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Gestin Empresarial en Salud Ocupacional

INSPECCIN Y EVALUACIN DE FACTORES DE RIESGO

Certificado en Calidad ISO: 9001-2008

Rev. 03-2010, Ver.1. Certificado en Calidad ISO: 9001-2000

Objetivo General
Al finalizar la unidad el participante ser capaz de identificar los alcances de la inspeccin y evaluacin de factores de riesgo de forma sistemtica y estructurada.

Certificado en Calidad ISO: 9001-2000

Contenido
Condicin insegura vs condicin sub-estndar Definicin y alcance de los procesos de inspeccin Requerimientos tcnicos y legales sobre inspeccin Clasificacin o tipos de inspecciones Preparacin para la inspeccin Evaluacin de factores de riesgo (Mtodo del INSHT)

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CONDICIN INSEGURA

CONDICION SUB-ESTNDAR

Subjetivo

Objetivo

Limitado

Amplio
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NORMATIVA TECNICA INTE 18001


3 DEFINICIONES 3.2 Acto sub-estndar: Es la violacin de un procedimiento, norma, o reglamento establecido por la organizacin y la Legislacin Nacional vigente que puede ser causa inmediata de un incidente o accidente.

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LA INSPECCIN
Definicin Tcnica para la deteccin de factores de riesgos - Observacin directa de las instalaciones, procesos productivos y prcticas de trabajo, para la identificacin y control de factores de riesgo.

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Procesos de inspeccin:
Alcance: < Determinacin de acciones de control preventivas o correctivas. < Verificar conformidad de procedimientos y normas de trabajo < Mantener procesos de mejora continua de las condiciones de trabajo.
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Requerimientos tcnicos y legales sobre la inspeccin

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Norma tcnica INTE 18001


4.4.4 Inspecciones y evaluaciones 4.4.4.1 Prevencin de accidentes e incidentes. Establecer un sistema de inspeccin. 4.4.4.2 Prevencin de enfermedades. Reconocimiento, evaluacin y control de los riesgos para la salud.
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Protocolo del Ministerio de Salud Instructivo de La Gaceta 146 31-07-02 2.4.- Descripcin y anlisis de los riesgos por proceso 2.4.1.- Distribucin de la planta 2.4.2.- Descripcin de maquinaria, equipo y otros. 2.4.3.- Descripcin de condiciones y actos inseguros. 2.4.4.- Sealizacin y demarcacin.

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Protocolo del Ministerio de Salud Instructivo de La Gaceta 146 31-07-02 2.4.- Descripcin y anlisis de los riesgos por proceso 2.4.5.- De las condiciones de almacenamiento. 2.4.6.- De la manipulacin y transporte de materiales 2.4.7.- De los riesgos qumicos txicos o peligrosos. 2.4.8.- Valoracin de contaminantes fsicos.

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Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional Decreto N 18379 TSS Gaceta N154 Martes 16 de agosto de 1988...

Artculo 18 sobre funciones de las comisiones a) Inspeccin de instalaciones y equipos...

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Tipos de inspecciones

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TIPOS DE INSPECCIN

A) Segn ocurrencia de casos


< Inspeccin reactiva basada en: Registro de accidentes, enfermedades, incidentes, informacin estadstica

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TIPOS DE INSPECCIN

A) Segn ocurrencia de casos


< Inspeccin reactiva:

Despus de ocurridos los hechos Acciones correctivas

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LA INSPECCIN
< Inspeccin activa: Mide la efectividad de los sistemas de (Procedimientos, normas, planes o programas). Verifica cumplimiento de condiciones establecidas gestin

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LA INSPECCIN
< Inspeccin activa: Antes de que ocurran los casos Acciones preventivas

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LA INSPECCIN
B) Segn frecuencia De que depende la frecuencia de las inspecciones..?

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LA INSPECCIN
B) Segn frecuencia Principalmente del nivel de peligrosidad del rea de trabajo o de las operaciones que se realizan !!

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LA INSPECCIN
B) Segn frecuencia < Peridicas Cuando se realizan en fechas precisas .. Fechas o momentos previamente establecidos.

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LA INSPECCIN

Segn frecuencia

< Continuas Permanente para cierto tipo de operaciones..

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LA INSPECCIN

Segn frecuencia

< Intermitentes Sin regularidad establecida.

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LA INSPECCIN
C) Segn cobertura: < Generales Comprenden procesos la totalidad de los

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LA INSPECCIN

Segn cobertura: < Especficas: Dirigidas a reas o procesos particulares

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LA INSPECCIN

Segn cobertura:

< Especiales: Para especial una actividad o trabajo

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LA INSPECCIN
D) Segn responsable:

< Individuales

< Colectivas.

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LA INSPECCIN
D) Segn responsable:

Quien debe realizar inspecciones ?

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Preparacin para la inspeccin

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Preparacin de la Inspeccin de Seguridad 1. Conocimiento del proceso

< Antecedentes de casos < Consulta con trabajadores


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Preparacin de la Inspeccin de Seguridad

1. Conocimiento del proceso

< Conocimiento de normas y procedimientos aplicables. < Seguir la lgica del proceso
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Preparacin de la Inspeccin de Seguridad 2. Preparar instrumentos o guas < Cuestionarios < Listas de chequeo

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Preparacin de la Inspeccin de Seguridad

Los instrumentos deben indicar cuales son las condiciones de trabajo o aspectos de control sobre factores de riesgo que deben ser verificadas.

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LA INSPECCION

Certificado en Calidad ISO: 9001-2000

Preparacin de la Inspeccin de Seguridad


Gua: Boleta de inspeccin del C.S.O.
BLOQUE. I GESTIN DE LA PREVENCIN
SI CUMPLE CUMPLIMIENTO NO CUMPLE NO SABE NO APLICA

1.1 COBERTURA DE RIESGOS DEL TRABAJO

1.1.1 Todos los trabajadores (fijos y ocasionales) estn cubiertos por Riesgos del Trabajo. (Cdigo de Trabajo, artculos 4 y 18. Ley de Riesgos del Trabajo, Artculo 201) 1.1.2 Los trabajadores que se accidentan en el lugar de trabajo se les brinda la asistencia medica (enfermera, dispensario medico o es remitido al INS) (Cdigo de Trabajo, artculos 4 y 18. Ley de Certificado en Calidad ISO: 9001-2000 Riesgos del Trabajo, Artculo 218)

Gua: Boleta de inspeccin del C.S.O.


BLOQUE. I GESTiN DE LA PREVENCIN
CUMPLIMIENTO SI CUMPLE NO CUMPLE NO SABE NO APLICA

1.2 COMISIONES DE SALUD OCUPACIONAL (Obligatorio

para centros de trabajo con ms de 10

trabajadores)

1.2.1 El centro de trabajo cuenta con Comisin de Salud Ocupacional. (Cdigo de Trabajo. Art. 288.Reglamento 18379-TSS, art.1) 1.2.2 Esta la comisin registrada ante el Consejo de Salud Ocupacional. (Reglamento 18379-TSS, art.11) 1.2.3 Cuenta la Comisin con libro o registro de actas de reunin (Reglamento 18379-TSS, art.17) 1.2.4 Cuenta con Programa de (Reglamento 18379-TSS, art. 18, inc.j ) Trabajo.

1.2.5 Cuenta con informes anuales, Certificado en Calidad ISO: 9001-2000 debidamente recibidos por el Consejo de Salud Ocupacional. (Reglamento 18379-TSS,art.18, inc.

Gua: Boleta de inspeccin del C.S.O.


BLOQUE. I GESTIN DE LA PREVENCIN
CUMPLIMIENTO SI CUMPLE NO CUMPLE NO SABE NO APLICA

1.3 OFICINAS DE SALUD OCUPACIONAL (Obligatorio empresas que ocupen permanentemente ms de 50 trabajadores) 1.3.1 Cuenta la empresa con Oficina o Departamento de Salud Ocupacional. (Cdigo de Trabajo art. 300 y decreto 27434- MTSS art 1) 1.3.2 La oficina esta debidamente inscrita ante el Consejo de Salud Ocupacional (Decreto 27434- MTSS artculo 22) 1.3.3 Dispone la oficina de un diagnstico de los riesgos y su respectivo programa( Decreto 27434MTSS art.8) Certificado en Calidad ISO: 9001-2000

Preparacin de la Inspeccin de Seguridad


Factores de riesgo por ambiente de trabajo < Oficinas < Bodegas < Plantas industriales < Fincas
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EVALUACION DE RIESGO

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Evaluacin de riesgos: Mtodo del INSH (Espaa)

Anlisis de la relacin de la probabilidad y consecuencia para obtener un resultado que permita medir la peligrosidad de la condicin evaluada.
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Matriz del mtodo del INSHT (Espaa)


Matriz para E valuar los F actores de R iesgo
P R O B A B I L I D A D

Baja (B ) Media (M) A lta (A )

CON CUE CIAS SE N Ligeramente Daino E extremo n Daino(LD) (D) Daino (E D) Trivial Tolerable Moderado (TRI) (TOL) (MOD )

Tolerable (TOL) Moderado (MOD)

Moderado (MOD) Importante (IMP)

Importante (IMP) Intolerable (INT)

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Mtodo del INSHT (Espaa)

La probabilidad de ocurrencia se grada desde baja hasta alta con el siguiente criterio: Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces
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Mtodo del INSHT (Espaa)

Sobre consecuencias:

Ligeramente daino

< Daos superficiales: cortes y magulladuras pequeas, irritacin de los ojos por polvo. < Molestias e irritacin
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Mtodo del INSHT (Espaa)

Sobre consecuencias dainas: Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor.
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Mtodo del INSHT (Espaa)

Sobre consecuencias extremadamente dainas Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales.

Cncer y otras enfermedades crnicas que acorten severamente la vida.

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EVALUACIN DE RIESGO
Matriz para E valuar los F actores de R iesgo
P R O B A B I L I D A D

Baja (B) Media (M) Alta (A)

CONSE CUE NCIAS Ligeramente Daino E extremo n Daino(LD) (D) Daino (E D) Trivial Tolerable Moderado (TRI) (TOL) (MOD)

Tolerable (TOL) Moderado (MOD)

Moderado (MOD)

Importante (IMP)

Importante Intolerable (IMP) (INT) Certificado en Calidad ISO: 9001-2000

EVALUACIN DE RIESGO

Trivial (TRI)

No se requiere accin especfica

Tolerable (TOL)

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga econmica importante. Se requieren comprobaciones periodicas para asegurar la eficacia de las medidas de control.

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EVALUACIN DE RIESGO

Moderado (MOD)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, con inversiones precisas y apropiadas, las medidas deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias en extremo dainas, requiere una accin posterior de menor plazo y comprobar los efectos de las nuevas medidas a nivel de consecuencias y probabilidad. Las medidas debe garantizar un nivel Tolerable.

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EVALUACIN DE RIESGO

Im porta nte (IMP)

Nodebe comenzar el trabajo hasta reducir el impac del factor de riesgo, pueden emplearse medidas de tipo constingencial, pero la solucin preventiva debe realizarse lo ms pronto posible. Dependiendo del t de consecuencias deber suspenderse el trabajo. Las medidas debe garantizar un nivel Tolerable.
No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta tanto se tomen las medidas preventivas y de proteccin a fin de que que las consecuencias y probabilidad sean reducidas como mnimo a Tolerable.
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Intolerable (INT)

EVALUACIN DE RIESGO

AREA P. TRABAJO

FACTOR

REQUIERE

Probabilidad

Consecuencias

Evaluacin del Riesgo

DE RIESGO M EDIRSE

LD

ED TRI TOL MOD INP INT

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EVALUACIN DE RIESGO

Evaluacin del Riesgo

Medidas de Control

TRI TOL MOD INP INT

Tomadas por la Empresa

R/Controlado Si No

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EVALUACIN DE RIESGO

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Resumen procesos de Inspeccin

Inspecciones segn periodicidad establecida por la empresa o por condicin especial de riesgo

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Resumen procesos de Inspeccin


Procurar la mayor participacin Documentar proceso y Control sobre cumplimiento de acciones
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MUCHAS GRACIAS

GESTION EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL Tel.: 2287-6170, 2287-6162 Fax.: 2243-9933 geso@ins-cr.com Certificado en Calidad ISO: 9001-2000

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