Вы находитесь на странице: 1из 23

PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA

PIA
458. GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO
2014
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
740,757,478
2. ACCIONES CENTRALES
64,218,323
3. APNOP
228,371,705
TOTAL
1,033,347,506

PIM
2014
795,642,029.00
69,043,174.00
250,132,547.00
1,114,817,750.00

PRESUPUESTO MULTIANUAL (201


1,716,130,258

1,033,347,506

PRESUPUESTO
MULTIANUAL 2015-2017
2014
2015
POR CATEGORIA PRESUPUESTARIA
1,365,953,003

985,406,270
740,757,478

274,878,549

228,371,705
64,218,323

75,298,706

72,954,313

2014

2015

2016

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Lima 28 de Abril 2014

CONCLUSIONES

2. ACCIONES CENTRALES

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
PLIEGO REGIONAL

PIA
2015
1,365,953,003
75,298,706
274,878,549
1,716,130,258

2016
985,406,270
72,954,313
254,192,398
1,312,552,981

2017
832,506,333
72,694,776
236,123,458
1,141,324,567

Var (2015 2014)


0.46
0.15
0.17
0.40
Sustento:

PRESUPUESTO MULTIANUAL (2015 -2017)


1,716,130,258
1,312,552,981
1,141,324,567

Sustento:

TIANUAL 2015-2017
2015
PRESUPUESTARIA

2016

2017

Series2

832,506,333

254,192,398

236,123,458

72,954,313

72,694,776

2016

2017

2. ACCIONES CENTRALES

3. APNOP

Var (2016 2015)


-0.39
-0.03
-0.08
-0.31

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_____________________________________
SECTORISTA

Var (2017 2016)


-0.18
-0.00
-0.08
-0.15

PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES


GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0035. GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
0074. GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN LA POBLACION PERUANA
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0106. INCLUSION DE NIOS, NIAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Y TECNICO PRODUCTIVA
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AL MERCADO
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
Lima, 28 de Abril 2014

Notas:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________
PLIEGO REGIONAL

2014
55,743,819
24,848,160
7,869,630
4,205,261
9,998,643
6,079,513
4,180,254
2,222,923
5,109,964
106,274,400

2015
82,969,778
120,727,821
13,029,661
7,021,574
11,722,490
17,345,489

2016
68,723,561
39,410,701
14,161,381
7,448,465
11,979,589
8,765,967

2017
65,690,495
39,737,289
14,004,510
7,430,508
12,543,112
8,414,244

2,661,818

2,880,806

2,121,723

121,741,892
323,566,709

28,837,213
250,609,307

1,057,649
154,359,076

7,405,125

14,751,372

9,400,259

9,481,203

900,000
169,620

900,392
186,582

935,358
205,240

955,089
225,764

(2014 - 2015)
27,225,959
95,879,661
5,160,031
2,816,313
1,723,847
11,265,976
-4,180,254
2,661,818
-2,222,923
116,631,928
217,292,309

249,000
486,742,504
1,790,497

540,722,714
2,399,514

500,779,388
2,497,713

499,111,851
2,704,100

9,000,000

4,436,153
88,693,036

1,435,742
23,709,124

601,478
-

2,119,331

1,984,331
2,182,119

2,324,658
2,188,241

2,589,245
2,190,774

5,270,557

6,359,274

6,341,488

6,372,565

578,277
-

644,196
397,722

649,096
506,413

654,311
531,580

255,542

255,612

255,592

7,346,247
392
16,962
-249,000
53,980,210
609,017
4,436,153
79,693,036
1,984,331
62,788
1,088,717
65,919
397,722

740,757,478

1,252,824
1,365,953,003

1,360,948
985,406,270

1,474,175
832,506,333

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

255,542
1,252,824
625,195,525

Variacion
(2015-2016)
(2016-2017)
-14,246,217
-3,033,066
-81,317,120
326,588
1,131,720
-156,871
426,891
-17,957
257,099
563,523
-8,579,522
-351,723
218,988
-759,083
-92,904,679
-27,779,564
-72,957,402

-96,250,231

-5,351,113
34,966

80,944
19,731

18,658
-39,943,326

20,524
-1,667,537

98,199
-3,000,411

206,387
-834,264

-64,983,912
340,327

-23,709,124
264,587

6,122

2,533

-17,786
4,900

31,077
5,215

108,691

25,167

70
108,124
-380,546,733

-20
113,227
-152,899,937

_____________________________________
SECTORISTA

PRESUPUESTO MULTIANUAL POR PROGRAMA PRESUPU

Etapa 1

PROGRAMA_P PRODUCTO_PROYEC
PTO
TO
ACTIVIDAD_OBRA
0104. REDUCCION
3000001.
DE LAACCIONES
MORTALIDAD
COMUNES
5002829.
POR EMERGENCIAS
DESARROLLO
Y DE
URGENCIAS
NORMAS MEDICAS
Y GUIAS TECNICAS EN ATENC
0104. REDUCCION
3000001.
DE LAACCIONES
MORTALIDAD
COMUNES
5005138.
POR EMERGENCIAS
MONITOREO,YSUPERVISION
URGENCIAS MEDICAS
Y EVALUACION DEL PROGRA
0104. REDUCCION
3000001.
DE LAACCIONES
MORTALIDAD
COMUNES
5005139.
POR EMERGENCIAS
ASISTENCIA TECNICA
Y URGENCIAS
Y CAPACITACION
MEDICAS
0104. REDUCCION
3000684.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
MEDICA
5002792.
POR EMERGENCIAS
TELEFONICA
SERVICIO DE
DE
YATENCION
LA
URGENCIAS
EMERGENCIA
DEMEDICAS
LLAMADAS
Y URGENCIA
DE EMERGENCIA
EN CENTRO
0104. REDUCCION
3000684.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
MEDICA
5002793.
POR EMERGENCIAS
TELEFONICA
ATENCION MEDICA
DE
Y LA
URGENCIAS
EMERGENCIA
TELEFONICA
MEDICAS
YDE
URGENCIA
LA EMERGENCIA
EN CENTRO
0104. REDUCCION
3000685.
DE LADESPACHO
MORTALIDAD
DE
5002794.
POR
LA UNIDAD
EMERGENCIAS
DESPACHO
MOVIL DE
YYCOORDINACION
URGENCIAS
LA UNIDAD MOVIL
MEDICAS
DE SAMU
LA REFERENCIA
0104. REDUCCION
3000685.
DE LADESPACHO
MORTALIDAD
DE
5005140.
POR
LA UNIDAD
EMERGENCIAS
COORDINACION
MOVIL YYCOORDINACION
URGENCIAS
Y SEGUIMIENTO
MEDICAS
DEDE
LALA
REFERENCIA
REFERENCIA
0104. REDUCCION
3000001.
DE LAACCIONES
MORTALIDAD
COMUNES
5005138.
POR EMERGENCIAS
MONITOREO,YSUPERVISION
URGENCIAS MEDICAS
Y EVALUACION DEL PROGRA
0104. REDUCCION
3000283.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
PREHOSPITALARIA
5002796.
POR EMERGENCIAS
SERVICIO
MOVIL
DEYAMBULANCIA
URGENCIAS
DE LA EMERGENCIA
MEDICAS
CON SOPORTE
CON SOPORTE
VITAL BASICO
VITA
0104. REDUCCION
3000284.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
PREHOSPITALARIA
5002797.
POR EMERGENCIAS
SERVICIO
MOVIL
DEYAMBULANCIA
URGENCIAS
DE LA EMERGENCIA
MEDICAS
CON SOPORTE
CON SOPORTE
VITAL AVANZA
VITA
0104. REDUCCION
3000285.
DE LATRANSPORTE
MORTALIDAD5002798.
ASISTIDO
POR EMERGENCIAS
SERVICIO
(NO EMERGENCIA)
DEYTRASLADO
URGENCIAS
DE PACIENTES
DEMEDICAS
PACIENTES
ESTABLES
ESTABLES
(NO(NO
CRIT
0104. REDUCCION
3000286.
DE LATRANSPORTE
MORTALIDAD5002800.
ASISTIDO
POR EMERGENCIAS
SERVICIO
(NO EMERGENCIA)
DEYTRASLADO
URGENCIAS
DE PACIENTES
DEMEDICAS
PACIENTES
CRITICOS
EN SITUACION C
0104. REDUCCION
3000286.
DE LATRANSPORTE
MORTALIDAD5005141.
ASISTIDO
POR EMERGENCIAS
SERVICIO
(NO EMERGENCIA)
DEYTRASLADO
URGENCIAS
DE PACIENTES
DEMEDICAS
PACIENTES
CRITICOS
EN SITUACION C
0104. REDUCCION
3000290.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
DE5002825.
URGENCIAS
POR EMERGENCIAS
ATENCION
(PRIORIDAD
DE
Y URGENCIAS
III O IV) EN(PRIORIDAD
MEDICAS
MODULOS DE
III OATENCION
IV) EN MODU
AM
0104. REDUCCION
3000685.
DE LADESPACHO
MORTALIDAD
DE
5005140.
POR
LA UNIDAD
EMERGENCIAS
COORDINACION
MOVIL YYCOORDINACION
URGENCIAS
Y SEGUIMIENTO
MEDICAS
DEDE
LALA
REFERENCIA
REFERENCIA
0104. REDUCCION
3000686.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
DE5005142.
LA
POR
EMERGENCIA
EMERGENCIAS
ATENCION
ODE
URGENCIA
Y LA
URGENCIAS
EMERGENCIA
EN ESTABLECIMIENTO
MEDICAS
O URGENCIA CON
DE SALUD
PRIOR
0104. REDUCCION
3000686.
DE LAATENCION
MORTALIDAD
DE5005143.
LA
POR
EMERGENCIA
EMERGENCIAS
ATENCION
ODE
URGENCIA
Y LA
URGENCIAS
EMERGENCIA
EN ESTABLECIMIENTO
MEDICAS
O URGENCIA CON
DE SALUD
PRIOR

MA PRESUPUESTAL

COR
_ME
TA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UND_MEDIDA
EJECUTORA
080. NORMA
400. SALUD PUNO - LAMPA
060. INFORME
400. SALUD PUNO - LAMPA
086. PERSONA
400. SALUD PUNO - LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD PUNO - LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD PUNO - LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD PUNO - LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD PUNO - LAMPA
060. INFORME
400. SALUD LAMPA
083. PACIENTE ATENDIDO
400. SALUD LAMPA
083. PACIENTE ATENDIDO
400. SALUD LAMPA
083. PACIENTE ATENDIDO
400. SALUD LAMPA
083. PACIENTE ATENDIDO
400. SALUD LAMPA
083. PACIENTE ATENDIDO
400. SALUD LAMPA
083. PACIENTE ATENDIDO
400. SALUD LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD LAMPA
006. ATENCION
400. SALUD LAMPA

DISTRITO
01. PUNO
01. PUNO
01. PUNO
01. PUNO
01. PUNO
01. PUNO
01. PUNO
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL
99. MULTIDISTRITAL

META FISICA
2015
PIA 2015
400
12
400
67427
6743
6185
619
12
251
251
74
15
15
44
840
1640
1490

Costo
Untario
13,500
77,580
31,000
80,000
40,000
15,000
36,000
2,000
2,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,238
1,500

34
6,465
78
1
6
2
58
111
8
12
27
67
67
23
1
2
1

META FISICA
2016
PIA 2016
440
12
440
72437
7244
6645
664
18
251
251
74
15
15
44
840
1640
1490

13,500
93,096
31,000
80,000
40,000
15,000
39,200
2,000
2,000
3,000
2,000
1,000
1,000
25,438
1,000
3,238
1,500

Etapa 2

Costo Untario
31
7,758
70
1
6
2
59
111
8
12
27
67
67
578
1
2
1

META FISICA
2017
PIA 2017
484
13,500
12
111,715
484
31,000
79681
80,000
7968
40,000
7309
15,000
731
43,040
18
2,000
251
2,000
251
3,000
74
2,000
15
1,000
15
1,000
44
31,334
840
1,000
1640
3,238
1490
1,500

Costo
Untario
28
9,310
64
1
5
2
59
111
8
12
27
67
67
712
1
2
1

(Meta
Fisica 1615)
40
0
40
5010
501
460
45

Etapa 2
(Meta
Fisica 1716)
44
0
44
7244
724
664
67

(Pto 16-15)
4
0
4
2234
223
204
22

15,516
3,200

(Pto 17-16)
18,619
3,840

Reduce la Meta Fisica


Incrementa la asignacion
Financiera.
3,103
640

meta fisica se incrementa, reduce pto


meta fisica se incrementa reduce la asignacion financiera

PROYECTOS DE INVERSION PBLICA

PROGRAMA_PPTO
EJECUTORA
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
001. SEDE PUNO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
001. SEDE PUNO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
001. SEDE PUNO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
001. SEDE PUNO
0035. GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES
001. YSEDE
DIVERSIDAD
PUNO BIOLOGICA
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
003. PARA
PROGRAMA
USO AGRARIO
REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0061. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD
001.VIAL
SEDE
ENPUNO
EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 001.
DE EMERGENCIAS
SEDE PUNO POR DESASTRES
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.
LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR

0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE001.


LA SEDE
EDUCACION
PUNO BASICA REGULAR
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION
300.
DEEDUCACION
3 A 16 AOSPUNO
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION
300.
DEEDUCACION
3 A 16 AOSPUNO
A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 001. SEDE PUNO
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
001.
FISICAS,
SEDE PUNO
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION P
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES
001.
FISICAS,
SEDE PUNO
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION P
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
001. SEDEEN
PUNO
PRODUCTOS
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
001. SEDEEN
PUNO
PRODUCTOS
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
001. SEDEEN
PUNO
PRODUCTOS
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
001. SEDEEN
PUNO
PRODUCTOS
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
002. PRODUCCION
EN PRODUCTOS
PUNO
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
005. PROGRAMA
EN PRODUCTOS
DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
005. PROGRAMA
EN PRODUCTOS
DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
005. PROGRAMA
EN PRODUCTOS
DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
005. PROGRAMA
EN PRODUCTOS
DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO
Total general

PRODUCTO_PROYECTO
UND_MEDIDA
2154443. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIO MENOR117.
DE EVENTOS
TRES AOS Y LA MADRE GESTANTE EN
2158850. MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA
117. EVENTOS
EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE
2159149. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION
077. MODULO CRONICA, EN MENORES DE 3
2166678. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO081.
DE OBRA
SALUD LA RINCONADA CATEGORIA I-4,
2190612. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
081.
DEL
OBRA
PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MIC
2190613. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
081.
DEL
OBRA
PUESTO DE SALUD CHARAMAYA , MIC
2231316. MEJORAMIENTO DEL DESEMPEO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION
081. OBRA
DE LA MICRORED JOSE ANTONIO EN
2027881. OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN
081.JUAN
OBRA
DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABEC
2227389. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
081.
DEL
OBRA
HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE
2340674. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
421. VEHICULOS
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE S
2177361. INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL
059.
ENHECTAREA
EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALT
2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
067. KILOMETRO
DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALID
2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
067. KILOMETRO
DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALID
2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
067. KILOMETRO
DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALID
2160311. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
067. KILOMETRO
DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALID
2173526. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA112.
EL SISTEMA
UNIDAD DE RIEGO CANAL N, EN LOS SE
2190888. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
112. UNIDAD
COLLACACHI, DISTRITO DE PUNO, PRO
2191223. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
112. UNIDAD
TECNIFICADO HUANCASAYANI-ACOR
2232347. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
112. UNIDAD
DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TI
2232349. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA112.
EL SISTEMA
UNIDAD DE RIEGO TECNIFICADO LLANC
2102270. MEJORAMIENTO CARRETERA AYAVIRI - PURINA DISTRITO DE AYAVIRI,
067. KILOMETRO
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
2111479. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP.PE-R3S (SANTA ROSA)
067.
- NUOA
KILOMETRO
- MACUSANI-EMP R. PE-34B
2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO
067.
TURISTICO
KILOMETRO
LAGO SAGRADO DE LOS INCA
2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO
081.
TURISTICO
OBRA
LAGO SAGRADO DE LOS INCA
2131661. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO
067.
VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA
KILOMETRO
2156095. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH)
067.- ORURILLO
KILOMETRO
DE LOS DISTRITOS DE ASILL
2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA
067. KILOMETRO
- CABANILLAS
2161480. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA,
067.
DISTRITO
KILOMETRO
DE MACUSANI, PROVINCIA DE C
2178715. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 128) JULI - SORAPA, DISTRITO
067. KILOMETRO
DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO
2178716. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA067.
DE KILOMETRO
HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE I
2185111. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 112) PUTINA - MUANI,
067.
DISTRITOS
KILOMETRO
DE PUTINA Y MUANI, PROVIN
2185578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP067.
PE 36A)
KILOMETRO
- KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA
2190614. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 106) CURUPATA - LIMBANI
067. KILOMETRO
- PHARA, PROVINCIAS DE CARABAYA Y
2340670. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO
067. KILOMETRO
, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO
2340671. MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE LA CARRETERA (EMP. PE
067.
-3S)
KILOMETRO
HUAQUINA - PTO. JULI - CHUCASUYO,
2340672. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUIBAMBILLA MACARI
067.
DEKILOMETRO
LA PROVINCIA DE MELGAR - REGION P
2340673. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS- PUSI 067.
PROVINCIAS
KILOMETRO
DE SAN ROMAN Y HUANCANE 2340675. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TIQUILLACA
067. KILOMETRO
- SILLUSTANI, PROVINCIA DE PUNO 2183634. MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREA EN LAS MARGENES
081.
DERECHA
OBRA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS E
2165276. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA 081.
EN LA
OBRA
IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA
2166673. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
081.
EDUCATIVA
OBRA
SECUNDARIA SAN AGUSTIN D
2166674. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.081.
AGROPECUARIO
OBRA
PACAYSUIZO DEL CENTRO
2177545. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
081. OBRA
EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO
2177959. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
081.
EDUCATIVA
OBRA
PRIMARIA N 71001 ALMIRANT
2188379. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
081.
EDUCATIVA
OBRA
PRIMARIA N 70605 DOMINGO
2188538. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIN
081. OBRA
EDUCATIVA PRIMARIA 70561, URBA
2340676. INSTALACIN DEL SERVICIO DE EDUCACIN SECUNDARIA THOMAS
067. KILOMETRO
ALVA EDISON EN LA URBANIZACIN C
2340677. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
081. OBRA
EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRIT
2340678. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
081. OBRA SECUNDARIA SANTA MONICA EN

2340709. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION


081. OBRA
EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE N
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
213. ESTUDIO DE PREINVERSION
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
213. ESTUDIO DE PREINVERSION
2191077. INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO
077. MODULO
DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADO
2186641. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL
081. OBRA EN LA CAPITAL DE LA REGION P
2188542. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS
081. OBRA
DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLER
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
046. ESTUDIO
2156172. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD ARTESANAL
486. TALLER
TEXTIL Y ARTICULACION AL MERCA
2187217. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA
117. EVENTOS
EN LA REGION PUNO
2229699. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
081.PUBLICOS
OBRA
DEL COMPLEJO ARQUEOLOG
2230619. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS
486.MYPE
TALLER
DE LAS PRINCIPALES LINEAS DE P
2164116. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA
001. ACCION
EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NO
2173373. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES
001. ACCION
DE PERSONAS CON DISCAPACIDA
2340807. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA
001. ACCION
Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA
2340808. INSTALACIN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA FLORICOLA EN
001.
LOS
ACCION
DISTRITOS MOHO, CONIMA Y TILALI D

META
META
META
FISICA 2015 FISICA 2016 FISICA 2017
2,500
2,500
3,000
1
1
1
2
0
1
32
750
600
750
3
3
3
4
4
3
9
9
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
4
10
20
15
4
1
5
3
1
3
5
5
4
4
8
10
150
5
12
11
20
10
12
23
7
25
15
25
9
10
8
19
18
16
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

PIA 2015
PIA 2016
3,120,859
2,807,274
5,142,343
4,381,840
1,274,934
1,436,617
3,732,324
464,586
72,576,984
8,897,342
2,661,818
2,880,806
2,217,582
134,270
91,747
2,250
798,445
42,782
100
100
21,846,615
608,695
70,557,378
26,368,740
9,215,431
690,735
7,455,166
375,585
9,450,961
502,723
3,328,296
30,000,000
40,000,000
11,272,438
18,351,850
10,000,000
10,000,000
30,799,072
26,918,076
9,322,688
18,662,378
41,022,409
10,406,624
23,892,540
4,417,416
20,050,102
22,552,165
25,895,641
15,627,833
24,524,819
11,325,446
29,502,786
32,769,643
10,035,019
17,159,346
6,979,168
22,991,977
22,335,830
8,531,225
5,954,626
1,140,709
2,400,758
1,885,600
3,495,094
3,245,136
5,227,328
3,839,847
7,033,044
6,794,382
6,149,557
-

PIA 2017
2,121,723
942,969
68,185,151
5,142,557
6,848,681
18,240,027
48,120,239
-

3
94
25
1
1
20
46
109,280
20
12
3,000
3,658
664

1
5
94
5
0
20
24
3,349
658

11
94
1
20
1
24
3,196
649

54,000
1,692,000
4,436,153
59,517,170
29,175,866
4,000,000
1,127,088
14,451,533
797,702
1,550,000
1,780,000
2,030,000
974,499
708,989,968

3,409,733
90,000
1,692,000
1,435,742
23,709,124
4,000,000
735,139
1,000,107
205,000
314,450,788

198,000
1,692,000
601,478
4,000,000
4,583,651
715,137
600,000
140,000
162,131,613

Вам также может понравиться