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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTBAL - CALACOA

PERFIL
PROYECTO DE INVERSION PBLICA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, EN


EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO
DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO MOQUEGUA

MONTO DE INVERSION

1.639.450,12

CDIGO SNIP

106582

LOCALIDAD
DISTRITO
PROVINCIA
REGION

:
:
:
:

CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL


SAN CRISTOBAL
MARISCAL NIETO
MOQUEGUA

SAN CRISTBAL, 2011


~0~

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO 02
I.

ASPECTOS GENERALES.............
1.1 Nombre del Proyecto.
1.2 Unidad Formuladora
1.3 Unidad Ejecutora.
1.4 Estructura Funcional Programtica..
1.5 Localizacin Geogrfica
1.6 Participacin de las entidades involucradas y Beneficiarios.....
1.7 Marco de Referencia

09
09
09
09
09
09
10
11

II.

IDENTIFICACION.... 13
2.1 Diagnstico de la situacin actual 14
2.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio. 14
2.1.2 Zona y poblacin afectada . 18
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa 26
2.1.4 Intentos anteriores de solucin .. 27
2.2 Definicin del problema y sus causas. 27
2.3 Objetivo del Proyecto. 31
2.4 Alternativas de solucin..................... 32

III. FORMULACION...
3.1 Parmetros Generales de la Formulacin
3.2 Anlisis de la demanda en situacin sin proyecto
3.3 Anlisis de la oferta en la situacin sin proyecto.
3.4 Balance Oferta-Demanda
3.5 Planteamiento Tcnico de las alternativas.....................
3.5.1 Descripcin tcnica de las alternativas.
3.6 Costos.............................
3.7 Beneficios.

36
37
38
46
47
48
48
62
70

IV. EVALUACION..
4.1 Evaluacin privada..
4.1.1 Flujo de costos y beneficios a precios privados
4.1.2 Anlisis de ndices de evaluacin..
4.2 Evaluacin social..

73
74
74
74
75

4.2.1 Factores de conversin .. 75


4.2.2 Flujo de costos y beneficios a precios sociales............. 75
4.2.3 Anlisis de ndices de evaluacin social.. 76
4.3 Anlisis de sensibilidad..
4.4 Sostenibilidad
4.5 Impacto ambiental
4.6 Seleccin de alternativas
4.7 Organizacin y gestin..........
4.8 Plan de implementacin..
4.9 Financiamiento..
4.10 Lnea de base.
4.11 Marco Lgico.
V.

76
77
78
80
81
81
83
83
84

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......... 107


5.1 Conclusiones.. 107
5.2 Recomendaciones. 108

ANEXOS
~1~

RESUMEN EJECUTIVO
1.

NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO DE CANAL RIEGO TARUCANI
TA
DEL
L CENTRO POBLADO DE
SAN CRISTOBAL,, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO
MOQUEGUA.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO


INCREMENTAR
INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS
AGRCOLA DE LOS
USUARIOS DEL
L CANAL DE RIEGO TARUCANI, DEL CENTRO POBLADO DE SAN
CRISTOBAL.

3.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP


CUADRO N BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
CUADRO N 23: BALANCE OFERTA--DEMANDA
DEMANDA DE AGUA POR MESES, EN LA SITUACION "CON PROYECTO".
CAUDAL/MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SET OCT
OFERTA (l/s)

NOV

DIC

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

7,82

6,83

7,81

13,16

10,58

9,15

9,73

10,32

13,06

15,13

15,09

14,92

BALANCE HIDRICO (l/s)


7,34
8,34
7,36
2,00
4,59
6,01
5,44
4,85
Fuente: Elaboracin Propia, de Acuerdo a la Oferta y Demanda Determinados Para el Proyecto

2,11

0,04

0,07

0,25

DEMANDA (l/s)

Lts/Seg.

BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO


15.17

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

15.13

15.09

14.92

13.06
10.58
9.15

7.82

15.17

15.17

13.16
9.73

10.32

OFERTA
DEMANDA

7.81
6.83

4.

15.17

6
7
Meses

10

11

12

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP


CUADRO N 24: INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE ARTE),
ITEM
DESCRIPCION
1,0
LINEA DE CONDUCCION (CANAL PRINCIPAL)
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y OTROS
2,0
CAPACITACION SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Alternativa 01.

~2~

ALTERNATIVA 01.
UND.
CANT.
GLB.
M.
UND.
UND.
UND.
UND.
M
M
GLB
GLB

1,00
1370,22
114,00
14,00
28,00
11,00
238,00
250,00
1,00
1,00

GLB

1,00

13

La lnea de conduccin comprende la construccin de Canal de Concreto Simple


F`c=175Kg/cm2 en una longitud efectiva de canal sin considerar obras de arte de
1370.22 metros lineales, cuyas dimensiones varan de acuerdo a las condiciones
topogrficas del terreno existente, y se presentan dos tipos de seccin transversal
de canal. Las caractersticas geomtricas de la estructura del canal son:
Canal tipo I (rectangular)
Base
: 0.50 m
Altura
: 0.45 m
Espesor de paredes
: 0.15 m
Longitud total
: 877.12 m
Coeficiente de rugosidad : 0.015
Pendiente
: Variable
Canal tipo II (rectangular)
Base
: 0.50 m
Altura
: 0.50 m
Espesor de paredes
: 0.15 m
Longitud total
: 493.10 m
Coeficiente de rugosidad
: 0.015
Pendiente
: Variable
5. COSTOS DEL PROYECTO
CUADRO N 29: COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS

UM

SIN PROYECTO
CT.
CT.
CANT. CU
PM
PS

1. ETAPA DE ESTUDIOS

CON PROYECTO
CANTIDAD

CU

TOTAL PM

TOTAL PS

0,00

0,00

0,00

0,00

2. ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

0,00

0,00

1.620.942,62 1.280.544,67

2.1 COSTOS DIRECTOS


A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE
RIEGO

0,00

0,00

1.371.006,61 1.083.095,22

1.1 Expediente tcnico

DOC

0,00 0,00

1,00

0,00

0,00

OBRAS PROVISIONALES

GLB

0,00 0,00

0,00

0,00

CANAL

ML.

0,00 0,00

0,00

0,00

1370,22

TOMA LATERAL

UND.

0,00 0,00

0,00

0,00

CAIDAS

UND.

0,00 0,00

0,00

0,00

RAPIDAS

UND.

0,00 0,00

0,00

0,00

PASARELAS

18.507,50

18.507,50

14.620,93

18.507,50

14.620,93

1.357.661,61 1.072.552,67
1,00 489.097,56

489.097,56

386.387,08

311,00

426.133,87

336.645,75

114,00

407,45

46.449,38

36.695,01

14,00

6.852,11

95.929,59

75.784,38

28,00

5.596,58

156.704,23

123.796,34

UND.

0,00 0,00

0,00

0,00

11,00

1.273,61

14.009,67

11.067,64

TAPAS

0,00 0,00

0,00

0,00

238,00

70,43

16.761,30

13.241,43

MURO SECO

0,00 0,00

0,00

0,00

250,00

195,18

48.794,01

38.547,27

GLB
GLB

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

1,00

13.582,00

13.582,00

10.729,78

1,00

50.200,00

50.200,00

39.658,00

13.345,00

10.542,55

13.345,00

10.542,55

249.936,01

197.449,45

139.315,01

110.058,85

MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y OTROS
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00 139.315,01

0,00 0,00

0,00

0,00

1,00

56.275,00

56.275,00

44.457,25

GLB

0,00 0,00

0,00

0,00

1,00

13.401,00

13.401,00

10.586,79

GLB

0,00 0,00

0,00

0,00

1,00

40.945,00

40.945,00

32.346,55

0,00

0,00

GLB

0,00 0,00

Gastos Generales

GLB

0,00 0,00

Gastos de Supervisin

GLB

Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa

2.2 GASTOS INDIRECTOS

TOTAL INVERSION S/.


FUENTE: Cuadro N 19

~3~

1,00

13.345,00

1.639.450,12 1.295.165,59

6.

BENEFICIOS DEL PROYECTO




BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO


Los beneficios optimizados en la situacin Sin Proyecto, se han estimado en
base a la informacin recogida de los agricultores y tomando como referencia la
informacin del anuario estadsticos agropecuario 2010 y Agro-Moquegua, a nivel
Distrital y Regional que se presentan en los Cuadros: N 06 y 07; y para
determinar el valor bruto de la produccin agrcola se ha considerado los
principales productos de la Cdula de Cultivos de la zona, que en base a ello se
estimaron los beneficios econmicos para la situacin actual que en promedio
asciende a S/. 121,476.20 a precios de mercado, (Anexo N 14).

BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO


Los beneficios en la situacin con proyecto se han calculado al igual que en la
situacin sin proyecto, pero considerando un 2.5% sobre los rendimientos sin
proyecto, teniendo en cuenta que en la situacin con proyecto el nmero de
cosechas aumentar hasta 3 veces por ao, esto con la garanta de contar con el
servicio permanente de agua para riego en cantidad suficiente y oportuna, lo cual
indica mejorar sustancialmente los rendimientos de los cultivos agrcolas. Los
resultados del clculo del valor bruto de la produccin (VBP) se muestran en el
Anexo N 15, que en promedio anual asciende a S/. 428,054.77 a precios de
mercado. Ver Cuadro 42.

BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales estn dados por el Valor Neto de la Produccin
Agropecuaria Incremental, es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios
directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la
Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la Produccin
Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), resulta el incremento en el Valor Neto de
la Produccin, cuyos resultados se presentan en el cuadro: N 42, que asciende a
S/. 306,244.01 a precios de mercado.

7.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO


CUADRO N 49: EVALUACION SOCIAL, COSTO BENEFICIO
INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA 01

VANS

S/. 175.562,54

ALTERNATIVA 02
S/. 54.977,39

TSD

10%

10%

TIRS

12,88%

10,92%

1,18

1,11

R(B/C)

~4~

8.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP


a.

FASE DE EJECUCIN
En la Fase de Ejecucin, la Sostenibilidad del Proyecto est dado por el inters
de la Municipalidad Distrital de San Cristbal como Ente Ejecutor, mediante la
oficina de Sub Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano y Rural, tiene la
suficiente capacidad tcnica y operativa para ejecutar este proyecto, adems
cuenta con la experiencia reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras y/o
proyectos por modalidad de Administracin Directa; tambin cuenta con la
disponibilidad necesaria de recursos fsicos, humanos y tecnolgicos.

b.

FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


La sostenibilidad en la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, estar a
cargo de la Junta de Usuarios de Agua de Riego Sector Tarucani del Centro
Poblado de San Cristbal, es decir la comisin de regantes, quienes se
comprometen mediante Acta de Compromiso asumir el financiamiento total de
costos de operacin y mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/.
9,496.36 y S/. 2,256.32 respectivamente, por cada ao y durante la vida til del
proyecto.

9. IMPACTO AMBIENTAL
CUADRO N 54: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO

VARIABLES
DE
INCIDENCIA

P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

TEMPORABILIDAD
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E

TRANSITORIOS
C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

ESPACIALES

MAGNITUD

L
O
C
A
L

L
E
V
E
S

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E
S

MEDIO FISICO NATURAL


El Agua (Turbio, contaminado)

El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.)

El Aire (Polvaredas, olores, etc.)

MEDIO BIOLOGICO
La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.)

La Fauna (Migracin de animales silvestres y su

extincin)
La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.)

MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, faenas, acequias)

Sociales (Organizacin de regantes, etc.)

Econmicos (Mayores ingresos econmicos)

10. MARCO LGICO

~5~

CUADRO N 62: MATRIZ DE MARCO LGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

 Incremento de los rendimientos


de los cultivos agrcolas en la
zona de influencia del proyecto.

ACCIONES

COMPONENTES

 Mejores condiciones socioeconmicos de la localidad de


San Cristbal en la zona de
influencia del proyecto

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

 Suficiente disponibilidad de
recurso hdrico.
 Se mejora el uso del recurso
hdrico, y mejora la gestin de
operacin y mantenimiento de
obra.
 Mejoramiento y construccin
de canal de riego de 1370.22 m
 Construccin de Obras
provisionales, toma principal y
laterales, cadas, rpidas,
pasarelas, tapas, contencin de
muro seco y obras de arte.
 Implementacin del plan de
capacitacin.
 Asistencia tcnica en mejora de
tcnicas de riego por gravedad,
e implementacin del sistema
de distribucin de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIN

INDICADORES

SUPUESTOS

 Encuestas en la comunidad sobre


niveles de ingreso
 Informes estadsticos del INEI.
 Se mantiene vigente las polticas
 Incremento del Valor Bruto de Produccin (VBP), en ms del 10.00% al final
 Informes Realizados por la Direccin
de Desarrollo Agrario Local y
del segundo ao de operacin del Proyecto.
Regional Agraria.
Regional
 Informes Estadsticos del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
 Los productos agrcolas tienen
 Se ha mejorado la eficiencia de riego en las 25 Has. de cultivo.
 Informe anual de la Direccin Regional
buena demanda en el mercado
 A partir del segundo ao se lograra mejorar las tierras bajo riego (una vez
de Agricultura DGIA Moquegua
nacional e internacional.
ejecutado el canal).
 Registro de la Junta de Usuarios de la
 Los precios de venta de los
 Incremento del rendimiento de los cultivos en un 10% a partir del primer ao
localidad.
productos son aceptables para
de operacin del Proyecto.
 Reportes de los agricultores
los agricultores.
 Se mantiene los caudales de la
 25 Has. de terrenos agrcolas, con licencia de agua para riego reciben el agua  Registros de la OIA del MINAG
fuente en los niveles previstos.
requerida para sus cultivos, a partir del primer ao de implementado el
 Registro de la Junta de Usuarios de la
 Se respeta los planes de uso de
proyecto.
localidad.
agua y planes de cultivo
 Construccin de canal Tarucani, de 1370.22 m. de longitud.
 Plan de cultivos y riego de la Junta de
 Los Agricultores aumentarn la
 El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios conoce el manejo de los
Usuarios de Riego.
Inversin en sus tierras de Cultivo.
planes de riego.
 Encuesta y evaluaciones peridicas.
 Los agricultores ponen en prctica
 Los agricultores mejoran tcnicas de riego por gravedad.
 Encuesta a los agricultores beneficiarios.
las capacitaciones recibidas
 Costo de inversin total S/. 1.639.450,12 que comprende:
 Informes de seguimiento fsico y
 El gobierno Central y Regional,
- Expediente Tcnico con un costo de S/.18,507.50 en un plazo de 01 mes.
financiero al proyecto.
Obras:
 Informes y documentos sustentatorios de
apoya la ejecucin de obras.
gastos diversos, facturas y boletas.
 Cumplimiento de los
Se construye 1,370.22 ml. de canal a un costo de S/. 426.133,87 en un plazo
 Cuaderno de obra e informe de
compromisos de financiamiento
de 5 meses.
programados para la ejecucin
supervisin.
Se construyen: 01 toma principal, 113 tomas laterales, 14 cadas, 28 rpidas
del proyecto.
 Liquidacin de obras.
11 pasarelas, 238 tapas; todo a un costo total de S/. 329,854.17
 No existen conflictos sociales que
 Acta de Terminacin de Obras.
Se construyen contencin de muro seco 250 ml a un costo total de S/.
puedan afectar la obra.
 Verificaciones en campo.
48.794,01
 Estabilidad Econmica.
Obras provisionales, flete terrestre y otros, a un costo total de S/. 539.297,56  Padrones de asistencia al curso,
 Los beneficiarios cumplen con el
fotografas, etc.
 Mitigacin Ambiental por S/. 13.582,00
 Verificacin documentos respuesta a
pago de la tarifa de agua.
 Capacitacin Social por S/. 13.345,00

Que no se produzcan desastres
gestin
 Costos Indirectos: Gastos Generales, Supervisin, Liquidacin, Gestin

Verificaciones
en
campo
y
entrevistas
naturales
Administrativa a un costo total de S/. 249.936,01
con agricultores entrenados

FUENTE: Estudios Tcnicos Formulador.

~6~

11. CONCLUSIONES
 El presente proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL
CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, beneficiar al sector Tarucani del Centro Poblado
de San Cristbal, abarca 25 hectreas de terrenos agrcolas, que corresponde a 75
Usuarios, que representa el 44.12% del total de regantes del centro poblado de San
Cristbal; asimismo cabe indicar que al ao 2010 el Centro Poblado tiene una
poblacin de 943 habitantes distribuidas en 305 familias aproximadamente, quienes
se beneficiaran en forma directa e indirecta con el proyecto.
 El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la suma de S/.
1,639,450.12, cuyo perodo de ejecucin es de 5 meses calendarios y ms 2 meses
adicionales para la elaboracin de estudios tcnicos y liquidacin respectivamente.
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin privada y social a travs de
la metodologa Beneficio Costo, la ALTERNATIVA 01 tiene los siguientes
indicadores de evaluacin a precios de mercado: VANP = S/. 104,024.49; TIRP =
11.37% y B/C = 1.12; mientras que a precios sociales son: VANS = S/. 175,562.54,
TIRS = 12.88% y B/C = 1.18; por lo tanto la alternativa 01 es la ms viable para la
ejecucin del proyecto.
 Mientras la ALTERNATIVA 02, evaluada por la misma metodologa Beneficio Costo
muestra los siguientes Indicadores de evaluacin a precios de mercado: VAN = S/. 36,457.13, TIR = 9.51% y B/C = 1.06; y a precios sociales muestra un VANS = S/.
54,977.39, TIR = 10.92% y B/C = 1.11. Por lo tanto la alternativa 01 es la ms viable.
 Tcnicamente, el perfil de proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO
TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN
CRISTOBAL, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA, se considera sostenible por la
calidad y resistencia de los materiales a ser empleados en el proceso de su
implementacin.
 Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generar impactos
negativos de consideracin en el rea de influencia, debido a sus caractersticas
inherentes al proyecto que es de transportar recursos hdricos para riego.
 En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad por la
Municipalidad Distrital de San Cristbal, durante su etapa de implementacin, as
como el monitoreo de la operacin y mantenimiento, y cuya administracin estar a
cargo de la Comisin de Regantes del Centro Poblado San Cristbal.

~7~

I. ASPECTOS GENERALES

~8~

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI EN EL CENTRO
POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA
MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

1.2

UNIDAD FORMULADORA
 Sector
:
Gobiernos Locales
Pliego
:
Municipalidad Distrital de San Cristbal Calacoa
Nombre
:
Oficina de Estudios de Pre-Inversin
 Responsable de la Formulacin
Nombre
:
Ing. Eco. Rolando F. Ccama Quispe
Telfono Cel
:
974785341
E-Mail
:
rolando.ccama@hotmail.com
 Responsables del Presupuesto y Planos
Nombres
:
Ing. Carlos Alberto Santos Checalla
Cdigo Cip.
:
122123
Telfono Cel
:
953638198
E-Mail
:
csantosch@gmail.com
Nombres
:
Bach. Ing. Agrcola Alan Ramos Chipana
Telfono Cel
:
957774279
E-Mail
:
alanrch@hotmail.com


Responsable de la Unidad Formuladora


Nombre
:
Ant. David Gilber Torres Flores
Telfono Cel
:
950763478
E-Mail
:
David_torresflores@hotmail.com

1.3 UNIDAD EJECUTORA


Sector
Nombre
Responsable
Telfono
E-Mail

:
:
:
:
:

Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de San Cristbal
Ing. Roicy Davila Anco
Fijo 053837117
municalacoa@hotmail.com

1.4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA


Funcin
Programa
Subprograma
Responsable

:
:
:
:

10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AGRICULTURA

1.5 LOCALIZACIN GEOGRFICA


Regin
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:

Moquegua
Mariscal Nieto
San Cristbal
Centro Poblado San Cristbal
~9~

1.6 PARTICIPACIN

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

BENEFICIARIOS
Las entidades involucradas y los beneficiarios del presente proyecto participarn;
antes, durante y despus de la implementacin del proyecto, de manera activa y
directa, con la utilizacin de materiales y dems recursos de la zona, como actores
directos del cambio y su desarrollo.
Las autoridades comunales y los usuarios de canal del riego Tarucani del Centro
Poblado de San Cristbal, han priorizado a travs del presupuesto participativo
distrital la implementacin del presente proyecto; comprometindose su participacin
efectiva en la operacin y mantenimiento durante la vida til del proyecto. Asimismo
se cuenta con la opinin favorable de ALA Moquegua Sede Carumas.
Las entidades y beneficiarios involucrados en el presente proyecto son:

Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa


El presente proyecto es de competencia del gobierno local, cuya ejecucin
constituye una prioridad para la municipalidad distrital de San Cristbal con la
participacin exclusiva de los agricultores de la localidad de San Cristbal,
Adems el proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo 2012 de la
Municipalidad Distrital de San Cristbal; ver anexo.
La Municipalidad Distrital de San Cristbal participa con el financiamiento ntegro
del proyecto, desde los estudios de pre inversin (formulacin del perfil del
proyecto), los estudios definitivos (expediente tcnico) y la ejecucin de la obra
misma, que consiste en el mejoramiento del canal de riego Tarucani de la
localidad de San Cristbal.

La Administracin Local de Agua ALA Moquegua sede Carumas


Participa con el personal tcnico para los aforos correspondientes de caudal de
agua en las respectivas fuentes de captacin a fin de cumplir con el
otorgamiento de la Constancia de Disponibilidad Hdrica solicitado por la
Municipalidad Distrital de San Cristbal Calacoa. el cual se adjunta en anexos
con el OFICIO N 106 2008 SRL./ ALA.M./ DRA MOQUEGUA.

Beneficiarios - Comisin de Regantes del Sector de Tarucani.


Los beneficiarios directos del presente proyecto son los agricultores integrantes
de la Junta de Usuarios de Agua de Riego denominados como La Comisin de
Riegos del Sector de Tarucani de la Localidad de San Cristbal, quienes en
~ 10 ~

cumplimiento de las Normas RM N 0300-2002 AG, RM N 0448-2005 AG, y


RM N 0710-2009 AG, que establecen los lineamientos de financiamiento de
las obras de mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje, han firmado el
Acta de compromiso de sostenibilidad del proyecto, comprometindose asumir el
financiamiento total de los costos de operacin y mantenimiento, durante la vida
til del proyecto, con los cobros de la tarifa de agua; tal como se recomienda que
los costos de operacin y mantenimiento de los proyectos de Riego debern ser
financiados con el pago de la tarifa que se recaude de los beneficiarios por la
prestacin del servicio agua.
Tambin el presidente de la comisin de regantes, con el apoyo integro de los
beneficiarios, ha contribuido en brindar informacin requerida como: el padrn de
usuarios, sobre todo en establecer la cdula de cultivos, costos de produccin
agrcola, precios de los productos, ubicacin de la bocatoma, longitud y
trayectoria del canal entre otros.
Por lo tanto cabe indicar, que no existen conflictos negativos entre los grupos
involucrados, al contrario existe un consenso de intereses de manera conjunta y
unnime para la implementacin del proyecto: Mejoramiento del Canal de Riego
Tarucani de la Localidad de San Cristbal.
CUADRO N 01: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
GOBIERNO LOCAL
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN
CRISTBAL

INTERESES

CONFLICTOS

Mejoramiento del Sistema de Limitado presupuesto para Presin social a la Municipalidad


conduccin de agua para ejecucin del proyecto.
para ejecucin inmediata del
riego Sector Tarucani de la
proyecto
Localidad San Cristbal.

BENEFICIARIOS
COMISIN DE
REGANTES

Contar
con
una
infraestructura de riego
adecuado para el desarrollo
de las actividades agrcolas.

ADMINISTRACIN
LOCAL DE AGUAS
MOQUEGUA SEDE
CARUMAS

Contribuir al desarrollo
integral de la actividad
agrcola, con la suficiente
dotacin de agua para riego.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA
MINAG

Mejorar los niveles de


produccin
agrcola
y
pecuaria en el distrito de San
Cristbal.

1.7

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

ESTRATEGAS
El proyecto se encuentra en el
Acta de priorizacin
del
Presupuesto Participativo ao
fiscal 2012 de la MDSCC.

Deficiente infraestructura Problemas sociales por la La Organizacin de la Junta de


de riego para el desarrollo insuficiente disponibilidad de Usuarios de Agua de Riego est
de la actividad agrcola y agua para riego.
reconocido por la Administracin
ganadera.
Local de Agua - ALA Moquegua
sede Carumas.
Insuficiente disponibilidad Se
tiene
deficiencia
en Se tiene la Constancia de
de agua para riego, coordinacin interinstitucional con Disponibilidad
Hdrica
de
debido a la inadecuada entidades pblicas y privadas.
Administracin Local de Aguas infraestructura de riego.
ALA Moquegua sede Carumas.
Se
tiene
deficiencia
en El proyecto se encuentra dentro
Bajos rendimientos de la coordinacin
interinstitucional de los lineamientos de poltica
produccin agropecuaria. para desarrollar la actividad sectorial del Ministerio de
agropecuaria en los diferentes Agricultura - MINAG.
distritos y provincias de la regin.

MARCO DE REFERENCIA
El Sector Tarucani de la localidad de San Cristbal, hace dcadas atrs, viene
enfrentando el dficit de agua para riego, dependiendo nicamente de pocas de
lluvia y en pocas de secano se abastecen por un canal de riego existente en
~ 11 ~

estado rstico denominado Canal Tarucani, que a lo largo del trayecto de la


conduccin se pierden gran cantidad de agua por filtracin; por dichas razones, las
autoridades, conformados por la comisin de regantes se hicieron presentes en el
presupuesto participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de San CristbalCalacoa, con la propuesta de mejoramiento y construccin del indicado canal de
riego, que por aos intentaron mejorar, pero sin resultado alguno.

Este proyecto se enmarca dentro de la poltica sectorial del Ministerio de


Agricultura, que adopta el incremento de la frontera agrcola, as como el aumento
de la produccin y productividad, y el mejoramiento de la infraestructura de riego,
tambin el estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado en la ley N 27293 Ley
del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de San Cristbal, a travs de la Ley Orgnica


de Municipalidades 27972, que establece en su Artculo 79, inciso 4, numeral 4.1
en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, se dispone como
funcin especfica compartida con las municipalidades: proveer la ejecucin de las
obras de infraestructura urbana y rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, en tal sentido consideramos que las
infraestructuras de riego tambin estn inmerso en tales lineamientos.

Tambin, segn la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica con
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 del Anexo SNIP 09, Normas Tcnicas
para proyectos de agricultura del tipo de proyecto en mejoramiento y rehabilitacin
de infraestructura de riego y drenaje que estable con la norma de Resolucin
Ministerial N 00448-2005 - AG, modificado por RM N 0710-2009-AG.

El proyecto, por su naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del


Gobierno Local, adems se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de San Cristbal - Calacoa 2010 2021, que entre sus objetivos estratgicos
indica

Mejorar

las

actividades

econmicas

impulsando

la

produccin,

industrializacin y comercializacin de productos agropecuarios y promover el uso


eficiente de los recursos hdricos en todos los centros poblados, localidades y
comunidades del distrito de San Cristbal.

~ 12 ~

II. IDENTIFICACIN

~ 13 ~

II. IDENTIFICACIN
2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 DIAGNOSTICO DEL AREA DE INFLUENCIA Y AREA DE ESTUDIO


Actualmente, en la Localidad de San Cristbal se registran bajos rendimientos de la
produccin agrcola, alcanzndose en cultivos permanentes 14.22% por debajo de
los rendimientos promedios de la produccin regional y en cultivos transitorios se
alcanza el 11.71% por debajo con respecto al rendimiento regional, pese a las
apropiadas condiciones climatolgicas, calidad de suelo, la diversidad de cultivos
agrcolas como: granos, tubrculos, habas, tuna, alfalfa, y el organo (hierba
aromtica) sta ultima tiene demanda en el mercado internacional; mientras que la
tuna tienen demanda en el mercado regional y interregional
Esta situacin se debe bsicamente a la insuficiente disponibilidad de recurso
hdrico para riego, porque la situacin actual de la infraestructura de riego en el
mbito de estudio, presenta una serie de deficiencias para la conduccin, uso y
manejo del agua de riego, por la ausencia de infraestructura adecuada, ya que el
canal de Tarucani se encuentra en mal estado, porque es una infraestructura
rstica, que ocasionan problemas como la filtracin, percolacin, rozamiento y
prdidas por desborde, al mismo tiempo no existe estructuras de medicin, lo que
no permite una buena distribucin del agua, y esto trae consigo un problema a los
beneficiarios, por que el recurso hdrico no llega adecuadamente a los terrenos que
se encuentran ms distantes de la toma principal, esto es ms notorio en los
tiempos de estiaje.
Tambin no se cuenta con infraestructura adecuada para la distribucin de agua
para riego, el canal actual se caracteriza por su estado rstico (en tierra), de tipo
irregular con medidas que varan de 50cm a 40cm de ancho, de 60cm a 30cm de
altura y el agua que recorre es 10cm de alto, lo cual significa que a lo largo de su
trayecto se pierden alrededor del 30% de agua por filtracin.
Razones que incitaron a los representantes de la comisin de regantes, la Junta
Directiva de la localidad y dems representantes, para que se hicieran presentes en
el presupuesto participativo 2012, con la propuesta de mejoramiento y construccin
del canal de riego de la localidad de San Cristbal, denominado Canal Tarucani e
implementacin de infraestructura adecuado para la distribucin de agua, que
beneficiar a 75 usuarios, regantes que poseen un total de 23 hectreas de terreno
agrcola para cultivo, entre permanentes, transitorias y 02 hectreas sin cultivo.
~ 14 ~

La infraestructura de canal de riego propuesto tiene una longitud de 1,631.942 m.


Teniendo como punto de captacin del Canal Interno, justo ubicado en la quebrada
de San Antonio; y finalizando en el Sector llamado Tarucani. Tambin al no
contar con infraestructura adecuada de distribucin, se propone la implementacin
de tomas, adecuado para la distribucin de agua hacia las parcelas en el trayecto
del canal.
En suma las dificultades son bsicamente, la inadecuada infraestructura del canal
de conduccin e infraestructura para la distribucin.
A. UBICACIN DE PROYECTO
Ubicacin.- El proyecto est ubicado en el Centro Poblado de San Cristbal,
Distrito de San Cristbal, Provincia de Mariscal Nieto, Regin Moquegua. A una
altitud de 3100 m.s.n.m. a 704221 Longitud Oeste y a 164427 de latitud sur. La
topografa de la zona es bastante accidentada

con laderas y pendientes

pronunciadas debido a que se encuentra enclavado en la Cordillera Occidental del


Sur del Per.
Regin

: Moquegua

Provincia

: Mariscal Nieto

Distrito

: San Cristbal

Localidad

: Centro Poblado de San Cristbal

Asimismo, los terrenos o suelos agrcolas en su mayora presentan pendientes que


oscilan entre los 45 a 65% de inclinacin, y son aptas para la explotacin agrcola
pues presentan las siguientes caractersticas: la textura promedio es franco arenoso
arcilloso, franco arcilloso; la profundidad del suelo varan de 0.5 a 2.00 m.

Lmites y extensin.- Los lmites del distrito de San Cristbal son los siguientes:
Por el Norte con los distritos de Matalaque y Chojata ambos de la Provincia de
Snchez Cerro.
Por el Sur con el distrito de Cuchumbaya y Carumas.
Por el Este con la Regin Puno.
Por el Oeste con el distrito de Matalaque y Quinistaquillas de la Provincia
General Snchez Cerro.
La extensin territorial del distrito de San Cristbal es de 542.73 Km2 que
representa el 3.45% del territorio de Moquegua y el 0.042% del territorio nacional

~ 15 ~

Localizacin: La Macro y micro localizacin del proyecto


royecto se visualiza en las
siguientes figuras:

Figura N 01: Macro localizacin del proyecto

Grfico N5 Divisin del


distrito de San Cristbal

REGION DE
MOQUEGUA

PROVINCIA MARISCAL NIETO

DISTRITO DE
SAN CRISTOBAL

~ 16 ~

Figura N 02: Micro localizacin del proyecto


CENTRO POBLADO
DE SAN CRISTOBAL

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO
DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA

B. VIAS DE ACCESO
El centro poblado de San Cristbal Calacoa del distrito de San Cristbal, cuenta con
dos vas de acceso que les permite comunicarse con la capital de la regin de
Moquegua.

~ 17 ~

CUADRO N 02: VAS DE ACCESO A LA UBICACIN DEL PROYECTO


LOCALI
-DAD

San
Crsitbal

TRANSPORTE

6
Empresas
de
transporte
salidas
diarias.

TIPO DE VA

RUTAS

1. Va Asfaltada por la binacional desde Moquegua


hasta ingresar por Chilligua hasta Carumas; y
carretera afirmada de Carumas a Cuchumbaya
donde la va est siendo asfaltada; de
Cuchumbaya Calacoa San Cristbal
carretera afirmada.

Desde Moquegua
va Chilligua
Carumas
Cuchumbaya
Calacoa San
Cristbal
Desde Moquegua
va Tixani
Calacoa San
Cristbal

2. Va Asfaltada por la binacional hasta el ingreso


por el Tixani donde toda la va es trocha.

TIEMPO
4 horas
y 30
minutos
de viaje
149 Km.
4 horas
y 10
minutos
149 Km.

Fuente: Elaboracin propia formulador

C. REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del proyecto se localiza en el sector Tarucani de la localidad
de San Cristbal. La comisin de regantes de San Cristbal, sector Tarucani, se
ubica en el Centro Poblado de San Cristbal distrito de San Cristbal, provincia
Mariscal Nieto, Regin Moquegua, cuyas reas de cultivo se ubican entre los 2860
a 2988 msnm, segn informacin de la Junta de Usuarios del ALA Moquegua sede
Carumas, el rea bajo riego asciende a 25 Has, que sern atendidas por el
proyecto.
El clima es Sub Tropical, con una temperatura media anual de 12C y una humedad
relativa media anual del 50 a 85%.
El sistema hdrico est conformado por 200 litros/sg., el mismo que deriva aguas
desde los manantiales de Achacalani, ubicado en las alturas del distrito de San
Cristbal, cuyo recorrido es a travs del canal principal y luego distribuidos en tres
sectores del Centro Poblado de San Cristbal (66.6667 litros/sg.), la tercera parte
del agua, que fluye por el canal interno, a su vez deriva a seis laterales de canales
de riego; que uno de ellos es el canal de riego Tarucani que cuenta con una
disponibilidad de recurso hdrico de 15.167 lt/sg.; este ltimo es el proyecto en
estudio, cuya captacin es del canal interno ubicado en la quebrada San Antonio,
el mismo que abastece con el recurso hdrico a la comisin de regantes de la
localidad San Cristbal a travs del canal Tarucani; que segn padrn, el nmero
de usuarios es de 75 socios, que actualmente riegan 23 Has entre cultivos
permanentes y transitorios.
2.1.2 ZONA Y POBLACIN AFECTADA
A. ZONA AFECTADA
~ 18 ~

La zona afectada por el proyecto, comprende una superficie de 25 hectreas de


terreno agrcola con diversas variedades de cultivos, tiene las siguientes
caractersticas naturales:
Clima
- La zona del proyecto tiene una temperatura media mnima anual de 11.74C
que se registra en los meses de Enero, Febrero y Marzo, y la temperatura
media mxima registrada es de 13.08C en el mes de Octubre y de 12.19 a
12.59 C entre los meses de Junio y Julio.
- La Humedad Relativa es baja que oscila entre 30.25 a 84.25%.
- La Precipitacin pluvial vara entre 200 a 350 mm/ao, en los meses de
diciembre, enero, febrero y marzo, el resto del ao el cielo se muestra
despejado especialmente en la temporada de invierno y otoo.
Fuente de Agua
La fuente de captacin del agua para el proyecto, con un caudal inicial de 15.167
l/s es del Canal Interno, ubicado en la quebrada San Antonio, a una altitud de
2988 msnm; sin embargo cabe indicar, que esto, es parte del agua que se utiliza
para toda las derivaciones y/o canales de riego del centro poblado de San
Cristbal, que en su totalidad cuenta con un caudal inicial de 200 l/s, cuya
captacin est ubicado en los manantiales de Achacalani a una altitud de 4158
msnm. Localidad de Calacoa que pertenece a la Jurisdiccin de ALA Moquegua
sede Carumas, de la Regin de Moquegua.
Topografa y Suelo
La zona se halla comprendida entre los 2,860 a 2,988 m.s.n.m., la topografa es
sumamente accidentada constituido por quebradas, barrancos y laderas. La
pendiente de los terrenos agrcolas del rea del proyecto oscila entre 10 a 20 por
ciento de inclinacin. Los suelos tienen una textura promedio de franco arenoso
y franco arcilloso.
B. POBLACION AFECTADA
El Cuadro: N 03, muestra la poblacin total del Distrito de San Cristbal por
centros poblados y segn sexo; al ao 2010 se tiene 4,511 habitantes, sin embargo,
segn Fuentes Oficiales citadas slo el 83.91% (3,785) habitantes corresponde al
distrito de San Cristbal. El 20.90% (943) habitantes corresponde al Centro Poblado
de San Cristbal, con un ndice de 2.37% de tasa de crecimiento promedio anual.

~ 19 ~

CUADRO N 03: POBLACIN TOTAL SEGN LOCALIDADES Y POR SEXO DEL DISTRITO DE SAN CRISTBAL 2007-2010.
2007
HOMBRES MUJERES
1966
1552

LOCALIDADES
POBLACIN DIRECTA
CC. CALACOA
CC. BELLAVISTA
CP. SAN CRISTOBAL
CP. MUYLAQUE
CC. SIJUAYA
CC. PALLATEA
POBLACIN DISPERSA
POBLACIN INDIRECTA (*)
CP. TITIRE
CP. ARUNTAYA
TOTAL POBLACIN

452
254
474
233
124
157
272
346
201
145
2312

2010
MUJERES
1548

TOTAL
HOMBRES
3518
2237

394
247
405
229
118
153
6
333
217
116
1885

846
501
879
462
242
310
278
679
418
261
4197

514
289
539
266
141
179
309
370
215
155
2607

T.
CREC.

83,91%

2,47%

907 20,11%
535 11,86%
943 20,90%
494 10,95%
259
5,74%
332
7,36%
315
6,98%
726 16,09%
447
9,91%
279
6,18%
4511 100,00%

2,35%
2,21%
2,37%
2,26%
2,29%
2,31%
4,25%
2,26%
2,26%
2,25%
2,43%

TOTAL
3785

393
246
404
228
118
153
6
356
232
124
1904

FUENTE: INEI - CPV 2007 Y EL ANUARIO ESTADSTICO AGROPECUARIO 2010. DRAM


(*) POBLACIN NO CONSIDERADA POR FUENTES OFICIALES

La poblacin afectada por el problema es el 6.13% (232 Hab.) del total de poblacin
del Distrito de San Cristbal que asciende a 3785 habitantes proyectado al ao
2010 (ver Cuadro 04), con un promedio de 2 a 3 miembros por familia.
CUADRO N 04: POBLACION AFECTADA.
CENSO
2007

CENSO
2010

TASA
CREC.
(2007-2010)

DATOS AL
2011

POBLACION DISTRITAL (2007-2010)

3518

3785

2,47%

3878

POBLACION TOTAL

879

943

2,37%

965

N de Familias

285

305

2,29%

N de Integrantes de Familia

3,08

3,09

3,09

RUBROS

312

POBLACION BENEFICIARIA

216

232

232

N Total de Usuarios Regantes

777130

170

170

70

75

75

N de Usuarios del Proyecto de Riego

FUENTE: Elaborado, segn Estadsticas del INEI, Censos 2007 y 2010; y Cuadro N 03.
CUADRO N 05: POBLACION PROYECTADA.
DESCRIPCION

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

POBLACION TOTAL PROYECTADA

965

988

1012

1036

1060

1085

1111

1137

1164

1192

1220

Tamao Familiar

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

N de Familias

312

319

327

335

343

351

359

368

376

385

394

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

POBLACION BENEFICIARIA
N de Usuarios Sin Py
Porcentaje de Usuarios Sin Py
N de Usuarios Con Py
Porcentaje de Usuarios Con Py

44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12% 44,12%
75

77

79

80

82

84

86

88

90

93

95

44,12% 45,16% 46,23% 47,33% 48,45% 49,60% 50,78% 51,98% 53,21% 54,47% 55,76%

FUENTE: Cuadro N 03 y Cuadro N 04.

C. CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES


* CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS
El Centro Poblado de San Cristbal, presenta las siguientes caractersticas
socioeconmicas:
~ 20 ~

 Predominan las viviendas de material rstico, seguida de algunas viviendas con


material noble. En cuanto a la construccin de viviendas los pobladores utilizaron
los materiales disponibles en la zona para este objetivo, en las zonas altoandinas la mayora de las viviendas son de adobe y San Cristbal no es la
excepcin (89%), otra parte de viviendas, generalmente ms alejadas del mbito
urbano, son construidas con piedra con barro (8%), son pocas las viviendas que
son de material noble (fierro, cemento y ladrillo) pero hay nuevas construcciones
(3%).
 Los ingresos econmicos mensuales por cada familia oscila entre S/. 350 y S/.
650 nuevos soles, segn encuestas.
 En cuanto al nivel educativo de la poblacin, es muy importante conocer las
capacidades que tienen nuestro capital humano, de esto depender en gran
parte los niveles de desarrollo que podamos alcanzar como distrito; en el distrito
de San Cristbal la poblacin de 18 a

ms, en su mayora tiene nivel de

instruccin secundario (28%), el 43 % de la poblacin tienen menores niveles de


instruccin (primaria 25% y sin instruccin 18%), y el 29% tienen niveles de
instruccin ms altos (superior tcnica 18% y superior universitaria 11%), la
mayor parte de profesionales migraron a las grades ciudades, por tener mejores
condiciones de vida.
 La poblacin econmicamente activa (PEA) de 18 a mas aos de edad, es del
60.30%.
 La principal actividad productiva de la poblacin, es la agropecuaria.
 Los productos ms importantes de la zona son la tuna, alfalfa, el organo,
(cultivos permanentes) la papa, maz, cebada, trigo, habas, entre otros (cultivos
transitorios); de estos productos agrcolas slo 2 productos (la tuna y el organo)
se destina al mercado para su comercializacin, en las ciudades de Puno,
Moquegua, Arequipa y Tacna y los dems productos son para el autoconsumo;
reducidas cantidades se destinan al mercado para su venta.
 Los niveles de rendimiento promedio de los principales cultivos en la zona de
influencia es como se muestran en los cuadros 06, 07 y 08, segn publicaciones
de la Regin Moquegua en el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

~ 21 ~

CUADRO N 06: RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A NIVEL DE LA REGION DE MOQUEGUA, 2004 - 2010.
2004
2005
2006
2007
2010
CULTIVOS
Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg Hs. Kg/H Prod Tm P/Kg P/kg
PERMANENTES
9463
9840
10060
10446
466238,1
Alfalfa
9200 51428 473137,60 0,05 9363 47408 443881,10 0,05 9501 47998 456029,00 0,06 9796 45435 445081,26 0,07 10127 45646 462259,2 0,06 0,06
Tuna
177
8453 1496181,00 0,56 290
7599
2203,71 0,60 231
6303
1455,99 0,58 282
6610
1864,02 0,59
473 5390
2549,3 0,77 0,62
Organo seco
86
2645 227470,00 3,99 187
1457
272,46 4,36 328
1273
417,54 4,96 368
1528
562,30 5,07
600 2383
1429,6 5,22 4,72
TRANSITORIOS
1674
1906
1884
1848
9831,6
Papa
537 13005
6983,69 0,49 683 12335
8424,81 0,46 551 12551
6915,60 0,54 577 13151
7588,13 0,52
665 13249
8810,6 0,60 0,52
Maz Amilceo
758
1462
1108,20 1,03 751
1572
1180,57 1,17 761
1323
1006,80 1,19 673
1314
884,38 1,22
151 1126
170,0 1,81 1,28
Cebada grano
173
1250
216,25 0,73 177
1363
241,25 0,76 263
1315
345,85 0,60 255
1146
292,10 0,71
191 1132
216,3 1,32 0,82
Trigo
110
1405
154,55 0,99 175
1450
253,75 0,98 167
1304
217,77 0,88 166
1101
182,77 0,96
101 1191
120,3 1,67 1,10
Haba grano verde
96
5800
556,80 0,40 120
5500
660,00 0,45 142
5500
781,00 0,50 177
5570
985,89 0,47
114 4513
514,4 0,79 0,52
TOTALS
11137
11746
11944
12294
476069,7

Promedios
Prod Tm
Kg/h
47583,04
6870,94
1857,14

456077,63
300850,81
46030,39

12858,20
1359,42
1241,14
1290,20
5376,54

7744,56
869,99
262,34
185,83
699,63

FUENTE: Elaborado segn: Pg. Web; www. Agromoquegua.gob.pe y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

CUADRO N 07: RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A NIVEL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, 2004 - 2010.
2004

2005

2006

2007

2010

Hs.

Kg/H

Prod Tm

P/Kg

Hs.

Kg/H

Prod Tm

P/Kg

Kg/H

Prod Tm

P/Kg

Kg/H

Prod Tm

P/Kg

Hs.

Kg/H

Prod Tm

P/K
g

P/kg

Kg/h

Prod Tm

943

Alfalfa

895

30515

27310,93

0,06

903

30724

27743,77

0,06

912

39771

36271,15

0,06

919

39043

35880,52

0,07

878

36871

27104,5

0,06

0,06

35384,74

31915,17

0,00%

Tuna

42

10643

447,01

0,56

73

7558

551,73

0,60

52

6049

314,55

0,59

98

6704

656,99

0,63

205

5105

1046,5

0,78

0,63

7211,80

603,36

5,68%

Organo seco

2150

12,90

3,82

19

1200

22,80

4,82

53

541

28,67

5,17

43

1115

47,95

5,21

63

2472

155,7

5,23

4,85

1495,60

53,61

5,38%

139

1017

Hs.

PERMANENTES

TRANSITORIOS

995

Hs.

TC
P/kg

Promedios

CULTIVOS

143

1060

147

28306,7

132

292,6

Papa

45

11600

522,00

0,61

44

11318

497,99

0,46

32

9969

319,01

0,60

30

10160

304,80

0,50

22

9266

203,9

0,66

0,57

10462,60

369,53

1,32%

Maz Amilceo

60

1190

71,40

1,00

59

1766

104,19

1,30

45

1240

55,80

1,10

39

1131

44,11

1,04

35

999

35,0

1,26

1,14

1265,20

62,09

3,93%

Cebada grano

14

1200

16,80

0,80

13

900

11,70

0,90

34

1379

46,89

0,60

32

928

29,70

0,70

20

922

18,4

1,39

0,88

1065,80

24,70

9,64%

Trigo

14

1200

16,80

0,80

16

1000

16,00

1,00

24

1280

30,72

0,86

19

1002

19,04

0,91

11

944

10,4

1,40

0,99

1085,20

18,59

9,78%

5800

34,80

0,38

11

5500

60,50

0,45

12

5500

66,00

0,50

12

5708

68,50

0,41

3571

25,0

0,53

0,45

5215,80

50,96

5,70%

Haba grano verde


TOTALS

1082

1138

1164

1192

FUENTE: Elaborado segn: Pg. Web; www. Agromoquegua.gob.pe y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010.

~ 22 ~

28599,4

CUADRO N 08: RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE CULTIVOS AGRICOLAS, DE LA REGION MOQUEGUA Y DISTRITO DE SAN CRISTOBAL.
LOCALIDAD SAN CRISTOBAL
SIN
CON PROYECTO CON PROYECTO
DISTRITO SAN
DEFICIT DE
CULTIVOS
PROYECTO
(A1)
(A2)
REGION MOQUEGUA
CRISTOBAL
RENDIMIENTO
Kg/h
Tm/h
Kg/h
Tm/h Tm/h P/Kg Tm/h
P/Kg
Tm/h
P/Kg
(%)
PERMANENTES
13,38%
Alfalfa
47583,04 47,58
35384,74
35,38 35,38 0,06
37,15
0,06
37,15
0,06
25,64%
Tuna
6870,94
6,87
7211,80
7,21
7,21 0,78
7,57
0,82
7,57
0,82
-4,96%
Organo seco
1857,14
1,86
1495,60
1,50
1,50 5,23
1,57
5,51
1,57
5,51
19,47%
TRANSITORIOS
11,71%
Papa
12858,20 12,86
10462,60
10,46 10,46 0,66
10,99
0,67
10,99
0,67
18,63%
Maz Amilceo
1359,42
1,36
1265,20
1,27
1,27 1,26
1,33
1,31
1,33
1,31
6,93%
Cebada grano
1241,14
1,24
1065,80
1,07
1,07 1,39
1,12
1,52
1,12
1,52
14,13%
Trigo
1290,20
1,29
1085,20
1,09
1,09 1,40
1,14
1,54
1,14
1,54
15,89%
Haba grano verde
5376,54
5,38
5215,80
5,22
5,22 0,53
5,48
0,56
5,48
0,56
2,99%
FUENTE: Cuadros 06 y 07, y el Anuario Estadstico Agropecuario 2010 de la Regin Moquegua.

* CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES


 Centro Poblado de San Cristbal se caracteriza por conservar sus tradiciones y
costumbres propias heredados de sus antepasados, la lengua hablada en este
poblado es el castellano y aimara.
 Se desarrollan las festividades de Carnavales en febrero, Pascuas en abril y
Relimpio de Acequias en los meses de Junio y Julio.
D. SERVICIOS SOCIALES
Servicios Bsicos
Servicios de Agua Potable: Entre los servicios bsicos a la vivienda el ms
importante es el agua, este elemento es bsico para que la poblacin pueda
subsistir. Gran parte de las viviendas cuentan con este servicio a domicilio
(80%), otro grupo menor recurre aun a pilones de uso pblico o al canal para
captar este elemento (16%), se abastecen de agua por otro medio (4%). El
sector salud juega tambin un rol muy importante al concientizar a la poblacin a
utilizar este elemento lquido de la mejor manera, evitando as problemas de la
salud de la poblacin.
Servicios de Saneamiento Bsico (Desage): En cuanto a servicios de
saneamiento, la gran mayora de las viviendas de la localidad de San Cristbal
cuentan con la instalacin de servicio higinico en la vivienda, conectado a la red
pblica de desage (78%); el 15% cuentan an con letrinas o pozo ciego; el 7%
de la poblacin no cuenta con servicio de saneamiento, lo realizan sus
deposiciones en lugares abiertos o en ro, acequia o canales, lo que no
contribuye a que puedan mejorar su calidad de vida; es importante resaltar que
las deposiciones al aire libre traen consigo la generacin y exposicin a focos
infecciosos que vulneran la salud sobre todo de los ms pequeos y de los
ancianos. Es muy importante la capacitacin, para sensibilizar a la poblacin
~ 23 ~

sobre el uso adecuado de la red de alcantarillado, del servicio de agua y


desage que permita arraigar costumbres no saludables de la poblacin.
Servicios de Energa Elctrica: Es satisfactorio que gran parte de la poblacin
(85%) cuente con este servicio desde que se interconectaron con la red de
Charcani V. El contar con el servicio elctrico mejora las condiciones de vida de
la poblacin, no solo por ampliar la cantidad de horas dedicadas a las
actividades cotidianas de los miembros de la familia, adems genera condiciones
para mejorar las actividades comerciales y productivas al poder utilizar
herramientas o maquinarias elctricas.
Servicios de Salud
El centro poblado de San Cristbal cuenta con un Puesto de Salud, que
pertenece al CLAS Calacoa y a la RED Carumas; a nivel del distrito de San
Cristbal la oferta de salud cuenta con un Centro de Salud y dos puestos de
salud, el personal designado se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 09: PERSONAL DE SALUD EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL
ESPECIALIDAD
MEDICO
DENTISTA
OBSTETRIZ
ENFERMERIA
TEC. SANITARIO
TEC. LABORATORIO
TEC. ESTADISTICO
CHOFER
TOTAL

CANTIDAD
01
01
02
05
07
01
01
01
19

CENTRO DE SALUD
CALACOA
CALACOA
CALACOA MUYLAQUE
CALACOA SAN CRISTOBAL MUYLAQUE
CALACOA - SAN CRISTOBAL- MUYLAQUE- PASTO GRANDE
CALACOA
CALACOA
CALACOA
01 CENTRO Y 02 PUESTO DE SALUD

Los servicios de medicina general y odontologa tambin se brindan en el Centro


de Salud de Calacoa. Debemos resaltar que el servicio que brinda este
establecimiento de salud tambin abarca el Centro Poblado de San Cristbal,
Muylaque y Sijuaya.
Entre las principales causas de morbilidad tenemos en primer lugar los
trastornos digestivos, en segundo lugar las enfermedades diarreicas EDAS y
en tercer lugar las enfermedades respiratorias IRAS. Los dems problemas en
salud son ms espordicos en la zona. Las enfermedades varan de acuerdo a
las estaciones por ejemplo en los meses de enero, febrero y marzo son IRAS, en
junio y julio meses de helada. A partir de agosto, setiembre y octubre se dan con
mayor frecuencia las EDAS.
Los trastornos digestivos se dan durante todo el ao, si tomamos como base el
ao 2003 como el 100% de casos, al 2010 esto ha disminuido en un 50%,
~ 24 ~

gracias a la promocin en salud que se ha hecho, al ser el Centro de Salud de


nivel 3, que dentro de una de sus actividades es la promocin de la salud. Las
EDAS han disminuido en un 30% y las IRAS en un 40%.
En cuanto a mortalidad, no se han presentado muertes infantiles desde el 2003,
donde el ltimo caso fue en Sijuaya por pulmona, tampoco hay muertes
maternas en obstetricia desde el 2003. La mortalidad anual de adultos se
presenta en promedio de dos casos y causado por muerte natural.

Servicios de Educacin

El Centro Poblado de San Cristbal cuenta con 4 niveles de educacin como


son: inicial, primaria, secundaria, CEO y Tecnolgico, este ultimo viene
funcionando a partir del 2011, brinda preparacin tcnica a los alumnos en las
especialidades de Computacin y Tcnico Agropecuario para que puedan
desenvolverse como tcnicos en el campo ocupacional, en la jurisdiccin del
distrito de San Cristbal y otras localidades. En el siguiente cuadro se muestra
las caractersticas de las instituciones educativas.
CUADRO N 10: CARACTERSTICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
N
14
15
16
17

Nombre de la Institucin
Educativa
319
Cesar Vizcarra Vargas
Cesar Vizcarra Vargas
San Cristbal

Centro
poblado
San Cristbal
San Cristbal
San Cristbal
San Cristbal

Nivel /
Modalidad
Inicial - Jardn
Primaria
Secundaria
CEO Otros

Director / Subdirector
Nellyda Jurez Valdez
Jos Miguel Nina Rivera
Jos Miguel Nina Rivera
Hugo Venancio Capira Imata

Alumnos
(2008)
31
70
55
22

Docentes
(2008)
3
6
11
1

Secciones
(2008)
3
6
5
2

Fuente: Ministerio de Educacin 2008

Las instituciones educativas, en la actualidad, a comparacin de aos anteriores


su poblacin estudiantil en primaria ha ido decreciendo hasta el ao 2002, para
luego ir incrementndose nuevamente. En secundaria el fenmeno se repite hay
menor poblacin estudiantil que en aos anteriores. Esto se explica
principalmente por factores de migracin y menor cantidad de nios y jvenes
que en aos anteriores. El CEO responde a la necesidad de la poca poblacin
joven que queda en la zona por mejorarse a travs del mejoramiento de sus
capacidades intelectuales y tcnicas, sin embargo no se est a un nivel
adecuado como para competir en el mercado laboral, por ello, este ao 2011
hicieron el esfuerzo para que funcionar el Tecnolgico, la misma que brinda
preparacin tcnica a los alumnos en las especialidades de Computacin y
Tcnico Agropecuario.
Niveles de pobreza
El mapa de pobreza muestra la distribucin espacial de la pobreza en los diferentes
mbitos geogrficos del pas como son las regiones, las provincias y los distritos. El
~ 25 ~

objetivo de esta metodologa es identificar las zonas o reas ms vulnerables para


que sean atendidas. Este mapa ha sido elaborado por el Fondo de Cooperacin
para el Desarrollo Social (FONCODES) para el 2006.
A nivel distrital, en la provincia de Mariscal Nieto los distritos alto andinos son los
ms pobres (Carumas, Cuchumbaya y San Cristbal) ubicndose en el quintil 2, lo
que significa que debe darse mayor atencin y priorizar proyectos de inversin
pblica que permitan superar las deficiencias que hoy en da tienen como son los
servicios bsicos, mejorar los niveles de educacin erradicando el analfabetismo, y
mejorando los niveles de nutricin en los nios.
CUADRO N 11: MAPA DE POBREZA A NIVEL DISTRITAL
Tasa
% nios
Tasa de
% de la poblacin sin:
Poblaci Quintil de ndice
Ubigeo
Distrito
analfab.
de 0-12
Desn.
n 2005
de carencias 1/ Agua Desag/letrina Electricidad
mujeres
aos
1999
180101 Moquegua
50,075
4
0,09
12%
13%
9%
23%
8%
180102 Carumas
3,877
2
0,46
77%
65%
34%
21%
21%
180103 Cuchumbaya
1,306
2
0,20
88%
36%
41%
17%
21%
180104 Samegua
7,262
4
0,09
9%
9%
9%
21%
10%
180105 San Cristbal
2,652
2
0,18
83%
57%
37%
16%
25%
180106 Torata
5,288
3
0,35
29%
34%
15%
20%
8%
1801 Mariscal Nieto
70,46
3
0,14
21%
19%
13%
22%
9%
Fuentes: Censo de Poblacin y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 MINEDU FONCODES/UPR 2006 y PDC San
Cristbal 2010-2021.
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA


Temporalidad: La infraestructura fsica del Canal Tarucani del Centro Poblado de San
Cristbal, se ha mantenido en estado rstico (o en tierra) en su totalidad con grandes
deterioros a lo largo de su trayecto, originando el principal problema como es la
escasez de Agua para riego, esto por la excesiva prdida de agua en el trayecto por
filtracin, ocasionando as los bajos rendimientos de los cultivos, de mantenerse as
sin ninguna intervencin, pues simplemente se estar generando mayor retraso
socioeconmico de la poblacin del sector Tarucani, ya que las actividades bsicas de
la economa familiar son la Agricultura y la crianza de Ganados los cuales tambin
requieren alimentacin como es el forraje.
Relevancia: En el presente estudio la situacin negativa identificada refleja, una
circunstancia de ndole permanente, dado que la necesidad del recurso hdrico para
riego es constante, que por la inadecuada infraestructura rstica del canal existente se
filtra el agua.
Grado de avance: El sector del canal Tarucani del centro poblado de San Cristbal,
es bajo en cuanto al desarrollo socioeconmico dado que la principal actividad
econmica es la agricultura y esto depende de la suficiente disponibilidad de los
recursos hdricos.
~ 26 ~

2.1.4

IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES

En la zona de influencia del proyecto, existen evidencias historiales de presentarse


peligros y riesgos naturales durante la Ejecucin y Operacin del proyecto, sin
embargo estos se pueden evitar dejando de trabajar en las pocas de lluvia por ser de
alta intensidad para la ejecucin, al igual que los deslizamientos y huaycos.
CUADRO N 12: IDENTIFICACIN DE PELIGROS NATURALES
ELEMENTOS DE
PELIGROS O
RIESGOS
NATURALES
PRINCIPALES
FUENTES
INCIERTOS
Inundacin
Vientos fuertes
Lluvias
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos

AFECTAN LOS
PELIGROS NATURALES
EN LA EJECUCIN DEL
PROYECTO?
RESPUESTAS
SI

EXISTEN HISTORIALES
DE PELIGROS
NATURALES EN LA ZONA
DEL PROYECTO?
RESPUESTAS

NO

FRECUENCIA

NO
BAJO
ETAPA DE EJECUCIN

MEDIO

ALTO

INTENSIDAD
BAJO

MEDIO

ALTO

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Inundacin
Vientos fuertes
Lluvias
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequas
Huaycos

2.1.5

SI

CON QU FRECUENCIA E INTENSIDAD SE


PRODUCIRAN DICHOS PELIGROS, SI SE
PRESENTARAN DURANTE LAS ETAPAS DE
EJECUCIN Y OPERACIN DEL PROYECTO?

ETAPA DE OPERACIN
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

Las caractersticas del canal existente es rstica que data de muchos aos atrs,
actualmente no se tiene informacin precisa sobre los intentos de solucin, todo indica
de que no habido algn intento importante anteriormente para solucionar la
inadecuada infraestructura de riego actual, excepto la mano de obra comunal. Por lo
tanto hoy se viene realizando un diagnstico integral del canal de riego para identificar
los problemas, causas y efectos; tomando en consideracin todas las carencias y
deficiencias presentes; a fin de plantear las soluciones para el adecuado
funcionamiento de este servicio.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1

DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL

BAJO RENDIMIENTO DE CULTIVOS AGRCOLAS DE LOS USUARIOS DEL


CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL.

~ 27 ~

2.2.2

CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA

La Zona de localizacin del Proyecto, se caracteriza por tener una limitada


disponibilidad de agua con fines de riego, lo que no permite lograr un ptimo
aprovechamiento de las superficies agrcolas en el sector del canal de riego
Tarucani del Centro Poblado San Cristbal. Esta limitacin trae como
consecuencia el bajo rendimiento de los productos agrcolas y con ello la baja
rentabilidad y/o ingresos econmicos de los agricultores de dicha sector.
Existe bajo rendimiento en todos los cultivos agrcolas consideradas en el
proyecto, con respecto a los rendimientos regionales, principalmente la alfalfa,
tuna y el organo que son los cultivos permanentes y tambin en el resto de los
cultivos temporales, y es ms los frutos son de mala calidad que se clasifican
como segunda que se vende a menores precios.
Todo esto se debe a la inadecuada e insuficiente infraestructura de riego,
deficiente gestin del agua por parte de los usuarios de riego, a causa de una
dbil organizacin y la deficiente capacidad que fortalezca la correcta operacin,
mantenimiento y manejo de riego.
Como consecuencia se genera el abandono de las actividades agrcolas,
migracin de los agricultores jvenes hacia las ciudades de Moquegua Tacna,
Puno, en busca de mejores oportunidades de vida, lo cual origina el bajo nivel
socioeconmico de los agricultores, debido a los bajos ingresos econmicos de
los productores.
Adems, los bajos niveles de oferta de productos agropecuarios trae como efecto
el mnimo margen de comercializacin y una agricultura sin criterio empresarial,
todo esto implica que la produccin tenga baja rentabilidad.
En consecuencia como efecto final se tiene el Retraso socioeconmico de los
agricultores usuarios del canal de riego Tarucani.
2.2.3
a)

IDENTIFICACIN DE CAUSAS DEL PROBLEMA


CAUSAS DIRECTAS
Insuficiente disponibilidad de agua para riego.
Deficiente gestin del agua para riego.

b) CAUSAS INDIRECTAS
Deficiente infraestructura de riego.
Deficiente infraestructura de distribucin de agua para riego.
Desconocimiento de tcnicas de manejo eficiente del agua.
Deficiente mantenimiento de canal de riego.
~ 28 ~

2.2.4

IDENTIFICACIN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

a) EFECTOS DIRECTOS
Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.
Bajo nivel de ingresos de los agricultores del sector de canal Tarucani.
b) EFECTOS INDIRECTOS
Desarrollo de actividad agrcola sin criterio empresarial.
Vulnerabilidad alimentaria.
Migracin de la poblacin rural joven.
Abandono de las actividades agrcolas.
c) EFECTO FINAL
Retraso socioeconmico de los agricultores usuarios del canal Tarucani.

~ 29 ~

2.2.5 PRESENTACIN DEL RBOL DE PROBLEMA

Efecto Final
Retraso socioeconmico de los
agricultores usuarios del canal
Tarucani

Efecto directo
Desarrollo de
actividad agrcola
sin criterio
empresarial.

Efecto
Indirecto
Vulnerabilidad
alimentaria

Efecto Indirecto
Migracin de la
poblacin rural
joven.

Efecto directo
Bajos Niveles de
Oferta de Productos
Agropecuarios

Efecto Indirecto
Abandono de las
actividades
agrcolas.

Efecto directo
Bajo nivel de ingresos de los
agricultores de la comisiones de
regantes sector Tarucani

Problema Central
Bajo rendimiento de cultivos agrcolas en el
sector del Canal de Riego Tarucani, Centro
Poblado San Cristbal.

Causa Directa
Insuficiente
disponibilidad de
agua para riego.

Causa Indirecta
Deficiente
infraestructura de
riego

Causa Indirecta
Deficiente
Infraestructura de
Distribucin de agua
para riego.

Causa Directa
Deficiente gestin de
agua para riego.

Causa Indirecta
Desconocimiento
de mejores tcnicas
de manejo eficiente
de agua.

~ 30 ~

Causa Indirecta
Deficiente
mantenimiento de
canal de riego.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1

DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE CULTIVOS AGRCOLAS EN EL


SECTOR DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, DEL CENTRO POBLADO DE SAN
CRISTOBAL

2.3.2

IDENTIFICACIN DE MEDIOS

a) MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Suficiente disponibilidad de agua para riego.

Eficiente gestin de los recursos hdricos para riego.

b) MEDIOS FUNDAMENTALES

2.3.3

Adecuada infraestructura de riego.

Adecuada infraestructura de distribucin de agua para riego.

Conocimiento de tcnicas de manejo eficiente de agua.

Eficiente mantenimiento de canal de riego.

IDENTIFICACIN DE FINES

a) FINES DIRECTOS

Incremento de nivel de oferta de productos agropecuarios.

Incremento de nivel de ingreso de los agricultores del sector de Canal


Tarucani.

b) FINES INDIRECTOS

Desarrollo de actividad agrcola con criterio empresarial.

Seguridad alimentaria.

Permanencia de la poblacin joven en el sector rural.

Permanencia de las actividades agrcolas.

c) FIN ULTIMO

Mejora el nivel socioeconmico de los agricultores usuarios del canal


de riego Tarucani.

~ 31 ~

2.3.4

PRESENTACIN DEL RBOL DE OBJETIVOS


Fin ltimo
Mejora el nivel socioeconmico de
los agricultores usuarios del canal de
riego Tarucani.

Fin Indirecto
Desarrollo de
actividad agrcola
con criterio
empresarial.

Fin Indirecto
Seguridad
alimentaria

Fin Indirecto
Permanencia de
la poblacin joven
en el sector rural

Fin directo
Incremento de Nivel
de oferta de Productos
Agropecuarios

Fin Indirecto
Permanencia en
las actividades
agrcolas.

Fin directo
Incremento de nivel de ingreso de
los agricultores del sector de canal
Tarucani

Problema Central
Incremento en el rendimiento de cultivos
agrcolas en el sector del Canal de Riego
Tarucani, del Centro Poblado San Cristbal.

Medio de primer nivel


Suficiente
disponibilidad de
agua para riego.

Medio fundamental
Adecuada
infraestructura de
riego.

Medio fundamental
Adecuada
Infraestructura de
distribucin de agua
para riego.

Causa Directa
Eficiente gestin de
agua para riego.

Medio fundamental
Conocimiento de
mejores tcnicas de
manejo eficiente de
agua.

Medio fundamental
Eficiente
mantenimiento de
canal de riego.

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN


2.4.1 CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO
Para cumplir el Objetivo Central del presente proyecto se han clasificado los tres
Medios Fundamentales como imprescindibles:

~ 32 ~

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Adecuada
infraestructura de
riego.

Adecuada Infraestructura de
distribucin de agua para
riego.

Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

2.4.2
De

RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES


acuerdo

la

clasificacin

anterior

de

medios

fundamentales

como

imprescindibles, se tiene la siguiente relacin:


- El medio fundamental 1, es complementario con los medios fundamentales 2 y 3
- El medio fundamental 2, es complementario con el medio fundamental 1.
- El medio fundamental 3, es igualmente complementario a cualquiera de los 2
primeros medios fundamentales.
COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

Adecuada
infraestructura de
riego.

Adecuada Infraestructura
de Distribucin de agua
para riego.

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Luego de haber clasificado y relacionado los medios fundamentales entre s, a


continuacin se plantean las acciones que permitan alcanzar cada uno de los 3
medios fundamentales:
Accin 1.0: Elaboracin del Expediente Tcnico.
Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura del Sistema de riego.

Accin 1.1: Mejoramiento y construccin de canal abierto de concreto armado,


con contencin de Muro Seco de Piedra.

Accin 1.2: Mejoramiento y Construccin de Canal Abierto de concreto armado,


con contencin de Muro Seco de Piedra, adems instalacin de tubera PVC en
un tramo crtico.

Medio Fundamental 2: Existencia de infraestructura adecuada para la distribucin de


agua para riego.

Accin 2.1: Construccin de tomas laterales para la distribucin adecuada de


agua para riego.
~ 33 ~

Medio Fundamental 3: Conocimiento de tcnicas de manejo eficiente de agua.

Accin 3.1:

Capacitacin en tcnicas de Gestin de Recursos Hdricos.

Accin 3.2:

Capacitacin

en

Operacin

Mantenimiento

de

la

nueva

infraestructura de riego.

Accin 4.0: Mitigacin Ambiental.

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS


IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3

Adecuada infraestructura
de riego.

Existencia de infraestructura
de distribucin de agua para
riego.

Conocimiento de
tcnicas de manejo
eficiente de agua.

Accin 1.0

Elaboracin del Expediente Tcnico.

Accin 2.1
Construccin de
toma lateral por
parcela para la
distribucin de agua.

Accin 1.1
Mejoramiento y construccin
de canal abierto de concreto
armado, con contencin de
muro seco

Accin 3.1
Capacitacin en
tcnicas de Gestin
de Recursos
Hdricos.

Accin 3.2
Capacitacin en
Operacin y
Mantenimiento de la
nueva infraestructura
de riego.

Accin 1.2
Mejoramiento y construccin de
canal abierto de concreto
armado, con contencin de
muro seco e instalacin de
tubera PVC en un tramo.

Accin 4.0
Labores de Mitigacin Ambiental.

2.4.4

RELACION DE ACCIONES

Las principales relaciones identificadas entre las acciones planteadas para cada Medio
Fundamental son las siguientes:


La accin (1.0) es independiente de las acciones (1.1; 1.2; 2.1; 3.1, 3.2 y 4.0).

La accin (1.1) es mutuamente excluyente a la accin (1.2) respectivamente.

Las acciones (1.1; 2.1; 3.1 y 3.2) son complementarios entre s.

La accin (4.0) es independiente a las dems acciones anteriores.

~ 34 ~

2.4.5

DEFINICIN Y DESCRIPCIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

Para el presente proyecto se han definido 2 alternativas y son las siguientes:


ALTERNATIVA 01:
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TARUCANI, QUE CONTEMPLA LA
CONSTRUCCIN DE 1,370.22 METROS LINEALES DE CANAL DE CONCRETO
SIMPLE RESISTENTE FC = 175 KG/CM2, CON UNA TOMA PRINCIPAL; EL CUAL A
SU VEZ, EN SU RECORRIDO COMPRENDE LA CONSTRUCCIN DE OBRAS
IDRAULICAS COMO SON; CONSTRUCCIN DE CAIDAS VERTICALES, TOMAS
LATERALES,

RPIDAS,

PASARELAS

PEATONALES,

TAPAS

DE

CANAL,

CONTENCIN DE MURO SECO; ESTRUCTURAS QUE SON NECESARIAS PARA


GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE
RIEGO PROYECTADO. EN SU TOTALIDAD EL MATERIAL QUE SE UTILIZAR
PARA LA CONSTRUCCIN DEL CANAL SER DE CONCRETO SIMPLE Y
CONCRETO ARMADO PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PROYECTADAS.
TAMBIEN SE BRINDARA CAPACITACIN TCNICA EN LA GESTION Y MANEJO
EFICIENTE DEL RECURSO AGUA.
ALTERNATIVA 02
MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TARUCANI, QUE CONTEMPLA LA
CONSTRUCCIN DE 1602 METROS LINEALES DE CANAL DE CONCRETO
SIMPLE RESISTENTE FC = 175 KG/CM2, CON TOMA PRINCIPAL; EL CUAL A SU
VEZ, EN SU RECORRIDO COMPRENDE LA CONSTRUCCIN DE OBRAS
IDRAULICAS COMO SON; CONSTRUCCIN DE CAIDAS VERTICALES, TOMAS
LATERALES,

RPIDAS,

PASARELAS

PEATONALES,

TAPAS

DE

CANAL,

CONTENCION DE MURO SECO; ESTRUCTURAS QUE SON NECESARIAS PARA


GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE
RIEGO PROYECTADO. EN SU TOTALIDAD EL MATERIAL QUE SE UTILIZAR
PARA LA CONSTRUCCIN DEL CANAL SER DE CONCRETO SIMPLE Y
CONCRETO ARMADO PARA LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PROYECTADAS;
ADEMAS SE INSTALARA TUBERIA PVC EN PARTE CRITICA; TAMBIEN SE
BRINDARA CAPACITACIN TCNICA EN LA GESTION Y MANEJO EFICIENTE
DEL RECURSO AGUA.

~ 35 ~

III.
II. FORMULACIN

~ 36 ~

III. FORMULACIN
3.1

PARMETROS GENERALES DE LA FORMULACIN

3.1.1 PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO


Segn los Estudios Tcnicos realizados, el periodo de ejecucin del proyecto,
conocido tambin como la Fase de Inversin, ha sido establecido en 5 meses
calendarios ms 2 meses adicionales para elaboracin de Expediente Tcnico y
Liquidacin de Obra, en ambas alternativas, tal como se muestran en la siguiente
tabla.
CUADRO N 13: PERIODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Descripcin

Alternativa I

Alternativa II

Estudio definitivo

1 Mes

1 Mes

Ejecucin de Obra

5 Meses

5 Meses

Liquidacin de Obra

1 Mes

1 Mes

Horizonte de evaluacin

10 Aos

10 Aos

3.1.2 HORIZONTE DE EVALUACIN


Para la definicin del horizonte de evaluacin o la Fase de Post Inversin, se han
considerado los Parmetros de Evaluacin del Anexo SNIP 10 de la Directiva
General del SNIP, con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, en la que se
establece que el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor ni menor de diez
(10) aos, en referencia de ello el periodo de operacin del presente proyecto ser de
10 aos para ambas alternativas.
El tiempo de ejecucin (inversin) es de 05 meses para el proyecto de Mejoramiento
del canal de riego Tarucani del Centro Poblado de San Cristbal.
CUADRO N 14: HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
ETAPA PREOPERATIVA
DETALLE/AOS
PRE INVERSION
Estudio de pre inversin
INVERSION
Expediente Tcnico
Implementacin de Proyecto: Mejoramiento del
Canal de riego Tarucani del Centro Poblado San
Cristbal, distrito de San Cristbal, provincia
Mariscal Nieto, Regin Moquegua.
POS INVERSION
Mantenimiento y operacin
Fuente: Estimaciones del formulador

ETAPA OPERATIVA /
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

En el ao cero se propone ejecutar los estudios y la ejecucin de los mismos,


adems, se estima el inicio de operacin de PIP en el ao 1.

~ 37 ~

3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA EN SITUACIN SIN PROYECTO


3.2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
La naturaleza del presente proyecto es proporcionar el servicio adecuado de agua
para riego a travs de una adecuada infraestructura de riego acorde con las normas
vigentes de diseo de infraestructuras, esto con la finalidad de elevar la productividad
y los rendimientos de los cultivos agrcolas, que son la principal fuente de ingresos
que permite mejorar los niveles socioeconmicos de la poblacin beneficiaria.
Actualmente la zona del proyecto dispone de 25 ha, de terreno agrcola (23 ha. con
cultivos y 2 ha. en blanco) entre los principales cultivos se tiene permanentes: Alfalfa
tuna y organo; y anuales: papa, maz, cebada, trigo, habas. Requieren de un
permanente riego sobre todo en los meses de estiaje.
Existe un canal rstico que segn los usuarios conduce alrededor de 15.167 l/s de
agua, es decir que a la zona de riego solo llegan un poco ms de la mitad, por ende
en la mayor parte de las campaas agrcolas slo aprovechan las pocas de lluvia,
es decir una sola campaa al ao, mientras que con el proyecto se haran 2,3 y hasta
4 cosechas en algunos cultivos permanente, as como la tuna, el organo y la alfalfa.
La superficie total de riego es de 25 ha, que pertenece a 75 familias regantes.
Haciendo un resumen de los aspectos ms importantes vinculados con la situacin
actual de la demanda se tiene que:


No existe infraestructura adecuada de riego actualmente en la zona del proyecto.

El 100% de las familias beneficiarias se dedican a la agricultura y cada una de


ellas utiliza un promedio de 0.333 Has de terreno.

En trminos generales, los pobladores manifiestan que la agricultura es la


actividad econmica ms importante de la zona.

Actualmente se desarrolla una agricultura con insuficiente disponibilidad de agua,


siendo los principales cultivos: la tuna, el organo, la alfalfa, papa, maz, cebada,
el trigo y las habas.

3.2.2 DEMANDA DE AGUA, SIN PROYECTO


a)

CEDULA DE CULTIVOS, SIN PROYECTO

La cdula de cultivo actual corresponde a los subsectores de riego directamente


beneficiados por el proyecto es decir la Comisin de Regantes del sector Tarucani
del Centro Poblado de San Cristbal.
Actualmente la localidad en estudio (sector Tarucani) tiene 75 usuarios y un total
de 25 hectreas aproximadamente: 06 hectreas con cultivos anuales y 17
hectreas con cultivos permanentes y 02 Ha sin cultivo. La superficie instalada en
~ 38 ~

la Campaa Agrcola 2009-2010 por el subsector de riego, se muestra en el


siguiente cuadro.
CUADRO N 15: CEDULA DE CULTIVOS AGRICOLAS, EN SITUACION "SIN PROYECTO".
REA DE TERRENOS

rea (Has)

Area
(Has)

CULTIVOS PERMANENTES

Ene
Feb
Mar
Abr
May Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Alfalfa

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Tunas

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Organo
CULTIVOS TEMPORALES

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

3,00

Papa

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Maz Grano

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Cebada

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

3,50

1,50

3,00

3,00

4,00

4,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,00

1,00
1,00

Trigo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Habas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

REA DE TERRENO LIBRE

2,00

Terreno sin Cultivar


REA CULTIVADA/MES
(Hs)

2,00

4,00

4,00

1,50
1,00
1,00

1,00

1,00

25,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 20,00 20,50 18,50 20,00 20,00 21,00 21,50

FUENTE: Elaborado, segn Informaciones de campo, Usuarios del Riego y Proyectos similares de la zona de estudio.

b) DEMANDA DE AGUA, SIN PROYECTO


La estimacin de la demanda hdrica para la cdula de cultivos en situacin sin
proyecto, se realiz utilizando los mismos procedimientos establecidos en las
bases tcnicas de la Gua Sectorial de Proyectos de Irrigacin, adems de las
informaciones Climatolgicas, desarrollndose lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evapotranspiracin Potencial Mensual (Etp), mm,


Coeficiente de Cultivo Ponderado (Kp),
Evapotranspiracin Real (Eto) =Etp * Kp,
Area Total Cultivada por mes,
Precipitacin Media Mensual en mm,
Precipitacin Efectiva (Pef), mm,
Requerimiento de agua (Req) = Eto - Pef, representa la Lmina de agua
adicional para suplir las necesidades del cultivo, expresada en mm,
8. Requerimiento Volumtrico Bruto de agua (Req.Vol.Brut.) = Req(mm) x 10. Se
expresa en m/s,
9. Eficiencia de Riego (Ef. Riego) igual a 0.40 (riego por gravedad).
10. Requerimiento Volumtrico Neto de agua (Req.Vol.Neto),
en m/s;
Req.Vol.Neto = Req.Vol.Brut / Ef. Riego.
11. Mdulo de Riego (MR), en l/s/H, dado por:

MR = Re q.Vol.Neto x (

1000
)
3600 x N dias mes x N horas riego

12. Caudal demandado (Qdem.) = rea Total x MR, expresado en l/s.

~ 39 ~

CUADRO N 16: ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, EN SITUACION "SIN PROYECTO".
DESCRIPCION

UM

Ene

Feb

Mar

Abr

Evapotranspiracin Potencial (Evp)

mm/mes/H

124,70

87,25

99,46

109,42

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

mm

77,66

54,34

61,95

68,15

58,42

51,23

55,99

65,62

76,07

91,76

95,31

100,02

Precipitacin (Pp)

mm

127,49

116,87

72,41

2,41

0,23

0,83

0,00

1,96

0,06

2,59

26,09

36,09

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29,32

11,69

16,65

0,55

0,05

0,19

0,00

0,45

0,01

0,60

6,00

8,30

Req. Vol. Bruto de Agua (Rvb)

483,42

426,52

452,91

675,98

583,67

510,35

559,86

651,74

760,54

911,68

893,11

917,21

Eficiencia de riego del proyecto

m3/Ha

Req. Vol. Neto de Agua (Rvn)

m3/mes/Ha

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


Evapotranspiracin Real (Evr)

May
93,80

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

82,25

89,89

105,37

122,13

147,33

153,03

160,59

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1.208,54

1.066,29

1.132,28

1.689,94

1.459,17

1.275,88

1.399,65

1.629,35

1.901,35

2.279,21

2.232,77

2.293,03

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Nmero de das de riego por mes

das/mes

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Mdulo de Riego (MR)

lts/seg/Ha

0,45

0,44

0,42

0,65

0,54

0,49

0,52

0,61

0,73

0,85

0,86

0,86

Hs

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

20,00

20,50

18,50

20,00

20,00

21,00

21,50

rea Total de Riego (ATR)


Caudal Demandado (Qdem)

lts/seg/Ha

10,38

10,14

9,72

15,00

12,53

9,84

10,71

11,25

14,67

17,02

18,09

18,41

Caudal Total Demandado (Qdem)

m3/Ha

27.796,37

24.524,70

26.042,49

38.868,57

33.560,87

25.517,51

28.692,86

30.142,99

38.027,10

45.584,15

46.888,20

49.300,17

Demanda de Agua Promedio


(m3/ha)

23,00

1.208,54

1.066,29

1.132,28

1.689,94

1.459,17

1.109,46

1.247,52

1.310,56

1.653,35

1.981,92

2.038,62

2.143,49

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 01, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 06.

3.2.3

FACTORES CLIMATOLOGICOS

La estacin meteorolgica ms cercana a la zona del proyecto es la estacin de


Carumas, Altitud 3,052 msnm, Latitud 16 49, es la entidad acreditada de los registros
climatolgicos promedios mensuales que a continuacin se detallan.
La precipitacin efectiva, que es el volumen de lluvia parcial utilizado por las
plantas para satisfacer sus necesidades hdricas que garantizan su normal desarrollo
(la otra parte se pierde por precolacin profunda o evaporacin); debe ser calculada
considerando 75% de persistencia de la precipitacin. Usualmente se calcula en mm al
mes durante un ao, unidad equivalente a 10m3 por Ha al mes, durante un ao, sin
embargo con la finalidad de simplificar dichos clculos se ha utilizado la informacin
climatolgica proporcionada por SENAMI TACNA, en m3 por Ha Vase Anexo 06.
La evapotranspiracin potencial (ETP), que es la cantidad de agua evaporada y
transpirada por un cultivo de tamao corto (generalmente pastos), que cubre toda la
superficie, en estado de crecimiento y con un suministro adecuado y continuo de agua;
usualmente se estima en mm al mes (equivalente a 10m3 por Ha al mes), los clculos
respectivos se presentan en el Anexo 07.
El coeficiente de cultivo (Kc), para cada una de las etapas de los cultivos bajo
estudio, pues el Kc indica el grado de desarrollo o cobertura del suelo por parte del
cultivo cuyo consumo de agua se quiere evaluar. Los factores que afectan al Kc
incluyen: las caractersticas del cultivo, la fecha de siembra, el ritmo de desarrollo del
cultivo, la duracin de perodo vegetativo, las condiciones climticas, la presencia de
lluvia o riego, entre otros. Estos coeficientes pueden estimarse en campo o utilizando
las recomendaciones de la FAO que aparecen en sus publicaciones peridicas, se ha
~ 40 ~

18.041,13

construido una tabla de Kc que se presenta en el Anexo 05, adems estos valores ya
fueron utilizados en distintos proyectos viables, cuyos cdigos SNIP se mencionan en
la fuente del referido Anexo.
El coeficiente de cultivo Kc ponderado (Kp), Adems de la Kc es necesario
estimar el Kp ponderado asociado con la cdula de cultivos, ver cuadros 15 y 17, las
estimaciones se presentan en cada uno de los cuadros de 18,1 a 18,8; para cada
cultivo.
La Eficiencia de Riego, es el factor que indica la eficiencia del sistema de Riego del
agua que la infraestructura de riego transportar, que resulta del producto de 3 cifras
porcentuales de eficiencia que corresponden a la conduccin, distribucin y aplicacin;
sin embargo para el presente proyecto se ha utilizado una eficiencia de riego de 40% o
0,40 para riegos por Gravedad, establecido por el MINAG y aplicados en la Gua
Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego
Grandes y Medianos.
3.2.4 DEMANDA DE AGUA, CON PROYECTO
a) CEDULA DE CULTIVO, CON PROYECTO
Se propone la cdula de cultivos en la situacin con proyecto, en respuesta a la
oferta de agua por el proyecto y los cultivos principales existentes en la zona. Se
hace el cambio de la cdula de cultivo respecto de la situacin sin proyecto, tal es el
caso en el cultivo del Organo, dado que actualmente existe la tendencia del
cambio de cultivo de la alfalfa por ste, por otro lado se propone el cultivo de la
Tuna en las reas eriazas y en reemplazo de cultivos tradicionales de baja
rentabilidad econmica y mayor requerimiento hdrico, el cual se ha constatado
durante el trabajo de campo y durante la determinacin de los requerimientos
hdricos de los cultivos. Se beneficiarn con el presente proyecto 25 hectreas bajo
riego.
CUADRO N 17: CEDULA DE CULTIVOS AGRICOLAS, EN SITUACION "CON PROYECTO".
rea (Has)
Area
REA DE TERRENOS
(Has) Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
CULTIVOS PERMANENTES
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Alfalfa
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Tunas
11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Organo
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
CULTIVOS TEMPORALES
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 2,00 2,00
Papa
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Maz Grano
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00
Cebada
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Trigo
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Habas
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
REA DE TERRENO LIBRE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terreno sin Cultivar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REA CULTIVADA/MES
(Hs)
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 24,00 23,00 23,00 21,00 22,00 22,00
FUENTE: Elaborado, segn el Cuadro: N 06 y Acta de Reconversin de Cultivos, Ver Anexos.

~ 41 ~

Nov
Dic
20,00 20,00
2,00 2,00
11,00 11,00
7,00 7,00
2,00 2,00
1,00
1,00 1,00

0,00
0,00

1,00
0,00
0,00

22,00 22,00

b) PROGRAMACIN DE SIEMBRAS Y COSECHAS


La programacin de siembras y cosechas est relacionado con las condiciones
agro climticas de la zona, el cual se tiene establecida por los agricultores, el cual
ha sido la fuente para la elaboracin del Calendario de Siembras y Cosechas, que
se muestra en la Tabla N 02, se considera una sola campaa por ao en los
cultivos de maz, cebada, trigo y habas, debido a las condiciones climticas de la
zona y al periodo vegetativo; sin embargo en la situacin con proyecto se tiene
mayor disponibilidad de agua lo cual nos permite proponer una segunda campaa
para el cultivo de papa, se dejara de cultivar en los meses de Junio y Diciembre
que son los meses de mayor descenso de la temperatura
Cuadro N 17.1: CDULA DE CULTIVO POR CAMPAA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANAL TARUCANI DEL CENTRO POBLADO SAN CRISATOBAL
Cultivo Base

rea

Permanentes

H
20,00

%
80,00%

Alfalfa

2,00

8,00%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Meses
Julio

Agosto

Septiembre

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa

2da
Campaa

2da
Campaa

2da
Campaa

Organo

7,00

28,00%

Tuna
Anuales

11,00
5,00

44,00%
20,00%

Papa

1,00

4,00%

Maz grano

1,00

4,00%

1ra
Campaa
1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

25

25

25

24

25,00
0,00

24,00
0,00

Cebada

1,00

4,00%

Trigo

1,00

4,00%

Haba

1,00

4,00%

1ra
Campaa
1ra
Campaa

TOTAL

25,00

100,00%

25

CULTIVO BASE
1ra Campaa
BASE
25,00
25,00
25,00
ROTACIN
0,00
0,00
0,00
FUENTE: Estudios Tcnicos Unidad Formuladora de la MDSC

1ra Campaa
1ra Campaa

Octubre

Noviembre

Diciembre

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

1ra
Campaa

2da
Campaa
1ra
Campaa

2da
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa

CULTIVO
ROTACIN

REA

20,00

80.00%

2,00

8,00%

7,00

28.00%

11,00
5,00

44.00%
20.00%

1,00

4,00%

1,00

4,00%

1ra
Campaa

1,00

4,00%

1ra
Campaa
1ra
Campaa

1ra
Campaa

1,00

4,00%

1,00

4,00%

23

23

1ra Campaa

1ra
Campaa

CULTIVO ROTACIN
23,00
22,00
0,00
1,00

21

2da Campaa
20,00
1,00

22

21,00
1,00

22

21,00
1,00

22

21,00
1,00

22

22,00
0,00

c) DEMANDA DE AGUA, CON PROYECTO


En el Cuadro N 18, se muestran los requerimientos hdricos mensuales para la cdula de
cultivo propuesta para el proyecto. Se observa que la mayor demanda de agua para riego
se dan en los meses de Octubre a Diciembre y el Mdulo de Riego (MR) mximo
obtenido para el proyecto es de 0.687 l/s/h, donde el cultivo predominante es la tuna de
bajo requerimiento hdrico seguido de otros cultivos ms exigentes en agua.
CUADRO: N 18 ESTIMACION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO, EN SITUACION "CON PROYECTO".
DESCRIPCION
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

105,37
0,50
53,10
1,96
0,45
526,54
0,40
1316,34
24
31
0,4915
21,00
10,321

122,13
0,50
61,56
0,06
0,01
615,42
0,40
1538,54
24
30
0,5936
22,00
13,059

147,33
0,50
74,26
2,59
0,60
736,61
0,40
1841,53
24
31
0,6875
22,00
15,126

153,03
0,50
77,13
26,09
6,00
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
22,00
15,092

160,59
0,50
80,94
36,09
8,30
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
22,00
14,916

Caudal Total Demandado (Qdem)


m3/Ha
20952,698 16525,713 20920,615 34121,966 28332,676 23725,568 26050,234 27643,231 33847,843
Demanda de Agua Promedio (m3/ha)
25
838,108
661,029
836,825
1364,879
1133,307
949,023
1042,009
1105,729
1353,914
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

40513,589
1620,544

39119,744
1564,790

39951,188
1598,048
14068,203

Evapotranspiracin Potencial (Evp)


Factor de Cultivo Ponderado (Kp)
Evapotranspiracin Real (Evr)
Precipitacin (Pp)
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
Req. Vol. Bruto de Agua (Rvb)
Eficiencia de riego del proyecto
Req. Vol. Neto de Agua (Rvn)
Nmero de horas de riego por da
Nmero de das de riego por mes
Mdulo de Riego (MR)
rea Total de Riego (ATR)
Caudal Demandado (Qdem)

mm/mes/H

mm
mm
mm
m3/Ha

m3/mes/Ha
horas/da
das/mes
lts/seg/Ha
Hs
lts/seg/Ha

124,70
0,50
62,85
127,49
29,32
335,24
0,40
838,11
24
31
0,3129
25,00
7,823

87,25
0,50
43,97
116,87
17,53
264,41
0,40
661,03
24
28
0,2732
25,00
6,831

99,46
0,50
50,13
72,41
16,65
334,73
0,40
836,82
24
31
0,3124
25,00
7,811

109,42
0,50
55,15
2,41
0,55
545,95
0,40
1364,88
24
30
0,5266
25,00
13,164

~ 42 ~

93,80
0,50
47,27
0,23
0,05
472,21
0,40
1180,53
24
31
0,4408
24,00
10,578

82,25
0,50
41,45
0,83
0,19
412,62
0,40
1031,55
24
30
0,3980
23,00
9,153

89,89
0,50
45,30
0,00
0,00
453,05
0,40
1132,62
24
31
0,4229
23,00
9,726

La estimacin de la demanda hdrica para la cdula de cultivos en situacin con


proyecto, se realiz individualmente para cada cultivo agrcola, aplicando los
procedimientos establecidos en la Gua Metodolgica para la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Riego Grandes y Medianos, teniendo en
cuenta que el tipo de riego considerado para el proyecto, es por gravedad de modo
que la Eficiencia de Riego considerado es de 0.40.
1.

Evapotranspiracin Potencial Mensual (Etp), mm.

2.

Coeficiente de Cultivo Ponderado (Kp).

3.

Evapotranspiracin Real (Eto) =Etp * Kp.

4.

Area Total Cultivada por mes.

5.

Precipitacin Media Mensual en mm.

6.

Precipitacin Efectiva (Pef), mm.

7.

Requerimiento de agua (Req) = Eto - Pef, representa la Lmina de agua adicional


para suplir las necesidades del cultivo, expresada en mm.

8.

Requerimiento Volumtrico Bruto de agua (Req.Vol.Brut.) = Req(mm) x 10. Se


expresa en m/s.

9.

Eficiencia de Riego (Ef. Riego) igual a 0.40 (riego por gravedad) considerado para
el proyecto.

10. Requerimiento Volumtrico Neto de agua (Req.Vol.Neto), en m/s; Req.Vol.Neto


= Req.Vol.Brut / Ef.Riego.
11. Mdulo de Riego (MR), en l/s/H, dado por:

MR = Re q.Vol.Neto x (

1000
)
3600 x N dias mes x N horas riego

12. Caudal demandado (Qdem.) = rea Total x MR, expresado en l/s.


DEMANDA DE AGUA POR CULTIVOS:
CUADRO N 18,1: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: ALFALFA.
VARIABLES
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
Factor de Cultivo (Kc)

UM
mm/mes

Ene

Feb

124,70

Mar

87,25

Abr

May

Jun

99,46

109,42

93,80

82,25

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

89,89

105,37

122,13

147,33

153,03

160,59

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)

Hs

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Evapotranspiracin Real (ETR)

mm

62,85

43,97

50,13

55,15

47,27

41,45

45,30

53,10

61,56

74,26

77,13

80,94

Precipitacin Efectiva (P. Efec.)

mm

29,32

17,53

16,65

0,55

0,05

0,19

0,00

0,45

0,01

0,60

6,00

8,30

Requerimiento de Agua (Ra)

mm

33,52

26,44

33,47

54,60

47,22

41,26

45,30

52,65

61,54

73,66

71,13

72,64

m3/Ha

335,24

264,41

334,73

545,95

472,21

412,62

453,05

526,54

615,42

736,61

711,27

726,39

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)

m3/mes

838,11

661,03

836,82

1364,88

1180,53

1031,55

1132,62

1316,34

1538,54

1841,53

1778,17

1815,96

Nmero de horas de riego por da

horas/da

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Nmero de das de riego por mes

das/mes

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

Mdulo de Riego (MR)

Lts/Seg

0,3129

0,2732

0,3124

0,5266

0,4408

0,3980

0,4229

0,4915

0,5936

0,6875

0,6860

0,6780

reas Parciales de Cultivo (AP)

Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)

rea Total de Riego (ATR)

Hs

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Caudal Demandado (Q_Dem.)

Lts/Seg

0,626

0,546

0,625

1,053

0,882

0,796

0,846

0,983

1,187

1,375

1,372

1,356

Caudal Demandado (Q_Dem.)

m3/mes

1676,216

1322,057

1673,649

2729,757

2361,056

2063,093

2265,238

2632,689

3077,077

3683,054

3556,340

3631,926

FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

~ 43 ~

CUADRO N 18,2: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: TUNAS.


VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
Factor de Cultivo (Kc)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
rea Total de Riego (ATR)
Hs
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
3,442
3,006
3,437
5,792
4,848
4,378
4,652
5,406
6,529
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
9219,187 7271,314 9205,071
15013,665
12985,810
11347,011
12458,808
14479,788
16923,922
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

Oct
147,33
0,25
11,00
0,50
74,26
0,60
73,66
736,61
0,40
1841,53
24
31
0,6875
11,00
7,563
20256,795

Nov
153,03
0,25
11,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
11,00
7,546
19559,872

Dic
160,59
0,25
11,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
11,00
7,458
19975,594

CUADRO N 18,3: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: OREGANO.


VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
Factor de Cultivo (Kc)

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
rea Total de Riego (ATR)
Hs
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
2,190
1,913
2,187
3,686
3,085
2,786
2,960
3,440
4,155
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
5866,756
4627,200
5857,772
9554,150
8263,697
7220,825
7928,332
9214,410
10769,768
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

Oct
147,33
0,30
7,00
0,50
74,26
0,60
73,66
736,61
0,40
1841,53
24
31
0,6875
7,00
4,813
12890,687

Nov
153,03
0,30
7,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
7,00
4,802
12447,191

Dic
160,59
0,30
7,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
7,00
4,746
12711,742

CUADRO N 18,4: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: PAPA.


VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
147,33
Factor de Cultivo (Kc)

1,15
1,15
1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
74,26
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
0,60
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
73,66
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42
736,61

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
1841,53
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
0,6875
rea Total de Riego (ATR)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
0,313
0,273
0,312
0,527
0,441
0,000
0,423
0,491
0,594
0,688
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
838,108
661,029
836,825
1364,879
1180,528
0,000
1132,619
1316,344
1538,538
1841,527
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

Nov
153,03
1,15
1,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
1,00
0,686
1778,170

Dic
160,59
1,15
0,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
0,00
0,000
0,000

CUADRO: N 18,5 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: MAIZ GRANO.
VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
147,33
Factor de Cultivo (Kc)

1,20
1,20
1,20
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
1,20
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
74,26
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
0,60
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
73,66
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42
736,61

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
1841,53
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
0,6875
rea Total de Riego (ATR)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
0,313
0,273
0,312
0,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,594
0,688
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
838,108
661,029
836,825
1364,879
0,000
0,000
0,000
0,000
1538,538
1841,527
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

~ 44 ~

Nov
153,03
1,20
1,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
1,00
0,686
1778,170

Dic
160,59
1,20
1,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
1,00
0,678
1815,963

CUADRO: N 18,6 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: CEBADA.


VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
Factor de Cultivo (Kc)

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
0,00
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
rea Total de Riego (ATR)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
0,313
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0,312
0,527
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0,000
0,000
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
838,108
661,029
836,825
1364,879
1180,528
1031,546
1132,619
0,000
0,000
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

Oct
147,33
0,00
0,00
0,50
74,26
0,60
73,66
736,61
0,40
1841,53
24
31
0,6875
0,00
0,000
0,000

Nov
153,03
0,00
0,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
0,00
0,000
0,000

Dic
160,59
0,00
0,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
0,00
0,000
0,000

Oct
147,33
0,00
0,00
0,50
74,26
0,60
73,66
736,61
0,40
1841,53
24
31
0,6875
0,00
0,000
0,000

Nov
153,03
0,00
0,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
0,00
0,000
0,000

Dic
160,59
0,00
0,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
0,00
0,000
0,000

CUADRO: N 18,7 DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: TRIGO.


VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
Factor de Cultivo (Kc)

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
0,00
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
rea Total de Riego (ATR)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
0,313
0,273
0,312
0,527
0,441
0,398
0,423
0,000
0,000
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
838,108
661,029
836,825
1364,879
1180,528
1031,546
1132,619
0,000
0,000
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

CUADRO N 10,8: DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DEL CULTIVO: HABAS.


VARIABLES
UM
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Evapotranspiracin Potencial (ETP)
mm/mes
124,70
87,25
99,46
109,42
93,80
82,25
89,89
105,37
122,13
Factor de Cultivo (Kc)

1,20
1,20
1,20
1,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
reas Parciales de Cultivo (AP)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00

Factor de Cultivo Ponderado (Kp)


0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Evapotranspiracin Real (ETR)
mm
62,85
43,97
50,13
55,15
47,27
41,45
45,30
53,10
61,56
Precipitacin Efectiva (P. Efec.)
mm
29,32
17,53
16,65
0,55
0,05
0,19
0,00
0,45
0,01
Requerimiento de Agua (Ra)
mm
33,52
26,44
33,47
54,60
47,22
41,26
45,30
52,65
61,54
Req. Volumtrico Bruto de Agua (RVB)
m3/Ha
335,24
264,41
334,73
545,95
472,21
412,62
453,05
526,54
615,42

Eficiencia de riego del proyecto (Ef. R)


0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
Req. Volumtrico Neto de Agua (RVN)
m3/mes
838,11
661,03
836,82
1364,88
1180,53
1031,55
1132,62
1316,34
1538,54
Nmero de horas de riego por da
horas/da
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Nmero de das de riego por mes
das/mes
31
28
31
30
31
30
31
31
30
Mdulo de Riego (MR)
Lts/Seg
0,3129
0,2732
0,3124
0,5266
0,4408
0,3980
0,4229
0,4915
0,5936
rea Total de Riego (ATR)
Hs
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
Caudal Demandado (Q_Dem.)
Lts/Seg
0,313
0,273
0,312
0,527
0,441
0,398
0,000
0,000
0,000
Caudal Demandado (Q_Dem.)
m3/mes
838,108
661,029
836,825
1364,879
1180,528
1031,546
0,000
0,000
0,000
FUENTE: "Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP", "Gua Metodolgica de Proyectos de Riego", Tabla: N 02, Anexos: N 06 y 07; y el Cuadro: N 08.

Oct
147,33
1,20
0,00
0,50
74,26
0,60
73,66
736,61
0,40
1841,53
24
31
0,6875
0,00
0,000
0,000

Nov
153,03
1,20
0,00
0,50
77,13
6,00
71,13
711,27
0,40
1778,17
24
30
0,6860
0,00
0,000
0,000

Dic
160,59
1,20
1,00
0,50
80,94
8,30
72,64
726,39
0,40
1815,96
24
31
0,6780
1,00
0,678
1815,963

El comportamiento mensual de la demanda de agua durante el ao se aprecia en el


cuadro N 19.
CUADRO: N 19 DEMANDA TOTAL MENSUAL DE AGUA, "CON PROYECTO".
RESUMEN

Hs
Ene
Q DEM (Lt/s)
25,00
7,823
CULTIVOS PERMANENTES
20,00
6,258
Alfalfa
2,00
0,626
Tunas
11,00
3,442
Organo
7,00
2,190
CULTIVOS TEMPORALES
5,00
1,565
Papa
1,00
0,313
Maz Grano
1,00
0,313
Cebada
1,00
0,313
Trigo
1,00
0,313
Habas
1,00
0,313
Demanda Tota de Agua de Riego (m3)
25,00 20952,698
CULTIVOS PERMANENTES
20,00 16762,159
Alfalfa
2,00
1676,216
Tunas
11,00
9219,187
Organo
7,00
5866,756
CULTIVOS TEMPORALES
5,00
4190,540
Papa
1,00
838,108
Maz Grano
1,00
838,108
Cebada
1,00
838,108
Trigo
1,00
838,108
Habas
1,00
838,108
Demanda de Agua Promedio (m3/ha)
25,00
838,108
FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 18,1 a 18,8.

Feb
6,831
5,465
0,546
3,006
1,913
1,366
0,273
0,273
0,273
0,273
0,273
16525,713
13220,570
1322,057
7271,314
4627,200
3305,143
661,029
661,029
661,029
661,029
661,029
661,029

Mar
7,811
6,249
0,625
3,437
2,187
1,562
0,312
0,312
0,312
0,312
0,312
20920,615
16736,492
1673,649
9205,071
5857,772
4184,123
836,825
836,825
836,825
836,825
836,825
836,825

Abr
13,164
10,531
1,053
5,792
3,686
2,633
0,527
0,527
0,527
0,527
0,527
34121,966
27297,573
2729,757
15013,665
9554,150
6824,393
1364,879
1364,879
1364,879
1364,879
1364,879
1364,879

May
10,578
8,815
0,882
4,848
3,085
1,763
0,441
0,000
0,441
0,441
0,441
28332,676
23610,563
2361,056
12985,810
8263,697
4722,113
1180,528
0,000
1180,528
1180,528
1180,528
1133,307

Jun
9,153
7,959
0,796
4,378
2,786
1,194
0,000
0,000
0,398
0,398
0,398
23725,568
20630,929
2063,093
11347,011
7220,825
3094,639
0,000
0,000
1031,546
1031,546
1031,546
949,023

~ 45 ~

Jul
9,726
8,457
0,846
4,652
2,960
1,269
0,423
0,000
0,423
0,423
0,000
26050,234
22652,377
2265,238
12458,808
7928,332
3397,857
1132,619
0,000
1132,619
1132,619
0,000
1042,009

Ago
10,321
9,829
0,983
5,406
3,440
0,491
0,491
0,000
0,000
0,000
0,000
27643,231
26326,886
2632,689
14479,788
9214,410
1316,344
1316,344
0,000
0,000
0,000
0,000
1105,729

Set
13,059
11,871
1,187
6,529
4,155
1,187
0,594
0,594
0,000
0,000
0,000
33847,843
30770,766
3077,077
16923,922
10769,768
3077,077
1538,538
1538,538
0,000
0,000
0,000
1353,914

Oct
15,126
13,751
1,375
7,563
4,813
1,375
0,688
0,688
0,000
0,000
0,000
40513,589
36830,536
3683,054
20256,795
12890,687
3683,054
1841,527
1841,527
0,000
0,000
0,000
1620,544

Nov
15,092
13,720
1,372
7,546
4,802
1,372
0,686
0,686
0,000
0,000
0,000
39119,744
35563,404
3556,340
19559,872
12447,191
3556,340
1778,170
1778,170
0,000
0,000
0,000
1564,790

Dic
14,916
13,560
1,356
7,458
4,746
1,356
0,000
0,678
0,000
0,000
0,678
39951,188
36319,262
3631,926
19975,594
12711,742
3631,926
0,000
1815,963
0,000
0,000
1815,963
1598,048

TOTAL
133,601
116,468
11,647
64,057
40,764
17,133
4,747
4,070
2,687
2,687
2,942
351705,066
306721,518
30672,152
168696,835
107352,531
44983,548
12488,566
10675,038
7045,533
7045,533
7728,877
14068,203

La demanda de agua en el sector de riego de Tarucani, considerando el Modulo de


Riego Mximo para el mes de Octubre obtenido es de 15.126 l/s., como es:
Demanda de Agua =rea Agrcola x Modulo de Riego=21.000 Has x0.861 l/s =
21.090 l/s, sin proyecto.
Demanda de Agua = rea Agrcola x Modulo de Riego = 22.000 Has X 0.6875
l/s=15.126 l/s, con proyecto.
El diseo del Canal ser con 15.126 l/s.
Como se puede observar, la demanda sin proyecto es mucho mayor a la demanda
con proyecto, esto se debe a que en sta situacin se vena cultivando vegetales de
alto requerimiento y de baja rentabilidad econmica, en la situacin con proyecto se
propone una nueva cdula de cultivo donde prima la rentabilidad econmica y el
bajo requerimiento hdrico, lo cual nos permite satisfacer adecuadamente la
demanda hdrica de los cultivos y a su vez mejorar los ingresos econmicos a los
agricultores de la zona de influencia del proyecto.
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA EN SITUACIN SIN PROYECTO
3.3.1 OFERTA DE AGUA, SIN PROYECTO
La oferta de agua para riego en la situacin sin proyecto, es de 10.62 Lts/seg,
tenindose una prdida del 30% de agua por filtraciones en el trayecto del canal
rstico. Ver Cuadro 20.
CUADRO: N 20 OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA, EN LA SITUACION "SIN PROYECTO".
FUENTES DE CAPTACION
Canal Interno - (Achacalani)
Oferta total de Agua (l/s), Sin Proyecto

Cdal inicial l/s

15,17
15,17

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62
10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62

FUENTE: Elaborado, segn Aforos en Campo y Constancia de Disponibilidad Hdrica de ALA Moquegua - Sede Carumas

3.3.2

OFERTA DE AGUA, CON PROYECTO


Ambos proyectos alternativos ofrecen un mismo servicio que consiste en la
entrega de agua para riego, cuya unidad de medida que se utilizar es el
volumen de agua que ser, estimado en litros por segundo (Lts/seg).
De manera que el diseo del sistema de conduccin de agua por canal abierto
de concreto, ser con capacidad de 200 l/s desde la captacin del canal
interno en la quebrada San Antonio hasta el final del canal abierto con
concreto armado, en el sector Tarucani.
La fuente principal de agua para riego en la Comisin de Riego de San
Cristbal proviene de los Manantiales de Achacalani ubicado a 4100 msnm en
la localidad de Calacoa, el cual cuenta con un caudal de 200 l/s que son
distribuidos en tres sectores; por lo tanto a uno de los sectores (sector II)
~ 46 ~

corresponde un caudal de 66.67 l/s, este ltimo, a su vez es distribuido para


6 canales secundarios; uno de ellos es el canal Tarucani, que le corresponde
aproximadamente un caudal de 15.167 l/s, que se capta del canal interno, en
el lugar denominado quebrada
que
San Antonio.
El resumen de la dotacin
dotacin promedio de Agua para Riego aforado por la
Administracin Tcnica de Moquegua con sede en Carumas,
Carumas para el canal de
riego Tarucani
rucani se muestra en el siguiente cuadro. Ver Constancias de
Disponibilidad Hdrica.
Hdrica
CUADRO N 21: OFERTA TOTAL MENSUAL DE AGUA, EN LA SITUACION "CON PROYECTO".
FUENTES DE
Prom. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CAPTACION
Quebrada Canulaya (l/s)
15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17
Oferta total de Agua
15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17
(l/s), Con Proyecto
FUENTE: Elaborado,segn Aforos en Campo y Constancia de Disponibilidad Hdrica de ALA Moquegua sede Carumas

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4.1 BALANCE OFERTA-DEMANDA,


OFERTA
SIN PROYECTO
Teniendo en cuenta que el Balance OFERTA DEMANDA, est determinado por la
Oferta de agua que est dado por la dotacin de agua que corresponde al Canal
existente y la Demanda est dada por el Requerimiento Hdrico de la Cdula de
Cultivos, establecidos en la situacin sin proyecto, Cuadro 22.
CUADRO N 22: BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDA DE AGUA, EN LA SITUACION "SIN PROYECTO".
CAUDAL/MESES
ENE FEB MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO SET OCT NOV
OFERTA (l/s)
10,62 10,62 10,62 10,62
10,62 10,62
10,62 10,62 10,62 10,62 10,62
DEMANDA (l/s)
10,38 10,14
9,72 15,00
12,53
9,84
10,71 11,25 14,67 17,02 18,09
BALANCE HIDRICO (l/s)
0,24
0,48
0,89 -4,38
-1,91
0,77
-0,10 -0,64 -4,05
4,05 -6,40 -7,47

DIC
10,62
18,41
-7,79

FUENTE:: Elaborado, segn Cuadros: N 16 y 20.

GRAFICO N 001: BALANCE OFERTA-DEMANDA


OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
20.00

17.02
15.00

Lts/Seg.

15.00

18.41

10.62

10.62

14.67
12.53

10.38

10.14

9.72

10.62

10.62

10.62

9.84

10.71

11.25

10.62

10.62

10.00
10.62

10.62

10.62

10.62

5.00

10.62

OFERTA
DEMANDA

0.00
0

3.4.2

18.09

6
Meses

10

11

12

BALANCE OFERTA-DEMANDA,
OFERTA
CON PROYECTO

Teniendo en cuenta que el Balance OFERTA DEMANDA, est determinado por


la Oferta de agua que est dado por la dotacin de agua que corresponde al
Canal en estudio y la Demanda est dada por el Requerimiento Hdrico de la
Cdula de Cultivos, establecidos la situacin con proyecto, Cuadro 23.
~ 47 ~

CUADRO N 23: BALANCE


NCE OFERTA-DEMANDA
OFERTA DEMANDA DE AGUA POR MESES, EN LA SITUACION "CON PROYECTO".
CAUDAL/MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SET OCT NOV
OFERTA (l/s)

DIC

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

15,17

7,82

6,83

7,81

13,16

10,58

9,15

9,73

10,32

13,06

15,13

15,09

14,92

BALANCE HIDRICO (l/s)


7,34
8,34
7,36
2,00
4,59
6,01
5,44
4,85
2,11
Fuente: Elaboracin Propia, de Acuerdo a la Oferta y Demanda Determinados para el Proyecto

0,04

0,07

0,25

DEMANDA (l/s)

Lts/Seg.

GRAFICO N 002: BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO


15.17

16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

15.17

13.16

9.15
6.83

15.17

15.17

15.13

15.09

14.92

13.06
10.58

7.82

15.17

15.17

9.73

10.32

OFERTA

7.81

DEMANDA
0

6
Meses

10

11

12

3.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Considerando la mejora de la disponibilidad de agua para riego a nivel de parcela


como un medio para alcanzar el objetivo del proyecto, y de acuerdo a las acciones
definidas, las alternativas se basan fundamentalmente en la construccin
construccin del sistema
de conduccin, y la adecuada distribucin de las aguas para los usuarios regantes
del sector Tarucani, del Centro Poblado de San Cristbal.
3.5.1 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 1
CUADRO N 24: INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE ARTE),
ITEM
DESCRIPCION
1,0
LINEA DE CONDUCCION (CANAL PRINCIPAL)
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TUBERIA
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y OTROS
2,0
CAPACITACION SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Alternativa 01.

ALTERNATIVA 01.
UND.
CANT.
GLB.
M.
M
UND.
UND.
UND.
UND.
M
M
GLB
GLB

1,00
1370,22
0,00
114,00
14,00
28,00
11,00
238,00
250,00
1,00
1,00

GLB

1,00

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


ALTERNATIVA N 01
La alternativa N 01 de Mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, comprende de la
construccin de 1370.22 metros lineales de longitud de concreto simple de
~ 48 ~

resistencia de fc=175 kg/cm2, el cual a su vez, en su recorrido comprende la


construccin de obras hidrulicas como son; construccin de cadas verticales,
rpidas, tomas laterales, pasarelas peatonales, tapas para canal, estructuras que son
necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de riego
proyectada, en su totalidad el material que se utilizar ser de concreto simple y
concreto armado para las estructuras proyectadas; a la vez se brindar capacitacin
tcnica en manejo eficiente y uso racional del agua.
Esquema propuesto
El proyecto mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, se encuentra subdividido de
la siguiente manera:

Obras provisionales y trabajos preliminares

Canal principal

Tomas

Cadas verticales

Rpidas y pozas disipadoras

Pasarelas peatonales

Tapas para canales

Muro seco

Obras provisionales y trabajos preliminares


Comprende los trabajos y acciones que se ejecutaran previas a la construccin del
canal de riego Tarucani y se divide en:

Obras provisionales

Cartel de identificacin de Obra

Almacn de obra y caseta de guardiana

Oficina de residente de obra

Vestuario para personal obrero

Servicio higinico provisional

Trabajos preliminares

Movilizacin y desmovilizacin de equipos

Limpieza y desbroce del terreno

Mejoramiento de caminos de acceso

Trazo, niveles y replanteo

Canal principal
Comprende la construccin de Canal de Concreto Simple Fc=175Kg/cm2 en una
longitud efectiva de canal sin considerar obras de arte de 1370.22 metros lineales,
~ 49 ~

cuyas dimensiones varan de acuerdo a las condiciones topogrficas del terreno


existente, y se presentan dos tipos de seccin transversal de canal.
Canal tipo I (rectangular)
Base
Altura
Espesor de paredes
Longitud total
Coeficiente de rugosidad
Pendiente

: 0.50 m
: 0.45 m
: 0.15 m
: 877.12 m
: 0.015
: Variable

Canal tipo II (rectangular)


Base
Altura
Espesor de paredes
Longitud total
Coeficiente de rugosidad
Pendiente

: 0.50 m
: 0.50 m
: 0.15 m
: 493.10 m
: 0.015
: Variable

Canal de concreto armado


Se plantea en el tramo de las progresivas 0+568 a 0+680 la construccin de un canal
de concreto armado ya que este tramo no solo sirve para conducir agua, tambin la
poblacin lo usa como camino, por lo tanto se plantea tapar el canal con tapas de
concreto armado y sobre el pueda circular normalmente la gente y su ganado, se
construir con concreto Fc=175Kg/cm2 y acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2. El
proyecto contempla la construccin de un total de 112 metros lineales.
Mitigacin de impacto ambiental
Rpidas y pozas disipadoras
Se proyectan estructuras de rpidas diseadas para enlazar dos tramos de un canal
donde existe un desnivel considerable en una longitud relativamente corta, dichas
estructuras comprenden: canal de rpida, transiciones de entrada y salida, poza
disipadora, las cuales teniendo en cuenta la importancia de dicha estructura se
consider de concreto armado Fc=210 Kg/cm2, acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2.
Para el proyecto Mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San
Cristbal, teniendo en cuenta las caractersticas topogrficas se proyectan 6 tipos de
pozas disipadoras para canal de rpidas, cuyas caractersticas son:
Poza disipadora tipo I
Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas
Poza disipadora tipo II
Largo

: 6.26 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.26 m
: 15 Pozas
: 5.96 m

~ 50 ~

Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 1.20 m
: 0.15 m
: 5.96 m
: 2 Poza

Poza disipadora tipo III


Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.46 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.46 m
: 6 Pozas

Poza disipadora tipo IV


Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 7.06 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 7.06 m
: 2 Pozas

Poza disipadora tipo V


Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.76 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.76 m
: 2 Pozas

Poza disipadora tipo VI


Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.86 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.86 m
: 1 Poza

Cadas verticales
Dadas las condiciones topogrficas del terreno se consideran estructuras de cadas
en aquellos puntos donde es necesario salvar desniveles bruscos en la rasante del
canal, permitiendo unir dos tramos: uno superior y otro inferior de un canal, por
medio de un plano vertical, con la finalidad de conducir el agua desde una elevacin
alta hasta una elevacin baja y disipar la energa generada por esta diferencia de
niveles, permitiendo que el agua salte libremente y caiga en el tramo de abajo, el
muro vertical es un muro de sostenimiento de tierra capaz de soportar el empuje que
estas ocasionen.
Teniendo en cuenta las funciones anteriormente descritas es que se considera para
el diseo de estas estructuras, concreto armado Fc=175 Kg/cm2, acero de refuerzo
Fy=4200 Kg/cm2.
Para el proyecto mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San
Cristbal, teniendo en cuenta las condiciones topogrficas del terreno se proyectan 5
tipos de pozas disipadoras para cadas verticales, cuyas caractersticas son:
~ 51 ~

Poza Disipadora Tipo I


Largo
Ancho
Altura de Cada
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 5.45 m
: 1.10 m
: 1.00 m
: 0.15 m
: 5.45 m
: 4.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo II


Largo
Ancho
Altura de Cada
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 5.75 m
: 1.10 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 5.75 m
: 5.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo III


Largo
Ancho
Altura de Cada
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.10 m
: 1.20 m
: 1.50 m
: 0.15 m
: 6.10 m
: 2.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo IV


Largo
Ancho
Altura de Cada
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.50 m
: 1.20 m
: 2.00 m
: 0.15 m
: 6.50 m
: 2.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo V


Largo
Ancho
Altura de Cada
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 7.40 m
: 1.10 m
: 3.50 m
: 0.15 m
: 7.40 m
: 1.00 Poza

Pasarelas peatonales
A lo largo del Canal de Riego Tarucani existen puntos en los cuales se ve en la
necesidad de construir estructuras que permitan la adecuada circulacin de personas
y ganado, sin que estas ocasionen daos a la estructura de canal y a su vez puedan
circular con total comodidad, para esto se hace necesario la proyeccin de pasarelas
peatonales, las cuales ser construidas utilizando concreto Fc=175 Kg/cm2 para las
losas de pase y concreto Fc=140 Kg/cm2 para las estructuras de soporte de dichas
losas de pase, de acuerdo a las situaciones se plantea 3 tipos de pasarelas.
Tapas para canales
El canal proyectado inicia su construccin en la progresiva 0+000 ubicada en el
empalme con el canal interno San Cristbal y a partir de la progresiva 0+20 hasta la
progresiva 0+80 su recorrido se encuentra al costado de la carretera San Cristbal
~ 52 ~

Rio Tambo, presentado un talud de corte el cual genera derrumbes, ocasionando que
el canal se obstruya y por consiguiente interrumpa la normal circulacin del agua y el
riego del canal Tarucani, por lo que se hace necesario la proyeccin de una
estructura de proteccin de tapa de canales, en una longitud total de 60 metros,
considerando para su construccin concreto armado Fc=175Kg/cm2, y un acero
mnimo de temperatura Fy=4200 Kg/cm2.
Tambin se plantea la construccin de tapas en los tramos comprendidos en las
progresivas 0+568 a 0+680 y 1594 a 1626 ya que se encuentran en tramos de
caminos en los cuales podran caer personas y animales, lo que ocasionara
prdidas econmicas y hasta prdidas de vidas humanas. Se construir un total de
238 metros de tapas.
Capacitacin en manejo de aguas y suelos
Capacitacin en operacin y mantenimiento de la obra
Muro seco
La definicin es muy sencilla: El uso de slo piedra.
Es la tcnica de utilizar nicamente piedras de diferentes tamaos y formas,
consiguiendo mediante su ensamblado, la sabidura del hombre y la gravedad de la
Tierra, una estructura estable, perdurable en el tiempo y para la finalidad que se ha
creado.
La tcnica de la piedra en seco tiene una serie de caractersticas que la hacen un
sistema muy particular:
El uso de la piedra como nico material constructivo sin ningn tipo de argamasa
de unin, ni yeso, ni cal, ni cemento, ni arcilla, etc. Las piedras se sostienen por su
propio peso.
Estn totalmente integradas en el entorno natural, el paisaje y las construcciones
forman un todo, al que llamamos el paisaje humanizado.
Es una arquitectura local, utiliza la piedra del entorno, que suele ser muy
abundante. Slo en algunos lugares deber ser transportada, lo que influir en
que existan menos elementos de piedra en seco.
Es una arquitectura pobre, slo el trabajo del hombre y la piedra, por eso se
utilizar en las zonas ms pobres como el secano.
Suele emplearse piedra poco trabajada, como se encuentra en el lugar y otras
veces tallada ligeramente.
En vista de las ventajas que ofrece esta tcnica se ha considerado tomarla en cuenta
para el proyecto, ya que su ejecucin conllevar a la consecucin de los objetivos del
proyecto, se construir un total de 250.00 metros.
~ 53 ~

3.5.2 DESCRIPCION TECNICA, ALTERNATIVA 02


CUADRO N 25: INFRAESTRUCTURAS FISICAS (OBRAS DE AR TE), ALTERNATIVA 02.
ITEM
1,0

DESCRIPCION

CANT.

LINEA DE CONDUCCION (CANAL)


OBRAS PROVISIONALES

GLB.

CANAL

M.

1,00
1310,22

60,00

TOMA LATERAL

UND.

114,00

CAIDAS

UND.

14,00

RAPIDAS

UND.

28,00

PASARELAS

UND.

11,00

TAPAS

178,00

MURO SECO

250,00

TUBERIA

2,0

UND.

MITIGACION AMBIENTAL

GLB

1,00

FLETE TERRESTRE Y OTROS

GLB

1,00

GLB

1,00

CAPACITACION SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION

FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Alternativa 02.

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


ALTERNATIVA N 02
La alternativa N 02 de Mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, comprende de la
construccin de 1310.22 metros lineales de longitud de concreto simple de
resistencia de fc=175 kg/cm2, el cual a su vez, en su recorrido comprende la
construccin de obras hidrulicas como son; construccin de cadas verticales,
rpidas, tomas laterales, pasarelas peatonales, tapas para canal, estructuras que son
necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura de riego
proyectada, en su totalidad el material que se utilizar ser de concreto simple y
concreto armado para las estructuras proyectadas; adems se instalara tubera PVC
en parte critica; se brindar capacitacin tcnica en manejo eficiente y uso racional
del agua.

Esquema propuesto
El proyecto mejoramiento de Canal de Riego Tarucani, se encuentra subdividido de
la siguiente manera:

Obras provisionales y trabajos preliminares

Canal principal

Tubera

Tomas

Cadas verticales

Rpidas y pozas disipadoras


~ 54 ~

Pasarelas peatonales

Tapas para canales

Muro seco

Obras provisionales y trabajos preliminares


Comprende los trabajos y acciones que se ejecutaran previas a la construccin del
canal de riego Tarucani y se divide en:

Obras provisionales

Cartel de identificacin de Obra

Almacn de obra y caseta de guardiana

Oficina de residente de obra

Vestuario para personal obrero

Servicio higinico provisional

Trabajos preliminares

Movilizacin y desmovilizacin de equipos

Limpieza y desbroce del terreno

Mejoramiento de caminos de acceso

Trazo, niveles y replanteo

Canal principal
Comprende la construccin de Canal de Concreto Simple F`c=175Kg/cm2 en una
longitud efectiva de canal sin considerar obras de arte de 1370.22 metros lineales,
cuyas dimensiones varan de acuerdo a las condiciones topogrficas del terreno
existente, y se presentan dos tipos de seccin transversal de canal.
Canal tipo I (rectangular)
Base
Altura
Espesor de paredes
Longitud total
Coeficiente de rugosidad
Pendiente
Canal tipo II (rectangular)
Base
Altura
Espesor de paredes
Longitud total
Coeficiente de rugosidad
Pendiente

: 0.50 m
: 0.45 m
: 0.15 m
: 877.12 m
: 0.015
: Variable
: 0.50 m
: 0.50 m
: 0.15 m
: 493.10 m
: 0.015
: Variable

Canal de concreto armado


Se plantea en el tramo de las progresivas 0+568 a 0+680 la construccin de un canal
de concreto armado ya que este tramo no solo sirve para conducir agua, tambin la
~ 55 ~

poblacin lo usa como camino, por lo tanto se plantea tapar el canal con tapas de
concreto armado y sobre el pueda circular normalmente la gente y su ganado, se
construir con concreto Fc=175Kg/cm2 y acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2. El
proyecto contempla la construccin de un total de 112 metros lineales.
Mitigacin de impacto ambiental
Tubera
Se plantea en el tramo comprendido entre las progresivas 0+020 a 0+086 la
instalacin de tubera, para lo cual se utilizar los siguientes materiales: tubera PVC
de 20 de dimetro clase 7.5 para evitar que en ste tramo en el caso de construir un
canal abierto se tenga deslizamiento del talud y ocurran interrupciones en la normal
circulacin del agua para riego y tambin afecte la programacin del riego en el
sector Tarucani.
Rpidas y pozas disipadoras
Se proyectan estructuras de rpidas diseadas para enlazar dos tramos de un canal
donde existe un desnivel considerable en una longitud relativamente corta, dichas
estructuras comprenden: canal de rpida, transiciones de entrada y salida, poza
disipadora, las cuales teniendo en cuenta la importancia de dicha estructura se
consider de concreto armado Fc=210 Kg/cm2, acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cm2.
Para el proyecto Mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San
Cristbal, teniendo en cuenta las caractersticas topogrficas se proyectan 6 tipos de
pozas disipadoras para canal de rpidas, cuyas caractersticas son:
Poza disipadora tipo I
Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.26 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.26 m
: 15 Pozas

Poza disipadora tipo II


Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 5.96 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 5.96 m
: 2 Poza

Poza disipadora tipo III


Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 6.46 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.46 m
: 6 Pozas

Poza disipadora tipo IV


Largo
: 7.06 m
~ 56 ~

Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas
Poza disipadora tipo V
Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas
Poza disipadora tipo VI
Largo
Ancho
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 1.20 m
: 0.15 m
: 7.06 m
: 2 Pozas
: 6.76 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.76 m
: 2 Pozas
: 6.86 m
: 1.20 m
: 0.15 m
: 6.86 m
: 1 Poza

Cadas verticales
Dadas las condiciones topogrficas del terreno se consideran estructuras de cadas
en aquellos puntos donde es necesario salvar desniveles bruscos en la rasante del
canal, permitiendo unir dos tramos: uno superior y otro inferior de un canal, por
medio de un plano vertical, con la finalidad de conducir el agua desde una elevacin
alta hasta una elevacin baja y disipar la energa generada por esta diferencia de
niveles, permitiendo que el agua salte libremente y caiga en el tramo de abajo, el
muro vertical es un muro de sostenimiento de tierra capaz de soportar el empuje que
estas ocasionen.
Teniendo en cuenta las funciones anteriormente descritas es que se considera para
el diseo de estas estructuras, concreto armado Fc=175 Kg/cm2, acero de refuerzo
Fy=4200 Kg/cm2.
Para el proyecto mejoramiento del canal de riego Tarucani de la localidad de San
Cristbal, teniendo en cuenta las condiciones topogrficas del terreno se proyectan 5
tipos de pozas disipadoras para cadas verticales, cuyas caractersticas son:
Poza Disipadora Tipo I
Largo
Ancho
Altura de Cada
Espesor de paredes
Longitud total
N de Pozas

: 5.45 m
: 1.10 m
: 1.00 m
: 0.15 m
: 5.45 m
: 4.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo II


Largo
: 5.75 m
Ancho
: 1.10 m
Altura de Cada
: 1.20 m
Espesor de paredes : 0.15 m
~ 57 ~

Longitud total
N de Pozas

: 5.75 m
: 5.00 Pozas

Poza Disipadora Tipo III


Largo
: 6.10 m
Ancho
: 1.20 m
Altura de Cada
: 1.50 m
Espesor de paredes : 0.15 m
Longitud total
: 6.10 m
N de Pozas
: 2.00 Pozas
Poza Disipadora Tipo IV
Largo
: 6.50 m
Ancho
: 1.20 m
Altura de Cada
: 2.00 m
Espesor de paredes : 0.15 m
Longitud total
: 6.50 m
N de Pozas
: 2.00 Pozas
Poza Disipadora Tipo V
Largo
: 7.40 m
Ancho
: 1.10 m
Altura de Cada
: 3.50 m
Espesor de paredes : 0.15 m
Longitud total
: 7.40 m
N de Pozas
: 1.00 Poza
Pasarelas peatonales
A lo largo del Canal de Riego Tarucani existen puntos en los cuales se ve en la
necesidad de construir estructuras que permitan la adecuada circulacin de personas
y ganado, sin que estas ocasionen daos a la estructura de canal y a su vez puedan
circular con total comodidad, para esto se hace necesario la proyeccin de pasarelas
peatonales, las cuales ser construidas utilizando concreto Fc=175 Kg/cm2 para las
losas de pase y concreto Fc=140 Kg/cm2 para las estructuras de soporte de dichas
losas de pase, de acuerdo a las situaciones se plantea 3 tipos de pasarelas.
Tapas para canales
Se plantea la construccin de tapas en los tramos comprendidos en las progresivas
0+568 a 0+680 y 1+594 a 1+626 ya que se encuentran en tramos de caminos donde
podran caer tanto personas como animales, ocasionando que el canal se obstruya y
por consiguiente interrumpa la normal circulacin del agua y el riego del canal
Tarucani, por lo que se hace necesario la proyeccin de una estructura de proteccin
de tapa de canales, considerando para su construccin concreto armado
Fc=175Kg/cm2, y un acero mnimo de temperatura Fy=4200 Kg/cm2. El proyecto
contempla la construccin de 178 metros de tapas para canal.
Capacitacin en manejo de aguas y suelos
Capacitacin en operacin y mantenimiento de la obra
~ 58 ~

Muro seco: La definicin es muy sencilla: El uso de slo piedra.


Es la tcnica de utilizar nicamente piedras de diferentes tamaos y formas,
consiguiendo mediante su ensamblado, la sabidura del hombre y la gravedad de la
Tierra, una estructura estable, perdurable en el tiempo y para la finalidad que se ha
creado.
La tcnica de la piedra en seco tiene una serie de caractersticas que la hacen un
sistema muy particular:
El uso de la piedra como nico material constructivo sin ningn tipo de argamasa
de unin, ni yeso, ni cal, ni cemento, ni arcilla, etc. Las piedras se sostienen por su
propio peso.
Estn totalmente integradas en el entorno natural, el paisaje y las construcciones
forman un todo, al que llamamos el paisaje humanizado.
Es una arquitectura local, utiliza la piedra del entorno, que suele ser muy
abundante. Slo en algunos lugares deber ser transportada, lo que influir en
que existan menos elementos de piedra en seco.
Es una arquitectura pobre, slo el trabajo del hombre y la piedra, por eso se
utilizar en las zonas ms pobres como el secano.
Suele emplearse piedra poco trabajada, como se encuentra en el lugar y otras
veces tallada ligeramente.
En vista de las ventajas que ofrece esta tcnica se ha considerado tomarla en cuenta
para el proyecto, ya que su ejecucin conllevar a la consecucin de los objetivos del
proyecto, se construir un total de 250.00 metros.
3.5.3 PLAN DE CAPACITACIN SOCIAL
Capacitacin
La capacitacin se orienta al fortalecimiento de la estructura organizacional de la
Comisin de regantes existente, y la consolidacin de los procesos tcnicos
administrativos de la gestin del agua, para que mediante la enseanza-aprendizaje;
la gestin de juntas de usuarios sea ms sostenible y menos dependiente de factores
externos. Esta intervencin se dar a travs de las siguientes actividades generales:
la sensibilizacin y la capacitacin. La sensibilizacin constituye aquellas actividades
orientadas a inducir un cambio de comportamiento de las organizaciones y sus
miembros frente a ciertos temas de mayor relevancia, como son: tarifas, derechos y
deberes entre otros. La capacitacin se realiza mediante la tcnica del entrenamiento
en servicio, que involucra tres grandes rubros que son: Operacin y mantenimiento,
tarifa y recaudacin, as como gestin institucional.

~ 59 ~

El componente de capacitacin est referido con los siguientes temas:


Tarifa y recaudacin.
Manejo eficiente del agua y
Operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego
Metodologa de capacitacin: La capacitacin se realiza mediante la tcnica del
entrenamiento en servicio, estar en funcin a los temas definidos. Los mtodos que
se plantean para la ejecucin del plan de capacitacin son:
Sensibilizacin orientado a los deberes y derechos de los usuarios,
Talleres de anlisis participativo (Dirigido por el Ministerio de Agricultura a travs
de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego con sede en Carumas).
Intercambio de experiencias de los profesionales del ramo con los agricultores.
La capacitacin tendr una duracin de un mes, se realizar paralelo a la ejecucin
del proyecto, como se indica en el cronograma de actividades del proyecto, ser
ejecutado en coordinacin con la administracin Tcnica del distrito de riego
Moquegua sede Carumas.
Organizacin Administrativa
El sub distrito de riego Moquegua opera en el Distrito de Carumas, en las oficinas de
la Agencia Agraria Carumas, y para la administracin del agua est dividido en tres
sectores de riego: Carumas, Ichua y Chojata. El sector de riego de Carumas est
dividido en 20 comisiones de regantes, en el cual se encuentra la comisin de
regantes de San Cristobal como se puede apreciar en el cuadro que se presenta.
Organizacin del Sector de Riego Carumas
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COMISION DE
REGANTES
Cambrune
Somoa
Saylapa
Solajo
Huataraquena
Cuchumbaya
Talavacas
Ataspaya
Sotolojo
Yojo
Sacuaya
Huatalaque
Cuchumbaya
Quebaya
Soquesane
Bellavista
Calacoa
San Cristobal
Muylaque
Sijuaya
TOTAL

UBICACIN POLITICA
PROVINCIA
DISTRITO
Mariscal Nieto Carumas
Carumas
Carumas
Carumas
Carumas
Carumas
Carumas
Carumas
Cuchumbaya
Cuchumbaya
Cuchumbaya
Cuchumbaya
Cuchumbaya
Cuchumbaya
Cuchumbaya
San Cristobal
San Cristobal
San Cristobal
San Cristobal
San Cristobal

AREA BAJO
RIEGO (Has)
572,00
193,00
238,00
169,00
189,00
103,50
78,70
83,90
44,00
93,30
489,00
132,80
442,00
60,00
31,50
437,00
646,70
283,00
122,00
80,00
4488,40

N DE
USUARIOS
350
180
170
150
180
120
75
140
60
80
450
150
400
70
60
340
380
394
250
90
4089

FUENTE: Sub Distrito de Riego Alto Tambo

Estructura Orgnica: Las Comisiones de regantes se agrupan en las juntas de


usuarios, y forman parte de la Unidad Tcnica de operacin y mantenimiento de la
~ 60 ~

Estructura Orgnica de la Junta de Usuarios de Moquegua, estn reglamentadas en


la Ley de Aguas, y que tienen por objeto, fundamentalmente, administrar las fuentes
de aguas y las obras a travs de las cuales stas son extradas, captadas y/o
conducidas; a la vez se quiere distribuir las aguas entre sus miembros y resolver
conflictos y la organizacin de la misma.
La organizacin de la comisin de regantes del sector de riego de San Cristbal tiene
los siguientes rganos:

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal

Unidad de Operacin y Mantenimiento

Repartidor de agua o Tomero

El organigrama estructural de las comisiones de regantes se muestra en la Figura 11.


Figura N 003: Organigrama de las Comisiones de Regantes
- Presidente
- Vicepresidente
JUNTA
- Secretario
DIRECTIVA
- Tesorero
- Vocales
UNIDAD DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

DELEGADO DE AGUAS

REPARTIDOS DE AGUAS

Bases Legales
Las funciones de la junta de usuarios de las comisiones de regantes estn
enmarcadas, en los siguientes dispositivos legales.
D.L. N 17752 Ley General de Aguas
D.S. N 057-2000-AG Reglamento de Organizacin Administrativa del Agua
(vigente a la fecha).
D.L: N 653 Ley de Promocin de la Inversin en el Sector Agrario
D.S. N 003-90-AG Reglamento de Tarifa y Cuotas por el uso del agua
D.S. N 048-91 Reglamento de la Ley de Promocin de las Inversiones en el
Sector Agrario.
~ 61 ~

3.6 COSTOS DEL PROYECTO

3.6.1 COSTOS UNITARIOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES,


SIN PROYECTO.
En la situacin sin proyecto, los costos de inversin no existen por ningn concepto.
3.6.2 COSTOS UNITARIOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES,
CON PROYECTO.

a) COSTOS DE CAPACITACIN
CUADRO N 26: COSTOS DEL PLAN DE CAPACITACION
Descripcin

Unidad

Cantidad

Capacitacin en Operacin y Mantenimiento


1. Personal (1)
Ing. Agrcola
Mes
1
2. Equipos
Aforador (tipo Molinete)(2)
Und
0
Winchas 30 metros
Und
1
Camara fotogrfica
Und
1
Computadora (2)
Und
1
Proyector (2)
Und
1
Camioneta 4x4
Und
1
3. Bs y Ss en Capacitacin (3)
Papel Bond A-4
Millar
1
CDs
Und
10
Petroleo
Gln
12
Alimento Refrigerio
Und
100,00
Capacitacin en Riego Parcelario y Manejo de Cultivos
1. Personal (1)
Ing. Agrnomo
Mes
1
Ing. Agrcola
Mes
1
2. Equipos
Aforador (tipo Molinete)(2)
Und
0
Winchas 30 metros
Und
0
Camara fotogrfica
Und
1
Computadora (2)
Und
1
Proyector (2)
Und
1
Camioneta 4x4
Und
1
3. Bs y Ss en Capacitacin (3)
Papel Bond A-4
Millar
1
CDs
Und
10
Petroleo
Gln
12
Alimento Refrigerio
Und
100
TOTAL
(1) Costos gravados con el 10% del Impuesto a la renta de cuarta categora
(2) Equipo Alquilado
FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Aternativas 01 y 02.

b) ALTERNATIVA, 01

~ 62 ~

Costo
Unitario

3.500,00
250,00
67,00
330,00
50,00
100,00
200,00
28,00
2,50
13,00
5,00

3.500,00
3.500,00
250,00
67,00
330,00
50,00
100,00
200,00
28,00
2,50
13,00
5,00

Total
4.956,00
3.500,00
3.500,00
747,00
0,00
67,00
330,00
50,00
100,00
200,00
709,00
28,00
25,00
156,00
500,00
8.389,00
7.000,00
3.500,00
3.500,00
680,00
0,00
0,00
330,00
50,00
100,00
200,00
709,00
28,00
25,00
156,00
500,00
13.345,00

CUADRO N 27: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 01.
Item
I
01
001
001.01
001.02
001.03
001.04
001.05
001.06
002
002.01
002.02
002.03
003
003.01
003.02
003.03
003.04
003.05
003.06
004
004.01
004.02
004.03
004.04
005
005.01
006
006.01
006.02
007
007.01
007.02
008
008.01
009
009.01
009.02
010
010.01
010.02
010.03
011
011.01
012
012.01
012.02
013
013.01
014
014.01
014.02
014.03
014.04
015
015.01
016
016.01
016.02
016.03
016.04
017
017.01
018
018.01
019
019.01
020
020.01
020.02
020.03
020.04

DESCRIPCIN

und
m2
KM
m3
BOL
m3

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

1,00
115,20
2,00
725,65
4.682,00
725,65

930,00
89,10
6.033,33
218,48
11,96
346,31

KM
KM
m2

0,79
0,79
0,79

1,37
1,37
2.055,33

1.076,71
1.598,69
3,44

m3
m3
m3

0,79
0,79
0,79

306,00
204,00
75,36

26,31
51,71
49,73

TOTAL A
PM
1.371.006,61
1.357.661,61
489.097,56
489.097,56
930,00
10.264,32
12.066,66
158.540,01
55.996,72
251.299,85
426.133,87
10.735,63
1.475,09
2.190,21
7.070,34
42.114,74
8.050,86
10.548,84
3.747,65

Und.

COSTOS DIRECTOS
LINEA DE CONDUCCION (CANAL)
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M INCLUYE COLOCACION
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO MANUAL
TRASLADO DE AGREGADOS CHILOTA-SAN CRISTBAL
ACARREO DE CEMENTO DIST. PROM = 2.50 KM
ACARREO DE AGREGADOS DIST. PROM = 2.5 KM
CANAL
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA
LIMPIEZA Y DESBROCE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO SEMIDURO ( A MANO)
RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A
MANO) HASTA 25M.
REFINE Y NIVELACION EN MATERIAL SUELTO
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE CANAL
CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE CANAL
JUNTAS DE DILATACION
JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT
JUNTAS ASFALTICAS
OTROS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
GESTION DE PRODUCCIO DE SISTEMA DE RIEGO
TOMAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN MURO Y PISO
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
COMPUERTAS
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.45 M
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.50 M
CAIDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA
COMPACTACION DE TERRENO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO SIMPLE
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
OTROS
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA
RPIDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE

~ 63 ~

FC

Metrado

Precio (S/.)

m3

0,79

549,96

13,46

7.402,46

m2
m2

0,79
0,79

986,56
657,71

4,70
11,75

m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79

356,80
296,00
2.565,02
13.754,00

315,55
90,05
30,24
6,63

m2

0,79

2.565,02

19,66

m2
m

0,79
0,79

602,30
602,30

2,86
7,95

m2
mes

0,79
0,79

2.260,86
2,00

1,48
2.500,00

m2

0,79

45,60

1,96

m3
m2

0,79
0,79

18,53
45,60

25,85
6,33

m3
m2
m2

0,79
0,79
0,79

15,39
24,70
148,20

322,77
87,42
23,26

m2

0,79

57,00

19,66

und
und

0,79
0,79

73,00
41,00

297,35
297,35

m2

0,79

95,39

1,96

m3
m2
m3
m3

0,79
0,79
0,79
0,79

115,48
95,39
19,21
167,38

75,27
6,33
54,77
13,46

m2

0,79

95,39

26,02

m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79

58,15
281,84
563,67
1.835,32

309,12
87,42
23,26
6,63

m2

0,79

563,67

19,66

0,79

53,20

31,67

m2

0,79

236,90

1,96

m3
m2
m3
m3

0,79
0,79
0,79
0,79

299,75
236,90
47,30
303,74

25,85
6,33
52,23
13,46

4.636,83
7.728,09
307.998,26
112.588,24
26.654,80
77.566,20
91.189,02
50.428,29
50.428,29
6.510,86
1.722,58
4.788,29
8.346,07
3.346,07
5.000,00
46.449,38
89,38
89,38
767,65
479,00
288,65
10.573,84
4.967,43
2.159,27
3.447,13
1.120,62
1.120,62
33.897,90
21.706,55
12.191,35
95.929,59
186,96
186,96
12.601,06
8.692,18
603,82
1.052,13
2.252,93
2.482,05
2.482,05
67.892,92
17.975,33
24.638,45
13.110,96
12.168,17
11.081,75
11.081,75
1.684,84
1.684,84
156.704,23
464,32
464,32
15.806,93
7.748,54
1.499,58
2.470,48
4.088,34

TOTAL A PS
1.083.095,22
1.072.552,67
386.387,08
386.387,08
734,70
8.108,81
9.532,66
125.246,61
44.237,41
198.526,88
336.645,75
8.481,15
1.165,32
1.730,26
5.585,56
33.270,64
6.360,18
8.333,58
2.960,65
5.847,94
3.663,10
6.105,19
243.318,63
88.944,71
21.057,29
61.277,30
72.039,33
39.838,35
39.838,35
5.143,58
1.360,84
3.782,75
6.593,40
2.643,40
3.950,00
36.695,01
70,61
70,61
606,44
378,41
228,03
8.353,33
3.924,27
1.705,83
2.723,23
885,29
885,29
26.779,34
17.148,17
9.631,17
75.784,38
147,70
147,70
9.954,84
6.866,82
477,02
831,18
1.779,82
1.960,82
1.960,82
53.635,40
14.200,51
19.464,38
10.357,66
9.612,86
8.754,58
8.754,58
1.331,03
1.331,03
123.796,34
366,82
366,82
12.487,48
6.121,34
1.184,67
1.951,68
3.229,79

021
021.01
022
022.01
022.02
022.03
022.04
023
024
025
025.01
026
026.01
026.02
027
027.01
027.02
027.03
027.04
027.05
028
028.01
029
029.01
029.02
029.03
029.04
030
030.01
030.02
031
031.01
031.02
031.03
032
032.01
033
033.01
034
035.01
02
035
035.01
II

I + II

CONCRETO SIMPLE
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CONCRETO ARMADO
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
PASARELAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
REVOQUES
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
TAPAS
CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA TAPAS
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
MURO SECO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
OTROS
ACOPIO DE PIEDRA DE 8" - 16"
ACARREO DE PIEDRA
MURO SECO DE PIEDRA DE 16"
OTROS
FLETE
FLETE TERRESTRE MOQ. - SAN CRISTBAL
MANEJO AMBIENTAL
COSTO AMBIENTAL
OTROS
PLACA RECORDATORIA
CAPACITACION SOCIAL
CAPACITACIN
PLAN DE CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (12,61%CD)
Gastos de Supervisin (4,37%CD)
Gastos de Liquidacin (2,76%CD)
Gastos de Gestin Administrativa (3,86%CD)
Gastos de Expediente Tcnico (3,44%CD)
TOTAL INVERSION S/.

m2

0,79

279,05

26,02

m2
kg
m2
m3

0,79
0,79
0,79
0,79

414,92
3.866,10
829,84
115,33

87,42
6,63
23,26
309,12

m2

0,79

829,84

19,66

m2

0,79

28,74

1,96

m3
m2

0,79
0,79

11,58
11,58

25,85
6,33

m3
m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

10,71
4,42
54,60
109,19
248,21

229,07
309,12
87,42
23,26
6,63

m2

0,79

40,82

19,66

m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79

14,04
21,00
123,76
1.142,97

318,30
87,42
23,26
6,63

m3
m2

0,79
0,79

63,05
126,10

25,85
6,33

m3
m3
m3

0,79
0,79
0,79

267,64
267,64
267,64

17,24
97,03
58,97

GLB

0,79

1,00

50.000,00

GLB

0,79

1,00

13.582,00

und

0,79

1,00

200,00

GLB

0,79

1,00
19,58%
10,16%
4,10%
0,98%
2,99%
1,35%

13.345,00

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

1.371.006,61
1.371.006,61
1.371.006,61
1.371.006,61
1.371.006,61

7.260,88
7.260,88
116.857,44
36.272,31
25.632,24
19.302,08
35.650,81
16.314,65
16.314,65
14.009,67
56,33
56,33
372,64
299,34
73,30
12.778,17
2.453,34
1.366,31
4.773,13
2.539,76
1.645,63
802,52
802,52
16.761,30
16.761,30
4.468,93
1.835,82
2.878,66
7.577,89
48.794,01
2.428,06
1.629,84
798,21
46.365,95
4.614,11
25.969,11
15.782,73
63.782,00
50.000,00
50.000,00
13.582,00
13.582,00
200,00
200,00
13.345,00
13.345,00
13.345,00
268.443,51
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
18.507,50
1.639.450,12

5.736,10
5.736,10
92.317,38
28.655,12
20.249,47
15.248,64
28.164,14
12.888,58
12.888,58
11.067,64
44,50
44,50
294,39
236,48
57,91
10.094,76
1.938,14
1.079,39
3.770,77
2.006,41
1.300,05
633,99
633,99
13.241,43
13.241,43
3.530,46
1.450,30
2.274,14
5.986,53
38.547,27
1.918,16
1.287,58
630,59
36.629,10
3.645,15
20.515,60
12.468,36
50.387,78
39.500,00
39.500,00
10.729,78
10.729,78
158,00
158,00
10.542,55
10.542,55
10.542,55
212.070,37
110.058,85
44.457,25
10.586,79
32.346,55
14.620,93
1.295.165,59

c) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 28: COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; ALTERNATIVA 02.
Item
I
02
001
001.01
001.02
001.03
001.04
001.05
001.06
002
002.01
002.02
002.03
003
003.01
003.02
003.03
003.04

DESCRIPCIN

Und.

COSTOS DIRECTOS
LINEA DE CONDUCCION (CANAL)
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40 M INCLUYE COLOCACION
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO MANUAL
TRASLADO DE AGREGADOS CHILOTA-SAN CRSTBAL
ACARREO DE CEMENTO DIST. PROM = 2.50 KM
ACARREO DE AGREGADOS DIST. PROM = 2.5 KM
CANAL
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA
LIMPIEZA Y DESBROCE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TERRENO SEMIDURO ( A MANO)
RELLENO CON MATERIAL PROPIO MANUAL
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A
MANO) HASTA 25M.

~ 64 ~

FC

Metrado

Precio (S/.)

TOTAL A PM

und
m2
KM
m3
BOL
m3

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

1,00
115,20
2,00
707,51
4.570,00
707,51

930,00
89,10
6.033,33
218,48
11,96
346,31

KM
KM
m2

0,79
0,79
0,79

1,31
1,31
1.965,33

1.076,71
1.598,69
3,44

m3
m3
m3

0,79
0,79
0,79

336,00
168,00
72,06

26,31
51,71
49,73

1.384.352,48
1.371.007,48
477.512,75
477.512,75
930,00
10.264,32
12.066,66
154.576,78
54.657,20
245.017,79
416.303,40
10.265,51
1.410,49
2.094,28
6.760,74
40.298,57
8.840,16
8.687,28
3.583,54

m3

0,79

547,11

13,46

7.364,10

TOTAL A PS
1.093.638,46
1.083.095,91
377.235,07
377.235,07
734,70
8.108,81
9.532,66
122.115,66
43.179,19
193.564,05
328.879,69
8.109,75
1.114,29
1.654,48
5.340,98
31.835,87
6.983,73
6.862,95
2.831,00
5.817,64

003.05
003.06
004
004.01
004.02
004.03
004.04
005
005.01
006
006.01
006.02
007
007.01
007.02
008
008.01
008.02
008.03
009
009.01
009.02
009.03
009.04
009.05
009.06
009.07
010
010.01
011
011.01
012
012.01
013
013.01
013.02
014
014.01
014.02
014.03
015
015.01
016
016.01
016.02
017
017.01
018
018.01
018.02
018.03
018.04
019
019.01
020
020.01
020.02
020.03
020.04
021
021.01
022
022.01
023
023.01
024
024.01
024.02
024.03
024.04
025
025.01
026
026.01
026.02
026.03
026.04

REFINE Y NIVELACION EN MATERIAL SUELTO


REFINE Y NIVELACION EN TERRENO SEMIROCOSO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SECCION DE CANAL
CONCRETO SIMPLE F'C=175KG/CM2 EN PISO Y MURO DE CANAL
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE CANAL
JUNTAS DE DILATACION
JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT
JUNTAS ASFALTICAS
OTROS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
GESTION DE PRODUCCIO DE SISTEMA DE RIEGO
TUBERA
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVAC.DE ZANJA, TERRENO SEMIROC. TUB. 8-12" MENOR = 1.0 M
EXCAVACION DE ZANJA,T. ROCOSO C/EXPLOS. TUB. 8"-12" MENOR= 1 M
REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO SEMIDURO
REFINE, NIVEL.Y FONDOS TUBERIA DE 8" A 12", EN TERRENO ROCOSO
CAMA DE APOYO (MATERIAL ZARANDEADO)
RELLENO COMP. ZANJA TERR.SEMIDURO- TUB. 8"-12" MENOR= 1.0M
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/TRANSPORTE (CARGUIO A
MANO) HASTA 25M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
INSTALAC.TUBERIA P.V.C. CLASE A - 5 DE 20"
OTROS
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
TOMAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2, EN MURO Y PISO
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
COMPUERTAS
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.45 M
COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.50X0.50 M
CAIDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN ROCA
COMPACTACION DE TERRENO
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO MANUAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO SIMPLE
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
OTROS
WATER STOP DE NEOPRENE DE 6". PROVISION Y COLOCADO DE JUNTA
RPIDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
CONCRETO SIMPLE
SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CONCRETO ARMADO
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE

~ 65 ~

m2
m2

0,79
0,79

943,36
628,91

4,70
11,75

m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79

341,50
296,00
2.565,02
13.754,00

315,55
90,05
30,24
6,63

m2

0,79

2.457,02

19,66

m2
m

0,79
0,79

561,00
561,00

2,86
7,95

m2
mes

0,79
0,79

2.161,86
2,00

1,48
2.500,00

m2
KM
KM

0,79
0,79
0,79

99,00
0,07
19,80

12,61
951,50
1.204,56

m
m
m
m
m
m

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

46,20
19,80
46,20
19,80
66,00
66,00

17,24
33,83
8,82
11,41
18,15
25,17

m3

0,79

18,81

13,46

0,79

66,00

110,75

m2

0,79

99,00

1,73

m2

0,79

45,60

1,96

m3
m2

0,79
0,79

18,53
45,60

25,85
6,33

m3
m2
m2

0,79
0,79
0,79

15,39
24,70
148,20

322,77
87,42
23,26

m2

0,79

57,00

19,66

und
und

0,79
0,79

73,00
41,00

297,35
297,35

m2

0,79

95,39

1,96

m3
m2
m3
m3

0,79
0,79
0,79
0,79

115,48
95,39
19,21
167,38

75,27
6,33
54,77
13,46

m2

0,79

95,39

26,02

m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79

58,15
281,84
563,67
1.835,32

309,12
87,42
23,26
6,63

m2

0,79

563,67

19,66

0,79

53,20

31,67

m2

0,79

236,90

1,96

m3
m2
m3
m3

0,79
0,79
0,79
0,79

299,75
236,90
47,30
303,74

25,85
6,33
52,23
13,46

m2

0,79

279,05

26,02

m2
kg
m2
m3

0,79
0,79
0,79
0,79

414,92
3.866,10
829,84
115,33

87,42
6,63
23,26
309,12

4.433,79
7.389,69
303.170,35
107.760,33
26.654,80
77.566,20
91.189,02
48.305,01
48.305,01
6.064,41
1.604,46
4.459,95
8.199,55
3.199,55
5.000,00
37.858,08
25.165,28
1.248,39
66,61
23.850,29
5.212,03
796,49
669,83
407,48
225,92
1.197,90
1.661,22
253,18
7.309,50
7.309,50
171,27
171,27
46.449,38
89,38
89,38
767,65
479,00
288,65
10.573,84
4.967,43
2.159,27
3.447,13
1.120,62
1.120,62
33.897,90
21.706,55
12.191,35
95.929,59
186,96
186,96
12.601,06
8.692,18
603,82
1.052,13
2.252,93
2.482,05
2.482,05
67.892,92
17.975,33
24.638,45
13.110,96
12.168,17
11.081,75
11.081,75
1.684,84
1.684,84
156.704,23
464,32
464,32
15.806,93
7.748,54
1.499,58
2.470,48
4.088,34
7.260,88
7.260,88
116.857,44
36.272,31
25.632,24
19.302,08
35.650,81

3.502,70
5.837,86
239.504,58
85.130,66
21.057,29
61.277,30
72.039,33
38.160,96
38.160,96
4.790,88
1.267,52
3.523,36
6.477,65
2.527,65
3.950,00
29.907,88
19.880,57
986,23
52,62
18.841,73
4.117,50
629,23
529,17
321,91
178,48
946,34
1.312,36
200,01
5.774,51
5.774,51
135,30
135,30
36.695,01
70,61
70,61
606,44
378,41
228,03
8.353,33
3.924,27
1.705,83
2.723,23
885,29
885,29
26.779,34
17.148,17
9.631,17
75.784,38
147,70
147,70
9.954,84
6.866,82
477,02
831,18
1.779,82
1.960,82
1.960,82
53.635,40
14.200,51
19.464,38
10.357,66
9.612,86
8.754,58
8.754,58
1.331,03
1.331,03
123.796,34
366,82
366,82
12.487,48
6.121,34
1.184,67
1.951,68
3.229,79
5.736,10
5.736,10
92.317,38
28.655,12
20.249,47
15.248,64
28.164,14

027
028
029
029.01
030
030.01
030.02
031
031.01
031.02
031.03
031.04
031.05
032
032.01
033
033.01
033.02
033.03
033.04
034
034.01
034.02
035
035.01
035.02
035.03
036
037
037.01
039
039.01
02
035
035.01
II

I + II

REVESTIMIENTOS
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
PASARELAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA OBRAS DE ARTE
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
REVOQUES
SOLAQUEADO DE OBRAS DE ARTE
TAPAS
CONCRETO ARMADO
CONCRETO FC=175 KG/CM2 S/M PARA TAPAS
HABILITADO DE MADERA P/ENCOFRADO OBRAS DE ARTE
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS S/M
ACERO DE REFUERZO GRADO 60
MURO SECO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
COMPACTACION DE TERRENO
OTROS
ACOPIO DE PIEDRA DE 8" - 16"
ACARREO DE PIEDRA
MURO SECO DE PIEDRA DE 16"
OTROS
FLETE
FLETE TERRESTRE MOQ. - SAN CRISTBAL
MANEJO AMBIENTAL
COSTO AMBIENTAL
OTROS
PLACA RECORDATORIA
CAPACITACION SOCIAL
CAPACITACIN
PLAN DE CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales (10.06%CD)
Gastos de Supervisin (4,07%CD)
Gastos de Liquidacin (0.97%CD)
Gastos de Gestin Administrativa (2,96%CD)
Gastos de Expediente Tcnico (1.34%CD)
TOTAL INVERSION S/.

m2

0,79

829,84

19,66

m2

0,79

28,74

1,96

m3
m2

0,79
0,79

11,58
11,58

25,85
6,33

m3
m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

10,71
4,42
54,60
109,19
248,21

229,07
309,12
87,42
23,26
6,63

m2

0,79

40,82

19,66

m3
m2
m2
kg

0,79
0,79
0,79
0,79

14,24
15,00
92,56
854,83

318,30
87,42
23,26
6,63

m3
m2

0,79
0,79

63,05
126,10

25,85
6,33

m3
m3
m3

0,79
0,79
0,79

267,64
267,64
267,64

17,24
97,03
58,97

GLB

0,79

1,00

50.000,00

GLB

0,79

1,00

13.582,00

und

0,79

1,00

200,00

GLB

0,79

1,00
19,39%
10,06%
4,07%
0,97%
2,96%
1,34%

13.345,00

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79

16.314,65
16.314,65
14.009,67
56,33
56,33
372,64
299,34
73,30
12.778,17
2.453,34
1.366,31
4.773,13
2.539,76
1.645,63
802,52
802,52
13.664,36
13.664,36
4.532,59
1.311,30
2.152,95
5.667,52
48.794,01
2.428,06
1.629,84
798,21
46.365,95
4.614,11
25.969,11
15.782,73
63.782,00
50.000,00
50.000,00
13.582,00
13.582,00
200,00
200,00
13.345,00
13.345,00
13.345,00
268.443,51
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
18.507,50
1.652.795,99

1.384.352,48
1.384.352,48
1.384.352,48
1.384.352,48
1.384.352,48

12.888,58
12.888,58
11.067,64
44,50
44,50
294,39
236,48
57,91
10.094,76
1.938,14
1.079,39
3.770,77
2.006,41
1.300,05
633,99
633,99
10.794,84
10.794,84
3.580,75
1.035,93
1.700,83
4.477,34
38.547,27
1.918,16
1.287,58
630,59
36.629,10
3.645,15
20.515,60
12.468,36
50.387,78
39.500,00
39.500,00
10.729,78
10.729,78
158,00
158,00
10.542,55
10.542,55
10.542,55
212.070,37
110.058,85
44.457,25
10.586,79
32.346,55
14.620,93
1.305.708,83

3.6.3 COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES


a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 29: COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS

UM
CANT.

1. ETAPA DE ESTUDIOS
1.1 Expediente tcnico
2. ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
2.1 COSTOS DIRECTOS
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO (CANAL)
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TUBERIA
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
2.2 GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSION S/.
FUENTE: Cuadro N 27

DOC

0,00

GLB
ML.
ML.
UND.
UND.
UND.
UND.
M
M
GLB
GLB

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GLB

0,00

GLB
GLB
GLB
GLB

0,00
0,00
0,00
0,00

SIN PROYECTO
CT.
CU
PM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

~ 66 ~

CON PROYECTO
CT.
PS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CANTIDAD

CU

1,00

18.507,50

1,00
1370,22
0,00
114,00
14,00
28,00
11,00
238,00
250,00
1,00
1,00

489.097,56
311,00
0,00
407,45
6.852,11
5.596,58
1.273,61
70,43
195,18
13.582,00
50.200,00

1,00

13.345,00

1,00
1,00
1,00
1,00

139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00

TOTAL PM
18.507,50
18.507,50
1.620.942,62
1.371.006,61
1.357.661,61
489.097,56
426.133,87
0,00
46.449,38
95.929,59
156.704,23
14.009,67
16.761,30
48.794,01
13.582,00
50.200,00
13.345,00
13.345,00
249.936,01
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
1.639.450,12

TOTAL PS
14.620,93
14.620,93
1.280.544,67
1.083.095,22
1.072.552,67
386.387,08
336.645,75
0,00
36.695,01
75.784,38
123.796,34
11.067,64
13.241,43
38.547,27
10.729,78
39.658,00
10.542,55
10.542,55
197.449,45
110.058,85
44.457,25
10.586,79
32.346,55
1.295.165,59

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 30: COSTO TOTAL DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, CON Y SIN PROYECTO, ALTERNATIVA 02.
RUBROS
1. ETAPA DE ESTUDIOS
1.1 Expediente tcnico
2. ETAPA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
2.1 COSTOS DIRECTOS
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
(CANAL)
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TUBERIA
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
2,2 GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSION S/.
FUENTE: Cuadro N 28.

3.6.4

UM
DOC

SIN PROYECTO
CU CT. PM CT. PS
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CANT.

GLB
UND.
ML.
UND.
UND.
UND.
UND.
M
M
GLB
GLB

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GLB

0,00

0,00

GLB
GLB
GLB
GLB

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CANTIDAD
1,00

CON PROYECTO
CU
TOTAL PM
18.507,50
18.507,50
18.507,50
1.634.288,49
1.384.352,48

TOTAL PS
14.620,93
14.620,93
1.291.087,91
1.093.638,46

1.371.007,48
477.512,75
416.303,40
37.858,08
46.449,38
95.929,59
156.704,23
14.009,67
13.664,36
48.794,01
13.582,00
50.200,00
13.345,00
13.345,00
249.936,01
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
1.652.795,99

1.083.095,91
377.235,07
328.879,69
29.907,88
36.695,01
75.784,38
123.796,34
11.067,64
10.794,84
38.547,27
10.729,78
39.658,00
10.542,55
10.542,55
197.449,45
110.058,85
44.457,25
10.586,79
32.346,55
1.305.708,83

1,00
1310,22
60,00
114,00
14,00
28,00
11,00
178,00
250,00
1,00
1,00

477.512,75
317,74
630,97
407,45
6.852,11
5.596,58
1.273,61
76,77
195,18
13.582,00
50.200,00

1,00

13.345,00

1,00
1,00
1,00
1,00

139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y


SOCIALES

a) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, SIN PROYECTO


CUADRO N 31: FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, "SIN PROYECTO".
RUBROS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
I. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM
0,2%
801,20
802,40
803,61
804,81
806,02
807,23
808,44
809,65
1,1. Costos de Operacin (Sin Py), a PM
350,53
351,05
351,58
352,10
352,63
353,16
353,69
354,22
1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM
450,68
451,35
452,03
452,71
453,39
454,07
454,75
455,43
II. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS
600,90
601,80
602,70
603,61
604,51
605,42
606,33
607,24
1,1. Costos de Operacin (Sin Py), a PS
262,89
263,29
263,68
264,08
264,47
264,87
265,27
265,67
1,2. Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS
338,01
338,51
339,02
339,53
340,04
340,55
341,06
341,57
FUENTE: Anexo 08.

9
810,87
354,75
456,11
608,15
266,07
342,08

10
812,08
355,29
456,80
609,06
266,46
342,60

PROMEDIO
806,63
352,90
453,73
604,97
264,68
340,30

b) COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, CON PROYECTO.


a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 32: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SIN PROYECTO", ALTERNATIVA 01.
RUBROS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PM
1% 11811,44 11870,50 11929,85 11989,50 12049,45 12109,70 12170,24 12231,10 12292,25 12353,71
a) COSTOS DE OPERACIN, A PM
9543,85
9591,57
9639,52
9687,72
9736,16
9784,84
9833,76
9882,93
9932,35
9982,01
Personal
9045,00
9090,23
9135,68
9181,35
9227,26
9273,40
9319,76
9366,36
9413,20
9460,26
Materiales e Insumos
216,08
217,16
218,24
219,33
220,43
221,53
222,64
223,75
224,87
226,00
Costo por servicio de Agua
282,77
284,18
285,61
287,03
288,47
289,91
291,36
292,82
294,28
295,75
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PM
2267,60
2278,93
2290,33
2301,78
2313,29
2324,86
2336,48
2348,16
2359,90
2371,70
Mantenimiento Rutinario
2.016,35 2.026,43 2.036,56 2.046,74 2.056,98 2.067,26 2.077,60 2.087,99 2.098,43 2.108,92
Mantenimientos de Emergencia
251,25
252,51
253,77
255,04
256,31
257,59
258,88
260,18
261,48
262,79
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM
801,20
802,40
803,61
804,81
806,02
807,23
808,44
809,65
810,87
812,08
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PM
350,53
351,05
351,58
352,10
352,63
353,16
353,69
354,22
354,75
355,29
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM
450,68
451,35
452,03
452,71
453,39
454,07
454,75
455,43
456,11
456,80
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A
PM
11010,24 11068,10 11126,25 11184,69 11243,43 11302,47 11361,81 11421,45 11481,39 11541,63
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PS
8858,58
8902,87
8947,39
8992,13
9037,09
9082,27
9127,68
9173,32
9219,19
9265,28
a) COSTOS DE OPERACIN, A PS
7157,88
7193,67
7229,64
7265,79
7302,12
7338,63
7375,32
7412,20
7449,26
7486,51
Personal
6783,75
6817,67
6851,76
6886,02
6920,45
6955,05
6989,82
7024,77
7059,90
7095,20
Materiales e Insumos
162,06
162,87
163,68
164,50
165,32
166,15
166,98
167,81
168,65
169,50
Costo por servicio de Agua
212,08
213,14
214,20
215,28
216,35
217,43
218,52
219,61
220,71
221,81
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PS
1700,70
1709,20
1717,75
1726,34
1734,97
1743,64
1752,36
1761,12
1769,93
1778,78
Mantenimiento Rutinario
1.512,26 1.519,82 1.527,42 1.535,06 1.542,73 1.550,45 1.558,20 1.565,99 1.573,82 1.581,69
Mantenimientos de Emergencia
188,44
189,38
190,33
191,28
192,23
193,20
194,16
195,13
196,11
197,09
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS
600,90
601,80
602,70
603,61
604,51
605,42
606,33
607,24
608,15
609,06
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PS
262,89
263,29
263,68
264,08
264,47
264,87
265,27
265,67
266,07
266,46
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS
338,01
338,51
339,02
339,53
340,04
340,55
341,06
341,57
342,08
342,60
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A
PS
8257,68
8301,07
8344,69
8388,52
8432,57
8476,85
8521,36
8566,08
8611,04
8656,22
FUENTE: Anexo 09.

~ 67 ~

PROMEDIO
12080,77
9761,47
9251,25
221,00
289,22
2319,30
2062,32
256,98
806,63
352,90
453,73
11274,14
9060,58
7321,10
6938,44
165,75
216,91
1739,48
1546,74
192,73
604,97
264,68
340,30
8455,61

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 33, FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES, "CON Y SIN PROYECTO", ALTERNATIVA 02.
RUBROS
Tcrec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PM
1%
13933,31 14002,98 14073,00 14143,36 14214,08 14285,15 14356,57 14428,36 14500,50 14573,00
a) COSTOS DE OPERACIN, A PM
9566,31
9614,15
9662,22
9710,53
9759,08
9807,88
9856,92
9906,20
9955,73
9518,72
Personal
9045,00
9090,23
9135,68
9181,35
9227,26
9273,40
9319,76
9366,36
9413,20
9460,26
Materiales e Insumos
190,95
191,90
192,86
193,83
194,80
195,77
196,75
197,73
198,72
199,72
Costo por servicio de Agua
282,77
284,18
285,61
287,03
288,47
289,91
291,36
292,82
294,28
295,75
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PM
4436,67
4458,85
4481,14
4503,55
4526,07
4548,70
4571,44
4594,30
4617,27
4414,59
Mantenimiento Rutinario
4.113,09 4.133,66 4.154,33 4.175,10 4.195,97 4.216,95 4.238,04 4.259,23 4.280,53 4.301,93
Mantenimientos de Emergencia
301,50
303,01
304,52
306,05
307,58
309,11
310,66
312,21
313,77
315,34
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PM
801,20
802,40
803,61
804,81
806,02
807,23
808,44
809,65
810,87
812,08
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PM
350,53
351,05
351,58
352,10
352,63
353,16
353,69
354,22
354,75
355,29
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PM
450,68
451,35
452,03
452,71
453,39
454,07
454,75
455,43
456,11
456,80
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PM
13132,11 13200,58 13269,39 13338,55 13408,06 13477,92 13548,14 13618,71 13689,63 13760,92
1. COSTO DE OPER. Y MANT. CON PYTO, A PS
11159,75 11215,55 11271,63 11327,98 11384,62 11441,55 11498,76 11556,25 11614,03 11672,10
a) COSTOS DE OPERACIN, A PS
8217,51
8258,60
8299,89
8341,39
8383,10
8425,01
8467,14
8509,47
8552,02
8176,63
Personal
7778,70
7817,59
7856,68
7895,96
7935,44
7975,12
8015,00
8055,07
8095,35
8135,82
Materiales e Insumos
160,40
161,20
162,01
162,82
163,63
164,45
165,27
166,10
166,93
167,76
Costo por servicio de Agua
237,53
238,72
239,91
241,11
242,31
243,53
244,74
245,97
247,20
248,43
b) COSTOS DE MANTENIMIENTO, A PS
2983,12
2998,04
3013,03
3028,10
3043,24
3058,45
3073,74
3089,11
3104,56
3120,08
Mantenimiento Rutinario
2.732,88 2.746,54 2.760,28 2.774,08 2.787,95 2.801,89 2.815,90 2.829,98 2.844,13 2.858,35
Mantenimientos de Emergencia
250,25
251,50
252,75
254,02
255,29
256,56
257,85
259,14
260,43
261,73
2. COSTO DE OPER. Y MANT. SIN PYTO, A PS
600,90
601,80
602,70
603,61
604,51
605,42
606,33
607,24
608,15
609,06
a) Costos de Operacin (Sin Py), a PS
262,89
263,29
263,68
264,08
264,47
264,87
265,27
265,67
266,07
266,46
b) Costos de Mantenimiento (Sin Py), a PS
338,01
338,51
339,02
339,53
340,04
340,55
341,06
341,57
342,08
342,60
3. COSTOS INCREMENTALES DE OPER. Y MANT. A PS
10558,85 10613,75 10668,92 10724,38 10780,11 10836,13 10892,43 10949,01 11005,88 11063,04
FUENTE: Anexo 10.

3.6.5

PROMEDIO
14251,03
9735,77
9251,25
195,30
289,22
4515,26
4206,88
308,37
806,63
352,90
453,73
13444,40
11414,22
8363,07
7956,07
164,06
242,94
3051,15
2795,20
255,95
604,97
264,68
340,30
10809,25

COSTOS DE PRODUCCION POR CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE


MERCADO Y SOCIAL

a) PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO


CUADRO N 34: PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION DE PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN
"SITUACION SIN PROYECTO".
CULTIVOS

Tcrec

COSTOS PROD SIN PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES

0,2%

78.452,03

78.608,93

78.766,15

78.923,68

79.081,53

79.239,69

79.398,17

57.428,60

57.543,46

57.658,55

57.773,86

57.889,41

58.005,19

58.121,20

79.556,97
58.237,44

10

79.716,08
58.353,92

79.875,51
58.470,62

Alfalfa

7.890,19

7.905,97

7.921,78

7.937,63

7.953,50

7.969,41

7.985,35

8.001,32

8.017,32

8.033,35

Tunas

26.082,54

26.134,71

26.186,98

26.239,35

26.291,83

26.344,41

26.397,10

26.449,90

26.502,80

26.555,80

Organo

23.455,87

23.502,78

23.549,79

23.596,89

23.644,08

23.691,37

23.738,75

23.786,23

23.833,80

23.881,47

CULTIVOS TEMPORALES

21.023,42

21.065,47

21.107,60

21.149,82

21.192,12

21.234,50

21.276,97

21.319,52

21.362,16

21.404,89

Papa

9.934,24

9.954,11

9.974,02

9.993,97

10.013,96

10.033,98

10.054,05

10.074,16

10.094,31

10.114,50

Maz Grano

4.629,86

4.639,12

4.648,39

4.657,69

4.667,01

4.676,34

4.685,69

4.695,06

4.704,45

4.713,86

Cebada

1.788,58

1.792,16

1.795,74

1.799,33

1.802,93

1.806,54

1.810,15

1.813,77

1.817,40

1.821,03

Trigo

1.788,58

1.792,16

1.795,74

1.799,33

1.802,93

1.806,54

1.810,15

1.813,77

1.817,40

1.821,03

Habas

2.882,16

2.887,93

2.893,70

2.899,49

2.905,29

2.911,10

2.916,92

2.922,76

2.928,60

2.934,46

COSTOS PROD SIN PYTO, A PS

65.899,70

66.031,50

66.163,56

66.295,89

66.428,48

66.561,34

66.694,46

66.827,85

66.961,51

67.095,43

CULTIVOS PERMANENTES

48.240,03

48.336,51

48.433,18

48.530,04

48.627,10

48.724,36

48.821,81

48.919,45

49.017,29

49.115,32

CULTIVOS TEMPORALES

17.659,68

17.695,00

17.730,39

17.765,85

17.801,38

17.836,98

17.872,65

17.908,40

17.944,22

17.980,11

b) PROYECCION DE COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCION, CON


PROYECTO
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 35: PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION E INCREMENTALES DE PRINCIPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y
SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS

Tcrec

COSTOS PROD CON PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES

1
93.092,65

0,1%

76.473,00

2
93.185,75
76.549,47

93.278,93

93.372,21

93.465,58

93.559,05

76.626,02

76.702,65

76.779,35

76.856,13

7
93.652,61
76.932,99

8
93.746,26
77.009,92

9
93.840,01
77.086,93

10
93.933,85
77.164,02

Alfalfa
Tunas
Organo

4.018,78
38.590,36
33.863,85

4.022,80
38.628,95
33.897,71

4.026,83
38.667,58
33.931,61

4.030,85
38.706,25
33.965,54

4.034,88
38.744,96
33.999,51

4.038,92
38.783,70
34.033,51

4.042,96
38.822,48
34.067,54

4.047,00
38.861,31
34.101,61

4.051,05
38.900,17
34.135,71

4.055,10
38.939,07
34.169,85

CULTIVOS TEMPORALES

16.619,65

16.636,27

16.652,91

16.669,56

16.686,23

16.702,92

16.719,62

16.736,34

16.753,08

16.769,83

6.794,00
3.265,57
1.839,35
1.839,35
2.881,39

6.800,79
3.268,84
1.841,19
1.841,19
2.884,27

6.807,59
3.272,11
1.843,03
1.843,03
2.887,15

6.814,40
3.275,38
1.844,87
1.844,87
2.890,04

6.821,21
3.278,65
1.846,72
1.846,72
2.892,93

6.828,04
3.281,93
1.848,56
1.848,56
2.895,82

6.834,86
3.285,21
1.850,41
1.850,41
2.898,72

6.841,70
3.288,50
1.852,26
1.852,26
2.901,62

6.848,54
3.291,79
1.854,11
1.854,11
2.904,52

6.855,39
3.295,08
1.855,97
1.855,97
2.907,43

Papa
Maz Grano
Cebada
Trigo
Habas
COSTOS INCREMENTALES, A PM

14.640,63

14.576,82

14.512,78

14.448,53

~ 68 ~

14.384,06

14.319,36

14.254,44

14.189,29

14.123,93

14.058,33

COSTOS PROD CON PYTO, A PS

78.197,83

78.276,03

78.354,30

78.432,66

78.511,09

78.589,60

78.668,19

78.746,86

78.825,61

78.904,43

CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS TEMPORALES

64.237,32
13.960,51

64.301,56
13.974,47

64.365,86
13.988,44

64.430,22
14.002,43

64.494,65
14.016,44

64.559,15
14.030,45

64.623,71
14.044,48

64.688,33
14.058,53

64.753,02
14.072,59

64.817,77
14.086,66

COSTOS INCREMENTALES, A PS

12.298,13

12.244,53

12.190,74

12.136,77

12.082,61

12.028,26

11.973,73

11.919,01

11.864,10

11.809,00

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 36: PROYECCION DE COSTOS DE PRODUCCION E INCREMENTALES DE PRINCEPALES CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO,
EN "SITUACION CON PROYECTO", ALTERNATIVA 02.
CULTIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tcrec
COSTOS PROD CON PYTO, A PM
CULTIVOS PERMANENTES

0,5%

94.399,30

94.871,29

95.345,65

95.822,38

96.301,49

96.783,00

77.546,37

77.934,10

78.323,77

78.715,39

79.108,97

79.504,51

97.266,91

97.753,25

79.902,04

98.242,01

80.301,55

98.733,22

80.703,05

81.106,57

Alfalfa
Tunas
Organo

4.075,19
39.132,02
34.339,16

4.095,57
39.327,68
34.510,86

4.116,05
39.524,31
34.683,41

4.136,63
39.721,94
34.856,83

4.157,31
39.920,55
35.031,11

4.178,10
40.120,15
35.206,27

4.198,99
40.320,75
35.382,30

4.219,98
40.522,35
35.559,21

4.241,08
40.724,96
35.737,01

4.262,29
40.928,59
35.915,69

CULTIVOS TEMPORALES

16.852,93

16.937,19

17.021,88

17.106,99

17.192,52

17.278,48

17.364,88

17.451,70

17.538,96

17.626,65

Papa
Maz Grano

6.889,36
3.311,41

6.923,80
3.327,96

6.958,42
3.344,60

6.993,22
3.361,33

7.028,18
3.378,13

7.063,32
3.395,03

7.098,64
3.412,00

7.134,13
3.429,06

7.169,80
3.446,21

7.205,65
3.463,44

Cebada
Trigo
Habas

1.865,17
1.865,17
2.921,83

1.874,49
1.874,49
2.936,44

1.883,86
1.883,86
2.951,12

1.893,28
1.893,28
2.965,88

1.902,75
1.902,75
2.980,71

1.912,26
1.912,26
2.995,61

1.921,82
1.921,82
3.010,59

1.931,43
1.931,43
3.025,64

1.941,09
1.941,09
3.040,77

1.950,80
1.950,80
3.055,97

COSTOS INCREMENTALES, A PM

15.947,27

16.262,37

COSTOS PROD CON PYTO, A PS

79.295,41

79.691,89

CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS TEMPORALES

65.138,95
14.156,46

COSTOS INCREMENTALES, A PS

13.395,71

16.579,50

16.898,70

80.090,35

65.464,65
14.227,24
13.660,39

17.219,96

80.490,80

80.893,25

65.791,97
14.298,38

66.120,93
14.369,87

13.926,78

14.194,91

17.543,31

17.868,74

18.196,28

18.525,93

81.297,72

81.704,21

82.112,73

82.523,29

66.451,53
14.441,72
14.464,77

66.783,79
14.513,93

67.117,71
14.586,50

14.736,38

67.453,30
14.659,43

15.009,75

18.857,71
82.935,91

67.790,57
14.732,73

15.284,88

68.129,52
14.806,39

15.561,79

15.840,48

3.6.6 FLUJO DE COSTOS TOTALES


a) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE
MERCADO
ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 37: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE
RIEGO
B. CAPACITACIN SOCIAL
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
6. Gastos de Gestin Administrativa
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON
PROYECTO (b1+b2)
b1. Costos de Operacin
b2. Costos de Mantenimiento
C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO
(c1+c2)
c1. Cultivos Permanentes
c2. Cultivos Transitorios
D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO
(d1+d2)
d1. Costos de Operacin
d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO
(f1+f2)
f1. Cultivos Permanentes
f2. Cultivos Transitorios
G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

0
1.639.450,12
18.507,50
1.371.006,61

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.811,44
9.543,85
2.267,60

11.870,50
9.591,57
2.278,93

11.929,85
9.639,52
2.290,33

11.989,50
9.687,72
2.301,78

12.049,45
9.736,16
2.313,29

12.109,70
9.784,84
2.324,86

12.170,24
9.833,76
2.336,48

12.231,10
9.882,93
2.348,16

12.292,25
9.932,35
2.359,90

12.353,71
9.982,01
2.371,70

93.092,65
76.473,00
16.619,65
104.904,10

93.185,75
76.549,47
16.636,27
105.056,25

93.278,93
76.626,02
16.652,91
105.208,78

93.372,21
76.702,65
16.669,56
105.361,71

93.465,58
76.779,35
16.686,23
105.515,03

93.559,05
76.856,13
16.702,92
105.668,74

93.652,61
76.932,99
16.719,62
105.822,85

93.746,26
77.009,92
16.736,34
105.977,36

93.840,01
77.086,93
16.753,08
106.132,26

93.933,85
77.164,02
16.769,83
106.287,56

801,20
350,53
450,68

802,40
351,05
451,35

803,61
351,58
452,03

804,81
352,10
452,71

806,02
352,63
453,39

807,23
353,16
454,07

808,44
353,69
454,75

809,65
354,22
455,43

810,87
354,75
456,11

812,08
355,29
456,80

78.452,03
57.428,60
21.023,42
79.253,23
25.650,87

78.608,93
57.543,46
21.065,47
79.411,33
25.644,91

78.766,15
57.658,55
21.107,60
79.569,75
25.639,03

78.923,68
57.773,86
21.149,82
79.728,49
25.633,22

79.081,53
57.889,41
21.192,12
79.887,55
25.627,49

79.239,69
58.005,19
21.234,50
80.046,92
25.621,83

79.398,17
58.121,20
21.276,97
80.206,61
25.616,24

79.556,97
58.237,44
21.319,52
80.366,62
25.610,74

79.716,08
58.353,92
21.362,16
80.526,94
25.605,31

79.875,51
58.470,62
21.404,89
80.687,59
25.599,97

1.357.661,61
13.345,00
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
0,00

1.639.450,12
0,00

0,00
1.639.450,12

ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 38: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)
B. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
C. CAPACITACIN SOCIAL
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin

0
1.652.795,99
18.507,50
1.384.352,48
1.371.007,48
13.345,00
139.315,01
56.275,00
13.401,00

2
0,00

3
0,00

4
0,00

~ 69 ~

5
0,00

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

0,00

6. Gastos de Gestin
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)
b1. Costos de Operacin
b2. Costos de Mantenimiento
C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)
c1. Cultivos Permanentes
c2. Cultivos Transitorios
D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)
d1. Costos de Operacin
d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)
f1. Cultivos Permanentes
f2. Cultivos Transitorios
G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

40.945,00
0,00

1.652.795,99
0,00

0,00
1.652.795,99

13.933,31
9.518,72
4.414,59
94.399,30
77.546,37
16.852,93
108.332,61
801,20
350,53
450,68
78.452,03
57.428,60
21.023,42
79.253,23
29.079,39

14.002,98
9.566,31
4.436,67
94.871,29
77.934,10
16.937,19
108.874,28
802,40
351,05
451,35
78.608,93
57.543,46
21.065,47
79.411,33
29.462,94

14.073,00
9.614,15
4.458,85
95.345,65
78.323,77
17.021,88
109.418,65
803,61
351,58
452,03
78.766,15
57.658,55
21.107,60
79.569,75
29.848,89

14.143,36
9.662,22
4.481,14
95.822,38
78.715,39
17.106,99
109.965,74
804,81
352,10
452,71
78.923,68
57.773,86
21.149,82
79.728,49
30.237,25

14.214,08
9.710,53
4.503,55
96.301,49
79.108,97
17.192,52
110.515,57
806,02
352,63
453,39
79.081,53
57.889,41
21.192,12
79.887,55
30.628,02

14.285,15
9.759,08
4.526,07
96.783,00
79.504,51
17.278,48
111.068,15
807,23
353,16
454,07
79.239,69
58.005,19
21.234,50
80.046,92
31.021,23

14.356,57
9.807,88
4.548,70
97.266,91
79.902,04
17.364,88
111.623,49
808,44
353,69
454,75
79.398,17
58.121,20
21.276,97
80.206,61
31.416,88

14.428,36
9.856,92
4.571,44
97.753,25
80.301,55
17.451,70
112.181,60
809,65
354,22
455,43
79.556,97
58.237,44
21.319,52
80.366,62
31.814,99

14.500,50
9.906,20
4.594,30
98.242,01
80.703,05
17.538,96
112.742,51
810,87
354,75
456,11
79.716,08
58.353,92
21.362,16
80.526,94
32.215,57

14.573,00
9.955,73
4.617,27
98.733,22
81.106,57
17.626,65
113.306,23
812,08
355,29
456,80
79.875,51
58.470,62
21.404,89
80.687,59
32.618,63

b) FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 39: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
B. CAPACITACIN SOCIAL
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
6. Gastos de Gestin
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)
b1. Costos de Operacin
b2. Costos de Mantenimiento
C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)
c1. Cultivos Permanentes
c2. Cultivos Transitorios
D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)
d1. Costos de Operacin
d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)
f1. Cultivos Permanentes
f2. Cultivos Transitorios
G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

0
1.295.165,59
14.620,93
1.083.095,22
1.072.552,67
10.542,55
110.058,85
44.457,25
10.586,79
32.346,55
0,00

1.295.165,59
0,00

0,00
1.295.165,59

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.858,58
7.157,88
1.700,70
78.197,83
64.237,32
13.960,51
87.056,41
600,90
262,89
338,01
65.899,70
48.240,03
17.659,68
66.500,60
20.555,81

8.902,87
7.193,67
1.709,20
78.276,03
64.301,56
13.974,47
87.178,90
601,80
263,29
338,51
66.031,50
48.336,51
17.695,00
66.633,30
20.545,60

8.947,39
7.229,64
1.717,75
78.354,30
64.365,86
13.988,44
87.301,69
602,70
263,68
339,02
66.163,56
48.433,18
17.730,39
66.766,27
20.535,42

8.992,13
7.265,79
1.726,34
78.432,66
64.430,22
14.002,43
87.424,78
603,61
264,08
339,53
66.295,89
48.530,04
17.765,85
66.899,50
20.525,28

9.037,09
7.302,12
1.734,97
78.511,09
64.494,65
14.016,44
87.548,18
604,51
264,47
340,04
66.428,48
48.627,10
17.801,38
67.033,00
20.515,18

9.082,27
7.338,63
1.743,64
78.589,60
64.559,15
14.030,45
87.671,87
605,42
264,87
340,55
66.561,34
48.724,36
17.836,98
67.166,76
20.505,11

9.127,68
7.375,32
1.752,36
78.668,19
64.623,71
14.044,48
87.795,87
606,33
265,27
341,06
66.694,46
48.821,81
17.872,65
67.300,79
20.495,08

9.173,32
7.412,20
1.761,12
78.746,86
64.688,33
14.058,53
87.920,18
607,24
265,67
341,57
66.827,85
48.919,45
17.908,40
67.435,09
20.485,09

9.219,19
7.449,26
1.769,93
78.825,61
64.753,02
14.072,59
88.044,79
608,15
266,07
342,08
66.961,51
49.017,29
17.944,22
67.569,66
20.475,14

9.265,28
7.486,51
1.778,78
78.904,43
64.817,77
14.086,66
88.169,72
609,06
266,46
342,60
67.095,43
49.115,32
17.980,11
67.704,49
20.465,22

ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 40: FLUJO DE COSTOS TOTALES E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02.
RUBROS
A. COSTOS DE INVERSION (1+2+3+4+5)
1. Intangibles (Expediente Tcnico)
2. Inversin Fija o Costos Directos (C1+C2+C3)
B. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
C. CAPACITACIN SOCIAL
3. Gastos Generales
4. Gastos de Supervisin
5. Gastos de Liquidacin
6. Gastos de Gestin
B. COSTOS DE OPER.Y MANT. CON PROYECTO (b1+b2)
b1. Costos de Operacin
b2. Costos de Mantenimiento
C. COSTOS DE PRODUCCION, CON PROYECTO (c1+c2)
c1. Cultivos Permanentes
c2. Cultivos Transitorios
D. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
E. COSTOS DE OPER.Y MANT. SIN PROYECTO (d1+d2)
d1. Costos de Operacin
d2. Costos de Mantenimiento
F. COSTOS DE PRODUCCION, SIN PROYECTO (f1+f2)
f1. Cultivos Permanentes
f2. Cultivos Transitorios
G. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (E+F)
H. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-G)

0
1.305.708,83
14.620,93
1.093.638,46
1.083.095,91
10.542,55
110.058,85
44.457,25
10.586,79
32.346,55
0,00

1.305.708,83
0,00

0,00
1.305.708,83

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.159,75
8.176,63
2.983,12
79.295,41
65.138,95
14.156,46
90.455,16
600,90
262,89
338,01
65.899,70
48.240,03
17.659,68
66.500,60
23.954,56

11.215,55
8.217,51
2.998,04
79.691,89
65.464,65
14.227,24
90.907,44
601,80
263,29
338,51
66.031,50
48.336,51
17.695,00
66.633,30
24.274,13

11.271,63
8.258,60
3.013,03
80.090,35
65.791,97
14.298,38
91.361,97
602,70
263,68
339,02
66.163,56
48.433,18
17.730,39
66.766,27
24.595,71

11.327,98
8.299,89
3.028,10
80.490,80
66.120,93
14.369,87
91.818,78
603,61
264,08
339,53
66.295,89
48.530,04
17.765,85
66.899,50
24.919,28

11.384,62
8.341,39
3.043,24
80.893,25
66.451,53
14.441,72
92.277,88
604,51
264,47
340,04
66.428,48
48.627,10
17.801,38
67.033,00
25.244,88

11.441,55
8.383,10
3.058,45
81.297,72
66.783,79
14.513,93
92.739,27
605,42
264,87
340,55
66.561,34
48.724,36
17.836,98
67.166,76
25.572,51

11.498,76
8.425,01
3.073,74
81.704,21
67.117,71
14.586,50
93.202,96
606,33
265,27
341,06
66.694,46
48.821,81
17.872,65
67.300,79
25.902,17

11.556,25
8.467,14
3.089,11
82.112,73
67.453,30
14.659,43
93.668,98
607,24
265,67
341,57
66.827,85
48.919,45
17.908,40
67.435,09
26.233,89

11.614,03
8.509,47
3.104,56
82.523,29
67.790,57
14.732,73
94.137,32
608,15
266,07
342,08
66.961,51
49.017,29
17.944,22
67.569,66
26.567,67

11.672,10
8.552,02
3.120,08
82.935,91
68.129,52
14.806,39
94.608,01
609,06
266,46
342,60
67.095,43
49.115,32
17.980,11
67.704,49
26.903,52

3.7 BENEFICIOS
3.7.1 BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO

~ 70 ~

Los beneficios optimizados en la situacin Sin Proyecto, se han estimado en base a la


informacin recogida de los agricultores y tomando como referencia la informacin del
Anuario Estadstico Agropecuario 2010 y Agromoquegua, a nivel Distrital y Regional que
se muestran en los Cuadros: N 06 y 07, para determinar el valor bruto de la produccin
agrcola se ha considerado los principales productos de la Cdula de Cultivos de la zona,
los Beneficios estimados en situacin actual asciende en promedio a S/. 121,476.20 a
precios de mercado, a partir del Anexo N 14.
El siguiente cuadro 41, presenta los beneficios proyectados, sin proyecto.
CUADRO N 41, FLUJO DE BENEFICIOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION SIN PROYECTO".
CULTIVOS

Tcrec

BENEFICIOS SIN PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES

1
121.536,94

0,1%

Alfalfa

92.650,21

2
121.597,71
92.696,54

3
121.658,51
92.742,88

10

121.719,34

121.780,20

121.841,09

121.902,01

121.962,96

122.023,94

122.084,95

PROMEDIO
121.810,76

92.789,26

92.835,65

92.882,07

92.928,51

92.974,97

93.021,46

93.067,97

92.858,95

8.496,58

8.500,83

8.505,08

8.509,34

8.513,59

8.517,85

8.522,11

8.526,37

8.530,63

8.534,89

8.515,73

45.024,13
39.129,49

45.046,64
39.149,06

45.069,17
39.168,63

45.091,70
39.188,22

45.114,25
39.207,81

45.136,81
39.227,42

45.159,37
39.247,03

45.181,95
39.266,65

45.204,54
39.286,29

45.227,15
39.305,93

45.125,57
39.217,65

CULTIVOS TEMPORALES

28.886,73

28.901,17

28.915,62

28.930,08

28.944,54

28.959,02

28.973,50

28.987,98

29.002,48

29.016,98

Papa

20.726,31

20.736,67

20.747,04

20.757,41

20.767,79

20.778,17

20.788,56

20.798,96

20.809,36

20.819,76

2.392,42
1.482,20
1.520,04

2.393,62
1.482,94
1.520,80

2.394,82
1.483,69
1.521,56

2.396,01
1.484,43
1.522,32

2.397,21
1.485,17
1.523,08

2.398,41
1.485,91
1.523,84

2.399,61
1.486,65
1.524,61

2.400,81
1.487,40
1.525,37

2.402,01
1.488,14
1.526,13

2.403,21
1.488,89
1.526,89

Tunas
Organo

Maz Grano
Cebada
Trigo
Habas
BENEFICIOS SIN PYTO, A PS
CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS TEMPORALES

28.951,81
20.773,00
2.397,81
1.485,54
1.523,46

2.765,76

2.767,14

2.768,52

2.769,91

2.771,29

2.772,68

2.774,06

2.775,45

2.776,84

2.778,23

2.771,99

102.091,03

102.142,07

102.193,15

102.244,24

102.295,36

102.346,51

102.397,69

102.448,88

102.500,11

102.551,36

102.321,04

77.826,18
24.264,85

77.865,09
24.276,98

77.904,02
24.289,12

77.942,98
24.301,27

77.981,95
24.313,42

78.020,94
24.325,57

78.059,95
24.337,74

78.098,98
24.349,91

78.138,03
24.362,08

78.177,10
24.374,26

78.001,52
24.319,52

3.7.2 BENEFICIOS EN SITUACION CON PROYECTO


Los Beneficios en la situacin Con Proyecto se han calculado como en la situacin
optimizada o sin proyecto, pero considerando un 5% sobre los rendimientos sin
proyecto, teniendo en cuenta que en la situacin con proyecto el nmero de cosechas
aumentar de 2 hasta 3 o 4 veces por ao, es decir con la garanta de contar con el agua
de riego en cantidad suficiente y oportuna, lo cual indica mejorar sustancialmente los
rendimientos de los cultivos agrcolas. Los resultados del clculo del VBP se muestran en
los Cuadros: N 42 y 43, que en promedio ascienden a S/. 428,052.77 y S/. 409,442.21 a
precios de mercado, a partir de los Anexos: N 15 y 16 respectivamente.
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 42: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO",
ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS

Tcrec

BENEFICIOS CON PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES

3%

Alfalfa
Tunas
Organo

382.076,39

391.628,30

358.538,41

367.501,87

3
401.419,01
376.689,42

411.454,48
386.106,65

421.740,85
395.759,32

432.284,37

443.091,48

405.653,30

415.794,64

8
454.168,76
426.189,50

9
465.522,98
436.844,24

10
477.161,06
447.765,35

PROMEDIO
428.054,77
401.684,27

9.139,88

9.368,38

9.602,58

9.842,65

10.088,72

10.340,93

10.599,46

10.864,44

11.136,05

11.414,46

10.239,75

225.205,26
124.193,27

230.835,39
127.298,10

236.606,28
130.480,56

242.521,44
133.742,57

248.584,47
137.086,13

254.799,08
140.513,29

261.169,06
144.026,12

267.698,29
147.626,77

274.390,74
151.317,44

281.250,51
155.100,38

252.306,05
139.138,46

CULTIVOS TEMPORALES

23.537,98

24.126,43

24.729,59

25.347,83

25.981,53

26.631,06

27.296,84

27.979,26

28.678,74

29.395,71

26.370,50

Papa
Maz Grano
Cebada
Trigo
Habas
BENEF. INCREMENTALES, A
PM

15.060,14
1.789,87
1.748,20
1.794,97
3.144,79

15.436,65
1.834,62
1.791,91
1.839,84
3.223,41

15.822,56
1.880,49
1.836,70
1.885,84
3.304,00

16.218,13
1.927,50
1.882,62
1.932,99
3.386,60

16.623,58
1.975,69
1.929,69
1.981,31
3.471,26

17.039,17
2.025,08
1.977,93
2.030,84
3.558,04

17.465,15
2.075,71
2.027,38
2.081,62
3.647,00

17.901,78
2.127,60
2.078,06
2.133,66
3.738,17

18.349,32
2.180,79
2.130,01
2.187,00
3.831,62

18.808,05
2.235,31
2.183,26
2.241,67
3.927,42

16.872,45
2.005,26
1.958,58
2.010,97
3.523,23

BENEFICIOS CON PYTO, A PS


CULTIVOS PERMANENTES

3%

260.539,45

270.030,59

279.760,50

289.735,15

299.960,65

320.944,17

328.967,77

337.191,97

345.621,77

354.262,31

301.172,27

308.701,57

316.419,11

324.329,59

332.437,83

~ 71 ~

310.443,28
363.118,87
340.748,78

321.189,47

332.205,81

372.196,84

381.501,76

349.267,49

357.999,18

343.499,04
391.039,31
366.949,16

355.076,11
400.815,29
376.122,89

306.244,01
359.566,01
337.414,79

CULTIVOS TEMPORALES

19.771,90

BENEF. INCREMENTALES A PS

218.853,14

20.266,20
226.825,70

20.772,86
234.998,82

21.292,18
243.377,52

21.824,48
251.966,95

22.370,09
260.772,36

22.929,35
269.799,15

23.502,58
279.052,88

24.090,14
288.539,20

24.692,40
298.263,93

22.151,22
257.244,96

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 43: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, EN "SITUACION CON PROYECTO",
ALTERNATIVA 02.
CULTIVOS

Tcrec

BENEFICIOS CON PYTO, A PM


CULTIVOS PERMANENTES
Alfalfa
Tunas
Organo
CULTIVOS TEMPORALES

2%

367.143,33

375.954,77

384.977,68

351.157,82

359.585,61

368.215,66

394.217,14
377.052,84

403.678,36
386.102,11

6
413.366,64
395.368,56

7
423.287,43
404.857,40

8
433.446,33
414.573,98

9
443.849,05
424.523,76

10

PROMEDIO

454.501,42

409.442,21

434.712,33

391.615,01

9.130,96
217.954,75
124.072,11

9.350,10
223.185,67
127.049,84

9.574,51
228.542,12
130.099,03

9.804,30
234.027,13
133.221,41

10.039,60
239.643,78
136.418,72

10.280,55
245.395,23
139.692,77

10.527,28
251.284,72
143.045,40

10.779,94
257.315,55
146.478,49

11.038,65
263.491,13
149.993,97

11.303,58
269.814,91
153.593,83

10.182,95
243.065,50
138.366,56

15.985,51

16.369,16

16.762,02

17.164,31

17.576,25

17.998,08

18.430,03

18.872,35

19.325,29

19.789,10

Papa
Maz Grano

7.522,72
1.781,34

7.703,27
1.824,09

7.888,15
1.867,87

8.077,46
1.912,70

8.271,32
1.958,61

8.469,83
2.005,61

8.673,11
2.053,75

8.881,27
2.103,04

9.094,42
2.153,51

9.312,68
2.205,20

8.389,42
1.986,57

Cebada
Trigo
Habas

1.746,49
1.793,22
3.141,72

1.788,41
1.836,26
3.217,13

1.831,33
1.880,33
3.294,34

1.875,28
1.925,45
3.373,40

1.920,29
1.971,67
3.454,36

1.966,38
2.018,99
3.537,27

2.013,57
2.067,44
3.622,16

2.061,90
2.117,06
3.709,09

2.111,38
2.167,87
3.798,11

2.162,06
2.219,90
3.889,27

1.947,71
1.999,82
3.503,69

BENEF. INCREMENTALES, A PM

245.606,39

254.357,06

263.319,17

272.497,81

BENEFICIOS CON PYTO, A PS

308.400,39

315.802,00

323.381,25

331.142,40

CULTIVOS PERMANENTES
CULTIVOS TEMPORALES
BENEF. INCREMENTALES, A PS

294.972,57
13.427,82
206.309,36

302.051,91
13.750,09
213.659,93

309.301,16
14.080,09
221.188,10

316.724,38
14.418,02
228.898,16

281.898,16
339.089,82
324.325,77
14.764,05
236.794,45

291.525,55

301.385,43

347.227,97

355.561,45

332.109,59
15.118,39
244.881,46

340.080,22
15.481,23
253.163,76

311.483,38
364.094,92
348.242,14
15.852,78
261.646,04

321.825,11
372.833,20
356.599,95
16.233,24
270.333,09

332.416,47

343.931,46

365.158,35
16.622,84

328.956,60
14.974,86

279.229,84

obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia
del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la
Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de
la Produccin, cuyos resultados se presentan en el cuadro: N 42, que asciende a S/.

~ 72 ~

287.631,45

381.781,19

3.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES


El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que

306,244.01 a precios de mercado.

17.827,21

241.610,42

IV. EVALUACIN

~ 73 ~

IV. EVALUACIN
4.1. EVALUACIN PRIVADA
A Continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern
asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales que participan en el proyecto,
adems se obtendr la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios
de marcado.
4.1.1. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 44: FLUJO DE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01.
RUBROS/AOS
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
a1. Ingreso por Venta de Agua, Con Py
Consumo de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
a2. Ingresos de produccion, Con Py
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
b1. Ingreso por Venta de Agua, Sin Py
Consumo de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
b2. Ingresos de produccion Sin Py
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
C. BENEFICIOS INCREMENTALES
D. COSTOS INCREMENTALES
E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0
0,00

1.639.450,12
-1.639.450,12
11%

1
393.887,83
11.811,44
14.068
0,84
382.076,39
358.538,41
23.537,98
122.338,14
801,20
18.041,13
0,04
121.536,94
92.650,21
28.886,73
271.549,69
25.650,87
245.898,82
234.087,38
0,90

2
403.498,80
11.870,50
14.068
0,84
391.628,30
367.501,87
24.126,43
122.400,11
802,40
18.041,13
0,04
121.597,71
92.696,54
28.901,17
281.098,69
25.644,91
255.453,78
243.583,28
0,81

3
413.348,86
11.929,85
14.068
0,85
401.419,01
376.689,42
24.729,59
122.462,11
803,61
18.041,13
0,04
121.658,51
92.742,88
28.915,62
290.886,75
25.639,03
265.247,72
253.317,87
0,73

4
423.443,99
11.989,50
14.068
0,85
411.454,48
386.106,65
25.347,83
122.524,15
804,81
18.041,13
0,04
121.719,34
92.789,26
28.930,08
300.919,84
25.633,22
275.286,62
263.297,12
0,66

5
433.790,30
12.049,45
14.068
0,86
421.740,85
395.759,32
25.981,53
122.586,21
806,02
18.041,13
0,04
121.780,20
92.835,65
28.944,54
311.204,08
25.627,49
285.576,60
273.527,15
0,59

6
444.394,06
12.109,70
14.068
0,86
432.284,37
405.653,30
26.631,06
122.648,31
807,23
18.041,13
0,04
121.841,09
92.882,07
28.959,02
321.745,75
25.621,83
296.123,92
284.014,23
0,53

7
455.261,72
12.170,24
14.068
0,87
443.091,48
415.794,64
27.296,84
122.710,44
808,44
18.041,13
0,04
121.902,01
92.928,51
28.973,50
332.551,28
25.616,24
306.935,03
294.764,79
0,48

8
466.399,86
12.231,10
14.068
0,87
454.168,76
426.189,50
27.979,26
122.772,61
809,65
18.041,13
0,04
121.962,96
92.974,97
28.987,98
343.627,25
25.610,74
318.016,51
305.785,42
0,43

9
477.815,23
12.292,25
14.068
0,87
465.522,98
436.844,24
28.678,74
122.834,80
810,87
18.041,13
0,04
122.023,94
93.021,46
29.002,48
354.980,43
25.605,31
329.375,12
317.082,87
0,39

10
489.514,77
12.353,71
14.068
0,88
477.161,06
447.765,35
29.395,71
122.897,03
812,08
18.041,13
0,05
122.084,95
93.067,97
29.016,98
366.617,74
25.599,97
341.017,77
328.664,06
0,35

8
447.874,69
14.428,36
14.068,20
1,03
433.446,33
414.573,98
18.872,35
122.772,61
809,65
18.041,13
0,04
121.962,96
92.974,97
28.987,98

9
458.349,54
14.500,50
14.068,20
1,03
443.849,05
424.523,76
19.325,29
122.834,80
810,87
18.041,13
0,04
122.023,94
93.021,46
29.002,48

10
469.074,42
14.573,00
14.068,20
1,04
454.501,42
434.712,33
19.789,10
122.897,03
812,08
18.041,13
0,05
122.084,95
93.067,97
29.016,98

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 45: FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02.
RUBROS/AOS
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
Ingreso por uso Agua Con Py
Consumo de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccin
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
Ingreso por uso Agua Sin Py
Requerimiento de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccion Sin Py
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
C. BENEFICIOS
INCREMENTALES
D. COSTOS INCREMENTALES
E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

1.652.795,99
-1.652.795,99

1
381.076,64
13.933,31
14.068,20
0,99
367.143,33
351.157,82
15.985,51
122.338,14
801,20
18.041,13
0,04
121.536,94
92.650,21
28.886,73
258.738,50
29.079,39
229.659,11
215.725,80
0,90

2
389.957,75
14.002,98
14.068,20
1,00
375.954,77
359.585,61
16.369,16
122.400,11
802,40
18.041,13
0,04
121.597,71
92.696,54
28.901,17
267.557,64
29.462,94
238.094,69
224.091,71
0,81

3
399.050,67
14.073,00
14.068,20
1,00
384.977,68
368.215,66
16.762,02
122.462,11
803,61
18.041,13
0,04
121.658,51
92.742,88
28.915,62
276.588,56
29.848,89
246.739,67
232.666,67
0,73

4
408.360,50
14.143,36
14.068,20
1,01
394.217,14
377.052,84
17.164,31
122.524,15
804,81
18.041,13
0,04
121.719,34
92.789,26
28.930,08
285.836,36
30.237,25
255.599,11
241.455,75
0,66

5
417.892,43
14.214,08
14.068,20
1,01
403.678,36
386.102,11
17.576,25
122.586,21
806,02
18.041,13
0,04
121.780,20
92.835,65
28.944,54
295.306,22
30.628,02
264.678,20
250.464,12
0,59

6
427.651,78
14.285,15
14.068,20
1,02
413.366,64
395.368,56
17.998,08
122.648,31
807,23
18.041,13
0,04
121.841,09
92.882,07
28.959,02
305.003,47
31.021,23
273.982,24
259.697,09
0,53

7
437.644,01
14.356,57
14.068,20
1,02
423.287,43
404.857,40
18.430,03
122.710,44
808,44
18.041,13
0,04
121.902,01
92.928,51
28.973,50
314.933,56
31.416,88
283.516,68
269.160,11
0,48

325.102,08
31.814,99
293.287,09
278.858,74
0,43

335.514,74
32.215,57
303.299,17
288.798,67
0,39

4.1.2. ANLISIS DE NDICES DE EVALUACIN PRIVADA


Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de evaluacin que
corresponde al presente PIP es Beneficio Costo utilizando los instrumentos financieros
como el VAN, TIR y B/C y a una Tasa de Descuento de 10% en ambas alternativas,
~ 74 ~

346.177,39
32.618,63
313.558,76
298.985,76
0,35

cuyos resultados se puede observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a


precios privados del VANP, TIRP y B/C de la Alternativa 01 son superiores a la de
Alternativa 02. Se muestra en el cuadro N 46.
CUADRO: N 46: EVALUACION PRIVADA, COSTO-BENEFICIO
INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA 01

VANP

ALTERNATIVA 02

S/. 104.024,49

-S/. 36.457,13

TDP

10%

10%

TIRP

11,37%

9,51%

1,12

1,06

R(B/C)

4.2. EVALUACIN SOCIAL


4.2.1. FACTORES DE CONVERSIN
Los factores de conversin que se han utilizado en el presente estudio, para
corregir los precios de mercado a precios sociales, estn detallados en el Anexo
SNIP 10, en la que se establecen los parmetros de evaluacin y entre ellos estn
los Factores de Correccin: para Costos de Inversin es de 0.79 y para Costos de
Operacin y Mantenimiento de 0.75, la aplicacin de estos factores se verifican en
los Cuadros 27 y 28.
4.2.2. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 47: FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
RUBROS/AOS
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
Ingreso por uso Agua Con Py
Consumo de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccin
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
Ingreso por uso Agua Sin Py
Requerimiento de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccion Sin Py
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
C. BENEFICIOS INCREMENTALES
D. COSTOS INCREMENTALES
E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0
0,00

1.295.165,59
-1.295.165,59

1
330.865,78
9.921,61
14.068,20
0,71
320.944,17
301.172,27
19.771,90
102.764,04
673,01
18.041,13
0,04
102.091,03
77.826,18
24.264,85
228.101,74
20.555,81
207.545,93
197.624,32
0,90

2
338.938,99
9.971,22
14.068,20
0,71
328.967,77
308.701,57
20.266,20
102.816,09
674,02
18.041,13
0,04
102.142,07
77.865,09
24.276,98
236.122,90
20.545,60
215.577,30
205.606,08
0,81

3
347.213,04
10.021,08
14.068,20
0,71
337.191,97
316.419,11
20.772,86
102.868,17
675,03
18.041,13
0,04
102.193,15
77.904,02
24.289,12
244.344,87
20.535,42
223.809,45
213.788,37
0,73

4
355.692,95
10.071,18
14.068,20
0,72
345.621,77
324.329,59
21.292,18
102.920,28
676,04
18.041,13
0,04
102.244,24
77.942,98
24.301,27
252.772,66
20.525,28
232.247,38
222.176,20
0,66

5
364.383,85
10.121,54
14.068,20
0,72
354.262,31
332.437,83
21.824,48
102.972,42
677,06
18.041,13
0,04
102.295,36
77.981,95
24.313,42
261.411,43
20.515,18
240.896,25
230.774,71
0,59

6
373.291,01
10.172,14
14.068,20
0,72
363.118,87
340.748,78
22.370,09
103.024,58
678,07
18.041,13
0,04
102.346,51
78.020,94
24.325,57
270.266,43
20.505,11
249.761,32
239.589,17
0,53

7
382.419,85
10.223,01
14.068,20
0,73
372.196,84
349.267,49
22.929,35
103.076,77
679,09
18.041,13
0,04
102.397,69
78.059,95
24.337,74
279.343,07
20.495,08
258.847,99
248.624,98
0,48

8
391.775,88
10.274,12
14.068,20
0,73
381.501,76
357.999,18
23.502,58
103.128,99
680,11
18.041,13
0,04
102.448,88
78.098,98
24.349,91
288.646,89
20.485,09
268.161,80
257.887,68
0,43

7
367.620,97
12059,52
14.068,20
0,86
355.561,45
340.080,22
15.481,23
103.076,77
679,09
18.041,13
0,04
102.397,69

8
376.214,74
12119,82
14.068,20
0,86
364.094,92
348.242,14
15.852,78
103.128,99
680,11
18.041,13
0,04
102.448,88

9
401.364,80
10.325,49
14.068,20
0,73
391.039,31
366.949,16
24.090,14
103.181,24
681,13
18.041,13
0,04
102.500,11
78.138,03
24.362,08
298.183,56
20.475,14
277.708,42
267.382,93
0,39

10
411.192,41
10.377,12
14.068,20
0,74
400.815,29
376.122,89
24.692,40
103.233,51
682,15
18.041,13
0,04
102.551,36
78.177,10
24.374,26
307.958,90
20.465,22
287.493,68
277.116,56
0,35

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 48: FLUJODE BENEFICIOS NETOS E INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02.
RUBROS/AOS
A. BENEFICIOS CON PROYECTO
Ingreso por uso Agua Con Py
Consumo de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccin
Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
B. BENEFICIOS SIN PROYECTO
Ingreso por uso Agua Sin Py
Requerimiento de Agua (m3/ao)
Tarifa/m3
Ingresos de produccion Sin Py

0
0

1
320.104,38
11703,98
14.068,20
0,83
308.400,39
294.972,57
13.427,82
102.764,04
673,01
18.041,13
0,04
102.091,03

2
327.564,51
11762,50
14.068,20
0,84
315.802,00
302.051,91
13.750,09
102.816,09
674,02
18.041,13
0,04
102.142,07

3
335.202,57
11821,32
14.068,20
0,84
323.381,25
309.301,16
14.080,09
102.868,17
675,03
18.041,13
0,04
102.193,15

4
343.022,82
11880,42
14.068,20
0,84
331.142,40
316.724,38
14.418,02
102.920,28
676,04
18.041,13
0,04
102.244,24

~ 75 ~

5
351.029,64
11939,82
14.068,20
0,85
339.089,82
324.325,77
14.764,05
102.972,42
677,06
18.041,13
0,04
102.295,36

6
359.227,50
11999,52
14.068,20
0,85
347.227,97
332.109,59
15.118,39
103.024,58
678,07
18.041,13
0,04
102.346,51

9
385.013,62
12180,42
14.068,20
0,87
372.833,20
356.599,95
16.233,24
103.181,24
681,13
18.041,13
0,04
102.500,11

10
394.022,52
12241,32
14.068,20
0,87
381.781,19
365.158,35
16.622,84
103.233,51
682,15
18.041,13
0,04
102.551,36

Cultivos Permanentes
Cultivos Transitorios
C. BENEFICIOS INCREMENTALES
D. COSTOS INCREMENTALES
E. BENEFICIOS NETOS TOTALES

0
1.305.708,83
-1.305.708,83

77.826,18
24.264,85
217340,34
23.954,56
193.385,78
181.681,80
0,90

77.865,09
24.276,98
224748,41
24.274,13
200.474,28
188.711,78
0,81

77.904,02
24.289,12
232334,39
24.595,71
207.738,69
195.917,37
0,73

77.942,98
24.301,27
240102,54
24.919,28
215.183,26
203.302,83
0,66

77.981,95
24.313,42
248057,22
25.244,88
222.812,34
210.872,52
0,59

78.020,94
24.325,57
256202,92
25.572,51
230.630,41
218.630,88
0,53

78.059,95
24.337,74
264544,19
25.902,17
238.642,02
226.582,50
0,48

78.098,98
24.349,91
273085,748
26.233,89
246.851,86
234.732,04
0,43

78.138,03
24.362,08
281832,38
26.567,67
255.264,71
243.084,30
0,39

4.2.3. ANLISIS DE NDICES DE EVALUACIN SOCIAL


Segn los alcances del MEF en el Anexo SNIP 10, la metodologa de evaluacin que
corresponde al presente PIP es Beneficio Costo utilizando los instrumentos financieros
como el VAN, TIR y B/C y a una Tasa de Descuento de 10% en ambas alternativas,
cuyos resultados se puede observar en el siguiente Cuadro, en donde los valores a
precios sociales del VANS, TIRS y B/C de la Alternativa 01 son superiores a la de
Alternativa 02. Se muestra en el cuadro N 49.
CUADRO: N 49, EVALUACION SOCIAL, COSTO-BENEFICIO
INDICADORES DE EVALUACION

ALTERNATIVA 01

VANS

ALTERNATIVA 02

S/. 175.562,54

S/. 54.977,39

TSD

10%

10%

TIRS

12,88%

10,92%

1,18

1,11

R(B/C)

4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


Se ha identificado las variables inciertas que el proyecto no puede controlar como
son los Costos de Inversin y la Demanda Hdrica que pueden variar por causas
externas, para lo cual se plantean los siguientes escenarios.
4.3.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LOS COSTOS DE
INVERSION
Teniendo como variable incierta a los Costos de Inversin, consideramos una
variacin comprendido en el siguiente rango (-10% y +10%) sobre el Valor Inicial de
la Inversin y manteniendo constantes las dems Variables del Proyecto.
CUADRO N 50: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A PRECIOS DE MERCADO.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin
VANP
TIRP
R(B/C)
VANP
TIRP
R(B/C)
-10%
S/. 267.969,50
13,83% 1,2498
S/. 128.822,47
11,87% 1,1807
-8%
S/. 235.180,50
13,30% 1,2308
S/. 95.766,55
11,36% 1,1629
-6%
S/. 202.391,50
12,80% 1,2124
S/. 62.710,63
10,88% 1,1457
-4%
S/. 169.602,50
12,31% 1,1945
S/. 29.654,71
10,41% 1,1290
-2%
S/. 136.813,50
11,83% 1,1771
-S/. 3.401,21
9,95% 1,1128
0%
S/. 104.024,49
11,37% 1,1602
-S/. 36.457,13
9,51% 1,0970
2%
S/. 71.235,49
10,92% 1,1438
-S/. 69.513,05
9,08% 1,0816
4%
S/. 38.446,49
10,49% 1,1279
-S/. 102.568,97
8,67% 1,0667
6%
S/. 5.657,49
10,07% 1,1124
-S/. 135.624,89
8,26% 1,0522
8%
-S/. 27.131,52
9,66% 1,0973
-S/. 168.680,81
7,87% 1,0381
10%
-S/. 59.920,52
9,27% 1,0826
-S/. 201.736,73
7,49% 1,0244

CUADRO N 51: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIAN LOS COSTOS DE INVERSION, A


PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin
VANS
TIRS
R(B/C)
VANS
TIRS
R(B/C)
-10%
S/. 240.278,27
15,43% 1,2689
S/. 125.755,40
13,35% 1,1965
-8%
S/. 214.374,96
14,89% 1,2497
S/. 99.641,23
12,83% 1,1786

~ 76 ~

78.177,10
24.374,26
290789,01
26.903,52
263.885,49
251.644,17
0,35

-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%

S/. 188.471,65
S/. 162.568,34
S/. 136.665,02
S/. 110.761,71
S/. 84.858,40
S/. 58.955,09
S/. 33.051,78
S/. 7.148,46
-S/. 18.754,85

14,36%
13,85%
13,36%
12,88%
12,42%
11,97%
11,54%
11,11%
10,70%

1,2310
1,2129
1,1953
1,1782
1,1616
1,1454
1,1297
1,1144
1,0995

S/. 73.527,05
S/. 47.412,87
S/. 21.298,70
-S/. 4.815,48
-S/. 30.929,66
-S/. 57.043,83
-S/. 83.158,01
-S/. 109.272,19
-S/. 135.386,36

12,33%
11,84%
11,37%
10,92%
10,47%
10,04%
9,63%
9,22%
8,83%

1,1612
1,1443
1,1279
1,1120
1,0965
1,0814
1,0668
1,0525
1,0386

4.3.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD, CON VARIACION EN LA DEMANDA


Se ha realizado el Anlisis de sensibilidad haciendo variable la Demanda de Agua
en un rango de (-10% a +10%), mantendremos constantes las dems variables.
CUADRO N 52: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARIA LA DEMANDA DE AGUA, A PRECIOS DE MERCADO.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin
VANP
TIRP
R(B/C)
VANP
TIRP
R(B/C)
-10%
S/. 20.105,81
11,27%
1,1202
-S/. 115.848,68 9,40%
1,0590
-8%
S/. 21.522,74
11,29%
1,1208
-S/. 114.177,20 9,42%
1,0597
-6%
S/. 22.939,68
11,31%
1,1215
-S/. 112.505,72 9,44%
1,0604
-4%
S/. 24.356,61
11,33%
1,1221
-S/. 110.834,24 9,47%
1,0612
-2%
S/. 25.773,54
11,35%
1,1227
-S/. 109.162,76 9,49%
1,0619
0%
S/. 27.190,48
11,37%
1,1234
-S/. 107.491,28 9,51%
1,0626
2%
S/. 28.607,41
11,39%
1,1240
-S/. 105.819,80 9,54%
1,0633
4%
S/. 30.024,35
11,41%
1,1246
-S/. 104.148,32 9,56%
1,0641
6%
S/. 31.441,28
11,43%
1,1252
-S/. 102.476,84 9,58%
1,0648
8%
S/. 32.858,21
11,45%
1,1259
-S/. 100.805,36 9,61%
1,0655
10%
S/. 34.275,15
11,47%
1,1265
-S/. 99.133,88 9,63%
1,0662

CUADRO N 53: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CUANDO VARA LA DEMANDA DE AGUA, A PRECIOS SOCIALES.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
%Indicadores
Evaluacin
VANS
TIRS
R(B/C)
VANS
TIRS
R(B/C)
-10%
S/. 104.810,59
12,78%
1,1749
-S/. 11.835,70
10,80%
1,1082
-8%
S/. 106.000,81
12,80%
1,1755
-S/. 10.431,65
10,82%
1,1090
-6%
S/. 107.191,04
12,82%
1,1762
-S/. 9.027,61
10,84%
1,1097
-4%
S/. 108.381,26
12,84%
1,1769
-S/. 7.623,57
10,87%
1,1105
-2%
S/. 109.571,49
12,86%
1,1775
-S/. 6.219,52
10,89%
1,1112
0%
S/. 110.761,71
12,88%
1,1782
-S/. 4.815,48
10,92%
1,1120
2%
S/. 111.951,94
12,90%
1,1788
-S/. 3.411,44
10,94%
1,1128
4%
S/. 113.142,16
12,92%
1,1795
-S/. 2.007,40
10,97%
1,1135
6%
S/. 114.332,39
12,94%
1,1801
-S/. 603,35
10,99%
1,1143
8%
S/. 115.522,61
12,96%
1,1808
S/. 800,69
11,01%
1,1150
10%
S/. 116.712,83
12,98%
1,1815
S/. 2.204,73
11,04%
1,1158

4.4. SOSTENIBILIDAD
4.4.1. RESPONSABLE DE LA EJECUCIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
a)

FASE DE EJECUCIN

La Sostenibilidad del presente Proyecto en su Fase de Ejecucin, asumir la


Municipalidad Distrital de San Cristbal como Ente Ejecutor, a travs de la Sub.
Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano, tiene la suficiente capacidad tcnica
y operativa para ejecutar este proyecto, ya que adems cuenta con la experiencia
reconocida en la ejecucin de todo tipo de obras y/o proyectos por modalidad de
Administracin Directa, para lo cual tambin cuenta con la disponibilidad necesaria
de recursos fsicos, humanos y tecnolgicos.
~ 77 ~

b) FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


La Sostenibilidad del Proyecto en su Fase de Operacin, estar a cargo de la
Junta de Usuarios de Agua de Riego del Centro Poblado de San Cristbal, sector
Tarucani, es decir la Comisin de regantes, quienes se comprometen mediante
Acta de Compromiso a asumir el financiamiento total de los Costos de Operacin
y Mantenimiento, que ascienden en promedio anual a S/. 9,761.47 y S/. 2,319.30
respectivamente, por cada ao y durante los aos de funcionamiento.
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
a) Identificacin de las Acciones del Proyecto
Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, se ha seleccionado las
actividades ms relevantes del proyecto en sus tres fases, tal como se indica a
continuacin:
Fase de Construccin: Campamento de Obra, movilizacin y desmovilizacin de
maquinaria, apertura de caminos de acceso, limpieza y desbroce, movimiento de
tierras, explotacin de roca, transporte de material, canteras de material agregado,
impermeable, etc.
Fase de Operacin y Mantenimiento: Operacin de bocatoma, canal principal,
canales laterales, drenes y obras de arte.
b) Identificacin de los Factores Ambientales Impactados
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su
relacin

directa

con

las

fases

del

proyecto

(construccin,

operacin

mantenimiento), y estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos


medios estn referidos a los siguientes factores ambientales: Factores abiticos,
factores biticos, factores socio-econmicos y factores culturales.
A continuacin se indican los factores ambientales considerados para cada uno de
los sub factores y componentes ambientales.
Factores

Abiticos:

Aire

(material

particular,

ruido),

Suelo

(erosin,

compactacin, inundacin, cambio de uso, modificacin de relieve); Agua (calidad


de agua, rgimen fluvial)
Factores Biticos: Flora (cubierta vegetal)
Fauna: Aves silvestres, mamferos, fauna acutica, hbitat
Factores Socio Econmicos: Social (salud pblica y seguridad); Econmico
(generacin de empleo, actividad agrcola y ganadera, recreacional turstico;
Cultural (alteracin de paisaje)
~ 78 ~

CUADRO N 54: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


EFECTO

VARIABLES
DE
INCIDENCIA

P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

TEMPORABILIDAD
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E

TRANSITORIOS
C
O
R
T
A

M
E
D
I
A

L
A
R
G
A

ESPACIALES

MAGNITUD

L
O
C
A
L

L
E
V
E
S

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
R
T
E
S

MEDIO FISICO NATURAL


El Agua (Turbio, contaminado)
El Suelo (Erosin, desniveles del ras, etc.)
El Aire (Polvaredas, olores, etc.)
MEDIO BIOLOGICO

X
X
X

La Flora (Prdida de pastos, plantas, etc.)


La Fauna (Migracin de animales silvestres y su
extincin)
La Hidrobiologa (Mortalidad de ranas, sapos, etc.)

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

MEDIO SOCIAL
Culturales (Limpiezas, faenas, acequias)
Sociales (Organizacin de regantes, etc.)
Econmicos (Mayores ingresos econmicos)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Identificacin de Impactos Ambientales Especficos




Impacto Ambiental Negativo

1. Las faenas necesarias durante la construccin de las obras proyectadas,


producirn una alteracin en la actividad diaria de las zonas circundantes a la del
emplazamiento de stas.
2. Emisin de gases y ruidos por las maquinarias,
3. Generacin de residuos a lo largo de los canales dejados durante la
construccin,
4. Posibles derrames de aceites, grasas, lubricantes, etc., en el suelo, que pueden
hacer infrtil al terreno.


Impacto Ambiental Positivo

1. Fuente de trabajo para la poblacin local durante la construccin de la


infraestructura del canal.
2. Mayores rendimientos de la produccin agrcola.
3. Mejora de la calidad de vida de los pobladores.


Costos de Mitigacin Ambiental


~ 79 ~

CUADRO N 55: COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL


DESCRIPCIN
UM CANTIDAD
1. COSTO DEL PLAN DE MITIGACIN AMBIENTAL
Descompactacin de suelos en caminos y canteras
Gbl
1
Restituir a su condicin original canteras y botaderos
Gbl
1
Implementacin de Letrinas para Trabajadores
Und
2
2. COSTO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS
Extintor con Polvo Qumico Seco ABC x 6 kg.
Und
2
Botiqun
Und
2
Gafas de seguridad
Und
40
Mscaras antigs
Und
20
Guantes de seguridad
Par
40
Tapones para odo
Und
20
Soga
Ml
100
Equipos y materiales de primeros auxilios
Gbl
1
3. COSTO DEL PLAN DE CIERRE
Limpieza final de Obra
ML
4.110,00
COSTO TOTAL AMBIENTAL

P.U.
2.000,00
1.500,00
600
245,00
60,00
15,00
27,00
15,00
5,00
5,00
1000,00
1,2

TOTAL
4700,00
2000,00
1500,00
1200,00
3950,00
490,00
120,00
600,00
540,00
600,00
100,00
500,00
1000,00
4932,00
4932,00
13.582,00

FUENTE: Estudio Tcnico del presente proyecto, Alternativas 01 y 02.

4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVAS


4.6.1. VIABILIDAD TCNICA
El presente proyecto es tcnicamente viable, ya que est basada en la capacidad
de resistencia contra las inclemencias de la naturaleza, esto debido a la calidad
garantizada de los materiales que se utilizaran segn a los estndares referidos en
las obras de infraestructura de riego, de modo que permita alcanzar los objetivos
propuestos del proyecto.
4.6.2. VIABILIDAD AMBIENTAL
Durante el periodo de ejecucin del proyecto no se ocasionaran daos ni perjuicios
al medio ambiente, ya que los impactos identificados potencialmente negativos no
son limitantes ni restrictivos para la ejecucin del proyecto, salvo los trabajos de
movimiento de tierras y algunos desmontes generaran polvaredas hacia las
viviendas privadas y a la

poblacin, que sern mitigados a travs de seales

permanentes en la zona de la obra.


4.6.3. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
Con la ejecucin del presente proyecto de infraestructura de riego, se mejorar
integralmente las condiciones socioeconmicas y bienestar social tanto de la
poblacin beneficiaria como de la estructura agrcola en general, ya que con la
nueva infraestructura, se tendr mayor acceso a los servicios de riego. Por lo que la

~ 80 ~

poblacin usuaria se sentir plenamente identificada tanto con la ejecucin de la


obra como con las Instituciones que impulsaron la misma.
4.6.4. VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital de San Cristbal - Calacoa tiene el inters y compromiso
de mejorar la Infraestructura de riego, asimismo cuenta con el equipo tcnico de
gestin y logstica, adems del personal especializado, y es la entidad responsable
en la gestin de inversin durante el periodo que durar la ejecucin de proyecto.
CUADRO N 56: RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02

INDICADORES DE EVALUACION

A PRECIOS

VAN

TIR

Privados

104.024,49

11,37%

B/C
1,12

Sociales

175.562,54

12,88%

1,18

Privados

-36.457,13

9,51%

1,06

Sociales

54.977,39

10,92%

1,11

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluacin Econmica y Evaluacin


Social, la opcin ms viable es la Alternativa 01, cuyos indicadores se muestran en
el cuadro N 56, por lo tanto el proyecto seleccionado es la Alternativa 01, que
consiste en el Mejoramiento de canal de riego Tarucani, con superficie abierto,
capacitacin en la gestin y uso del agua, operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura de riego.

4.7. ORGANIZACIN Y GESTIN


La Municipalidad Distrital de San Cristbal cuenta con la suficiente capacidad
tcnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto por Administracin
Directa, a travs de la Sub Gerencia de Inversiones Desarrollo Urbano y Rural, que
como

Unidad

Ejecutora

cuenta

con

reas

de

Administracin,

Logstica,

Abastecimiento, Presupuesto y planificacin, teniendo experiencias similares en la


ejecucin de obras de Infraestructura de riego.
Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de
la Junta de Usuarios de la Comisin de Regantes del Centro Poblado San Cristbal,
sector Tarucani.
4.8. PLAN DE IMPLEMENTACIN
La implementacin del proyecto consta de tres etapas:


Etapa I: Realizacin de Estudios de Pre Inversin (2011)

Etapa II: Ejecucin de Obras Civiles y Capacitacin (2012)

Etapa II: Fase de Operacin y Mantenimiento del Proyecto (2012-2021).


~ 81 ~

4.8.1. CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES


a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 57: CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES Y POR MESES, ALTERNATIVA 01.
MES 1

2011
MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

18.507,50
1.371.006,61

18.507,50
0,00

0,00
463.098,82

0,00
318.474,54

0,00
241.128,54

0,00
253.927,92

0,00
94.376,79

1.357.661,61
489.097,56
426.133,87
46.449,38
95.929,59
156.704,23
14.009,67
16.761,30
48.794,01
13.582,00
50.200,00
13.345,00
13.345,00
249.936,01
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
1.639.450,12

463.098,82
388.610,26
24.488,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
79.896,83
47.057,84
19.008,58
0,00
13.830,41
542.995,65

318.474,54
100.142,51
218.332,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.945,31
32.361,83
13.072,26
0,00
9.511,22
373.419,84

241.128,54
344,79
155.424,08
1.190,44
56.527,77
0,00
0,00
0,00
27.641,46
0,00
0,00
0,00
0,00
41.601,07
24.502,31
9.897,48
0,00
7.201,28
282.729,61

240.582,92
0,00
27.889,20
45.072,55
39.401,82
79.475,13
14.009,67
0,00
21.152,55
13.582,00
0,00
13.345,00
13.345,00
43.809,30
25.802,92
10.422,85
0,00
7.583,54
297.737,23

94.376,79
0,00
0,00
186,39
0,00
77.229,10
0,00
16.761,30
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
16.282,50
9.590,11
3.873,84
0,00
2.818,56
110.659,29

RUBROS

TOTAL

Estudio de Expediente Tcnico


COSTOS DIRECTOS
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE
RIEGO
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSION S/.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.507,50

2012
MES 6

MES 7

TOTAL

0,00
0,00

18.507,50
1.371.006,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.401,00
13.401,00
13.401,00

1.357.661,61
489.097,56
426.133,87
46.449,38
95.929,59
156.704,23
14.009,67
16.761,30
48.794,01
13.582,00
50.200,00
13.345,00
13.345,00
249.936,01
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
1.639.450,12

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 58: CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN COMPONENTES Y POR MESES, ALTERNATIVA 02.
18.507,50
1.384.352,48

2011
MES 1
18.507,50
0,00

MES 2
0,00
453.329,24

MES 3
0,00
311.065,86

2012
MES 4
0,00
237.534,90

MES 5
0,00
253.284,55

MES 6
0,00
129.137,93

MES 7
0,00
0,00

18.507,50
1.384.352,48

1.371.007,48
477.512,75
416.303,40
37.858,08
46.449,38
95.929,59
156.704,23
14.009,67
13.664,36
48.794,01
13.582,00
50.200,00
13.345,00
13.345,00
249.936,01
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
1.652.795,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.507,50

453.329,24
379.405,60
23.923,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
77.457,32
45.621,02
18.428,19
0,00
13.408,12
530.786,56

311.065,86
97.770,53
213.295,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.149,73
31.304,27
12.645,07
0,00
9.200,40
364.215,60

237.534,90
336,62
151.838,61
0,00
1.190,44
56.527,77
0,00
0,00
0,00
27.641,46
0,00
0,00
0,00
0,00
40.585,99
23.904,44
9.655,98
0,00
7.025,57
278.120,90

239.939,55
0,00
27.245,83
0,00
45.072,55
39.401,82
79.475,13
14.009,67
0,00
21.152,55
13.582,00
0,00
13.345,00
13.345,00
43.277,03
25.489,42
10.296,21
0,00
7.491,40
296.561,58

129.137,93
0,00
0,00
37.858,08
186,39
0,00
77.229,10
0,00
13.664,36
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
22.064,93
12.995,86
5.249,56
0,00
3.819,51
151.202,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.401,00
0,00
0,00
13.401,00
0,00
13.401,00

1.371.007,48
477.512,75
416.303,40
37.858,08
46.449,38
95.929,59
156.704,23
14.009,67
13.664,36
48.794,01
13.582,00
50.200,00
13.345,00
13.345,00
249.936,01
139.315,01
56.275,00
13.401,00
40.945,00
1.652.795,99

RUBROS

TOTAL

Estudio de Expediente Tcnico


COSTOS DIRECTOS
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE
RIEGO
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TUBERIA
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSION S/.

TOTAL

4.8.2. CRONOGRAMA DE METAS FSICAS

a) ALTERNATIVA, 01
CUADRO N 59: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS POR MESES, ALTERNATIVA 01,
RUBROS
Estudio de Expediente Tcnico
COSTOS DIRECTOS
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TUBERIA
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSIN (%)

UM
DOC
ML.
GLB
ML.
ML.
UND.
UND.
UND.
UND.
M
M
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

MES 1
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,13%

~ 82 ~

2011
MES 2
0,00%
33,78%
34,11%
79,45%
5,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,60%
0,00%
0,00%
31,97%
33,78%
33,78%
0,00%
33,78%
33,12%

MES 3
0,00%
23,23%
23,46%
20,47%
51,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
21,98%
23,23%
23,23%
0,00%
23,23%
22,78%

MES 4
0,00%
17,59%
17,76%
0,07%
36,47%
0,00%
2,56%
58,93%
0,00%
0,00%
0,00%
56,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,64%
17,59%
17,59%
0,00%
17,59%
17,25%

(En Porcentajes).

2012
MES 5
MES 6
0,00%
0,00%
18,52%
6,88%
17,72%
6,95%
0,00%
0,00%
6,54%
0,00%
0,00%
0,00%
97,04%
0,40%
41,07%
0,00%
50,72%
49,28%
100,00%
0,00%
0,00% 100,00%
43,35%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,40%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
17,53%
6,51%
18,52%
6,88%
18,52%
6,88%
0,00%
0,00%
18,52%
6,88%
18,16%
6,75%

MES 7
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,36%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,82%

TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

b) ALTERNATIVA, 02
CUADRO N 60: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS POR MESES, ALTERNATIVA 02,
RUBROS

UM

Estudio de Expediente Tcnico


COSTOS DIRECTOS
A. LNEA DE CONDUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO
OBRAS PROVISIONALES
CANAL
TUBERIA
TOMA LATERAL
CAIDAS
RAPIDAS
PASARELAS
TAPAS
MURO SECO
MITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE Y PLACA RECORDATORIA
B. CAPACITACIN SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Gestin Administrativa
TOTAL INVERSIN (%)

DOC

4.9.

ML.
GLB
UND.
ML.
UND.
UND.
UND.
UND.
M
M
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB

2011
MES 2
0,00%
32,75%
33,07%
79,45%
5,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,60%
0,00%
0,00%
30,99%
32,75%
32,75%
0,00%
32,75%
32,11%

MES 1
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,12%

MES 3
0,00%
22,47%
22,69%
20,47%
51,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
21,27%
22,47%
22,47%
0,00%
22,47%
22,04%

MES 4
0,00%
17,16%
17,33%
0,07%
36,47%
0,00%
2,56%
58,93%
0,00%
0,00%
0,00%
56,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
16,24%
17,16%
17,16%
0,00%
17,16%
16,83%

(En Porcentajes).

2012
MES 5
MES 6
0,00%
0,00%
18,30%
9,33%
17,50%
9,42%
0,00%
0,00%
6,54%
0,00%
0,00% 100,00%
97,04%
0,40%
41,07%
0,00%
50,72%
49,28%
100,00%
0,00%
0,00% 100,00%
43,35%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,40%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
17,32%
8,83%
18,30%
9,33%
18,30%
9,33%
0,00%
0,00%
18,30%
9,33%
17,94%
9,15%

MES 7
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,36%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,81%

TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

FINANCIAMIENTO


Fuentes de Financiamiento
La Municipalidad Distrital de San Cristbal-Calacoa, asumir la gestin del
100% de los costos de Inversin requerida y de los Estudios correspondientes,
con recursos provenientes de:
Canon y Sobre Canon Minero: Recursos transferidos a la Municipalidad
Distrital de San Cristbal.

Estructura Financiera del Proyecto


La estructura financiera del Proyecto para la Alternativa Seleccionada, est
constituida con la participacin de cada Fuente de Financiamiento del
Proyecto.
CUADRO: N 61: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

INVERSION TOTAL
1.- Municipalidad Distrital de San
Cristobal Calacoa

Estudios
Inversin

POST INVERSION
2.- Comisiones de Regantes del CP de
San Cristobal

Operacin
Mantenimiento

COSTO TOTAL A FINANCIAR

4.10.

AO 0
1.639.450,12
18.507,50
1.620.942,62
0

1.639.450,12

AO 01

AO 02

AO 03

AO 04

AO 05

AO 06

AO 07

AO 08

AO 09

AO 10

11.811,44
9.543,85
2.267,60

11.870,50
9.591,57
2.278,93

11.929,85
9.639,52
2.290,33

11.989,50
9.687,72
2.301,78

12.049,45
9.736,16
2.313,29

12.109,70
9.784,84
2.324,86

12.170,24
9.833,76
2.336,48

12.231,10
9.882,93
2.348,16

12.292,25
9.932,35
2.359,90

12.353,71
9.982,01
2.371,70

11.811,44

11.870,50

11.929,85

11.989,50

12.049,45

12.109,70

12.170,24

12.231,10

12.292,25

12.353,71

LNEA DE BASE

Lnea de base del Proyecto, se considera a la situacin actual en la que se encuentra la


Infraestructura de riego a intervenir con el proyecto, dicha infraestructura se encuentra
en estado rstico o en tierra, tal como se muestra en el anexo de imgenes.

4.11. MARCO LGICO

~ 83 ~

CUADRO N 62: MATRIZ DE MARCO LGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

FIN

 Incremento de los rendimientos


de los cultivos agrcolas en la
zona de influencia del proyecto.

ACCIONES

COMPONENTES

 Mejores condiciones socioeconmicos de la localidad de


San Cristbal en la zona de
influencia del proyecto

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

 Suficiente disponibilidad de
recurso hdrico.
 Se mejora el uso del recurso
hdrico, y mejora la gestin de
operacin y mantenimiento de
obra.
 Mejoramiento y construccin
de canal de riego de 1370.22 m
 Construccin de Obras
provisionales, toma principal y
laterales, cadas, rpidas,
pasarelas, tapas, contencin de
muro seco y obras de arte.
 Implementacin del plan de
capacitacin.
 Asistencia tcnica en mejora de
tcnicas de riego por gravedad,
e implementacin del sistema
de distribucin de agua.

MEDIOS DE VERIFICACIN

INDICADORES

SUPUESTOS

 Encuestas en la comunidad sobre


niveles de ingreso
 Informes estadsticos del INEI.
 Se mantiene vigente las polticas
 Incremento del Valor Bruto de Produccin (VBP), en ms del 10.00% al final
 Informes Realizados por la Direccin
de Desarrollo Agrario Local y
del segundo ao de operacin del Proyecto.
Regional Agraria.
Regional
 Informes Estadsticos del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
 Los productos agrcolas tienen
 Se ha mejorado la eficiencia de riego en las 25 Has. de cultivo.
 Informe anual de la Direccin Regional
buena demanda en el mercado
 A partir del segundo ao se lograra mejorar las tierras bajo riego (una vez
de Agricultura DGIA Moquegua
nacional e internacional.
ejecutado el canal).
 Registro de la Junta de Usuarios de la
 Los precios de venta de los
 Incremento del rendimiento de los cultivos en un 10% a partir del primer ao
localidad.
productos son aceptables para
de operacin del Proyecto.
 Reportes de los agricultores
los agricultores.
 Se mantiene los caudales de la
 25 Has. de terrenos agrcolas, con licencia de agua para riego, reciben el agua  Registros de la OIA del MINAG
fuente en los niveles previstos.
requerida para sus cultivos, a partir del primer ao de implementado el
 Registro de la Junta de Usuarios de la
 Se respeta los planes de uso de
proyecto.
localidad.
agua y planes de cultivo
 Construccin de canal Tarucani, de 1370.22 m. de longitud.
 Plan de cultivos y riego de la Junta de
 Los Agricultores aumentarn la
 El 100% de los integrantes de la Junta de Usuarios conoce el manejo de los
Usuarios de Riego.
Inversin en sus tierras de Cultivo.
planes de riego.
 Encuesta y evaluaciones peridicas.
 Los agricultores ponen en prctica
 Los agricultores mejoran tcnicas de riego por gravedad.
 Encuesta a los agricultores beneficiarios.
las capacitaciones recibidas
 Costo de inversin total S/. 1.639.450,12 que comprende:
 Informes de seguimiento fsico y
 El gobierno Central y Regional,
- Expediente Tcnico con un costo de S/.18,507.50 en un plazo de 01 mes.
financiero al proyecto.
Obras:
 Informes y documentos que sustentan
apoya la ejecucin de obras.
los gastos diversos: facturas y boletas.
 Cumplimiento de los
Se construye 1,370.22 ml. de canal a un costo de S/. 426.133,87 en un plazo
 Cuaderno de obra e informe de
compromisos de financiamiento
de 5 meses.
programados para la ejecucin
supervisin.
Se construyen: 01 toma principal, 113 tomas laterales, 14 cadas, 28 rpidas
del proyecto.

Liquidacin
de
obras.
11 pasarelas, 238 tapas; todo a un costo total de S/. 329,854.17
 No existen conflictos sociales que
 Acta de Terminacin de Obras.
Se construyen contencin de muro seco 250 ml a un costo total de S/.
puedan afectar la obra.
 Verificaciones en campo.
48.794,01

Padrones
de
asistencia
al
curso,

Estabilidad
Econmica.
Obras provisionales, flete terrestre y otros, a un costo total de S/. 539.297,56
 Los beneficiarios cumplen con el
fotografas, etc.
 Mitigacin Ambiental por S/. 13.582,00
 Verificacin documentos respuesta a
pago de la tarifa de agua.
 Capacitacin Social por S/. 13.345,00

Que no se produzcan desastres
gestin
 Costos Indirectos: Gastos Generales, Supervisin, Liquidacin, Gestin
 Verificaciones en campo y entrevistas
naturales
Administrativa a un costo total de S/. 249.936,01
con agricultores entrenados

FUENTE: Estudios Tcnicos Formulador.

~ 84 ~

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


6.1 CONCLUSIONES
 El presente proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL
CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL,
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA, beneficiar al sector Tarucani del Centro Poblado
de San Cristbal, abarca 25 hectreas de terrenos agrcolas, que corresponde a 75
Usuarios, que representa el 44.12% del total de regantes del centro poblado de San
Cristbal; asimismo cabe indicar que al ao 2010 el Centro Poblado tiene una
poblacin de 943 habitantes distribuidas en 305 familias aproximadamente, quienes
se beneficiaran en forma directa e indirecta con el proyecto.
 El costo total de Inversin a precios de mercado asciende a la suma de S/.
1,639,450.12, cuyo perodo de ejecucin es de 5 meses calendarios y ms 2 meses
adicionales para la elaboracin de estudios tcnicos y liquidacin respectivamente.
 De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin privada y social a travs de
la metodologa Beneficio Costo, la ALTERNATIVA 01 tiene los siguientes
indicadores de evaluacin a precios de mercado: VANP = S/. 104,024.49; TIRP =
11.37% y B/C = 1.12; mientras que a precios sociales son: VANS = S/. 175,562.54,
TIRS = 12.88% y B/C = 1.18; por lo tanto la alternativa 01 es la ms viable para la
ejecucin del proyecto.
 Mientras la ALTERNATIVA 02, evaluada por la misma metodologa Beneficio Costo
muestra los siguientes Indicadores de evaluacin a precios de mercado: VAN = S/. 36,457.13, TIR = 9.51% y B/C = 1.06; y a precios sociales muestra un VANS = S/.
54,977.39, TIR = 10.92% y B/C = 1.11. Por lo tanto la alternativa 01 es la ms viable.
 Desde el punto de vista tcnico, el perfil de proyecto MEJORAMIENTO DEL
CANAL DE RIEGO TARUCANI DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTOBAL,
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, se considera
sostenible por la implementacin y el uso de una tecnologa adecuada (materiales de
calidad y de mayor resistencia).
 Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generar impactos
negativos de consideracin en el rea de influencia, debido a sus caractersticas
inherentes al proyecto que es de transportar recursos hdricos para riego.
 Desde la ptica de sostenibilidad, el proyecto es considerado de prioridad por la
Municipalidad Distrital de San Cristbal, durante su etapa de ejecucin y as como
monitorear la operacin y mantenimiento, que administrar la Comisin de Regantes
del Centro Poblado de San Cristbal.

~ 85 ~

6.2 RECOMENDACIONES

 Dada la importancia del proyecto para el desarrollo social y econmico del Centro
Poblado de San Cristbal Sector Tarucani del distrito de San Cristbal, se
recomienda la pronta evaluacin del proyecto por parte de la Oficina de
Programacin e Inversiones (OPI) y su posterior declaratoria de viabilidad por la
instancia pertinente.
 Una vez declarado la viabilidad del proyecto, se recomienda la elaboracin inmediata
del expediente tcnico y su posterior implementacin del proyecto por las instancias
pertinentes.

~ 86 ~

ANEXOS

~ 87 ~

VII. ANEXOS
A. COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA
ANEXO: N 01, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS PERMANENTES", A PM "SIN PROYECTO". (En N.S./H)
RUBROS
1, INSUMOS
Semilla (Esquejes, plantones, etc)
Estircol de corral
Fertilizantes
Pesticidas
Agua
Otros
2, MANO DE OBRA
2,1, Labores de Cultivo
Preparacin de Terreno
Fertilizacin
Siembras
Surcado
2,2, Labores Culturales
Irrigacin
Deshierbo
Aporque
Control sanitario
2,3, Labores de Cosecha
Escarbo, caso papas
Corte o siega, caso granos
Recojo, caso frutas
2,4, Labores de Post Cosecha
Seleccionado, caso papas
Trillado, caso granos
Ensacado o almacenado
3, IMPREVISTOS
Otros gastos (%RA)
TOTAL

UM

CANT.

Kg
Tm
Kg
Lt
m3
Glb

5
0
0
1
1
1

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

25
0
5
0

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
0
0
2

Jornal
Jornal
Jornal

0
20
0

Jornal
Jornal
Jornal

0
0
0

2%

ALFALFA
PU
TOTAL
340,01
20
100
0
0
0
0
40
40
0,01
0,01
200
200
1590
900
30
750
30
0
30
150
30
0
90
30
30
30
0
30
0
30
60
600
30
0
30
600
30
0
0
30
0
30
0
30
0
38,60
1930
38,60
1968,61

TUNAS
PU
TOTAL
1450
0,5
450
200
400
1
300
100
100
0,01
0,01
200
200
1740
1080
30
450
30
30
30
600
30
0
60
30
30
30
0
30
0
30
30
300
30
0
30
0
30
300
300
30
150
30
0
30
150
63,80
3190
63,80
3253,81

CANT.
900
2
300
1
1
1

15
1
20
0
1
0
0
1
0
0
10
5
0
5
2%

CANT.
5
3
400
4
1
1

25
10
15
0
1
20
0
1
0
21
0
0
8
2
2%

OREGANO
PU
TOTAL
1500,01
20
100
200
600
1
400
50
200
0,01
0,01
200
200
3090
1500
30
750
30
300
30
450
30
0
660
30
30
30
600
30
0
30
30
630
30
0
30
630
30
0
300
30
0
30
240
30
60
91,80
4590
91,80
4681,81

FUENTE: Elaborado segn informacin del Anuario Estadstico Agropecuario 2010 e Informacin de la Comisin de Riegos

ANEXO: N 02, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS PERMANENTES", A PM "CON PROYECTO" (En N.S./H)
RUBROS
1, INSUMOS
Semilla (Esquejes, pencas, plantones, etc)
Estircol de corral
Fertilizantes
Pesticidas
Agua
Otros
2, MANO DE OBRA
2,1, Labores de Cultivo
Preparacin de Terreno
Fertilizacin
Siembras
Surcado
2,2, Labores Culturales
Irrigacin
Deshierbo
Aporque
Control sanitario
2,3, Labores de Cosecha
Escarbo, caso papas
Corte o siega, caso granos
Recojo, caso frutas
2,4, Labores de Post Cos
Seleccionado, caso papas
Trillado, caso granos
Ensacado o almacenado
3, IMPREVISTOS
Otros gastos (%RA)
TOTAL COSTOS DE PROD. (A1)
TOTAL COSTOS DE PROD. (A2)

UM

CANT.

Kg
Tm
Kg
Lt
m3
Glb

6
0
0
1,5
1
1

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

20
0
6
0

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

2
0
0
2

Jornal
Jornal
Jornal

0
20
0

Jornal
Jornal
Jornal

0
0
0

1%
1%

ALFALFA
PU
TOTAL
487,51
20
120
0
0
0
0
45
67,5
0,01
0,01
300
300
1500
780
30
600
30
0
30
180
30
0
120
30
60
30
0
30
0
30
60
600
30
0
30
600
30
0
0
30
0
30
0
30
0
19,88
1988
19,88
2007,39
2027,46

CANT.
800
2,5
350
1
1
1

10
2
4
0
2
0
0
2
0
0
10
6
0
6
1%

FUENTE: Elaborado segn Informacin del Anuario Estadstico Agropecuario 2010 e informacin .de la Comisin de Riegos

~ 88 ~

TUNAS
PU
TOTAL
2210
0,8
640
250
625
1,5
525
120
120
0,01
0,01
300
300
1260
480
30
300
30
60
30
120
30
0
120
30
60
30
0
30
0
30
60
300
30
0
30
0
30
300
360
30
180
30
0
30
180
34,70
3470
34,70
3504,71
3539,76

CANT.
5
3
400
5
1
1

20
10
12
0
2
18
0
2
0
20
0
0
5
3
1%

OREGANO
PU
TOTAL
2025,01
25
125
250
750
1,5
600
60
300
0,01
0,01
250
250
2760
1260
30
600
30
300
30
360
30
0
660
30
60
30
540
30
0
30
60
600
30
0
30
600
30
0
240
30
0
30
150
30
90
47,85
4785
47,85
4832,86
4881,19

ANEXO: N 03, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS TEMPORALES", A PRECIOS DE MERCADO, EN LA SITUACION DE "SIN PROYECTO". (En N.S./H)
MAIZ GRANO
CEBADA
TOTAL
CANT.
PU
TOTAL
CANT.
PU
TOTAL
1, INSUMOS
3600
1100
400,01
Semilla
Kg
600
4
2400
200
4
800
100
2
200
Estircol de corral
Tm
2
200
400
0,5
200
100
0
0
0
Fertilizantes
Kg
500
1
500
0
0
0
0
0
0
Pesticidas
Lt
2
50
100
0
0
0
0
0
0
Agua
m3
1
0,01
0,01
1
0,01
0,01
1
0,01
0,01
Otros (%RA)
%
1
200
200
1
200
200
1
200
200
2, MANO DE OBRA
2880
1920
1470
2,1, Labores de Cultivo
1650
900
750
Preparacin de Terreno
Jornal
15
30
450
15
30
450
15
30
450
Fertilizacin
Jornal
10
30
300
0
30
0
0
30
0
Siembras
Jornal
10
30
300
10
30
300
10
30
300
Surcado
Jornal
20
30
600
5
30
150
0
30
0
2,2, Labores Culturales
720
360
60
Irrigacin
Jornal
2
30
60
2
30
60
2
30
60
Deshierbo
Jornal
10
30
300
10
30
300
0
30
0
Aporque
Jornal
10
30
300
0
30
0
0
30
0
Control fitosanitario
Jornal
2
30
60
0
30
0
0
30
0
2,3, Labores de Cosecha
300
300
300
Escarbo, caso papas
Jornal
10
30
300
0
30
0
0
30
0
Corte o siega, caso granos
Jornal
0
30
0
0
30
0
10
30
300
Recojo, caso frutas
Jornal
0
30
0
10
30
300
0
30
0
2,4, Labores de Post Cos
210
360
360
Seleccionado, caso papas
Jornal
5
30
150
0
30
0
0
30
0
Trillado, caso granos
Jornal
0
30
0
10
30
300
10
30
300
Ensacado o almacenado
Jornal
2
30
60
2
30
60
2
30
60
3, IMPREVISTOS
129,60
60,40
37,40
Otros gastos (%RA)
%
2%
6480
129,60
2%
3020
60,40
2%
1870
37,40
TOTAL
6609,61
3080,41
1907,41
FUENTE: Elaborado segn Informacin del Anuario Estadstico Agropecuario 2010 e informacin de la Comisin de Riegos.
RUBROS

UM

CANT.

PAPA
PU

TRIGO
PU

CANT.
100
0
0
0
1
1

2
0
0
0
0,01
200

15
0
10
0

30
30
30
30

2
0
0
0

30
30
30
30

0
10
0

30
30
30

0
10
2

30
30
30

2%

1870

TOTAL
400,01
200
0
0
0
0,01
200
1470
750
450
0
300
0
60
60
0
0
0
300
0
300
0
360
0
300
60
37,40
37,40
1907,41

HABAS
PU

CANT.
200
0
0
0
1
1

5
0
0
0
0,01
200

15
0
10
0

30
30
30
30

2
5
0
0

30
30
30
30

0
0
10

30
30
30

0
10
2

30
30
30

2%

2820

TOTAL
1200
1000
0
0
0
0,01
200
1620
750
450
0
300
0
210
60
150
0
0
300
0
0
300
360
0
300
60
56,40
56,40
2876,41

ANEXO: N 04, COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE "CULTIVOS TEMPORALES", A PRECIOS DE MERCADO, EN LA SITUACION DE "CON PROYECTO" (En
N.S./H)
PAPA
MAIZ GRANO
CEBADA
RUBROS
UM
CANT.
PU
TOTAL
CANT.
PU
TOTAL
CANT.
PU
TOTAL
1, INSUMOS
4470
1850
520,01
Semilla
Kg
600
4,5
2700
300
4,5
1350
150
2
300
Estircol de corral
Tm
2
250
500
1
250
250
0
0
0
Fertilizantes
Kg
600
1,5
900
0
0
0
0
0
0
Pesticidas
Lt
2
60
120
0
0
0
0
0
0
Agua
m3
1
0,01
0,01
1
0,01
0,01
1
0,01
0,01
Otros (%RA)
%
1
250
250
1
250
250
1
220
220
2, MANO DE OBRA
2250
1380
1710
2,1, Labores de Cultivo
1140
600
750
Preparacin de Terreno
Jornal
12
30
360
8
30
240
13
30
390
Fertilizacin
Jornal
6
30
180
0
30
0
0
30
0
Siembras
Jornal
8
30
240
6
30
180
12
30
360
Surcado
Jornal
12
30
360
6
30
180
0
30
0
2,2, Labores Culturales
540
240
60
Irrigacin
Jornal
2
30
60
2
30
60
2
30
60
Deshierbo
Jornal
6
30
180
6
30
180
0
30
0
Aporque
Jornal
8
30
240
0
30
0
0
30
0
Control fitosanitario
Jornal
2
30
60
0
30
0
0
30
0
2,3, Labores de Cosecha
300
240
450
Escarbo, caso papas
Jornal
10
30
300
0
30
0
0
30
0
Corte o siega, caso granos
Jornal
0
30
0
0
30
0
15
30
450
Recojo, caso frutas
Jornal
0
30
0
8
30
240
0
30
0
2,4, Labores de Post Cos
270
300
450
Seleccionado, caso papas
Jornal
6
30
180
0
30
0
0
30
0
Trillado, caso granos
Jornal
0
30
0
8
30
240
12
30
360
Ensacado o almacenado
Jornal
3
30
90
2
30
60
3
30
90
3, IMPREVISTOS
67,20
32,30
22,30
Otros gastos (%RA)
%
1% 6720
67,20
1% 3230
32,30
1% 2230
22,30
TOTAL COSTOS DE PROD. (A1)
6787,21
3262,31
2252,31
TOTAL COSTOS DE PROD. (A2)
1%
6855,08
3294,93
2274,83
FUENTE: Elaborado segn Informacin del Anuario Estadstico Agropecuario 2010 e informacin de la Comisin de Riegos.

CANT.

TRIGO
PU

150
0
0
0
1
1

2
0
0
0
0,01
220

13
0
12
0

30
30
30
30

2
0
0
0

30
30
30
30

0
15
0

30
30
30

0
12
3

30
30
30

1%

2230

TOTAL
520,01
300
0
0
0
0,01
220
1710
750
390
0
360
0
60
60
0
0
0
450
0
450
0
450
0
360
90
22,30
22,30
2252,31
2274,83

HABAS
PU
TOTAL
1500
5
1250
0
0
0
0
0
0
0,01
0,01
250
250
1350
540
30
300
30
0
30
240
30
0
300
30
60
30
240
30
0
30
0
180
30
0
30
0
30
180
330
30
0
30
240
30
90
28,50
2850
28,50
2878,51
2907,30

CANT.
250
0
0
0
1
1

10
0
8
0
2
8
0
0
0
0
6
0
8
3
1%

B. INFORMACION CLIMATOLOGICA
ANEXO: N 05 COEFICIENTE DE CULTIVOS (Kc), POR MESES Y HECTREAS.
CULTIVOS
CULTIVOS PERMANENTES
Alfalfa
Tunas
Organo
CULTIVOS TEMPORALES
Papa
Maz
Cebada
Trigo
Habas
Kp Ponderado, SP
Kp Ponderado, CP

Area
(Has)

Kc
Ene
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,58

Feb
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,46

Mar

Abr

0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,45

0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,47

FUENTE: Elaborado segn Estudios de Riego y Drenaje de la FAO, son (Valores Mximos), Ver Tabla: N 02.

~ 89 ~

May
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,49

Jun
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,30
0,48

Jul
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,48

Ago
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,31
0,51

Set
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,26
0,43

Oct
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,20
0,38

Nov
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,21
0,37

Dic
0,95
0,25
0,30
1,15
1,20
1,15
1,15
1,20
0,21
0,41

ANEXO: N 06, REGISTROS CLIMATOLGICOS PROMEDIOS, ESTACIN CLIMATOLGICA DE CARUMAS, 1983-2001 Y 2008.
PARAMETROS
Temperatura Mxima ( C )
Temperatura Mnima ( C )
Temperatura Media ( C )
Precipitacin (mm)
Precipitacin Efectiva
HR - Humedad Relativa (%)
Evaporacin Media (mm)
Velocidad de Viento (m/s)
Factor Mensual de Evapotranspiracin (MF)

Prom.
18,74
6,00
12,37
32,25
6,64
49,56
5,43
3,38
2,15

Ene
17,18
6,30
11,74
127,49

Feb
17,37
6,26
11,82
116,87

Mar
17,70
5,78
11,74
72,41

Abr
19,27
5,62
12,45
2,41

May
19,16
5,14
12,15
0,23

Jun
18,89
5,48
12,19
0,83

Jul
18,87
6,30
12,59
0,00

Ago
18,86
6,35
12,61
1,96

Set
19,14
6,05
12,60
0,06

Oct
19,58
6,58
13,08
2,59

Nov
19,69
5,90
12,80
26,09

Dic
19,22
6,23
12,73
36,09

29,32
76,50
3,38
3,00

17,53
84,25
2,76
2,75

16,65
79,00
4,07
2,75

0,55
60,25
5,00
3,25

0,05
33,67
5,68
3,67

0,19
35,50
5,83
3,75

0,00
30,25
6,48
4,00

0,45
31,75
7,03
4,00

0,01
35,00
6,68
3,00

0,60
38,00
6,62
3,75

6,00
38,25
6,09
3,25

8,30
52,25
5,53
3,33

2,75

2,35

2,32

1,90

1,64

1,44

1,55

1,82

2,11

2,50

2,62

2,76

FUENTE: SENAMHI/DRE-TACNA/2009

ANEXO: N 07, CLCULO DE EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL, POR MTODO DE HARGREAVES.


FACTORES/MESES
Ene
Feb
Mar
E - Altitud en (m. s. n. m)
2988
2988
2988
2988
C - Temperatura Media Mensual
11,74
11,82 11,74
Anexo N 06
TF - Factor de Correccin de Temperatura F
53,13
53,27 53,13
1,8*C+32
HR - Humedad Relativa en (%)
76,50
84,25 79,00
Anexo N 06
CH - Factor de Correccin de Humedad Relat.
0,80
0,66
0,76
SI(HR>=64,0.166*(100-HR)^0.5,1)
MF* - Factor Mensual de Evapotranspiracin
2,75
2,35
2,32
Anexo N 06
CE - Factor de Correccin de Altura
1,06
1,06
1,06
1+0,04*(E/2000)
ETP - Evapotranspiracin Potencial
124,70 87,25 99,46
TF*CH*MF*CE

Abr
2988
12,45
54,40
60,25
1,00
1,90
1,06
109,42

May
2988
12,15
53,87
33,67
1,00
1,64
1,06
93,80

Jun
2988
12,19
53,93
35,50
1,00
1,44
1,06
82,25

Jul
2988
12,59
54,65
30,25
1,00
1,55
1,06
89,89

Ago
2988
12,61
54,69
31,75
1,00
1,82
1,06
105,37

Set
2988
12,60
54,67
35,00
1,00
2,11
1,06
122,13

Oct
2988
13,08
55,54
38,00
1,00
2,50
1,06
147,33

Nov
2988
12,80
55,03
38,25
1,00
2,62
1,06
153,03

FUENTE: Anexo N 06

* Si, HR < 64% CH = 1.

LATITUD : S 16.67

C. COSTO UNITARIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO, SIN Y CON PROYECTO


ANEXO: N 08, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.
RUBROS
UM
1. COSTOS DE OPERACIN
Repartidor de agua
Mensual
Herramientas
Glb
Gastos Administrativos
Glb
Costo por servicio de Agua
m3
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento Rutinario (Asequas 1/ao)
Jornal
Mantenimiento de Emergencia (3/ao prom.)
Faenas
Otras actividades
Glb
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: Elaborado, segn Cuadro: N 16 e informacin de campo.

CANTIDAD

PU*

12
1
1
18041

0,00
120,00
230,00
0,00

120
3
1

0,00
100,00
150,00

TOTAL PM
350,00
0,00
120,00
230,00
0,00
450,00
0,00
300,00
150,00
800,00

TOTAL PS
262,50
0,00
90,00
172,50
0,00
337,50
0,00
225,00
112,50
600,00

ANEXO: N 09, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES;
ALTERNATIVA 01.
RUBROS
UM
CANTIDAD
PU*
TOTAL PM
TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN
9.496,36
7.122,27
1.1 PERSONAL
9.000,00
6.750,00
Mes
Repartidor de agua (1)
12
750,00
9.000,00
6.750,00
Mes
Asistente (1)
0
600,00
0,00
0,00
1.2 MATERIALES E INSUMOS
215,00
161,25
UND
Pala
1
30,00
30,00
22,50
UND
Pico
1
30,00
30,00
22,50
UND
Barreta
1
25,00
25,00
18,75
JGO
Otras herramientas
1
80,00
80,00
60,00
GLB
tiles de Escritorio
1
50,00
50,00
37,50
1.3 COSTO POR SERVICIO DE AGUA
281,36
211,02
Consumo de Agua (m3/ha)
m3
14068
0,02
281,36
211,02
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
2.256,32
1.692,24
2,1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
2.006,32
1.504,74
Faenas de Limpieza general
Jornal
20
40,00
800,00
600,00
Materiales de construccin
GLB
1
200,00
200,00
150,00
Herramientas manuales
GLB
1
200,00
200,00
150,00
Reparacin del canal de Conduccin
m
1370,22
0,33
456,32
342,24
Reparacin de Obras de Arte
GLB
1
350,00
350,00
262,50
2,2 MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA
250,00
187,50
Eventos imprevistos
GLB
1
250,00
250,00
187,50
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
11.752,68
8.814,51
FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 18 y 27 e informacin de campo.

~ 90 ~

Dic
2988
12,73
54,91
52,25
1,00
2,76
1,06
160,59

ANEXO: N 10, COSTOS UNITARIOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES;
ALTERNATIVA 02.
RUBROS
UM
CANTIDAD
PU*
TOTAL PM
TOTAL PS
1. COSTOS DE OPERACIN
9.471,36
8.135,95
1.1 PERSONAL
9.000,00
7.740,00
Mes
Repartidor de Agua (1)
12
750,00
9.000,00
7.740,00
Mes
Asistente (1)
0
700,00
0,00
0,00
1.2 MATERIALES E INSUMOS
190,00
159,60
UND
Pala
1
30,00
30,00
25,20
UND
Pico
1
30,00
30,00
25,20
UND
Barreta
1
20,00
20,00
16,80
JGO
Otras herramientas
1
50,00
50,00
42,00
GLB
tiles de Escritorio
1
60,00
60,00
50,40
1.3 COSTO POR SERVICIO DE AGUA
281,36
236,35
Consumo de Agua (m3/ha)
m3
14068
0,02
281,36
236,35
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
4.392,63
2.968,28
2,1 MANTENIMIENTO RUTINARIO
4.092,63
2.719,28
Faenas de Limpieza general
Jornal
52
40,00
2.080,00
1.060,80
Materiales (Tubos, pegamentos, etc.)
GLB
1
300,00
300,00
249,00
Herramientas manuales
GLB
1
300,00
300,00
237,00
Reparacin de Tuberas
m
60
1,50
90,00
74,70
Reparacin del Canal de Conduccin
m
1310,22
0,63
822,63
682,78
Reparacin de Obras de Arte
GLB
1
500,00
500,00
415,00
2,2 MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA
300,00
249,00
Eventos imprevistos
GLB
1
300,00
300,00
249,00
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO
13.863,99
11.104,23
FUENTE: Elaborado, segn Cuadros: N 18 y 28 e informacin de campo.

D. COSTO UNITARIO DE PRODUCCION, SIN Y CON PROYECTO


ANEXO: N 11 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; SIN
PROYECTO.
CULTIVOS
CULTIVOS PERMANENTES
Alfalfa
Tunas
Organo
CULTIVOS TEMPORALES
Papa
Maz Grano
Cebada
Trigo
Habas
TOTAL

N HAS
17,00
4,00
8,00
5,00
6,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
23,00

COSTO/HAS
1.968,61
3.253,81
4.681,81
6.609,61
3.080,41
1.785,01
1.785,01
2.876,41

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

57.313,97
7.874,44
26.030,48
23.409,05
20.981,46
9.914,42
4.620,62
1.785,01
1.785,01
2.876,41
78.295,43

48.143,74
6.614,53
21.865,60
19.663,60
17.624,43
8.328,11
3.881,32
1.499,41
1.499,41
2.416,18
65.768,17

FUENTE: Cuadro 15, Anexos 01 y 02, e Informacin de Campo (Beneficiarios).

ANEXO: N 12 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; CON


PROYECTO ALTERNATIVA 01.
CULTIVOS
CULTIVOS PERMANENTES
Alfalfa
Tunas
Organo
CULTIVOS TEMPORALES
Papa
Maz Grano
Cebada
Trigo
Habas
TOTAL

N HAS
20,00
2,00
11,00
7,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,00

COSTO/HAS
2.007,39
3.504,71
4.832,86
6.787,21
3.262,31
1.837,51
1.837,51
2.878,51

FUENTE: Cuadro 17, Anexos 03 y 04, e Informacin de Campo (Beneficiarios).

~ 91 ~

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

76.396,60
4.014,77
38.551,81
33.830,02
16.603,05
6.787,21
3.262,31
1.837,51
1.837,51
2.878,51
92.999,65

64.173,15
3.372,41
32.383,52
28.417,22
13.946,56
5.701,26
2.740,34
1.543,51
1.543,51
2.417,95
78.119,71

ANEXO: N 13 COSTOS DE PRODUCCION DE CULTIVOS AGRICOLAS, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES; CON


PROYECTO ALTERNATIVA 02.
CULTIVOS
CULTIVOS PERMANENTES
Alfalfa
Tunas
Organo
CULTIVOS TEMPORALES
Papa
Maz Grano
Cebada
Trigo
Habas
TOTAL

N HAS

COSTO/HAS

20,00
2,00
11,00
7,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,00

COSTO TOTAL PM

COSTO TOTAL PS

77.160,57
4.054,92
38.937,33
34.168,32
16.769,08
6.855,08
3.294,93
1.855,89
1.855,89
2.907,30
93.929,65

64.814,88
3.406,13
32.707,36
28.701,39
14.086,03
5.758,27
2.767,74
1.558,94
1.558,94
2.442,13
78.900,91

2.027,46
3.539,76
4.881,19
6.855,08
3.294,93
1.855,89
1.855,89
2.907,30

FUENTE: Cuadro 17, Anexos 03 y 04, e Informacin de Campo (Beneficiarios).

E. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION, SIN Y CON PROYECTO


ANEXO: N 14 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "SIN PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES.
RENDTOS
PROD TOTAL
INGRESOS A
CULTIVOS
N HAS
N COSC
P/Tm
Tm/h
Tm
PM
CULTIVOS PERMANENTES
17,00
44,09
206,71
92.603,91
Alfalfa
4,00
1
35,38
141,54
60,00
8.492,34
Tunas
8,00
1
7,21
57,69
780,00
45.001,63
Organo
5,00
1
1,50
7,48
5.230,00
39.109,94
CULTIVOS TEMPORALES
6,00
19,09
40,65
28.872,29
Papa
1,50
2
10,46
31,39
660,00
20.715,95
Maz Grano
1,50
1
1,27
1,90
1.260,00
2.391,23
Cebada
1,00
1
1,07
1,07
1.390,00
1.481,46
Trigo
1,00
1
1,09
1,09
1.400,00
1.519,28
Habas
1,00
1
5,22
5,22
530,00
2.764,37
TOTAL
23,00
63,19
247,36
121.476,20
FUENTE: Cuadros 08 y 15, Informacin de Beneficiarios.

INGRESOS A PS
77.787,28
7.133,56
37.801,37
32.852,35
24.252,73
17.401,40
2.008,63
1.244,43
1.276,20
2.322,07
102.040,01

ANEXO: N 15 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CON PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA 01.
RENDTOS
PROD TOTAL
CULTIVOS
N HAS
N COSC
P/Tm
INGRESOS A PM
INGRESOS A PS
Tm/h
Tm
CULTIVOS PERMANENTES
20,00
46,30
437,15
349.793,57
293.826,60
Alfalfa
2,00
2
37,15
148,62
60,00
8.916,95
7.490,24
Tunas
11,00
3
7,57
266,55
824,29
219.712,45
184.558,46
Organo
7,00
2
1,57
21,99
5.511,14
121.164,17
101.777,90
CULTIVOS TEMPORALES
5,00
20,05
31,04
22.963,88
19.289,66
Papa
1,00
2
10,99
21,97
668,72
14.692,82
12.341,97
Maz Grano
1,00
1
1,33
1,33
1.309,48
1.746,22
1.466,82
Cebada
1,00
1
1,12
1,12
1.524,06
1.705,56
1.432,67
Trigo
1,00
1
1,14
1,14
1.536,86
1.751,19
1.471,00
Habas
1,00
1
5,48
5,48
560,22
3.068,09
2.577,20
TOTAL
25,00
66,35
468,19
372.757,46
313.116,26
FUENTE: Cuadros 08 y 17, Informacin de Beneficiarios.

ANEXO: N 16 VALOR BRUTO DE PRODUCCION "CON PROYECTO", A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES, ALTERNATIVA 02.
RENDTOS
PROD TOTAL
CULTIVOS
N HAS
N COSC
P/Tm
INGRESOS A PM
INGRESOS A PS
Tm/h
Tm
CULTIVOS PERMANENTES
20,00
Alfalfa
2,00
2
Tunas
11,00
3
Organo
7,00
2
CULTIVOS TEMPORALES
5,00
Papa
1,00
1
Maz Grano
1,00
1
Cebada
1,00
1
Trigo
1,00
1
Habas
1,00
1
TOTAL
25,00
FUENTE: Cuadros 08 y 17, e Informacin de Beneficiarios.

37,15
7,57
1,57

148,62
258,22
21,99

60,00
824,29
5.511,14

10,99
1,33
1,12
1,14
5,48

10,99
1,33
1,12
1,14
5,48

668,72
1.309,48
1.524,06
1.536,86
560,22

~ 92 ~

342.927,56
8.916,95
212.846,44
121.164,17
15.610,85
7.346,41
1.739,59
1.705,56
1.751,19
3.068,09
358.538,40

288.059,15
7.490,24
178.791,01
101.777,90
13.113,11
6.170,99
1.461,26
1.432,67
1.471,00
2.577,20
301.172,26

PANEL FOTOGRFICO
FOTO N 001: CANAL INTERNO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTBAL; DE DONDE
SE DERIVA EL AGUA PARA CANAL TARUCANI

FOTO N 002: TOMA PRINCIPAL DEL CANAL DE TARUCANI

~ 93 ~

FOTO N 003 y 004: SITUACION ACTUAL DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI, INICIO DEL
TRAMO

~ 94 ~

FOTO N 005: CANAL DE RIEGO TARUCANI EN ESTADO RUSTICO MUCHAS VECES SE


PRODUCE EL DESBORDE Y PERDIDA DEL AGUA

FOTO N 006: VERIFICANDO EL ESTADO RUSTICO DEL CANAL DE RIEGO TARUCANI

~ 95 ~

FOTO N 007: SITUACION ACTUAL DE TOMAS LATERALES PARA PARCELAS DE CULTIVO

FOTO N 008: TOMAS LATERALES PARA PARCELAS DE CULTIVO EN CONDICIONES


INADECUADAS

~ 96 ~

FOTO N 009: EL CANAL REQUIERE DE CONSTRUCCIN DE CAIDAS Y RAPIDAS

FOTO N 010: EL CANAL REQUIERE DE CONSTRUCCIN DE PUENTES Y PASARELAS


PORQUE CRUZAN CAMINOS DE HERRADURA

~ 97 ~

FOTO N 011: OTRO TRAMO DEL CANAL TARUCANI, ESTADO CRTICO

FOTO N 012: OTRO TRAMO DEL CANAL EN ESTADO RUSTICO QUE PUEDE PRODUCIR
DESBORDE

~ 98 ~

FOTO N 013: ZONA DE PROYECTO CON DIFERENTES CULTIVOS PERMANENTES Y


TEMPORALES QUE REQUIERE RECURSO HIDRICO

FOTO N 014: CULTIVO DE OREGANO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

~ 99 ~

FOTO N 015: CULTIVO DE OREGANO EN EL SECTOR TARUCANI

FOTO N: CULTIVO DE TUNAS EN LA ZONA DE PROYECTO

~ 100 ~

FOTO N 015: CULTIVO DE TUNA EN EL SECTOR TARUCANI

FOTO N 016: CULTIVO DE MAIZ EN LA ZONA DE PROYECTO

~ 101 ~

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