Вы находитесь на странице: 1из 41

I.

LATAR BELAKANG
1.1. DASAR GAGASAN USAHA
( Uraikan ide awal mendirikan usaha)

a. Prospek Pasar

b. Manfaat Ekonomi

c. Manfaat Sosial

1.2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Agama dan Kebangsaan Status Perkawinan Alamat Rumah Alamat tempat Usaha Pendidikan Terakhir Pelatihan yang pernah diikuti Pengalaman Hobby

I. LATAR BELAKANG

Peternakan Unggas (bebek) saat ini memiliki prospek yang menjanjikan, dimana adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama kalangan ekonomi kecil dan menengah. Serta adanya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dengan menjaga pola asupan gizi dan salah satu unsurnya berupa protein hewani. Dengan pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian dan peternakan yang notabene adalah 40% bagian dari ekonomi jawa barat diharapkan bisa menggerakan ekonomi terutama di pedesaan yg masih tertinggal, maka 40 %itu apabila tumbuh maka akan jadi kekuatan ekonomi yg kuat. Dengan pemberdayaan di bidang pertanian/peternakan maka di harapkan kesejahteraan petani dapat meningkat, terciptanya peluang kerja, dan adanya peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan berkat adanya peningkatan ekonomi.sehingga semakin kecil kesenjangan sosial yang terjadi.

Wahyu Irawan Bandung 25 Agustus 1984 Laki-laki Islam Menikah Kmp.Simpang Rt.04 Rw. 03 Ds. Wangisagara Kec. Majalaya Kmp. Cipeundeuy Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh SMK Pelatihan "PERAHU KADIN JABAR 2011" Membuka usaha Warnet, Payment Point, Jualan Mie Ayam, Decorator, Jualan roti bakar. Bercocok Tanam, Memasak, Berternak, Traveling,Olahraga.

II. ASPEK PEMASARAN 2.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Produk yang dipasarkan Wilayah Pemasaran (Kec./Kab./Kody

Bebek hidup, Daging bebek, produk olahan daging Bebek (nugget, mie, sosis),Limbah bebek, Pupuk.

Kota Bandung, Kab Bandung, Jabodetabek

2.2. PERMINTAAN PASAR a. Jumlah Permintaan Terhadap Produk Jumlah permintaan/bln/ Unit 3000*28000

Sasaran Pembeli Rumah makan (Restoran)

Produk Daging Bebek

Banyaknya pembeli 100*1

Permintaan / bln (unit) 100*30=3000

Total Permintaan Perbulan Total Permintaan Pertahun b. Proyeksi Permintaan Produk 3 Tahun Mendatang Tahun 2013 2014 2015 2.3. PENAWARAN PASAR a. Jumlah Produk Sejenis di Pasar Nama Perusahaan Supply per tahun / Unit Bebek udig 348,000,000 Proyeksi Permintaan 1,008,000,000 1,108,800,000 1,330,560,000

84,000,000 1,008,000,000

Total Penawaran / thn

348,000,000

b. Proyeksi Penawaran Produk 3 Tahun Mendatang Tahun 2013 2014 2015 2.4. RENCANA PENJUALAN Tahun 2013 2014 2015 Total Penjualan / tahun 2.5. PANGSA PASAR Tahun 2013 Jumlah (unit)/thn 72,000 108,000 180,000 Harga 29,000 29,000 29,000 Jumlah Harga 2,088,000,000 3,132,000,000 5,220,000,000 10,440,000,000 Proyeksi Penawaran 12,000 13,200 14,520

Permintaan (a) 1,008,000,000

Penawaran (b) 348,000,000

Peluang Pasar (c=a-b) 660,000,000

2014 2015 2.6. Pesaing Uraian Perusahaan A Kualitas Produk Harga Kesan / Citra Tkt Customer Pengemasan Garansi Jalur Penjualan Promosi Alamat Lokasi 2.7. Strategi Pemasaran a. Mencari dan memelihara langganan . b. Kemasan Produk c. Penetapan harga d. Distribusi / jalur pemasaran (Pelayanan antar brg ) e. Promosi (Brosur,iklan,hadiah dll) Program Strategi Pemasaran Test Produk Kemasan Mencari Mitra Baru Iklan, Brosur, Kartu Nama lain-lain Total biaya pemasaran Biaya / thn 4,176,000 72,000 1,000,000 500,000 5,748,000 Kondisi Pesaing Perusahaan B

Perusahaan C

Rencana Penjualan ( d ) 2,088,000,000

Pangsa Pasar (e=dx100.%/c) 3.1636364

III
3.1. PRODUK

ASPEK PRODUKSI

Daging Bebek 3.2. PROSES PRODUKSI Bhn Baku(Bebek hidup)

Dipotong

Dikuliti

3.3. KAPASITAS PRODUKSI A. Kapasitas tahun pertama kapasitas produksi / ekor per minggu 1,200

Jenis produk Daging Bebek

per hari 200

total B. Rencana produksi 3 tahun mendatang kapasitas produksi 2014 79,200

Jenis produk Daging Bebek

2013 72,000

total 3.4 Tanah Luas Tanah (M2) 500 3.5 Bangunan

72,000

79,200

Beli (Rp)

Sewa / thn (Rp) 2,500,000

Luas Bangunan (M2) 500

Beli (Rp)

Sewa / thn (Rp) 2,500,000

3.6 Sarana / Utilitas (listrik, PAM, Telepon) Sarana / Utilitas Pemasangan Listrik PAM Telepon Total biaya utilitas 3.7 Mesin Dan Peralatan Nama Mesin & Peralatan Ember Tempat minum Cangkul Parang dll Total Investasi Mesin & Peralatan 3.8 Kendaraan Status Sewa sewa Merk honda Biaya(Rp) 1,500,000 1,500,000

Merk

Jumlah 20 40 2 4

Jenis Kendaraan Motor

Total Investasi Kendaraan

3.9 Bahan Baku & Bahan Pembantu Bahan Dod Dedak Roti bekas Sayuran Bekas Nasi Aron Fungsi Kebutuhan/ thn 73,000 5,475 3,650 1,825 5,475

Keong/Tepung Ikan 1,825 Total Biaya Bahan Baku & Bahan Pembantu 3.10 Tenaga Kerja Langsung a. Sistem Harian Jenis Kegiatan (Jabatan) Pemberi pakan/bersih kandang Tarif Jumlah Tenaga Kerja 25,000 2

Total biaya tenaga kerja langsung

b.Sistem Borongan / Sub - Kontrak Jumlah Tenaga Jenis Kegiatan Borongan Tukang potong Tukang bersih bulu

Tarif / . (Rp) 1000 1000

Total biaya tenaga kerja langsung 3.11 Biaya Umum Pabrik /Perusahaan Jenis Biaya Umum Usaha Pemeliharaan mesin Konsumsi Listrik Air telp/ Pulsa Suku cadang Gas Pemeliharaan Bangunan dll Total Biaya Umum Pabrik 3.12 Tata Letak Pabrik / Perusahaan

Produktifitas Keamanan Kenyamanan

PEK PRODUKSI

ging Bebek

Dibersihkan

Dikemas

kapasitas produksi / ekor per bulan 6,000

per tahun 72,000

72,000

itas produksi 2015 87,120

87,120

Harga Satuan (Rp) 15,000 5,000 50,000 25,000

Jumlah Harga 300,000 200,000 100,000 100,000 250,000 950,000

eralatan

Jumlah 1

Harga Satuan 5,000,000

Jumlah Satuan 5,000,000

estasi Kendaraan

5,000,000

Harga Satuan/kg 5,500 2,000 2,000 500 1,500

Jumlah Harga / thn 401,500,000 10,950,000 7,300,000 912,500 8,212,500

1,500

an Pembantu

2,737,500 431,612,500

Jumlah Hari kerja / thn 312

Total Biaya (Rp) 15,600,000

angsung

15,600,000

Jumlah Produksi / thn 72000 72,000

Total Biaya (Rp) 72000000 72,000,000 144,000,000

ngsung

Total Biaya / Tahun 400,000 6,000,000 600,000 600,000 500,000 4,200,000 100,000 1,240,000 13,640,000

50000

14000 x

25 x

12

IV ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN


4.1. UMUM a. Data Umum Perusahaan Nama Perusahaan Nama Pemilik Perusahaan Nama Pemimpin Perusahaan Bidang Usaha Badan Hukum Alamat Perusahaan b. Badan / Struktur Organisasi
Direktur

Prima Akbar Jaya

Manajer Pemasaran

Manajer Keuangan

Manajer Produksi

Karyawan Bagian Produksi

c. Uraian Jabatan Pimpinan & Staff (Tenaga Kerja Tidak Langsung) Jabatan Direktur Manajer Pemasaran Manajer Produksi Manajer Keuangan ( Isteri ) Uraian Tugas Bulan Supervisi Perusahaan Pemasaran Produk Supervisi Produksi Mengatur Keuangan Gaji

Total gaji Pimpinan dan staff

4.2. Perijinan Jenis Perijinan SIUP SITU HO TDP

Biaya / tahun 0 0 0

P.Irt Halal Ijin Domisili Total Biaya Perijinan 4.3. Kegiatan Pengembangan usaha & Jadual Pelaksanaan

0 0 0

Jenis Kegiatan Pelatihan Pencarian Karyawan Survey Pasar Produksi percobaan Total biaya 4.4. Suplai Kantor Jenis Biaya Atk dll Total Biaya Suplai 4.5. Inventaris Kantor Jenis Biaya Kalkulator Meja + kursi dll Total Biaya Lain 4.6. Biaya Lain-lain Jenis Biaya Sumbangan Kebersihan Iuran Rw Japrem, Preman Total Biaya Lain

Biaya / tahun 50,000 10 % dr nilai atk 0

Biaya / tahun

Biaya / tahun 50,000 0 20,000 0 0

AJEMEN

Gaji Tahun 0 0 -

Jadwal Pelaksanaan 3 4 5

10

11

12

x dr nilai atk

12

x x

12 12

Biaya/ thn

3,000,000 200,000 3,200,000

BIAYA PROYEK
(dalam Rp) 0

KETERANGAN
A. INVESTASI HARTA TETAP
1 2 3 4 5 6 Tanah Bangunan Mesin & Peralatan Inventaris Kantor Kendaraan Lain-lain

TOTAL

MODAL SENDIRI

KREDIT

15,000,000 45,000,000 5,050,000


550,000

15,000,000 45,000,000 5,050,000 550,000


12,000,000 77,600,000 0 560,000 0 0 3,200,000 3,760,000 81,360,000

12,000,000
77,600,000

Total Harta tetap B. INVESTASI IMATERIAL


1 2 3 4 5 Rencana Usaha Perijinan Pelatihan Pencarian karyawan Survey Pasar & Produksi Percobaan

0
560,000 0 0 3,200,000 3,760,000 81,360,000

Total Imaterial C. D. INVESTASI (A + B) MODAL KERJA BIAYA POKOK PRODUKSI (VARIABEL COST)
1 2 3 Bahan baku & Pembantu Upah Tenaga Produksi Biaya Umum Pabrik 32,260,000 9,600,000 13,640,000 55,500,000 24,000,000 0 0 6,000,000 16,041,600 660,000 0 750,000 840,000 48,291,600 103,791,600

Total Biaya Pokok Produksi BIAYA USAHA (FIXED COST)


1 2 3 4 5 6 7 9 10 Gaji Pimpinan Gaji Kabag Pemasaran & Staf Gaji Kabag Produksi Gaji Administrasi & Keuangan Biaya Pemasaran Suplai Kantor (ATK) Biaya Sewa Sarana ( Utilitas ) Lain-lain

Total Biaya Usaha TOTAL BIAYA OPERASI / Tahun MODAL KERJA (1/12x 103.791.600) TOTAL BIAYA PROYEK (C + D) PROSENTASE

8,649,300 90,009,300

8,649,300 90,009,300

0 0

100%

100%

0%

Modal kerja = perputaran usaha perbulan Pembelian Bahan Baku Proses Produksi Penerimaan Uang Jika perputaran usaha 1 hari: 1/6x52 = 1/312 dibulatkan 1/300

120000000 Pajak o-50jt 10% 50 -100jt 15 diatas 100 10 15 30 5000000 7500000 6000000 18500000

laba-rugi

PROYEKSI LABA RUGI


(dalam ribuan Rp.)

KETERANGAN
Rencana Produksi (Dalam Unit)

A. PENJUALAN B. BIAYA POKOK PRODUKSI


1 2 3 Bahan Baku & Pembantu Upah Tenaga Produksi Biaya Umum Pabrik

Tahun 2011 72,000 1,440,000,000 32,260,000 9,600,000 13,640,000 55,500,000 1,384,500,000 24,000,000 0 0

Tahun 2012 79,200 1,584,000,000 35,486,000 10,560,000 15,004,000 61,050,000 1,522,950,000 26,400,000 0 0

Total Biaya Pokok Produksi C. LABA KOTOR (A - B) D. BIAYA USAHA


1 2 3 4 5 6 7 8 Gaji Pimpinan Gaji Kabag Pemasaran & Staf Gaji Kabag Produksi Gaji Administrasi & Keuangan Biaya Pemasaran Suplai Kantor (ATK) Biaya Sewa Lain-lain

Total Biaya Usaha sebelum Penyusutan dan Amortisasi


9 10 Penyusutan Amortisasi

E. F. G. H. I. K. L.

TOTAL BIAYA USAHA LABA USAHA (C - E) BUNGA 8%) LABA SEBELUM PAJAK (F - G) PAJAK LABA (H - I) B E P (E/C) X 100%

0 0%

0 0%

PENYUSUTAN 1 2 3 4 5 Bangunan Mesin dan Peralatan Inventaris Kantor Kendaraan Lain-lain Jumlah AMORTISASI 1 Investasi Pra-Operasi

Nilai (Rp) 45,000,000 5,050,000

Umur/th 10 5 5 5 5

550,000
12,000,000 0

Nilai (Rp) 3,760,000 BEP (titik impas)

Umur/th 5

total biaya usaha : laba kotor

Page 26

laba-rugi

KSI LABA RUGI


Tahun 2013 0 Tahun 2014 0 Tahun 2015 0

39,034,600 11,616,000 16,504,400 67,155,000 -67,155,000 29,040,000 0 0 0 0 0 0 0 29,040,000 0 0 29,040,000 -96,195,000 -96,195,000 -9,619,500 -86,575,500 -43%

42,938,060 12,777,600 18,154,840 73,870,500 -73,870,500 31,944,000 0 0 0 0 0 0 0 31,944,000 0 0 31,944,000 -105,814,500 -105,814,500 -105,814,500 -43%

47,231,866 14,055,360 19,970,324 81,257,550 -81,257,550 35,138,400 0 0 0 0 0 0 0 35,138,400 0 0 35,138,400 -116,395,950 -116,395,950 -116,395,950 -43% x100%

Peny/Thn 4,500,000 1,010,000 110,000 2,400,000 0 8,020,000 Peny/Thn 752,000

BEP= Biaya Tetap Hasil Penjualan-Biaya Variable

Page 27

cashflow

PROYEKSI ARUS KAS


(dalam Rp)

KETERANGAN Total Penjualan


A. ARUS KAS MASUK
1 2 3 4 5 6 Penjualan Tunai Penerimaan Piutang Modal Sendiri Kredit Investasi Kredit Modal kerja Saldo Kas Awal

Tahun 0

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 3

Total Kas Masuk B. ARUS KAS KELUAR


1 2 3 4 5 Investasi Biaya Pokok Produksi Biaya Usaha Sbl.Peny&Amort Bunga Pajak

0 0

67,155,000 29,040,000 0

Total Kas Keluar C. KAS NETTO (A-B) D. KEWAJIBAN BANK


1 Angsuran Kredit Investasi 2 Angsuran Modal Kerja

Total Kewajiban Bank E. SALDO KAS AKHIR (C-D)

0 0

Page 28

cashflow

Tahun 4

Tahun 5

0 0

0 0

73,870,500 81,257,550 31,944,000 35,138,400 0 0 0 0 105,814,500 116,395,950 ########## ##########

34911

0 0 ########## ##########

Page 29

proyeksi

PROYEKSI NERACA
(dalam Rp.)

KETERANGAN
I.
HARTA

Tahu 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2008

A.

Harta Lancar
1 Kas 2 Piutang 3 Sediaan 864,300 0 0 864,300 15,000,000 45,000,000 5,050,000 550,000 12,000,000 77,600,000 0 0 0 0 0 0

B.
1 2 3 4 5 6

Total Harta Lancar Harta Tetap


Tanah Bangunan Mesin dan Peralatan Inventaris Kantor Kendaraan Lain-lain

Total Harta Tetap


Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Harta Tetap

C.

Investasi Immaterial
Akumulasi Amortisasi Nilai Buku Harta Tak Berwujud

TOTAL HARTA (A+B+C) II. HUTANG DAN MODAL A. Hutang Lancar


1 Hutang Dagang 2 Kredit Modal Kerja 0 0

B.

Total Hutang Lancar Hutang Jangka Panjang


1 Kredit Investasi

C.

Total Hutang Jka. Pjng Modal


1 Modal Sendiri 2 Laba Periode Lalu 3 Laba 90,009,300

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Modal TOTAL HUTANG & MODAL (A+B+C)


ROI = (Laba/Total Harta)x100%

Page 30

proyeksi

Tahun 2009Tahun 2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0

Page 31

1,800,000,000

1,600,000,000

1,400,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

Series1 Series2

800,000,000 600,000,000

Series3 Series4 Series5

400,000,000

200,000,000

0 1 -200,000,000 2 3 4 5

Simulasi Lempar Paser

NAMA
Usaha Bersama

Gino Nur Linda Ita Agus TOTAL Alius Nurkamli Hengki Anik YM Sati TOTAL Madi Ida Novri Novan Os TOTAL Bujang Nur Hendri Edi Dewi TOTAL

RONDE I RONDE II RONDE III jarak nilai jarak nilai jarak nilai 2 10 2 20 2 20 2 20 2 -10 2 10 1 10 2 -20 2 0 2 10 2 20 2 0 50 40 2 10 2 20 2 20 2 10 2 10 2 20 2 0 2 20 2 10 2 20 2 20 2 0 70 90 2 -20 2 -10 2 0 2 0 2 10 2 -20 2 0 2 10 2 20 2 -20 2 -10 2 20 0 -20 2 20 3 20 2 0 2 -10 2 0 2 0 2 20 3 20 2 20 2 20 2 20 2 0 80 50

Usaha Maju

PT Berkat Damai

Jaya Makmur

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Usaha Bersama Usaha Maju PT Berkat Damai Jaya Makmur 0

50 70 0 80 0

40 90 -20 50 0

0 0 0 0 0

niche market

TOTAL 90

160

-20

130

90 160 -20 130 0

Simulasi Lempar Paser

NAMA
perusahaan a

RONDE I jarak nilai

RONDE II jarak nilai

RONDE III jarak nilai

TOTAL

perusahaan b

TOTAL

perusahaan c

TOTAL

perusahaan d

10

TOTAL

10

perusahaan e

TOTAL

perusahaan a perusahaan b perusahaan c perusahaan d perusahaan e

0 0 5 10 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

TOTAL 0

10

0 0 5 10 0

KONSUMEN Ronde I gol nama A 1 Madi 2 Bujang 3 Nur


7 1 B 2 3 4 5 11 1 C 2 3 4 5 6 7 8 21

Ronde II % 800 400 1,200 200 700 500 500 300 2,200 200 400 100 100 500 300 400 500 2,500 5,900 20.34 900 900 100.00 %

Agus Hengki Ita Anik Nur

37.29

0.00

Nofri Usup Novan Edi Nur Os Dewi Sati

42.37 100.00

900

0.00 100.00

Вам также может понравиться