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SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

PO Procedimento Operacional
Processo IDENTIFICA
O

REVISO 00

PGINA N 1 de 3
ASSINADA

Planejamento e Controle da Produo

PO 08.0

CPIA CONTROLADA SOMENTE QUANDO

Histricos das Alteraes Data 28/06/ 12 Revis o 00 Itens Revisados Elaborao do procedimento

Aprovao Elaborado Por: Revisado por: Aprovado Por:

Funo RD Alta Direo Diretor de Prod uo

Assinatura

Data

1. OBJETIVO

Assegurar que o processo de planejamento e controle de produo seja executado sob condies controladas, a fim de se obter a conformidade do produto.
2. DEFINIES FCAP Ficha de Controle e Acompanhamento da Produo PCP Planejamento e Controle de Produo 3. ATIVIDADE, AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE. ATIVIDADE AUTORIDADE RESPONSABILIDADE

Aprovao de processo e equipamento Execuo de processos Monitoramento do processo

Diretor de Produo Supervisor de Qualidade Supervisor de Qualidade Gerente de Produo Diretor de Produo Gerente de Produo

Gerente de produo Encarregado de seo Gerente de produo Controle de Qualidade

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

PO Procedimento Operacional
Processo IDENTIFICA
O

REVISO 00

PGINA N 2 de 3
ASSINADA

Planejamento e Controle da Produo Plano de manuteno individual de equipamento


4. DETALHAMENTO

PO 08.0

CPIA CONTROLADA SOMENTE QUANDO

Diretor de Produo Gerente de Produo

Encarregado de Manuteno e envolvidos

4.1 O planejamento da produo realizado semanalmente para determinar a produo da semana seguinte, e os ajustes necessrios so realizados na 2 e 4 feira. 4.2 Aps o planejamento, o apontador realiza o lanamento no Sistema MGE; 4.3 Este planejamento definido pelo Diretor de Produo/Gerente de Produo com a participao do Supervisor Comercial considerando os pedidos de vendas e a necessidade de estoque. 4.4 As informaes necessrias realizao do produto so disponibilizadas aos funcionrios da Produo, por meio da FCAP e projetos, e contm no mnimo as seguintes informaes: Produto a ser fabricado; Registros da produo diria executada; Registros das paradas para manuteno de maquinas; Observaes de intercorrncias. 4.5 O Gerente de Produo e o encarregado de Manuteno so responsveis por assegurar a adequao dos equipamentos com o processo produtivo. Esses equipamentos passam por manutenes peridicas para assegurar a continuidade do processo. 4.6 As atividades de realizao do produto so executadas por pessoal devidamente qualificado, visando assegurar o atendimento das caractersticas e conformidade do produto. 4.7 A verificao da conformidade do produto realizada por meio de inspees e ensaios ao longo do processo e depois do produto acabado. 4.8 O SGQ da Inbracol controla a execuo dos seguintes processos: Recebimento e verificao da matria prima; Usinagem de concreto; Confeco de armadura; Fabricao de Pr-moldados; Inspeo e ensaio durante e no final do processo, quando necessrio.

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

PO Procedimento Operacional
Processo IDENTIFICA
O

REVISO 00

PGINA N 3 de 3
ASSINADA

Planejamento e Controle da Produo

PO 08.0

CPIA CONTROLADA SOMENTE QUANDO

4.9 Monitoramento de Processo: O Gerente de Produo, os encarregados de produo e a equipe do Controle de Qualidade so responsveis por acompanhar a execuo do processo, certificando se que os mtodos de execuo estejam de acordo com o especificado nas Instrues de Trabalho, e determinam as correes caso julgue necessrio. 4.10 Plano de Manuteno de Equipamento: Os equipamentos que tem impacto direto na produo possuem um Plano de Manuteno. Essas manutenes so realizadas conforme o DS 08.01 Plano de Manuteno Corretiva e Preventiva, as manutenes realizadas so registradas na ficha de controle de manuteno de equipamento.
5. REGISTROS DA QUALIDADE
Quem Preenche Armazename nto Eletr Fsico n Tempo de Reteno Inativ Ativo o

Nome do Registro

Recuperao

Ficha de Controle de Manuteno de Mecnico Equipamentos


6. ANEXOS

Arquivo Produo

1 ano

2 anos

DS 08.01 Plano de Manuteno Corretiva e Preventiva