Вы находитесь на странице: 1из 7

Приложение 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. руб.)


на 31 декабря 2007 г.
Код На начало На конец
показате отчетного года отчетного
1 ля
2 3 периода
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПО
Нематериальные активы
Основные средства 120 11032 13359
Незавершенное строительство 130 77 18
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
151
ИТОГО по разделу I 190 11110 13377
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 210 9482,0 12708
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие 211 5173 4154
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 0 0


готовая продукция и товары для перепродажи 214 4310 8555
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 0 0
218
Налог на добавленную стоимость по 220 0 0
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по 230 0 0
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по 240 18446,0 34864
которой ожидаются в течение 12 месяцев
в том числе покупатели и заказчики 241 18446,0 31214
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 7179 2956
Прочие оборотные активы 270 0 0,1
271
ИТОГО по разделу II 290 35107 50529,0
БАЛАНС 300 46217 63906
ПАССИВ Код На начало На конец
показате отчетного года отчетного
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 410 5,0 6,1
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0
в том числе: резервы, образованные в 431 0 0
соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с 432 0 0
учредительными документами
433

Нераспределенная прибыль (непокрытый 470 22023,0 35870


ИТОГО по разделу III 490 22028,0 35876
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510 0 0
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
521
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 610
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 241889 28030
в том числе: поставщики и подрядчики 621 20785 23531
задолженность перед персоналом организации 622 182,5 254
задолженность перед государственными 623 219,0 215
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 624 1324 828
прочие кредиторы 625 1678 3202
Задолженность перед участниками 630 0 0
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
661
ИТОГО по разделу V 690' 24189 28030
БАЛАНС 700 46217 63906
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 910
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 920
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность 940
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и 980
других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в 990
1000

2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. руб.)
на 31 декабря 2006 г.
Код На начало На конец
показате отчетного года отчетного
1 ля
2 3 периода
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПО 556,3
Нематериальные активы
Основные средства 120 10847,8 11032,4
Незавершенное строительство 130 77,1
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
151
ИТОГО по разделу I 190 11404,1 11109,5
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 210 4012,9 9482,0
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие 211 361,8 5172,5
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 0 0


готовая продукция и товары для перепродажи 214 3641,0 4309,5
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 10,1 0
218
Налог на добавленную стоимость по 220 743,3 0,4
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по 230 0 0
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по 240 13109,5 18446,0
которой ожидаются в течение 12 месяцев
в том числе покупатели и заказчики 241 13109,5 18446,0
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 4648,2 7178,9
Прочие оборотные активы 270 0 0,1
271
ИТОГО по разделу II 290 22513,9 35107,3
БАЛАНС 300 33918,0 46216,8

3
ПАССИВ Код На начало отчетного На конец отчетного
показателя года периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 410 5,0 5,0
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0
в том числе: резервы, образованные в 431 0 0
соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с 432 0 0


учредительными документами
433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 15169,7 22023,0


ИТОГО по разделу III 490 15174,7 22028,0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510 0 0
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
521
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 610
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 14589,2 24188,8
в том числе: поставщики и 621 11410,0 20785,4
подрядчики
задолженность перед персоналом организации 622 281,3 182,5
задолженность перед государственными 623 81,2 2 1 9, 0
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 624 1428,9 1324,3
прочие кредиторы 625 1387,8 1677,6
Задолженность перед участниками (учредителями) по 630 0 0
выплате доходов
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 4154,1 0
661
ИТОГО по разделу V 690' 18743,3 24188,9
БАЛАНС 700 33918,0 46216,8
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 910
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 920
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 940
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 980
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
1000

4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (тыс. руб.)
на 31 декабря 2005 г.
Код На начало На конец
показате отчетного года отчетного
1 ля
2 3 периода
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ПО 643,9 556,3
Нематериальные активы
Основные средства 120 7251,3 10847,8
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
151
ИТОГО по разделу I 190 7895,2 11404,1
П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 210 2238,4 4012,9
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие 211 1053,4 361,8
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме 212 0 0

затраты в незавершенном производстве 213 0 0


готовая продукция и товары для перепродажи 214 1149,8 3641,0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 35,2 10,1
218
Налог на добавленную стоимость по 220 314,6 743,3
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по 230 0 0
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по 240 2736,8 13109,5
которой ожидаются в течение 12 месяцев
в том числе покупатели и заказчики 241 2736,8 13109,5
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260 4074,4 4648,2
Прочие оборотные активы 270 0
271
ИТОГО по разделу II 290 9364,2 22513,9
БАЛАНС 300 17259,4 33918,0

5
ПАССИВ Код На начало отчетного На конец отчетного
показателя года периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 410 5,0 5,0
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0
в том числе: резервы, образованные в 431 0 0
соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с 432 0 0


учредительными документами
433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 7182,5 15169,7


ИТОГО по разделу III 490 7187,5 15174,7
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510 0 0
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
521
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 610
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 7536,9 14589,2
в том числе: поставщики и 621 5891,1 11410,0
подрядчики
задолженность перед персоналом организации 622 128,7 281,3
задолженность перед государственными 623 100,3 81,2
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 624 1197,1 1428,9
прочие кредиторы 625 219,7 1387,8
Задолженность перед участниками (учредителями) по 630 0 0
выплате доходов
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 2535,0 4154,1
661
ИТОГО по разделу V 690' 10071,9 28030,2
БАЛАНС 700 17259,4 33918,0
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 910
забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на 920
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 940
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других 980
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование 990
1000

6
7