Вы находитесь на странице: 1из 60

PADRO DE CONTROLE DE RISCOS FATAIS Gerenciamento de Materiais Perigosos

2 Reviso:5 Data:19/01/11

ndice Geral
1 - Introduo ....................................................................................................... 2 Metodologia de Avaliao de Riscos de Processo ........................................ 3 Metodologia de Avaliao do Potencial de Risco de Materiais Perigosos ..... 4 Tanques de Estocagem e reas de Armazenamento .................................... 5 Rotulagem de Embalagens ............................................................................ 6 Sinalizao de Tubulaes............................................................................. 7 Sistemas de Controle de Processo ................................................................ 8 Detectores ...................................................................................................... 9 Incompatibilidade de Materiais ....................................................................... 10 Aquisio de Novos Produtos ...................................................................... 11 Registros Documentados ............................................................................. 12 MSDS/FISPQ ............................................................................................... 13 Coordenador de Materiais Perigosos ........................................................... 14 Concluso / Sugestes................................................................................. 15 Referncias ................................................................................................. 12 Anexo 1 Classificao dos Materiais Perigosos da Samarco.................... 13 Anexo 2 Informaes Detalhadas de Materiais Perigosos Utilizados........ 13 Anexo 3 Lista de Informaes dos Tanques de Estocagem...................... 15 Anexo 4 Matriz de Treinamentos............................................................... 16 Anexo 5 Tabela de Incompatibilidade de Materiais ................................... 16 Anexo 6 Tabela de Reatividade de Materiais ............................................ 12 Anexo 7 Documentao para Aquisio de Produtos Qumicos ............... 13 Anexo 8 Manual de Utilizao do SAP/MSDS...........................................

2
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

3 Reviso:5 Data:19/01/11

1. 1- INTRODUO
A SAMARCO MINERAO S/A uma empresa brasileira, fornecedora de minrio de ferro de alta qualidade para a indstria siderrgica mundial, que h mais de 30 anos busca agir com a qualidade e responsabilidade scioambiental, contribuindo para a melhoria das condies de vida e bem-estar das pessoas e com o desenvolvimento social, econmico e ambiental do pas. Com unidades em Ouro Preto/Mariana (MG) e outra em Anchieta (ES), a SAMARCO possui um processo nico de produo com um Sistema de Gesto integrada que assegura a qualidade de seus produtos, a utilizao consciente dos recursos naturais, a proteo do trabalhador e a segurana de informaes. Fundada em 1977, ocupa hoje o segundo lugar na liderana do mercado transocenico de pelotas, exportando para mais de 15 pases da Europa, sia, frica/ Oriente Mdio e Amricas. Com a preocupao em garantir sempre a qualidade de seu produto aliada ao bem estar de seus funcionrios, a Samarco, em novembro de 2001 obteve a certificao na OHSAS 18001, integrada gesto de Qualidade e Meio Ambiente. Por trs anos consecutivos foi premiada com o Prmio da ABS (Agncia Brasil de Segurana), colocando a Samarco como referencia em Sade e Segurana, tanto no setor mineral, como em outros setores.

3
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

4 Reviso:5 Data:19/01/11

1.1 Objetivo
Este relatrio estabelece padres para aquisio, armazenamento, distribuio, transporte, utilizao e descarte de materiais perigosos a fim de contribuir para a manuteno da segurana e sade dos empregados, colaborando para o desenvolvimento da conscincia da preveno nos processos e atividades, com respeito sociedade e ao meio ambiente.

O gerenciamento de materiais perigosos objetiva: - Maximizar a aderncia aos padres de uso, transporte, armazenamento, manejo e descarte de produtos qumicos e materiais perigosos; - Maximizar e estimular o uso de produtos qumicos e materiais que apresentem baixo nvel de risco para a sade e a segurana; - Reduzir a diversidade e a quantidade de substncias qumicas e materiais perigosos utilizados nos processos; - Minimizar a potencial ocorrncia de danos ao meio ambiente em funo da utilizao de produtos qumicos e materiais perigosos. As informaes aqui presentes se aplicam aos empregados prprios, contratados e visitantes de todas as Gerncias e Departamentos da Samarco Minerao S/A e a todos os produtos qumicos e materiais perigosos adquiridos, estocados, utilizados, transportados e descartados dentro das operaes.

4
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

5 Reviso:5 Data:19/01/11

Isto inclui: - Produtos qumicos e materiais perigosos atualmente utilizados nas Unidades; - Novos produtos qumicos e materiais perigosos requeridos para utilizao contnua ou temporria; - Produtos qumicos e materiais perigosos presentes em mquinas e equipamentos do processo. - Produtos qumicos e materiais perigosos requeridos para utilizao em testes.

5
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

6 Reviso:5 Data:19/01/11

1.2. Termos, Definies e Siglas


Produto Qumico Toda substncia na forma lquida, slida ou gasosa utilizada nos processos. Todo produto qumico deve ser considerado potencialmente perigoso para a sade, para o meio ambiente ou para ambos. Material Perigoso Materiais perigosos, ou produtos qumicos perigosos, so as substncias simples ou compostas, que ao serem utilizadas em alguma etapa do processo industrial, tem potencial de atingir a sade dos trabalhadores ou diminuir o nvel de segurana das pessoas envolvidas no trabalho. Substncias ou materiais perigosos incluem, mas no se limitam: - Todo material que seja, isoladamente ou no, corrosivo, txico, radioativo, oxidante ou explosivo e que, durante o seu manejo, armazenamento, processamento, embalagem e transporte, possa conduzir a efeitos prejudiciais sobre trabalhadores, equipamentos e ambiente de trabalho. - Todo material considerado perigoso pela National Occupational Health and Safety Commissions List (NOHSC:1005) ou aqueles que sejam classificados como perigosos pelo fornecedor, fabricante ou importador em acordo com a National Occupational Health and Safety Commissions Approved Criteria for Classifying Hazardous Substances (NOHSC:1008). - Todo material ou substncia considerado estabelecidos neste Guia de Implantao. perigoso pelos critrios

Nota: A classificao da periculosidade dos materiais e substncias perigosas realizada pelo Coordenador de Materiais Perigosos da Unidade com base na Matriz de Classificao de Riscos constante no Anexo 1. Coordenador de Materiais Perigosos Empregado formalmente designado com conhecimento, habilidades e competncia de entender e avaliar os riscos associados com uma larga variedade de materiais e substncias, e ser capaz de identificar onde aes preventivas e/ou corretivas devem ser aplicadas. Este indivduo ser responsvel por: - Avaliar e classificar todos os materiais ou substncias que adentrem as dependncias do empreendimento; - Manter banco de dados de FISPQs/MSDSs de todos os materiais perigosos utilizados no empreendimento;

6
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

7 Reviso:5 Data:19/01/11

- Assessorar as reas no cumprimento dos procedimentos para aquisio, armazenamento, distribuio, transporte, utilizao e descarte de materiais perigosos. Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico (FISPQ), ou Material Safety Data Sheet (MSDS) - A FISPQ (Ficha de Informaes de Segurana de Produtos Qumicos) e a MSDS (Material Safety Data Sheet) um documento proveniente do fabricante, fornecedor ou importador contendo: - Identificao, propriedades fsicas e qumicas, riscos sade e segurana, precaues para uso, formas de manejo seguro e disposio adequada; - Informaes vitais destinadas aos usurios finais de materiais perigosos, objetivando descrever como usar essas substncias seguramente; Inventrio de Produtos Qumicos - a lista que contm o registro dos produtos qumicos, a rea de utilizao, os usurios (cargos), a rea de estocagem, o volume mdio estocado e a freqncia de seu uso. Rtulo de Segurana Traz impressa na embalagem dos materiais ou substncias as informaes mnimas necessrias para o administrador, transportador, usurio, bombeiro e socorrista em atendimento de emergncia. , na maioria dos casos, a primeira e talvez nica fonte de informao do usurio de produtos qumicos. Deve por isso ser sucinto, claro e objetivo. Ficha de Emergncia - Documento aplicado ao transporte de produtos qumicos perigosos. Fornece orientaes que colaboram para a reduo das conseqncias de um eventual acidente. Ao acompanhar o transporte do produto, deve ser um guia rpido e eficaz para uma situao de emergncia. As tcnicas de logstica devem garantir que o fluxo de informaes acompanhe todo o trajeto do produto qumico. Alm disso, recomendvel que as informaes precedam o produto, de forma a assegurar que o usurio conhea, antecipadamente, as prticas seguras, e possa adot-las com eficcia no transporte, recebimento, armazenagem, utilizao e descarte. rea de Risco - rea circunscrita por uma barreira fsica qualquer (cercas, guarda-corpos, codin, etc.) que possua controle de acesso apropriado para os riscos associados a materiais ou substncias perigosos. HAZOP - Tcnica denominada Estudo de Perigo e Operabilidade HAZOP (HAZARD AND OPERABILITY STUDIES) que visa identificar os problemas de operabilidade de uma instalao de processo. Esta metodologia baseada em um procedimento que gera perguntas de maneira estruturada e sistemtica

4. Termos, Definies e Siglas

4. Termos, Definies e Siglas


7
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

8 Reviso:5 Data:19/01/11

atravs do uso apropriado de um conjunto de palavras guias aplicado a pontos crticos do sistema em estudo. O principal objetivo de um Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP) investigar de forma minuciosa e metdica cada segmento de um processo (focalizando os pontos especficos do projeto ns - um de cada vez), visando descobrir todos os possveis desvios das condies normais de operao, identificando as causas responsveis por tais desvios e as respectivas conseqncias. Uma vez verificadas as causas e as conseqncias de cada tipo de desvio, esta metodologia procura propor medidas para eliminar ou controlar o perigo ou para sanar o problema de operabilidade da instalao.

7. Autorizaes

8
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

9 Reviso:5 Data:19/01/11

1.3. Responsabilidades

1.3.1 Do Fabricante a) Classificar o produto com base no conhecimento de sua composio e com o respeito s exigncias legais; b) Fornecer informaes sobre sade, segurana, transporte e meio ambiente na FISPQ (ou MSDS), no Rtulo de Segurana e nas Fichas de Emergncia. c) Disponibilizar, para todos os interessados, cpia da FISPQ e da ficha de emergncia dos produtos qumicos. 1.3.2 Do Importador a) Assumir, no Brasil, deveres e obrigaes do fabricante. Dessa forma, deve fornecer as informaes referentes ao produto qumico, em portugus e nos idiomas dos pases de trnsito. 1.3.3 Do Distribuidor a) Assegurar que os produtos qumicos tenham as fontes de informao exigidas (FISPQ, Rtulo de Segurana e Ficha de Emergncia), garantindo o fluxo de informao de risco por toda a cadeia de intervenientes e usurios; b) Emitir a Ficha de Emergncia, na qualidade de expedidor ou embarcador do produto. 1.3.4 Dos Usurios de Materiais ou Substncias Perigosas Os usurios de materiais ou substncias perigosos devero adotar todas as aes para assegurar a sade e a segurana deles e evitar afetar de forma adversa a sade e a segurana de outras pessoas no ambiente de trabalho. Todas as pessoas que utilizam materiais ou substncias perigosas devem: a) Assegurar que uma anlise de riscos detalhada seja realizada para cada atividade e que o produto utilizado est formalmente liberado pela Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho; b) Assegurar que todas as recomendaes formais para uso de materiais e substncias perigosas esto sendo aplicadas e cumpridas;

9
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

10 Reviso:5 Data:19/01/11

5. Responsabilidades
c) Cumpra as instrues constantes dos rtulos dos materiais ou substncias perigosas quanto ao uso, armazenamento e disposio; d) Conhecer os riscos potenciais dos materiais ou substncias perigosas que utilizam, bem como todas as medidas de controle necessrias para a utilizao segura; e) Seguir as informaes contidas na FISPQ, Rtulo de Segurana e Ficha de Emergncia do produto qumico; f) Utilizar os equipamentos de proteo individual indicados pela Engenharia de Segurana do Trabalho e/ou Higiene Ocupacional, bem como seguir todas as instrues e prticas seguras da Samarco; g) No danificar, retirar ou destruir as etiquetas e rtulos presentes nas embalagens de materiais ou substncias perigosas; e h) Informar todo o incidente qumico com potencial efeito adverso a sade ou segurana, derramamentos e incndios provenientes de materiais ou substncias perigosas, seguindo o descrito no Plano de Emergncia da Unidade. 1.3.5 Do Analista de Compras a) Adquirir somente materiais ou substncias potencialmente perigosas aps aprovao formal da Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho, de acordo com os preceitos da Instruo Tcnica D-02 do Manual de Higiene e Segurana do Trabalho; b) Cuidar de que os materiais ou substncias potencialmente perigosas tenham todas as informaes exigidas (FISPQ, Rtulo de Segurana e Ficha de Emergncia), de acordo com este Guia de Implantao e com as normas legais. Na ausncia destas informaes, deve exigilas do fornecedor e/ou fabricante do produto; 1.3.6 Da Sade Ocupacional e da Engenharia de Segurana do Trabalho a) Assessorar os usurios de materiais ou substncias potencialmente perigosas nas questes de transporte, utilizao e descarte, objetivando minimizar os riscos de sade e segurana do trabalho; b) Treinar os usurios de materiais ou substncias perigosas nos padres estabelecidos pela Samarco e nas melhores prticas em sade e segurana do trabalho; c) Inspecionar periodicamente o cumprimento dos procedimentos estabelecidos pela Samarco.

10
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

11 Reviso:5 Data:19/01/11

1.3.7 Coordenador de Materiais Perigosos a) Assegurar que todos os materiais ou substncias perigosas sejam avaliados quanto aos riscos de sade e segurana e definir medidas de controle adequadas para cada atividade; b) Consultar e envolver os especialistas das reas de sade ocupacional, segurana do trabalho e meio ambiente nas avaliaes dos materiais e substncias perigosas; c) Determinar se o material ou substncia avaliada classificado como perigoso conforme conceito estabelecido neste Guia; d) Disponibilizar para consulta as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos FISPQs; e) Definir os controles necessrios para manuseio, utilizao, estocagem, transporte e descarte de materiais ou substncias perigosas; f) Informar ao requerente do resultado da anlise do material ou substncia perigosa. Caso a aprovao seja negada, informar os motivos e propor alternativas com menor risco.

11
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

12 Reviso:5 Data:19/01/11

2. Metodologia de Avaliao de Riscos do Processo


2.1 Mapeamento dos Processos A ao inicial para o levantamento de perigos/aspectos ambientais e riscos/impactos ambientais o desdobramento da SAMARCO em macro processos, processos, etapas e atividades. 2.2 Caracterizao do Perigo Os perigos devem ser identificados no momento da execuo da atividade in loco com a participao do executante. Na dificuldade de acompanhamento da execuo, a identificao dos perigos deve ser conduzida com a participao de quem executa as atividades. Na fase de identificao dos perigos devem ser considerados tambm os perigos externos ao ambiente de trabalho e aqueles existentes nas proximidades capazes de afetar a segurana e a sade das pessoas no ambiente de trabalho. 2.3 Identificao do perigo: na identificao do perigo preencher os seguintes campos da planilha: Descrever a circunstancia do perigo para facilitar o entendimento de como aquele perigo pode resultar numa doena, dano ou leso. Indicar a incidncia (I) do perigo se Direta, Indireta ou ambos; Direta (D) - Servios realizados pela Samarco tem incidncia Direta, onde a organizao exerce ou pode exercer controle efetivo. (EFETIVO PRPIIO); Indireta (I) - Servios realizados por contratadas tem incidncia indireta, onde a organizao pode apenas exercer influncia, notadamente junto a partes interessadas. (EFETIVO CONTRATADO); Se a atividade executada simultaneamente por efetivo prprio e contratado, assinale D/I. Indicar a condio de operao (O) da atividade: Rotineiro (RO) - So atividades do dia-a-dia, de natureza operacional, de manuteno ou administrativa (atividades do cotidiano). No rotineiro (NR) - So atividades de natureza operacional, de manuteno ou administrativa, realizada em mdia no mximo uma vez por trimestre. Indicar a origem do perigo de acordo com o seguinte critrio: Atividade(AT): quando o perigo estiver presente apenas na execuo da atividade. Neste caso o perigo estar presente apenas quando e enquanto a atividade estiver sendo executada.

12
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

13 Reviso:5 Data:19/01/11

Ambiente(AM): quando o perigo no seja parte da atividade mas do ambiente no qual a atividade esteja sendo executada. Neste caso, o perigo estar presente independente da execuo da atividade. Severidade da leso ou doena potencial - Caracteriza a conseqncia decorrente da interao com o perigo nas circunstancias descritas. Adotar o seguinte critrio ao caracterizar a conseqncia: PG1 Leses Atendimento Ambulatorial PG2 Severidade PG3 Acidente SPT Atividade Restrita ou Acidente CPT PG4 PG5

Acidente SPT Tratamento Mdico

Incapacidade Mais de uma Permanente Incapacidade ou Permanente Fatalidade ou Fatalidade

O potencial da gravidade est definio conforme Instruo Tcnica - Relato, Classificao, Investigao e Comunicao de Incidentes. 2.4 Identificao das medidas de controle As medidas de controle a serem indicadas devem ser aquelas efetivamente definidas para a execuo da atividade. Selecionar os cdigos das medidas de controle de acordo com as listas mestras previamente definidas e inserir os mesmos na planilha nos respectivos campos (medidas de controle administrativas, de proteo coletiva, de proteo individual, de capacitao e biolgica). Se aquele perigo poderia ter uma medida de controle, mas que a empresa no adote, utilize o cdigo XXX00 No tem. Caso a classe de medida de controle no for aplicvel para aquele perigo, escolha o cdigo XXX99 No aplicvel. No deixe nenhuma clula de cdigo de controle sem preenchimento. 2.5 Avaliao do Risco O risco qualificado a partir da combinao da probabilidade e da severidade, multiplicando os valores obtidos para cada um deles de acordo com as avaliaes segundo os critrios estabelecidos para cada um, a seguir descritos. A probabilidade avaliada a partir da soma dos valores atribudos a cada situao, considerando a freqncia de exposio, que avalia o quanto as pessoas interagem ou esto expostas ao agente ou situao perigosa; eficcia do controle existente e facilidade com que as pessoas identificam o agente ou situao como perigosa, adotando os critrios para atribuio dos valores s situaes conforme a tabela seguinte:

13
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

14 Reviso:5 Data:19/01/11

Situaes Avaliao da Freqncia de Exposio ao Perigo ou situao perigosa (EP)


Exposio Semanal <2 Horas Diaria de exposio >=2<4 >=4 Baixa 1 Media Nmero de dias da semana <=3 >3<=5 >5 Baixa Baixa Mdia 2 Baixa Mdia Alta Alta Mdia Alta Alta 3

Avaliao da exposio ao perigo considerando o nmero de pessoas (PE) Pequeno Mdio Grande Quando o nmero de Quando o nmero de Quando o numero de pessoas expostas ao pessoas expostas ao pessoas expostas ao perigo for correspondente perigo for superior a 30% perigo excede a 60% a menos que 30 % da e inferior a 60% da equipe da equipe equipe responsvel pela responsvel pela responsvel pela execuo da atividade execuo da atividade execuo da avaliada. avaliada. atividade avaliada. 1 2 3 Valores Atribudos Avaliao de Percepo do Risco (PR) Fcil Moderada Dificil Se o perigo pode ser Se qualquer pessoa, com identificado atravs de Se o perigo baixo nvel de anlise realizada por identificado apenas experincia, ou pessoas com experincia de maneira reativa conhecimento da e/ou conhecimento da (ex: acidentes e atividade capaz de atividade ou quando existe incidentes) ou pelo identificar o perigo sinalizao visvel uso de metodologias existente na atividade. alertando quanto aquele e/ou monitoramento (TA NA CARA) perigo no local execuo especficos. da atividade. 1 2 3 Valores Atribudos

14
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

15 Reviso:5 Data:19/01/11

Avaliao da Eficcia do controle (EC) Precrio ou Eficaz e de uso Eficaz e com Precrio ou dependente e corrente lacunas de uso dependente com lacunas de uso Controles existentes no Controles so suficientes existentes no para prevenir so suficientes Controles Controles ou evitar a para prevenir existentes so existentes so ocorrncia e/ou ou evitar a suficientes para suficientes para os mais ocorrncia ou prevenir a prevenir a apropriados mais ocorrncia e/ou ocorrncia e/ou para atenuar as apropriados atenuar a conseqncias atenuar a para atenuar as conseqncia conseqncia ou seu uso conseqncias independente independente depende do ou que seu uso das aes de julgamento e da das aes de dependa do pessoas e so pessoas (EPC), ao das julgamento e da mas observam- pessoas. aplicveis de ao das se algumas Observa-se que forma pessoas, e/ou falhas de a sua utilizao abrangente e que a sua em acontece de consistente na utilizao utilizao no circunstancias forma empresa est sendo especificas. abrangente e (EPC). abrangente e seu uso nem o seu uso amplo. amplo (EPI). Exemplo Procedimentos. 1 3 5 7 Valores Atribudos

Inexistente Inexistncia de medida de controle ou quando as medidas de controle existentes so precrias.

Esta descrio da Eficcia do Controle apenas indicativa. A avaliao de acordo com esta escala automtica na planilha adotando a hierarquia das medidas de controle: Eliminar; reduzir; adotar medidas de engenharia; adotar medidas administrativas e sinalizao e adotar equipamentos de proteo individual. O Uso do controle (UC) tem como objetivo dar dinamismo ao mapeamento indicando a consistncia de uso efetivo das medidas de controle: EPI, Medidas Administrativas, Treinamento, Controle biolgico e controle coletivo. Esta varivel assume apenas dois valores:

15
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

16 Reviso:5 Data:19/01/11

0 - Uso Efetivo: Medidas de uso efetivo e amplo. No se observa lacunas de uso das medidas de controle. 1 - Uso Precrio: Medidas de uso intermitente ou com lacunas de uso observadas na rotina diria ou a adoo das medidas de controle existente mais uma exceo que uma regra. No caso de controle coletivo observar a manuteno preventiva dos dispositivos quando existentes. No caso de controle biolgico, avaliar a prtica de feedback da medicina e a pesquisa de causas de desvios. Severidade (SE) caracterizada conforme o critrio abaixo, avaliando as situaes conforme a seguinte tabela: Situaes Avaliao da Severidade, dano ou doena potencial (SE) PG1 Atendimento Ambulatorial PG2 PG3 PG4 PG5 Mais de uma Incapacidade Permanente ou Fatalidade 14

Acidente SPT Acidente SPT Incapacidade Tratamento Atividade Permanente ou Mdico Restrita ou Fatalidade Acidente CPT 3 5 Valores Atribudos 9

Os campos de probabilidade (P), severidade (SE) e grau de risco (GR) so calculados automaticamente a partir da informao das variveis que os caracteriza. Obtido os valores atribudos probabilidade e severidade, de acordo com a aplicao dos critrios descritos, obtm-se um valor numrico, resultado do produto da probabilidade e severidade, o qual comparado com uma faixa de valores que define a classe risco, conforme abaixo: Trivial At 17 Classe de risco Tolervel Moderado Substancial 18 a 44 45 a 80 81 a 125 Faixas de classificao Intolervel Maior que 125

Para efeito de gerenciamento, foi criado um indicador de risco denominado "escore de risco", calculado atribuindo valores a cada classe de risco, de tal maneira que possvel obter o valor desse indicador no nvel de atividade, etapa, processo, macro processo e da empresa como um todo, apenas somando os valores obtidos para cada risco associado, de acordo com o seguinte critrio.O calculo do escore feito com base em ponderadores de cada classe de risco ( vide tabela abaixo) e a definio da tolerabilidade do

16
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

17 Reviso:5 Data:19/01/11

risco. Embora a tolerabilidade do risco seja uma deciso circunstancial, o modelo adota como padro inicial a classe de moderado como referencial da tolerabilidade. Trivial 1 Tolervel 10 Classe de risco Moderado 100 Escore de Risco Substancial 1.000 Intolervel 10.000

Tanto a classificao do risco quanto a obteno do escore de risco em qualquer nvel, pode ser feito manualmente. Porm, o banco de dados eletrnico j foi construdo com a rotina de calculo que classifica os riscos medida que os campos so preenchidos e calcula o escore de risco no nvel desejado. 2.6 Controle de Risco Para efeito de controle dos riscos, o nvel de ao, adota o seguinte critrio: Trivial Tolervel so Classe de risco Moderado Avaliar possibilidade melhorias. Substancial Intolervel Paralisar a atividade e adotar a imediatamente medidas de de controle que contribuam para trazer o risco, pelo menos, para a classe de Moderado.

Melhorias no mandatrias.

Depois de inseridos os valores das variveis que caracterizam a probabilidade e a severidade, os demais elementos da avaliao do risco so calculados automaticamente de acordo com os critrios acima descritos. Importante lembrar que, na definio de meios de controle adotar como referncia a hierarquia de controles assim definida: eliminao; substituio; medidas de engenharia ou de proteo coletiva; sinalizao, advertncias ou controles administrativos e na inviabilidade de adoo dessas medidas, o EPI. 2.7 Atualizao de Perigos e Riscos O levantamento de perigos e a avaliao de riscos so de natureza dinmica podendo sofrer alteraes nas seguintes circunstancias: Introduo de perigos e avaliao de riscos que no foram identificados no levantamento inicial;

17
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

18 Reviso:5 Data:19/01/11

Introduo de perigos e avaliao de riscos relativos a atividades novas que se incorporam rotina ou por mudanas nos processos ou nos seus fatores de manufatura (mquina, mtodo, meio ambiente, matria-prima, mode-obra, medida); Reclassificao de perigos antes definidos como temporalidade futura e cujas atividades foram incorporadas rotina ou aquelas de temporalidade presente que deixaram de ser executadas e que vo ser classificadas como passadas; Excluso de perigos por eliminao dos mesmos; Reavaliao de riscos para aqueles perigos que foram referenciados como objetivos e metas e dos quais resultou ao para melhoria do controle, diminuio da exposio ou melhoria da condio de deteco do perigo. 2.8 Matriz de Avaliao de Riscos A Matriz de avaliao de riscos dever ser utilizada sempre que for necessrio classificar os riscos in loco para definio das aes estabelecidas nos demais procedimentos do Manual de Sade e Segurana. 2.9 Definio dos parmetros utilizados em cada Processo

Probabilidade Relato de Incidentes Relato de Condies Inseguras Matriz de Treinamento Matriz de Pr-qualificao x x x

Severidade x x x x

18
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

19 Reviso:5 Data:19/01/11

2.10 Matriz de Definio da Probabilidade Fatores de Probabilidade Pontos 1 2 Fcil percepo (T na cara) Exige profissional com experincia

Fatores a) Identificao do risco

3 Exige equipamento de Medio Sem restrio 9 Inexistente

b) Atividade / Controlada Restrita localizao Fator 1 5 c) Controle do EPI / Sinalizao / EPC / Barreira risco Procedimentos A probabilidade ser a soma dos pontos dos fatores a, b e c

2.11 Matriz de Classificao do Risco

19
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

20 Reviso:5 Data:19/01/11

3. Metodologia de Avaliao do Potencial de Risco de Materiais Perigosos


Na adoo de metodologias de avaliao de riscos qumicos, importante primeiramente definir o que se considera produto perigoso. H vrias classificaes de produto perigoso. Todo produto qumico deve ser considerado potencialmente perigoso para a sade, para o meio ambiente ou para ambos, dependendo das variantes como: concentrao da substncia pura, percentual de diluio, estado fsico, dose resposta, entre outras. Materiais perigosos, ou produtos qumicos perigosos, so as substncias simples ou compostas, que ao serem utilizadas em alguma etapa do processo industrial, tem potencial de atingir a sade dos trabalhadores ou o diminuir o nvel de segurana das pessoas envolvidas no trabalho. Para efeito de controle de riscos envolvendo produtos qumicos, foi considerado adaptao para processamento de minrio e armazenamento nos sites, no controle de riscos quanto ao manuseio, transporte e armazenamento dos mesmos. A listagem existente, com aproximadamente 820 produtos qumicos diversos, compondo o inventrio dos sites de Ubu e Germano, classificada conforme a proposio de centralizar a ateno nos materiais prioritariamente perigosos e passveis de riscos. Materiais perigosos so os produtos qumicos com as seguintes propriedades: Materiais que reagem com a gua, causando reaes exotrmicas So produtos qumicos que liberam calor em contato com gua ou produto afim, demandando cuidados com armazenagem; Substncias txicas, So substncias que afetam a sade, dependendo do tempo de exposio ou contato direto com as mesmas. Podem provocar a morte se ingeridas; Radioativos So substncias especiais que liberam partculas alfa, beta e gama, com manuseio e exposies controladas; Gases comprimidos ou liquefeitos Por serem armazenados sob presso, so potencialmente arriscados no manuseio e armazenagem. Mesmo os gases inertes podem substituir o oxignio em um ambiente e so objeto de ateno por representarem risco de acidentes;

20
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

21 Reviso:5 Data:19/01/11 Explosivos So substncias com potencial de transformao qumica extremamente rpida, causando grande deslocamento de ar com aumento de presso na circunvizinhana; Oxidantes fortes e mdios corrosivos Caracterizam-se por provocar forte ataque substncias metlicas, assim como danos severos aos tecidos humanos e substncias biolgicas em geral, atacando molculas de carbono, esto entre estas substncias os cidos e bases fortes/mdias; Pirofricos So substncias que reagem ao contato com a atmosfera em condies normais de temperatura e presso, demandando cuidados especiais de manuseio e armazenagem; Inflamveis So substncias que entram em ebulio quando o percentual em volume est entre os limites de explosividade, com potencial mistura ideal para queima (O2+fonte+substncia); Cancergenos So produtos qumicos que demandam ateno especial quanto exposio de trabalhadores. Esto entre estes os produtos orgnicos aromticos como benzeno, tolueno e xileno, assim como partculas de asbestos no ambiente e metais pesados como mercrio; Compostos com metais pesados Alguns produtos de uso comum com graxas e aditivos utilizam-se de metais pesados. Alguns so danosos sade e ao meio ambiente. Gases contaminados esto entre estes compostos. Um produto qumico pode integrar uma ou mais das classificaes acima. Neste caso entrar na listagem de todas as suas classificaes e demandaro de todos os cuidados e prevenes de cada caso. Outros podem no ser perigosos isoladamente, mas em presena de outro produto qumico, tornam-se do grupo de risco se houver compatibilidade de reao. Teratognicos e Mutagnicos So compostos que alteram a biologia celular Substncias incompatveis A incompatibilidade de produtos qumicos diferentes so analisados caso a caso, obedecendo as tabelas constantes dos Anexos 5 e 6.

21
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

22 Reviso:5 Data:19/01/11 A Norma Regulamentadora n 26, do Ministrio do Trabalho e Emprego, sobre sinalizao de segurana nos locais de trabalho, define produto perigoso como: Considera-se substncia perigosa todo material que seja, isoladamente ou no, corrosivo, txico, radioativo, oxidante e que, durante o seu manejo, armazenamento, processamento, embalagem e transporte, possa conduzir a efeitos prejudiciais sobre trabalhadores, equipamentos e ambiente de trabalho. Outra referncia importante de classificao de risco de produtos qumicos, com diviso por classes a da Organizao das Naes Unidas ONU, indicada na ntegra a seguir: Classificao ONU dos Riscos dos Produtos perigosos Classe 1 Explosivos 1.1 Substncia e artigos com risco de exploso em massa. 1.2 Substncia e artigos com risco de projeo, mas sem risco de exploso em massa. 1.3 Substncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de exploso ou de projeo, ou ambos, mas sem risco de exploso em massa. 1.4 Substncia e artigos que no apresentam risco significativo. 1.5 Substncias muito insensveis, com risco de exploso em massa; 1.6 Artigos extremamente insensveis, sem risco de exploso em massa. Classe 2 Gases 2.1 Gases inflamveis: so gases que a 20 C e presso normal so inflamveis quando em mistura de 13% ou menos, em volume, com o ar ou que apresentem faixa de inflamabilidade com o ar de, no mnimo 12%, independente do limite inferior de inflamabilidade.

22
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

23 Reviso:5 Data:19/01/11 2.2 Gases no-inflamveis, no txicos: so gases asfixiantes, oxidantes ou que no se enquadrem em outra subclasse. 2.3 Gases txicos: so gases, reconhecidamente ou supostamente, txicos e corrosivos que constituam risco sade das pessoas. Classe 3 Lquidos Inflamveis Lquidos inflamveis: so lquidos, misturas de lquidos ou lquidos que contenham slidos em soluo ou suspenso, que produzam vapor inflamvel a temperaturas de at 60,5 C, em ensaio de vaso fechado, ou at 65,6C, em ensaio de vaso aberto, ou ainda os explosivos lquidos insensibilizados dissolvidos ou suspensos em gua ou outras substncias lquidas. Classe 4 Slidos Inflamveis; Substncias sujeitas combusto espontnea; substncias que, em contato com gua, emitem gases inflamveis 4.1 Slidos inflamveis, substncias auto-reagentes e explosivos slidos insensibilizados: slidos que, em condies de transporte, sejam facilmente combustveis, ou que por atrito possam causar fogo ou contribuir para tal; substncias auto-reagentes que possam sofrer reao fortemente exotrmica; explosivos slidos insensibilizados que possam explodir se no estiverem suficientemente diludos. 4.2 Substncias sujeitas combusto espontnea: substncias sujeitas a aquecimento espontneo em condies normais de transporte, ou a aquecimento em contato com ar, podendo inflamar-se. 4.3 Substncias que, em contato com gua, emitem gases inflamveis: substncias que, por interao com gua, podem tornar-se espontaneamente inflamveis ou liberar gases inflamveis em quantidades perigosas. Classe 5 Substncias Oxidantes e Perxidos Orgnicos 5.1 Substncias oxidantes: so substncias que podem, em geral pela liberao de oxignio, causar a combusto de outros materiais ou contribuir para isso. 5.2

23
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

24 Reviso:5 Data:19/01/11 Perxidos orgnicos: so poderosos agentes oxidantes, considerados como derivados do perxido de hidrognio, termicamente instveis que podem sofrer decomposio exotrmica auto-acelervel. Classe 6 Substncias Txicas e Substncias Infectantes 6.1 Substncias txicas: so substncias capazes de provocar morte, leses graves ou danos sade humana, se ingeridas ou inaladas, ou se entrarem em contato com a pele. 6.2 Substncias infectantes: so substncias que contm ou possam conter patgenos capazes de provocar doenas infecciosas em seres humanos ou em animais. Classe 7 Material radioativo Qualquer material ou substncia que contenha radionucldeos, cuja concentrao de atividade e atividade total na expedio (radiao), excedam os valores especificados. Classe 8 Substncias corrosivas So substncias que, por ao qumica, causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o prprio veculo. Classe 9 Substncias e Artigos Perigosos Diversos So aqueles que apresentam um risco no abrangido por nenhuma das outras classes. So outras referncias normativas para produtos perigosos: Transporte rodovirio - Portaria 204/97, do Ministrio dos Transportes; Transporte areo Normas da IATA;

24
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

25 Reviso:5 Data:19/01/11 Transporte martimo Normas do International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) Cdigo de Transporte Martimo de Produtos Perigosos International Maritime Organization (IMO) Organizao Martima Internacional Londres; Substncias com limites de tolerncia (LT) - Normas regulamentadoras 7/78, 9/78 e 15/78, do Ministrio do Trabalho e Emprego; Limites de exposio estabelecidos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Conferncia Governamental Norte-Americana de Higienistas Industriais; Produtos combustveis inflamveis Normas regulamentadoras 16/78 e 20/78, do Ministrio do Trabalho e Emprego; Resduos slidos Classificao Norma NBR 10.004/87, da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT). 3.1- Metodologia de identificao de riscos qumicos Definidos os produtos perigosos de forma qualitativa, como medir a intensidade dos mesmos? Todo produto qumico deve ser identificado com uma Ficha de Informao de Segurana de Produto Qumico FISPQ, que acompanha a documentao legal de compra e venda, e define todas as variveis de riscos dos mesmos. As informaes constantes destas fichas norteiam a quantificao de riscos sade, inflamabilidade, reatividade e ainda riscos especficos, em uma representao simplificada denominada Diamante de Hommel, conforme a seguir:

25
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

26 Reviso:5 Data:19/01/11

RISCO SADE
4 - Mortal 3 - Muito perigoso 2 - Perigoso 1 - Levemente perigoso 0 - Normal

RISCO DE INCNDIO
4 - Extremamente inflamvel (abaixo de 22C) 3 - Inflamvel (abaixo de 37,8C) 2 - Combustvel (abaixo de 94,3C) 1 - No inflamvel (acima de 93,4C) 0 - No inflamvel

RISCOS ESPECFICOS W No utilizar gua (Smb.) Radioativo OXY - Oxidante ACID - cido ALC - lcali CORR - Corrosivo TOX - Txico (Smb.)- Veneno

REATIVIDADE
4 - Explosivo 3 - Pode explodir sob calor de choque mecnico 2 - Reage violentamente 1 - Instvel sob calor 0 - Estvel no reage

Sempre que possvel todos os recipientes contendo produtos qumicos tambm sero rotulados com a simbologia da Comunidade Europia, conforme abaixo: Risco de fogo ou exploso

Risco sade

26
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

27 Reviso:5 Data:19/01/11 Produtos corrosivos e irritantes Risco ao meio ambiente

3.2 Premissas adotadas na Metodologia de avaliao do Potencial de Riscos de Produtos. Adotou-se conservativamente que qualquer produto qumico que em qualquer campo do diamante de Hommel estivesse enquadrado como maior que 2, estaria no grupo de produtos perigosos. Qualquer enquadramento tambm no grupo especfico, alm da inflamabilidade, reatividade e risco sade, classifica o produto como perigoso. No Anexo 01 encontra-se um inventrio geral com todos os produtos qumicos utilizados em processos, laboratrios, manuteno e utilidades, em ordem alfabtica, das unidades de Ubu e Germano, classificados conforme esta metodologia. Obteve-se 4 grupos denominados: Crticos (em preto); Perigosos (em vermelho); Passveis de ateno (em amarelo); No perigosos (em verde). Para esta primeira classificao poder haver futuros desdobramentos, levando-se em considerao variveis de processo, acesso aos produtos pelo pessoal envolvido e quantitativos, em cruzamento com os dados qualitativos desta etapa. Separados os produtos crticos, realizou-se uma nova separao, com letras em azul, dos produtos utilizados em laboratrio. Estes produtos se encontram em pequena quantidade, tm acesso restrito e so manuseados apenas por tcnicos especializados, diminuindo assim os riscos de incidentes. Uma nova triagem ser realizada com os produtos restantes, onde se ordenar uma prioridade para aes preventivas, de acordo com sucessivas incurses ao campo para verificao dos procedimentos atuais e dos sugeridos, sempre seguindo a sugesto inicial de aes conforme o fluxograma a seguir:

27
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

28 Reviso:5 Data:19/01/11 3.3 Fluxograma Para Classificao de Produtos Qumicos

28
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

29 Reviso:5 Data:19/01/11

4. Tanques de Estocagem e reas de Armazenamento


Os produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos devem ser armazenados em locais adequados, que possuam ventilao e espao suficiente para movimentao de pessoas de forma segura. Para alguns produtos podero ser exigidas baias de conteno ou cobertura. Os tanques de armazenagem devem estar sinalizados de forma a identificar claramente o produto em seu interior. Placas de sinalizao e simbologia por cores devem ser utilizados em todos os tanques que armazenem materiais perigosos. A lista contendo informaes detalhadas dos tanques de estocagem existentes na Samarco encontra-se no Anexo 3. Os produtos qumicos que no sejam armazenados em tanques devero ser acondicionados, preferencialmente, sobre pallets de borracha, ou material similar, que no possua arestas cortantes, pontiagudas e que no absorvam o material em caso de vazamento. As embalagens dos produtos qumicos devem ser de material resistente ao manuseio e devem conter informaes claras sobre o produto que contm, tais como: nome popular, nome cientfico, riscos especficos e quantidade. Os produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos no podero ser transportados de forma que gerem risco de contato do produto com pessoas. Para transportar produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos at os locais de trabalho devero ser utilizados veculos motorizados e/ou no motorizados, ou qualquer dispositivo que permita o transporte seguro e adequado do produto, minimizando, sempre que possvel, o esforo fsico necessrio para o transporte.

29
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

30 Reviso:5 Data:19/01/11

5. Rotulagem de Embalagens
Somente os produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos avaliados e liberados formalmente pela Higiene Ocupacional podero ser utilizados na rea da Samarco. Todos os empregados que trabalham direta ou indiretamente com produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos devem ser treinados sobre os riscos e medidas preventivas que devem adotar para evitar leses ou danos, bem como em todas as determinaes desta Instruo Tcnica. Somente os empregados treinados recebero uma identificao que os permitir ter acesso e utilizar produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos. Todos os containers, frascos, tanques e/ou qualquer vasilhame que contenham produtos, materiais ou substncias potencialmente perigosos devem ser corretamente identificados e rotulados de modo a advertir os empregados sobre os riscos existentes, de acordo com o Diagrama de Hommel, disposto abaixo:

RISCO SADE
4 - Mortal 3 - Muito perigoso 2 - Perigoso 1 - Levemente perigoso 0 - Normal

RISCO DE INCNDIO
4 - Extremamente inflamvel (abaixo de 22C) 3 - Inflamvel (abaixo de 37,8C) 2 - Combustvel (abaixo de 94,3C) 1 - No inflamvel (acima de 93,4C) 0 - No inflamvel

RISCOS ESPECFICOS W No utilizar gua (Smb.) Radioativo OXY - Oxidante ACID - cido ALC - lcali CORR - Corrosivo TOX - Txico (Smb.)- Veneno

REATIVIDADE
4 - Explosivo 3 - Pode explodir sob calor de choque mecnico 2 - Reage violentamente 1 - Instvel sob calor 0 - Estvel no reage

30
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

31 Reviso:5 Data:19/01/11

6. Sinalizao de Tubulaes
As tubulaes sero sinalizadas de acordo com as determinaes constantes na Norma Regulamentadora n 26 Sinalizao de Segurana, da Portaria 3.214/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego. As canalizaes industriais, para conduo de lquidos e/ou gases, devero receber a aplicao de cores a fim de facilitar a identificao do produto e evitar acidentes. Para materiais considerados perigosos, em funo da necessidade de uma identificao mais detalhada, a diferenciao far-se- atravs de faixas de cores diferentes, aplicadas sobre a cor bsica. Esta forma de sinalizao descrita acima tambm ser utilizada em tubulaes que encontram-se localizadas em pontos com maior possibilidade de que sujidades fiquem aderidas em sua superfcie, e que possa impossibilitar a visualizao de sua cor. A identificao por meio de faixas dever ser feita de modo que possibilite facilmente a sua visualizao em qualquer parte da canalizao. Todos os acessrios das tubulaes sero pintados nas cores bsicas de acordo com a natureza do produto a ser transportado. O sentido de transporte do fludo, quando necessrio, ser indicado por meio de seta pintada em cor de contraste sobre a cor bsica da tubulao. A seguir, exemplos do padro utilizado pela Samarco para sinalizao de tubulaes.

31
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

32 Reviso:5 Data:19/01/11

32
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

33 Reviso:5 Data:19/01/11

7. Sistemas de Controle de Processo


fundamental que todas as pessoas presentes em reas sob responsabilidade da Samarco estejam devidamente capacitadas a executar suas atividades com segurana. Os empregados da Samarco e contratadas devem zelar por isso, e utilizar o direito de recusa quando entender que estas condies no esto presentes. Visitantes s podem entrar na rea da Samarco se devidamente treinados. Seu treinamento baseado no vdeo de segurana, e deve ser ministrado pela empresa responsvel pela portaria em Ubu e pelo visitado em Germano. Em ambas as unidades, cabe ao visitado providenciar treinamento adicional de acordo com os riscos envolvidos na visita, e assegurar suporte adequado durante todo o tempo em que o visitante permanecer nas instalaes da Samarco. Visitas s empresas contratadas s podero ser realizadas com autorizao do Gestor de Contrato, que dever programa-l junto s portarias. Para as pessoas que exercero alguma atividade operacional, o processo de capacitao se inicia com o Treinamento Introdutrio de Sade e Segurana, cujo contedo ser definido de acordo com o risco envolvido na atividade e o perodo de realizao, de acordo com a Matriz Simplificada de Avaliao de Riscos e com a Matriz de Treinamento Introdutrio, ambas demonstradas a seguir. a) Matriz Simplificada de Avaliao de Riscos
Probabilidade Baixa 3 ou 4 Mdia 5 ou 6 Alta 7 ou 8 Crtica 9

Trivial Trivial Trivial Tolervel Atendimento Ambulatorial PG1

Trivial Trivial Tolervel Moderado SPT Tratamento Mdico PG2

Tolervel Tolervel Moderado Substancial SPT Atividade Restrita ou Acidente CPT PG3

Moderado Moderado Substancial Intolervel Incapacidade Permanente ou Fatalidade PG4

Substancial Substancial Intolervel Intolervel Mais de uma Incapacidade Permanente ou Fatalidade PG5 Gravidade

Fatores de Probabilidade
Fatores
a) Identificao do risco b) Atividade / localizao

1
Fcil percepo (T na cara) Controlada

Pontos 2
Exige profissional com experincia

3
Exige equipamento de Medio Sem restrio Inexistente

Restrita EPI / Sinalizao / Procedimentos A probabilidade ser a soma dos pontos dos fatores a, b e c c) Controle do risco EPC / Barreira

33
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

34 Reviso:5 Data:19/01/11 b) Matriz de Treinamento Introdutrio

O Treinamento Introdutrio depende do risco envolvido e do tempo de exposio. Seu contedo bsico comea com a apresentao do Vdeo de Segurana, recebendo mais 2 ou 6 horas adicionais, Suporte de profissional qualificado para execuo da tarefa ou aplicao de treinamento no local de trabalho. Pode haver ainda horas adicionadas caso a lei assim determine. Estes treinamentos se aplicam aos empregados recm-admitidos, empregados transferidos de outra unidade, empregados que retornem de afastamento superior a 1 ano, empregados de empresas contratadas permanentes e empregados prestadores de servios eventuais com mais de trs meses sem prestar servios nas instalaes da Samarco. A capacitao tcnica em Sade e Segurana deve ser providenciada para todos os empregados, independentemente do nvel de risco da sua rea. planejada com a Matriz de Treinamentos (Anexo 4), que define as necessidades para cada Cargo/Funo. Os treinamentos so divididos em mandatrios (o empregado precisa realizar antes do incio de suas atividades), restritivos (aqueles que o empregado precisa realizar antes de executar determinada atividade) e gerais (o empregado pode ser treinado ao longo de suas atividades). Treinamento Mandatrio todo treinamento que o empregado precisa realizar antes do incio de suas atividades e, assim que vencida a validade, precisa ser refeito. Treinamento Restritivo todo treinamento que o empregado precisa realizar antes de executar determinada atividade. Enquanto no o faz, fica impossibilitado de exercer tal atividade. Tambm possui validade.

34
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

35 Reviso:5 Data:19/01/11

Treinamento Geral todo treinamento que o empregado tambm precisa realizar e respeitar a validade, porm, pode ocorrer ao longo de suas atividades. A OTS - Observao do Trabalho Seguro, tambm uma ferramenta muito utilizada e difundida na Organizao. A Observao do Trabalho Seguro uma ferramenta com foco educativo, aplicada por empregados treinados, que ocorre a partir da anlise conjunta da execuo de uma tarefa, sendo esta anlise feita por um empregado que observa a realizao da tarefa, o observador, e pelo executante da atividade, denominado observado. Possui como principal objetivo a promoo da conversao sobre sade e segurana entre empregados, de modo que se construa uma ambiente de interao onde cada empregado orienta os demais colegas buscando incentivar comportamentos mais seguros e adequados, promovendo assim, prticas seguras nas equipes. 50% das OTS realizadas devem ser relacionadas a riscos definidos nos Protocolos de Controle de Riscos Fatais (FRCP) aplicveis s atividades, dentre eles o que versa sobre a utilizao, manuseio, estocagem e descarte de Materiais Perigosos. Alm dos treinamentos especificados acima, que garantem que somente pessoas capacitadas possam manusear e/ou utilizar materiais perigosos, a Samarco utiliza sistemas de controle de acesso em todas as reas onde existam esses materiais. Os controles de acesso podem ser atravs de: - Cercas, muros, portes ou qualquer estrutura fsica que impea o acesso de pessoas em determinada rea; - Controle de acesso eletrnico (codin), onde somente pessoas previamente autorizadas podem adentrar determinada rea; Todas as reas controladas possuem, alm dos controles supra citados, sinalizao atravs de placas e/ou outro dispositivo que informe de forma clara e objetiva aos empregados a proibio do acesso quele determinado local. Estudos HAZOP (ou similar) sero elaborados para: a) Planta de Soda Custica na Unidade de Ubu b) Planta de Reagentes na Unidade de Germano c) Planta de Carvo na Unidade de Ubu

35
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

36 Reviso:5 Data:19/01/11

d) rea de Estocagem de leo Combustvel na Unidade de Ubu e) rea de Estocagem de leo Diesel na Unidade de Germano f) Projeto Gs Natural na Unidade de Ubu Sempre que possvel, solues de engenharia e automao sero implantadas para minimizar a exposio de pessoas a materiais perigosos, conforme hierarquia de controle demonstrada abaixo.

Eliminar Risco

Reprojetar

Restringir / controlar a exposio

Implantar Procedimentos

Treinar / Capacitar

36
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

37 Reviso:5 Data:19/01/11

8. Detectores
Os dutos, mangueiras, conexes e/ou vlvulas podem sofrer processos de degradao provocados por corroso, impactos, fadiga, defeitos de fabricao e erros de operao. Tais processos podem levar a uma falha causando vazamento de gs para o exterior. A deteco do local onde existe vazamento de extrema importncia, pois as tubulaes que apresentam pequenos vazamentos precisam ser rapidamente reparadas para que se minimizem os riscos de acidentes, danos pessoais, ambientais, sociais e perdas materiais. Com o objetivo de identificar com a maior brevidade possvel vazamentos de gases, tornando possvel aes de controle rpidas e eficazes para minimizar os potenciais danos gerados, a Samarco utiliza sistemas de deteco fixos e/ou mveis. Os detectores fixos esto instalados em locais de trabalho onde o uso de substncias gasosas uma constante, e onde vazamentos destas substncias podem acarretar conseqncias imediatas sade e segurana das pessoas. Como exemplo, citamos os laboratrios. Os detectores mveis so utilizados em atividades que ocorrem em locais externos, que no se configuram postos fixos de trabalho, onde exista possibilidade de ausncia de oxignio ou presena de gases txicos. Podemos citar como exemplo todas as atividades que ocorram em espaos confinados.

37
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

38 Reviso:5 Data:19/01/11

9. Incompatibilidade e Reatividade de Materiais


Critrios rgidos devem ser seguidos para armazenar produtos qumicos em grandes quantidades. Deve-se levar em conta que os produtos qumicos podem ser: volteis, corrosivos, oxidantes, redutores, txicos e explosivos. Assim sendo, os produtos qumicos devem ser armazenados em locais adequados, que possuam ventilao e espao suficiente para movimentao de pessoas de forma segura. Para alguns produtos podero ser exigidas baias de conteno ou cobertura. Os produtos qumicos devero ser armazenados, preferencialmente, sobre pallets de borracha, ou material similar, que no possua arestas cortantes, pontiagudas e que no absorvam o material em caso de vazamento. As embalagens dos produtos qumicos devem ser de material resistente ao manuseio e devem conter informaes claras sobre o produto que contm, tais como: nome popular, nome cientfico, riscos especficos e quantidade. Os produtos qumicos devem ser armazenados por famlia e em distncia mnima de 1 m entre as famlias. Os compostos corrosivos, cidos, bases e mais perigosos devem ser armazenados na parte inferior das bancadas. O mesmo podemos dizer dos inflamveis e explosivos, que devem manter grande distncia dos oxidantes. Os sais devem ser armazenados por famlia (cloretos, sulfatos, fosfatos, nitratos). Os redutores (acticos e oxlicos) separados dos oxidantes (ntrico, sulfrico e perclrico). O cido perclrico no deve ser armazenado em prateleiras de madeira. Evitar luz diretamente sobre os produtos qumicos e as prateleiras metlicas devem ser aterradas com um fio evitando descarga esttica. A peculiaridade de cada produto estar descrita na Ficha de Liberao do Produto (Anexo 7), que aps anlise das reas do meio ambiente, segurana, higiene e medicina, ser encaminhada para rea solicitante. Para lquidos volteis, que requeiram armazenagem a baixas temperaturas, deve-se utilizar refrigeradores prova de exploso. A reatividade consiste na tendncia que uma reao qumica tem em acontecer. um conceito qualitativo, mas pode ser quantificado pela atribuio de uma srie de energias, definidas para condies particulares, tais como sob presso constante, ou sob volume constante sendo um dos captulos mais importantes da termodinmica qumica. Nos Anexos 5 e 6 encontram-se as Tabelas de Incompatibilidade de Materiais e de Reatividade de Materiais. 38
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

39 Reviso:5 Data:19/01/11

10. Aquisio de Novos Produtos


Para que um novo produto seja adquirido, testado e/ou inserido nos processos da organizao, faz-se necessrio que o mesmo se submeta a rigorosa avaliao quanto aos potenciais riscos sade e segurana relacionados ao seu uso. Para que esta anlise de mudana ocorra, a Samarco utiliza um padro estabelecido para aquisio, armazenamento, utilizao e descarte de materiais perigosos em suas Unidades, conforme demonstrado abaixo. Aquisio As Gerncias e os fornecedores de servios contratados, antes de solicitar a compra ou realizar testes de qualquer produto qumico que no conste no banco de dados existente, devem solicitar a MSDS/FISPQ ao fornecedor e/ou fabricante e encaminh-la rea de Higiene Ocupacional da Samarco juntamente com o formulrio constante do anexo 01 preenchido. Nenhum produto qumico poder ser adquirido sem que sua MSDS/FISPQ seja fornecida, avaliada e liberada pelas reas de Sade, Segurana, Medicina e Meio Ambiente da Samarco. A Samarco se reserva ao direito de realizar testes complementares ou solicitar que o fabricante realize testes adicionais para verificar a veracidade e/ou complementar as informaes constantes na MSDS/FISPQ. Utilizao Somente os produtos qumicos avaliados e liberados formalmente pela Higiene Ocupacional podero ser utilizados na rea da Samarco. Todos os empregados que trabalham direta ou indiretamente com produtos qumicos devem ser treinados sobre os riscos e medidas preventivas que devem adotar para evitar leses ou danos, bem como em todas as determinaes desta Instruo Tcnica. Somente os empregados treinados tero acesso e utilizar produtos qumicos.

39
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

40 Reviso:5 Data:19/01/11

11. Registros Documentados dos Materiais Perigosos


Todos os materiais perigosos utilizados na Samarco foram detalhadamente avaliados, considerando: - Nome tcnico - Sinnimos - Aspecto - Utilizao - Usurios - Local de utilizao - Periodicidade de utilizao - Local de estocagem - Quantidade estocada - Classificao de risco conforme Diagrama de Romell - Limites de tolerncia, conforme legislao A listagem contendo todas as informaes descritas acima se encontra no Anexo 2. A estocagem, manuseio e destinao dos resduos oriundos da utilizao de materiais perigosos esto descritos no Programa Corporativo de Gerenciamento de Resduos, que se encontra arquivado na Gerncia de Meio Ambiente.

40
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

41 Reviso:5 Data:19/01/11

12. Ficha de Informao de Segurana de Produtos Qumicos / MSDS


O MSDS (do ingls Material Safety Data Sheet - Ficha de Segurana de Material) um formulrio contendo dados relativos s propriedades de uma determinada substncia. Trata-se de um importante componente da segurana do trabalho que se destina a fornecer a trabalhadores e pessoal de emergncia os procedimentos para a manipulao de substncias de maneira segura, e inclui informaes como dados fsicos (ponto de fuso, ponto de ebulio, etc), toxicidade, efeitos sobre a sade, primeiros socorros, reatividade, armazenamento, eliminao, equipamento de proteo, manipulao e descarte. A forma exata de um MSDS pode variar dentro de um pas especfico, conforme as exigncias particulares. No Brasil, conhecido como Ficha de Informaes de Segurana de Produto Qumico (FISPQ). Entrou em vigor em janeiro de 2002 atravs da norma NBR 14.725 da Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Contm as seguintes informaes:

Identificao do produto e fornecedor Composio Identificao de perigos Medidas de primeiros socorros Medidas de combate a incndio Medidas de controle para derramamento ou vazamento Manuseio e armazenamento Controle de exposio e proteo individual Propriedades fsico-qumicas Estabilidade e reatividade Informaes toxicolgicas Informaes ecolgicas Consideraes sobre tratamento e disposio Informaes sobre transporte Informaes sobre regulamentaes

Todos os materiais perigosos utilizados na Samarco possuem suas fichas MSDS/FISPQ disponveis no sistema informatizado SAP, bem como cpias fsicas nos Departamentos. Quadros contendo as principais informaes relacionadas aos produtos perigosos esto instalados nas reas.

41
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

42 Reviso:5 Data:19/01/11

13. Coordenador de Materiais Perigosos


Os coordenadores de materiais perigosos da organizao so: a) Unidade de Ubu Bruno Vianna do Amaral Analista de Higiene Ocupacional b) Unidade de Germano Wellington Elmo do Nascimento Engenheiro de Segurana do Trabalho c) UHE Muniz Freire Bruno Vianna do Amaral Analista de Higiene Ocupacional d) Mineroduto / Estaes de Bombas / Estaes de Vlvulas Wellington Elmo do Nascimento Engenheiro de Segurana do Trabalho

Os coordenadores responsabilidades:

de

materiais

perigosos

possuem

as

seguintes

- Liderar e participar da avaliao e classificao de riscos de materiais perigosos; - Coordenar o processo de aprovao para introduo de novos produtos no processo da organizao; - Manter atualizados todos os procedimentos referentes a aquisio, manuseio, utilizao, estocagem e descarte de materiais perigosos; - Manter atualizado o registro de Materiais Perigosos; - Manter atualizado e disponvel as fichas MSDS / FISPQ dos materiais perigosos;

42
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

43 Reviso:5 Data:19/01/11 - Contribuir para aes de emergncia em casos que envolvam produtos perigosos; - Contribuir na elaborao e atualizao de procedimentos operacionais; - Conduzir auditorias peridicas para verificar o cumprimento dos requisitos do protocolo de materiais perigosos; - Providenciar treinamento especfico para todos os empregados que faam uso de materiais perigosos; - Especificar os equipamentos de proteo coletivos e individuais e treinar os empregados com relao ao seu correto e efetivo uso; - Participar da investigao de incidentes envolvendo materiais perigosos; - Analisar os incidentes significativos e propor medidas corretivas e/ou preventivas; - Inspecionar os equipamentos de emergncia, chuveiro e lava olhos; - Auditar as reas operacionais quanto ao plano de manuteno e operao de tanques, containers, tubulaes e demais equipamentos que armazenam e/ou transportam materiais perigosos; - Participar de auditorias programadas; - Especificar os limites de tolerncia para exposio a materiais perigosos; - Analisar requisitos legais e sua aplicabilidade nos processos envolvendo materiais perigosos.

43
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

44 Reviso:5 Data:19/01/11

14. Concluso / Sugestes


A implantao dos padres de riscos fatais presentes neste documento reduzem de forma substancial a probabilidade de ocorrncia de incidentes, e, caso esses ainda assim ocorram, nos d condies de atuar de forma a garantir que as conseqncias sejam minimizadas. Porm, para que as aes propostas tenham a eficcia esperada, temos que garantir o perfeito entendimento, por parte dos empregados, dos padres estabelecidos. Alm disso, temos que garantir que todas as pessoas que possam, em algum momento, ter contato com materiais perigosos estejam adequadamente treinados e capacitados e tenham pleno entendimento das aes corretivas e preventivas que devem utilizar durante suas atividades com materiais perigosos. Para assegurar que todos os padres aqui descritos continuem sendo aplicveis na organizao, precisamos ter uma tima gesto do processo de anlise de mudana, no permitindo a insero de novos riscos sem os respectivos controles. Auditorias peridicas devem contemplar todos os requisitos presentes neste documento, e as aes corretivas e/ou de melhoria necessrias devem ser acompanhadas de forma sistmica. Acreditamos que aplicando os preceitos descritos neste documento estaremos no s evitando incidentes ou doenas ocupacionais, mas protegendo o maior bem da organizao que so as pessoas.

44
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

45 Reviso:5 Data:19/01/11

. Atualizao

15 Referncias
- Protocolo de Controle de Riscos Fatais 5 (Materiais Perigosos) - BHP Billiton - Manual de Sade e Segurana do Trabalho (MSST) Samarco Minerao S.A. - Manuais de Operao da Samarco Minerao S.A. - Normas Regulamentadoras n. 15, 16, 22 e 26, da Portaria 3.214 do Ministrio do Trabalho e Emprego - CLT, Captulo V, Seo X Da Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais - Manual de Gesto de Riscos Qumicos CETESB - BHP Billiton HSEC Management Standards

45
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

46 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 1 Classificao dos Materiais Perigosos

46
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

47 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 2 Informaes Detalhadas de Materiais Perigosos Utilizados

47
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

48 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 3 Lista de Informaes dos Tanques de Estocagem

48
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

49 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 4 Matriz de Treinamentos

49
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

50 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 5 Tabela de Incompatibilidade de Materiais

50
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

51 Reviso:5 Data:19/01/11

Deve ser observado, principalmente durante a estocagem, se os materiais armazenados esto prximos de produtos incompatveis. A tabela abaixo uma informao segura a ser consultada, aps a identificao do produto no FISPQ, quanto sua caracterstica.
1 2
cidos inorgnicos cidos orgnicos Custicos/ bases Aminas Compostos Halogenados Glicis, Alcoois, Glicosteres Aldedos Cetonas Hidrocarbonetos saturados Hidrocarbonetos aromticos Olefinas Derivados petrleo steres Monmeros Polmeros Fenis xidos alcolileno Cianidrinas Nitrilas Amnia Halogneos de e de

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

51
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

52 Reviso:5 Data:19/01/11

teres Fsforos Enxofre fundido Anidridos cidos

21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

52
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

53 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 6 Tabela de Reatividade de Materiais

53
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

54 Reviso:5 Data:19/01/11

lcalis cidos Asbestos Substncias Txicas Derivados de petrleo Metais Alcois Hidretos metlicos Cloretos Aldedos HC hidrogenados HC insaturados HC nitrados Cianetos Sulfetos Oxidantes cidos orgnicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 10 11 12 13 14 15

Gerao de calor, reao violenta Gerao de substncias txicas, com fogo/exploso Fogo, exploso ou gerao de H2 explosivo Fogo, exploso ou ger. Calor, gases inflamveis/txicos Fogo exploso ou reao violenta Gerao de HCN ou H2S gasosos Fogo, exploso ou reao muito violenta

54
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

55 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 7 Documentao Para Aquisio de Produtos Qumicos

55
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

56 Reviso:5 Data:19/01/11

0. Anexos FORMULRIO DE CARACTERIZAO DO PRODUTO QUMICO


FAVOR ENVIAR ESTE FORMULRIO PREENCHIDO JUNTO COM A FISPQ/MSDS DO PRODUTO A SER APROVADO. Nome do produto: _____________________________________________________ Solicitante (Nome/rea): _______________________________________________ Data da solicitao: ___________________________________________________ Teste 1. Qual o objetivo do produto: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2. Qual a concentrao do produto que ser aplicada (ou seja, o produto comprado ainda ser diludo? Para quanto?): _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3. Onde (rea, local etc) e como (pulverizado, em p, lquido, atravs de estopas, eventualmente, constantemente etc) o produto ser aplicado: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 4. Quais sero as pessoas expostas: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Aprovao Definitiva

56
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

57 Reviso:5 Data:19/01/11

10. Anexos
5. Quais as possveis formas de contato com o produto: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 6. Qual o local e a forma de armazenamento do produto: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 7. Qual o destino das embalagens vazias: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 8. Este produto j utilizado? Existe algum produto j aprovado que possua a mesma funo deste? Qual? Este produto ir substituir o outro? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Em caso de testes: em que condies ser realizado o teste? (local, quantidade, n de pessoas envolvidas) _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

57
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

58 Reviso:5 Data:19/01/11

FORMULRIO DE LIBERAO PARA USO DE PRODUTOS QUMICOS

IDENTIFICAO
Nome do Produto: Fabricante: Composio Qumica:

UTILIZAO Aplicao: Departamento: Cargo:

MEDIDAS DE SEGURANA

10. Anexos

58
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

59 Reviso:5 Data:19/01/11

APROVAES Medicina:

Engenharia de Segurana:

Meio Ambiente:

Higiene Industrial:

DATA: _____/_____/_____

59
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

60 Reviso:5 Data:19/01/11

Anexo 8 Manual de Utilizao SAP/FISPQ

60
Elaborado por: Gerncia Geral de Sade e Segurana do Trabalho

Вам также может понравиться