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UPTC

JOHN ALEXANDER
REYES
ESTUDIANTE DE ING. METALRGICA DE LA
U.P.T.C
EN TERMINACIN ACADMICA

ESPECIALIZACIN EN GESTIN DE INTEGRIDAD


Y CORROSIN

[TALLER N2]
MSc. Marco A. Pardo C.

ISO 55000

ASME B31.8S

Integridad aplicable En
cualquier sistema

Integridad para sistemas de gasoductos

Si

Si

Alcances y
limitaciones

La organizacin debe
determinar los lmites y
aplicabilidad del sistema
de gestin de activos
para establecer su
mbito de aplicacin.

Evaluacin del
riesgo e
integridad

Esta norma se aplica a los sistemas de


ductos en tierra construidas con
materiales ferrosos y que transporten gas.
Todas las partes de las instalaciones fsicas
a travs del cual se transporta el gas,
incluyendo tuberas, vlvulas, accesorios
conectados a la tubera, compresores,
estaciones de medicin, estaciones
reguladoras, estaciones de distribucin,
los titulares y los ensamblados fabricados.

Si

Si

Aplicacin
Trminos y
definiciones

Una gestin del proceso de cambio incluye


lo siguiente:

Gestin del
Cambio

Se evalan los riesgos


del cambio antes de
implementarlo.

Diagrama de

Relacin entre los


elementos claves de un

razones para el cambio


la autoridad de aprobar los cambios
el anlisis de las implicaciones
la adquisicin de permisos de trabajo
requeridos
la documentacin
la comunicacin de los cambios a las
partes afectadas
limitaciones de tiempo
calificacin de personal.

Proceso de Plan de Gestin de Integridad


Diagrama de Flujo

Flujo de la
gestin de
activos

sistema de gestin de
activos

Control y
Mitigacin

Inconformidad y
acciones correctivas.
Accin preventiva.
Mejora Continua.

Respuestas a las evaluaciones de


integridad y Mitigacin (reparacin y
prevencin)

2. Segn su concepto cuales son las consecuencias de no realizar

el mantenimiento y la gestin de activos segn estas normas (dar


ejemplos especficos/prcticos)
Consecuencias de no realizar el mantenimiento y la gestin de activos:

La no identificacin de eventos precursores, actuales y/o potenciales


que puedan resultar en incidentes de la tubera.
El desconocimiento de la severidad potencial de incidentes en la tubera.
La no examinacin y comparacin de riesgos, por consiguiente no hay
una disposicin de actividades para la reduccin de estos.
El no control preventivo y correctivo del mal funcionamiento de los
activos fsicos.
El riesgo puede ser disminuido por la reduccin o bien la probabilidad o
las consecuencias de un fracaso, o ambos.
Ejemplos:
-

La no deteccin de la reduccin de espesor de un segmento de


tubera, que puede causar un incidente.
No tener un plan de implementacin en caso de que uno de los
equipos saque la mano por falta de mantenimiento.
No llevar un registro de la frecuencia de ocurrencia de los hechos.
No conocer los riesgos a los que estn expuestas las personas
que trabajan, la poblacin cercana o el medio ambiente y porque
no los clientes.

3. A la luz de estos documentos y su experiencia, cuales son los 10


principales factores/causas que impiden llevar de manera apropiada la
gestin de integridad de activos a pesar de tener implementado un
sistema como estos.

Mala recoleccin de datos, ya sea por parte de las personas encargadas


de la recoleccin de los mismos, o por parte de los operarios que son los
que conocen el proceso y los equipos que manejan mejor que nadie.
Que las lneas y/o segmentos de tuberas estn enterrados, dificultando
su inspeccin y por supuesto la toma de datos.
Que los accesorios (vlvulas, bridas, pernos, etc) no cumplan con las
especificaciones, hacindolas pasar como de mayor categora.
La falta de experiencia de parte de la persona a cargo del sistema de
gestin, de integridad.
El no cumplimiento con los plazos y/o fechas propuestas para el
mantenimiento de los equipos en uso.

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