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Procedimiento IPER de la empresa IHF.SAC


1. OBJETIVO Establecer y mantener un procedimiento para identificar los peligros y aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios que desarrolla la empresa y evaluar el valor estimado de la prdida para el anlisis de las acciones de control necesarias. 2. ALCANCE El presente procedimiento tiene alcance general para todos los trabajadores de la empresa

3. RESPONSABILIDADES Supervisor de SSMA Participar en la evaluacin de riesgos y difundir los peligros y sus controles indicadas en la evaluacin de riesgos Entrenar en la metodologa de evaluacin de riesgos, as como promover la difusin de la evaluacin de riesgos y sus controles a lderes de la empresa Registrar los resultados de los objetivos y metas generados a actividades de alto riesgo para generar acciones de mejora. Supervisor de obra Participar en la evaluacin de riesgos y difundir los peligros y sus controles indicadas en la evaluacin de riesgos Participar activamente en el equipo de evaluacin de riesgos para la evaluacin de riesgos Colaboradores Participar y conocer los peligros y sus controles indicadas en la evaluacin de riesgos Informar de inmediato a su Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que se presente en el trabajo 4. PROCEDIMIENTO Identificacin del Peligro Permite conocer en los diferentes procesos, las condiciones o situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades a las personas, as como otros daos Esta etapa contempla la Identificacin de peligros de las siguientes actividades: Levantamiento de Peligros Requisitos Legales y voluntarios Investigacin de Accidentes /Incidentes Resultados de Auditoras Resultados de Inspecciones, Monitoreo. Revisin de la Gerencia Nuevas actividades Reclamos y Sugerencias Programas de Capacitacin e Instruccin, Otros.
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Posteriormente se procede a realizar una identificacin de todos los peligros en las distintas reas y actividades de la empresa, los que debern ser registrados en la Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Laborales. La identificacin de peligros debe considerar: Actividades de rutina y no-rutina, en condicin normal, y emergencia, para todo el personal con acceso a los lugares de trabajo (incluyendo contratistas y visitas), la condicin de operacin se debe registrar en la Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Laborales . El proceso de identificacin debe considerar los peligros sobre: (P) Personas, (E) Equipos, (M) Materiales, y (A) Ambiente de Trabajo, de acuerdo a la siguiente Tabla de Categora de Peligros: Clasificacin para la Identificacin de Peligros. Clasificacin para la Identificacin de Peligros

Tabla de Identificacin de Peligros (basado en la Clasificacin OIT)

1. Mecnico

5. Fsicos

Cadas de personas en el mismo nivel Cadas de personas desde distinto nivel Cada de herramientas, materiales desde altura (derrumbes) Pisadas sobre objetos Atropamiento por o entre objetos Atropamiento por vuelco de mquinas o vehculos Choques contra objetos inmviles Choques contra objetos mviles Golpes por o contra Golpes con partes de mquinas (en movimiento o estticas) Proyeccin de fragmentos o partculas Sobreesfuerzo Cortes con objetos Contactos trmicos Contactos con sustancias casticas o corrosivas Atropello por vehculos

Ruido Carga trmica Radiaciones no ionizantes Radiaciones ionizantes Vibraciones

6. Biolgicas

Infecto Contagioso Picaduras Insectos Vegetales

7. Fisiolgicas

Gasto energtico excesivo

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2. Elctrico

8. Biomecnicos Movimiento repetitivo Sobrecarga postural Uso de fuerza excesiva en extremidades superiores Manejo manual de carga de forma inadecuada. 9. Mentales y/o Psicosociales

Contacto elctrico directo Contacto elctrico indirecto Electricidad esttica

3. Fuego y Explosin

Fuego y explosin de gases Fuego y explosin de lquidos Fuego y explosin de slidos Fuego y explosin combinados Incendios Incendios elctricos Incendios Medio de lucha Incendios Evacuacin Polvos (Slice, granos, otros) Metales (Soldaduras, Fundicin y otros) Solventes orgnicos (pinturas, barnices, desengrasantes, lavado de piezas, otros) cidos lcalis (soda castica, otros) Gases y vapores Plaguicidas

Elevadas exigencias cognitivas (atencin sostenida o simultaneidad de tareas que exigen manejo de informacin) Elevada probabilidad de error con consecuencias importantes. Tareas muy poco variadas que se repitan a lo largo de la jornada Trabajo con turnos Asaltos Hurtos Altura geogrfica Hiperbrismo (ej. Buzoz) Trabajo en espacios confinados.

4. Qumicos

10. Otros

Evaluacin del Riesgo Es una herramienta de planificacin del sistema de gestin, debido a que permite priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las acciones preventivas se desarrollarn en funcin de los riesgos priorizados. El riesgo se evala en funcin de la Probabilidad de que ocurra el dao, las consecuencias y la frecuencia de exposicin al evento. Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar el Tipo de Riesgo (TIPO), en funcin de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la GRAVEDAD (G) que tendra, por la frecuencia de exposicin con el propsito de facilitar las decisiones para lograr un efectivo y/o definir su aceptabilidad. El tipo de Riesgo (Tipo) se determinar de acuerdo a la siguiente relacin: Tipo de Riesgo = Probabilidad x Gravedad x Exposicin La evaluacin inicial de la magnitud de riesgo, debe ser realizada sin considerar medidas de control, es decir, el objetivo es determinar los riesgos en una lnea base.

Valoracin de Riesgos:
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Los criterios para definir Probabilidad (P) son:


VALOR PROB. DESCRIPCIN REGULAR PROBABLE POCO COMN RARO SUMAMENTE IMPROBABLE No. de ocurrencias Ms de 5 veces al ao Hasta 5 veces al ao Anualmente Una vez cada 10 aos Una vez en 100 aos o ms Historial de operaciones similares El nmero de ocurrencias es elevado Ocurrencias regulares El nmero de ocurrencias es bajo Poco comn Improbable

32 16 8 4 2

Los criterios para definir gravedad (G) son:


VALOR GRAVEDAD

DESCRIPCIN CATASTRFICO CRTICO SERIO MARGINAL NO SIGNIFICATIVO

No. de ocurrencias Mltiples muertes Muerte o gran nmero de incidentes serios / incapacitantes Uno o ms incidentes serios / incapacitantes Lesiones leves Atencin de primeros auxilios

Historial de operaciones similares Prdidas de propiedad devastadoras Prdidas de propiedad serias / muy extendidas Prdidas de propiedad significativas /calculables Prdidas de propiedad menores Prdidas de propiedad menores, prdidas aisladas

64 32 16 8 4

La exposicin (E), es una medida de la frecuencia con la que se da la exposicin al riesgo. Habitualmente vendr dado por el tiempo de permanencia en reas de trabajo, tiempo de operacin es o tareas, de contacto con quinas, herramientas, etc. Este nivel de exposicin se presentar segn:
% de la fuerza de trabajo expuesta 80 a 100% 60 a 79% 40 a 59% 20 a 39% 1a 19% Frecuencia de la exposicin Continuamente Diariamente Semanalmente Mensualmente Anualmente

EXP.

DESCRIPCIN AMPLIA DISPERSA SIGNIFICATIVA RESTRINGIDA NO SIGNIFICATIVA

5 4 3 2 1

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El nivel de riesgo se determina aplicando la ecuacin: Tipo de riesgo = P * G * E .. (1) Tipo de Riesgo, con el valor del riesgo obtenido de la aplicacin de (1) y comparndolo con los valores de la tabla siguiente, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.

TIPO

DESCRIPCIN DEL RIESGO Intolerable / Crtico / Desastroso Muy alto / Grave / Grande Alto / Serio / Importante Medio / Significativo / Notorio Bajo / Tolerable / Menor

VALORES DEL RIESGO CONTROLADO > 1000

NIVEL DE CONTROL REQUERIDO


Estudios Urgentes / Eliminar Bloqueo Fsico / Habilitacin Formal/ Procedimiento de Operacin / Monitoreo Continuo / Entrenamiento Habilitacin Formal / Procedimiento de Operacin/ Monitoreo Peridico / Entrenamiento Procedimiento de Operacin / Entrenamiento Tolerar

NIVEL DE EFICACIA 81% a 99%

700 a 999

71% a 80%

400 a 699

55% a 70%

D E

100 a 399 < 99

45% a 54% 20% a 44%

5. RIESGOS EN LA OPERACIN Son los riesgos identificados al momento de realizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en las actividades de rutina, talleres y proyectos: Agentes Fsicos: Ruido, radiacin ionizante, iluminacin, estrs trmico, vibracin, oscuridad, superficies desiguales, pendientes, condiciones de piso mojado, con barro, clima inclemente. Agentes qumicos: Sustancias txicas, polvos Agentes biolgicos: Virus, organismos microbiolgicos Agentes ergonmicos: Espacio restringido, manipuleo de material, manipuleo repetitivo. Agentes Psico-sociales Patrones de cambio, intimidacin.

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Peligros Mecnicos: Equipos en movimiento, rotatorias y de traslacin. Peligros elctricos: Instalaciones y equipos de baja y media tensin, equipos y herramientas elctricas. Peligro del entorno de trabajo: Sustancias qumicas peligrosas, cidas, calientes, gases y vapores cidos, Superficie desiguales, Pendientes, Pisos hmedos, lodos, lluvia, tormenta. Riesgo Ambiental: Emisiones al aire, vertidos a las aguas, vertidos al suelo, generacin de residuos, uso de recursos, efectos visuales sobre el paisaje. 6. ACCIONES A DESARROLLAR POST EVALUACIN DE RIESGOS Reconocimiento e identificacin de peligros de nuevos peligros Implementacin de los controles generados en la planilla de riesgos Generacin de permisos y autorizaciones de trabajo Promover y difundir los controles de SSMA en la charlas de seguridad diaria 7. MEJORA CONTINUA La actualizacin de la Evaluacin de Riesgos de la empresa se generar en los siguientes casos: Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales Modificaciones fsicas de la planta Cambio en la metodologa de la operacin Cambios sobre los procesos Nuevos proyectos de inversin o ingeniera Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas Nueva legislacin y/o normativa aplicable Cada ao la Gerencia de Operaciones y SSMA generarn una revisin de la Evaluacin de Riesgos de los Productos, Servicios y Proyectos para la mejora continua en todas las reas de la empresa 8. ANEXOS Planilla de Evaluacin de Riesgo - DO-IHF-MAT-04

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