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Formulario de Inspeccin de Orden y Limpieza

Item
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 ASPECTOS
Aceptable Debe Mejorar

LOCALES Las escaleras y plataformas estn limpias, en buen estado y libres de obstculos Las paredes estn limpias y en buen estado Las ventanas y tragaluces estn limpias y no impiden la entrada de luz natural El sistema de iluminacin esta mantenido de forma eficiente y limpio Las seales de seguridad estn visibles y correctamente distribuidas Los medios de extincin estn en su lugar de ubicacin, visibles y accesibles SUELOS Y PASILLOS Los suelos estn limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario Estn las vas de circulacin de personas y vehculos diferenciadas y sealizadas Los pasillos, zonas de transito y vas de evacuacin estn libres de obstculos Los equipos estn aparcadas en los lugares destinados a dichos elementos ALMACENAJE Las reas de almacenamiento y disposicin de materiales estn sealizadas Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados Los materiales estn apilados en su sitio sin invadir zonas de paso Los materiales se apilan y cargan de manera segura, limpia y ordenada MAQUINARIA Y EQUIPOS Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario Se encuentran libres de fugas de aceites y grasas Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad requeridos HERRAMIENTAS Estn almacenadas en cajas o paneles adecuados Se guardan limpias de aceite y grasa Las herramientas elctricas tienen sus cables y conexiones en buen estado Estn en condiciones seguras para el trabajo EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario Se guardan en lugares especficos de uso personal (Taquillas) Se encuentran limpios y en buen estado Cuando son desechables, se depositan en los contenedores adecuados RESIDUOS Los contenedores estn colocados prximos y accesibles a los lugares de trabajo Estn claramente identificados los contenedores de residuos especiales Los residuos inflamables se colocan en bidones metlicos cerrados Los residuos incompatibles se recogen en contenedores separados Se evita el rebose de los contenedores La zona alrededor de los contenedores de residuos est limpia Existen los medios de limpieza a disposicin del personal del rea

PUNTAJE: 0 Psimo 1 Malo 2 Regular 3 Bueno 4 Muy bueno

5 ptimo PUNTUACIN TOTAL Metodologa aplicndose con xito. Metodologa cumplindose en buen grado. Metodologa cumplindose parcial y reactivamente Incumplimiento. Reforzar metodologa 90-100% 75-89% 60-74% 0-59% ACEPTABLE DEBE MEJORAR INSUFICIENTE

Insuficiente

ACEPTABLE DEBE MEJORAR INSUFICIENTE

Formulario de Inspeccin de Orden y Limpieza


ITEM 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 6.4 ASPECTOS
LOCALES INSPECTOR 1 INSPECTOR 2

Las escaleras y plataformas estn limpias, en buen estado y libres de obstculos Las paredes estn limpias y en buen estado Los medios de extincin estn en su lugar de ubicacin, visibles y accesibles
SUELOS Y PASILLOS

4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4

Los suelos estn limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario Los pasillos, zonas de transito y vas de evacuacin estn libres de obstculos
ALMACENAJE

Los materiales estn apilados en su sitio sin invadir zonas de paso Los materiales se apilan y cargan de manera segura, limpia y ordenada
MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario Se encuentran libres de fugas de aceites y grasas
HERRAMIENTAS

Estn almacenadas en cajas o paneles adecuados Se guardan limpias de aceite y grasa Las herramientas elctricas tienen sus cables y conexiones en buen estado
RESIDUOS

Estn identificados los contenedores de residuos especiales Se evita el rebose de los contenedores La zona alrededor de los contenedores de residuos est limpia Existen los medios de limpieza a disposicin del personal del rea

TOTAL % CUMPLIMIENTO [(Suma Totales/nInspectores) /Total puntos posibles]


Aspectos cubiertos: 16 Total puntos posibles: 80 PUNTAJE: 0 Psimo, 1 Malo, 2 Regular, 3 Bueno, 4 Muy bueno, 5 ptimo

59

74%

PUNTUACIN TOTAL Metodologa aplicndose con xito. 90-100% Metodologa cumplindose en buen grado. 71-89% Metodologa cumplindose parcial y reactivamente 50-70% Incumplimiento. Reforzar metodologa 0-49% OBSERVACIONES

ACEPTABLE DEBE MEJORAR INSUFICIENTE

Firma de responsable de rea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

98 99 100

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