

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15. Plan de inspeccin de las condiciones y medio ambiente de trabajo para la obra o servicio
La Direccin de para la prestacin de este servicio tiene previsto un programa de Inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente como parte fundamental de la Prevencin de Accidentes. Las inspecciones de seguridad son el medio eficaz para determinar actos y condiciones inseguras, por lo tanto, consciente de ello, se realizarn inspecciones peridicas basadas en los siguientes aspectos: Procedimientos de Trabajo. Equipos Y Herramientas. Equipos de Proteccin Personal. Orden y Limpieza. Los resultados de cada inspeccin sern informados por escrito a los Supervisores de trabajos, Quienes sern los responsables de tomar las acciones o medidas correctivas que cada caso requiera.

PROGRAMA DE INSPECCIONES A LA OBRA Estas inspecciones se realizarn cumpliendo la siguiente programacin. TIPO DE INSPECCION Equipos de Proteccin Equipos y Herramientas Permisos y ART PERODO Quincenal Quincenal Quincenal RESPONSABLE Supervisor de SIHOA/Delegado CSSL Supervisor de Obra/Delegado CSSL Supervisor de SIHOA/Delegado CSSL

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PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES: OBJETIVOS: Realizar los Seguimientos de la inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este Procedimiento recae sobre el Ingeniero Residente conjuntamente con el representante del comit de seguridad y salud en el trabajo PROCEDIMIENTO: 1. EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son los encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones. 2. Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos de inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el Supervisor de Seguridad. 3. Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para cumplir con las recomendaciones emitidas. 4. Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas. 5. La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimientos para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
SIHOA-10: Planilla de Inspeccin de herramientas SIHOA-11: Planilla de Inspeccin de equipos

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16. Plan de monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y los procesos peligrosos identificados
OBJETIVO: El programa est orientado a evaluar la morbilidad de la obra y mantener vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa. ALCANCE: Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que ingresen en ocasin de una obra en particular. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Administracin, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa. REFERENCIAS: LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53 Numeral 10. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos

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Morbilidad: es un dato demogrfico que cumple la funcin de informar la proporcin de personas que se sufren una enfermedad en un espacio y tiempo determinado. PROCEDIMIENTO: 1. 2. Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra. Los datos estadsticos de La obra, sern vaciados en un formato de registro de estadsticas de morbilidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin. 3. El registro de morbilidad implica todas las enfermedades, accidentes, incidentes u otros que se registren durante el trabajo. 4. El registro de morbilidad se archivara junto con las estadsticas de accidentes de la empresa.

SIHOA-12: Registro de Horas Hombres trabajadas

ANEXO: Planilla de morbilidad

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17. Plan para la utilizacin del tiempo libre especfico para la obra o servicio

OBJETIVO: Establecer un sistema de Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa ALCANCE: Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran dentro de las instalaciones de

REFERENCIAS: LOPCYMAT, PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin Norma Tcnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (NT-01-2008).

Personal involucrado y Responsabilidades Es responsabilidad del Departamento de laborales recibir la solicitud de vacaciones por parte de sus trabajadores y trabajadoras y de realizar los trmites necesarios para procesar dicha solicitud.

Tambin ser responsable de garantizar horas y das de descanso necesario y de hacer cumplir el sistema de monitoreo y vigilancia del uso del tiempo libre.

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PROCEDIMIENTOS 1. Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los trabajadores: por medio del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe desarrollar e implementar un sistema de vigilancia permanente donde se considere: jornada de trabajo, horas extras laboradas, hora de descanso dentro de la jornada, das de descanso obligatorio, das de descanso obligatorio disfrutados efectivamente, das de descanso convencionales, das de descanso

convencionales disfrutados efectivamente, que garantice la utilizacin del tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores, como la aplicacin de los planes para la recreacin y turismo como herramientas para fortalecer la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. El personal solicitado ante el SISDEM es por tiempo determinado por lo tanto se garantizar el pago de las vacaciones y bono vacacional de manera fraccionada, es decir, por el tiempo que dure su contrato en la obra. El personal fijo de la empresa cuenta con el disfrute de vacaciones colectivas al finalizar el ao. 2. El ingeniero planificador de la obra se encargara de verificar diariamente la entrada de los obreros y empleados a la obra, la salida de los mismos y contabilizar las horas extras en caso de que se produzcan. Segn el formato anexo. 3. El representante laboral debe contabilizar la lista de asistencia de la obra y realizar la nomina de segn la conveccin colectiva petrolera del ao 2010-2011. 4. Segn las normativa de trabajo de PDVSA, se tiene: Tiempo de viaje: 3 horas. Jornada de Trabajo: lunes a viernes de 7 am a 3 pm. Con media hora de descanso para almorzar. Horas de descanso dentro de la jornada laboral: Todos los trabajadores y trabajadoras, gozaran de una (1/2) hora por motivo de almuerzo y descanso dentro de su jornada laboral. Das de descanso obligatorio: Todos los trabajadores y trabajadoras., disfrutaran de 2 das de descanso obligatorio necesario para su recreacin y turismo. Beneficios: Todos los beneficios establecidos por la conveccin petrolera.

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18. Procedimientos y anlisis de riesgos para las actividades a ejecutar en la obra o servicio.
18.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

OBJETIVO: Conocer las actividades a realizar, los equipos, materiales y personal necesario as como tambin las medidas preventivas a tomar. ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra, realizada por la empresa RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente

Administrativo, Gerente del Personal conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos. REFERENCIAS: COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo PDVSA SIS20 Procedimiento de Trabajo

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Con la finalidad de disminuir los riesgos, y actos inseguros, se debe tener un procedimiento de trabajo que controle todos los implementos necesarios para la elaboracin de la actividad, tanto los equipos, herramientas, materiales y el personal certificado para cada actividad. PROCEDIMIENTO: 1. Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados por personal calificado, revisados y aprobados por la lnea supervisora de la contratista con la participacin de representantes de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, validado por el Comit de Seguridad y Salud Laboral. 2. Los procedimientos de trabajo deben tener un cdigo nico que los identifique, este cdigo debe indicar, como mnimo, el nombre de organizacin, el tipo de actividad a ejecutar y un nmero correlativo. 3. Cualquier cambio de alcance en la actividad planificada, genera una actualizacin en el Procedimiento de Trabajo, lo cual debe ser registrado y manejado de acuerdo a un Procedimiento de Control de Documentos. 4. Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos por el personal, de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos procedimientos deben permanecer accesibles al personal involucrado. 5. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir todos los pasos o secuencia de tareas para la realizacin ptima del trabajo; los peligros y riesgos particulares de cada una de las actividades y las medidas de prevencin y control en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgos del Trabajo, SI-S-20 Procedimientos de Trabajo, as como las acciones para el control de emergencias. 6. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir los equipos, materiales, herramientas, tecnologa y personal apropiados para la ejecucin de las actividades.

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7. Los procedimientos deben estar redactados en forma clara, precisa y concisa, con la finalidad de que puedan ser aplicados en forma sistmica y consistente. As mismo tiene previsto cumplir con la normativa de seguridad realizar los siguientes pasos en la obra: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIN: Se debe leer, interpretar y discutir con el personal involucrado en la obra, el Anlisis de Riesgos en el Trabajo de (A.R.T) y as poder despejar dudas referentes al proceso. El personal de la contratista debe estar familiarizado con los equipos, maquinarias y herramientas que sern empleadas en el trabajo, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de accidentes. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN 1. Se deben supervisar el cumplimiento de los procedimientos operacionales de cada actividad en los diferentes frentes de trabajo, a objeto de verificar el uso adecuado de los equipos de seguridad y de proteccin personal. 2. Corregir los actos y condiciones inseguras que se observen durante el desarrollo de actividades. 3. Motivar mediante el ejemplo el cumplimiento de las Normas y Polticas de Seguridad difundidas en la induccin. 4. Or de los trabajadores y tomar por escritos sus planteamientos en cuanto al desarrollo de las actividades, as como de cualquier necesidad que en materia de seguridad reporten los mismos. 5. Estar atentos sobre cualquier emergencia que pudiera suscitarse, a fin de poner en accin el Plan de Emergencia. 6. Estimular a los trabajadores que cumplan cabalmente con las normas e instrucciones dadas en materia de seguridad. 7. Verificar el cumplimiento de las inspecciones a los equipos y herramientas de trabajo, antes de realizar las actividades. 8. Divulgar al personal los procedimientos operacionales.
Anexo: Procedimientos operacionales

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18.2 PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR DIARIAMENTE LOS ANLISIS DE RIESGOS.

OBJETIVO : Establecer criterios para la identificacin y control de los riesgos asociados a actividades de mantenimiento, construccin y operaciones, as como establecer acciones o medidas preventivas, correctivas y de control, para evitar o minimizar eventos que pudiesen afectar a los trabajadores y trabajadoras, el ambiente, la comunidad, los equipos y/ o la continuidad operacional. ALCANCE: El Anlisis de Riesgos del Trabajo, es aplicable a todas las actividades operacionales, de mantenimiento y de construccin, realizadas por los trabajadores o personal contratado de la empresa INVERSIONES NUEZ C, A. en toda la obra. RESPONSABILIDADES: El presidente, ingeniero residente y supervisores SIHOA sern responsables por la divulgacin y aplicacin de este procedimiento, tanto para los trabajadores fijos como contratados, debiendo realizar auditoras peridicas a la obra. REFERENCIAS: Norma PDVSA IRS00 Definiciones. Norma PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo. Norma PDVSA HO-H-16Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las instalaciones y Puesto de Trabajo. COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin.

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGO. 1. Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo - Se debe descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de ejecucin. - Cada actividad o paso se escribe en la columna de la izquierda del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo - Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los materiales, equipos o herramientas requeridos. - Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin constituye una herramienta til de planificacin.

2. Identificar Peligros y Riesgos asociados a cada actividad - Luego de descomponer el trabajo en actividades, se deben identificar los peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo, que los trabajadores pueden estar expuestos a riesgo de quemaduras, asfixia, intoxicacin, golpeado por un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una enfermedad ocupacional, etc. - En la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo se deben describir el riesgo en forma descriptiva los riesgos identificados y asociados a cada actividad. - Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes, comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos, equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros. - Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar atentamente, y de

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forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial, entre otros, lo siguiente: a. Ambiente Circulante Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas. Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante. Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y trnsito de peatones, almacenaje. b. Sistema o Proceso Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables, explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos. Aislamiento de Fuentes de Energa Control de Fuentes de Calor/Chispas Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y controlados para cada caso en forma individual y conjunta. c. Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido. Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro. vibracin,

3. Establecer Medidas de Prevencin y Control 1. Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad, se deben registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos riesgos. 2. Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero al control de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los riesgos asociados al trabajo. a. En la Fuente:

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Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema. Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos. b. En la Trayectoria: Incorporar dispositivos de seguridad. Instalar sistemas de deteccin y alarma. Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo, capacitacin del personal, entre otros. c. En el Receptor o Trabajador: Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.

DOCUMENTACIN,

FIRMADA

POR

TODO

EL

PERSONAL

INVOLUCRADO,

DONDE

ESTN

CLARAMENTE IDENTIFICADOS Y NOTIFICADOS LOS PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE RIESGOS.


Anexo: Anlisis de Riesgo en el trabajo

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PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES Y/O RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS OBJETIVO: Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de emanadas de los Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones. ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra, realizada por la empresa. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos. REFERENCIAS: COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo

PROCEDIMIENTO: 1. El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en campo de trabajo, en la identificacin de peligros/ riesgos asociados a los cambios detectados para realizar los cambios. Estos cambios pueden ser los siguientes: Se usarn nuevas herramientas, diferentes tcnicas u otro procedimiento para realizar el trabajo Cuando se requieren tareas adicionales

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El rea de trabajo presenta condiciones diferentes a las contempladas en el procedimiento de trabajo y en este anlisis de riesgos Las condiciones del proceso generan riesgos adicionales a los indicados en este anlisis de riesgo Existen condiciones atmosfricas adversas (ej.: fuertes vientos, lluvias, tormenta elctrica 2. Una vez que se revisan los Anlisis de Riesgo, el Supervisor de Seguridad jerarquiza los puntos de inconformidad sobre las tareas adicionales que no estn contemplada en el ART, conjuntamente con el supervisor del servicio, quien preparan las recomendaciones. 3. Una vez realizadas las recomendaciones se realiza el seguimiento para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado. 4. Se notifica a la coordinacin de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas, quien gira instrucciones al supervisor de seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.

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19. Programa para la aplicacin de prcticas de trabajo seguro.


OBJETIVO: Proporcionar una herramienta efectiva para la divulgacin de las normas y procedimientos para la obra con el fin de informar a los trabajadores la importancia de la misma, manteniendo de esta manera prcticas de trabajo seguro. ALCANCE: El procedimiento desarrollado es aplicable a todas las obras o servicios desempeados por la empresa, involucrando a todo el personal fijo o eventual. RESPONSABILIDAD: La Gerencia brindar el apoyo necesario para mantener en el rea de trabajo un ambiente seguro y garantizar la divulgacin de las normas y procedimientos para la obra, la

Coordinacin SIHOA y el Ingeniero Residente sern los responsables de la aplicacin y explicacin de los procedimientos aplicados en la obra. REFERENCIA: PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos De Trabajo PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS20 Procedimientos De Trabajo.

PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS SIHOA La Prctica de Trabajo Seguro de la empresa INVERSIONES NUEZ C.A, obedece a lineamientos y procedimientos de seguridad en la ejecucin de las actividades y a la puesta en prctica de los procedimientos operacionales descritos anteriormente as como el cumplimiento de la permisologa respectiva ajustada a los riesgos asociados a la tarea a realizar y al rea de trabajo. El procedimiento de Elaboracin y Emisin de los Permisos ser el implementado por PDVSA para las

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labores de campo conjuntamente con la empresa contratista; considerando la Norma IR-S-04 Julio 2008.

Al implementar los procedimientos y los Anlisis de Riesgo del Trabajo, para la actividad a realizar se adopta una posicin clara y organizada, por lo que se fortalecen las Prcticas de Trabajo Seguro. Para ello se deben seguir las siguientes NORMAS al iniciar cada Jornada de Trabajo:

1. Divulgar Polticas de Seguridad, mediante charlas de 5 a 15 minutos a los trabajadores de la obra. 2. Examinar y discutir con todo el personal involucrado en la obra los procedimientos de cada una de las actividades programadas para el da. 3. Comprobar que todos los involucrados en la obra cuente con los equipos de proteccin personal adecuados para cada actividad. 4. Confirmar que se encuentren los Permisos de Trabajo en el sitio, firmados por los responsables del trabajo y con los permisos asociados para las actividades que as lo requieran. 5. Evidenciar que todo el personal ha quedado claro con la lectura y explicacin del A.R.T. 6. Firma el A.R.T. por parte de los trabajadores, la persona autorizada por la empresa, Inspector de PDVSA y Custodio del rea. 7. Comprobar en el caso de trabajos especiales (soldadura, operaciones con gra) que los equipos a utilizar se encuentren certificados as como sus operadores. 8. Verificar la permanencia en sitio del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Obra; al igual que los procedimientos de trabajo.

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DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

OBJETIVO: Divulgar el Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, los Procedimientos de Trabajo Operacionales y la Prctica de Trabajo Seguro, a todos los niveles de la organizacin y garantizar su entendimiento y la prctica contina de las mismas. ALCANCE: Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones del Plan Especifico, procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente, Ingeniero Residente e Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar constancia de dicha divulgacin. REFERENCIAS: PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos De Trabajo PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO: 1. El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de elaborar, mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se ejecutaran en las obras y servicios que presta la empresa.

2. Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica en forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la empresa sigue con motivo de garantizar el trabajo, el bienestar de sus trabajadores, la proteccin de sus equipos y del medio ambiente.

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3. En la obra o servicio es responsabilidad del supervisor de campo conjuntamente con el supervisor de seguridad en la charla de 5 a 15 minutos explicar los tpicos importantes de los procedimientos a fin de reforzar el conocimiento de los trabajadores, dejando constancia en las planillas de charlas diarias. 4. Durante la divulgacin de los procedimientos se debe tomar nota de las ideas que salen del grupo de trabajo, con la intencin de modificarlos y adaptarlos a la experiencia de campo. Esto permitir mantener actualizados los manuales. 5. Para cada obra o servicio se deben elaborar los procedimientos de trabajo los cuales deben permanecer en el PESIHOA de la obra, previa divulgacin de los mismos entre los trabajadores. 6. Cuando se trate de equipos nuevos se bebe entregar al operador del mismo el copia del manual de operaciones del fabricante, dejando constancia escrita; el original debe permanecer en el patio de la empresa siempre a disposicin de los interesados.

PROGRAMA DE DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE SI/AHO. P.T.S FRECUENCIA RESPONSABLE Ing. Residente Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) Diaria Sup. SIHOA Charlas de Seguridad Industrial Diaria Al ingresar Divulgacin de Procedimientos Bimensual Sup. SIHOA Ing. Residente Evaluacin de Practicas de Trabajo Seguro Mensual Sup. SIHOA Sup. SIHOA Ing. Residente

SIHOA-13: Auditora a Permisos y Prcticas de trabajo seguro.

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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS APLICACIONES,NORMAS,PROCEDIMIENTOS Y PRCTICA DE TRABAJO SEGURO.

Las recomendaciones emitidas en los reporte de inspeccin se procesan mediante el Comit de Seguridad y Salud Laboral. En caso de que sean urgentes son procesadas de inmediato por el Ingeniero Residente.

Despus de dictados los correctivos necesarios, se otorga un tiempo prudencial para la ejecucin de los mismos, y en la siguiente inspeccin se verifica el avance de cumplimiento.

20. Procedimientos para la inspeccin, mantenimiento, reparacin, construccin, modificacin o desmantelamiento y manejo de cambio
20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en mquinas, equipos, herramientas.

OBJETIVO: Proporciona controles para los procesos de evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios en el proyecto a fin de establecer un mtodo disciplinado para la realizacin del mismo. Garantizando una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades para que el servicio se ejecute de forma segura. ALCANCE: Este procedimiento, es aplicable a todas las actividades de cambio operacionales, personal, maquinaria y equipos, asignados en el PESIHOA.

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del manejo del cambio, est en la Junta Directiva de la Empresa, quien es la persona que autoriza los cambios.

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REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo

PROCEDIMIENTO: 1. Todo el personal que encuentre las razones sustentables, para generar un cambio en el campo operativo y tecnolgico, as como en la organizacin de la empresa, especficamente en los cargos de personal, debe elaborar un informe de justificacin y proposicin del cambio, y tramitarlo por intermedio del supervisor, ante la Junta Directiva de la Empresa, quien autoriza el Cambio. 2. Posteriormente de presentarse la propuesta del Cambio, la Junta Directiva, realizar una reunin con el personal involucrado en el proceso del Cambio, para estudiar la factibilidad del mismo, y elaborar el Cronograma de proceso del cambio. 3. Posteriormente se elabora el cronograma del proceso del cambio, as como los recursos necesarios para el mismo. 4. Dicho cambio debe beneficiar a la empresa en lo operativo y en el funcionamiento organizacional. 5. Una vez se produzca el cambio, se debe dar a conocer a todo el personal mediante induccin, siendo responsabilidad de quien proyecta el cambio. 6. Sealar e informar las caractersticas y aplicaciones tcnico-operacional y administrativa a travs de adiestramiento. 7. Indicar el tiempo que durar dicho cambio, si es temporal o permanente. 8. Se debe registrar y codificar dicho cambio, para el control de la calidad. 9. Si dicho cambio tiene influencia hacia el cliente, debe notificarse del mismo a los clientes, a fin de cumplir con las necesidades del mismo.

SIHOA-13: Constancia de Manejo de Cambio

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FLUJOGRAMA DESCRIPTIVO DEL MANEJO DEL CAMBIO

NECESIDAD DEL CAMBIO

NOTIFICACIN AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

EXPOSICIN MOTIVO DEL CAMBIO

NOTIFICACIN AL ENTE CONTRATANTE Y GERENCIA S.I.

BUSQUEDA E INCORPORACIN DEL CAMBIO

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21. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de accidentes


OBJETIVO:

Mantener

un

procedimiento de

notificacin, registro, investigacin y

divulgacin de accidente e incidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos producir estadsticas y de esta manera se puede evitar la recurrencia de

accidentes en otras obras de la empresa

ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SIHOA, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS: COVENIN 474:97: Registro, Clasificacin y Estadstica de Lesiones de Trabajo. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de Accidentes PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz. LOT: Ley Orgnica de Trabajo, Articulo 73, 19 INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales

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PROCEDIMIENTO: Al suscitarse un accidente o incidente es importante tomar las siguientes medidas para garantizar su notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales y as evitar se repeticin.

1. Si el accidente trae como consecuencias lesionados, en primer lugar es necesario prestarle los primeros auxilios y hacer lo que est al alcance del personal, para reducir los efectos. 2. Activar el plan de emergencia para los casos de accidentes con lesionados o consecuencias potenciales pertenecientes a la empresa. 3. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos que las mismas representen un riesgo mayor de accidentes. 4. Para iniciar el procedimiento de investigacin se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos: Incidentes: Cuando el lesionado posterior a la atencin de urgencia se incorpora de inmediato a su labor; Accidente Leve: Cuando el lesionado no requiere de hospitalizacin y se incorpora a la obra o servicio en un lapso menor de dos das de su ocurrencia; Accidente Grave: Cuando el lesionado es hospitalizado y se incorpora a la obra en lapsos mayores de dos das. 5. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente.

NOTIFICACIN INSTITUCIONES PBLICAS: Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales sern declarados antes las autoridades especificadas a continuacin:

Al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL): El empleador tiene el deber de informar de forma inmediata de ser posible dentro de los sesenta (60) minutos de la ocurrencia del accidentes de trabajo va telefnica, y al Comit de Seguridad Laboral y/ Sindicato, dentro de las doce (12) horas de sucedido el acto no deseado. Informacin instantnea va internet, www.ipnsasel.gob.ve, de acuerdo al respectivo

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instructivo. Es necesario la solicitud y activacin al inicio de la obra de la clave para la declaracin de accidente y enfermedad ocupacional ya que en caso de ocurrir cualquier evento no deseado se cuenta con muy poco tiempo para su reporte.

El empleador debe declarar de la ocurrencia de accidentes de trabajo, dentro de las veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del accidente o diagnstico de la enfermedad ocupacional. Declaracin formal ante la sede de la Diresat de la jurisdiccin en original y dos copias. Sin perjuicio de las responsabilidades del empleador, podrn declarar el accidente enfermedad ocupacional, el Comit de Seguridad y Salud Laboral, el trabajador lesionado y/o familiares del afectado, de acuerdo al respectivo instructivo ubicada el pgina prenombrada.

Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): La empresa declarar durante las cuarenta y ocho (48) horas despus de ocurrido el accidente diagnosticado de la enfermedad ocupacional, acompaado de las entrevistas de los trabajadores accidentados y testigos.

A la Unidad Supervisora de la Inspectora del Trabajo de la jurisdiccin: La Empresa, iniciar las averiguaciones del accidente o enfermedad profesional y elaborar el respectivo expediente, remitindolo dentro de los cuatro (04) das hbiles de ocurrido la incidencia, de acuerdo a la Ficha para la declaracin de accidentes de trabajo, acompaado de Copias fotostticas de las declaraciones formales ante el INPSASEL e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, diagnstico e informe emitido por el mdico tratante, planillas formas IVSS 14-01 (Inscripcin de la Empresa) y 14-02 (Aporte del trabajador) e informe de investigacin del accidente por parte de la empresa.
Anexo: Planilla de Notificacin de accidentes ante el INPSASEL, IVSS, MINTRA

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NOTIFICACIN DE ACCIDENTE Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as: 1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos, instalaciones y medio ambiente. 2. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA 3. Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente. INVESTIGACIN DE ACCIDENTE 1. Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo. 2. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, y se establece el proceso de investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto. 3. Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso. 4. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones necesarias para evitar su repeticin. 5. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta al Ministerio del Trabajo e INPSASEL, as como un informe de investigacin para la Unidad contratante.

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REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES 1. La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios. 2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas que lo originaron. 3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la Empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas. 4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera. 5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA. 6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente en ocasin de obras o servicios similares.

DIS-SI/AHO-14: Planilla De Notificacin De Accidente

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PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR INDICADORES ESTADSTICOS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES OBJETIVO: Establecer lineamientos uniformes para llevar los registros de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que al momento de ocurrir o posteriormente, afecten la salud de los trabajadores. ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin donde ejecute la obra. RESPONSABILDADES: La responsabilidad para registrar los Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS: COVENIN 474-97 Registro, Clasificacin y Estadsticas de Lesiones de Trabajo. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de Accidentes PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz. INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales PROCEDIMIENTOS REGISTRO DE LAS ESTADSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD.

1. 2.

Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra. Los datos estadsticos de la obra sern vaciados en un formato de registro de estadsticas de accidentalidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin, estadsticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

3.

Los das 24 de cada mes se har entrega de las estadsticas a la Gerencia de Seguridad Industrial, quedando copia en la obra.

4.

Los datos estadsticos de la empresa, sern vaciados en un estadsticas de accidentalidad y archivados.

formato de registro de

5.

Llevar un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin.
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NDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES VEHICULARES Cifra que indica la relacin entre el nmero de accidentes y el kilometraje recorrido (nmero de accidentes por milln de millas recorridas transformados a Kilmetros o expresados en Kilmetros). Viene expresado por la siguiente frmula:

Accidentes Vehicular =

NtotaldeAccidentesX1.600.000 N de Kilmetros Recorridos

NDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB) Cifra que indica la relacin entre el nmero total de lesiones (lesiones con tiempo perdido y trabajo regular) y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula:

ndice de Frecuencia = Bruta

NtotaldeLesionesX1.000.000 N de Horas Hombres Exposicin

NDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN) Cifra que indica la relacin entre el nmero de lesiones de trabajo con tiempo perdido y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones incapacitantes por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula:

ndice de Frecuencia = Neta

NdeLesionesIncapacitantesX1.000.000 N de Horas Hombres Exposicin

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NDICE DE SEVERIDAD (SEV)

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Cifra que indica la relacin entre el nmero de das cargados por lesiones de trabajo con tiempo perdido (das efectivos de tiempo perdido ms das cargados por incapacidad total) y las horas hombre de exposicin (nmero de das cargados por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula: ndice de Severidad = NTotaldeDasCargadosX1.000.000 N de Horas Hombres Exposicin

22. Procedimientos para la notificacin, registro, clasificacin, investigacin y divulgacin de enfermedades Ocupacionales.
OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y divulgacin de enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos y producir estadsticas. ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral.

REFERENCIAS: Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin.

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PROCEDIMIENTO DECLARACIN DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

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Se establecen que las enfermedades ocupacionales son de informacin y declaracin obligatoria ante el INPSASEL. sta se deber efectuar en las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (Diresat) correspondiente. Investigacin de la enfermedad ocupacional: Para su declaracin es necesario tener los siguientes datos y llenar la planilla respectiva: 1.1. Datos de la trabajadora o el trabajador 1.1.1 Nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, fecha de ingreso y fecha de egreso (si aplica), direccin de habitacin, mano dominante, sexo, condicin actual de trabajo y grupo tnico. 1.1.2. Relacin de horas extras laboradas por la trabajadora o el trabajador, durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad, describiendo el nmero de vacaciones disfrutadas, la duracin de cada una, y si son realizados exmenes mdicos antes, durante o posterior al reintegro, enunciando el tipo de examen, por lo menos el ltimo ao. 1.1.3. Informacin recibida por escrito acerca de los principios de la prevencin de las condiciones inseguras o insalubres presentes en el ambiente laboral del puesto o los puestos ocupados. 1.1.4. Educacin recibida respecto a la promocin de la seguridad y salud, la prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales, as como tambin en lo que se refiere al uso de equipos de proteccin personal, usados en aquellos casos donde no existan formas de control en la fuente o en el medio. 1.1.5. Antecedentes laborales, cronolgicamente. mencionando la empresa y actividades que realizaba,

1.1.6. Descripcin del cargo o los cargos ocupados, indicando el olos puestos habituales de trabajo. Informacin que debe ser descrita de forma cronolgica, en atencin a los cargos ocupados, durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad. 1.2. Datos de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

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1.2.1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe o no, si es propio o mancomunado; en caso de existir deber indicar su conformacin y fecha, horarios, funciones realizadas durante el periodo en que se esta realizando la investigacin, personas que lo integran con los datos de identificacin personal y los cargos que ocupan. 1.2.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe o exista en ejecucin, un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados al objeto, medios, organizacin y divisin del trabajo, en caso de ser afirmativo deber indicar si fue elaborado bajo los criterios establecidos en la Norma Tcnica de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.2.3. Comit de Seguridad y Salud Laboral: Se deber mencionar si estuvo constituido o no, precisando la fecha de constitucin del mismo y durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados con la enfermedad, de la trabajadora afectada o del trabajador afectado al momento de la manifestacin de la enfermedad, las demandas realizadas por las Delegadas o los Delegados de Prevencin y las acciones tomadas por el Comit de Seguridad y Salud Laboral, con relacin al puesto o cargo evaluado (en caso que se hayan realizado). 1.2.4. Inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): Se deber mencionar la fecha de la inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el IVSS y anexar copia de la constancia de inscripcin ante el organismo y la participacin de retiro (en los casos en los que aplique). 1.3. Criterio higinico ocupacional Por medio del anlisis de la actividad de trabajo, se deber describir y especificar en el informe los siguientes elementos: 1.3.1. Tiempo de exposicin, en el o los puestos de trabajo. Se deben reflejar las jornadas diarias y semanales, incluyendo las horas extraordinarias laboradas, as como tambin el cumplimiento de los permisos de trabajo y reposos mdicos, durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos y riesgos asociados con la enfermedad. 1.3.2. Condiciones de trabajo asociadas a la patologa y procesos peligrosos derivados del proceso de trabajo: 1.3.2.1. Intrnsecos al objeto de trabajo y sus transformaciones. 1.3.2.2. Derivados de los medios de trabajo. 1.3.2.3. Derivados de la actividad de trabajo, es decir, de la interaccin de la trabajadora o del trabajador, con los medios y objetos de trabajo.

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1.3.2.4. Derivados de la organizacin del trabajo. 1.3.3. Monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo y del puesto de trabajo realizadas. Expresando los resultados obtenidos e indicando expresamente los valores tcnicos de referencia, segn legislacin vigente. 1.3.4. Descripcin del o los agentes etiolgicos. 1.3.5. Controles realizados: 1.3.5.1. En la fuente. 1.3.5.2. En el medio. 1.3.5.3. Controles administrativos. 1.3.5.4. Equipos de proteccin personal utilizados en el puesto de trabajo objeto de estudio, con sus especificaciones tcnicas, demostrando la imposibilidad de utilizacin de las medidas de control en la fuente o en el medio, que justificaron su utilizacin. 1.3.6. Aspectos de seguridad y salud considerados en el diseo del puesto de trabajo. 1.3.7. Cada caso a investigar debe contener estos lineamientos especficos para la construccin del criterio higinico ocupacional, tomando en cuenta los detalles tcnicos y cientficos inherentes al proceso peligroso, detallando la presencia de los mismos, su interaccin con el trabajo, tiempo y niveles de exposicin implicados en la patologa a investigar. 1.3.8. En los casos donde la trabajadora afectada o el trabajador afectado haya laborado en diferentes puestos de trabajo, durante su tiempo de permanencia en la empresa, se deber realizar un estudio por cada puesto ocupado. 1.4. Datos epidemiolgicos: En este respecto, el estudio del puesto de trabajo deber contener los siguientes elementos: 1.4.1. Morbilidad general y especfica (referida a la patologa al cargo y al puesto de trabajo de la trabajadora o del trabajador) registrada por el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, al menos de los tres aos anteriores a la fecha de realizacin del estudio y al momento de la aparicin de las primeras manifestaciones de la enfermedad.

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1.4.2. Resultados de las evaluaciones o estudios anteriormente realizados por la empresa a los cargos y puestos sometidos a estudio e investigacin (durante el mismo periodo de la morbilidad). 1.4.3. Indicar resultados de encuestas o entrevistas (de forma annima), realizadas a las trabajadoras y los trabajadores, que ocupan u ocuparon puestos de trabajo similares al cargo y al puesto investigado, (slo en el caso que la morbilidad no refleje la patologa presente en la trabajadora o el trabajador y se investigue o estudie enfermedades de tipo msculo esqueltico). 1.4.4. Resumen de los reposos mdicos, donde indique los motivos ms frecuentes de ausentismo laboral y el rea a la cual pertenecen. 1.5. Criterio clnico 1.5.1. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deber identificar los signos, sntomas, antecedentes personales, informes mdicos relevantes, examen pre-empleo (indicando la condicin de salud al ingreso de la trabajadora o del trabajador), peridicos y de egreso, diagnstico mdico y cualesquiera que les fueran realizados a la trabajadora o el trabajador, en los cargos y puesto de trabajo. 1.6. Criterio Paraclnico El Servicio de Seguridad y Salud deber, indicar las evaluaciones de apoyo y soporte del criterio clnico (laboratorio, diagnstico de imagen, espirometra, audiometra, entre otros), realizadas al trabajador afectado.
Anexo: Gua declaracin de Enfermedades Ocupacionales INPSASEL

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 1. La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios. 2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas que lo originaron. 3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas. 4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.

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5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA. 6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin de la enfermedad en ocasin de obras o servicios similares.

23. Listado de equipos a utilizar en la obra o servicio con sus respectivos registros de inspeccin, certificacin y prueba y un plan de mantenimiento, inspeccin de acuerdo con su criticidad
LISTADO DE MQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL CALIFICADO PARA SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO A LA OBRA.

OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el listado que incluye todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren o no certificacin y cuales son las caracterstica del personal calificado para su uso y mantenimiento. ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

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La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el servicio LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las Unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la realizacin de los trabajos especficos requeridos.

VEHCULOS N 1 2 3 DESCRIPCION MARCA PLACA AO FUNCION

Anexo: Documentacin de vehculos y plizas de seguros.

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NO tiene personal fijo de operadores, por lo que los nombres de los mismos no pueden suministrarse en el momento de la elaboracin de este PESIHOA. Este personal ingresar en el momento del inicio de la obra, pero queda establecido que el mismo debe poseer suficiente experiencia para operar el equipo o maquinaria asignada, esta suficiencia ser examinada antes de iniciar labores, por el Ing. Residente o Supervisor de Campo y aprobado por el Supervisor asignado por PDVSA.

PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO, HERRAMIENTA.

ESCRITOS INSPECCIN,

PARA PRUEBA

LA Y

PROCURA, MONITOREO

FABRICACIN, DE MQUINAS,

INSTALACIN, EQUIPOS Y

OBJETIVO: Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los materiales, equipos y servicios adquiridos por la contratista para la consecucin de la obra. ALCANCE: Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la calidad como el programa de fabricacin que constituye el servicio. En este procedimiento se involucran las reas de calidad, procura y Gerencia de Administracin. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente de la empresa, conjuntamente con los supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

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PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE MATERIALES 1. Requisiciones de Compra. Descripcin de los materiales, equipos o servicios requeridos. Cantidades Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables) Especificaciones tcnicas y de diseo Registros de empaque y embalaje Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y envo Normativa aplicable Lugar y tiempo de entrega (parciales y/o totales) rea o departamento usuario final Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el servicio

2. rdenes de compra Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las Requisiciones de compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores, trasladando la informacin incluida en las requisiciones de compra. Adicionalmente se debe incluir o solicitar contractualmente lo siguiente:

3. Programa de procura de la contratista. El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de procura que incluya al menos lo siguiente: Materiales, equipos y servicios que conforman el proyecto. Programa calendarizado de entrega. Proveedores que suministran cada partida. Responsable de expeditar por la contratista de cada una de las partidas Referencia programada, proyectada y real de los suministros.

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4. Acciones preventivas y correctivas El responsable de procura por parte de la empresa deber asegurarse que se establezcan medidas para cumplir con el programa de procura por parte de la contratista, tendientes a prevenir o a corregir posibles desviaciones o retrasos.

SIHOA-15: Planilla de Solicitud de Procura de Materiales.

PLAN DE MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un plan documentado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de trabajo, equipos y unidades de transporte. ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias, equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD: Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y mejorar la efectividad del plan. Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos. Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de mantenimiento y emitir sugerencias en los casos necesarios. Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o equipo, antes o durante la ejecucin de un servicio.

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REFERENCIAS

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PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

PROCEDIMIENTO 1. Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez repotenciado o revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha de vida, diseada para tal fin segn las caractersticas del equipo. 2. Los mantenimientos preventivos se realizaran de acuerdo a las caractersticas del equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores y como medio eficaz para evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los riesgos propios de la actividad, la Presidencia de la Empresa se compromete a mantener durante el tiempo que dure la obra contratada, un mecnico en la base y una unidad dotada de un stop mnimo de repuestos, herramientas, combustible y lubricantes. 3. Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente despus de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o cualquier persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa. 4. Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la actividad, a fin de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de reparacin. 5. Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de notificar al Ing. Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad. 6. Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y equipos que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones preventivas antes de iniciar las

actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal estado, o notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.

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PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y PORTTILES 1.

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El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales diarias a las herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que presente alguna situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica, no se llevara formato.

2.

El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones mensuales a las principales herramientas y equipos porttiles que se hayan incorporado a la actividad, cumpliendo con los correctivos en los casos necesarios.

PLAN DE MANTENIMIENTO 1. Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las maquinas, es decir, cambio de aceites y filtros. 2. Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as como el aceite de motor, hidrulico y valvulina.

PLANDEINSTALACIN: 1. Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de Mantenimiento los repuestos requeridos. 2. El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los repuestos as como el presupuesto respectivo. 3. Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega. 4. Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo y es entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo.

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PLAN DE INSPECCIN

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1. Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el Ingeniero Residente, Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas existentes. 2. Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones encontradas y las recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable de su ejecucin.

SIHOA-16: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP. SIHOA-17: Planilla de inspeccin Equipos Especiales

PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES SURGIDAS DE INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. OBJETIVO: Realizar los seguimientos de las inspecciones de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones. ALCANCE: Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, en todas la obra realizada por la empresa RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente. de la Empresa conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la Empresa y el personal de inspectores SIHOA, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.

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PROCEDIMIENTO: 1. El Presidente y los chferes son los encargados de realizar inspecciones realizadas por los inspectores de SIHOA. 2. Se presenta cronograma de correcciones a la Junta Directiva para solicitar los recursos necesarios con el objeto de cumplir con las recomendaciones emitidas por seguridad industrial. 3. Una vez aprobados los recursos se giran las instrucciones al supervisor del servicio para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado. 4. Se notifica a la coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas. 5. La coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional gira seguimientos de las

instrucciones al supervisor de seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
SIHOA-18: Planilla de Inspeccin de Maquinas, Equipos y Herramientas.

23.5. CERTIFICACIN DE EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIN PERSONAL, AS COMO DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. Los equipos de proteccin personal utilizados por los trabajadores e igualmente la maquinaria, equipos y herramientas que certificacin deben cumplir con las normativa legal vigente, los mismo tienen la certificacin de calidad, ver certificados.
Anexo: Certificacin de equipos de proteccin personal y equipos especiales.

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PROCEDIMIENTO PARA UN EQUIPOS

SISTEMA ADECUADO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL Y LOS

OBJETIVO: Garantizar el buen funcionamiento de los planes de seguridad en materia de transporte, la empresa contar con un formacin y concientizacin de Pre-arranque con la

finalidad de evitar accidentes, donde se inspeccionara la unidad de transporte y se les explicaran las normas de seguridad para el manejo de vehculos para la empresa. ALCANCE: Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y Supervisores SIHOA y chferes de la empresa, tanto fijos como eventuales, en la utilizacin de vehculos para la obra. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial,

Ambiente e Higiene Ocupacional, de la empresa. SELECCIN DE TRANSPORTE. El transporte del personal se har en camioneta cerrada preferiblemente o dado el caso en

camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos, considerando en todo momento la seguridad y confort, adems del perfecto funcionamiento mecnico, para el traslado de los

trabajadores. El mismo ser sub contratado. El personal tcnico y supervisor se transportar en camionetas propias de la empresa. PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma correcta y segura, cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe: 1. Planear la ruta por adelantado. 2. Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera. 3. Manejar segn los lmites de velocidad indicados. 4. Mantener la calma y el control en todo momento. 5. Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima. 6. No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos. 7. Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo. 8. No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
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PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA 1. Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los vehculos. 2. Los lquidos combustibles deben ser transportados en contenedores normalizados, prohibindose el uso de envases de vidrio. Dichos contenedores cuentan con normas de fabricacin, son metlicos, con pico vertedor y cierres especiales para evitar prdidas. 3. Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del remolque debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco. Las cargas no deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo. 4. Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar cadas, desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o daar la cabina o caja de carga. 5. En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo establecida por el fabricante. 6. Las dimensiones mximas son: Largo: 20 m en total (tractor ms remolque) Ancho: 2,60 m 4,10 m

Alto:

7. Los vehculos que excedan estas dimensiones debern contar con un permiso especial otorgado por la autoridad competente. 8. Los vehculos pesados deben circular a una distancia no inferior a 100 metros entre s, salvo para maniobras de adelantamiento.

PROCEDIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE VEHCULOS 1. Los conductores de vehculos de deben inspeccionar diariamente a las unidades a cargo a fin de verificar las condiciones mecnicas y que cuenten con el equipo apropiado. 2. Todos los vehculos deben mantenerse limpios no permitindose contenedores sueltos o residuos dentro de lo mismo.

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3. Todos los vehculos deben ser inspeccionados peridicamente por personal calificado. De acuerdo con el resultado, se determina si: Estn en condiciones de circular. Existen maltrato o falta de cuidado por parte del responsable.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte, para que estn en buenas condiciones de operabilidad.
ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las unidades de transporte y carga que realice la empresa

RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA y operadores, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la Empresa.

REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHCULOS Y CAMIONES (MOTORES DE GASOLINA)


FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO DESCRIPCIN
SEMANAL MENSUAL
TRIMESTRAL

CUANDO AMERITE

01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Engrase Aceite de Motor Aceite Hidrulico Valvulina Sistema de Frenos Correas Bujas

02

FILTROS 2.1 Aire 2.2 Aceite 2.3 Gasolina

03

SISTEMA ELCTRICO 3.1 Cambio de Batera 3.2 Cambio de Bornes 3.3 Suministro de Agua Destilada (Batera) 3.4 Sistema de Luces

NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se encuentran trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su mxima operatividad

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS MENORES TIPO DE MANTENIMIENTO


Revisin Visual Revisin General

HERRAMIENTAS Herramientas Menores Herramientas Menores

PERODO

RESPONSABLE
Ing Residente / Supervisor SIHOA Ing Residente /Supervisor SIHOA

Diario Mensual

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24. Plan para la dotacin, evaluacin, control y mantenimiento de los equipos de proteccin personal y colectivo especfico.
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para el control de los equipos de proteccin personal en la seleccin, adquisicin uso y reemplazo de equipos de proteccin personal. ALCANCE: Se aplicar a todos los trabajos realizados por la empresa RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Ing Residente, conjuntamente con los Supervisores SI/AHO, bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa. REFERENCIA: LOPCYMAT. Art. 53 Numeral 3 PDVSA SI-S-04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2237-89: Ropa, equipos y dispositivos de proteccin personal, seleccin de acuerdo al riesgo ocupacional. NORMA ANSI-Z-89.1 1997, NORMA ANSI Z-94.3 y Z-87.1 PDVSA Em3601/01 Calzados De Seguridad PDVSA Em3604/01 Cascos De Proteccin Personal Para Uso Industrial PDVSA Em3601/03 Guantes Dielctricos De Goma

PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIN 1. Se genera la necesidad mediante una solicitud del supervisor o a la Coordinacin SI/AHO. 2. El responsable encargado de la compra busca las cotizaciones y muestras de los equipos de proteccin personal en las distintas empresas del ramo. 3. El responsable encargado de la compra, solicita la asesora de la Coordinacin SIHOA y de los supervisores para seleccionar la mejor opcin.

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4. El responsable de la compra solicita la autorizacin y procede a la adquisicin de los E.P.P. 5. Antes de ser recibidos por la compra, los equipos de proteccin personal, la Coordinacin SIHOA revisar y conformar que sean los equipos aprobados.

PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIN 1. Al ingresar el trabajador, el jefe de personal, administrador o supervisor ordenar por escrito la entrega de la dotacin de equipos de proteccin personal bsica. 2. El trabajador firmar la planilla de entrega de equipos de proteccin personal y la original quedar archivada.

PROCEDIMIENTO PARA EL REEMPLAZO O NUEVA DOTACIN 1. El trabajador notificar al supervisor de la necesidad de reemplazo o de una nueva dotacin. 2. El supervisor llenar una firma o formato para entrega de dotacin que enviar a la Coordinacin de seguridad para la aprobacin. 3. Se registrar en la planilla de entrega a nombre del trabajador y se enviar la firma o formato al almacn para le entrega de equipos de proteccin personal.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CALZADOS DE SEGURIDAD. SELECCIN 1. Los calzados de seguridad se seleccionarn de acuerdo a la actividad y a los riegos asociados con ella. 2. Debern presentarse muestras de los calzados a la empresa distribuidoras conjuntamente con la garanta o certificacin de prueba o calidad. 3. Dejar las muestras de aquel que sea seleccionado como testigo de comparacin para el monto de su adquisicin.

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USO 1. Los calzados de seguridad se usarn cuando la actividad ofrezca riesgo al usuario, contra impactos y fuerzas compresoras. 2. Se seleccionar de acuerdo a los riesgos. 3. El usuario deber usar medias confeccionadas en algodn preferiblemente. 4. Una vez introducido los pies ajstele con firmeza las trenzas. 5. Comprobar que los calzados no ofrezcan incomodidad o dificultad para caminar. 6. Comprobar que las huellas del calzado sean antiresbalantes. 7. Deseche todo calzado en mal estado.

MANTENIMIENTO 1. Los calzados deben limpiarse e higienizarse a diario. 2. Retire todo residuo de productos o elementos que pudieran deteriorar el calzado (grasa, barro, trozos de metales u otros objetos). 3. Para limpiar utilice ungento para la limpieza del calzado. 4. Para higienizar utilice polvos antimicticos. 5. Evite el contacto prolongado con aceite, graso o solvente. 6. Guarde en lugar seco y fresco.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD. USO 1. Conozca la actividad que se va a realizar. 2. Conozca las herramientas, equipos, materiales y sustancias que se van a manipular. 3. Seleccione los guantes para el tipo de herramientas, equipos, materiales y sustancias que sern objeto de manipulacin. 4. Compruebe que los guantes no estn rotos o daados. 5. Verifique que los guantes sean del tamao adecuado, para que las manos tengan movilidad y confort.

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6. Los guantes deben ser cmodos, por lo tanto las costuras internas deben ser imperceptibles. 7. Los guantes de uso elctrico deben ser probados tcnicamente para detectar fallas no visibles y que no pudieran causar accidentes (prueba de rigidez dielctrica). 8. Los guantes para manejo de sustancias peligrosas (cidos lcalis, productos o sustancias txicas, entre otras), deben ser probados contra la filtracin. 9. Desechar los guantes que presenten fallas o daos en su estructura. 10. No utilizar jams los guantes en actividades o manipulacin de sustancias o productos peligrosos si no son apropiados para los fines que fueron diseados.

MANTENIMIENTO Una vez usados los guantes se proceder a: 1. Limpiar los guantes, pudiendo ser lavados con agua tibia y jabn neutro. 2. Nunca utilice detergentes, solventes o derivados del petrleo para lavar los guantes. 3. Los guantes sern secados con un pao suave o papel secante, no exponga los guantes al calor o a la luz solar. 4. Gurdelos en un sitio limpio y seco y en bolsas plsticas. 5. Deseche los guantes que presenten desperfectos o daos. 6. En el caso de lo guantes dielctricos, deber usarse conjuntamente los guantes anti pinchazos sobre los guantes dielctricos. 7. Evite que los guantes de material sinttico entren en contacto con objetos filosos, o donde exista la presencia de calor.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCO DE SEGURIDAD. ARMADO DEL CASCO DE SEGURIDAD 1. Coloque el casco o gorro boca arriba. 2. Coloque o presente la suspensin y arns en el interior del casco o gorro de manera que los clips queden hacia abajo y la sudadera quede hacia delante, donde est la visera. 3. Doble los clips de la suspensin o arns hacia arriba.

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4.

Coloque los clips uno a uno, ponga los clips encima de las cavidades de encaje y empjelos hacia abajo con fuerza, hasta or el momento en que estos encajen bien.

CLASIFICACIN ACTUAL DE LOS CASCOS O GORROS DE SEGURIDAD Los cascos deben cumplir las normas ANSI-Z-89.1 1997 para casco de proteccin para trabajadores de la industria. Para el aislamiento elctrico se tiene: 1. Clase G (antiguamente clase A) Testado para 2.200 voltios. 2. Clase E (antiguamente clase B) Testado para 20.000 voltios. 3. Clase C (no est testado).

CMO COLOCAR EL CASCO DE SEGURIDAD 1. Sujete la visera delantera con la mano derecha y coloque primero la sudadera sobre la frente. 2. Con la mano izquierda dirija la parte posterior del casco o gorro hasta que se ajuste en la parte posterior de la cabeza. 3. Compruebe la sujecin inclinado su cabeza hacia delante; si ste se cae, ajuste la banda plstica apretando la banda o traba A con la mano izquierda y deslizando la banda de ajuste B con la mano derecha y que el mismo quede confortable.

INSPECCIN DEL CASCO O GORRO (La cpula) Inspeccione el casco o gorro visualmente para detectar facturas, ralladuras, decoloraciones u otra condicin anormal que presente o aparezca. Inspeccione la fragilidad mencionada a que indica una prdida de resistencia a impactos, penetracin y/o resistencia elctrica.

(La suspensin) Debe inspeccionarse la flexibilidad de la suspensin o arn. Verifique la presencia de fracturas, ralladuras, desgastes de las cintas o costuras. De encontrarse alguna de estas anormalidades proceda a reemplazarlo de inmediato.

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MANTENIMIENTO DEL CASCO DE SEGURIDAD 1. Este debe ser limpiado regularmente para facilitar la inspeccin y para evitar cualquier irritacin al usuario, lmpielo con jabn neutro (nunca con detergente) y agua tibia. 2. El equipo no debe ser maltratado, tirado, sufrir cadas o usados como apoyos u otros usos distintos para lo cual fue diseado. 3. No debe ser expuesto permanentemente a la luz solar (en el caso de la mala prctica de colocarlos en la consola trasera de un vehculo). 4. Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar en lugar fresco y seco).

VIDA TIL DE LOS CASCOS O GORROS 1. El casco o gorro est diseado con material resistente de alta calidad, este no indica que dure para siempre. 2. Las propiedades de proteccin sufrieran debido al uso diario y exposicin en los ambientes de trabajo a temperaturas, exposicin qumica, radiaciones UV. 3. Antes y despus de su uso inspeccione el casco o gorro. 4. Los cascos o gorros de seguridad tienen una vida til; es la siguiente: La suspensin hasta 12 meses (un ao). El casco o gorro hasta 5 aos.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS LENTES DE SEGURIDAD. PROCEDIMIENTO DE SELECCIN 1. Conocer la actividad y los riesgos asociados que impliquen riesgos para los ojos, como por ejemplo: Emisin de luz soldadura Proyeccin de partculas piqueteo Salpicadura de lquidos manipulacin de productos qumicos 2. Que cumplan con la Norma ANSI Z-94.3 y Z-87.1 3. Fabricados en acetato para alto impacto.

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4. De fcil mantenimiento. 5. Para los lentes o protecciones para los ojos con partes reemplazables, tener garanta de suministro de las partes removibles. 6. Que posean protecciones laterales. 7. De fcil ajuste en la cara. 8. Preferiblemente que no posean partes metlicas.

PROCEDIMIENTO DE USO Y MANTENIMIENTO 1. Seleccione la proteccin para los ojos de acuerdo a la actividad a ejecutar. 2. Antes de colocrselos revise la estructura para observar ralladuras, deformidades o cualquier otro defecto que pudiera presentar. 3. Limpie los lentes con un pao suave o papel suave para quitar cualquier opacidad superficial o sucio. 4. Colquelos deslizando las patas o sujetadores hasta que descansen sobre las orejas. 5. Haga que el puente de la proteccin de los ojos (lentes) descanse sobre el tabique nasal. 6. Ajstelos de ser necesario. 7. Lmpielo cada vez que sea necesario como se indica en el punto N 3.

NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de usar los lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos de soldaduras.

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PROGRAMA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL E.P.P Casco Botas de Seguridad FRECUENCIA DOTACION Inicio de la obra o cuando amerite Inicio de la obra y/o cada 6 mese o cuando se deterioren Lentes de Seguridad Protectores Auditivos Guantes de Carnaza Guantes de Tela Mascarilla Respiratoria Inicio de la obra y/o cuando se deterioren Inicio y cuando que se deteriore Inicio y cada vez que se deterioren Inicio y cada vez que se deterioren Inicio y diariamente (desechables), una vez las de cartucho o cuando se deterioren

SIHOA-19: Planilla de Entrega de EPP

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25. Plan de contingencia y atencin de emergencias especfico para la obra o servicio con el fin de Garantizar la prevencin, control, mitigacin, auxilio inmediato, transporte (Ambulancia con chofer y paramdico) y atencin mdica de emergencia.
PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA ADAPTADO A LA OBRA. OBJETIVO: Esta gua identifica y establece los requerimientos mnimos a cumplirse para la implantacin del Plan Respuesta y Control de emergencias y contingencia a travs de la

elaboracin de los planes, con el propsito de asegurar una oportuna respuesta y un efectivo control de las emergencias, orientando al personal en las acciones a ejecutar. CAMPO DE APLICACIN: Esta gua aplica a todas las operaciones realizadas por la empresa INVERSIONES NUEZ C,A. en la obra y todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren en las diferentes zonas del pas. REFERENCIAS: Norma COVENIN 2226. Gua para la elaboracin de planes para el control de emergencias. Norma PDVSA 98-11. Elaboracin de planes para el control de emergencias. Norma COVENIN 3478-99 Socorrismo en las empresas Norma COVENIN 6:8-004 Gua para la realizacin de Simulacros Norma PDVSA IR-S-09 Gua para la elaboracin de planeamiento Previo para el control de emergencias DEFINICIONES. Evento catastrfico. Evento cuya ocurrencia genera consecuencias de gran magnitud en trminos de daos humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de propiedad de una instalacin industrial determinada. Emergencia. Es una serie de circunstancias que se presentan en una forma repentina e imprevista, las cuales demandan accin inmediata.

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Contingencia.

Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o prdidas de vidas y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir la ayuda de recursos externos de la empresa (bomberos municipales, Proteccin Civil, otros.)

Instalacin

Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo equipos o maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes asociados al funcionamiento de dicha infraestructura.

Plan de Emergencia / Contingencia

Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una organizacin definida, que permite guiar las acciones para el control y dominio de una emergencia, contingencia o evento catastrfico y la minimizacin de las posibles prdidas.

Centro de Control de Emergencias.

rea destinada por la organizacin como centro de coordinacin de respuesta ante emergencia.

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DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES: PRESIDENTE DE LA EMPRESA 1. Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas. 2. Recibe la informacin del Ingeniero Residente. 3. Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA. 4. Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio. 5. Establece los correctivos a tomar

INGENIERO RESIDENTE 1. Decreta, ordena y dirige el desalojo mediante un pito de alerta. 2. Orienta el desalojo y controla el lugar de reunin; Verifica la presencia de todo el personal. 3. Avisa al Custodio de la instalacin de PDVSA. 4. Informar de la emergencia a la Gerencia de SIHOA a travs de los mecanismos establecidos organigrama de emergencias. 5. Avisa al Presidente de la empresa. 6. Coordinar emergencia. 7. Coordinar la restriccin de acceso al rea afectada de personas ajenas al control del evento. 8. Reportar la emergencia y mantener la comunicacin permanente sobre el desarrollo del evento con los entes interesados. 9. Elabora, junto al Sup. SIHOA, el Reporte preliminar del accidente. 10. Aplica los correctivos necesarios para evitar la ocurrencia del evento. y controlar el desalojo del personal no requerido para el control de la

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SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. Combate, junto al Ingeniero Residente, el conato o emergencia. 2. Llama a los organismos oficiales (Bomberos de PDVSA, GN., P.C.P.) 3. Coordina y establece enlace con las autoridades, al arribar al sitio. 4. Constata junto a las autoridades el cese de la emergencia. 5. Junto al Sup. de Campo elabora el Reporte preliminar. 6. Participa, por la empresa en el comit o Comisin que se establezca para investigar el accidente. 7. Junto al Sup. de Campo velar por el cumplimiento de las medidas correctivas. 8. Planifica y ejecuta la divulgacin del accidente

CHOFER DEL VEHCULO DE EMERGENCIA 1. Trasladar a la vctima al centro mdico (En caso de ser necesario).

TRABAJADORES 1. Poner en prctica el plan de emergencia de la Empresa. 2. Dar apoyo para aplicar primeros auxilios. 3. Prestar todo el apoyo posible para lograr la determinacin de las causas. 4. Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones

inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de accidentes. 5. Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar emergencias. 6. Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin donde se realizan los trabajo. 7. El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor, quien notificar lo sucedido al Supervisor SI/AHO, y pondr en marcha el plan de

contingencia preestablecido. 8. Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin.

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PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR UNA EMERGENCIA EN EL REA Se notificar al personal sobre los procedimientos a seguir en caso de emergencia, indicando a la vez sus responsabilidades al inicio de la obra, esta divulgacin del supervisor, de la siguiente forma: 1. Antes de iniciar el servicio se notificar al personal sobre el sistema de emergencia, alarma y las responsabilidades al personal. 2. Adems se notificar el sistema de emergencia, alarma y las responsabilidades al personal antes de realizar el simulacro respectivo. 3. El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente, conjuntamente con la Asesora del Supervisor de Seguridad Industrial, sin que esto signifique el DESALOJO de las instalaciones. 4. El Sistema de ALERTA se transmitir por el sonido de un pito, por parte del Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA.

EN CASO DE INCENDIO 1. La persona que detecte el conato, da aviso de inmediato al Ingeniero Residente y/o al Supervisor de SIHOA 2. El Ingeniero Residente ataca el conato con los extintores porttiles contra incendios disponibles en los puestos de trabajo. 3. El Supervisor SIHOA ayuda al combate del conato. 4. El Ingeniero Residente controla al resto del personal y lo dirige hasta el sitio de reunin seleccionado. 5. Cuando la emergencia no pueda ser controlada con los recursos disponibles en el sitio, el Ingeniero Residente es el responsable y nico autorizado para decretar la Alarma General y Desalojo. 6. El Supervisor SIHOA comunicar la emergencia a la Brigada de Bomberos de PDVSA, Guarico y prestar ayuda a stos llegar al sitio.

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7.

El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las Instalaciones y avisa sobre la emergencia.

8. Al controlarse la emergencia, el Ingeniero Residente junto a las autoridades de PDVSA deciden sobre la reanudacin de las faenas. 9. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA. 10. El Supervisor SIHOA, en el sitio del accidente, recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. 11. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia de la empresa, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. 12. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. 13. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. 14. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa. 15. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. 16. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa.

EN CASO DE LESIONADO Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un trabajador, se proceder de la siguiente manera:

1. La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del peligro. 2. El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas para el cese del estado de peligro.

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3. El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades asociadas al peligro. 4. El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia, cuidando de no agravar las lesiones. 5. Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta la Clnica o Centro medico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal fin en el sitio de trabajo. 6. El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa y le informa

sobre la emergencia y la gravedad del lesionado. 7. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de PDVSA y avisa sobre la emergencia. 8. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor SIHOA. 9. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. 10. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. 11. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. 12. El Supervisor SIHOA de participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. 13. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa. 14. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. 15. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa.

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EN CASO ACCIDENTE OFDICO 1. Al presentarse el accidente la persona que se encuentre ms cerca al lesionado, le prestar auxilio y tratar de identificar al animal causante de la mordedura (tipo de ofidio). 2. No debe hacerse caminar a la vctima, la misma deber permanecer calmada, en lo posible. 3. Debe dar aviso al Ingeniero Residente o al Supervisor ms cercano. 4. El Supervisor SIHOA debe prestar asistencia al lesionado y preparar su traslado lo antes posible. 5. Tratar de identificar el ofidio para informarle al mdico; de ser posible su identificacin, tambin se traslada el animal. 6. Trasladar al centro Clnico ms cercano, para la aplicacin del tratamiento adecuado. 7. El traslado debe hacerse en el vehculo de emergencia destinado para tal fin en el sitio de trabajo. 8. No debe realizar otro tipo de maniobra que no est indicada en este caso. 9. El Ingeniero Residente dar aviso de inmediato al Custodio de las instalaciones y a la Presidencia de 10. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA. 11. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. 12. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. 13. El Presidente al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. 14. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. 15. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento. 16. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. 17. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa.

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EN CASO DE ACCIDENTE DE TRNSITO Al producirse un accidente de trnsito se proceder como se indica a continuacin: 1. De haber lesionados o heridos proceder a su inmediato traslado al centro asistencial ms cercano. 2. El conductor implicado o su acompaante dar aviso a Vigilancia de Trnsito. De igual

manera se comunicaran con la oficina de la empresa en Barinas y al igual que con el Ingeniero Residente del servicio. 3. El Conductor involucrado proceder a llenar el reporte de Accidente de Trnsito. 4. El Ingeniero Residente solicita a la Administracin, hacer la notificacin a la compaa de Seguros. 5. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA 6. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. 7. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. 8. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. 9. El Supervisor SIHOA de DISOCA participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. 10. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento. 11. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOAson los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. 12. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa.

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FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTE /ACCIDENTE

Gerente S.I/A.H.O. Recopila datos y

ACCIDENTE PRIMEROS AUXILIOS


Ingeniero y Supervisor
S.I/A.H.O.

Regreso al sitio de trabajo

Evaluacin De la lesin

NO

SI

Coordinan Traslado de Lesionado

Presentacin del accidente S.I/A.H.O. Dtto. PDVSA y Ente Contratante

RRHH Coordina o Efecta Llamadas de Telfs. Al Centro Clnico para atencin inmediata al lesionado

Solicitud de Vehculo de Emergencia de la Obra

Traslado del lesionado

Centro medico

Culminacin De reposo

Reposo Medico

INCORPORACIN

Incorporacin al trabajo

Acto para trabajar

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CONTROL Y MITIGACIN DE EMERGENCIAS OBJETIVO: Responder adecuada y oportunamente con criterios de Seguridad, eficiencia y rapidez, para el control y mitigacin de emergencias que se puedan presentar durante la ejecucin de todos los trabajos realizados por la empresa, mediante la accin individual y colectiva, coordinada de los diferentes entes involucrados. ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio. RESPONSABILIDADES: Son todas las personas trabajadoras de la empresa que tengan la necesidad de afrontar cualquier control y mitigacin de emergencia que se presente dentro de las instalaciones donde la empresa ejecute sus trabajos.

La Presidencia para el control del sistema de emergencia dispondr de los siguientes recursos: 1. 2. 3. 4. Extintor (P.Q.S) Botiqun de primeros auxilios. Vehculo de transporte de emergencia (permanente para el traslado del lesionado). Telfonos celulares

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y MITIGACION ANTES Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de accidentes. Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar emergencias. Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin donde se realice el trabajo.

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DURANTE El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor de SIHOA quien notificar lo sucedido al Ingeniero Residente, y pondr en marcha el Plan de Contingencia PRE-establecido. Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en cuestin, acatar y aplicar las medidas plasmadas en el presente texto. El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la necesidad o no de trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el trabajador requiera atencin mdica especializada, el Supervisor SIHOA dispondr el adecuado traslado del lesionado en forma inmediata. Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de extintores manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no.

DESPUS Si es posible se restablecern las actividades a su normalidad. Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata, una vez culminado ste, se realizar entrega a la organizacin contratante. Se realizar una evaluacin de lo acontecido.

25.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL DESALOJO DEL PERSONAL. OBJETIVOS: Este plan de desalojo tiene como objetivo fundamental informar al personal sobre las medidas a seguir en casos de emergencia.

RESPONSABILIDADES: El cumplimiento de este plan es responsabilidad del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad y todo aquel que interviene de una u otra forma en las actividades de la Obra.-

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PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DEL AREA O INSTALACIN: Las salidas de emergencia de la Instalacin se darn a conocer a los trabajadores en la induccin y por periodos constantes en las charlas.

En el procedimiento de desalojo general a seguir en una instalacin es: 1. Se detecta la emergencia inmediatamente se notifica al Supervisor.2. Supervisor verifica la magnitud de la emergencia. 3. Si tiene que bajar de un nivel superior, hgalo con la mayor seguridad. 4. Mantenga la serenidad. No corra, no grite, ni produzca ruidos innecesarios. 5. Dejar el equipo de trabajo en el rea. 6. Dirigirse mediante las vas de escape al rea segura indicada por el Supervisor de Seguridad Industrial. 7. Dirigirse directamente al rea de concentracin, asignada por el Supervisor de Seguridad. 8. Ubicarse donde los supervisores lo pueda ver. 9. Seguir las instrucciones del grupo de control de emergencias. 10. Evite aglomeraciones y no se devuelva a buscar alguna pertenencia.

25.5 MEDIOS DE ALERTA Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el estado de alerta, ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo. El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto con el Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero Inspector, con la Asesora del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el desalojo de las instalaciones. Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido por el Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente. Sonidos (pito) de Emergencia:

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1 sonidos Corto. indica que el personal debe estar alerta. 1 Sonido Largo Desalojo de la instalacin.

2 sonidos largos consecutivosindica precaucin debido a un incendio en un rea de la obra

ACCIONES A SEGUIR DESPUES DE ESCUCHAR UNA SEAL DE ALERTA


1. Mantenga la calma, no se mueva del sitio donde se encuentra, en caso de no ser necesario y espere instrucciones. 2. No hagan comentarios, que pueden crear confusin y pnico. 3. Colabore con el grupo de control de emergencias y siga sus indicaciones. 4. Detenga los equipos y si es posible apguelas y espere instrucciones. 5. En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y sin crear pnico, NO GRITE. 6. Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase atento a las instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no autorizado. 7. Ayude a las personas que lo necesiten.

MEDIOS DE COMUNICACIN Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad o deseada es importante tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se puede recurrir, por esta razn a continuacin se presenta algunos de los nmeros a los que hay que recurrir. MediosdeComunicacin: telfonos celulares. TELFONOS EN CASO DE EMERGENCIA.

CARGO

RESPONSABLE

TELFONO

EMPRESA

Gerente de Operaciones Sup, Relaciones Laborales Supervisor S.I./A.H.O Oficina

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INSTITUCIONES

TELEFONOS

SIMULACROS La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin del servicio es esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante cualquier situacin de emergencia que se presente. Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros de desalojo y respuestas ante emergencias para las reas donde se desarrollar el trabajo. Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con los planes de emergencia o de reaccin que tienen las distintas instalaciones de PDVSA, cercanas o de influencia a las reas de trabajo, en este sentido tenemos: Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los simulacros con los Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar nuestros planes de emergencia para con los establecidos para estas operaciones.

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PROGRAMA DE SIMULACROS REA DE TRABAJO TIPO DE SIMULACRO RESPONSABLE Ingeniero Residente y Sup. SIHOA Ingeniero Residente y Sup. SIHOA Ingeniero Residente y Sup. SIHOA
Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones donde se van a ejecutar las actividades, por lo cual el tipo de simulacro puede variar, con previa notificacin a PDVSA.

PDVSA PDVSA

Cada de un Mismo Nivel

Simulacro de desalojo Mordedura de Ofidio

PDVSA

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA OBJETIVO: Este procedimiento aplica en la obra realizadas por la INVERSIONES NUEZ C.A, en todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren en el rea de GUARICO. ALCANCE: Esta procedimiento es aplicable a la empresa INVERSIONES NUEZ C.A en la obra. RESPONSABILIDADES: Las responsabilidades del entrenamiento del personal en el Plan y Control de Emergencia y Contingencias, recae en todo el Directiva, Ingeniero y Supervisores de la empresa. REFERENCIAS: COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2226-90: Gua para la elaboracin de planes para el control de emergencias COVENIN 3478-99: Socorrismo en las empresas. SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. LOPCYMAT Art. 40 N 13 COVENIN 6:8-004 Gua Para La Realizacin De Simulacros

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PROGRAMA DE CAPACITACIN

CAPACITACIN Y DIVULGACIN PRCEC Indicar las rutas de escape en caso de emergencia Sealizacin de las rutas de escape Realizacin de Simulacros.

FRECUENCIA Quincenal Al comienzo de la Obra

Bimensual Uso Equipos de Proteccin Personal Diaria Uso y Manejo de Extintores, Mensual Uso de los Primeros Auxilio Mensual Divulgacin de Mapas de Riesgo. Mensual Divulgacin de Accidentes Mensual Como notificar los accidentes ante INPSASEL Mensual

RESPONSABLES Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente

SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA MDICA. La empresa mantendr en sitio una Ambulancia debidamente equipada para atender cualquier trasladado de lesionado que se presente en el rea de trabajo. Por otra parte se debe disponer, en cada rea de trabajo, de un Botiqun de Primeros Auxilios suficientemente dotado de medicamentos, a objeto de brindarle atencin oportuna a cualquier trabajador lesionado. Es responsabilidad del Supervisor SIHOA, inspeccionar peridicamente el Botiqun de Primeros Auxilios, con el objeto de verificar las deficiencias y canalizar la reposicin de los medicamentos y materiales faltantes.

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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE LESIONADOS: Adems se instruye al personal que trabajan en la prestacin del servicio, para que proceda de la manera siguiente en caso de presentarse un LESIONADO DURANTE LA REALIZACIN DEL SERVICIO. Preste atencin de primeros auxilios al lesionado, manteniendo la calma en todo momento y tranquilizando al lesionado. Comunicar el inmediato a la Empresa, a travs del Supervisor de Seguridad. Debe trasladar en el medio adecuado al lesionado si el caso lo requiere. Si no es posible estabilizar al herido, solicitar ayuda a los cuerpos de seguridad respectivos (Ambulancia, Paramdicos, Bomberos)

LESION LEVE: 1. El Supervisor verifica la lesin. 2. Se aplican los primeros auxilios. 3. Se coloca en observacin al trabajado, Si el trabajador se siente en capacidad de regresar al trabajos, este lo har bajo supervisin. 4. Se verifican las condiciones de trabajo. 5. Se determinan las posibles consecuencias. 6. Se levanta un informe que determine las causas. LESION GRAVE: 1. El supervisor verifica la lesin y aplica primeros auxilios. 2. El Ingeniero Residente informa inmediatamente al Supervisor de PDVSA y la Gerencia de Seguridad de la Organizacin contratante. 3. Se inmovilizara al lesionado y se proceder al traslado inmediato. 4. El supervisor notificara de inmediato a la oficina de la empresa. 5. La empresa se comunica de inmediato con la clnica convenio para que reciba al lesionado en estado de emergencia. 6. El personal deber de suspender sus actividades de inmediato. 7. Se proceder al desalojo del rea de trabajo para evaluar el accidente. 8. Se realizara la evaluacin del impacto del accidente sin excluir cualquier detalle sobre el mismo; con el personal supervisor del Cliente.

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9. De acuerdo a los anlisis observados se dar continuidad a los trabajos o se suspendern. 10. La decisin de la continuidad del trabajo estar determinada por el cliente y la empresa. EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS:

En el caso de producirse un accidente con lesionado, se le suministrar atencin inmediata de primeros auxilios. El botiqun estar a la disposicin del personal supervisor de manera que al momento de necesitarse, se haga rpida su ubicacin y utilizacin. Este ser inspeccionado quincenalmente a travs del formato Inspeccin de Botiqun de Primeros Auxilios, segn normas de COVENIN 3478 1999.
SIHOA-20: Planilla de Botiqun de Primeros Auxilio SIAHO-21: Planilla de Reporte de acto o condicin insegura

Anexo: Contenido del botiqun de primeros auxilios.

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26. Recursos financieros y tecnolgicos para la implementacin del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente para la obra.
OBJETIVO: Cumplir con el presupuesto asignado para la obra, para el buen desempeo de la seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, en cada una de las asignaciones pautada, garantizando el cumplimiento del mismo. ALCANCE: Este procedimiento involucra a la Directiva de la Empresa, en la realizacin de la obra. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar registro de todas las asignaciones pautadas en el programa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO: 1.- Se presenta un cuadro aproximado de lo que la empresa espera invertir en el rea de Seguridad, higiene ocupacional y Ambiente, tomando en cuenta que va a depender especficamente de las necesidades que se detecten en campo de trabajo.

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PROGRAMA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA Porcentaje designado 5% *Distribucin del monto Designado Supervisor de Seguridad y Paramdico Cursos de Formacin y Capacitacin Vehculo de Emergencia. Dotacin de Equipos de Proteccin Personal Botiqun de Primeros Auxilios. Exmenes Mdicos Pre y Post empleo Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehculos, Herramientas, Equipos y Maquinarias. Instalaciones adecuadas de Saneamiento Bsico. Programa de Simulacros. Instalaciones adecuadas para mantener el Orden y Limpieza. Medios de informacin de Seguridad Industrial. TOTAL 0,2 0,25 0,2 0,25 5% % 0.5 0,5 0.5 1 0,2 0,5 1

*Estos son valores estimados donde puede influir el nmero de empleados, el tiempo de obra e inflacin.

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27. Evaluacin del CAPRA de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA PRH14
La empresa no maneja ningn tipo de desecho radiactivo por lo cual este punto no aplica al desarrollo del plan de seguridad.

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28. Programa de Proteccin Radiolgica que proteja a los trabajadores y las trabajadoras expuestos.

OBJETIVO: El presente procedimiento tiene por objeto establecer, mediante su aplicacin el manejo de materiales radiactivos con la finalidad de proteger la salud del personal y el medio ambiente de trabajo. ALCANCE: El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO El supervisor de la obra debe elaborar (asesorado por el inspector SIAHO) el Anlisis de Riesgos correspondientes identificando los Riesgos existentes en el rea y las fuentes radiactivas, sealando las acciones de prevencin y control. El supervisor de obra inspeccionar visualmente el rea donde se realizan las labores. Se acordonar un rea donde se encuentre las fuentes radiactivas. Garantizar vigilancia radiolgica continua en el entorno y reas de operacin y en caso de que se detecten niveles de radiacin en dosis superiores a las establecidas tomar una o varias de las medidas siguiente: aumentar la distancia entre el publico y la fuentes de radiaciones ionizantes, colocar o aumentar el blindaje protector, reducir la actividad del radio nucleido o la energa del equipo. Almacenar el material radiactivo de acuerdo a las siguientes condiciones:
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a) Etiquetar y rotular el embalaje. b) Mantener la fuente radiactiva en el interior del blindaje. c) Identificar y sealizar el lugar de almacenamiento y garantizar vigilancia fsica y radiolgica. d) Notificar al ministerio de energa y minas cuando se requiere transportar material radiactivo.

Acondicionar, previo a su disposicin final, las fuentes radiactivas en desuso. Inmovilizar con concreto, dentro de un recipiente de acero, las fuentes radiactivas con periodos de semi-desintegracin. El Supervisor de obra, El Coord. y/o Insp. de SIAHO y El Ingeniero Residente dictaran charla sobre el manejo de desechos slidos peligrosos y no peligrosos. El supervisor de obra verificar que el rea est ordenada y limpia.

DEFINICIONES Radiaciones ionizantes Las radiaciones ionizantes, entran en interaccin con la materia, colisionando con los tomos que la constituyen, al atravesar su ambiente atmico. Los efectos que se pueden producir son: IONIZACIN y la EXCITACIN. Ionizacin. Ocurre cuando hay energa suficiente para romper enlaces qumicos, sacando el electrn de la nube, quedando este libre con carga negativa, de esta forma el tomo queda cargado positivamente y as se forma lo que se llama par inico.

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Excitacin.

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Ocurre cuando un electrn salta de una rbita nivel de energa superior, para despus volver a su rbita, emitiendo energa en el transcurso del proceso en forma de radiacin electromagntica. Fuentes de radiaciones ionizantes Naturales: Radiacin Csmica 0.35 mSv, Radiacin del propio planeta 1.64 mSv, Cosmognicos 0.015 mSv, Elementos radiactivos del cuerpo humano 0.36 mSv. TOTAL: 2.4 mSv/ao. Artificiales: Precipitaciones radiactivas 0.02mSv, Exmenes Mdicos 0.06 mSv, TV, viajes areos, etc. 0.02 mSv, Centrles nucleares 0.00003 mSv. TOTAL: 0.10 mSv/ao. Tipos de radiaciones ionizantes Radiacin Alfa: Son poco penetrantes, se detienen con dos o tres centmetros de aire o una delgada hoja de papel. No producen problemas de exposicin como radiacin externa, pero representan alto riesgo como contaminacin interna. (va digestiva, respiratoria y cutnea) Radiacin Beta: Su capacidad de penetracin es mayor que las partculas Alfa, se necesitan algunas decenas de metros de aire o algunos milmetros de aluminio para detenerlas. No representan problemas graves de radiacin externa, pero s representan riesgo como contaminacin interna. Radiacin Gamma: Tiene gran poder de penetracin, los mejores blindajes son los de plomo y hormign. Son de alto riesgo como fuente externa. Neutrones: Son muy penetrantes, pueden ser detenidos por hidrgeno o materiales que contengan parafina slida, acrlico, etc. Rayos x: son los que se utilizan en medicina, industria e investigacin.

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Fuentes Radiactivas. Las fuentes radiactivas se clasifican en: Fuentes selladas: Se entender por fuentes selladas, a todo material radiactivo que se encuentre confinado en un recipiente slido, inoxidable, consistente y estanco, que impida la fuga del material radiactivo. Fuentes abiertas: Se entender por fuente abierta, a todo material radiactivo, que puede pasar a formar parte del medio ambiente con gran facilidad.

CMO EVITAR LOS RIESGOS SI SE ENCUENTRA CON UNA FUENTE DE RADIACIONES IONIZANTES Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario que usted adopte las siguientes Tcnicas. Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva. "Mientras menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es la dosis recibida" Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida". Blindaje: Cuando se interpone un material barrera que absorba frene las radiaciones ionizantes, entre la fuente emisora, menor ser la dosis recibida.

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29. Compromiso para el cumplimiento del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente
CARTA COMPROMISO
Fecha de emisin: 10 de Noviembre del 2011-11-21

Yo, titular de la cdula de identidad Representante legal de la Empresa C.A, por medio de la presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construccin y validacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con todos los requisitos exigidos en los artculos 61 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los artculos 80, 81 y 82 de su Reglamento Parcial y su Norma Tcnica, me comprometo a asumir los siguientes compromisos: 1 Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2 Adoptar y desarrollar nuevas tecnologas compatibles al medio ambiente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. 3 Proporcionar educacin e informacin terica y prctica, suficiente, adecuada y en forma peridica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 4 Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los trabajadores. 5. Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la poltica, normas y resultados en los aspectos de prevencin, facilitando, fomentando la coordinacin y participacin de las trabajadoras y los trabajadores. 6 Evaluar de forma peridica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad, higiene, ergonoma y psicologa, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y efecto de mejorar los mtodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas. 7. Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas o intermediarias, condiciones ptimas de seguridad y salud en el trabajo. 8. Establecer programas para la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo social para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores. 9. Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales. 10. Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial.

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30. Polticas y metodologas para la evaluacin y control de los trabajos subcontratados de la obra.
OBJETIVO: verificar y garantizar que las Empresas que se sub.-contratan cumplan con los requisitos mnimos se Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para el control de riesgos que se involucran en la realizacin de la obra y/o servicio contratado, unificando los criterios en materia de seguridad entre. empresa Sub- contratista y PDVSA. ALCANCE: Este procedimiento rige para la contratacin de cualquier Empresa legalmente establecida, en todo el Territorio Nacional para ejecutar trabajos y servicios para RESPONSABILIDAD: El responsable del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente y el Gerente, con la asesora del Coordinador SIHOA quien tenga la necesidad de subcontratar algn equipo o servicio, debiendo reportar a la Junta Directiva los resultados al respecto. As mismo se deber archivar en la Coordinacin SIHOA la documentacin que evidencie el cumplimiento de este procedimiento.

REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988*: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

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En el proceso de Sub-contratacin INVERSIONES NUES, C.A., deber someter a la empresa a una revisin de los requisitos exigidos en la Norma SI-S-04 Junio 11 de PDVSA, en tal sentido se procede de la siguiente manera: Auditoria de Seguridad: esta prctica es importante para el Programa de Prevencin de Accidentes, es prioridad para estimular a las empresas Sub-Contratistas a cumplir con los planes y programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y exigidos por la empresa Contratante, es poltica de que su personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene

Ocupacional, realice auditoria a las Sub-Contratista a fin de evaluar las condiciones de cumplimiento en materia de Seguridad.

Cumplimiento de Normas de Seguridad: una vez seleccionada la empresa Sub-Contratista se le da una induccin a todo su personal, y se le hace entrega de las Normas de Seguridad de la Empresa y de los Procedimientos aprobado por el Comit de Seguridad Industrial, a fin de exigir el cumplimiento de las mismas.

Inspeccin de Campo: mediante las inspecciones de campo se comprueba y se hace seguimiento al cumplimiento de las Normas de Seguridad, y se le hacen observaciones en caso de incumplimiento por parte del personal.

La empresa Sub-Contratista una vez contratada asume la responsabilidad de cumplir con cada uno de los procedimientos, el programa de induccin y adiestramiento del personal y participar activamente en los simulacros de actuacin de emergencia, a fin de garantizar la pronta y eficiente respuesta a las contingencias que puedan suscitarse en el campo.

La empresa Sub-Contratista en caso de suministrar cualquier equipo o maquinaria

que

requiera certificacin, deber cumplir con este requisito exigido por la empresa contratante, para lo cual se les exige la ltima certificacin vigente.

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El personal suministrado por las empresas Sub-Contratista para el manejo de los equipos, maquinarias o vehculos especiales, debern estar certificados por PDVSA a travs de la Gerencia de Recursos Humanos, tal como lo exige la empresa contratante.

REQUERIMIENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA SUBCONTRATISTA: 1. Liderazgo y compromiso de la subcontratista con sus trabajadores y el desarrollo del programa de Seguridad y Salud Laboral. 2. Informacin de Seguridad y salud laboral, en relacin a la notificacin de riesgos, inspecciones, cumplimiento de los planes de mantenimiento, proteccin a la salud del trabajador, manipulacin de los productos qumicos. 3. Procedimientos de identificacin y divulgacin de los peligros, evaluacin y control de los riesgos por actividad, instalacin y puesto de trabajo. 4. Dispone la sub.-contratista de procedimientos de evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios. 5. Posee un manual de seguridad y salud laboral actualizada donde presente las normas, procedimientos de trabajo, practicas de trabajo seguro, seleccin de los equipos de proteccin personal adecuado, as como su respectiva divulgacin a los trabajadores. 6. Poseen un procedimiento y programa de mantenimiento e inspeccin y se observa registro de su cumplimiento, en relacin a las maquinarias, vehculos, equipos, herramientas e instalacin. 7. Cumplimiento de leyes, normas y estndares en seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, a travs de procedimientos, equipos, instalaciones, personal capacitado, permisos, plizas, entre otros. 8. 9. Programa de vigilancia ambiental, procedimiento para el control de los riesgos. Tienen delegados de Prevencin y un comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente establecido. 10. Posee un programa con su respectiva divulgacin del Plan de Respuesta y control de

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emergencia y contingencia, as como un programa de capacitacin. 11. Procedimientos y un programa de concientizacin tanto de oficio como de seguridad industrial. 12. Procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus maquinas, equipos antes de ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un cambio o mantenimiento. 13. Procedimiento para la notificacin, registro e investigacin y divulgacin de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 14. Programa de auditoras, revisin gerencial e inspecciones que permitan detectar desviaciones del sistema de seguridad y salud laboral.

PRE-INICIO DE LA OBRA O SERVICIO: 1. Una vez aprobada la contratacin de la empresa, se realizar una Inspeccin conjunta al lugar donde se ejecutarn los trabajos con los representantes de LA CONTRATISTA y el personal de la Coordinacin de Seguridad Industrial, para verificar todos los aspectos

establecidos en el contrato. 2. LA CONTRATISTA deber entregar a la Directiva, las Certificaciones y/o Aprobaciones que demuestre la revisin inspeccin de sus equipos, mquinas y herramientas a utilizar en las actividades contenidas en el Contrato. 3. Todo el personal asignado a la obra de LA CONTRATISTA seleccionada por deber asistir a una charla de induccin sobre los riesgos que se involucran en el trabajo a realizar, el cual ser preparado y dictado por el Gerente de Operaciones de LA CONTRATISTA con el apoyo de la Coordinacin de Seguridad Industrial de la misma o y personal de PDVSA, dejndose constancia de dicha induccin, todo en concordancia de la L.O.P.C.Y.M.A.T.

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31. Plan para el seguimiento y evaluacin peridica del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente especfico.
OBJETIVO: Establecer un mtodo estndar para identificar, procedimientos, programa de evaluaciones, revisin gerencial e inspecciones que permita detectar desviaciones operacionales y de proceso en la ejecucin de las actividades y funcionamiento de maquinarias y equipos. ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra. Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de vida de una instalacin: diseo, construccin, operacin, mantenimiento, modificacin y desmantelamiento; en todas las reas e instalaciones de PDVSA. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad de la Junta Directiva, de la empresa., realizar por lo

menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial.

REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

PROCEDIMIENTO DE REVISIN GERENCIAL E INSPECCIONES. 1. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente.

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2. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no conformes. 3. La Presidencia asume la responsabilidad de realizar visitas de campo e instalaciones, donde se estn ejecutando los trabajos, tomando como premisa una reunin PRE-arranque y mensuales, durante el tiempo especifico que dure la obra. 4. La realizacin de estas visitas campo e inspecciones, la presidencia realizara la inspeccin del sitio y llenar el respectivo formato con la intencin de emitir las recomendaciones necesarias para el desenvolvimiento seguro de los trabajos. 5. La Presidencia se compromete a realizar reuniones con el Comit de Seguridad y Salud Laboral mensualmente a fin de tomar medidas correctivas o implementar nuevas acciones para casos especiales, adems de corregir los errores que se hayan observado en las inspecciones tanto de PDVSA como de la contratista. 6. Se tendr entendido que estas reuniones quedarn asentadas y lo que se acuerde en ellas es de cumplimiento obligatorio. 7. El Consejo Directivo de la empresa y el personal supervisorio, se comprometen en el lapso que dure el contrato realizar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las inspecciones ejecutadas, tanto como por la Gerencia como por el personal supervisorio. visitas

PROGRAMA DE REUNIONES E INSPECCIONES A LA OBRA

En tal sentido se presenta el siguiente Programa de Inspeccin Gerencial:

AUDITOR Presidente

AUDITADO Ing. Residente / Supervisor SIHOA

FRECUENCIA

LUGAR Sitio de la Obra y/o Instalacin

Mensual

SIAHO-22: Planilla de Inspecciones Gerenciales

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PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES Y UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE SURJAN DE LAS REUNIONES, INSPECCIONES, VISITAS DE CAMPO E INSTALACIONES. OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo realizar el seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de las inspecciones gerenciales. . ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo e instalaciones durante el desarrollo de la obra. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Presidente, de la empresa realizar por lo menos una visita de Inspeccin al campo de trabajo, estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las inspecciones y/o reuniones, para lo cual se establece el siguiente procedimiento:

1.

Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien informar a la gerencia sobre el particular.

2.

La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las recomendaciones y asigna los recursos.

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3. En la visita siguiente la gerencia exige informe del seguimiento de las recomendaciones. 4. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de auditorias 5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1. Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el presente PESIHOA. 2. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. 3. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y ambiente. 4. Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada por la unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. 5. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas. 6. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no conformes. 7. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de auditora.

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PROCESO PARA GENERAR INFORMES Y/O AUDITORIAS AUDITOR Planificacin de la auditoria AUDITADO Recibe notificacin de auditoria

Preparacin del programa de auditoria Elabora y enva notificacin de

Realiza la auditoria Elabora informe de auditoria

Recibe informe de auditoria Elabora plan de acciones correctivas Enva plan de acciones correctivas

Enva informe de auditoria

Recibe plan de acciones correctivas Realiza seguimiento de la auditoria Elabora informe de seguimiento de la auditoria Enva informe de seguimiento de la auditoria

Fin

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B.2 REQUISITOS DE AMBIENTE

32. Programa para realizar los muestreos y caracterizaciones (monitoreo ambiental), asociados a sus procesos basados en la normativa ambiental aplicables mientras se ejecuta la obra.
EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO

El rea de trabajo es un rea abierta que no debe presentar ninguna acumulacin de gases que haga necesario determinar su presencia y concentracin. En caso de ser necesaria la medicin de gases se canalizar a travs del Inspector de PDVSA, del custodio de las instalaciones o de la coordinacin de ambiente, seguridad industrial y catastro, PETROGUARICO S,A, Estado Gurico.

De sospecharse la presencia de gases o atmsferas peligrosas se har la notificacin al personal custodio de PDVSA del rea donde se desarrolle el trabajo, quienes debern proveer el material necesario para realizar la medicin cada vez que ellos estimen necesario.

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33. Plan para la prevencin y atencin de derrames durante la ejecucin de la obra o servicio.

Este punto no aplica a las actividades a desarrollar por la empresa en la obra SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA, sin embargo la empresa Pone en prctica un pequeo procedimiento para prevencin de derrames:

OBJETIVO: Establecer medidas de control para el manejo de Efluentes Lquidos mediante el desarrollo y
aplicacin de un procedimiento operativo que nos permita, gracias a su aplicacin, tener una programacin de salud ocupacional y proteccin ambiental tanto para el personal ejecutor del trabajo, as como tambin para las comunidades del rea donde se realizan los trabajos para lograr la conservacin del medio ambiente

ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa.

REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo

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PROCEDIMIENTO 1. Todos los efluentes lquidos sern recolectados en sanitarios porttiles. 2. dichos efluentes sern dispuestos debidamente fuera del rea de trabajo. 3. los sitios donde sern dispuestos los efluentes lquidos, son autorizados por el personal de PDVSA. 4. Estos efluentes lquidos sern limpiados peridicamente por una empresa especializada en este tipo de trabajos.

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34. Profesionales capacitados en ambiente como responsables de la gestin ambiental durante la ejecucin de la obra.
La empresa no tiene incluido personal especifico para el ambiente dado que en el pliego de licitacin no fue solicitado, por lo que se cuenta con un supervisor en seguridad e higiene y ambiente que cumplir con las funciones y responsabilidades que se especifican en el plan en la parte ambiental. Se realizarn inspecciones ambientales mensuales en las reas de trabajo, mediante el formato de actividades susceptible a degradar el ambiente. En estas reas, entre otros aspectos, se debe evaluar. Presencia de lodo, crudo, aguas aceitosas o cualquier derrame. Existencia de desechos slidos Basura.

Aspecto de la vegetacin circundante.

Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar que el rea no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de ningn desecho generado durante la actividad.

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35. Listado de los equipos, herramientas e implementos a utilizar para cumplir con la Normativa Ambiental Vigente.
OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer el listado que incluye todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren o no certificacin ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el servicio: LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la realizacin de los trabajos especficos requeridos. Todos estos equipos se les hacen su mantenimiento respectivo para evitar las emisiones a la atmosfera.

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EQUIPOS N DESCRIPCION MARCA AO

HERAMIENTAS N DESCRIPCION

VEHCULOS N DESCRIPCION MARCA PLACA AO FUNCION

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36. Procedimiento para el manejo integral de sustancias y materiales peligrosos y no peligrosos, aplicables a la obra o al servicio a ejecutar
OBJETIVO: este procedimiento persigue establecer los materiales peligrosos y no peligrosos que se Utilizaran en la obra ALCANCE: Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing. Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales

PROCEDIMIENTO 1. Evaluar los materiales que se utilizaran en la obra, e identificar si son peligrosos o no. 2. Verificar las hojas de seguridad de los materiales. 3. Disponer de un sitio correctamente demarcado para la ubicacin de los materiales peligrosos. 4. Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad de los mismos. 5. Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo de los mismos.
ANEXO: HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES

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37. Procedimiento para el manejo integral de los desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados en las diferentes actividades realizadas por el personal y a nivel operacional
OBJETIVO: Este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos

documentados para el manejo de materiales y desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes ocasionados por la Empresa, con la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al ambiente. ALCANCE: Este procedimiento involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra realizados por la empresa RESPONSABLES: Presidente: suministrara todos los recursos para evitar la contaminacin por desechos slidos. Ingeniero Residente: Garante de los procedimientos en el campo de trabajo. Supervisor de Seguridad: esta comprometido en coordinar los medios necesarios para evitar la contaminacin ambiental y riesgos a la salud. Trabajadores: son responsables de conocer y aplicar el procedimiento en las diferentes reas.

REFERENCIAS: DECRETO 2216: Norma para los desechos slidos de origen domsticos, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas LOPCYMAT Art. 65 del Registro y Manejo de sustancias Peligrosas. DECRETO 5.554 Extraordinario del 13/11/01. Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos.

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 1. Se debe conocer el origen y las caractersticas del desecho para saber lo que se est manejando. 2. Se deben clasificar estos desechos de acuerdo a sus caractersticas para su control. 3. Se debe establecer un sitio o lugar idneo para la disposicin transitoria de los desechos producidos. 4. Se debe controlar la descarga de desechos y desperdicios sobre el suelo, para lo que debern utilizarse contenedores apropiados par su colocacin y ubicacin. 5. Los desechos slidos orgnicos e inorgnicos, debern ser colocados y clasificados en recipientes metlicos o plsticos resistentes. 6. Implementar procedimientos adecuados para evitar fugas de combustible, lubricantes, etc. Cualquier incidente que involucre fuga y que pudiera causar daos potenciales al ambiente deber ser reportado inmediatamente, investigado cabalmente y determinarse acciones a tomar. 7. Los conductores de vehculos debern chequear peridicamente fugas de combustible y aceite para evitar contaminar el suelo. 8. Todos los equipos y maquinarias pesadas, deben ser chequeados diariamente por los operadores antes de iniciar las operaciones del da (compresores, bombas, tanques de combustibles, montacargas etc.) con la finalidad de verificar que no existan fugas, escapes o derrames por taques o tuberas de suministro de combustibles. 9. Asignar un personal de restauracin ambiental para la limpieza de las reas de trabajo despus de finalizada la actividad, con el objeto de recoger desechos tales como basuras, papeles, plsticos, latas, etc. Adems de recuperar materiales y equipos que pudieran quedar olvidados en el rea de trabajo.

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PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE EFLUENTES LQUIDOS 1. Divulgacin al personal de las medidas preventivas, planes de contingencia, primeros auxilios de las sustancias peligrosas a utilizar. 2. Almacenar las sustancias peligrosas de forma adecuada (ubicacin de carteles de seguridad) 3. El almacn de las sustancias peligrosas debern estar en reas retiradas de los cuerpos de agua y evitando el contacto directo con el suelo. 4. Los tanques de almacenamiento de combustibles deben ser demarcados, identificando su contenido. 5. Cumplimiento de los planes de inspecciones de los sistemas de escapes para asegurar un mnimo de prdidas de combustibles. 6. Mantener en sitio las Hojas de productos qumicos en las diferentes reas de trabajo, al alcance de la mano de los trabajadores.

SIHOA-23: Planilla de Inspeccin Ambiental.

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38. Procedimiento para el control de emisiones atmosfricas por fuentes mviles o fijas y actividades operacionales.
OBJETIVO: Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al ambiente de trabajo y las personas que all laboren. ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la atmsfera. JUSTIFICACIN: la contaminacin de la atmsfera puede generar enfermedades profesionales en las personas. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los

supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. PROCEDIMIENTO 1. Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la empresa, es la de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco de contaminacin es minimizado con la implantacin de programas efectivos de inspeccin y mantenimiento a todas las partes que tengan relacin con los sistemas de escape o emisiones a la atmsfera. 2. Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire. 3. Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales como: escapes de compresores o gas-oil u otro combustible. 4. Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente adecuados para evitar la contaminacin. 5. Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas temperaturas. 6. Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para determinar el tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente. 7. Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono.

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8. Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de humos que afectan directamente la atmsfera. 9. No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente. 10. Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la Operacin SOL (Seguridad, orden y Limpieza). 11. Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)

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39. Procedimiento para el control del ruido ambiental, aplicables a la obra.


OBJETIVO: Controlar los focos de emanacin de ruidos que afecten al ambiente de trabajo, las personas que all laboren. ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo de ruido que afecte el ambiente JUSTIFICACIN: El ruido puede generar enfermedades profesionales en las personas, que son irreversibles, de manera que controlar el ruido. RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los

supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa controlar la emanacin del ruido, los focos de vibracin en las mquinas.

Con el fin de controlar los focos de emanacin de vibraciones y por lo tanto de ruidos se crea el siguiente procedimiento mediante el cual se definen las actividades para atacar este tipo de contaminacin: 1. Se debe amortiguar el ruido de las mquinas en caso de que lo generen, buscando la forma de redisear la construccin. 2. En caso de que las maquinarias generen ruido se deben recubrir las paredes de la nave donde son operadas con material amortiguador para amortiguar el ruido. 3. Utilizar dispositivos para proteccin de la audicin: Existen obturadores de plstico y ltex, selectores de ruidos o dispositivos intra-aural. 4. Para controlar la emanacin de ruidos en los vehculos de transporte, stos no debern exceder de 88 dBA para vehculos pequeos y de 93 dBA para autobuses, camiones y vehculos de carga. Esto se har mediante inspecciones peridicas y de la aplicacin de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

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40. Instrumento de informacin o registro sobre cantidad de materiales peligrosos y no peligrosos, desechos peligrosos y no peligrosos y efluentes generados, manejados y certificados de disposicin final de los mismos

OBJETIVO: Controlar y registrar los materiales, desechos slidos, lquidos peligrosos y no peligrosos que se generen en la obra. ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa. JUSTIFICACIN: Mantener un control de los desechos slidos para su posterior entrega a la Gerencia de Ambiente de PDVSA RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los materiales y los desechos que se generen en la obra PROCEDIMIENTO: 1. Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de materiales. 2. El supervisor de SIHOA realiza un informe donde indica la entrada de materiales. 3. Se realiza un informe donde se contabilizan la y los desechos slidos y lquidos. 4. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.

ANEXO: PLANILLA DE ENTRADA MATERIALES Y SALIDA DE DESECHOS

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41. Mecanismo para informar sobre su desempeo ambiental ante la autoridad nacional ambiental
OBJETIVO: Controlar los trabajos realizados en la obra que tiendan a degradar el medio ambiente. ALCANCE: Abarca todas las actividades realizadas por la empresa. JUSTIFICACIN: Mantener un control de las actividades para la entrega a la Gerencia de Ambiente de PDVSA RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los materiales y los desechos que se generen en la obra PROCEDIMIENTO: 1. La empresa no realiza actividades susceptibles a degradar el medio ambiente por lo que no debe presentar informes al Ministerio del ambiente. 2. Se realiza el informe de contabilizacin de los desechos generados que se presenta a la gerencia de Ambiente 3. Se realiza un informe donde se contabilizan los desechos slidos y lquidos. 4. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.

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42. Autorizacin de funcionamiento ambiental vigente como generador o manejador bajo un N RASDA, acorde a las actividades a realizar

LEY ORGNICA DEL AMBIENTE LEY PENAL DEL AMBIENTE. Decreto 2216, Norma para el manejo de los desechos slidos de origen domsticos, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos Decreto 2217: Norma sobre el control de la contaminacin generado por ruido La empresa, posee el Registro de Actividades Susceptibles a Degradar el Ambiente

(RASDA), como MANEJADOR, con el N M-TSP-NC-2011-5757, otorgado por el Ministerio del Poder popular para el Ambiente (MINAMB), para realizar actividades de Empresa manejadora de sustancias y desechos peligrosos, en las actividades de la obra .

Sin embargo la empresa mantiene un programa de conservacin ambiental en los trabajos de construccin tanto civil, como mecnica, donde legales ambientales, en cuanto a prevencin se cumple con las normativas

de contaminacin del suelo, aguas y aire;

eliminacin de desechos slidos y lquidos, a travs de los mecanismos ms adecuados.


ANEXO: RASDA COMO GENERADOR Y MANEJADOR DE DESECHOS PELIGROSOS

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43. Autorizacin de Afectacin de Recursos Naturales vigentes, el EIAS y Plan de Supervisin de su centro de trabajo y de las reas a ser impactada durante las actividades
Para la obra no aplica este tem, ya que la evaluacin de impacto ambiental est destinada a: 1. Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de una propuesta en susdistintas fases. 2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales. 3. Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas a que hubiere lugar. 4. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son vlidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daos.

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44. Pliza vigente con coberturas a daos al medio ambiente acorde a las actividades.
Para la obra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA no aplica la Pliza de dao al medio ambiente dado que las actividades a realizar no aplican como capaces para degradar el medio ambiente. Segn el art 80 de la Ley Organica del Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente: Ambiente,

1.

Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmsfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las comunidades biolgicas, vegetales y animales.

2.

Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generacin de movimientos morfodinmicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, crcavas, entre otros.

3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 4. Las que generen sedimentacin en los cursos y depsitos de agua. 5. Las que alteren las dinmicas fsicas, qumicas y biolgicas de los cuerpos de agua. 6. Las que afecten los equilibrios de los humedales. 7. Las vinculadas con la generacin, almacenamiento, transporte, disposicin temporal o final, tratamiento, importacin y exportacin de sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y slidos. 8. Las relacionadas con la introduccin y utilizacin de productos o sustancias no biodegradables. 9. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos. 10. Las que contribuyan con la destruccin de la capa de ozono. 11. Las que modifiquen el clima. 12. Las que produzcan radiaciones fonizantes, energa trmica, energa lumnica o campos electromagnticos. 13. Las que propendan a la acumulacin de residuos y desechos slidos. 14. Las que produzcan atrofizacin de lagos, lagunas y embalses. 15. La introduccin de especies exticas. 16. La liberacin de organismos vivos modificados genticamente, derivados y productos que lo contengan.

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17. Las que alteren las tramas trficas, flujos de materia y energa de las comunidades animales y vegetales. 18. Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extincin. 19. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de especial importancia. 20. Cualesquiera otras que puedan daar el ambiente o incidir negativamente sobre las comunidades biolgicas, la salud humana y el bienestar colectivo.

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45. Programa de educacin ambiental para los trabajadores y trabajadoras mientras se ejecute la obra.
En concordancia con nuestra poltica Seguridad, Higiene y Ambiente en cumplir con las leyes, normas y Reglamentos con la finalidad de preservar el ambiente, la empresa desarrolla sus operaciones y servicios cumpliendo con las normativas ambientales aplicables a su actividad, como lo seala la Ley Penal del Ambiente y sus Normas Tcnicas.

El desarrollo de la obra lleva implcito una serie de acciones destinadas a detectar, identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a la degradacin del medio natural circundante. Estos riesgos se encuentran en forma de efluentes lquidos, emisiones atmosfricas y desechos slidos.

La Gerencia mantiene constante actualizacin de informacin del manejo de sustancias peligrosas, considerando la capacitacin de su personal en esta materia, los supervisores cuentan con la experiencia y conocimiento de manejo adecuado de los mismos.

45.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL.


OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal en material ambiental. ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes. RESPONSABILIDAD: La directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia ambiental a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los programas de Educacin Ambiental, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa.

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REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente Ley Oragnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36

PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. 1. Induccin: Los trabajadores recibirn charlas de induccin, donde se resaltan las polticas y normativas de seguridad de la empresa, asi como las normas en materia ambiental 2. Charlas de educacin ambiental: Los trabajadores recibirn formacin ambiental, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes ambientales. Estas charlas sern de 5 minutos al inicio de la jornada 3. Charlas peridicas o talleres: Los supervisores de los trabajadores estn en la obligacin de impartir Charlas de Educacin Ambiental. Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Induccin al nuevo personal Charlas de Educacin Ambiental Anlisis de Riesgos en el Trabajo Publicaciones

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL

OCASIONAL

SIHOA-24:Divulgacin Normas, Leyes y Reglamentos SIHOA.

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46. Programa para el desarrollo socioambiental con lo establecido en la normativa ambiental legal vigente dirigido al personal y a las comunidades que circundan sus instalaciones, mientras se ejecute la obra.
OBJETIVO: Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para la comunidad en material ambiental. ALCANCE: El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a las comunidades adyacentes donde se ejecutara la obra. RESPONSABILIDAD: La Directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia ambiental a las comunidades adyacentes al sitio donde se ejecutara la obra. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los programas de Educacin Ambiental, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente Ley Orgnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36 PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. 1. El supervisor de Seguridad har contacto con los representantes de la comunidad como consejos comunales y junto a ellos coordinar un da donde se pueda realizar la charla con la participacin de nios, jvenes, adolecentes y adultos que deseen participar. En una casa comunal o recinto apto para las charlas 2. La empresa se debe comprometer con la entrega de trptico acerca de la charla y la logstica para el desarrollo de la misma

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3. Charlas de educacin ambiental: los interesados de la comunidad recibirn formacin AHO, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes ambientales. 4. Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.

PROGRAMACION DE EDUCACION AMBIENTAL

CURSO O TALLER DE SI/AHO Ecologa y Conservacin ambiental Reciclaje y su efecto en el ambiente

FECHA DEL TALLER 4 to mes 9 no mes

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47. Programa de auditora, revisin y mejora contina del sistema de gestin ambiental mientras se ejecute la obra o servicio.
OBJETIVO: Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo realizar la auditoria, y seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de las mismas. . ALCANCE: Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo e instalaciones durante el desarrollo de la obra. RESPONSABILIDADES: Es responsabilidad del Presidente, de la empresa realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, las mismas deben quedar

evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial y revisar los informes de gestin ambiental mensualmente y dar sus recomendacones. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1. Ingeniero residente con la asesoria del Supervisor de SIHOA, realizaran mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el presente PESIHOA. 2. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditoria interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. 3. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y ambiente.

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4. Se realizarn auditorias internas, antes de cada evaluacin programada por la unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. 5. Se efecta la auditoria en el rea seleccionada y utilizando el formato del Anexo C de la Norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. 6. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas. 7. De acuerdo a la auditoria realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditoria efectuada. Este seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no conformes. 8. La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las inspecciones y/o reuniones. 9. Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien informar a la gerencia sobre el particular. 10. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las recomendaciones y asigna los recursos. 11. En la visita siguiente la Gerencia exige informe del seguimiento de las recomendaciones. 12. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de auditorias 13. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.

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48. Procedimiento para la notificacin, clasificacin, registro e investigacin de los accidentes con daos ambientales mientras se ejecuta la obra
OBJETIVO: Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente con daos ambientales, a fin de proporcionar los correctivos. ALCANCE: Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de obra RESPONSABILDADES: La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente es del Supervisor SIHOA, Ingeniero Residente de la empresa

y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz.

CONCEPTOS: Contaminacin: Liberacin o introduccin al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que ocasione modificacin al ambiente en su composicin natural o la degrade. Contaminante: Toda materia, energa o combinacin de stas, de origen natural o antrpico, que al liberarse o actuar sobre la atmsfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composicin natural o la degrade. Control ambiental: Conjunto de actividades realizadas por el Estado conjuntamente con la sociedad, a travs de sus rganos y entes competentes, sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente. Dao ambiental: Toda alteracin que ocasione prdida, disminucin, degradacin, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.

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Se suministra a continuacin informacin de manera general del procedimiento en caso de existir accidente con daos ambientales:

PROCEDIMIENTO

1. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos que las mismas representen un riesgo mayor de accidentes. 2. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente. 3. Tomar fotos del evento y hacer la respectiva notificacin.

NOTIFICACIN DE ACCIDENTE Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as: 1. Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos, instalaciones y medio ambiente. 2. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA 3. Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente.

INVESTIGACIN DE ACCIDENTE 1. Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo. 2. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, y se establece el proceso de investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto.

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3.

Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso.

4. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones necesarias para evitar su repeticin. 5. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta a la gerencia de Ambiente, as como un informe de investigacin para la Empresa contratante.

REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES 1. La Coordinacin SIHOA de la Empresa registra para sus estadsticas mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios. 2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas que lo originaron. 3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la Empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas. 4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera. 5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA. 6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente en ocasin de obras o servicios similares.

SIHOA-25: Planilla De Divulgacin De Accidente

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