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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)


Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersin menor o igual a S/. 300,000.
(La inf ormacin registrada en este perf il tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL
PIP MENOR:

298234

2. NOMBRE DEL PIP


MENOR:

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO
CUYURAYA, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)


FUNCION:

PLANEAMIENT O, GEST IN Y RESERVA DE CONT INGENCIA

DIVISON FUNCIONAL:

GESTIN

GRUPO FUNCIONAL:

INFRAESTRUCT URA Y EQUIPAMIENT O

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI PCM

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE

4. UNIDAD FORMULADORA
SECT OR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE

NOMBRE:

UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ARQTO. DENNYS GIANCARLO RODRIGO VALDEZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

SAUL CONDORI CARI

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


DEPARTAMENTO

PUNO

PROVINCIA

HUANCANE

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. VIDAL MODESTO LIPA FLORES

6. UBICACION GEOGRAFICA
N

Departamento

PUNO

Prov incia

Distrito

Localidad

HUANCANE

HUANCANE

CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO CUYURAYA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
ACT UALMENTE NO SE CUENT A CON UNA INFRAEST RUCT URA QUE PUEDAN BRINDAR SERVICIOS EN LOS DIFERENT ES T IPOS DE
T RAMIT ES QUE REALIZA LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO CUYURAYA, DEBIDO A ESTOS MOT IVOS LA
GEST ION MUNICIPAL ACT UAL SE HA FIJADO COMO RETO CONSTRUIR UN MODELO DE GEST ION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL CENT RO POBLADO.
N

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

Valor Actual

ADECUADOS AMBIENTES EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO POBLADO

0 M2

ADECUADO EQUIPAMIENT O Y CAPACIT ACION

0.00%

MEJORA EN LA GEST ION ADMINIST RATIVA

0.00%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS


DEFICIENT E SERVICIO AL PUBLICO EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO POBLADO NUEVO PROGRESO CUYURAYA, DEL DIST RITO DE
HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE.
Descripcin de las principales causas (mximo
6)

Causas indirectas

Causa
1:

LIMITADA INFRAEST RUCTURA

AMBIENTES INADECUADOS Y EN CALIDAD DE ARRIENDO

Causa
2:

LIMITADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT O

INEXISTENCIA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Causa
3:

DEFICIENTE GEST ION ADMINISTRAT IVA

AUT ORIDADES DESCONOCEN SUS FUNCIONES Y DE LA


MUNICIPALIDAD

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES


9.1 Obj etiv o
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENT RO POBLADO
NUEVO PROGESO CUYURAYA, DEL DISTRIT O DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE.

9.2 Medios fundamentales

Descripcin medios fundamentales

ADECUADA INFRAEST RUCT URA PARA LABORES PROPICIAS

DOT ACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO

EFICIENT E GEST ION ADMINIST RATIVA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Alternativ a 1: CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON 04


AMBIENTES DE MATERIAL NOBLE CON SISTEMA CONSTRUCTIVO
APORTICADO DE CONCRETO ARMADO CON LADRILLO MECANIZADO
KING KONG, CON TECHO DE LOSA ALIGERADA Y PISO DE PARQUET,
CON IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO BASICO A LAS OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD Y CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA A LAS
AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO

Componentes
(Resultados necesarios
para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para


lograr cada resultado

Resultado 1:
AMBIENTES
ADECUADOS Y
PROPIOS

CONSTRUCCION DE
PALACIO MUNICIPAL CON
04 AMBIENTES DE
MATERIAL NOBLE CON
SISTEMA APORTICADO
TECHO LOSA ALIGERADA
Y PISO DE PARQUET.

Resultado 2:
EXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

IMPLEMENTACION CON
MOBILIARIO BASICO A LAS
OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD

Resultado 3:
AUTORIDADES
CONOCEN SUS
FUNCIONES Y LOS
SERVICIOS QUE
DEBEN BRINDAR EN
LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO
POBLADO.

CAPACITACION EN
ADMINISTRACION
PUBLICA AL PERSONAL
DEL MUNICIPIO DEL
CENTRO POBLADO.

Resultado 1:
AMBIENTES
ADECUADOS Y
PROPIOS

CONSTRUCCION DE
PALACIO MUNICIPAL CON
04 AMBIENTES DE
MATERIAL NOBLE CON
SISTEMA DE ALBAILERIA
, TECHO DE LOSA
ALIGERADA Y PISO

Nmero de
Beneficiarios
Directos

678

LAMINADO.
Alternativ a 2: CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON 04
AMBIENTES DE MATERIAL NOBLE CON SISTEMA CONSTRUCTIVO DE
ALBAILERIA CONFINADA, CON TECHO DE LOSA ALIGERADA Y PISO
LAMINADO, CON IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO BASICO A LAS
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CAPACITACION EN
ADMINISTRACION PUBLICA A LAS AUTORIDADES DEL CENTRO
POBLADO.

Resultado 2:
EXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

IMPLEMENTACION CON
MOBILIARIO BASICO A LAS
OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD

Resultado 3:
AUTORIDADES
CONOCEN SUS
FUNCIONES Y LOS
SERVICIOS QUE
DEBEN BRINDAR EN
LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO
POBLADO.

CAPACITACION EN
ADMINISTRACION
PUBLICA AL PERSONAL
DEL MUNICIPIO DEL
CENTRO POBLADO.

678

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO


ADMINIST RACION INDIRECTA
- POR CONT RATA

Modalidad de ejecucin:

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios


de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

8,429.97

8,429.97

COSTO DIRECTO

198,352.24

Resultado 1

GLB

1.0

191,132.24

191,132.24

Resultado 2

GLB

1.0

5,920.0

5,920.0

Resultado 3

GLB

1.0

1,300.0

1,300.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

7,934.09

7,934.09

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

55,657.64

55,657.64

UTILIDADES

GLOBAL

1.0

19,835.22

19,835.22

Total

290,209.16

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

4,080

4,080

4,080

4,080

4,080

4,080

4,080

4,080

4,080

4,080

MANTENIMIENTO

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

Total a Precios de Mercado

6,580

6,580

6,580

6,580

6,580

6,580

6,580

6,580

6,580

6,580

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

60,480

60,480

60,480

60,480

60,480

60,480

60,480

60,480

60,480

60,480

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

Total a Precios de Mercado

62,980

62,980

62,980

62,980

62,980

62,980

62,980

62,980

62,980

62,980

Total a Precios Sociales

OPERACION
MANTENIMIENTO

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

428.04

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada)


16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)


MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACION, SATISFACCION POR PARTE DE LA POBLACION EN
EL REGISTRO Y/O T RAMIT E DE DOCUMENT OS, AMBIENT ES ADECUADOS PARA REALIZAR DIFERENTES
ACTIVIDADES, MEJORA LA IMAGEN DEL CENTRO POBLADO, MEJORA LA COMUNICACION ENTRE LA
POBLACION Y LAS AUTORIDADES.

17. EVALUACION SOCIAL (*)


18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE T ECNICO

100

100

COST O DIRECTO
Resultado 1

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GAST OS GENERALES

100

UT ILIDADES

100

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

EXPEDIENTE T ECNICO

100

Resultado 1

100

Resultado 2

100

Resultado 3

100

SUPERVISION

100

GAST OS GENERALES

100

UT ILIDADES

100

COST O DIRECTO

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DEL CENT RO POBLADO NUEVO PROGRESO DE CUYURAYA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del


PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operacin y mantenimiento

Documento

Entidad/Organizacin

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y


MANTENIMIENT O MUNICIPAL Y
COMUNIT ARIO

Compromiso

MUNICIPALIDAD DEL CENT RO


POBLADO NUEVO PROGRESO DE
CUYURAYA

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

OPERACION Y
MANT ENIMIENTO

NO

20. IMPACTO AMBIENTAL


Impactos Negativ os
ACUMULACION DE
RESIDUOS DE OBRA

Tipo
Durante la
Construccin

Medidas de Mitigacin
REST AURACION DE AREA AFECTADA Y
MENEJODE RESIDUOS

Costo
600

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS


EL I.G.V. ES 41772,98 CUYO MONT O EST A SUMADO A LOS GAST OS GENERALES 13884,66 HACIENDO
UN T OT AL DE 55657,64.

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA


Tipo

Documento

Fecha

Unidad

INFORME N 108-2014-MPH-GIDUR/UF-GL

06/08/2014

UNIDAD FORMULADORA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

06/08/2014

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:


FIRMAS

ARQTO.
DENNYS
GIANCARLO
RODRIGO
VALDEZ

SAUL
CONDORI
CARI

Responsable Responsable
de la
de la Unidad
Formulacin Formuladora
del Perfil

06/08/2014

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