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Criterio Respeta formato Profundidad de anlisis Pertinencia/Evidencia anlisis Redaccin tcnica/Ortografa Presentacin (forma) Total
Peso Calificacin Ponderado 10,00% 9 0,90 30,00% 6 1,80 30,00% 7 2,10 20,00% 7 1,40 10,00% 8 0,80 100,00% 7,00
MEJORAR LOS NIVELES DE AUTOESTIMA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL SECTOR DE CONOCOTO.
AUTORES: LIC. BLANCA QUISHPE LIC. EVELYN PAUCAR LIC. MARCIA FLORES LIC. IVAN MORENO
NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................... 4 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO .................................................................................. 6 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................... 6 ENTIDAD EJECUTORA............................................................................................ 6 COBERTURA Y LOCALIZACIN ............................................................................... 7 MONTO ................................................................................................................ 7 PLAZO DE EJECUCIN ........................................................................................... 9 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO ............................................................................... 9
CAPITULO II........................................................................................................................ 10 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA ............................................................................... 10 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCIN ............... 11 IDENTIFICACIN Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA .............................................. 12 LINEA BASE DEL PROYECTO................................................................................. 13 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA ...................................................................... 14 IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO ................... 15
CAPITULO III....................................................................................................................... 16 3. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................... 17 3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 17
3.1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS .................................................................................... 17 3.2. 3.3. INDICADORES DE RESULTADO ............................................................................ 17 MATRIZ DE MARCO LGICO................................................................................ 17
4.1. 4.2.
4.2.2. IDENTIFICACIN CUANTIFICACIN Y VALORACIN DE INGRESOS B.C ................. 22 4.2.3. IDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROS ........................................................ 26 4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................. 27
CAPITULO VI ...................................................................................................................... 31 6. 6.1. 6.2. ESTRATEGIA DE EJECUCIN ................................................................................ 32 ESTRUCTURA OPERATIVA ................................................................................... 32 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIN ............................... 33
CAPITULO VII.34 7. 7.1. 7.2. 7.3. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN ................................................... 35 MONITOREO Y EJECUCIN.................................................................................. 35 EVALUACIN DE RESULTADOS E IMPACTOS ........................................................ 35 ACTUALIZACIN DE LINEA BASE.......................................................................... 35 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 36
INTRODUCCIN La presente proyecto esta basada basado en disear un programa de servicios recreativos para las personas con discapacidad del sector de Conocoto, por lo que este tipo de discapacidades estn caracterizadas por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual en la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades prcticas, sociales y conceptuales. La propuesta se elaborara de acuerdo a las necesidades de la poblacin a trabajar por medio de un planteamiento de objetivos diseando y aplicando una serie de actividades recreativas las cuales ayudaran a mejorar sus niveles de autoestima y habilidades motrices. Ya que es fundamental que se sientan integrados a su realidad, como tambin que se le conozca mejorando as la relacin dentro de la sociedad al ser una problemtica social de gran importancia. Evolucin que va desde el rechazo y la ignorancia hasta la comprensin actual que trata de entender a la persona con discapacidad partiendo de sus necesidades de apoyo. La discapacidad deja de ser un concepto mdico y pasar hacer un concepto educativo social. Las limitaciones funcionales mejoran proporcionando intervenciones, servicio y apoyos que se centran en el comportamiento adaptativo. Las actividades recreativas son beneficiosas para el discapacitado intelectual porque le facilita ayudar una mejor la calidad de vida y el autoestima. Por lo que podemos plantear que las actividades recreativas adaptadas a las
necesidades de los discapacitados intelectuales favorecen el proceso de rehabilitacin e independizacin facilitando una mejor integracin social.
CAPITULO CAPTULO I
Mejorar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad del sector de Conocoto. 1.2. ENTIDAD EJECUTORA
El presente proyecto se ejecutara en el sector de Conocoto en Taller Especial de Produccin Margoth Bonilla de Saltos. Una breve descripcin del taller antes mencionado. En el mes de abril de 1989, se cre la Unidad Operativa de la Direccin de Rehabilitacin Integral de Minusvlidos, DINARIM, adscrita al Ministerio de Bienestar Social actualmente MIES. DINARIM dentro de sus actividades planific y estructur el funcionamiento de un Taller Especial de Produccin llamado en representacin de su fundadora y posterior directora Margoth Bonilla de Saltos. Desde ese momento se inici un programa piloto an vigente en el sector de la Villaflora cantn Quito, destinado primeramente para ayudar a personas discapacitadas a confeccionar fundas de papel de todo tamao para ser vendidas en las tiendas y abaceras del sector de la Magdalena, barrio tradicional ubicado al sur de la capital. En el ao 1991 se consigui el respaldo legal del Acuerdo Ministerial N 800 y el Reglamento General de los Talleres de Produccin. Seguidamente el programa incorpor la realizacin de artculos de limpieza como trapeadores, escobas y guaipe. Con el fallecimiento de la Lcda. Margoth Bonilla, se otorg el cargo de directora a la Lcda. Nancy Zapata durante 18 aos, la misma realiz los tramites respectivos para dar lugar a otra institucin de Taller Especial de Produccin ubicada en el sector de Conocoto, bajo esta direccin en el ao 2004 se incrementaron
talleres de manualidades y lencera. En el 2005 se adicion el servicio de repostera. Desde el 2010 se otorg la direccin a la Licenciada Sonia
Elizabeth Neacato Jaramillo y se han incrementado talleres de agronoma y computacin. Esta institucin del Estado bajo la supervisin y control del Ministerio de Inclusin Econmica y Social MIES, tiene como finalidad la insercin laboral, autorrealizacin y satisfaccin de cada discapacitado en el desarrollo de su actividad. 1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIN
POBLACIN La poblacin para el presente proyecto est encaminada con una demanda de 77 personas con discapacidad comprendidas entre nios, jvenes, adultos y adultos mayores. LUGAR Y FECHA La aplicacin del programa de actividades recreativas se realizar en el taller de produccin Margoth Bonilla ubicada en la provincia de Pichincha cantn Quito en la parroquia de Conocoto, a partir del mes de marzo los das lunes a viernes en los horarios de 10h00 -12h00 y de 14h00 16h00 durante el periodo 2014. 1.4. MONTO
Comment [AGSB3]: No encuentro coherencia con las cantidades sealadas en los otros cuadro. Aqu solo se coloca la cantidad total de inversin
RESUMEN DE INVERSIN DESCRIPCION TERRENOS MONTO CANTIDAD TOTAL 25000 1 85700 1 12200 1 3300 1 58000 1
INFRAESTRUCTURA FSICA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE
TOTAL
RESUMEN DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AO 1 DESCRIPCION 0 MENAJE, SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS MANTENIMIENTO TALENTO HUMANO MONTO 0 1500 79200 860 79200 1 1 1 1 1 CANTIDAD TOTAL 0 1500 79200 860 79200 160760 2 3 1 1 1 1 AO 2 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 4 5 1 1 1 1 AO 3 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 6 7 1 1 1 1 AO 4 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 8 9 1 1 1 1 AO 5 CANTIDAD TOTAL 0 5100 79200 860 79200 164360 10
CRONOGRAMA DE INVERSIONES INVERSIONES TERRENOS INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE PLAN DE MERCADO IMPLEMENTACIN INVERSIN TOTAL 0 60000 65400 21540 5100 10000 5000 167040 0 15000 5100 0 10000 5100 0 0 5100 0 15000 5100 10000 5100 5100 20000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES TERRENOS INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE
AOS
DEPRECIACIN ACUMULADA
20
32700
10 5 5
0 4080 0
1.5.
PLAZO DE EJECUCIN
El periodo de realizacin corresponde a partir del ao 2014 hasta el 2018 con una tasa de crecimiento del 5% anual. 1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO
Comment [AGSB4]: No entiendo
En cuanto al sector se encuentra ubicada en Conocoto y el tipo de proyecto est encaminado al desarrollo social, de la siguiente manera: Activa, en cuanto que los alumnos sern los protagonistas de todas las actividades. Participativa, en cuanto a que tendrn responsabilidades en el desarrollo del programa. Dinmica, porque los monitores motivarn actitudes de iniciativa en los/las participantes para retomar aquellas mismos. Integradora, porque se trabaja desde grupos pequeos fomentando el espritu de participacin y trabajo en equipo. Flexible, porque se adaptar en todo momento a las necesidades del grupo. Ldica, porque todas las actividades tendrn un trasfondo ldico como medio para la consecucin de los objetivos. Tolerante, porque se respetarn las decisiones tomadas por consenso general. Todas las actividades recreativas sern propuestas en base a las reas de la recreacin y tipos de turismo.
CAPITULO II
10
2. DIAGNSTICO Y PROBLEMA 2.1. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DEL AREA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Intereses Bienestar integral de las personas con discapacidad Fortalecer las polticas pblicas en desarrollo humano Problemas Percibidos Recursos y Mandatos Inters en el Proyecto Planificar y ejecutar un programa de actividades recreativas, para personas discapacitadas. Conflictos Potenciales Trabajo en las personas con discapacidad - No inclusin de las personas con discapacidad en personas con discapacidad.
Comment [AGSB5]: Localizacin, Lmites, Poblacin desagregada por sexo, etnia y edad; Educacin, Salud, Servicios bsicos, Vialidad, Otros datos relevantes
Involucrados
1 Mies
*Baja inclusin social para personas con Modelo discapacidad. descentralizado de * Limitado nmero de gestin programas recreativos.
Ministerio de Salud
3 Innfa
* Falta de diagnosticodiagnstico y planificacin en cuanto al grado de discapacidad. *Baja condicin fsica para personas con discapacidad. Inclusin social de personas con * Poca aplicacin de discapacidad. Desarrollo proyectos recreativos humano- Formacin integral encaminados a personas Calidad humana. con discapacidad. * Escasos profesionales Planificar y ejecutar las en el rea de la actividades fsicas y recreativas recreacin. en las personas con * Falta de programas discapacidad educativos en educacin superior. Bienestar emocional, fsico de las personas con discapacidad Integracin y participacin de las personas con discapacidad. Practica del buen vivir * Bajos niveles de autoestima.
Regulado por la ley - Busca personal Calificar personal capacitado especializado para personas con discapacidad.
Falta de apoyo en los proyectos recreativos Falta de personal discapacitado para personas con discapacidad
Crear un programa de Regulado por la ley integracin familiar. Calificar a profesionales capacitados que Regulado por la ley tengan relacin con la recreacin y personas discapacitadas. Informacin adecuada sobre la Regulado por la ley recreacin a personas con discapacidad.
11
2.2.
IDENTIFICACIN Y DIAGNOSTICO DE PROBLEMA Baja inclusin social para personas con discapacidad.
Comment [AGSB6]: Determinar las caractersticas generales ms relevantes del mismo Causas que produjeron el problema Efectos o consecuencias que ha generado Detallar los aspectos que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento de buscar una solucin Claridad en el problema planteado El proceso debe ser de amplia participacin Considerar intereses y necesidades, sus problemas especficos y sus demandas. Visibilizar brechas y desigualdades No solo poner el rbol
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13
2.3.
Comment [AGSB7]: Establece la situacin actual de los componentes sociales, demogrficos, econmicos, ambientales, organizativos, capacidades, etc., sobre los cuales el proyecto va a influir Debe contener indicadores cuantificados desagregados por sexo, etnia y edad, que permitirn medir el impacto del proyecto, y servir para la construccin de metas e indicadores del mismo
COMPONENTES: 1. Realizacin de diagnosticodiagnstico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. Anualmente un Programa recreativo planificado y adaptado para las personas con discapacidad. *Informes Anual
14
2.4.
POBLACIN DE REFERENCIA POBLACIN LOCAL Porcentaje de poblacin que utiliza el servicio te pblico Porcentaje de poblacin demandante atendida Porcentaje de poblacin demandante que se atender Tipo de discapacidad 70% 50% 0,50% 4,00
940.905
495.051
445.854
Ao
Tasa de Crecimiento
Poblacin
Nios
JovenesJvenes
Adultos
Adultos mayores
Tipo de discapacidad
Demanda de atencin
Oferta de atencin
Demanda insatisfecha
5% 5% 5% 5% 5%
60 63 66 69 72
38 40 42 44 46
fichas 22 medicas fichas 23 medicas fichas 24 medicas fichas 25 medicas fichas 26 medicas
77 81 85 89 92
15
2.5.
En el presente proyecto en cuanto a la poblacin de estudio para el 2014 es de 220 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 77 personas discapacitadas, en el 2015 la poblacin 231 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 81 personas discapacitadas, en el 2016 la poblacin 242 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 85 personas discapacitadas, en el 2017 la poblacin 253 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 89 personas discapacitadas, en el 2018 la poblacin 264 con una tasa de crecimiento del 5% teniendo como demanda insatisfecha 92 personas discapacitadas.
16
CAPITULO III
17
Aplicar un programa de servicios recreativos dirigido a las personas con discapacidad del sector de Conocoto.
Comment [AGSB9]: Deben se rlos componentes
3.1.1. OBJETIVOS ESPECFICOS Disear programas de actividades recreativas apropiadas para las personas con discapacidad. Mejorar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
3.2.
INDICADORES DE RESULTADO
MEDIOS DE VERIFICACIN Al 2018 Incrementar * Test de Poms 50 % el autoestima de las personas discapacitadas. INDICADORES SUPUESTOS * Asistencia de las personas con discapacidad a la aplicacin del test
RESUMEN NARRATIVO PROPSITO: Incrementar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad.
3.3.
RESUMEN NARRATIVO
FIN: Al 2018 promover y fomentar la Cumplimiento de los derechos cultura de la dignidad y respeto de e inclusin de las personas las personas con discapacidad. con discapacidad. PROPSITO: Incrementar los niveles de autoestima de las personas con discapacidad. COMPONENTES: 1. Realizacin de diagnostico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. Al 2018 Incrementar 50 % el autoestima de las personas discapacitadas.
* Test de Poms
Anualmente un Programa recreativo planificado y adaptado para las personas con discapacidad.
*Informes Anual
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ACTIVIDADES: 1.- Objetivo Especifico: Realizacin de diagnostico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. 2.1 Actividades Artsticas 2.2 Actividades Acuticas 2.3 Actividades de mantenimiento de salud 2.4 Actividades Manuales 2.5 Actividades Ldicas Gua de Observacin
2.- Objetivo Especifico: Incrementar condicin fsica para personas con discapacidad. 1.1 Charlas de capacitacin 1.2 Actividades Psicomotrices de mantenimiento 1.3 Programa de actividades fsicas adaptadas 1.4 Ayudas tcnicas y tecnolgicas para actividades fsicas.
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CAPITULO IV
20
DESCRIPCION Suministros y materiales de oficina Suministros y materiales de limpieza Suministros y materiales de actividades de recreacin Menaje de bar TOTAL
Comment [AGSB11]: Los proyectos a ser ejecutados por entidades del Gobierno Central adjuntar expedientes o estudios tcnicos debidamente elaborados y justificados. Para proyectos de Gobiernos Seccionales la revisin del expediente tcnico la realizar el Ministerio Rector, ste emitir un certificado de anlisis y el resultado de la calificacin correspondiente
4.2.
FLUJO DE CAJA FINANCIERO DEL PROYECTO (dlares) RUBROS INGRESOS Venta del servicio Valor residual TOTAL INGRESOS EGRESOS o COSTOS Inversin Costos de O/M TOTAL EGRESOS F.N.C (I - C) tasa de descuento VA = -Io+ VF/(1+i)^n VF/(1+i)^n VAN = VANf = TIRf = TIR= VF/(1+i)^n AOS 0 0 1 180040 2 200040 3 220040 4 240040 5 280040
Comment [AGSB12]: Metodologas utilizadas para el clculo de la inversin total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios Identificacin y valoracin de la inversi total, costos de operacin y mantenimiento, ingresos y beneficios Inversin Costo de operacin y mantenimiento Ingresos Beneficios valorados
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VAN = B/Cf = VAN ingresos VAN egresos INDICADORES FINANCIEROS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente BeneficioCosto
22
80% 61,6
80% 64,68
80% 67,76
90% 79,695
100% 92,4
DESCRIPCIN
Precio
2.1 Actividades Artsticas 2.2 Actividades Acuticas 2.3 Actividades de mantenimiento de salud 2.4 Actividades Manuales 2.5 Actividades Ldicas
DESCRIPCIN
Ingreso por 2.1 Actividades Artsticas Ingreso por 2.2 Actividades Acuticas Ingreso por 2.3 Actividades de mantenimiento de salud Ingreso por 2.4 Actividades Manuales Ingreso por 2.5 Actividades Ldicas Ingresos Totales
462.000,00 485.100,00 508.200,00 597.712,50 693.000,00 1.330.560,00 1.397.088,00 1.463.616,00 1.721.412,00 1.995.840,00 36.960,00 38.808,00 40.656,00 47.817,00 55.440,00 147.840,00 155.232,00 162.624,00 191.268,00 221.760,00 55.440,00 58.212,00 60.984,00 71.725,50 83.160,00
1.570.800,00 1.649.340,00 1.727.880,00 2.032.222,50 2.356.200,00
23
INFRAESTRUCTURA FSICA
Realizacin de diagnosticodiagnstico y planificacin recreativas en cuanto al grado de discapacidad. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL Construir casa barrial m2 250 200 Tarima de metal m2 90 100 Espacio verde m2 150 100 Piscina m2 25 300 Construccin de oficina m2 84 50 0 0 0 0
TOTAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN Incrementar condicin fsica para personas con discapacidad.
DESCRIPCION Caminadoras Bicicleta Pelotas medicinales Colchonetas equipos de musicamsica pasometros TOTAL UNIDAD meses meses meses meses meses meses CANTIDA D 2 10 2 20 2 3 PRECIO UNITARIO TOTAL 1500 400 150 100 250 800
3 1 1 1
TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
1 1 1
RESUMEN DE INVERSIN
DESCRIPCION MONTO CANTIDAD TOTAL
TERRENOS
25000
60000
24
INFRAESTRUCTURA FSICA
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE
1 1 1 1
TOTAL
DESCRIPCION Suministros y materiales de oficina Suministros y materiales de limpieza Suministros y materiales de actividades de Recreacin Menaje de bar TOTAL
5 20
SERVICIOS
CANTIDA PRECIO D UNITARIO TOTAL 12 60 12 40 12 30 12 25 12 110 12 100
DESCRIPCION Energa elctrica Agua potable Telfono Internet Seguridad Seguros TOTAL
MANTENIMIENTO
CANTIDA D V. UNITARIO TOTAL 2 100 2 2 1 100 80 300
DESCRIPCION INFRAESTRUCTURA FSICA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OPERACIN EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIN TRANSPORTE TOTAL
25
TALENTO HUMANO
CANTIDA D 12 12 12 12 12 12
DESCRIPCION Gerente coordinador instructores y entrenadores Personal tcnico operativo recepcionista Limpieza y mensajera TOTAL
TOTAL 2000 1500 1300 1000 400 400 24000 18000 15600 12000 4800 4800 79200
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EVALUACIN ECONMICA DEL PROYECTO BIEM (dlares) RUBROS BENEFICIOS Venta del servicio Beneficios Valorados Valor residual Inversin periodo operativo TOTAL BENEFICIOS EGRESOS O COSTOS Inversin Costos de O&M TOTAL COSTO FNC (B-C) tasa de descuento VA = -Io+ VF/(1+i)^n VA = VF/(1+i)^n VAN = VANe = 227645,62 215595,58 223407,24 226150,31 219265,52 -167040 5 4 9 6 8 2027388,1 7 dlares 2027388,1 7 dlares 1,6255524 5 0,2206178 4 208880,36 181516,65 172588,63 160306,24 142613,91 -167040 5 5 3 3 6 1380771,4 5 dlares 3,5222575 7 AOS 0 1 1570800 80380 2 1649340 80380 3 4 5 2356200 80380
TIRe = TIR=
VF/(1+i)^n VAN =
B/Ce =
27
VAN beneficios VAN costos INDICADORES ECONMICOS DESCRIPCIN Valor Actual Neto Tasa Interna de Retorno Coeficiente Beneficio-Costo
3295877,8 9 928479,71 3
4.3.
El presente estudio tuvo como objetivo demostrar la importancia que representan los Estudios Ambientales y Anlisis de Riesgos, en el desarrollo del proyecto BIEM de SERVICIOS RECREATIVOS, y presentar una herramienta integral de actividades recreativas. Brevemente, el proyecto consiste en la elaboracin y ejecucin de actividades recreativas y servicios tursticos, se aplicara el sector de Conocoto lugar taller de produccin Villa esperanza. La Evaluacin de Impactos se realiz mediante un Mtodo Combinado de Calificacin Ecolgica para una Matriz tipo Leopold Modificada, donde se observan las interacciones entre los componentes ambientales y las acciones para la construccin y operacin del proyecto. En funcin de los impactos evaluados, se disearon las medidas y programas del Plan de Manejo Ambiental, poniendo principal nfasis en aquellos de mbito social que son los ms sensibles. De esta manera se gener un documento integral y aplicable para llevar a cabo buenas prcticas ambientales durante la concepcin del proyecto. El Anlisis de Riesgos se lo realiz mediante el planteamiento de supuestos escenarios de contingencias e interactuando con su nivel de afectacin y probabilidad de ocurrencia. Adems se lo enlaz con un Anlisis de Consecuencias para la determinacin de las reas de influencia. Una vez identificados los posibles escenarios contingentes se elabor un Plan de
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Contingencia o Plan de Respuesta Ante Eventos Contingentes que involucra a todos los participantes del proyecto y asigna responsabilidades a cada uno de ellos. 4.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos econmico, social y ambiental de las actividades humanas; "tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de la empresa BIEM como personas. Sostenibilidad econmica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesin social y de su habilidad para trabajar en conseguir objetivos comunes. Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservacin de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradacin de las funciones fuente y sumidero. En el presente proyecto BIEM se trabajara con los aspectos antes mencionados.
Comment [AGSB13]: La contribucin al mantenimiento e incremento del capital social d rea de influencia del proyecto se garantiza a travs del fomento a la equidad e igualdad socia segn los enfoque de gnero, interculturalidad, grupos etreos y participacin ciudadana. Se debe propender al equilibrio de la poblacin e los aspectos econmico, social y cultural NO DEFINICIONES
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CAPITULO V
30
5. PRESUPUESTO
80% 61,6
80% 64,68
80% 67,76
90% 79,695
100% 92,4
DESCRIPCIN
Precio
2.1 Actividades Artsticas 2.2 Actividades Acuticas 2.3 Actividades de mantenimiento de salud 2.4 Actividades Manuales 2.5 Actividades Ldicas
DESCRIPCIN
Ingreso por 2.1 Actividades Artsticas Ingreso por 2.2 Actividades Acuticas Ingreso por 2.3 Actividades de mantenimiento de salud Ingreso por 2.4 Actividades Manuales Ingreso por 2.5 Actividades Ldicas Ingresos Totales
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CAPITULO VI
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIN Estrategia: Proceso mediante el cual se espera alcanzar un estado futuro. La
relevancia de la planificacin estratgica para el buen suceso, y a veces tan solo la supervivencia de las organizaciones, es incuestionable. Adems de propiciar una visin compartida del futuro entre los miembros de la entidad, les brinda cierta sensacin de seguridad en medio de las amenazas y competidores del entorno.
6.1. ESTRUTURA OPERATIVA El presente proyecto tiene como involucrados al MIES, Ministerio de Salud, INNFA, Ministerio del Deporte y las personas discapacitados Se trabajara con el Ministerio de Inclusin Econmica y Social del ACUERDO MINISTERIAL No. 000154 Que, el Reglamento a la Ley Orgnica del Servicio Pblico LOSEP, en su artculo 138, dispone que en las instituciones establecidas en el artculo 3 de la LOSEP, se integrar el Comit de Gestin de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional que tendr la responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicacin de las polticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional;
Se trabajara con el Ministerio del Deporte: Que, de acuerdo a lo establecido en el articuloartculo 381de la Constitucin de la Repblica, El Estado proteger, promover y coordinara la cultura fsica que comprende el deporte, la educacin fsica y la recreacin como actividades que contribuye a la salud como formacin y desarrollo integral de las personas; impulsara el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo barrial y parroquial; auspiciara la preparacin y la participacin de los y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los juegos olmpicos y paraolmpicos; y fomentara la participacin de las personas con discapacidad. El estado garantizara los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetaran al control estatal, rendicin de cuentas y debern distribuirse de forma equitativa.
33
6.2.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipos de Ejecucin Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo (D) MUNICIPIO DEL CANTON RUMUAHUI CONVENIOS (I) MIES Instituciones Involucradas MIES, INNFA, MD, MS CONADIS.
Comment [AGSB15]: ?????
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CAPITULO VII
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIN 7.1. MONITOREO Y EJECUCIN El presente proyecto est encaminado a la programacin de servicios recreativos en base a las necesidades de la poblacin objeto de estudio, la cual se ejecutara ejecutar en el sector de Conocoto ubicada el Taller especial de Produccin Margoth Bonilla.
7.2.
El proyecto tiene como visin el mejoramiento de los niveles de autoestima e inclusin de las personas discapacitadas, el mencionado proyecto esta direccionado hasta el 2018, ao en el cual se evaluara y analizar de forma cuantitativa y cualitativamente.
7.3. ACTUALIZACIN DE LNEA BASE El proyecto tiene financiamiento del Municipio, si se diera el caso de un aumento de poblacin con demanda insatisfecha se actualizar la lnea base.
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