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MODELOS DE PROYECTOS EDUCATIVOS (GESTIN EDUCATIVA) MODELO A 1. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO TITULO: NOMBRE DEL PROYECTO DURACIN: DEL.............AL..............

ORGANIZACIN RESPONSABLE a. NOMBRE DE LA INSTITUCIN b. NOMBRE DEL DIRECTOR c. NOMBRE DEL PROYECTISTA 2. RESUMEN DEL PROYECTO 3. FUNDAMENTACIN DIAGNSTICO O ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROBLEMAS, NECESIDADES, CARENCIAS, DEMANDAS IMAGEN OBJETIVO: LO QUE DESEA SER Y NECESITA HACER 4. OBJETIVOS 4.1. OBJETIVO GENERAL 4.2. OBJETIVOS ESPECFICOS 5. METAS 5.1. METAS DE ATENCIN a. NMERO DE ALUMNOS b. NMERO DE PROFESORES 5.2. METAS DE OCUPACIN a. ASESORES b. TCNICOS c. PERSONAL OPERATIVO d. PERSONAL DE APOYO 5.3. METAS DE PRODUCCIN DE BIENES O SERVICIOS a. CANTIDAD DE MATERIALES b. CANTIDAD DE BENEFICIARIOS c. CANTIDAD DE TAREAS

6. ESTRATEGIAS 6.1. ORGANIZACIN 6.2. MTODOS Y PROCEDIMIENTOS 6.3. ETAPAS Y FASES 7. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES 7.1. DOSIFICACIN 7.2. CRONOGRAMACIN 8. RECURSOS 8.1. POTENCIAL HUMANO 8.2. RECURSOS MATERIALES 8.3. RECURSOS FINANCIEROS 8.4. OTROS 9. PRESUPUESTO 9.1. PAGO DE PERSONAL 9.2. GASTOS OPERATIVOS 9.3 GASTOS DE INVERSIN 9.4. COSTO DE ADMINISTRACIN 10. EVALUACIN Y SEGUIMIENTO 11. MATRIZ DE MARCO LGICO

MODELO B 1. IDENTIFICACIN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. DENOMINACIN DEL PROYECTO UBICACIN O LOCALIZACIN SNTESIS DESCRIPTIVA AUTORES O PROPONENTES FUNDAMENTACIN O JUSTIFICACIN

2.1 POR QU CAUSAS O RAZONES: PROBLEMAS, NECESIDADES, DEMANDAS 2.2. EN BASE A QU: ESTUDIO, INVESTIGACIN O DIGNOSTICO 2.3. PARA QU?: IMPORTANCIA, UTILIDAD, BENEFICIO O VENTAJA 2.4. IMAGEN OBJETIVO: QUE SE NECESITA SER Y QU. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECFICOS METAS METAS DE PRODUCCIN O RENDIMIENTO: CANTIDAD Y CALIDAD DE BIENES O SERVICIOS. METAS DE OCUPACIN: (personas necesarias) PROMOTORES, ASESORES, TCNICOS, OPERATIVOS, OTROS. META DE ATENCIN: USUARIOS, CLIENTES, BENEFICIARIOS. META TIEMPO: DURACIN DEL PROYECTO (inicio trmino). ESTRATEGIAS

ORGANIZACIN (cmo operar): ESTRUCTURA ORGNICA, REAS, SECCIONES, COMISIONES. 5.2. MTODOS Y PROCEDIMIENTOS (de qu modo y manera se desarrolla el proyecto). 5.3. RECURSOS (medios y materiales) 5.3.1. MATERIALES: DE OFICINA Y DE IMPRESIN 5.3.2. EQUIPOS: MAQUINARIAS, APARATOS, HERRAMIENTAS. 5.3.3. FINANCIEROS: COSTO TOTAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO A. APORTE PERSONAL B. APORTE GRUPAL O FAMILIAR C. APORTE DE CRDITO. 5.3.4. INVERSIN (en qu se gastar) a. INVERSIN FIJA: INFRAESTRUCTURA, EQUIPO. b. CAPITAL DE TRABAJO: MATERIA PRIMA, INSUMOS, MANO DE OBRA.

5.4. PRESUPUESTO ( ingresos y gastos) 5.4.1. INGRESOS a. b. c. d. APORTE PERSONAL APORTE FAMILIAR O GRUPAL APORTE DE CRDITO INGRESO DE VENTA PORCICLO OMENSUAL.

5.4.2. EGRESOS a. INVERSIN FIJA (infraestructura y equipo) 5.5. 5.5.1. 5.5.2. 5.5.3. 5.5.4. 5.5.5. 5.5.6. 5.5.7. 5.5.8. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 7. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES Y TAREAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (investigacin participativa, diagnstico) PLANIFICACIN ORGANIZACIN IMPLEMENTACIN EJECUCIN EVALUACIN RESPONSABLE: Precisar las personas por actividad o tarea CRONOGRAMA: Precisar tiempo requerido para cada actividad o tarea, plazos o fechas.

EVALUACIN DE LOS FUNDAMENTOS O JUSTIFICACIN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LOS RESPONSABLES DE LA PROGRAMACIN DE LOS RECURSOS DE LOS BENEFICIOS EDUCACIONALES DE LOS BENEFICIOS ECONMICOS MATRIZ DE MARCO LOGICO

MODELO C 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. IDENTIFICACIN DENOMINACIN LOCALIZACIN RESPONSABLES SNTESIS DESCRIPTIVA PENSAMIENTO ESTRATGICO ANLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES ANLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO FORMULACIN DE PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. DEFINICIN DE LA VISIN INSTITUCIONAL FORMULACIN DE MISIONES INSTITUCIONALES FORMULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS FORMULACIN DE PROYECTOS ESTRATGICOS REDACCIN DE PROYECTOS CORRELACIN DE PROYECTOS CON MISIONES CORRELACIN DE PROYECTOS CON OBJETIVOS SELECCIN Y FORMULACIN DE ESTRATEGIAS. FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO SELECCIN DE TAREAS O ACCIONES. DETERMINACIN DELTIEMPO DETERMINACIN DE METAS SELECCIN DE PROCEDIMIENTOS ASIGNACIN DE RECURSOS Y COSTOS ORGANIZACIN DE RESPONSABLES. MATRIZ DE MARCO LOGICO PRESUPUESTO.

MODELO D
I. INFORMACION BASICA 1.- Nombre del proyecto: 2.- Cdigo asignado : 3.- Nombre del responsable: 4.- Puesto o Cargo : 5.- Nombre de la Institucin Ejecutora: 6.- mbitos de Accin del Proyecto Sector Social: Educacin Subsector: FORMACIN DOCENTE 7.- Marco Institucional (Seale qu instituciones participan en la planificacin o ejecucin del proyecto). Slo su institucin: X Otras instituciones pblicas Instituciones privadas: ONGs Cooperacin Internacional: Otras: 8.- Estado actual del proyecto: En trmite: X Aprobado: En ejecucin: Finalizado: 9.- Duracin Fecha firma de convenio real o esperado Fecha de inicio Fecha prevista de finalizacin 10.- Antigedad del proyecto: Nuevo (Si es del ao actual): x De arrastre (si es de aos anteriores al 2005) II. INFORMACION TECNICA 1. Descripcin del problema: Problema: 2. Objetivos esperados Generales: Especficos: 3. Poblacin Beneficiaria: 4. Total: 5. Hombres: Mujeres: 6. Tiene estudios de impacto ambiental? (Solo para proyectos que lo requieran) Impacto positivo: X Impacto neutro: Impacto negativo moderado: Impacto Negativo significativo: 7. Cobertura geogrfica URBANA RURAL NACIONAL PROVINCIAL CANTONAL 8. EMPLEO GENERADO PREVISTO GENERADO EMPLEO DIRECTO EMPLEO INDIRECTO

IV. INFORMACIN DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 1. Costo total y fuentes de financiamiento (en dlares) MONTO Presupuesto general del Estado Crdito Interno Cooperacin Tcnica Bilateral (Especificar el pas donante) Cooperacin tcnica no reembolsable Autogestin TOTAL 1. Estructura de costos: Distribucin porcentual de los rubros de financiamiento MONTO Gastos de Inversin Gastos Corrientes TOTAL 10.000,oo 10.000,oo 100 100 % %

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OBJ RES. ACT. DESCRIPCIN

ENE.

FEB.

MAR.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO.

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5. COSTO POR ACTIVIDADES (En dlares USA) Objetivos RES ACTIV. INSUM DESCRIPCIN 1er. T. 2do. T 3er. T 4to. T

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 1. Indicadores de avance y presupuesto COMPONENTES DE METAS Resultados esperados Ao Por componentes principales / resultados Avance a la fecha % de ejecucin

COMPONENTES DE METAS Presupuesto codificado Ao Fuente de financiamiento Monto PRESUPUESTO


EJECUTADO

a la fecha

Desembolsos a la fecha

2. Problemas detectados _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _ 3. Causas de los problemas encontrados

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

TTULO DEL PROYECTO: INSTITUCIN EJECUTORA: LOCALIZACIN GEOGRFICA: - Parroquia: - Cantn: - Provincia: PARTICIPANTES BENEFICIARIOS: - Autoridades - Profesores - Estudiantes - Personal Administrativo - Padres de Familia AUTORES DEL PROYECTO: DIRECCIN: DURACIN DEL PROYECTO: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIN: 1. NATURALEZA DEL PROYECTO

MODELO E

1.1. NATURALEZA Y FUNDAMENTACIN DEL PROYECTO 2. OBJETIVOS 2.1. General 2.2. Objetivos especficos METODOLOGA DETERMINACIN DE LOS RECURSOS 4.1. Talentos Humanos 4.1.1. COORDINADORES: 4.2. Tcnicos 4.3. Materiales 4.4. Financieros ADMINISTRACIN DEL PROYECTO INDICADORES DE EVALUACIN La evaluacin se aplicar en sus momentos: 5.1. Diagnstica. 5.2 Formativa, durante el proceso. 5.3 Terminal, al final del proyecto. 5.4 Verificacin de la planificacin del proyecto. 5.5 Informe general sobre el seguimiento y monitoreo de la ejecucin del proyecto. MATRIZ DE MARCO LGICO

3. 4.

4. 5.

6.

7.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES 1.DISEO DEL PROYECTO 2. APROBACIN DEL PROYECTO POR 3. CAPACITACIN DE LA COMISIN DE EVALUACIN 4. SOCIALIZACIN DEL PROYECTO. 5.EJECUCIN 5.1. motivacin a la comunidad educativa 5.2.conformacin de la comisin 5.3. Organizacin y documentacin del proceso. 5.4. Organizacin de grupos de trabajo. 5.5. Anlisis de resultados. 5.6. Socializacin de resultados. 5.7. Diseo del plan de mejoramiento. 5.8. Monitoreo de los proyectos. 5.9. Verificacin de resultados y nueva evaluacin.

TIEMPO

ENE.

FEB.

MAR.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGO

AUTO

8.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 1. GERENCIA Y ADMINISTRACIN

1.1. PERSONAL (VALOR AGREGADO) POSICIN CANTIDAD 1 ADMINISTRADOR 5 MIEMBROS COMISIN HORAS-H 340 1.700 VALOR H-H 5,17 5,17 TOTAL 1.1 VALOR TOTAL 1.757,8 8.789 10.546.8

1.2. MISCELNEOS DESCRIPCIN UTILES DE OFICINA USO DE VEHCULOS REPUESTOS Y SUMINISTROS SERVICIOS BSICOS (ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, TELFONO,...) VITICOS Y SUBSISTENCIAS OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 1.2 SUBTOTAL 1. 2. COSTOS DIRECTOS 12.546,8 VALOR 1.000

1.000 2.000

2.1. HONORARIOS PROFESIONALES

CANTIDAD 1

POSICIN FACILITADOR/TUTOR

HORAS-H 40 TOTAL 2.1

VALOR H-H 30

VALOR TOTAL 1.200 1.200

2.2. REMUNERACIONES A NO PROFESIONALES CANTIDAD 1 POSICIN HORAS-H 40 TOTAL 2.2 VALOR H-H 30 VALOR TOTAL 1.200 1.200

2.3. ADQUISICIN DE MATERIALES Y EQUIPOS Cantidad Descripcin Costo unitario Valor Total

TOTAL 2.3.

415

2.4. OTROS COSTOS DIRECTOS Cantidad Descripcin Construcciones e instalaciones Contratacin de servicios Adquisicin de software, libros, revistas TOTAL 2.4 SUBTOTAL 2 3. 4. IMPREVISTOS IMPREVISTOS (mximo el 10% de la suma de 1 y 2) TOTAL TOTAL GENERAL (suma de 1y 2) 14.478,3 Costo total

415 1.615 316.5

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


El presente proyecto ser financiado con: RECURSOS: PROPIOS INSTITUCIONALES RUBROS GERENCIA Y ADMINISTRACIN COSTOS DIRECTOS IMPREVISTOS TOTAL GENERAL ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONALES ENTIDAD u ORGANISMO DLARES PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS

RECURSOS EXTERNOS

MONTO

NACIONALES ENTIDAD u ORGANISMO

MONTO

TOTAL:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DELPROYECTO I Trim. II Trim. RUBROS PRESUPUESTO 1. GERENCIA Y ADMINISTRACIN 2. COSTOS DIRECTOS 3. IMPREVISTOS 4. TOTAL 5. TOTAL ACUMULADO 6. PORCENTAJE ACUMULADO III Trim. IV Trim.

LISTA DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS ITEM DESCRIPCIN CANT. VALOR UNITARIO TOTAL

TOTAL VALOR AGREGADO RUBROS VALOR AGREGADO TOTAL GENERAL PRESUPUESTO RECURSOS PROPIOS 10546.8 10546.8 RECURSOS EXTERNOS

MODELO DE PROYECTO con METODOLOGA DEL MARCO LGICO ANLISIS DE INVOLUCRADOS

INDICADORES INTERESES INVOLUCRADOS PERCEPCIONES PODER Y RECURSOS

DIRECTOS INDIRECTOS

AUTORIDADES

DOCENTES

PERSONAL DE INSPECCIN

ESTUDIANTES

PADRES FAMILIA

MADRES

DE

DIRECCIN PROVINCIAL DE EDUCACIN DE PICHINCHA

CAUSAS CENTRAL

PROBLEMA

EFECTOS

RBOL DE PROBLEMAS

RBOL DE OBJETIVOS

MEDIOS

PROPSITO

FINES

RBOL DE ESTRATEGIAS

MEDIOS

PROPSITO

FINES

A1 E1

A2

B1 E2

B2

C1 E3

ACCIONES

ACCIONES Y ESTRATEGIAS:

MATRIZ DE ANLISIS DE ALTERNATIVAS OBJETIVOS IMPACTO SOBRE ELPROPOSITO FACTIBILIDAD TCNICA FACTIBILIDAD FINANCIERA FACTIBILIDAD SOCIAL FACTIBILIDAD POLTICA TOTAL CATEGORAS

E.1Profesores han sido capacitados en el manejo de metodologas de educacin sexual E.2 E.3 TOTAL

4 3 3 10

4 3 2 09

4 2 3 09

2 2 3 07

4 2 2 08

18 12 13 43

ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA

MATRIZ DE MARCO LGICO

OBJETIVOS O RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS O HIPTESIS

FIN

OBJETIVO (PROPSITO)

GENERAL

OBJETIVOS (COMPONENTES)

ESPECFICOS .

ACTIVIDADES

RECURSOS

COSTOS

HUMANOS:

SUBTOTAL

MATERIALES:

SUBTOTAL

TCNICOS:

SUBTOTAL

TOTAL

CONDICIONES PREVIAS:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO ACTIVIDADES Sept

2009 Oct. Nov.

Dic.

Ene

Feb.

Mar.

Abril

Mayo

2010 Jun Jul

Ago.

Sept

Oct.

Nov.

Dic.

PRESUPUESTO

INGRESOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO

TOTAL

EGRESOS
RUBROS/ACTIVIDADES VALOR TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL TOTAL

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