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Gua Inspeccin Parte 145

MODULO 10 GUA PARA LA REALIZACIN DE AUDITORIAS INTERNAS DE UNA ORGANIZACIN DE MANTENIMIENTO PARTE 145
Captulo 1 N
Referencia

HERRAMIENTAS DE CONTROL DEL SISTEMA Descripcin y Criterios Manual de la Organizacin - La Memoria y cualquier modificacin posterior deben estar aprobadas por la AUTORIDAD. Comprobar la actualizacin de la misma y que la ltima aprobacin de la AUTORIDAD coincide con la edicin que se presenta. - Si hay procedimiento de modificaciones menores comprobar las mismas.

OK?

N/A

1.1.1

145.A.70

1.1.3

145.A.30 (a), (b)

Responsables - Comprobar disposicin de las aprobaciones del personal directivo (de RM y RC) y la firma del GR en el MOE. Plan de Produccin - Comprobar que se dispone de un plan de horas/hombre de mantenimiento que refleje que dispone de personal suficiente para programar, realizar, supervisar, inspeccionar y controlar la calidad de la organizacin de acuerdo con la aprobacin. - Comprobar el cumplimiento del procedimiento para reevaluar los trabajos previstos cuando la disponibilidad real de personal sea inferior a la prevista para un determinado turno o perodo de trabajo. - Comprobar que el Plan est al da y, si refleja desviaciones por encima del 25%, acciones tomadas y, en ese caso, has sido informadas al responsable de Calidad para su revisin. - Comprobar que la planificacin de la Produccin tiene en cuenta la planificacin de trabajos, cmo se estructuran los turnos y si se dispone de un sistema que tenga en cuenta aspectos logsticos, control de repuestos a usar, estimacin de horas-hombre, preparacin de los trabajos, etc., que tenga en cuenta las limitaciones del rendimiento humano. - Verificar que existe un medio adecuado de comunicacin de informacin cuando se requiere la continuacin de trabajos entre dos turnos consecutivos (Libro de relevos). - El plan de control de horas/hombre debe ser revisado, al menos, cada tres meses, comprobarlo. - Comprobar que el procedimiento que debe existir en el MOE, para reevaluar la carga de trabajo cuando sta es superior a la resultante de la disponibilidad del personal planificado, se cumple. - Preguntar sobre el tipo de contratacin del personal de la organizacin

1.1.4

145.A.30 (d), 145.A.47 (a), (b), (c)

1.1.5

145.A.35 (e) 145.A.30 (e)

Plan de Formacin - Comprobar que existe un Plan de Formacin Continua para el personal que asegure cumplimiento de todos los aspectos formativos requeridos (tcnicos, procedimientos y factores humanos). Comprobar si el Plan contempla la formacin de todo el personal en factores humanos(inicial y recurrente) y en los conocimientos tcnicos necesarios para desarrollar su trabajo (si no esiviera en este Plan, la organizacin debe indicar cmo cumple el requisito 145.A.30.e para TODO el personal)

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Gua Inspeccin Parte 145

Plan de auditorias - Comprobar la existencia de un Plan anual de auditorias y grado de cumplimiento a fecha de la visita. - Verificar si el perfil del personal auditor se adapta a lo requerido en el Manual y si est evaluado y registrado. Tambin su conexin con el responsable de Calidad. - Acreditar que todo el sistema demuestra que: 1.1.6
145.A.65 (c).1

* Los responsables de rea han de garantizar que se toman las medidas adecuadas como respuesta a los informes y auditoras * El mximo perodo entre auditoras de una estacin lnea no debiera excede de 24 meses * Se garantiza la independencia de las auditoras * El sistema de retroalimentacin de calidad no se contrata a terceros. * Cualquier registro de las auditoras se retiene al menos 2 aos despus de la correccin de la discrepancia encontrada en la citada auditora. Auditorias (*) - Solicitar los registros de las auditorias internas, as como las solicitudes de acciones correctoras, la edicin de las mismas y el seguimiento que el departamento de Calidad hace de todo ello. Tambin los registros de informacin al Gerente Responsable y sus acciones, dado el caso. ES ALTAMENTE RECOMENDABLE REALIZAR ESTE TRABAJO AL FINAL DE LA INSPECCIN, Y NO UTILIZAR NUNCA LOS HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA VISITA. Una vez hay finalizada la inspeccin, al solicitarse las auditorias se cruzarn los resultados de las mismas con los de la inspeccin realizada y se solicitarn explicaciones al responsable de Calidad si la diferencia entre las no-conformidades detectadas por la organizacin y las de AUTORIDAD es significativa. EL OBJETO DE ESTE TEM ES SUPERVISAR LA VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CALIDAD, NO EL UTILIZAR LOS ELEMENTOS QUE SUMINISTRA PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA ORGANIZACIN (PARA ESO EST LA PROPIA INSPECCIN), excepto en casos excepcionales en que la categora de lo reportado requiera tomar otro tipo de medidas.

1.2

145.A.65 (c)

Captulo 2 N
Referencia

DATOS APROBADOS Descripcin y Criterios


Normativa aplicable - Comprobar el conocimiento de la normativa europea y espaola aplicable a la organizacin de mantenimiento, y su gestin por parte del personal responsable.

OK?

N/A

2.1.1

Regl. 2042/2003 artculo 4 LSA, ttulo IV

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Gua Inspeccin Parte 145

2.1.2

145.A.45

2.1.3

145.A.(b).2

Datos de mantenimiento actualizados aplicables en la realizacin del mantenimiento, incluyendo modificaciones y reparaciones - Comprobar la disposicin y uso de los Manuales del fabricante, el estado de revisin con que se trabaja y la suscripcin o cuota de disposicin de datos de mantenimiento aprobados. - Comprobar el procedimiento de control de los datos aprobados. - Comprobar cmo la organizacin garantiza la disponibilidad de los datos de mantenimiento aplicables cuando el personal de mantenimiento lo requiera. - Cuando los datos de mantenimiento se consultan mediante formato electrnico, ha de haber suficiente n de terminales en relacin con el tamao del programa de trabajo. Debe ocurrir igual con los terminales de microfichas. - Comprobar cmo se cumple el procedimiento de su Manual sobre si se encuentran deficiencias o ambigedades en los datos aprobados y cmo estas deficiencias o ambigedades quedan registradas y son notificadas al autor del dato de mantenimiento. - Comprobar si hay un procedimiento en la Memoria de modificacin de instrucciones de Mantenimiento y su cumplimiento, si es el caso. El resultado de la modificacin debe demostrarse equivalente o mejor que el original, y la modificacin ha sido notificada al titular del certificado de tipo. - Comprobar si la organizacin emplea un sistema de tarjetas de trabajo que contenga los datos de mantenimiento aprobados con las referencias apropiadas a las tareas de mantenimiento rigurosamente incluidas. - Comprobar que las tareas complejas estn transcritas a las tarjetas o fichas de trabajo y se han subdivido en etapas claramente definidas para que exista un registro de la tarea de mantenimiento finalizada. - Si las tarjetas estn generadas y mantenidas por una base de datos electrnica deben ser protegidas contra alteraciones no autorizadas y ha de tener un sistema de duplicado (back-up) actualizado como mximo a las 24 horas de cualquier entrada. - Comprobar, si las tarjetas son suministradas por un operador, la organizacin de mantenimiento ha establecido y cumple un procedimiento que asegure que se rellenan correctamente. Directivas de Aeronavegabilidad y Modificaciones - Comprobar que las ADs y las modificaciones realizadas han seguido un proceso, que debe estar descrito en el MOE, en el que se ha evaluado la capacidad de la organizacin para realizarlas, y cmo se ha dispuesto de los datos de mantenimiento aplicables en cada caso, qu personal ha hecho el trabajo y con qu medios y cmo se ha certificado.

2.2.1

145.A.50 145.A.55 (c) 145.A.65 (b)

Release to Service - Mantenimiento Programado / Tareas Crticas Comprobar todos los aspectos de los requisitos que se indican sobre el contenido del Certificado de Aptitud para el Servicio emitido tras cada accin de mantenimiento programado, especialmente los paquetes de revisin, de dnde provienen, cul es la clara Orden de Trabajo o el Contrato que inicia los mismos y qu contiene; qu tarjetas la acompaan y por qu personal han sido firmadas, si este personal cumple la cualificacin de mecnico editada en el MOE, si ha habido una supervisin y tareas de inspeccin a cargo de inspectores (si los hay) qu tareas han sido eliminadas de la orden de trabajo inicial y cmo se han aadido los defectos surgidos durante los trabajos de mantenimiento y, sobre todo, cmo se ha certificado el trabajo y la trazabilidad del C.A.S. con el paquete documental completo. - Comprobar que se han determinado las tareas en los sistemas crticos que deben incluir inspecciones adicionales antes de la Puesta en Servicio y cmo se cumple el procedimiento del MOE. Solicitar un ejemplo de tareas en varios motores a la vez, o en mandos de vuelo u otro sistema crtico, y verificar el procedimiento de doble inspeccin antes de la Certificacin. - Comprobar que se mantienen copias de los registros de los ltimos dos aos, que se almacenan en condiciones de seguridad contra incendios, inundaciones y robo y que los soportes informticos que contengan las copias de seguridad se almacenan en condiciones seguras y en lugar distinto del que contenga los soportes informticos de trabajo.

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Gua Inspeccin Parte 145

2.2.2

145.A.50 145.A.55 (c)

Release to Service - Mantenimiento no Programado - Comprobar todos los aspectos de los requisitos que se indican sobre el contenido del Certificado de Aptitud para el Servicio emitido tras cada accin de mantenimiento no programado, especialmente el surgido durante el mantenimiento programado (que puede evaluarse en el punto anterior) y las averas surgidas durante la operacin: cmo se certifican, por quin, y si todos los datos del CAS estn contenidos en dicha Certificacin (FH, FC, identificacin de los datos de mantenimiento, y su estado, utilizados, etc). - Verificar si se ha producido alguna accin de mantenimiento en casos de AOG que haya requerido autorizaciones puntuales de certificacin o el montaje de componentes sin Form One, y ratificar que en dichos casos se ha cumplido la norma. - Comprobar que se mantienen copias de los registros de los ltimos dos aos, que se almacenan en condiciones de seguridad contra incendios, inundaciones y robo y que los soportes informticos que contengan las copias de seguridad se almacenan en condiciones seguras y en lugar distinto del que contenga los soportes informticos de trabajo.

2.2.3

145.A.45 (b) y (g)

Estado de Trabajos Pendientes - Comprobar el control de los trabajos pospuestos tras las acciones de mantenimiento incompletas, qu dato de mantenimiento aprobado ha permitido cada uno de los diferidos y los datos de cumplimiento de plazos que dicho documento indica. Para los trabajos solicitados y an no realizados, comprobar que el plazo de realizacin no ha sido sobrepasado. - Cuando aplique, en los casos de cumplimiento de tareas de mantenimiento que correspondan al Programa de Mantenimiento del Operador, verificar que los intervalos que en l se indican no se han sobrepasado. - Comprobar el control de todo ello por parte de la organizacin.

Captulo 3.1 N
Referencia

PERSONAL CERTIFICADOR Y DE APOYO EN MMTO. EN BASE Descripcin y Criterios


Disposicin de Personal Certificador (A, B1 y B2, C y/o Componentes) - Identificar el listado del personal certificador y, si est fuera del Manual, comprobar la referencia cruzada entre ambos y el proceso de actualizacin del documento. - Comprobar que la organizacin dispone de suficiente personal certificador de las categoras B1 Y B2 para las aprobaciones de mantenimiento en lnea, y de categora C, y personal de apoyo B1 y B2, para las aprobaciones de mantenimiento en base, en cada uno de los ratios de aprobacin. - Comprobar, si la organizacin dispone de personal certificador de la categora A para las aprobaciones de mantenimiento en lnea, qu tipo de trabajos realiza y cmo se ha emitido la autorizacin correspondiente y en base a qu formacin bsica y qu formacin de tarea..

OK?

N/A

3.1

145.A.30 (g), (h), (j)

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Gua Inspeccin Parte 145

3.1

145.A.35 (a), (b)

Conocimientos del personal certificador y de apoyo de las categoras B1 y B2 (Mmto. En Base) [MB] - Solo puede ser Certificador quien disponga de una Licencia Parte 66. Comprobar que la organizacin se ha asegurado de que el personal certificador B1 y B2 tiene el suficiente conocimiento de las tareas que va a realizar y de los procedimientos de la Organizacin. Debe haber sido evaluado por la organizacin en cuanto a su competencia, calificacin y capacidad para llevar a cabo sus cometidos. Esto debe haberse hecho antes de que este personal certifique cualquier trabajo. Debe disponerse de copia de los documentos que acrediten los conocimientos de este personal.

3.1

145.A.35 (c)

Experiencia reciente del personal certificador y personal de apoyo MB - Comprobar cmo la organizacin controla que este personal tiene, al menos, 6 meses de experiencia en las aeronaves o componentes que certifica en cada periodo de no ms de 2 aos. Formacin continua del personal certificador y personal de apoyo MB - Comprobar que se cumple el programa de formacin continua cada 2 aos, en la parte tcnica, procedimientos de la organizacin y factores humanos.

145.A.35 (d),(e),(f) 3.1

- Comprobar cmo el departamento de calidad esta retroalimentado con la informacin necesaria que garantice que esa formacin continua es la adecuada.

Autorizaciones de certificacin del personal certificador - La Organizacin ha de emitir dichas autorizaciones, que incluyen el alcance y los lmites del personal. Comprobar el sistema de control de las mismas, y los procedimientos para retirarlas si se incumplen los requisitos de formacin continua o no renovacin de licencias. - Debe quedar perfectamente claro el alcance para el personal certificador para que cualquier persona autorizada que pueda solicitar ver la autorizacin, no tenga dudas de su alcance. - Comprobar la emisin de autorizaciones puntuales de certificacin de acuerdo a 145.A.30.(j) - Comprobar quin emite las autorizaciones al personal certificador (la norma estima que debe ser Calidad. Comprobar con el MOE). - Comprobar que se cumple el procedimiento para los nombramientos del MOE.

3.1

145.A.35 (g), (h), (i), (j)

Registros del personal certificador - Comprobar que la organizacin mantiene un registro actualizado que contiene los siguientes datos: * Detalles de las licencias que se puedan poseer en virtud de la Parte 66. * Detalles de toda la formacin realizada por el personal (bsica, especfica y continua), el alcance de las autorizaciones concedidas, y los detalles del personal con autorizaciones limitadas o extraordinarias.
3.1 145.A.35 (j)

- Los registros deben conservarse durante dos aos desde la fecha en que el personal deje de estar empleado por la Organizacin, o desde que se le retire la autorizacin, comprobarlo.

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Gua Inspeccin Parte 145


3.1 145.A.35 (k), (l) y (m)

Identificacin del personal certificador - El personal certificador debe tener una copia de su autorizacin, clara y concisa, que no pueda inducir a errores, en formato impreso o electrnico: solicitarla a varios de ellos. Si no disponen de ella en el momento, deben poder entregarla en un plazo de 24 horas. - Entrevistar a dicho personal sobre su conocimiento tanto de la Norma como del alcance de su autorizacin. - La edad mnima del personal certificador es de 21 aos, comprobarlo.

Captulo 3.2 N
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RESTO DE PERSONAL Descripcin y Criterios


Gerente responsable - Comprobar su compromiso de promover la poltica de seguridad y calidad que ha firmado en el MOE. - Comprobar su conocimiento bsico de la parte 145 y si es consciente de sus responsabilidades. - Para inspecciones de supervisin, debe asegurarse una entrevista con el Gerente responsable al menos una vez cada 2 aos. - Comprobar las evidencias de cumplimiento del requisito 65.c.2, de informacin al Gerente Responsable sobre las acciones correctivas y los informes de las auditoras. Responsabilidades del personal responsable - Comprobar que el Responsable de Mantenimiento (o los diversos responsables, en su caso) est identificado, sus credenciales presentadas conforme a lo establecido y ha sido aprobado sin condicionamientos y con la formalizacin debida. - Comprobar que existen procedimientos que establecen la suplencia y jerarqua, y el grado de disponibilidad del Responsable ante sus funciones en la organizacin. - Comprobar si su grado de conocimiento de la operacin de mantenimiento se corresponde con su nivel de responsabilidades y cmo se estructura la organizacin a su cargo para que esta persona pueda asumir sus funciones. - Preguntar sobre el tipo de contratacin del Responsable de Mantenimiento. Responsable del Sistema de Calidad - Comprobar que el Responsable de Calidad est identificado, sus credenciales presentadas conforme a lo establecido y ha sido aprobado sin condicionamientos y con la formalizacin debida. - Comprobar si su grado de control de la gestin del sistema de calidad se corresponde con su nivel de responsabilidades y cmo se estructura su organizacin respecto a: * Auditores * Plan de auditoras * sistema de informacin al gerente responsable - Comprobar el contacto directo entre el Responsable de calidad y el Gerente Responsable. - Preguntar sobre el grado de disponibilidad ante sus funciones en la organizacin y el tipo de contratacin del Responsable de Calidad.

OK?

N/A

3.2

145.A.30 (a) 145.A.65 (c)

3.2

145.A.30 (b)

3.2

145.A.30 (c) 145.A.65 (c)

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Gua Inspeccin Parte 145

Competencia del personal de mantenimiento - Ha de estar establecida y controlada de acuerdo a procedimientos aceptables. Comprobar que la forma de evaluar la competencia de TODO el personal que participe en cualquier actividad relacionada con el mantenimiento es la descrita en el MOE y cumple la norma: cuando se hace, si hay descripciones de puestos de trabajo y perfiles determinados que permitan establecer que dichos perfiles cumplen el requisito de capacidad para realizar esas tareas y si hay diseado un plan de formacin para cada tipo de personal. En particular: * para los planificadores se chequear el contenido de cada accin formativa para asegurar su eficacia, esto es, que tras ella los planificadores sean capaces de interpretar los datos de mantenimiento en tarjetas de trabajo y que no tienen autoridad para desviarse de aquellos. * para los auditores de calidad se chequear el contenido de cada accin formativa para asegurar su eficacia, esto es, que tras ella los auditores de calidad sean capaces de evaluar el cumplimiento de la organizacin con los requisitos de la Parte 145 e identificar los incumplimientos mediante evidencias objetivas claras que permitan trasladarlos a los responsables de emitir las acciones correctoras. * para los inspectores se chequear el contenido de cada accin formativa para asegurar su eficacia, esto es, que tras ella los inspectores sean capaces de determinar cundo una tarea de mantenimiento no puede ser realizada y trasladar las decisiones a los responsables superiores. * para los mecnicos se chequear el contenido de cada accin formativa para asegurar su eficacia, esto es, que tras ella los mecnicos sean capaces de realizar las tareas que se les encomiendan, con los estndares descritos en los datos de mantenimiento y sean capaces de comunicar a sus supervisores los errores que requieran rectificacin. * para los certificadores se chequear el contenido de cada accin formativa para asegurar su eficacia, esto es, que tras ella los certificadores sean capaces de determinar cundo una aeronave o componente est listo para el servicio. * para los certificadores de END o los trabajadores de trabajos especializados se chequear el contenido de cada accin formativa para asegurar su eficacia, esto es, que tras ella los certificadores END y otro personal de trabajos especializados, rodajes de motor,inspecciones boroscpicas, soldaduras, etc. sean capaces de determinar cundo una aeronave o componente est listo para el servicio tras el ensayo o trabajo correspondiente. Comprobar la norma contra la que se ha calificado al personal END (la Parte 145 indica la EN 4179 o la aceptable en Espaa) - Comprobar que sus respectivas competencias incluyen el entendimiento de la aplicacin de los temas de factores humanos y comportamiento.

3.2

145.A.30 (e)

Captulo 4 N
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MEDIOS (INFRAESTRUCTURAS) Descripcin y Criterios


Instalaciones adecuadas para el trabajo que se realice Debe demostrarse la posesin o contratos de alquiler, cuando el hangar no sea propiedad de la Organizacin .Los hangares han de tener capacidad suficiente para realizar el mantenimiento en base de los aviones, cuando sea el caso. - Comprobar que los talleres de componentes han de tener suficiente capacidad para alojar stos en el mantenimiento programado, cuando sea el caso. - Solicitar los medios de proteccin contra las inclemencias meteorolgicas. - Comprobar la adecuada separacin entre talleres especializados y hangares. - Comprobar la vigilancia de la contaminacin medioambiental, la contaminacin de las reas de trabajo y que existan zonas de estudio adecuadas para el personal de mantenimiento.

OK?

N/A

4.1.1

145.A.25 (a)

4.1.1

145.A.25 (b)

Oficinas adecuadas para la gestin de la organizacin. - El personal debe tener espacio suficiente para desarrollar las tareas encomendadas. Pgina 7 de 10

Gua Inspeccin Parte 145

4.1.1

145.A.25 (c)

Disponibilidad de un entorno de trabajo adecuado para las tareas a desarrollar - Comprobar que el entorno de trabajo tiene la temperatura adecuada, hay una adecuada vigilancia contra la presencia de polvo y contaminacin atmosfrica; existe una iluminacin adecuada para las tareas de mantenimiento e inspeccin; se vigila el nivel de ruido o la proteccin contra el mismo y el entorno es tal que evite distracciones indebidas.

4.1.1

145.A.25 (d)

Instalaciones de almacenamiento seguras para los componentes, equipos, herramientas y utillajes. - Las condiciones de almacenamiento han de estar de acuerdo a las instrucciones del fabricante -Las instalaciones del almacn de componentes tiles han de estar limpias, bien ventiladas y con una temperatura adecuada. -El acceso a las instalaciones del alman ha de ser restringido a personal autorizado - Los estantes deben ser suficientemente resistentes y tener la capacidad para alojar los distintos componentes. -Los componentes, cuando sea posible, deberan estar embalados hasta su uso.

Captulo 4 N
Referencia

MEDIOS (COMPONENTES) Descripcin y Criterios


Los elementos se clasificarn y separarn en diferentes categoras. Comprobar cmo la organizacin asegura la segregacin de los componentes y materiales tiles de los componentes, materiales, equipos y herramientas fuera de servicio. Poner especial cuidado en vigilar el control de los componentes de vida limitada y su segregacin cuando sta se alcanza. Instalacin de elementos - Comprobar cmo la organizacin se asegura que, antes de su instalacin, el elemento es apto para ser instalado cuando puedan ser aplicables diferentes modificaciones y/o directivas de aeronavegabilidad. Verificar el procedimiento de recepcin de componentes y su puesta a disposicin del personal de mantenimiento.

OK?

N/A

4.1.1

145.A.42 (a)

4.1.1

145.A.42 (b)

4.1.1

145.A.42 (c)

Fabricacin de piezas para utilizarlas durante los trabajos - Verificar si existen los procedimientos indicados en la memoria. - Todos los datos necesarios para la fabricacin de la pieza deben ser aprobado por la Autoridad, el fabricante o una DOA. Estas piezas slo pueden ser usadas por la propia organizacin.145, teniendo que estar debidamente documentado todo el proceso de su uso.

4.1.1

145.A.42 (d)

Elementos irreparables o que hayan alcanzado el lmite de su vida til. Comprobar cmo se satisface este requisito y cmo Se clasifican como irrecuperables. Tambin cmo se asegura la organizacin, si usa este tipo de elementos, que no vuelvan al sistema de suministro de componentes a menos que se haya ampliado su vida til o se haya aprobado una solucin de reparacin conforme a la Parte 21.

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Gua Inspeccin Parte 145

4.1.1

145.A.50 (a)

Certificacin de componentes - Inspeccionar todos los posibles casos de componentes instalados, ya sean recibidos por la organizacin como certificados por la misma de acuerdo a lo editado en la AMC 145.A.50 (a),que cumplan cualquiera de las circunstancias establecidas en dicha AMC: * Nuevos mantenidos previamente a la entrada en vigor de la Parte 145 * Usados desmontados de aeronaves en servicio en condicin aeronavegable * Usados desmontados de aeronaves retiradas del servicio o envueltas en accidentes * Mantenidos por organizaciones no aprobadas segn la Parte 145 En todos estos casos debe comprobarse el cumplimiento de los requisitos que la AMC indica.

Captulo 4
N
Referencia

MEDIOS (EQUIPOS, HERRAMIENTAS) Descripcin y Criterios


La organizacin debe tener los equipos, herramientas y materiales necesarios para realizar los trabajos dentro del alcance que tiene aprobado -Comprobar mediante muestreo que se dispone de los equipos necesarios para la aprobacin (Por ejemplo: solicitar una revisin dentro del alcance de la aprobacin y un par de tareas habituales de mantenimiento no programado cambio de ruedas, carga de hidrulico, etc. y requerir la herramienta que en ellas se cita) -Comprobar la disposicin de fuentes de neumtico, elctricas, nitrgeno, etc. habituales en el mantenimiento aeronutico y cmo se usan llegado el caso. - Verificar si el MOE desarrolla el posible uso de herramientas alternativas y comprobar el cumplimiento del procedimiento. - Comprobar la disposicin permanente de los equipos necesarios, salvo que el uso no sea muy frecuente Control de herramientas, equipos y especialmente equipos de ensayo Comprobar el control de los elementos calibrables y cmo se realizan las calibraciones y contra qu normas oficialmente reconocidas, su frecuencia, precisin y registros. - Comprobar que la organizacin cumple con el procedimiento descrito en el MOE en cuanto al control de esos equipos. OK? N/A

4.1.2

145.A.40 (a)

4.1.2

145.A.40 (b)

Captulo 4
N
Referencia

TRABAJOS SOBRE AERONAVE Descripcin y Criterios


Datos aprobados -Comprobar in situ que el personal que est realizando los trabajos dispone en tiempo y forma de todos los manuales y procedimientos tcnicos, actualizados, para realizar su trabajo y que no estn trabajando de memoria. Las tarjetas de trabajo deben ser proporcionales a la complejidad del trabajo que se realiza. OK? N/A

4.2.1

145.A.45

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Gua Inspeccin Parte 145

4.2.2

145.A.30 145.A.35

Personal aprobado -Comprobar que todo el personal que est realizando o supervisando trabajos en la aeronave est debidamente cualificado de acuerdo a los procedimientos de la organizacin, tanto los mecnicos que ejecutan los trabajo como los supervisores que los revisan y qu grado de control de las acciones tiene el personal certificador. - Tambin debe comprobarse la calificacin del personal que ha preparado dichos trabajos y aqul que pone a disposicin del personal de mantenimiento las herramientas y componentes necesarios.

4.2.3
145.A.25 145.A.40 145.A.42

Medios aprobados -Comprobar que las herramientas y equipos, as como el material y componentes a instalar, son lo requeridos por los datos de mantenimiento aprobados.

Captulo 5 N
Referencia

OTROS REQUISITOS Descripcin y Criterios Alcance de la aprobacin no superado - Comprobar, mediante la inspeccin de la documentacin disponible, que no se han certificado trabajos de mantenimiento por encima del alcance de la autorizacin de que dispone la organizacin. - Verificar especficamente que las estaciones de lnea, que habitualmente tienen alcances inferiores al de la base de la organizacin, no han sobrepasado el que les corresponde. - Comprobar que la complejidad de trabajos adicionales y puntuales, como ADs, modificaciones, etc. ha podido sobrepasar la autorizacin de que dispone la organizacin. Notificacin de incidencias -Comprobar el sistema interno de adquisicin, evaluacin y notificacin de las incidencias que puedan afectar a la seguridad de la aeronave o elemento y que aqul se corresponde con lo detallado en la Memoria.

OK?

N/A

5.1

145.A.20

5.2

145.A.60

- Verificar el cumplimiento del plazo de 72 horas para informar.

5.3

145.A.75

Atribuciones del Centro. Subcontrataciones - Comprobar que se han realizado las subcontrataciones de trabajos encomendados a la organizacin, en su caso, tal como la AMC describe; y que los subcontratistas y el procedimiento seguido cumplen todas las condiciones establecidas en el MOE o la AMC. - Verificar que se dispone de un procedimiento en el MOE para realizar mantenimiento en lnea ocasional y que, dado el caso, ste se ha seguido o que, caso de no haberlo, no se ha producido ningn mantenimiento de esta ndole. - Cotejar las estaciones de mantenimiento en lnea para comprobar la actualizacin de las mismas.

5.4

145.A.80

Limitaciones aplicables a la organizacin - Verificar que no se ha producido el hecho de que la organizacin haya podido mantener una aeronave o componente para los cuales ha sido aprobada cuando los medios, datos de mantenimiento y personal no hayan estado disponibles. Notificacin de cambios - Comprobar que la organizacin no ha dejado de notificar a la Autoridad cambios en el nombre, localizacin principal, localizaciones adicionales de la organizacin, gerente responsable, responsables, instalaciones, equipos, personal, etc. que afecten al alcance de la aprobacin a lo largo del periodo auditado.

5.5

145.A.85

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