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ACTIVIDAD Anlisis Comparativo

IRAM 17550:2005
Visin general del proceso Requisitos documentacin Control de documentos Control de registros Compromiso de la Direccin Responsabilidad y autoridad Representante de la Direccin Provisin de recursos Poltica de Gestin de Riesgos Comunicacin Planificacin de Gestin de Riesgos a nivel organizacin Comunicacin a partes interesadas internas y externas Revisin por la Direccin Mejora Continua Recursos Humanos Proceso de Gestin de 5 6.7 6.7 6.7 4,3.2 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.3 4.3.4 4.3.8 4.3.9 6.8 4.4 4.3.10 4.3.7

ISO 9001:2000
Requisitos generales Requisitos documentacin Manual de Calidad Control de documentos Control de registros Compromiso de la Direccin Responsabilidad y autoridad Representante de la Direccin Provisin de recursos Infraestructura Enfoque al cliente Poltica de Calidad Objetivos Planificacin del SGC Comunicacin interna Comunicacin con el cliente Revisin por la Direccin Mejora Continua Recursos Humanos (competencia, toma de conciencia y formacin) Ambiente de trabajo Procesos relacionados 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.5.1 5.5.2 6.1 6.3 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.3 7.2.3 5.6 8.5.1 6.2 6.4 7.2

ISO 14001:2004
Requisitos generales Documentacin del SGA Documentacin del SGA Control de documentos Control de registros Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.1 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.1

OHSAS 18001:2007
Requisitos generales Documentacin del SG Documentacin del SG Control de documentos Control de registros Recursos, funciones, responsabilidad, involucramiento y autoridad 4.1 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.1

Politica Ambiental Objetivos, metas y programas Comunicacin Revisin por la Direccin Competencia, formacin y toma de conciencia Aspectos ambientales

4.2 4.3.3 4.4.3 4.6 4.4.2

Poltica de SySO Objetivos y programas Comunicacin, participacin y consulta Revisin por la Direccin Competencia, formacin y toma de conciencia Identificacin de peligros,

4.2 4.3.3 4.4.3 4.6 4.4.2

6.1

4.3.1

4.3.1

Riesgos- Establecer el contexto Identificacin de riesgos Anlisis de riesgo Evaluacin de riesgo Tratamiento del riesgo Identificar opciones de tratamiento Implementacin de Planes de tratamiento Evaluar las opciones de tratamiento de riesgos

con el cliente 6.2 6.3 6.4 6.5.1 6.5.2 6.5.4 6.5.3 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin Medicin, anlisis y mejora Anlisis de datos Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente Auditora Interna Seguimiento y medicin de los procesos y del producto Control del producto No Conforme Accin correctiva Accin preventiva Diseo y desarrollo Compras Control de la produccin y de la prestacin del servicio

7.2.1 7.2.2 Requisitos legales y otros requisitos 7.3 7.4 7.5 7.5.1 al 7.5.5 Control operacional 4.3.2

evaluacin de riesgos y determinacin de controles Requisitos legales y otros requisitos Control operacional

4.3.2

4.4.6

4.4.6

7.6 8.1 8.4 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3

Preparacin y respuesta ante emergencias Seguimiento y medicin

4.4.7 4.5.1

Preparacin y respuesta ante emergencias Medicin del desempeo y seguimiento

4.4.7 4.5.1

Comunicacin y consultas Control y revisin Control y revisin

6.8

Auditora Interna Evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.5 4.5.2 4.5.3

Auditora Interna Evaluacin del cumplimiento legal y de otros requisitos Investigacin de incidente, no conformidad, accin y accin preventiva 4.5.5 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.2

6.6 6.6

SR S FC

Sin Relacin Similar Fuerte Coincidencia

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