Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
ORGANIZACIN RESPONSABLE a. NOMBRE DE LA INSTITUCIN b. NOMBRE DEL DIRECTOR c. NOMBRE DEL PROYECTISTA 2. RESUMEN DEL PROYECTO 3. FUNDAMENTACIN DIAGNSTICO O ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROBLEMAS, NECESIDADES, CARENCIAS, DEMANDAS IMAGEN OBJETIVO: LO QUE DESEA SER Y NECESITA HACER 4. OBJETIVOS 4.1. OBJETIVO GENERAL 4.2. OBJETIVOS ESPECFICOS 5. METAS 5.1. METAS DE ATENCIN a. NMERO DE ALUMNOS b. NMERO DE PROFESORES 5.2. METAS DE OCUPACIN a. ASESORES b. TCNICOS c. PERSONAL OPERATIVO d. PERSONAL DE APOYO 5.3. METAS DE PRODUCCIN DE BIENES O SERVICIOS a. CANTIDAD DE MATERIALES b. CANTIDAD DE BENEFICIARIOS c. CANTIDAD DE TAREAS
6. ESTRATEGIAS 6.1. ORGANIZACIN 6.2. MTODOS Y PROCEDIMIENTOS 6.3. ETAPAS Y FASES 7. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 7.1. DOSIFICACIN 7.2. CRONOGRAMACIN 8. RECURSOS 8.1. POTENCIAL HUMANO 8.2. RECURSOS MATERIALES 8.3. RECURSOS FINANCIEROS 8.4. OTROS 9. PRESUPUESTO 9.1. PAGO DE PERSONAL 9.2. GASTOS OPERATIVOS 9.3 GASTOS DE INVERSIN 9.4. COSTO DE ADMINISTRACIN 10. EVALUACIN Y SEGUIMIENTO 11. MATRIZ DE MARCO LGICO
MODELO B 1. IDENTIFICACIN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. DENOMINACIN DEL PROYECTO UBICACIN O LOCALIZACIN SNTESIS DESCRIPTIVA AUTORES O PROPONENTES FUNDAMENTACIN O JUSTIFICACIN
2.1 POR QU CAUSAS O RAZONES: PROBLEMAS, NECESIDADES, DEMANDAS 2.2. EN BASE A QU: ESTUDIO, INVESTIGACIN O DIGNOSTICO 2.3. PARA QU?: IMPORTANCIA, UTILIDAD, BENEFICIO O VENTAJA 2.4. IMAGEN OBJETIVO: QUE SE NECESITA SER Y QU. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECFICOS METAS METAS DE PRODUCCIN O RENDIMIENTO: CANTIDAD Y CALIDAD DE BIENES O SERVICIOS. METAS DE OCUPACIN: (personas necesarias) PROMOTORES, ASESORES, TCNICOS, OPERATIVOS, OTROS. META DE ATENCIN: USUARIOS, CLIENTES, BENEFICIARIOS. META TIEMPO: DURACIN DEL PROYECTO (inicio trmino). ESTRATEGIAS
ORGANIZACIN (cmo operar): ESTRUCTURA ORGNICA, REAS, SECCIONES, COMISIONES. 5.2. MTODOS Y PROCEDIMIENTOS (de qu modo y manera se desarrolla el proyecto). 5.3. RECURSOS (medios y materiales) 5.3.1. MATERIALES: DE OFICINA Y DE IMPRESIN 5.3.2. EQUIPOS: MAQUINARIAS, APARATOS, HERRAMIENTAS. 5.3.3. FINANCIEROS: COSTO TOTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO A. APORTE PERSONAL B. APORTE GRUPAL O FAMILIAR C. APORTE DE CRDITO. 5.3.4. INVERSIN (en qu se gastar) a. INVERSIN FIJA: INFRAESTRUCTURA, EQUIPO. b. CAPITAL DE TRABAJO: MATERIA PRIMA, INSUMOS, MANO DE OBRA.
5.4. PRESUPUESTO ( ingresos y gastos) 5.4.1. INGRESOS a. b. c. d. APORTE PERSONAL APORTE FAMILIAR O GRUPAL APORTE DE CRDITO INGRESO DE VENTA PORCICLO OMENSUAL.
5.4.2. EGRESOS a. INVERSIN FIJA (infraestructura y equipo) 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6. 5.5.7. 5.5.8. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y TAREAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (investigacin participativa, diagnstico) PLANIFICACIN ORGANIZACIN IMPLEMENTACIN EJECUCIN EVALUACIN RESPONSABLE: Precisar las personas por actividad o tarea CRONOGRAMA: Precisar tiempo requerido para cada actividad o tarea, plazos o fechas.
EVALUACIN DE LOS FUNDAMENTOS O JUSTIFICACIN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIN DE LOS RECURSOS DE LOS BENEFICIOS EDUCACIONALES DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS MATRIZ DE MARCO LOGICO
MODELO C 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. IDENTIFICACIN DENOMINACIN LOCALIZACIN RESPONSABLES SNTESIS DESCRIPTIVA PENSAMIENTO ESTRATGICO ANLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES ANLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO FORMULACIN DE PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. DEFINICIN DE LA VISIN INSTITUCIONAL FORMULACIN DE MISIONES INSTITUCIONALES FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS FORMULACIN DE PROYECTOS ESTRATGICOS REDACCIN DE PROYECTOS CORRELACIN DE PROYECTOS CON MISIONES CORRELACIN DE PROYECTOS CON OBJETIVOS SELECCIN Y FORMULACIN DE ESTRATEGIAS. FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO SELECCIN DE TAREAS O ACCIONES. DETERMINACIN DELTIEMPO DETERMINACIN DE METAS SELECCIN DE PROCEDIMIENTOS ASIGNACIN DE RECURSOS Y COSTOS ORGANIZACIN DE RESPONSABLES. MATRIZ DE MARCO LOGICO PRESUPUESTO.
MODELO D
I. INFORMACION BASICA 1.- Nombre del proyecto: 2.- Cdigo asignado : 3.- Nombre del responsable: 4.- Puesto o Cargo : 5.- Nombre de la Institucin Ejecutora: 6.- mbitos de Accin del Proyecto Sector Social: Educacin Subsector: FORMACIN DOCENTE 7.- Marco Institucional (Seale qu instituciones participan en la planificacin o ejecucin del proyecto). Slo su institucin: X Otras instituciones pblicas Instituciones privadas: ONGs Cooperacin Internacional: Otras: 8.- Estado actual del proyecto: En trmite: X Aprobado: En ejecucin: Finalizado: 9.- Duracin Fecha firma de convenio real o esperado Fecha de inicio Fecha prevista de finalizacin 10.- Antigedad del proyecto: Nuevo (Si es del ao actual): x De arrastre (si es de aos anteriores al 2005) II. INFORMACION TECNICA 1. Descripcin del problema: Problema: 2. Objetivos esperados Generales: Especficos: 3. Poblacin Beneficiaria: 4. Total: 5. Hombres: Mujeres: 6. Tiene estudios de impacto ambiental? (Solo para proyectos que lo requieran) Impacto positivo: X Impacto neutro: Impacto negativo moderado: Impacto Negativo significativo: 7. Cobertura geogrfica URBANA RURAL NACIONAL PROVINCIAL CANTONAL 8. EMPLEO GENERADO PREVISTO GENERADO EMPLEO DIRECTO EMPLEO INDIRECTO
IV. INFORMACIN DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 1. Costo total y fuentes de financiamiento (en dlares) MONTO Presupuesto general del Estado Crdito Interno Cooperacin Tcnica Bilateral (Especificar el pas donante) Cooperacin tcnica no reembolsable Autogestin TOTAL 1. Estructura de costos: Distribucin porcentual de los rubros de financiamiento MONTO Gastos de Inversin Gastos Corrientes TOTAL 10.000,oo 10.000,oo 100 100 % %
ENE.
FEB.
MAR.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGO.
SEPT.
OCT.
NOV.
DIC.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
5. COSTO POR ACTIVIDADES (En dlares USA) Objetivos RES ACTIV. INSUM DESCRIPCIN 1er. T. 2do. T 3er. T 4to. T
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 1. Indicadores de avance y presupuesto COMPONENTES DE METAS Resultados esperados Ao Por componentes principales / resultados Avance a la fecha % de ejecucin
a la fecha
Desembolsos a la fecha
2. Problemas detectados _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _ 3. Causas de los problemas encontrados
TTULO DEL PROYECTO: INSTITUCIN EJECUTORA: LOCALIZACIN GEOGRFICA: - Parroquia: - Cantn: - Provincia: PARTICIPANTES BENEFICIARIOS: - Autoridades - Profesores - Estudiantes - Personal Administrativo - Padres de Familia AUTORES DEL PROYECTO: DIRECCIN: DURACIN DEL PROYECTO: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIN: 1. NATURALEZA DEL PROYECTO
MODELO E
1.1. NATURALEZA Y FUNDAMENTACIN DEL PROYECTO 2. OBJETIVOS 2.1. General 2.2. Objetivos especficos METODOLOGA DETERMINACIN DE LOS RECURSOS 4.1. Talentos Humanos 4.1.1. COORDINADORES: 4.2. Tcnicos 4.3. Materiales 4.4. Financieros ADMINISTRACIN DEL PROYECTO INDICADORES DE EVALUACIN La evaluacin se aplicar en sus momentos: 5.1. Diagnstica. 5.2 Formativa, durante el proceso. 5.3 Terminal, al final del proyecto. 5.4 Verificacin de la planificacin del proyecto. 5.5 Informe general sobre el seguimiento y monitoreo de la ejecucin del proyecto. MATRIZ DE MARCO LGICO
3. 4.
4. 5.
6.
7.
ACTIVIDADES 1.DISEO DEL PROYECTO 2. APROBACIN DEL PROYECTO POR 3. CAPACITACIN DE LA COMISIN DE EVALUACIN 4. SOCIALIZACIN DEL PROYECTO. 5.EJECUCIN 5.1. motivacin a la comunidad educativa 5.2.conformacin de la comisin 5.3. Organizacin y documentacin del proceso. 5.4. Organizacin de grupos de trabajo. 5.5. Anlisis de resultados. 5.6. Socializacin de resultados. 5.7. Diseo del plan de mejoramiento. 5.8. Monitoreo de los proyectos. 5.9. Verificacin de resultados y nueva evaluacin.
TIEMPO
ENE.
FEB.
MAR.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGO
AUTO
8.
1.1. PERSONAL (VALOR AGREGADO) POSICIN CANTIDAD 1 ADMINISTRADOR 5 MIEMBROS COMISIN HORAS-H 340 1.700 VALOR H-H 5,17 5,17 TOTAL 1.1 VALOR TOTAL 1.757,8 8.789 10.546.8
1.2. MISCELNEOS DESCRIPCIN UTILES DE OFICINA USO DE VEHCULOS REPUESTOS Y SUMINISTROS SERVICIOS BSICOS (ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, TELFONO,...) VITICOS Y SUBSISTENCIAS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 1.2 SUBTOTAL 1. 2. COSTOS DIRECTOS 12.546,8 VALOR 1.000
1.000 2.000
CANTIDAD 1
POSICIN FACILITADOR/TUTOR
VALOR H-H 30
2.2. REMUNERACIONES A NO PROFESIONALES CANTIDAD 1 POSICIN HORAS-H 40 TOTAL 2.2 VALOR H-H 30 VALOR TOTAL 1.200 1.200
2.3. ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS Cantidad Descripcin Costo unitario Valor Total
TOTAL 2.3.
415
2.4. OTROS COSTOS DIRECTOS Cantidad Descripcin Construcciones e instalaciones Contratacin de servicios Adquisicin de software, libros, revistas TOTAL 2.4 SUBTOTAL 2 3. 4. IMPREVISTOS IMPREVISTOS (mximo el 10% de la suma de 1 y 2) TOTAL TOTAL GENERAL (suma de 1y 2) 14.478,3 Costo total
RECURSOS EXTERNOS
MONTO
MONTO
TOTAL:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DELPROYECTO I Trim. II Trim. RUBROS PRESUPUESTO 1. GERENCIA Y ADMINISTRACIN 2. COSTOS DIRECTOS 3. IMPREVISTOS 4. TOTAL 5. TOTAL ACUMULADO 6. PORCENTAJE ACUMULADO III Trim. IV Trim.
TOTAL VALOR AGREGADO RUBROS VALOR AGREGADO TOTAL GENERAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 10546.8 10546.8 RECURSOS EXTERNOS
DIRECTOS INDIRECTOS
AUTORIDADES
DOCENTES
PERSONAL DE INSPECCIN
ESTUDIANTES
PADRES FAMILIA
MADRES
DE
CAUSAS CENTRAL
PROBLEMA
EFECTOS
RBOL DE PROBLEMAS
RBOL DE OBJETIVOS
MEDIOS
PROPSITO
FINES
RBOL DE ESTRATEGIAS
MEDIOS
PROPSITO
FINES
A1 E1
A2
B1 E2
B2
C1 E3
ACCIONES
ACCIONES Y ESTRATEGIAS:
MATRIZ DE ANLISIS DE ALTERNATIVAS OBJETIVOS IMPACTO SOBRE ELPROPOSITO FACTIBILIDAD TCNICA FACTIBILIDAD FINANCIERA FACTIBILIDAD SOCIAL FACTIBILIDAD POLTICA TOTAL CATEGORAS
E.1Profesores han sido capacitados en el manejo de metodologas de educacin sexual E.2 E.3 TOTAL
4 3 3 10
4 3 2 09
4 2 3 09
2 2 3 07
4 2 2 08
18 12 13 43
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS O HIPTESIS
FIN
OBJETIVO (PROPSITO)
GENERAL
OBJETIVOS (COMPONENTES)
ESPECFICOS .
ACTIVIDADES
RECURSOS
COSTOS
HUMANOS:
SUBTOTAL
MATERIALES:
SUBTOTAL
TCNICOS:
SUBTOTAL
TOTAL
CONDICIONES PREVIAS:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Dic.
Ene
Feb.
Mar.
Abril
Mayo
Ago.
Sept
Oct.
Nov.
Dic.
PRESUPUESTO
INGRESOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO
TOTAL
EGRESOS
RUBROS/ACTIVIDADES VALOR TOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL TOTAL