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Procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Propsito y Alcance Definiciones Responsabilidades Equipos y Materiales Descripcin de la Metodologa Registros Asociados Registro de la Actividad y Almacenamiento del Informe Anexos
MODIFICACION CONTROL DE MODIFICACIONES NUMERO DE PAGINAS FECHA DE MODIFICACIN

CONTENIDO

REALIZADO

REVISADO

APROBADO

1.

Propsito y Alcance El presente documento establece la metodologa a utilizar por Cines Loiras, para la identificacin y actualizacin de los peligros, evaluacin y control de los riesgos asociados a las actividades, productos y servicios, generados por la empresa. Este procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas por el personal y las visitas (clientes). 2. Definiciones

rea: Se refiere a una seccin que agrupa varios procesos Proceso: Conjunto de actividades en la cual se agrupan distintos puestos de trabajo. Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una ocupacin o puesto de trabajo.

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Actividad Rutinaria (AR): Actividad propia del giro de la empresa, realizada habitualmente. Actividad No Rutinaria (ANR): Aquella desarrollada en un proceso, necesaria para mantener su continuidad, en caso de una emergencia o detenciones no programadas. tambin puede ser considerada como tal, aquella que se realiza espordicamente, aquella que no forma parte del negocio (y por tanto no se planifica) o la realizacin de una nueva actividad. Incidente Potencial: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente. Un incidente en que no ocurre ninguna lesin, enfermedad, dao u otra prdida es denominado tambin cuasi-accidente. El trmino Incidente incluye los cuasi-accidentes. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de producir un dao, en trminos de lesiones a seres humanos, enfermedad, o combinacin de stos. Los peligros comprenden los eventos de seguridad, exposiciones de higiene ocupacional (agentes de riesgo de higiene industrial y ergonoma) y psicosocial. Acto Inseguro: Conducta que podra dar lugar a la ocurrencia de un incidente. Condicin Insegura: Situacin fsica del lugar de trabajo que podra dar lugar a la ocurrencia de un incidente. Riesgo: Combinacin entre la Probabilidad y Severidad de la ocurrencia de un determinado evento peligroso. Riesgo Residual: Riesgo resultante de la evaluacin, considerando la aplicacin de la totalidad de las medidas establecidas para el control de ste. Evaluacin de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es o no aceptable. Medida de Control: Especificacin definida para que el peligro disminuya su riesgo. Jerarqua de Controles: Se refiere a la prioridad esperada para la definicin de medidas de control, la cual debe cumplir con la siguiente escala. 1. Eliminacin 2. Sustitucin 3. Controles de Ingeniera 4. Sealizaciones/Controles Administrativos 5. EPP

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Responsabilidades Gerencia Zonal Proporciona los recursos para la ejecucin de las actividades incluidas en este procedimiento. Lder de Equipo Verifica la aplicacin de la metodologa y establece controles para su correcta implementacin. Especialista Sectorial Establecer, y en su caso orientar a los Expertos de Red, sobre las reas, procesos, actividades (rutinarias y no rutinarias), puestos de trabajo ms habituales y medidas de control ms efectivas para un determinado sector econmico. Mantener actualizada la Matriz IPER del sector. Experto en Prevencin de la Red ACHS Conocer y aplicar la metodologa incluida en este procedimiento Mantener ejemplar de la matriz de peligros de cada empresa en la que se aplique Realizar o solicitar a la empresa la actualizacin peridica de la planilla de peligros Gerencia de Prevencin ACHS Emite, revisa y actualiza la metodologa de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Emite, revisa y mantiene el presente procedimiento. Proporciona asistencia tcnica a Lderes de Prevencin Zonales, Expertos Sectoriales y Expertos de Red, para la correcta aplicacin de la metodologa incluida en este documento. Departamento Prevencin de Riesgos de Empresa Participar en procesos de revisin y/o actualizacin de los registros, en especial las reas, procesos, actividades y puestos de trabajo de mayor criticidad. Mantiene el registro de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de todas las actividades y reas. Comit Paritario de Higiene y Seguridad de Empresa

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Participar en procesos de revisin y/o actualizacin de los registros, en especial las reas, procesos, actividades y puestos de trabajo de mayor criticidad. Lnea de Mando de Empresas (Jefaturas Superiores, Supervisores, etc.) Establecer los procesos y las actividades ( rutinarias y no rutinarias), de su rea. Participar en la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de su rea. 4 Equipos y Materiales No aplica. 5 Descripcin de la Metodologa 5.1 Divisin de la empresa en sus reas y procesos constituyentes Esto es realizado primariamente por el Especialista Sectorial correspondiente y es validado con Expertos de Red. Esta informacin es incluida en columna correspondiente de la Matriz MIPER Versin 2.3. 5.2 Divisin de procesos en actividades y los puestos de trabajo Consiste en la elaboracin de un listado de actividades y los puestos de trabajo, a partir de los procesos. Esto es realizado primariamente por el Especialista Sectorial correspondiente y es validado con Expertos de Red. Esta informacin es incluida en columna correspondiente de la Matriz MIPER Versin 2.3. 5.3 Identificacin de Peligros asociados a Seguridad y Salud Ocupacional Para facilitar la identificacin de los peligros, se deber identificar los incidentes potenciales asociados a la ejecucin de la actividad que se analiza. Posteriormente, se deber asociar la ocurrencia del incidente potencial a un peligro, segn pueda corresponder a una situacin (por ejemplo una condicin insegura que podra generar el incidente), una fuente (que genera el incidente, pudiendo ser una tarea) o un acto (correspondiente a una conducta insegura que podra generar el incidente). Cuando ocurran incidentes, se debe identificar los peligros asociados e incluirlos en la matriz, en la actividad y puesto de trabajo, segn corresponda. Todos los incidentes potenciales y peligros identificados, son incluidos en las columnas correspondientes de la Matriz MIPER Versin 2.3.

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5.4. Evaluacin de los Riesgos de Seguridad Una vez identificados los peligros se evaluar el riesgo asociado a estos. La evaluacin del riesgo para seguridad, se obtiene del producto de los factores Probabilidad de ocurrencia del peligro, por su Severidad; segn la frmula : R = P x S Los valores asociados a Probabilidad y Severidad, empleados para la evaluacin de riesgos, son los indicados en las siguientes tablas.
Factor Probabilidad (P) Descripcin de la ocurrencia El incidente potencial se ha presentado 12 o ms veces en el rea, en el perodo de un ao. El incidente potencial se el rea, en el perodo de El incidente potencial se en el rea, en el perodo ha presentado 2 a 11 veces en un ao. ha presentado una vez o nunca de un ao. Valor
ALTA 9 MEDIA 5 BAJA 3

Nota 2: La determinacin de la probabilidad debe considerar que se evala estando presentes y activas medidas de control, o sea se realiza la evaluacin del riesgo residual.

Factor

Descripcin de las lesiones-Daos

Valor

Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera. Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin. EXTREMADAMENTE


DAINO 8 DAINO 6

Severidad (S)

Lesiones que requieren tratamiento medico, esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas, Dislocacin, Laceracin que requiere suturas, erosiones profundas. Primeros Auxilios Menores, Rasguos, Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

LIGERAMENTE DAINO 4

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Los riesgos de seguridad se clasificarn segn el valor del producto de Probabilidad por Severidad, como se indica en la siguiente tabla:
Severidad Probabilidad BAJA (3) LIGERAMENTE DAINO (4) 12 a 20 Riesgo Bajo 12 a 20 Riesgo Bajo 24 a 36 Riesgo Moderado EXTREMADAMEN TE DAINO (8) 24 a 36 Riesgo Moderado 40 a 54 Riesgo Importante 60 a 72 Riesgo Crtico

DAINO (6) 12 a 20 Riesgo Bajo 24 a 36 Riesgo Moderado 40 a 54 Riesgo Importante

MEDIA (5)

ALTA (9)

Cuando a un peligro se le asigne una Severidad igual a 8, ste ser clasificado automticamente como Riesgo Importante, no importando el valor del producto PXS. Cuando un peligro con magnitud de riesgo crtico sea identificado y no se cuente con acciones programadas y en ejecucin para su control, se implementar acciones de control inmediatas, hasta que sean establecidas las acciones permanentes en un programa de gestin, segn la jerarqua de control. No se deber continuar o iniciar las operaciones si las acciones inmediatas no se han puesto en ejecucin para el control de accidentes o enfermedades. 5.5. Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos asociados a Salud Ocupacional NOTA: Lo incluido en adelante no contradice las disposiciones del Procedimiento de Higiene Ocupacional, cuyas especificaciones acerca de la identificacin, evaluacin y control de riesgos de higiene ocupacional, deben ser cumplidas en su totalidad. La identificacin de peligros asociados a la exposicin de los trabajadores a agentes asociados con enfermedades profesionales, en los ambientes de trabajo, se realiza mediante la identificacin de exposiciones a agentes fsicos, qumicos, biolgicos y factores ergonmicos, la que es incluida en la Matriz MIPER Versin 2.3. Posteriormente se realizan mediciones y evaluaciones de los riesgos higinicos detectados. Luego, los resultados de las mediciones son contrastados contra el estndar indicado en el Decreto Supremo N 594 Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales bsicas en los lugares de trabajo.

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Para la clasificacin de los riesgos asociados a enfermedades profesionales se aplican las tablas que se incluyen a continuacin, por riesgo para la
Nivel de riesgo por fatiga visual Iluminancia 1 0 1 1 0 0 0 1 Luminancia 1 1 0 1 0 0 1 0 Color 1 1 1 0 0 1 0 0 Nivel de Riesgo NR

Bajo Importante

Crtico

salud: 5.5.1 Riesgos Qumicos Evaluacin Resultado de la Medicin (RM) RM > LP* LP* > RM > 50% LP* RM < 50% LP*

Crtico Importante Bajo LP*: Corresponde al LPP, LPT o LPA, segn sea el caso aplicar.

5.5.2 Riesgo Fsico: Iluminacin

Donde

0 1

= Deficiente. = Suficiente.

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NR: Nivel de Riesgo. Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual. Importante = Nivel de Alarma o Intermedio. Crtico = Riesgo de Fatiga Visual

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5.5.2 Riesgo Fsico: Ruido


Donde:

Criterio de evaluacin del riesgo por exposicin ocupacional a ruido Condicin NPSeq8h < 82 dB(A) 82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A) NPS eq8h > 85 dB(A) Nivel Bajo Importante Crtico

NPS eq8h = Nivel de Presin Sonora Continuo equivalente normalizado a 8 h.

5.5.3 Riesgo Fsico: Vibraciones Cuerpo Entero


Donde

Criterios de calificacin para exposicin a vibracin de cuerpo entero Condicin aeq(8) < 0,5 m/s
2 2 2

Nivel Bajo Importante Crtico

0,5 m/s < aeq(8) < 0,813 m/s 2 aeq(8) > 0,813 m/s

a eq(8) = Exposicin diaria normalizado a 8 horas

5.5.4 Riesgo Fsico: Vibraciones Segmento Brazo Mano


Donde

Criterios de calificacin para exposicin a vibracin de mano-brazo Condicin Aeq(8) < 2,5 m/s
2 2 2

Nivel Bajo Importante Crtico

2.5 m/s < Aeq(8) < 5 m/s 2 Aeq(8) > 5 m/s

Aeq(8) = Exposicin diaria normalizado a 8 horas

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5.5.5 Riesgo Fsico: Radiaciones Ionizantes

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Clasificacin de puestos de trabajo en base al lmite anual (LA) de dosis equivalente (H) medida en REM Dosis Equivalente (H) Nivel (Rem) H < 1/3LA Bajo 1/3LA < H < LA Importante LA < H Crtico

5.5.6 Riesgo Fsico: Exposicin a Calor


Criterio de evaluacin segn indicador TGBH Rgimen de Trabajo-Descanso en cada hora CARGA DE TRABAJO LILIGERA Menor a 375 Kcal/h TGBH (C) Nivel MODERADA 375 a 450 Kcal/h TGBH (C) Nivel PESADA Mayor a 450 Kcal/h TGBH (C) Nivel Crtico Bajo Importante Crtico Bajo Importante Crtico Bajo Importante Crtico

< 24,5 1 < 21,0 1 Independiente > 24,5 2 > 21,0 2 T > 30,0 3 > 26,7 3 < 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 75% - 25% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 > 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 < 24,5 a Fro 1 < 21,0 1 < 15,4 Riesgo Fsico: Exposicin 50% - 50% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 > 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 < 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Criterios por> fro 25% - 75% Tabla 4.26 > 24,5 2 de evaluacin > 21,0 de estrs 2 15,4 > 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Continuo

Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT) TAT > 10 C 10 C > TAT > 0 C TAT < 0 C

Nivel

Bajo Importante Crtico

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5.5.7 Riesgo Ergonmico: Trabajo Repetitivo
Tabla 5.24 Trabajo repetitivo Categora OCRA Check List 0 11 11,1 22,5 > 22,5

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Nivel Bajo Importante Crtico

5.5.8 Riesgo Ergonmico: Manejo Manual de Carga


Manejo manual de carga Categora metodologa MAC 1 2y3 existe 4 Nivel Bajo Importante confiables, la Crtico

NOTA: Si no evaluacin o datos columna de clasificacin del riesgo, se completa con la frase No evaluado y se requerir programar su evaluacin. 5.6 5.6.1 Medidas de control Jerarqua de control Respecto de la decisin de implementar medidas de control, se aplicar la siguiente jerarqua de control: a) eliminacin b) sustitucin c) controles ingenieriles d) sealizacin, alertas y/o controles administrativos (Capacitacin, procedimientos, instrucciones, normas o reglas) e) equipos de proteccin personal En el caso de no sea posible la aplicacin estricta de la jerarqua de los controles, se deber mantener evidencia que sustente objetivamente la razn de no aplicacin de la jerarqua.

5.6.2 Control Segn Niveles de Riesgo

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NOTA 1: Es posible que un peligro sea evaluado en riesgo Bajo, lo que puede resultar del riesgo residual (luego de haber aplicado medidas de control efectivas), en ese caso, se deben programar como mnimo, acciones de verificacin de la aplicacin de los controles de riesgo que dan lugar a la rebaja del nivel de riesgo. NOTA 2: En las nuevas medidas de control (cuando sea aplicable), deben incluir entre otros aspectos, aquellas medidas de control sobre el peligro, que se encuentran establecidas en la legislacin. 5.7 Registro de los Peligros y de la Evaluacin de los riesgos El especialista sectorial mantendr copia de los registros de peligros y evaluacin de riesgos, actualizadas, correspondientes a su sector. Cada experto de red mantendr copia de los registros de peligros y evaluacin de riesgos, actualizadas, correspondientes a sus empresas. 5.8 Actualizacin de la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Toda la informacin referida a la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, se mantendr actualizada. Para la demostracin de las actualizaciones, se mantendr registro histrico del listado de peligros, por cada ao. La inclusin de nuevos peligros y su evaluacin, se realizar cada vez que:

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Ocurran cambios en los procesos o en los lugares de trabajo; Se lleve a cabo nuevos proyectos o actividades desarrolladas por servicios de contratistas; Ocurra un incidente; Se realice el anlisis de No Conformidades; Se presenten nuevos requerimientos legales; La revisin del listado de peligros, se realizar como mnimo anualmente. 6 Registros 6.1 " Matriz MIPER Versin 2.4." (ver anexo n1)

7. Registro de la actividad tcnica y almacenamiento del informe Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos La actividad Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos se incluye en el registro de visita del sistema informtico. Cuando se haya aprobado los contenidos de la planilla de peligros, se deber confeccionar el informe de prevencin correspondiente. El informe de prevencin Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos para cada empresa/sucursal, ser almacenado en el sistema informtico existente, utilizando el formato entregado por el sistema. 8. Referencias OHSAS 18001:2007

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ANEXO N1 Matriz MIPER Versin 2.4

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