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Telefnica Chile S.A.

Casa Matriz:Av. Providencia n 111, Providencia,


Santiago, Casilla 16-D Telefno:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

SR.(A) HUGO ISRAEL RAMOS VAN GURP

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N : 43704244

ANTOFAGASTA
MIRADOR 1725
ANTOFAGASTA

SII-SANTIAGO ORIENTE
Cliente:
Cuenta:

- B.Ancha 6Megas/550k movistar


- TV Digital Preferido para Do/Tro
- Descuentos a Productos Principales

$
$
$

20.142
22.158
-14.148

Total Productos Principales

28.152

- Servicios Adicionales de Televisin

12.975

Total Servicios Adicionales

12.975

Total Servicios movistar (1)


Cargos Otras Empresas (2)

$
$

41.127
0

Total Mes Actual (1+2)

41.127

Saldo Anterior (3)

41.127

Servicios Adicionales

Total Cuenta nica Telefnica


$ 34.561
$ 0

16 de Mayo de 2013

$ 41.169

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7777777707070700073217345322551120756013773240056307025533236500026075103155376346010770031373043054007222117162122041077321557116503400720033410066235707632020532415533076304643224533140753401733670133007010137067333570076011176166220650770141364277713107664514435057752077603340763355660777777707000707007|
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6666666606060600064624442626220220642226264606644006022226202462044060222662064624400602226620642600006022266206426000060622226460224440622200420064024406002066220640040062222642024622400620004600266004206222246200460240062222640224600620602004622244006006022246222660240062264264444264460666666606000606006|
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

FONO AYUDA VIOLENCIA SERNAM 800-104-008

Cliente
: 851926578
Cuenta
: 59011641
Total a Pagar :
$ 41.127

: 22 de Julio de 2013

(70437042444851926578059011641YG)
(70437042444851926578059011641YG)

pCpBD
pCpBD

Tarifas Publicadas en : ELMOSTRADOR.CL, 24-06-2013

07137043704244

EFECTIVO

70437042444851926578059011641
Boleta N : 43704244
Fecha de Emisin: 01 de Julio de 2013

LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 27-06-2013

$ 15.062

22 de Julio de 2013

Fecha de Vencimiento

851926578
59011641

(55)2287314
Nmero de Telfono
:
01 de Julio de 2013
Fecha de Emisin
:
Perodo de Facturacin : 27-05-2013/26-06-2013
de llamadas del Servicio Telefnico Local

Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales

Total Afecto
Total Exento

:
:

CHEQUE
TIMBRE DE CAJA

SR.(A) HUGO ISRAEL RAMOS VAN GURP

2/5

ANTOFAGASTA
MIRADOR 1725
1244133 ANTOFAGASTA

055
255
0
C

Telefnica Chile S.A.


Casa Matriz: Av. Providencia n111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Telfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

:
:
Nmero de Telfono
:
Fecha de Emisin
:
Perodo de Facturacin :

851926578
59011641

Cliente:
Cuenta:

SR.(A) HUGO ISRAEL RAMOS VAN GURP

(55)2287314
01 de Julio de 2013
27-05-2013/26-06-2013
de llamadas del Servicio Telefnico Local
Ministerio/Reparticin :

ANTOFAGASTA
MIRADOR 1725
ANTOFAGASTA

LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 27-06-2013

Cuenta Telefnica (Definicin de Conceptos al Reverso)


Servicio Telefnico Local

Servicios Adicionales

15.062

Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros

Comunicaciones de Larga Distancia

Fecha

Monto

16 de Mayo de 2013

$ 41.169

FACTURACIN LTIMOS SEIS MESES


Cuenta nica Telefnica
$
20000
16000
12000

Total Cuenta nica Telefnica (corresponde a 1+2+3+4)

8000

15.062

4000

Otros Servicios

26.065

Total Mes Actual (Corresponde a 5+6)

41.127

Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica

0
Feb.

Total Afecto

34.561

Total Exento

Fecha de Vencimiento:

Abr.

May.

Jun.

Jul.

BLOQUEOS EXISTENTES AL: 27-06-2013


Fecha Inicio

Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8)

Mar.

Restringe

41.127
Requerido por el suscriptor segn artculo 29
del Reglamento del Servicio Pblico Telefnico.
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
llame gratis al 105. Desde mviles o telfonos fijos de otras
compaas locales llame al 600 6000 105.

22 de Julio de 2013

Monto Pagado (Vlido slo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero) $

41.127

Todos los servicios estn afectos a IVA, salvo exenciones


personales o territoriales establecidos por ley.

Cliente: 851926578
Cuenta: 59011641
Boleta N: 043704244
Fecha de Emisin: 01-Julio-2013

DETALLE DE CUENTA TELEFNICA


1.- Servicio Telefnico Local
Horario Normal
Min:Seg
Valor

A.- Comunicaciones Locales


- Servicio Local Medido
- Minutos Locales que exceden al plan
- Conexin a Internet y Servicios Complementarios (1)

00:00
00:00
00:00

Horario Reducido
Min:Seg
Valor

0
0
0

00:00
00:00
00:00

Horario Nocturno
Min:Seg
Valor

0
0
0

00:00
00:00
00:00

0
0
0

0
0
0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Comunicaciones Locales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios


Sin Consumo

Total Servicio Telefnico Local

$0

2.- Servicios Adicionales


A.- Servicios Complementarios
- B.Ancha 6Megas/550k movistar
01/06 a 30/06
- Descuento promocional Convenio
01/06 a 30/06
- Dscto Renta Internet por 00002 hrs sin Servicio

20.142
-5.038
-42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Complementarios

$ 15.062

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal
Min:Seg

B.- Otros Servicios Adicionales


- B.Ancha Modem WIFI

Valor

Horario Reducido
Min:Seg

Valor

Horario Nocturno
Min:Seg

Valor

01/06 a 30/06

Total Servicios Adicionales

$ 15.062

3.- Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros


(Detalle de Llamadas en pginas siguientes)

Empresas

Valores segn Tramo Horario


Normal

Reducido

Nocturno

Sin Consumo

Total Comunicaciones a Mviles,


Rurales y Otros

$0

4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en pginas siguientes)


Nota: los cobros incluidos en este tem son realizados por cuenta de las empresas de larga distancia.
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga


Distancia
5.- Total Cuenta nica Telefnica (1+2+3+4)

$0

$15.062

6.- Otros Servicios


A.- Servicios Principales de Televisin
TV Digital Preferido para Do/Tro
01/06 a 30/06
Descuento Promocional Multiproducto
01/06 a 30/06

22.158
-9.068
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Principales de Televisin

13.090

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Servicios Adicionales de Televisin


- Plan HBOMAX HD
01/06 a 30/06
- Decodificador HD
01/06 a 30/06
- Decodificador adicional (cargo de habilitacin en CAS)
- Descuento Promocional Decodificador HD
01/06 a 30/06

6.989
9.976
1.990
-5.980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Adicionales de Televisin

12.975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.- Otros Servicios movistar


Sin Consumo

D.- Otros Servicios por Empresa

Cliente: 851926578
Cuenta: 59011641
Boleta N: 043704244
Fecha de Emisin: 01-Julio-2013

DETALLE DE CUENTA TELEFNICA


Sin Consumo

Total Otros Servicios


7.- Total Mes Actual (5+6)

$ 26.065
$ 41.127

8.- Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica


Sin Saldo

Total Saldo Anterior Cuenta Unica


Telefnica

9.- Total a Pagar Documento (7+8)

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

V.5.1

$0

$ 41.127

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