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F2-015

NORMA DE COMPETENCIA LABORAL


DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO

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VERSION REGIONAL METODOLOGO TITULO DE LA N.C.L CODIGO ELEMENTO

VERSION AVALADA MESA SECTORIAL BOGOTA MARIA CONSUELO QUIROGA MALDONADO 291201038 01

MESA SECTORIAL QUIMICA CENTRO VERSION CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL 2 FECHA APROBACION 26/08/2009 VIGENCIA 5 AOS Vigente?

Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del programa de calidad, de acuerdo con sus objetivos, alcance y normatividad vigente.

CRITERIOS DE DESEMPEO
A. B. C. D. E. F. G. H. I. Los procedimientos para el manejo de materiales y de informacin, son aplicados de acuerdo con las normas de calidad, establecidas en la organizacin. El registro de la informacin, se realiza de acuerdo con los procedimientos y herramientas establecidas en el sistema de calidad. Las herramientas estadsticas, se aplican para el anlisis de datos, representacin de la informacin y toma de decisiones. El monitoreo de las variables que intervienen en el proceso logstico, se realiza teniendo en cuenta los parmetros de calidad establecidos. El muestreo para comprobacin de la calidad, se realiza de acuerdo con los requerimientos establecidos en la norma y los protocolos de trabajo. Las mediciones en los materiales, se verifican de acuerdo con patrones. El cumplimiento de los requisitos de calidad para el proceso, se verifican de acuerdo con las metas e indicadores. Los costos de la calidad y no calidad, son evaluados de acuerdo con indicadores de gestin. Los planes de mejoramiento, son aplicados para dar cumplimiento a los objetivos de la organizacin.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. Sistema de gestin de calidad, estandarizacin, certificacin acreditacin, procedimientos operativos estndar y normatividad vigente. (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Documentacin del sistema de calidad, control documental y reglamentos. (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Estadstica descriptiva, elementos de probabilidad y herramientas estadsticas para el mejoramiento de los procesos. (c ). Monitoreo de variables en el flujo de materiales y de informacin, estndares de calidad. (d). Muestreo: tipos y normas. (e ). Metrologa: conceptos, sistema internacional de unidades, conversin de unidades de medicin, instrumentos de medicin, patrones de medida. (f) . Fichas tcnicas de producto, empaque, embalaje, transporte, almacenamiento y seguridad de producto. (e, f). Objetivos, metas e indicadores del sistema de gestin. (g, h, i). Costos de la calidad y de la no calidad. (h). Mejoramiento contino. (i). Auditorias de calidad. (i) .

RANGOS DE APLICACION
TIPOS DE PROGRAMAS DE CALIDAD Normatividad. Empresariales. TIPOS DE OBJETIVOS

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TITULO DE LA N.C.L CODIGO ELEMENTO

291201038 01

Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del programa de calidad, de acuerdo con sus objetivos, alcance y normatividad vigente.

Operaciones. Estratgicos. FLUJOS DE PROCESOS LOGISTICOS Informacin. Materiales.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEO 1, En dos ocasiones, realizar el control de las variables que intervienen en el flujo de materiales y de informacin en el proceso de produccin. CONOCIMIENTO 1, Sistema de gestin de calidad., estandarizacin, certificacin acreditacin, procedimientos operativos estndar y normatividad vigente. documentacin del sistema de calidad, control documental y reglamentos. 2, Estadstica descriptiva, elementos de probabilidad y herramientas estadsticas para el mejoramiento de los procesos. monitoreo de variables en el flujo de materiales y de informacin, estndares de calidad. 3, Muestreo: tipos y normas. metrologa: conceptos, sistema internacional de unidades, conversin de unidades de medicin, instrumentos de medicin, patrones de medida. fichas tcnicas de producto, empaque, embalaje, transporte, almacenamiento y seguridad de producto. 4, Objetivos, metas e indicadores del sistema de gestin. costos de la calidad y de la no calidad. mejoramiento contino. auditorias de calidad PRODUCTO 1, Presentar un informe de cumplimiento del programa de calidad, en las actividades del flujo de materiales y de informacin en el proceso de produccin.

APROBADO ACTA NRO.

DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL SENA DE FECHA

VERSION NRO. 2 QUE REEMPLAZA A LA VERSION NRO.

DE FECHA

GERMAN EDUARDO JIMENEZ DOMINGUEZ SECRETARIO(A) TECNICO(A)

MARIA CONSUELO QUIROGA MALDONADO NORMALIZADOR

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Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del programa de gestin ambiental de acuerdo con sus objetivos y normatividad vigente.

CRITERIOS DE DESEMPEO
A. B. C. D. E. F. G. H. I. Los riesgos ambientales generados en el manejo de materiales, se previenen de acuerdo con la normatividad vigente. Los lquidos, slidos y gases, son manipulados de acuerdo con las fichas tcnicas y de seguridad del producto. La sealizacin es utilizada en productos, empaques, embalajes, medios de transporte y reas, con base en las normas ambientales. Las condiciones ambientales para el movimiento de materiales, se determinan segn conceptos de produccin limpia y desarrollo sostenible. Los contaminantes txicos y no txicos, se controlan basndose en las fichas tcnicas de producto, empaque, embalaje y transporte. La disposicin de residuos, devoluciones de productos, se realiza de acuerdo con procedimientos establecidos. Los incidentes, son reportados de acuerdo con el plan de contingencia y seguimiento establecido por la organizacin. Los planes de emergencia y contingencia, son aplicados teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por seguridad industrial. Los planes de accin para el mejoramiento continuo, son aplicados para dar cumplimiento a la poltica ambiental de la organizacin.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. Conceptos sobre: contaminacin ambiental, riesgos ambientales, sistema de gestin ambiental. (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Buenas prcticas ambientales (bpa), buenas prcticas para manejo de productos. (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Sealizacin industrial. (b,c,d,e,f). Produccin limpia y desarrollo sostenible. (d). Contaminantes txicos y no txicos y normatividad vigente. (e ). Logstica inversa. (f). Legislacin ambiental, reglamentacin y procedimientos. (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Mejoramiento contino. (a, b, c, d, e, f, g, h, i). Planes de emergencia y contingencia para riesgos ambientales. (a, b, c, d, e, f, g, h, i).

RANGOS DE APLICACION
TIPOS DE OBJETIVOS Operaciones. Estratgicos. PROCESOS LOGISTICOS Abastecimiento almacenamiento traslado de materiales.

EVIDENCIAS REQUERIDAS

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Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del programa de gestin ambiental de acuerdo con sus objetivos y normatividad vigente.

DESEMPEO 1, Verificar en dos ocasiones el proceso de control de riesgos aplicado al flujo de materiales y de informacin de acuerdo con el programa de control ambiental. CONOCIMIENTO 1, Respuesta a preguntas sobre: sistema de gestin ambiental. contaminacin ambiental, riesgos ambientales, sistema de gestin ambiental. 2, Buenas prcticas ambientales (bpa), buenas prcticas para manejo de productos. 3, Sealizacin industrial. produccin limpia y desarrollo sostenible. contaminantes txicos y no txicos y normatividad vigente. logstica inversa. legislacin ambiental, reglamentacin y procedimientos. mejoramiento contino. planes de emergencia y contingencia para riesgos ambientales. PRODUCTO 1, Un reporte del cumplimiento de un programa ambiental aplicado al flujo de materiales y de informacin del proceso de produccin.. 2, Un reporte de un plan de acciones correctivas y/o preventivas.

APROBADO ACTA NRO.

DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL SENA DE FECHA

VERSION NRO. 2 QUE REEMPLAZA A LA VERSION NRO.

DE FECHA

GERMAN EDUARDO JIMENEZ DOMINGUEZ SECRETARIO(A) TECNICO(A)

MARIA CONSUELO QUIROGA MALDONADO NORMALIZADOR

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Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del programa de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo sus objetivos y normatividad vigente.

CRITERIOS DE DESEMPEO
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. Las normas de seguridad y salud ocupacional, se aplican de acuerdo con las polticas de la empresa y normatividad vigente. El reglamento de higiene y seguridad industrial, es aplicado segn normatividad. Los elementos de proteccin personal utilizados en los puestos de trabajo, son verificados de acuerdo con el riesgo al cual se esta expuesto. Las condiciones seguras de trabajo, son mantenidas de acuerdo con el programa de seguridad y salud ocupacional. Los incidentes, accidentes en las reas de trabajo, son reportados al personal responsable de salud ocupacional. El control de los riesgos, se realiza de acuerdo con el mapa y panorama de riesgos. La demarcacin y sealizacin de las reas de trabajo, son verificadas de acuerdo con normatividad vigente. Las brigadas de emergencia, se apoyan de acuerdo con los planes de emergencia y vulnerabilidad. Los planes de contingencia, son coordinados de acuerdo con la vulnerabilidad y tipos de emergencia de la empresa. El mejoramiento continuo, se realiza de acuerdo con la evaluacin de los indicadores de gestin. Las relaciones interpersonales, se promueven de acuerdo con el manual de convivencia de la empresa y reglamento interno de trabajo.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. Conceptos sobre: salud ocupacional, medicina preventiva, sensibilizacin frente al riesgo, normatividad vigente. (a,b). Reglamento de higiene y seguridad industrial. (a,b). Instructivos para el uso de equipos y herramientas de trabajo. (c,d). Seguridad industrial e higiene: clasificacin de riesgos profesionales. (c, d, e, f). Fichas tcnicas de producto, pictogramas, simbologa.(D,g). Medicina del trabajo: incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, enfermedad comn, control de riesgos. (d,e). Mapa de riesgos, panorama de riesgos, sealizacin, demarcacin de reas y plan de evacuacin. (f, g). Elementos de proteccin personal y locativos. (c,d,g). Brigadas de emergencia. (h,i). Planes de emergencia y vulnerabilidad, riesgos internos y externos de la empresa, planes de contingencia. (h,i). Mejoramiento continuo, acciones preventivas y correctivas, indicadores de gestin. (j). Manual de convivencia, reglamento interno de trabajo. (k).

RANGOS DE APLICACION
TIPOS DE CONTROL En la fuente en el medio en el trabajador. CLASES DE RIESGO

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Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad, control ambiental, seguridad y salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar el cumplimiento del programa de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo sus objetivos y normatividad vigente.

Higiene industrial. Seguridad industrial.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEO 1, Verificar en una ocasin, el proceso de control de riesgos, aplicado al flujo de materiales y de informacin. 2, Verificacin en una ocasin al seguimiento del panorama de riesgos. CONOCIMIENTO 1, Respuesta a preguntas sobre: salud ocupacional, medicina preventiva. instructivos para el uso de equipos y herramientas de trabajo. 2, Seguridad industrial e higiene. fichas tcnicas de producto, pictogramas, simbologa. medicina del trabajo. mapa de riesgos, panorama de riesgos, sealizacin, demarcacin de reas y plan de evacuacin. 3, Elementos de proteccin personal y locativos, brigadas de emergencia. planes de emergencia y vulnerabilidad, planes de contingencia. 4, Mejoramiento continuo. manual de convivencia, reglamento interno de trabajo. PRODUCTO 1, Un informe de cumplimiento de un programa de seguridad y salud ocupacional aplicado al sistema de flujo de materiales y de informacin. 2, Un informe de accidentes, incidentes y ausentismo de personal asignado al sistema de flujo de materiales y de informacin.

APROBADO ACTA NRO.

DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL SENA DE FECHA

VERSION NRO. 2 QUE REEMPLAZA A LA VERSION NRO.

DE FECHA

GERMAN EDUARDO JIMENEZ DOMINGUEZ SECRETARIO(A) TECNICO(A)

MARIA CONSUELO QUIROGA MALDONADO NORMALIZADOR

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