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PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

Ref.:DRPRL-16-02
Edicin: 1
Fecha: 21/12/2011

Programa de auditora interna del


Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
Fecha da auditora:
Centro a auditar:

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA


Documentacin, y Normas de Referencia:

Alcance:
Equipo Auditor:

OHSAS 18001.

Marco legal vigente.

Documentacin del SGPRL.

Otras (indicar)

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Fecha: 21/12/2011

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA


D. / Dna.
Equipo por parte del centro auditado:
D. / Dna.
Programa Previsto de la Auditora:
Da (Indicar)

Reunin inicial (hora)

Otros (indicar)

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Edicin: 1
Fecha: 21/12/2011

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

Reunin final (hora)

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Edicin: 1
Fecha: 21/12/2011

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

Ohsas 18001
4.1. Requisitos generales
4.2. Poltica SST
4.3. Planificacin
4.3.1. Planificacin de la identificacin de peligros, de la
evaluacin de riesgos y de control de riesgos
4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

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Edicin: 1
Fecha: 21/12/2011

Da

Audito

PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

4.3.3. Objectivos
4.3.4. Programas de gestin de la SST
4.4. Implementacin y funcionamiento
4.4.1. Estructura y responsabilidades
4.4.2. Formacin, toma de conciencia y competencia
4.4.3. Consulta y Comunicacin
4.4.4. Documentacin
4.4.5. Control de la documentacin y de los datos
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias

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PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

4.5. Verificacin y accin correctiva


4.5.1. Seguimiento y medicin del desempeo
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y accin correctiva
y preventiva
4.5.3. Registros y gestin de los registros
4.5.4. Auditora
4.6. Revisin por la Direccin
Fecha:

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Firma auditor/a:

Nombre y apellidos
Cargo/ Puesto de trabajo

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PROGRAMA DE AUDITORA INTERNA

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Fecha: 21/12/2011

Nota: Los horarios y distribucin de las jornadas son orientativos, pudiendo ser modificados en el
transcurso de la auditora o en basea la opinin del personal de la Universidad de Vigo.

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