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NDICE 1. Resumen Ejecutivo.............................................................................................3 2. Aspectos generales ............................................................................................11 2.1. Nombre del proyecto.........................................................................................11 2.2.

Unidad formuladora y ejecutora del proyecto ..................................................11 2.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios..................12 2.4. Marco de referencia ..........................................................................................13 3. Identificacin.......................................................................................................15 3.1. Diagnstico de la situacin actual......................................................................15 3.2. Definicin del problema y sus causas................................................................25 3.3. Objetivo del proyecto ........................................................................................27 3.4. Alternativas de solucin ....................................................................................29 4. Formulacin y Evaluacin................................................................................32 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin............................................32 4.1. Anlisis de la demanda ......................................................................................33 4.2. Anlisis de la oferta............................................................................................35 4.3. Balance oferta - demanda...................................................................................36 4.4. Planteamiento tcnico de las alternativas...........................................................37 4.5. Los costos...........................................................................................................40 4.6. Beneficios...........................................................................................................45 4.7. Evaluacin social ...............................................................................................48 4.8. Anlisis de sostenibilidad...................................................................................50 4.9. Impacto ambiental.. ...............................51 4.10. Seleccin de la alternativa................................................................................61 4.11. Plan de implementacin...................................................................................61 4.12. Organizacin y gestin....................................................................................63 4.13. El marco lgico del proyecto seleccionado ....................................................63 5: Conclusiones..........................................................................................................65 6: Anexos....................................................................................................................66

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO.El nombre del proyecto es: AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO.El objetivo central del proyecto es la ACCESO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CHUPACA - JUNIN. DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE

C.-

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP. El balance de oferta- demanda considera la comparacin entre la oferta optimizada menos la demanda total proyectada a lo largo del horizonte de evaluacin, por tanto se muestra el dficit a cubrir en los siguientes cuadros: CUADRO N 01: BALANCE DE OFERTA DEMANDA

Aos DESCRIPCIN Demanda (kW) Oferta (kW) Deficit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11,642.4 11,875.2 12,112.8 12,355.0 12,602.1 12,854.2 13,111.2 13,373.5 13,640.9 13,913.7 14,192.0 14,475.9 14,765.4 15,060.7 15,361.9 15,669.1 15,982.5 16,302.2 16,628.2 16,960.8 17,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11,642.4 -11,875.2 -12,112.8 -12,355.0 -12,602.1 -12,854.2 -13,111.2 -13,373.5 -13,640.9 -13,913.7 -14,192.0 -14,475.9 -14,765.4 -15,060.7 -15,361.9 -15,669.1 -15,982.5 -16,302.2 -16,628.2 -16,960.8 -17,300.0
Fuente: Elaboracin propia

D.- DESCRIPCIN TECNICA DEL PIP.En el proyecto AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN se describe los componentes, resultados y sus actividades:

1. INSTALACIN DE SUB ESTACIONES EN DETERMINADOS PUNTOS La poblacin de Tres de Diciembre se beneficiaran con la servicio de alumbrado pblico. Resultado 1: Mejoramiento del servicio de alumbrado publico

Actividad 1: instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico. 2. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COMO USUARIOS La poblacin se beneficiara con las capacitaciones Resultado 2: usuarios capacitados en mejora de servicios bsicos Actividad 1: Talleres de capacitacin E.- COSTOS Precios Privados Para la alternativa 01, el Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 243,296.59 Nuevos Soles. Los costos de Operacin y Mantenimiento es de S/. 3,779.88 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del proyecto.

Para la alternativa 02, el Costo Total de la Inversin del Suma de S/. 312,049.29 Nuevos Soles, el Total

Proyecto asciende a la del Costo de Operacin y

Mantenimiento es de S/ 4,540.42 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del Proyecto.

Precios Sociales Para la alternativa 01, Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originadas a raz que el proyecto es de inters social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje y de obras civiles, pues se considera que en este caso la mano de obra ser local, por lo tanto tendr menor precio al no requerirse transporte y significar un ingreso econmico para la zona. El costo del suministro importado le ser descontado el arancel que fue calculado de acuerdo a normatividad vigente y se aplicaron los parmetros de Evaluacin definidos en el anexo SNIP N 09 en los lineamientos de la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica, de igual forma se procede con la mano de obra no calificada y las utilidades de ejecucin de obra.

Para la alternativa 02, el Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 52,191.25 Nuevos Soles, el Total del Costo de Operacin y Mantenimiento con proyecto es de S/. 721.54 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del proyecto.

CUADRO N 02: COSTO DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 1.


DECRIPCION COSTOS DE LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD COSTO DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS 206,828.94 201,780.80 5,048.14 36,467.65 17,135.79 10,763.97 8,567.89 243,296.59 0.00 243,296.59 0.8309 0.8309 FACTOR DE CORRECION GLOBAL PRECIOS SOCIALES 171,854.17 167,659.67 4,194.50 30,300.97 14,238.13 8,943.78 7,119.06 202,155.14 202,155.14

ITEM

0.8309 0.8309 0.8309

Fuente : Elaboracion propia.

El presupuesto que se requiere para la I- Alternativa, es de S/. 243,296.59 Nuevos Soles. Considerando Los gastos por concepto de gastos generales de 10% y supervisin de 5%

CUADRO N 03: COSTOS DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 2.


DECRIPCION COSTOS DE LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD COSTO DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS 275,581.64 270,533.50 5,048.14 36,467.65 17,135.79 10,763.97 8,567.89 312,049.29 0.00 312,049.29 0.8309 0.8309 FACTOR DE CORRECION GLOBAL PRECIOS SOCIALES 228,980.78 224,786.29 4,194.50 30,300.97 14,238.13 8,943.78 7,119.06 259,281.76 259,281.76

ITEM

0.8309 0.8309 0.8309

Fuente : Elaboracion propia.

F. BENEFICIOS: o BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin actual no existen beneficios ya que actualmente no se tiene el alumbrado pblico en el Distrito de Tres de Diciembre.

o BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS.MUNICIPLIDAD En la situacin con proyecto los beneficios se traducirn en mejora en las condiciones y servicio de seguridad del Distrito de Tres de Diciembre, beneficiando durante el horizonte del proyecto al 100% de la demanda objetivo, as mismo se traducirn en mejoras de la calidad de vida de la poblacion: CUADRO N 04: FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO Venta de Energia de Alumbrado Publico Beneficios con Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AOS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

419.01 427.39 435.94 444.66 453.55 462.62 471.87 481.31 490.94 500.76 510.77 520.99 531.41 542.03 552.87 563.93 575.21 586.72 598.45 610.42 0.00 419.01 427.39 435.94 444.66 453.55 462.62 471.87 481.31 490.94 500.76 510.77 520.99 531.41 542.03 552.87 563.93 575.21 586.72 598.45 610.42

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

CUADRO N 05: FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES


RUBRO Venta de Energia de Alumbrado Publico Beneficios con Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AOS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

355.09 362.20 369.44 376.83 384.36 392.05 399.89 407.89 416.05 424.37 432.86 441.51 450.34 459.35 468.54 477.91 487.47 497.22 507.16 517.30 0.00 355.09 362.20 369.44 376.83 384.36 392.05 399.89 407.89 416.05 424.37 432.86 441.51 450.34 459.35 468.54 477.91 487.47 497.22 507.16 517.30
Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Segn los resultados de la evaluacin social del proyecto de la alternativa I es mejor alternativa establecida para el proyecto, teniendo como indicadores: VANS Social de 403,451.18 (nuevos soles) y una TIRS = 32.49%

CUADRO N 06: ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA I Y II


VALOR DE CAPITALIZACION VANS TIRS
Fuente: Elaboracin del equipo

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 10% 10% 403,451.18 340,840.32 32.49% 25.30%

H. SOSTENIBILIDAD Sostenibilidad Financiera, ser asumida por ELECTROCENTRO S.A., la entidad se har cargo de los costos de mantenimiento peridico de la RED SECUNIDARIA (Limpieza y pintado de postes, mantenimiento de luminarias, entre otros).

Sostenibilidad Econmica, Actualmente la Municipalidad de Tres de Diciembre, a travs del presupuesto participativo ha destinado en el Plan de Inversin anual - PIA, siendo de prioridad la Ampliacin de Red Elctrica la ejecucin de esta obra.

Sostenibilidad Social.- El Proyecto se centra en la ampliacin de los puntos de alumbrado pblico del Distrito de Tres de Diciembre, beneficiando a la poblacin general del distrito.

Sostenibilidad Poltica.- La presente propuesta est enmarcada en el plan de desarrollo concertado del Distrito de Tres de Diciembre, la cual est respaldada por la Ley del Equilibrio Financiero y est contemplado en los lineamientos del sector energa y minas.

Sostenibilidad Tcnica.-El presente proyecto tiene el respaldo tcnico de parte de la Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre, la cual cuenta con profesionales

capacitados para cumplir con la ejecucin fsica y financiera de los diseos planteados garantizando la funcionabilidad del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental.- Durante la Ejecucin del Proyecto no se tendr impactos negativos, posterior a ello no generar impactos ambientales negativos una vez concluido el Proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL El rea de influencia directa del estudio abarca un rea delimitada por el trazo de las lneas secundarias de distribucin multiplicado por el ancho de la franja de servidumbre (6 m) ms el rea ocupada por los poblados beneficiados con el suministro elctrico del AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN. El rea de influencia indirecta estar determinada por el rea geogrfica donde todas las localidades beneficiadas realizan sus actividades y relaciones sociales, econmicas as todos aquellos componentes ambientales que forman el ecosistema del Distrito de Tres de Diciembre. La metodologa utilizada para la caracterizacin de zona del proyecto y por consiguiente la elaboracin de la Lnea Base fue mediante la recopilacin de la documentacin bibliogrfica, fuentes estadsticas oficiales y luego la recopilacin de informacin de campo a travs del reconocimiento visual y las encuestas a los pobladores de la zona.

El proyecto es factible desde el punto de vista ambiental en el sentido que el trazo de las lneas elctricas no afectan sitios arqueolgicos, mientras que el impacto al ecosistema es mnimo en vista que el trazo de las lneas elctricas sern trazadas con el criterio de estar paralelas a las vas de comunicacin existente.

J. PLAN DE IMPLEMENTACIN La implementacin del proyecto AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN detalla el siguiente cronograma de actividades a realizar durante el horizonte del proyecto:

a. Etapa de Inversin: Esta etapa se realiza en el ao 0 desde el inicio del proyecto, e incluye las actividades de formulacin, ejecucin de la obra y la supervisin de la misma, tendr una duracin de 2 meses.

b. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Esta etapa se inicia en el ao 1, una vez concluida la ejecucin de la obra, y las acciones previstas en ella. Esta etapa garantizara que el proyecto cumpla con su periodo de vida til de operatividad de la construccin.

K. CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin social, impacto

ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se concluye lo siguiente: AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA

El Proyecto

MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN se ha evaluado para un horizonte de 20 aos.

El anlisis econmico es como sigue: Para la alternativa 01, el Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 243,296.59 Nuevos Soles.

Los costos de Operacin y Mantenimiento es de S/. 3,779.88 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del proyecto. Para la alternativa 02, el Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 312,049.29 Nuevos Soles, el Total del Costo de Operacin y Mantenimiento es de S/ 4,540.42 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del Proyecto.

Segn los resultados de la evaluacin social del proyecto de la alternativa I es mejor alternativa establecida para el proyecto, teniendo como indicadores: VANS Social de 403,451.18 (nuevos soles) y una TIRS = 32.49%

Es necesario difundir las orientaciones de carcter tcnico-normativo para la Ejecucin, Supervisin y seguimiento de la obra, as como para su Mantenimiento y Operacin, a los beneficiarios, durante la ejecucin del Proyecto. L. MARCO LGICO

CUADRO N 07: MARCO LGICO RESUMEN DE OBJETIVOS Mejor calidad de vida de los pobladores del Distrito de Tres de Diciembre Acceso al servicio alumbrado pblico en Distrito de Tres Diciembre, Provincia Chupaca de el de de INDICADORES Disminucin de la tasa de poblacin sin accesos a la energa elctrica de redes secundarias en 30%. 1920 pobladores del Distrito de Tres de Diciembre se beneficia con la instalacin del alumbrado publico MEDIOS DE VERIFICACIN Encuestas a la poblacin. SUPUESTOS Mayor seguridad en el Distrito de Tres de Diciembre

FIN

PROPSITO

Informes de la empresa ELECTROCENTRO

Estabilidad social y crecimiento econmico sostenible de la poblacin

COMPONENTES

Instalaciones secundarias Inters de beneficiaria la

de

redes

Instalacin de 45 putos alumbrados pblicos.

de Informes de la empresa ELECTROCENTRO

poblacion Facturas de compra boletas de venta Contratas de personal Informe de liquidacin de las obras realizadas

Los pobladores acatan recomendaciones para el adecuado del servicio electrificacin

las uso de

ACCIONES

Instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico: Instalacin de red secundaria S/. 206,828.94 con 45 unidades alumbrado Gastos Generales: S/. 17,135.79 pblico. Supervisin: S/. 10,763.97 Utilidad: S/. 8,567.89 COSTO TOTAL: S/. 243,296.59
Fuente: Elaboracin del equipo

Se cuenta con los recursos fsicos y humanos necesarios para la ejecucin e todos los componentes. El personal cumple con sus funciones cabalmente.

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II. ASPECTOS GENERALES


2.1. Nombre del Proyecto: El nombre del proyecto es: AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN

Estructura Funcional: Funcin: Programa: Subprograma: Responsable: ENERGIA ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUCIN ELCTRICA OPI ENERGIA,OPI FONAFE DE ENERGA

2.2. Unidad formuladora y ejecutora del proyecto:

UNIDAD FORMULADORA: Nombre: Sector: Pliego: Persona Responsable de GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTIRTAL DE TRES DE DICIEMBRE UNIDAD FORMULADORA ING. VICTOR ANSELMO ARANA MANRIQUE

Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la

Unidad Formuladora del PIP RONALD HENRY MEJIA LIZARME Menor:

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE: JUNIN CHUPACA MUNICIPALIDAD DICIEMBRE Persona Responsable de la ANIBAL CASTAEDA BELLO DISTRITAL DE TRES DE

Unidad Ejecutora: rgano Tcnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS

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Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre, por contar con la experiencia en la ejecucin de proyectos similares, disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin del equipo multidisciplinario tcnico, los que garantizaran la calidad tcnica de las obras.

2.3. PARTICIPACIN BENEFICIARIOS:

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

DE

LOS

Las entidades involucradas en la formulacin del presente perfil son:

A. La Municipalidad de Distrital de Tres de Diciembre: Tiene la capacidad de gestionar y ejecutar este proyecto. De acuerdo a sus competencias y funciones, priorizara este proyecto de inversin pblica para de garantizar la solucin de las necesidades prioritarias en el rea de electrificacin.

B. Electro centro, autorizacin de ampliacin de electrificacin a travs de las sub estaciones ubicadas cerca a la poblacin beneficiaria adems se comprometen a asumir los costos de operacin y mantenimiento de infraestructura. C. Poblacin del Distrito de Tres de Diciembre, como beneficiarios directos, se beneficiaran con las instalaciones de alumbrado pblico adems cubrir parte de la operacin y mantenimiento.

CUADRO N 08: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS. GRUPOS INVOLUCRADOS Municipalidad PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficiencia INTERESES (del grupo) COMPROMISOS de Priorizar la ejecucin del

Distrital de Tres de alumbrado pblico de las proyecto en beneficio de Diciembre calles Deficiencia Electro centro de la poblacin Cubrir la demanda de electrificacin

Gestionar financiamiento para el proyecto Autorizacin y

alumbrado pblico de las calles

mantenimiento de redes secundarias

Pobladores

del

Distrito de Tres de Diciembre

Limitado recurso para Bienestar y seguridad en Compromiso de asumir ampliacin de redes las calles del Distrito el pago oportunamente

Fuente: Elaboracin del equipo

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2.4. MARCO DE REFERENCIA: El proyecto: AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN, a solicitud de la poblacin en general del Distrito, ha determinado la necesidad de intervencin del Municipio, para lo cual se incluy en su presupuesto participativo del ao 2012, al realizar la visita de campo, se pudo constatar que determinados sectores se encuentra en condiciones inadecuadas por falta de Luminarias, es por ello que se ha visto en la necesidad de hacer la instalacin de luminarias en las redes secundarias segn . El proyecto se enmarca en los lineamientos de la poltica sectorial funcional, y en el contexto regional y local de la siguiente manera:

LEYES DEL MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS CONSIDERA: Ley General de Electrificacin Rural - Ley N 28749. Reglamento de la Ley de Electrificacin Rural - Decreto Supremo N 025-2007EM. Ley de Concesiones Elctricas - Decreto Ley N 25844. Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos Rurales - Resolucin Directoral N 016-2008-EM/DGE. Decreto Legislativo que regula la inversin en Sistemas Elctricos Rurales (SER) ubicados en zonas de concesin - Decreto Legislativo N 1001. Factores de adecuacin de los parmetros de aplicacin del FOSE aplicables a los usuarios de Sistemas Rurales Aislados atendidos exclusivamente con Sistemas Fotovoltaicos Resolucin Ministerial N 523-2010-MEM/DM. Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER) actualizado y Cdigo Nacional de Electricidad. Normatividad Tcnica de Diseo y Construccin para la Elaboracin de los Estudios de un proyecto de electrificacin rural. Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 27972 y Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales Ley N 27867.

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE. El Gobierno Local de acuerdo a sus competencias tiene por objetivo promover la adecuada infraestructura de electrificacin, con una mejor calidad de atencin a la poblacin del Distrito de Tres de Diciembre, brindndoles una adecuada cobertura de servicios. El proyecto se encuentra enmarcado dentro del PDC para el 1020, cuyo objetivo estratgico donde la poblacin identifica como problemas y necesidades en el sector electrificacin siguientes: Limitadas instalaciones de redes secundarias. Desinters de la poblacin beneficiaria Ausencia de sub estaciones en determinados puntos Desconocimiento de los derechos como usuarios

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III. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:

A. ZONA AFECTADA Ubicacin Poltica y Geogrfica: El Distrito de Tres de Diciembre se ubica al lado oeste de la de la ciudad de Huancayo, al lado sur este del territorio de la provincia de Chupaca, en la margen derecha del rio Mantaro, su territorio se extiende paralelo al rio Mantaro, en el punto central del valle del Mantaro entre la cordillera oeste y central d los andes, comprendiendo una zona lineal que esta integrado por los anexos San Isidro, Guinolia, Churampi, Talquio y cercado Puesto a 17 km de la ciudad de Huancayo y a 317 km de la capital de la repblica Lima. Latitud sur: 120621 Longitud oeste: 751439

a.

Divisin Poltica: El Distrito de Tres de Diciembre est dividido en los anexos siguientes: San Isidro Churampi Guinolia Talquio

Y el Barrio Centro, capital del distrito. Los lmites polticos del Distrito son:

Por el norte: El Distrito de Huamancaca Chico Por el sur: El Distrito de Chongos bajo. Por el este: Rio Mantaro Por el oeste: El Distrito de San Juan de Yscos y Chongos Bajo

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GRAFICO N 01. MACRO LOCALIZACIN Y MICRO LOCALIZACIN

PAIS PER REGION JUNIN

PROVINCIA DE CHUPACA

DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE

PROVINCIA DE CHUPACA

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b. Vas De Acceso: Existen tres accesos principales al distrito de tres de diciembre, destaca una carretera asfaltada en la margen derecha del rio Mantaro, englobado en su recorrido a los distritos de Huamancaca chico, tres de Diciembre, Pilcomayo y Chupuro, siendo estos dos ltimos distritos pertenecientes a la provincia de Huancayo.

Uno de los accesos es por el lado norte de distrito de Huamancaca chico, cuya va asfaltada ingresan por el lado norte del distrito tres de diciembre por el barrio San Isidro, el cual es la va de mayor uso por los pobladores.

El segundo ingreso es por el distrito de Chupuro, cuya vida se introduce en el distrito por el lado sur de tres der diciembre por el anexo de Talquio y Churampi, esta va es utilizada por los pobladores en menor frecuencia. La tercera va de acceso es por lado oeste de Huamancaca Chico, de ingreso directo desde la capital de provincia Chupaca, es una va afirmada cuyo nombre es Los hroes, este acceso es utilizado mayormente por los pobladores que se trasladan los das sbados a la feria de la provincia de Chupaca.

CUADRO N 09: DISTANCIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE Lima A Huancayo
DISTANCIA TIEMPO TIPO DE VIA TRANSPORTE FRECUENCIA

300 km

6.30 Horas

Asfaltada

Bus

Diaria/const ante

Huancayo

Tres diciembre

de 17 km

6.30 Horas

Asfaltada

Combis

Diaria/const ante

Huancayo

Tres diciembre

de 17 km

0.20 Horas

Asfaltada

Autos

Diaria/const ante

Chupuro

Tres diciembre

de 3.5 km

0.08 Horas

Asfaltada

Moto taxis

Poco constante

Fuente: PDC Tres de Diciembre

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c. Extensin superficial: El distrito de Tres de Diciembre tiene una extensin superficial de 22.20 Km2.Su altitud mxima es de 3180 msnm. Y la altura mnima de 3150 msnm. Ubicndose nicamente en el piso ecolgico quechua, caracterstico topogrficas, permite identificar las riveras del Rio Mantaro.

d. Clima: Tres de Diciembre posee un clima diferenciado en dos pocas, una la poca de fro por las noches y madrugadas, con intenso sol en el da, esta poca inicia en el mes de mayo hasta el mes de setiembre, la temperatura promedio durante el da llega hasta 25C, durante la noche puede llegar hasta cerca los 4C en los meses de julio y agosto, se le conoce como la estacin de las heladas. La otra es el invierno con clima hmedo y lluvioso en das y noches que inicia el mes de octubre y finaliza en el mes de abril, precipitaciones que estn por debajo de los 500 mm/ao, la temperatura promedio durante el da y la noche oscila entre 14C y 13C.

Clima templado sub-hmedo: Tres de Diciembre ubicado la Sierra a entre 3 150 y 3 180 msnm; y teniendo precipitaciones entre los 500 y 1,200 mm/ao, es un sector Sub Hmedo.

e. ndice femenino: De acuerdo al censo del 2007 INEI, el ndice femenino es de 49.53%, esto significa que el Distrito tiene mayor poblacin masculina.

f.

Pobreza: Segn el mapa de pobreza de FONCODES 2006, La Regin Junn se ubica en el Tercer quintil de pobreza. El distrito de Tres de Diciembre un ndice de pobreza de 0.33, esto significa, que el 33% de la poblacin no cuenta con servicios de agua, sin desage el 21%, sin energa elctrica 25%, la tasa de analfabetismo de mujeres es de 12% y presenta una tasa de desnutricin de 32%. Y el ndice de desarrollo humano de 0.5966. En la actualidad la rentabilidad en la produccin agrcola a disminuido drsticamente, por el incremento de los fertilizante y productos qumicos, la alza de productos de pan llevar hacen que el ingreso del sector agrcola, sea mnimo por lo que el nivel de vida de los pobladores sea inadecuada, con

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desnutricin infantil y materna. El cual trae como consecuencia la baja tasa de educacin, el desempleo de mujeres y hombres, impulsando la migracin del campo hacia la ciudad.

g. Poblacin: El distrito de Tres de Diciembre, cuenta con 4 distritos, incluido la propia capital. De acuerdo al Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, la provincia cuenta con una poblacin total de 1920 habitantes.

CUADRO N 10: POBLACION PROYECTADA AO 2007 2008 1943 2009 1966 2010 1990 2011 2014 2012 2038

Poblacin Total de Tres de 1920 Diciembre

FUENTE: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda Crecimiento poblacional: 1.02% (regin Junn).

B. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION AFECTADA: Poblacin total del distrito de Tres de Diciembre: La poblacin total a nivel Distrital es de 1920 habitantes. Las familias de este distrito en su mayora se dedican a la ganadera y a la agricultura, pero los conocimientos de esta actividad no estn difundidos ni puestos en prctica para mejorar el nivel de vida de los pobladores, el siguiente cuadro muestra la poblacin por provincia y los distritos del mbito del proyecto:

CUADRO N 11: POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE
GRANDES GRUPOS DE EDAD POBLACION TOTAL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE TOTAL MENOS DE 1 AO 1 A 14 AOS 15 A 29 AOS 30 A 44 AOS 45 A 64 AOS 65 A MS AOS

POBRACION TOTAL Hombres Mujeres Viviendas particulares Hombres Mujeres

1920 969 951 1920 969 951

38 16 22 38 16 22

501 276 225 501 276 225

475 241 234 475 241 234

339 165 174 339 165 174

342 168 174 342 168 174

225 103 122 225 103 122

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

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Poblacin econmicamente activa: La poblacin econmicamente activa en total es de 867, se considera la poblacin de 6 aos a mas, el cuadro refleja que desde los 6 aos los nios hacen labores de casa o trabajos para ayudar en la economa familiar, cuanto ms aos tienen el tiempo que dedican al trabajo es mayor, se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 12: POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE 6 Y MS DE EDAD


GRANDES GRUPOS DE EDAD POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL 6 A 14 AOS 15 A 29 AOS 30 A 44 AOS 45 A 64 AOS 65 Y MS AOS

Distrito TRES DE DICIEMBRE Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers. Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc. Comercio al por mayor Comercio al por menor Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pub. y defensa; p. segur.socafil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Actividad economica no especificada Desocupado

867 470 11 3 40 5 31

17 13

221 93 2

251 130 2 1

258 145 5 2 10 2 9

120 89 2

13 2 11

14 1 9

118 12 5 101 20 37 1 12 22 40 10 6 4 16 21

36 7 1

36 4 2 30 5 12

30 1 2 27 5 7 1

15

1 1 1

28 8 17

15 1

6 3 8 3 2 4 7 6

1 11 13 3 2

3 6 19 2 1

2 2

2 1

2 9

5 6

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Poblacin con abastecimiento de agua: La poblacin que tiene acceso al abastecimiento de agua es en total 1920, por diferentes tipos de instalaciones ya sea por red pblica, piln, camin, pozos, ros o puquiales, hay una parte de esta poblacin que consume agua de los manantiales llegando a 424, lo cuales no tienen la calidad de agua para ser consumida por

20

los seres humanos as mismo este refleja el alto grado de parasitismo que presenta la poblacin. Mayor detalle en el siguiente cuadro:

CUADRO N13: ABASTECIMIENTO DE AGUA


TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RED PB. TOTAL DENTRO DE LA VIVIENDA RED PBLICA FUERA DE LA VIVIENDA PILN PBLICO CAMINCISTERNA U OTRO SIMILAR POZO RO, ACEQUIA, MANANTIAL O SIMILAR VECINO OTRO

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Distrito TRES DE DICIEMBRE Viviendas particulares Ocupantes presentes Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes Viviendas particulares Ocupantes presentes Otro tipo Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda 477 1919 1 1 293 1229 21 80 5 16 44 152 107 424 6 14 1 1 1 4 478 1920 293 1229 21 80 5 16 44 152 107 424 7 15 1 4

Poblacin atendida en el rea de salud: En lo referente a la salud el nmero de establecimientos, es de 1 puesto de salud. Las enfermedades que tienen mayor incidencia en la poblacin son las relacionadas con el sistema respiratorio. Las infecciones respiratorias son procesos reconocidos y se ubican en el espectro continuo, que va desde los resfriados y la gripe, hasta cuadros de mayor intensidad y gravedad como la bronquitis y neumona.

Poblacin afiliada a algn seguro de salud: El siguiente cuadro muestra la poblacin total del Distrito de Tres de Diciembre y la afiliacin a algn tipo de seguro de Salud. La poblacin con edades entre 1 a14 aos tiene mayor acceso a los diferentes seguros. Del total de la poblacin de Tres de Diciembre solo el 24.06% tienen algn seguro. Para ms detalle se presenta el siguiente cuadro:

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CUADRO N 14: AFILIACIN A ALGN TIPO DE SEGURO DE SALUD, DEL DISTRITO


AFILIACIN A ALGN TIPO DE SEGURO DE SALUD Distrito TRES DE 1920 38 501 475 339 342 225 969 16 276 241 165 168 103 951 22 225 234 174 174 122 214 21 135 25 13 11 9 103 10 74 5 4 6 4 111 11 61 20 9 5 5 183 2 56 19 25 59 22 95 1 29 9 10 33 13 88 1 27 10 15 26 9 5 5 6 4 5 12 10 10 10 5 25 17 15 16 14 10 47 72 1458 15 296 418 285 260 184 727 5 161 219 141 120 81 731 10 135 199 144 140 103 TOTAL AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) ESSALUD OTRO SEGURO DE SALUD NINGUNO

DICIEMBRE Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Hombres Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos Mujeres Menos de 1 ao De 1 a 14 aos De 15 a 29 aos De 30 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 y mas aos

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Poblacin nivel educativo alcanzado: El distrito de Tres de Diciembre presenta el 11.02 % de analfabetismo, de los cuales se tiene la mayor incidencia en personas que estn dentro de los grupos de edades entre 40 a 64 aos. Segn el nivel educativo alcanzado el % de estudiantes de primaria y secundaria 26 % del total de la poblacin en cada nivel de estudio, de esta poblacin solo se tiene el 7.19% que alcanza una educacin no universitaria completa y el 6.04% de la poblacin alcanza una educacin universitaria completa, Teniendo una gran numero de jvenes que no logran obtener una carrera tcnica o superior. El siguiente cuadro refleja esto:

22

CUADRO N 15: NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO DE LA POBLACION


NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO DE LA POBLACION TOTAL 3A4 AOS 5A9 AOS 10 A 14 AOS GRUPOS DE EDAD 15 A 19 AOS 20 A 29 AOS 30 A 39 AOS 40 A 64 AOS 65 A MS AOS

Distrito TRES DE DICIEMBRE Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Hombres Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ.Incompl. Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo Mujeres Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ.Incompl. Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo

1817 281 42 508 534 119 138 79 116 923 89 22 251 294 52 90 39 86 894 192 20 257 240 67 48 40 30

74 74

164 16 41 107

198 4

169 4

306 3

230 22 1

451 73

225 85

121 73

14 126 16

15 89 59 54

30 81 22 41 9 24 111 4

129 145 18 32 7 47 222 11

92 20 4 11 5 8 103 15

49 37

40 40

100 12 22 66

106 4

86 3

155

58 44

4 75 3

2 44 30 31

13 36 9 27 3 19 119 18 1

54 84 9 22 4 38 229 62

54 11 1 10 4 8 122 70

27 21

34 34

64 4 19 41

92

83 1

151 3

63 29

10 51 13

13 45 29 23

17 45 13 14 6 5

75 61 9 10 3 9

38 9 3 1 1

22 16

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

mbito Especfico e influencia del proyecto: El mbito especfico del proyecto abarca los nios y jvenes en edad escolar entre las edades de 4 aos a 17 aos, que cursan el nivel de educacin primario y secundario. Con una poblacin de 416 habitantes, dentro del Distrito de Tres de Diciembre.

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C. SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION EN EL AMBITO DEL PROYECTO: Analfabetismo: El analfabetismo es un problema social grave, constituyndose en un factor de exclusin y marginacin, cuyas races se encuentran en las desigualdades sociales, esta conspira contra las posibilidades de desarrollo y de fortalecimiento de la capacidad productiva del distrito, el ndice distrital, de Tres de Diciembre alcanza el 9.1 % de analfabetos mayores de 15 aos, mayor superior promedio nacional que es de 7.1% y est conformada mayoritariamente por mujeres donde alcanza el 15.6% mientras en varones es de 2.2.%. Los mismos que se concentran en la zona urbana dado que el distrito no tiene zona rural.

Cobertura educativa: Los resultados del MINEDU 2006, nos indica que en el nivel primario la cobertura educativa en nios de 6 a11 aos llega a 98.1%, ene le nivel secundario de nios de 12 a 16 aos la cobertura llega a 96.4%, superior al promedio nacional cuya tasa es de 88.3%; en el nivel superior, en jvenes de 17 a 24 aos la cobertura alcanza el 50.6% superior al promedio nacional que registra una tasa de 38.4%, logrando una cobertura general de asistencia al sistema educativo regulara entre 6 y 24 aos del 79% superior al promedio nacional que registra 70.5%.

Indicadores educativos: En el distrito de Tres de Diciembre el 83.4% de nios de nivel primario culmina en la edad adecuada, en el nivel secundario el 97.7% de jvenes termina en edad oportuna, el 82.2% de jvenes posee secundaria completa, ligeramente inferior al promedio de la provincia de Chupaca y finalmente existen 9.1% de adultos analfabetos.

CUADRO N 16: INDICADORES EDUCATIVOS


Nios Provincia distrito / que Jvenes culmina secundaria oportunamente. 97.7% en que Poblacin joven con culminan primaria en oportunamente. TRES DE 83.4% la Tasa analfabetismo adulto. de

secundaria completa 82.2%

DICIEMBRE

9.1%

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN -Estadstica Bsica.

24

3.2.

DEFINICIN DEL ARBOL DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

3.2.1. PROBLEMA CENTRAL: El problema central a solucionar es el LIMITADO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN.

3.2.2. CAUSAS DEL PROBLEMA: Causas Directas: Limitadas instalaciones de redes secundarias. Desinters de la poblacin beneficiaria Causas Indirectas: Ausencia de sub estaciones en determinados puntos Desconocimiento de los derechos como usuarios

EFECTOS:

Efectos directos: Riesgo de presencia de delincuencia Bajo ndice de estudiantes de nivel superior Desaprovechamiento de reas comerciales

Efectos Indirectos: Retraso social Inseguridad ciudadana Migracin de la poblacin Efecto final: Baja calidad de vida de los pobladores del distrito de tres de diciembre.

En el siguiente grafico se presenta el rbol de causas y efectos:

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GRAFICO N 02: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE

Migracin de la poblacin

Retraso social

Inseguridad ciudadana

Bajo ndice de estudiantes de nivel superior


Riesgo de presencia de delincuencia

Desaprovechamiento de reas comerciales

LIMITADO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN.

Limitadas instalaciones de redes secundarias

Desinters de la poblacin beneficiaria

Ausencia de sub estaciones en determinados puntos

Desconocimiento de los derechos como usuarios

26

3.3.

DEFINICION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES

3.3.1.

OBJETIVO CENTRAL: El objetivo principal es la: ACCESO AL PUBLICO EN EL CHUPACA - JUNIN. SERVICIO DE ALUMBRADO

DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE

3.3.2.

MEDIOS:

Medios de primer nivel: Instalaciones de redes secundarias Inters de la poblacin beneficiaria

Medios fundamentales: Presencia de sub estaciones en determinados puntos Conocimiento de los derechos como usuarios

3.3.3.

FINES:

Fines directos: Diminucin de riesgo de presencia de delincuencia Mejoramiento de los ndices de estudiantes de nivel Aprovechamiento de reas comerciales

Fines indirectos: Seguridad ciudadana Permanencia de la poblacin Avance social

Fin ltimo: -Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Distrito de Tres de Diciembre.

27

GRAFICO N 03: RBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE

Permanencia de la poblacin Avance social

Seguridad ciudadana

Mejoramiento de los ndices de estudiantes de nivel


Diminucin de riesgo de presencia de delincuencia

Aprovechamiento de reas comerciales

ACCESO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN.

Instalaciones de redes secundarias

Inters de la poblacin beneficiaria

Presencia de sub estaciones en determinados puntos

Conocimiento de los derechos como usuarios

28

3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: De acuerdo con el anlisis de la problemtica y del objetivo por desarrollar en base a la informacin provista, se propone identificar las alternativas de solucin que permita alcanzar este objetivo central la cual se seleccionara a la ms viable en funcin tcnica y econmica.

3.4.1. Planteamiento de Acciones: de acuerdo a los medios fundamentales se plantea las diferentes acciones a tomar. GRAFICO N 04: RBOL DE ACCIONES.

MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental A Presencia de sub estaciones en determinados puntos

Medio Fundamental B Conocimiento de los derechos como usuarios

Accin a1.1:
INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

Accin b1.1: Capacitacin y asistencia tcnica a los usuarios

Accin a1.2:
INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE COBRE TIPO CAI-S, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

29

3.4.2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ACCIONES EXCLUYENTES: El proyecto define dos acciones excluyentes la cual se menciona en el rbol de acciones que har la diferencia en las alternativas de solucin con la finalidad de mejorar el servicio de alumbrado pblico en el distrito de tres de diciembre.

GRAFICO N 05: ACCIONES EXCLUYENTES Accin c1.1:


INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

Accin c1.2:
INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE COBRE TIPO CAI-S, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS: Las acciones complementarias son las que se encuentran en las dos alternativas de solucin y que apoyaran a tomar decisiones y a mejorar el servicio de alumbrado pblico en el Distrito de Tres de Diciembre.

GRAFICO N 06: ACCIONES COMPLEMENTARIAS Accin b1.1: Capacitacin y asistencia tcnica a los usuarios

2.2.1.

Definicin y descripcin de los proyectos alternativos A fin de solucionar y brindar un adecuado servicio de alumbrado pblico en el distrito de Tres de Diciembre, Provincia de Chupaca, se ha planteado dos alternativas de solucin.

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ALTERNATIVA 1: INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28

PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

ALTERNATIVA 2: INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE COBRE TIPO CAI-S, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA

CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

COMPONENTES Y RESULTADOS En el proyecto AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN se describe los componentes, resultados y sus actividades:

3. INSTALACIN DE SUB ESTACIONES EN DETERMINADOS PUNTOS La poblacin de Tres de Diciembre se beneficiaran con la servicio de alumbrado pblico. Resultado 1: Mejoramiento del servicio de alumbrado publico Actividad 1: instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico. 4. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COMO USUARIOS La poblacin se beneficiara con las capacitaciones Resultado 2: usuarios capacitados en mejora de servicios bsicos Actividad 1: Talleres de capacitacin

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IV. FORMULACIN Y EVALUACIN


EL CICLO DEL PROYECTO Y SU EVALUACIN:

El ciclo del proyecto de inversin pblica planteado incluye, bsicamente, tres fases: la Preinversin, la inversin y la post inversin.

GRAFICO N07: CICLO DEL PROYECTO

Inversin
Preinversin IDE A
Estudios y expediente tcnico

Post Inversin
Evaluacin ex post

Perfil

Ejecucin
Fuente: MEF (Ministerio de Economa y Finanzas).

Operacin y mantenimient o

1 MES

2 MESES

20 AOS

La fase de pre inversin y su duracin: La elaboracin del perfil tcnico es necesaria para determinar la magnitud y amplitud del proyecto, adems para realizar la identificacin, estudio de mercado y costos aproximados. La duracin es de 1 mes.

La fase de inversin, sus etapas y su duracin: En esta fase, luego de la aprobacin del perfil tcnico, se pasar a la elaboracin del expediente tcnico, donde se realizarn clculos exactos para la inversin final del proyecto. Luego de la aprobacin se pasa a la ejecucin del proyecto, donde se realizarn los desembolsos respectivos de acuerdo al cronograma de avance de actividades. Esta fase tendr una duracin de 2 meses en su totalidad.

La fase de post inversin y sus etapas: La fase de operacin y mantenimiento, empezar al finalizar la ejecucin del proyecto. La duracin es de 20 aos.

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El horizonte de evaluacin: La evaluacin del proyecto ser despus de la finalizacin de la ejecucin del proyecto, hasta el final de la vida til del proyecto.

4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA:


4.1.1: Los servicios que el proyecto ofrecer: El proyecto ofrecer los siguientes servicios: Ampliacin de servicio de energa elctrica mediante la instalacin de puntos de alumbrado pblico. Relacin de Vas Beneficiadas con la Adecuacin de Alumbrado Pblico, bajo la modalidad de Ampliacin de Puntos de Alumbrado Pblico Av. Cultura, desde el lindero con Huamancaca Chico hasta la calle Los Comuneros. Calle Los Comuneros, desde La Av. Cultura hasta la altura del Cementerio de Tres de Diciembre. Calle s/n, desde el Cementerio de Tres de Diciembre hasta cerca a la interseccin que sigue la calle al Colegio Simn Bolvar. Calle Independencia desde la Calle San Isidro hasta la Plaza Principal de Tres de Diciembre. Calle San Isidro desde Av. La Cultura hasta cerca a la Calle Independencia. Pista Asfaltada desde la interseccin de la calle Los Comuneros y Av Mariscal Cceres hasta la altura del Criadero de Cuyes y Piscigranja. Calle que va hacia las piscigranjas partiendo de las intersecciones Calle El Mirador y Calle Progreso, siguiendo la calle Progreso y otras vas hasta 2 vanos antes del poste de Red Secundaria que da suministro de energa elctrica al lote con Suministro N 69052814. A continuacin tambin se muestra en el siguiente cuadro la cantidad de alumbrado pblico a completarse por subestacin as como cantidad de clientes existentes por subestacin.

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CUADRO N 17: CANTIDAD DE ALUMBRADO PBLICO A COMPLETARSE POR


SUBESTACION

S.E.D. E408057 E408058 E408059 SED 473453 E 8662355 N E408062 E408063 E408064 E408065 E408066 E408067 ALIMENTA A 6 LAMP. DE LA E408068 E408069 E408070 ALIMENTA A 4 LAMP. DE LA E408071 E408072 E408073 E408410 E408746 E408761 SED: HCCA CHICO TOTAL

CLIENTES EXISTENTES 23 22 33 5 30 17 30 12 32 44 31 21 54 28 30 80 19 4 1 6 522

CANT. LAMP. POR NORMA 5 5 8 1 9 3 10 7 8 11 7 6 13 7 7 20 4 3 0 1 135

LAMPARAS EXISTENTES 0 1 3 1 9 3 10 2 0 10 0 0 8 0 1 5 1 3 1 2 60

LAMPARAS A COMPLETAR 5 5 4 0 0 0 0 5 8 1 6 6 4 7 8 12 4 0 0 0 75

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la demanda de ampliacin de alumbrado pblico: CUADRO N 18: DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
ITEM AO 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2012 TOTAL CLIENTES 522 KALP 7.4 PPL 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 CMAP kWh 3862.8 3892.4 3914.6 3944.2 3973.8 4003.4 4025.6 4055.2 4084.8 4114.4 4144 4173.6 4203.2 4232.8 4262.4 4292 4321.6 4351.2 4380.8 4410.4 4440 PUNTOS DE DEMANDA KW ILUMINACION 135 136 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 10.881 10.962 10.962 11.042 11.123 11.203 11.284 11.365 11.445 11.526 11.606 11.687 11.768 11.848 11.929 12.009 12.090 12.171 12.251 12.332 12.493 DEMANDA MWh-ao

526 7.4 2013 529 7.4 2014 533 7.4 2015 537 7.4 2016 541 7.4 2017 544 7.4 2018 548 7.4 2019 552 7.4 2020 556 7.4 2021 560 7.4 2022 564 7.4 2023 568 7.4 2024 572 7.4 2025 576 7.4 2026 580 7.4 2027 584 7.4 2028 588 7.4 2029 592 7.4 2030 596 7.4 2031 600 7.4 Fuente: Elaboracin propia

46.354 46.709 46.975 47.330 47.686 48.041 48.307 48.662 49.018 49.373 49.728 50.083 50.438 50.794 51.149 51.504 51.859 52.214 52.570 52.925 53.280

34

CUADRO N 19: PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO


DESCRIPCION Poblacion Total del Distrito Poblacion Beneficiaria con alumbrado publico Abonados Totales Calculo de Consumo de Alumbrado Publico Consumo Mensual de AP-CMAP (kWh) Puntos de Iluminacion Consumo Anual de AP-CMAP (kWh) Consumo Total de energia (kW.h) Maxima Demanda con Sist. Convencional (kW) 970.20 989.60 1009.40 1029.58 1050.18 1071.18 1092.60 1114.45 1136.74 1159.48 1182.67 1206.32 1230.45 1255.06 1280.16 1305.76 1331.88 1358.51 1385.68 1413.40 1441.67 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 67 11,642.40 11,875.25 12,112.75 12,355.01 12,602.11 12,854.15 13,111.23 13,373.46 13,640.93 13,913.75 14,192.02 14,475.86 14,765.38 15,060.69 15,361.90 15,669.14 15,982.52 16,302.17 16,628.21 16,960.78 17,299.99 11,642.40 11,875.25 12,112.75 12,355.01 12,602.11 12,854.15 13,111.23 13,373.46 13,640.93 13,913.75 14,192.02 14,475.86 14,765.38 15,060.69 15,361.90 15,669.14 15,982.52 16,302.17 16,628.21 16,960.78 17,299.99 6.04 6.16 6.29 6.41 6.54 6.67 6.80 6.94 7.08 7.22 7.36 7.51 7.66 7.81 7.97 8.13 8.29 8.46 8.63 8.80 8.98 0 2014 770 154 1 2054 785 157 2 2095 801 160 3 2137 817 163 4 2180 833 167 5 2224 850 170 6 2268 867 173 7 2313 884 177 8 2360 902 180 AOS 9 10 2407 2455 920 939 184 188 11 2504 957 191 12 2554 977 195 13 2605 996 199 14 2657 1016 203 15 2711 1036 207 16 2765 1057 211 17 2820 1078 216 18 2876 1100 220 19 2934 1122 224 20 2993 1144 229

Fuente: Elaboracin propia

4.2. ANLISIS DE LA OFERTA:


Con respecto a la oferta actual se tiene una ausencia de puntos de alumbrado pblico en la zona de intervencin del proyecto pro lo cual se est considerando que no existe oferta de servicio disponible. En el cuadro siguiente se muestra la Oferta actual y proyectado de requerimiento del proyecto.

CUADRO N 20: OFERTA DE LA INSTALACIN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO


DESCRIPCIN No existe oferta disponible Oferta Total sin Proyecto 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 Aos 8 8 0 0 0 0 9 9 0 0 10 10 0 0 11 11 0 0 12 12 0 0 13 13 0 0 14 14 0 0 15 15 0 0 16 16 0 0 17 17 0 0 18 18 0 0 19 19 0 0 20 20 0 0

Fuente: Elaboracin propia

35

4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA:


Para el balance de oferta y demanda se considera la oferta actual y proyectada y la demanda actual y proyectada. En el siguiente cuadro se realiza el balance de Oferta y Demanda de los servicios de instalacin del servicio de alumbrado pblico: CUADRO N 21: BALANCE DE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Aos DESCRIPCIN Demanda (kW) Oferta (kW) Deficit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11,642.4 11,875.2 12,112.8 12,355.0 12,602.1 12,854.2 13,111.2 13,373.5 13,640.9 13,913.7 14,192.0 14,475.9 14,765.4 15,060.7 15,361.9 15,669.1 15,982.5 16,302.2 16,628.2 16,960.8 17,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -11,642.4 -11,875.2 -12,112.8 -12,355.0 -12,602.1 -12,854.2 -13,111.2 -13,373.5 -13,640.9 -13,913.7 -14,192.0 -14,475.9 -14,765.4 -15,060.7 -15,361.9 -15,669.1 -15,982.5 -16,302.2 -16,628.2 -16,960.8 -17,300.0

Fuente: Elaboracin propia

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4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS:


El proyecto AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA

MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN. Las caractersticas principales de los alcances del presente proyecto se resumen como sigue: Se requiere el suministro, transporte, montaje y obras civiles que permitan la construccin y puesta en servicio de las Redes Secundarias para la ampliacin de 75 puntos de Alumbrado Pblico que faltan instalar en la jurisdiccin del Distrito, para que con ello, Electrocentro S.A. cumpla de acuerdo a la norma legal establecida, cuya cantidad total de alumbrado pblico que debe tener instalado Electrocentro S.A. en la jurisdiccin del distrito de Tres de Diciembre es de 135 puntos de alumbrado pblico, y que slo tiene instalado 60 puntos de alumbrado pblico. Se ha planteado la reubicacin 02 alumbrados pblicos existentes instalados en las estructuras de las SED E408410 y E408761, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Consejo que se adjunta como anexo en calculos justificativos, tambin mediante ste Acuerdo de Consejo se ha ubicado en otros puntos los 02 alumbrados pblicos que correspondian instalar en la Plaza Principal del Distrito, los cuales son de cargo de Electrocentro S.A., pero que mediante ste proyecto las construcciones lo har la Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre, los cuales tienen carcter reembosable en efectivo. Se requiere que, previo a las labores propias de montaje, se efecte el Replanteo Topogrfico e Ingeniera de Detalle de las Redes Secundarias a cargo de un equipo de profesionales especializados, que sern propuestos por el Contratista para aprobacin del Propietario. El equipo de profesionales responsables de la Ingeniera de Detalle y las Labores de Replanteo Topogrfico, podra ser distinto al personal profesional asignado a las labores propias de montaje (Ingenieros Residentes de Obra o Asistentes de Obras). La Empresa contratista sea persona natural y/o jurdica deber estar inscrito en el Registro de Ejecutores de Obras; asimismo, debern certificar una experiencia no menor de diez (10) aos.

La relacin de subestaciones que alimentarn a los puntos de Ampliacin de Alumbrado Pblico ubicadas en distintas vas del distrito son:

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Subestacin E408057 Subestacin E408058 Subestacin E408059 Subestacin E408065 Subestacin E408066 Subestacin E408067 Subestacin E408068 Subestacin E408069 Subestacin E408070 Subestacin E408071 Subestacin E408072 Subestacin E408073, y Subestacin E408410.

A continuacin de alternativa:

describe los componentes, resultados y sus actividades por cada

ALTERNATIVA 1: INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE DE ALUMINIO TIPO CAAI, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28

PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

1. INSTALACIN DE SUB ESTACIONES EN DETERMINADOS PUNTOS La poblacin de Tres de Diciembre se beneficiaran alumbrado pblico. con la servicio de

Resultado 1: Mejoramiento del servicio de alumbrado publico Actividad 1: instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico. 2. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COMO USUARIOS La poblacin se beneficiara con las capacitaciones Resultado 2: usuarios capacitados en mejora de servicios bsicos

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Actividad 1: Talleres de capacitacin CUADRO N 22: METAS DEL PROYECTO


DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS ALMACEN GENERAL D EOBRA EXPEDIENTE DE REPLANTEO (Inc. calculos justificativos y expediente conforme a obra) DESPEJE DE ARBOLES QUE AFECTAN LA ILUMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION DE POSTES TRANSPORTE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE EXCAVACION EN TERRENO NORMAL O SIN PAVIMENTO (Inc. Limpieza, elimin.desmonte) IZAJE DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200/2/120/255 IZAJE DE POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/300/2/120/255 CIMENTACION DE POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 9/200 Y 9/300 INSTALACION DE RETENIDAS EXCAVACION EN TERRENO NORMAL para R1 o R2 INSTALACION DE RETENIDA R1 EN CAC INSTALACION DE RETENIDA R2 INSTALACION DE RETENIDA R1 EN POSTE DE MADERA DE RED SECUNDARIA INSTALACION DE RETENIDA R1 EN POSTE DE MADERA DE RED PRIMARIA RELLENO Y COMPACTACION PARA EL BLOQUE DE ANCLAJE DE RETENIDA MONTAJE DE ARMADOS MONTAJE DE CONDUCTORES TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CABLE AUTOPORTANTE 1x16/25 INSTALACION DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE DE EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE CONCRETO TIPO AP EN POSTE DE CAC MONTAJE DE EQUIPO DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE DE CONCRETO TIPO AP EN POSTE DE MADERA PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PINTADO, SEALIZACION Y NUMERACION DE ESTRUCTURAS PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES UND. SED 171.00 13.00 JGO JGO 48.00 27.00 km 5.98 m3 JGO JGO JGO JGO m3 JGO 48.08 34.00 2.00 4.00 3.00 48.08 182.00 UND m3 UND UND m3 86.00 40.98 49.00 37.00 29.20 km Gbl SED UND 5.69 60.00 13.00 10.00

UNID.

CANT.

Fuente: Elaboracin propia

ALTERNATIVA 2: INSTALACIN DE RED SECUNDARIA CON 75 UNIDADES ALUMBRADO PBLICO, CON CABLE AUTOPORTANTE COBRE TIPO CAI-S, POSTES DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 12 M, 28 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/1,1M/1,5M/38,1MM DIAM/15, 47 PASTORALES PARABOLICOS DE FG PP/0,85M/1M/38,1MM DIAM/15 Y 75 LUMINARIA

CON EQUIPO DE ENC.PARA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 70 W.

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1. INSTALACIN DE SUB ESTACIONES EN DETERMINADOS PUNTOS La poblacin de Tres de Diciembre se beneficiaran alumbrado pblico. con la servicio de

Resultado 1: Mejoramiento del servicio de alumbrado publico Actividad 1: instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico. 2. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COMO USUARIOS La poblacin se beneficiara con las capacitaciones Resultado 2: usuarios capacitados en mejora de servicios bsicos Actividad 1: Talleres de capacitacin

4.5. LOS COSTOS


El monto de la inversin de cada alternativa, presentan los costos desagregados por componentes y rubros, precisando el factor de correccin que se utiliz para los clculos de los costos a precios sociales.

CUADRO N 23: COSTO DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 1.


DECRIPCION COSTOS DE LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD COSTO DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS 206,828.94 201,780.80 5,048.14 36,467.65 17,135.79 10,763.97 8,567.89 243,296.59 0.00 243,296.59 0.8309 0.8309 FACTOR DE CORRECION GLOBAL PRECIOS SOCIALES 171,854.17 167,659.67 4,194.50 30,300.97 14,238.13 8,943.78 7,119.06 202,155.14 202,155.14

ITEM

0.8309 0.8309 0.8309

Fuente : Elaboracion propia.

El presupuesto que se requiere para la I- Alternativa, es de S/. 243,296.59 Nuevos Soles. Considerando Los gastos por concepto de gastos generales de 10% y supervisin de 5%

40

CUADRO N 24: COSTOS DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 2.


DECRIPCION COSTOS DE LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD COSTO DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS 275,581.64 270,533.50 5,048.14 36,467.65 17,135.79 10,763.97 8,567.89 312,049.29 0.00 312,049.29 0.8309 0.8309 FACTOR DE CORRECION GLOBAL PRECIOS SOCIALES 228,980.78 224,786.29 4,194.50 30,300.97 14,238.13 8,943.78 7,119.06 259,281.76 259,281.76

ITEM

0.8309 0.8309 0.8309

Fuente : Elaboracion propia.

El presupuesto que se requiere para la I- Alternativa, es de S/. 312,049.29 Nuevos Soles. Considerando los gastos por concepto de gastos generales de 10% y supervisin de 5%

a) Costos de operacin y mantenimiento En los cuadros siguientes se registra los costos de operacin y mantenimiento del proyecto para cada alternativa planteada.

CUADRO N 25: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNIT A PRECIOS DE PRIVADOS A PRECIOS DE SOCIALES

Costo

de

Operacin

Mantenimiento Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento PRESUPUESTO TOTAL FACTOR DE CORRECION: 0.85 ao ao 1491.95 2287.93 1491.95 2287.93 3,779.88 1263.68 1937.88 3,201.56

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

41

CUADRO N 26: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES)
DESCRIPCION UNIDAD COSTO UNIT A PRECIOS DE PRIVADOS A PRECIOS DE SOCIALES

Costo

de

Operacin

Mantenimiento Compra de Energia Costo de Operacin y Mantenimiento PRESUPUESTO TOTAL FACTOR DE CORRECION: 0.85 ao ao 1491.95 3048.47 1491.95 3048.47 4,540.42 1263.68 2582.05 3,845.74

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

Para la proyeccin del costo de operacin y mantenimiento de ambos componentes a precios de mercado y a precios sociales, se considera el criterio de mantener constante los costos durante el horizonte del proyecto.

b) Costos incrementales Es cuando se deduce a los costos del proyecto los costos de la situacin sin proyecto; es decir de la diferencia de los costos identificados en la situacin sin proyecto y los costos propuestos en la situacin con proyecto, para todo el horizonte del anlisis.

42

CUADRO N 27: COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS DE MERCADO)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES (C -D) 0 243296.59 0.00 201,780.80 5,048.14 17135.79 10763.97 8567.89 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 243,296.59 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 243,296.59 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 3,779.88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERIODO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

CUADRO N28: COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS DE MERCADO)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES (C -D) 0 312049.29 0.00 270,533.50 5,048.14 17135.79 10763.97 8567.89 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 4,540.42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERIODO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

312,049.29

312,049.29

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

43

CUADRO N 29: COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 (PRECIOS SOCIALES)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES (C -D) 0 202155.14 0.00 167659.67 4194.50 14238.13 8943.78 7119.06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERIODO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 202,155.14 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 202,155.14 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56 3,201.56

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

CUADRO N 30: COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02 (PRECIOS SOCIALES)


RUBRO A) COSTOS DE INVERSIN ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMNTALES (C -D) 0 259281.76 0.00 224786.29 4194.50 14238.13 8943.78 7119.06 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 259,281.76 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 259,281.76 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 3,845.74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERIODO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

44

4.6. BENEFICIOS
o BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO En la situacin actual no existen beneficios ya que actualmente no se tiene el alumbrado pblico en el Distrito de Tres de Diciembre. o BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS. En la situacin con proyecto los beneficios se traducirn en mejora en las condiciones y servicio de seguridad del Distrito de Tres de Diciembre , beneficiando durante el horizonte del proyecto al 100% de la demanda objetivo, as mismo se traducirn en: Para hallas los beneficios se utilizaron los siguientes parmetros: CUADRO N 31: PARMETROS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACIN RURAL INDICADOR ao inicial personas por hogar promedio poblacion total inicial Tasa de crecimiento poblacional abonados totales VALOR 2012 5 2014 1.02% 403 FUENTE DE INFORMACION Registro del INEI Registro del INEI Registro del INEI Registro del INEI Informacin de la empresa concesionaria Normatividad de AP en sectores rurales Normatividad de AP en sectores rurales BT5R Residencial sin FOSE o BT7 BT5R Residencial sin FOSE o BT8 Informacin Sustentada del PIP

Factor de Carga 22.00% KALP(factor de alumbrado pblico en kWh/usurio-mes) 6.3 Potencia Nominal promedio de Lampara de AP (W) 50 Tarifa de Alumbrado Pblico (cS/kW-h) Cargo Fijo (S/. /mes) Precio de energa ponderada (cS/kW-h) Costo de Operacin y mantenimiento
Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

3.05 0.15 21.72 2.00%

o FLUJO DE BENEFICIOS. Se consideraron los beneficios para un horizonte de evaluacin de 20 aos, los cuales se muestran continuacin tanto a precios privados como precios sociales.

45

CUADRO N 32: FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS


AOS 10

RUBRO Venta de Energia de Alumbrado Publico Beneficios con Proyecto

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

419.01 427.39 435.94 444.66 453.55 462.62 471.87 481.31 490.94 500.76 510.77 520.99 531.41 542.03 552.87 563.93 575.21 586.72 598.45 610.42 0.00 419.01 427.39 435.94 444.66 453.55 462.62 471.87 481.31 490.94 500.76 510.77 520.99 531.41 542.03 552.87 563.93 575.21 586.72 598.45 610.42

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

CUADRO N 33: FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES


AOS 10

RUBRO Venta de Energia de Alumbrado Publico Beneficios con Proyecto

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

355.09 362.20 369.44 376.83 384.36 392.05 399.89 407.89 416.05 424.37 432.86 441.51 450.34 459.35 468.54 477.91 487.47 497.22 507.16 517.30 0.00 355.09 362.20 369.44 376.83 384.36 392.05 399.89 407.89 416.05 424.37 432.86 441.51 450.34 459.35 468.54 477.91 487.47 497.22 507.16 517.30

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

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A. Beneficios Incrementales: El beneficio Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto y los costos sin proyecto. Finalmente se tienen los beneficios incrementales en los siguientes cuadros, a precios de mercado y a precios sociales.

CUADRO N 34: FLUJO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01-02
FLUJO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01-02 RUBROS BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES AO1 0.00 AO 2 0.00 AO 3 0.00 AO 4 0.00 AO 5 0.00 AO 6 0.00 AO 7 0.00 AO 8 0.00 AO 9 0.00 AO 10 0.00 AO 11 0.00 AO 12 0.00 AO 13 0.00 AO 14 0.00 AO 15 0.00 AO 16 0.00 AO 17 0.00 AO 18 0.00 AO 19 0.00 AO 20 0.00

76678.83 78212.40 79776.65 81372.18 82999.63 84659.62 86352.81 88079.87 89841.47 91638.29 93471.06 95340.48 97247.29 99192.24 101176.08 103199.60 105263.60 107368.87 109516.24 111706.57 76678.83 78212.40 79776.65 81372.18 82999.63 84659.62 86352.81 88079.87 89841.47 91638.29 93471.06 95340.48 97247.29 99192.24 101176.08 103199.60 105263.60 107368.87 109516.24 111706.57

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

CUADRO N 35: FLUJO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01-02
FLUJO DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01-02 RUBROS BENEFICIOS NETOS SIN PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES AO1 0.00 AO 2 0.00 AO 3 0.00 AO 4 0.00 AO 5 0.00 AO 6 0.00 AO 7 0.00 AO 8 0.00 AO 9 0.00 AO 10 0.00 AO 11 0.00 AO 12 0.00 AO 13 0.00 AO 14 0.00 AO 15 0.00 AO 16 0.00 AO 17 0.00 AO 18 0.00 AO 19 0.00 AO 20 0.00

BENEFICIOS NETOS CON PROYECTO 64982.06 66281.70 67607.33 68959.48 70338.67 71745.44 73180.35 74643.96 76136.84 77659.57 79212.76 80797.02 82412.96 84061.22 85742.44 87457.29 89206.44 90990.57 92810.38 94666.58 64982.06 66281.70 67607.33 68959.48 70338.67 71745.44 73180.35 74643.96 76136.84 77659.57 79212.76 80797.02 82412.96 84061.22 85742.44 87457.29 89206.44 90990.57 92810.38 94666.58

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

47

4.7.

EVALUACIN SOCIAL El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad VAN y TIR a precios de mercado. Anlisis de la rentabilidad econmica a Precios Sociales Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a Precios Sociales para las alternativas, se determin el VAN y TIR en cada caso. CUADRO N36: FLUJO ECONMICO A PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL DE BENEFICIO PARA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES BENEFICIOS NETOS TOTALES 9 10 11

RUBRO 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 3.- Beneficios Netos Increm. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.00 64982.06 66281.70 67607.33 68959.48 70338.67 71745.44 73180.35 74643.96 76136.84 77659.57 79212.76 80797.02 82412.96 84061.22 85742.44 87457.29 89206.44 90990.57 92810.38 94666.58 0.00 64982.06 66281.70 67607.33 68959.48 70338.67 71745.44 73180.35 74643.96 76136.84 77659.57 79212.76 80797.02 82412.96 84061.22 85742.44 87457.29 89206.44 90990.57 92810.38 94666.58 202155.14 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 3201.56 259281.76 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 3845.74 -202155.14 61780.50 63080.14 64405.77 65757.92 67137.11 68543.88 69978.79 71442.40 72935.28 74458.01 76011.20 77595.46 79211.40 80859.66 82540.88 84255.73 86004.88 87789.01 89608.82 91465.03 -259281.76 61136.32 62435.96 63761.60 65113.74 66492.93 67899.70 69334.61 70798.22 72291.10 73813.84 75367.03 76951.28 78567.22 80215.48 81896.71 83611.56 85360.70 87144.83 88964.64 90820.85

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

El valor de los indicadores econmicos se detalla en el cuadro siguiente, cuyo resumen es: CUADRO N37: INDICADORES ECONMICOS
VALOR DE CAPITALIZACION VANS TIRS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 10% 10% 403,451.18 340,840.32 32.49% 25.30%

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

Se puede observar que el VAN social de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa

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interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente. Anlisis de la rentabilidad econmica a Precios Privados Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a Precios Privados para las alternativas, se determin el VAN y TIR en cada caso. CUADRO N 38: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02 (A PRECIOS PRIVADOS)
VALOR ACTUAL DE BENEFICIO PARA ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS BENEFICIOS NETOS TOTALES 5 6 7 8 9 10 11 12

RUBRO 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 3.- Beneficios Netos Increm. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

13

14

15

16

17

18

19

20

0.00 76678.83 78212.40 79776.65 81372.18 82999.63 84659.62 86352.81 88079.87 89841.47 91638.29 93471.06 95340.48 97247.29 99192.24 101176.08 103199.60 105263.60 107368.87 109516.24 111706.57 0.00 76678.83 78212.40 79776.65 81372.18 82999.63 84659.62 86352.81 88079.87 89841.47 91638.29 93471.06 95340.48 97247.29 99192.24 101176.08 103199.60 105263.60 107368.87 109516.24 111706.57

243296.59 312049.29

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

3779.88 4540.42

-243296.59 72898.94 74432.52 75996.77 77592.30 79219.75 80879.74 82572.93 84299.99 86061.58 87858.41 89691.18 91560.60 93467.41 95412.36 97396.20 99419.72 101483.71 103588.99 105736.36 107926.69 -312049.29 72138.41 73671.98 75236.23 76831.76 78459.21 80119.20 81812.39 83539.45 85301.05 87097.87 88930.64 90800.06 92706.87 94651.82 96635.66 98659.18 100723.18 102828.45 104975.83 107166.15

Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

El valor de los indicadores sociales se detalla en el cuadro siguiente, cuyo resumen es: Cuadro N 39: INDICADORES SOCIALES
ALTERNATIVA 1 VALOR DE CAPITALIZACION VAN TIR
Fuente: Equipo Tcnico del Proyecto

ALTERNATIVA 2 10% 396,073.89 24.82%

10% 471,301.48 31.88%

Se puede observar que en ambas alternativas no se tiene un VAN mayor a cero por lo que el proyecto no es atractivo para un inversionista privado, teniendo que implementarlo el estado.

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4.8. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD:


Sostenibilidad Financiera, ser asumida por la Municipalidad Distrial de Tres de Diciembre, a travs de la administracin financiera de la entidad por ser de competencia publica, la entidad se har cargo de los costos de mantenimiento peridico de la RED SECUNIDARIA (Limpieza y pintado de postes y mantenimiento de luminarias) .

Sostenibilidad Econmica, Actualmente la Municipalidad de Tres de Diciembre, a travs del presupuesto participativo ha destinado en el Plan de Inversin anual - PIA, siendo de prioridad la Ampliacin de Red Elctrica la ejecucin de esta obra.

Sostenibilidad Social.- El Proyecto se centra en la ampliacin de los puntos de alumbrado pblico del Distrito de Tres de Diciembre, beneficiando a la poblacin general del distrito.

Sostenibilidad Poltica.- La presente propuesta est enmarcada en el plan de desarrollo concertado del Distrito de Tres de Diciembre, la cual est respaldada por la Ley del Equilibrio Financiero y est contemplado en los lineamientos del sector energa y minas.

Sostenibilidad Tcnica.-El presente proyecto tiene el respaldo tcnico de parte de la Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre, la cual cuenta con profesionales

capacitados para cumplir con la ejecucin fsica y financiera de los diseos planteados garantizando la funcionabilidad del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental.- Durante la Ejecucin del Proyecto no se tendr impactos negativos, posterior a ello no generar impactos ambientales negativos una vez concluido el Proyecto.

50

4.9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


4.9.1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL AREA DEL PROYECTO

4.9.1.1. ASPECTOS FISICOS BIOLOGICOS Clima Precipitacin Pluvial.- Las lluvias tienen su inicio en la primavera alcanzando mayor intensidad en el verano. La distribucin de las lluvias se puede esperar en promedio en la poca lluviosa de enero a marzo con un promedio de 105.5 mm y de mayo a agosto como la de menor precipitacin, con un promedio de 9.8 mm, as como tambin se observa una notable variacin de un ao a otro, pues hay aos lluviosos y aos secos.

Temperatura.-. Su clima es templado-frio, con poca humedad, con das de intenso calor envuelto con un cielo azul, y contrariamente con noches fras. Las temperaturas mximas se alcanzan en el mes de diciembre con 13 C y las mnimas se alcanzan en julio con 8.15 C. La humedad relativa flucta entre 50 a 71%, siendo las condiciones favorables para la agricultura y ganadera intensiva y diversificada. Ecologa La zona estudiada por la altitud en la que se encuentra pertenece a la formacin Bosque Hmedo - Montano Tropical (Bh - Mt). La cuenca del ro Mantaro y especialmente en el rea de influencia del proyecto se observan dos ambientes o unidades biticas bien definidas: El monte ribereo, y los campos cultivados, estn compuestos por maz, papas, arvejas habas, trigo cebada, pastos como alfalfa, Rye gras, trbol, avena, etc.

Drenaje El drenaje natural de la zona de estudio est compuesto por la quebradas que descienden al ro Mantaro, hacia donde drenan los excesos de agua de la escorrenta superficial que se manifiesta generalmente como moderada a rpida y hasta excesiva debido a la fuerte pendiente que domina en el rea.

Suelos Las tierras de cultivo del Distrito de Tres de Diciembre vara entre plano en las partes bajas hasta ondulado y empinado en las partes ms altas. En las partes

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bajas, la topografa plana ha hecho que en ellas se desarrolle las poblaciones de las comunidades; as mismo tambin permite el desarrollo de la actividad agrcola. En las partes ms altas (lomadas), se desarrolla tambin la agricultura en secano (una vez por ao), aprovechando las lluvias estacionales.

4.9.1.2. ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES

A. Aspectos Sociales:

Sistema Vial La zona de estudio se articula por medio de la Carretera Central que parte de la ciudad de Lima pasando las localidades de Chosica, Matucana, La Oroya, Jauja. Desde Huancayo se toma la va a Chupaca y el desvo hacia Huamancaca Chico y Tres de Diciembre que est totalmente asfaltada tiene longitud de 17 km de Huancayo.

Centros Urbanos El Distrito beneficiado directamente con el proyecto es Tres de Diciembre, de la provincia de Chupaca, departamento de Junn.

Caractersticas de la Poblacin El Distrito de Tres de Diciembre cuenta con 1920 habitantes. Los beneficiarios dependen bsicamente de la agricultura y la ganadera, adems y eventualmente como mano de obra. Actualmente la comunidad tiene una cdula de cultivo compuesta por papa, maz, habas, arvejas, trigo, cebada y trigo, adems pastos asociados de Rye gras, trbol, alfalfa, etc. De la informacin recabada se observa el bajo nivel de educacin de la poblacin involucrada en el mbito geogrfico del presente proyecto, obteniendo como resultado que el 11.02 % de personas son analfabetas.

4.9.1.3. DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES A continuacin se describen los impactos ambientales positivos y negativos, directos e indirectos, que la instalacin del servicio de alumbrado pblico podra generar en el mbito de influencia del proyecto.

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En el Medio Socioeconmico.

Calidad de Vida Sin lugar a dudas que el mayor impacto positivo que se generar como consecuencia de la construccin del proyecto, es el referido a la ampliacin del servicio de alumbrado pblico en el Distrito de Tres de Diciembre, contribuyendo por lo tanto la calidad de vida de los beneficiarios.

Asentamientos Humanos Un impacto previsible es el que podra originarse como consecuencia de la construccin precaria de locales y/o ambientes, inicialmente para atender las necesidades de servicios que requiera el personal y las actividades propias de la construccin.

En el Medio Fsico.

Efecto Barrera El impacto referido al efecto barrera puede originarse por la excavacin y el consiguiente movimiento de tierras, que conlleva la instalacin del servicio de alumbrado pblico, as mismo las diferentes etapas del trabajo y finalmente la estructura, generar un corte en el flujo superficial de los elementos biticos conformantes del ecosistema.

Alteracin del Sistema Hidrolgico Como consecuencia de la ejecucin de la obra, el sistema hidrolgico no se afectara mayormente, toda vez que ya se tiene la instalacin de agua potable.

Incrementos de los Procesos Erosivos Los cortes y excavaciones para la instalacin del servicio de alumbrado pblico como los movimientos de tierra tanto en lo referente al prstamo como la utilizacin de botaderos, no generara mayores impactos en los taludes ni generara deslizamientos.

Emisiones Atmosfricas La utilizacin de vehculos puede ocasionar la emanacin de partculas en niveles que podran alterar las condiciones atmosfricas. Las emisiones de monxido de

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carbono, xido de nitrgeno y hidrocarburos voltiles y de plomo, pueden generarse por el mal funcionamiento de los vehculos.

Ruidos El trnsito inusual de personal en las labores de instalacin del servicio de alumbrado pblico y la utilizacin de herramientas manuales originaran ruidos que temporales y no alterarn el ecosistema.

En el Medio Bitico.

Alteracin de la Fauna Edfica Los trabajos de excavacin, movimiento de tierras, uso de reas de prstamo, botaderos, espacios para campamentos y obras complementarias no alteraran las condiciones edficas.

Incorporacin de obra al paisaje natural La instalacin del servicio de alumbrado pblico y las obras complementarias, incorpora un elemento nuevo al paisaje y consecuentemente modifica las alteraciones biticas de los elementos, no solamente por el efecto barrera sino por el cambio integral del paisaje. Si bien es cierto que la nueva estructura se incorpora gradualmente al paisaje del lugar, hasta constituirse en un elemento ms en la armona del lugar, constituye inicialmente un factor de alteracin al paisaje a tomarse en cuenta.

Generacin de ruidos La generacin de ruidos producidos por los vehculos, pueden alterar el hbitat de la fauna, originado migraciones de la especies.

Vertimientos y desechos slidos La operacin de vehculos y la utilizacin de combustible, pueden originar vertimientos debido al manejo inadecuado de los mismos o tambin en forma casual. Los efectos de los vertimientos pueden determinar la contaminacin de las aguas, perdidas de suelos y prdida directa de vegetacin.

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INTRODUCCION El rea de influencia directa del estudio abarca un rea delimitada por el trazo de las lneas secundarias de distribucin multiplicado por el ancho de la franja de servidumbre (6 m) ms el rea ocupada por los poblados beneficiados con el suministro elctrico del AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA

ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN. El rea de influencia indirecta estar determinada por el rea geogrfica donde todas las localidades beneficiadas realizan sus actividades y relaciones sociales, econmicas as todos aquellos componentes ambientales que forman el ecosistema del Distrito de Tres de Diciembre. La metodologa utilizada para la caracterizacin de zona del proyecto y por consiguiente la elaboracin de la Lnea Base fue mediante la recopilacin de la documentacin bibliogrfica, fuentes estadsticas oficiales y luego la recopilacin de informacin de campo a travs del reconocimiento visual y las encuestas a los pobladores de la zona. El proyecto es factible desde el punto de vista ambiental en el sentido que el trazo de las lneas elctricas no afectan sitios arqueolgicos, mientras que el impacto al ecosistema es mnimo en vista que el trazo de las lneas elctricas sern trazadas con el criterio de estar paralelas a las vas de comunicacin existente.

MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS De acuerdo a lo expuesto sobre la instalacin del servicio de alumbrado pblico en captulos anteriores, podra generar los siguientes impactos negativos:

En lo Socioeconmico. Calidad de vida Asentamientos Humanos.

En el Medio Fsico. Efecto Barrera Alteracin del Sistema Hidrolgico. Degradacin de los Suelos Incremento de los Procesos Erosivos

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Emisiones Atmosfricas

En el Medio Bitico Alteracin de la Vegetacin. Alteracin de la Fauna Edfica. Incorporacin de Obras Civiles al Paisaje Natural Vertimentos y Desechos Slidos. En relacin a los probables impactos, se plantea las siguientes medidas de mitigacin: Acciones Compensatorias. El constructor establecer mecanismos de compensacin, cuando por las actividades propias de la construccin del proyecto, afecte la propiedad de terceros. Los trminos de la compensacin deber ser acordada con los propietarios o personas que puedan ser afectados con las posibles alteraciones.

-Uso de la Mano de Obra Local. Con la finalidad de incrementar el ingreso econmico de los pobladores asentados en el distrito de Tres de Diciembre, se recomienda utilizar en forma preferencial y cuando los requerimientos no exijan especializacin, la mano de obra local. La temporalidad de los trabajos que requieren durante la ejecucin del proyecto, pueden ser perfectamente complementaria a las actuales labores agrcolas de los lugareos.

-En relacin a los campamentos y edificaciones complementarias. Para la ubicacin de los campamentos se debern observar las siguientes especificaciones:

El cumplimiento estricto por parte del contratista en el uso de las reas destinadas para campamentos y servicios en las zonas elegidas para tal fin.

Evitar la degradacin de las reas utilizadas como instalaciones provisionales, para los cual se recomienda:

Limpiar y mantener peridicamente las superficies en las cuales se ubican los campamentos (durante la construccin de la obra).

Al finalizar los trabajos, retirar todos los desechos y materiales de construccin sobrantes y depositarlos en los rellenos sanitarios.

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Retirar todas las edificaciones provisionales utilizadas, limpiar totalmente el rea empleada, sellar el pozo sptico y restituirle sus elementos naturales, humedeciendo y removiendo las zonas que han sido compactadas. Todos los desechos y materiales sobrantes debern ser depositados en los botaderos destinados para tal fin.

Al trmino de los trabajos, reforestar el rea utilizada y las zonas aledaas con el mismo tipo de especies existentes en el lugar, as mismo cerrar los caminos de acceso utilizados durante la etapa de edificacin.

-Eliminacin de excedentes a botaderos El material excedente de las excavaciones y corte que se produzcan durante la instalacin del servicio de alumbrado pblico, debern ser depositados estrictamente en el botadero, el mismo que al trmino de los mismos se repondrn para su integracin al paisaje natural. La capa orgnica que cubra inicialmente el rea utilizada para el botadero, deber ser conservada para su utilizacin en la reposicin final de la zona.

-Manejo de Lubricantes y Aceites Con la finalidad de evitar el vertido de aceites y grasas durante el proceso de constructivo, se hace las siguientes recomendaciones:

Indicar al personal de la obra que los transportistas eviten el cambio de lubricantes en la zona. Los vehculos proveedores de los materiales debern hacer el manejo de aprovisionamiento de lubricantes y combustible en zonas adecuadas. En el caso que se haya producido vertidos accidentales de aceites y lubricantes, humedecer la zona y remover lo antes posible el material afectado.

-Control de Ruidos

Controlar la emisin de ruidos y vibraciones, mediante: Evitar el trabajo en horario nocturno, principalmente de las 22 a las 07 horas con la finalidad de no perturbar la fauna, no afectar el descanso de los

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trabajadores y pobladores, y facilitar el trnsito de vehculos de transporte pblico si lo hubiera en la zona. Establecer un adecuado mantenimiento de los silenciadores de los vehculos proveedores.

FICHA DE IMPACTO AMBIENTAL Estas fichas son indicadores que corresponden a los parmetros de incidencia de las diferentes actividades realizadas durante la ejecucin del proyecto, de igual modo, estos corresponden a las fuentes de impacto ambiental, de acuerdo a la ocurrencia y al cdigo habilitado

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Elementos ambientales afectable

Medio fsico

Medio biolgico Suelo Relieve Paisaje Flora Fauna Medio socio econmico y cultural Generacin de empleo Capacidad adquisitiva

CUADRO N 40: MATRIZ EFECTO DE INTERACCION CAUSA-

Aire

Agua

Estabilidad de taludes

Transitabilidad vial

Drenaje superficial

Calidad de paisaje

ETAPA DE CONSTRUCCION Construccin y operacin de campamento Movimiento de tierras Acciones que pueden causar impacto Transporte de materiales Instalacin y alumbrado publico ETAPA DE MANTENIMIENTO Pintado peridico Operacin y mantenimiento + + + + + + + + + + montaje de equipos de + + + + + + -

+ +

+ +

+ +

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Seguridad publica

Cobertura vegetal

Calidad de suelo

Calidad de agua

Comercio local

Calidad de aire

Electrificacin

Fauna local

Servicio de

Erosin

Relieve

DIAGNOSTICO AMBIENTAL A. DIAGNSTICO AMBIENTAL: Diagnstico del Sistema Ambiental en el mbito de influencia del Proyecto (situacin del proyecto). En el rea de influencia del proyecto se ha determinado segn la informacin bsica relevante que los impactos negativos son mnimos, pues con la ejecucin del proyecto no se va a afectar en gran medida el Sistema Ambiental que existe actualmente, no se va causar ruido durante el movimiento de tierras de las estructuras proyectadas en el presente proyecto, esto traera como consecuencia una pequea migracin temporal de algunas especies que habitan en el rea de influencia del proyecto debido a la presencia de los trabajadores. Diagnstico Ambiental del Proyecto (situacin con proyecto). En cuanto al Diagnstico Ambiental de la zona de influencia del proyecto, una vez concluido el mismo, debemos notar que los impactos positivos del proyecto seran que se va a dinamizar la economa de la zona con lo cual se consigue mejorar la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos.

B.

RECOMENDACIONES (Posibles impactos negativos y medidas de control ambiental) Las recomendaciones son las siguientes: Tomar las medidas necesarias para no causar ruidos molestos a las especies que habitan la zona. En la etapa de la ejecucin construir un relleno sanitario para el personal que trabajar en la obra No dejar residuos en la zona donde se ha instalado el campamento

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL El Plan de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo proporcionar un conjunto de datos del proceso de operacin de la instalacin del servicio de alumbrado pblico, con relacin a las condiciones fsicas, biolgicas y socio-econmicas de la localidad. Este monitoreo se propone slo para las variables que pueden cuantificarse o calificarse en forma peridica.

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Una vez concluido el proceso de la instalacin del servicio de alumbrado pblico, se pasa a la fase de mantenimiento, es necesario hacer el seguimiento de ciertos parmetros que pueden ser indicadores del buen estado de conservacin del cerco; as ser necesario realizar inspecciones tcnicas de rajaduras y asentados de cimientos, infiltraciones de agua, la misma que debe estar libre de malezas.

4.10. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA


La alternativa seleccionada es la Alternativa 01, AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN, ya que esta alternativa arroja un VAN y una TIR mayor que la alternativa II. De acuerdo al a evaluacin social de las dos alternativas tenemos:

CUADRO N 41: ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD DE LA I Y II


VALOR DE CAPITALIZACION VANS TIRS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 10% 10% 403,451.18 340,840.32 32.49% 25.30%

Fuente: Elaboracin del equipo

Podemos concluir que la alternativa 01 es econmicamente ms rentable, adems que por la descripcin tcnica realizada de las alternativas, se aprecia que la alternativa 01 tambin es tcnicamente ms viable. En conclusin, se recomienda la alternativa 01 para su implementacin va ejecucin del presente proyecto.

4.11. PLAN DE IMPLEMENTACIN


La implementacin del proyecto AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN detalla el siguiente cronograma de actividades a realizar durante el horizonte del proyecto:

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c. Etapa de Inversin: Esta etapa se realiza en el ao 0 desde el inicio del proyecto, e incluye las actividades de formulacin, ejecucin de la obra y la supervisin de la misma, tendr una duracin de 2 meses.

d. Etapa de Operacin y Mantenimiento: Esta etapa se inicia en el ao 1, una vez concluida la ejecucin de la obra, y las acciones previstas en ella. Esta etapa garantizara que el proyecto cumpla con su periodo de vida til de operatividad de la instalacin. CUADRO N 42: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA.
DECRIPCION COSTOS DE LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES 2 GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD COSTO DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS ITEM PERIODO TRIMESTRE 1 TOTAL

206,828.94 201,780.80 5,048.14 36,467.65 17,135.79 10,763.97 8,567.89 243,296.59 0.00 243,296.59 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboracin del equipo de estudios 2012.

CUADRO N 43: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA.


DECRIPCION COSTOS DE LA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO MONTAJE ELECTROMECANICO + SUMINISTRO DE MATERIALES. TRANSPORTE DE MATERIALES GASTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SUPERVISION UTILIDAD COSTO DEL PROYECTO ESTUDIOS (EXPEDIENTE TECNICO) COSTO TOTAL DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS 206,828.94 201,780.80 5,048.14 36,467.65 17,135.79 10,763.97 8,567.89 243,296.59 0.00 243,296.59

ITEM

PERIODO TRIMESTRE 1 206,828.94 201780.8 5048.14 36,467.65 17135.79 10763.97 8567.89 243,296.59 0 243,296.59

TOTAL

206,828.94 201780.8 5048.14 36,467.65 17135.79 10763.97 8567.89 243,296.59 0 243,296.59

Fuente: Elaboracin del equipo de estudios 2012.

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4.12. ORGANIZACIN Y GESTIN


La Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre, como Unidad Formuladora y ejecutora a la vez se encargara de la ejecucin de la obra. Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la Empresa

ELECTROCENTRO, como tambin por aporte de los usuarios del Distrito de Tres de Diciembre.

4.13. EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

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CUADRO N 44: MARCO LOGICO


RESUMEN DE OBJETIVOS Mejor calidad de vida de los pobladores del Distrito de Tres de Diciembre INDICADORES Disminucin de la tasa de poblacin sin accesos a la energa elctrica de redes secundarias en 30%. 1920 pobladores del Distrito de Tres de Diciembre se beneficia con la instalacin del alumbrado publico MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Encuestas a la poblacin.

Mayor seguridad en el Distrito de Tres de Diciembre

PROPSITO

Acceso al servicio de alumbrado pblico en el Distrito de Tres de Diciembre, Provincia de Chupaca

Informes de la ELECTROCENTRO

empresa

Estabilidad social y crecimiento econmico sostenible de la poblacin

COMPONENTES

Instalaciones secundarias Inters de beneficiaria la

de

redes

Instalacin de 45 alumbrados pblicos.

putos

de Informes de la ELECTROCENTRO empresa

poblacion Instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico: S/. 206,828.94 Gastos Generales: S/. 17,135.79 Supervisin: S/. 10,763.97 Utilidad: S/. 8,567.89 COSTO TOTAL: S/. 243,296.59 Facturas de compra boletas de venta Contratas de personal Informe de liquidacin de las obras realizadas

Los pobladores acatan recomendaciones para el adecuado del servicio electrificacin

las uso de

ACCIONES

Instalacin de red secundaria con 75 unidades alumbrado pblico.

Se cuenta con los recursos fsicos y humanos necesarios para la ejecucin e todos los componentes. El personal cumple con sus funciones cabalmente.

Fuente: Elaboracin del equipo de estudios 2012.

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IV. CONCLUSIONES

5.1. CONCLUSIN De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin social, impacto ambiental y del anlisis de Sostenibilidad del Proyecto, se concluye lo siguiente: El Proyecto AMPLIACIN DE SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA MEDIANTE LA INSTALACIN DE PUNTOS DE ALUMBRADO PBLICO, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA JUNN se ha evaluado para un horizonte de 20 aos.

El anlisis econmico es como sigue: Para la alternativa 01, el Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a la Suma de S/. 243,296.59 Nuevos Soles. Los costos de Operacin y Mantenimiento es de S/. 3,779.88 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del la

proyecto. Para la alternativa 02, el Costo Total de la Inversin del Proyecto asciende a

Suma de S/. 312,049.29 Nuevos Soles, el Total del Costo de Operacin y Mantenimiento es de S/ 4,540.42 Nuevos Soles por ao, para el periodo de operacin del Proyecto.

Segn los resultados de la evaluacin social del proyecto de la alternativa I es mejor alternativa establecida para el proyecto, teniendo como indicadores: VANS Social de 403,451.18 (nuevos soles) y una TIRS = 32.49%

Es necesario difundir las orientaciones de carcter tcnico-normativo para la Ejecucin, Supervisin y seguimiento de la obra, as como para su Mantenimiento y Operacin, a los beneficiarios, durante la ejecucin del Proyecto.

5.2. RECOMENDACIONES El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social, ambiental y por tanto se recomienda aprobar el presente estudio de preinversin pblica a fin de pasar a la fase de inversin del proyecto.

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