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Programa de Obras e Inversiones

del Sector Elctrico


2009 - 2018
Subdireccin de Programacin
Coordinacin de Planificacin

PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES
DEL SECTOR ELCTRICO
2009 - 2018



























Subdireccin de Programacin
Coordinacin de Planificacin

















Comisin Federal de Electricidad

Alfredo Elas Ayub
Director General

Florencio Aboytes Garca
Subdirector de Programacin

Gonzalo Arroyo Aguilera
Coordinador de Planificacin

Isaac Jimnez Lerma
Coordinador de Evaluacin

Jorge B. Garca Pea
Gerente de Estudios Econmicos






















Por sus aportaciones para la elaboracin
de este documento agradecemos a:


Subdireccin del Centro Nacional de
Control de Energa
CFE

Subdireccin de Desarrollo de Proyectos
CFE

Subdireccin de Distribucin
CFE

Subdireccin de Generacin
CFE

Subdireccin de Proyectos y Construccin
CFE

Subdireccin de Transmisin
CFE
















NDICE


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INTRODUCCIN
i



RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES DEL
POISE 2009 - 2018
iii


1. EVOLUCIN DEL MERCADO ELCTRICO
1- 1

1.1 Introduccin 1- 1

1.2 Supuestos bsicos 1- 2

1.2.1 Macroeconmicos 1- 2

1.2.2 Poblacin y vivienda 1- 5

1.2.3 Precios de combustibles 1- 5

1.2.4 Precios de electricidad 1- 6

1.2.5 Autoabastecimiento y cogeneracin 1- 8

1.2.6 Otros supuestos 1- 8

1.3 Pronsticos global y sectorial de las ventas ms autoabastecimiento,
2008-2018
1- 9

1.4 Estudio regional del mercado elctrico 2008-2018: escenario Base 1-13

1.4.1 Distribucin de la demanda mxima en 2007 1-14

1.4.2 Crecimiento esperado de la demanda mxima bruta en
20082018
1-15

1.4.3 Crecimiento esperado del consumo bruto en 2008-2018 1-17

1.4.4 Escenarios de crecimiento de las ventas de energa del servicio
pblico 2008-2018
1-19

1.4.5 Consumo de cargas autoabastecidas 1-23

1.4.6 Exportacin e importacin de CFE 1-27


2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE GENERACIN Y
TRANSMISIN
2- 1

2.1 Evolucin del Sistema Elctrico Nacional 2- 1

2.2 Estructura del sistema de generacin 2- 2

2.2.1 Capacidad efectiva instalada 2- 2

2.2.2 Principales centrales generadoras 2- 4

2.2.2.1 Centrales hidroelctricas 2- 6

2.2.2.2 Centrales a base de hidrocarburos 2- 6

2.2.2.3 Centrales carboelctricas 2- 7

2.2.2.4 Centrales geotermoelctricas 2- 7

2.2.2.5 Central nucleoelctrica 2- 7

2.2.2.6 Centrales eoloelctricas 2- 7

2.2.3 Productores independientes de energa (PIE) 2- 8






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2.2.4 Autoabastecimiento y cogeneracin 2- 9

2.2.5 Autoabastecimiento remoto 2- 9

2.3 Generacin bruta 2-10

2.4 Capacidad de transmisin en el Sistema Elctrico Nacional 2-11

2.5 Prdidas de energa 2-16

2.5.1 Prdidas de energa en el nivel de transmisin 2-16

2.5.2 Prdidas de energa en el nivel de distribucin 2-16


3. PLANIFICACIN DE LA GENERACIN
3- 1

3.1 Aspectos principales de la planificacin a largo plazo 3- 1

3.2 Conceptos de margen de reserva 3- 3

3.3 Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin 3- 5

3.3.1 Temporada abierta de proyectos eoloelctricos para
autoabastecimiento
3- 6

3.3.2 Autoabastecimiento remoto 3- 7

3.3.3 Evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y
cogeneracin
3- 8

3.4 Retiros de capacidad 3- 9

3.5 Proyectos de rehabilitacin y modernizacin (RM) 3-12

3.6 Disponibilidad del parque de generacin 3-13

3.7 Catlogo de proyectos candidatos 3-15

3.8 Participacin en el cambio climtico 3-19

3.9 Adiciones de capacidad para el servicio pblico 3-20

3.9.1 Participacin de las tecnologas de generacin en el programa
de expansin
3-20

3.9.2 Capacidad en construccin o licitacin 3-21

3.9.3 Capacidad adicional 3-24

3.10 Evolucin de la capacidad para el servicio pblico 3-25

3.10.1 Diferimientos de proyectos de generacin 3-30

3.10.2 Repotenciaciones 3-31

3.10.3 Centrales eoloelctricas 3-31

3.10.4 Centrales carboelctricas 3-32

3.10.5 Participacin de tecnologas en la expansin 3-32

3.10.6 Proyectos de cogeneracin de PEMEX 3-33

3.10.7 Proyectos de ciclo combinado en el rea Occidental 3-33

3.11 Evolucin de la capacidad del Sector Elctrico 3-33

3.12 Margen de reserva de capacidad 3-34

3.13 Margen de reserva de energa 3-37

3.14 Diversificacin de las fuentes de generacin 3-38

3.15 Fuentes de suministro de gas natural 3-41

3.16 Oportunidades de participacin de los particulares en la generacin de
electricidad

3-42




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3.17 Evolucin esperada de la generacin bruta y requerimientos de
combustibles
3-42

3.17.1 Restricciones ecolgicas 3-42

3.17.2 Eficiencia del proceso termoelctrico 3-43

3.17.3 Composicin de la generacin bruta 3-45

3.17.4 Requerimientos de combustibles 3-47

3.17.5 Requerimientos de combustibles alternos para centrales tipo
libre
3-50


4. PLANIFICACIN DE LA TRANSMISIN
4- 1

4.1 Introduccin 4- 1

4.2 Metodologa para expandir la red de transmisin 4- 1

4.2.1 Plan de transmisin de mnimo costo 4- 1

4.2.2 Escenario de demanda 4- 2

4.2.3 Desarrollo del plan de transmisin para el ao horizonte 4- 2

4.2.4 Ubicacin en el tiempo de los proyectos de transmisin 4- 2

4.3 Expansin de la red de transmisin 4- 3

4.4 Escenario actual por rea de control 4- 4

4.4.1 rea Central 4- 4

4.4.1.1 Obras principales 4- 5

4.4.1.2 Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y
III
4- 7

4.4.2 rea Oriental 4- 8

4.4.2.1 Obras principales 4- 8

4.4.2.2 Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo
Conversin TG/CC
4-13

4.4.2.3 Red de transmisin asociada al proyecto Humeros
Fases A y B
4-14

4.4.2.4 Red de transmisin asociada a los proyectos de
generacin elica La Venta III
4-15

4.4.2.5 Red de transmisin asociada al proyecto de
Temporada Abierta (TA) y a proyectos elicos
Oaxaca I, II, III y IV
4-16

4.4.3 rea Occidental 4-18

4.4.3.1 Obras principales 4-18

4.4.3.2 Red asociada a carboelctrica del Pacfico 4-22

4.4.3.3 Red asociada a la central hidroelctrica La Yesca 4-23

4.4.3.4 Red asociada a la repotenciacin de Manzanillo I,
unidades 1 y 2
4-24

4.4.3.5 Red asociada a la central hidroelctrica Ro
Moctezuma (Jiliapan)
4-25

4.4.3.6 Red asociada a la central Occidental (Salamanca)
Fase I
4-26

4.4.3.7 Red asociada a la central Guadalajara I 4-27

4.4.3.8 Red asociada a la central hidroelctrica Villita
Ampliacin
4-28




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4.4.4 rea Noroeste 4-29

4.4.4.1 Obras principales 4-30

4.4.4.2 Red de transmisin asociada a la central de ciclo
combinado Agua Prieta II
4-33

4.4.5 rea Norte 4-34

4.4.5.1 Obras principales 4-34

4.4.5.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte
(La Trinidad)
4-37

4.4.5.3 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II
(Chihuahua)
4-38

4.4.5.4 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte
III (Jurez)
4-39

4.4.6 rea Noreste 4-40

4.4.6.1 Obras principales 4-41

4.4.6.2 Red de transmisin asociada a la central
hidroelctrica Ro Moctezuma (Tecalco)
4-43

4.4.6.3 Red de transmisin asociada a la central de ciclo
combinado Noreste (Escobedo)
4-44

4.4.7 rea Baja California 4-45

4.4.7.1 Obras principales 4-46

4.4.7.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Baja
California
4-48

4.4.7.3 Red de transmisin asociada a la central de CC Baja
California III
4-49

4.4.8 rea Baja California Sur 4-50

4.4.8.1 Obras principales 4-51

4.4.9 rea Peninsular 4-52

4.4.9.1 Obras principales 4-52

4.5 Obras e inversiones con financiamiento externo 4-55

4.6 Capacidad de transmisin entre regiones 4-61

4.7 Interconexiones nacionales e internacionales 4-63

4.7.1 Interconexin del rea Baja California al Sistema
Interconectado Nacional
4-63

4.7.2 Interconexin CFE-Guatemala 4-63


5. REQUERIMIENTOS DE INVERSIN 2009-2018
5- 1


6. ESCENARIO ALTERNO DEL MERCADO ELCTRICO
6- 1

6.1 Mercado elctrico 6- 1

6.1.1 Pronstico del consumo de electricidad 6- 1

6.1.2 Pronstico del consumo autoabastecido 6- 1

6.1.3 Pronstico de ventas del servicio pblico 6- 1

6.1.4 Escenario de Mayor Crecimiento 6- 2

6.2 Requerimientos de capacidad y retiros 6- 4




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6.2.1 Escenario de Mayor Crecimiento 6- 5

6.2.2 Comparacin de escenarios 6- 7

6.3 Margen de reserva y margen de reserva operativo 6-11

6.4 Evolucin de la generacin bruta y requerimientos de combustibles
fsiles
6-12

6.4.1 Generacin bruta 6-12

6.4.2 Requerimiento de combustibles fsiles 6-14


ANEXO A POLTICA DE GENERACIN HIDROELCTRICA EN
EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL
A- 1

A.1 Antecedentes A- 1

A.2 Niveles recomendados de operacin (NRO) en las GCH A- 2

A.3 Aportaciones hidrulicas A- 5

A.4 Degradacin en potencia por unidad de energa extrada A- 8

A.5 Concepto de energa almacenada A- 9

A.6 Evolucin histrica de la energa almacenada A- 9

A.7 Rehabilitacin y modernizacin de unidades hidroelctricas A-10

A.8 Generacin hidroelctrica 20082018 A-12

A.9 Poltica de operacin 20082018 A-13


ANEXO B MARGEN DE RESERVA REGIONAL Y EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
B- 1

B.1 Introduccin B- 1

B.2 Estndares de confiabilidad regionales en NERC B- 2

B.3 Margen de reserva regional B- 3

B.3.1 Clculo del margen de reserva, metodologa y conceptos B- 5

B.3.1.1 Pronstico de carga firme B- 5

B.3.1.2 Recursos de generacin B- 6

B.3.2 Lmites de transmisin regionales B- 8

B.3.3 Valores de reserva regional del NERC en el largo plazo B- 9

B.4 Margen de reserva regional en sistemas interconectados B-11

B.4.1 Recursos regionales de generacin B-11

B.4.2 Caso ilustrativo B-12


ANEXO C ACCIONES PARA INCREMENTAR LMITES DE
TRANSMISIN EN LA PLANIFICACIN
C- 1

C.1 Introduccin C- 1

C.2 Lmites de transmisin C- 1

C.2.1 Lmite trmico C- 3

C.2.2 Lmite por cada de tensin C- 4




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C.2.3 Lmite de estabilidad C- 5

C.3 Distribucin del flujo de potencia en una red de corriente alterna C- 5

C.4 Acciones para incrementar lmites de transmisin C- 7

C.4.1 Ejemplos de acciones especficas C- 8

C.4.2 Estudios para reforzar la red de transmisin principal del SEN C-12


ANEXO D EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS COSTOS DE
COMBUSTIBLES Y DE INFRAESTRUCTURA SOBRE
LOS COSTOS DE GENERACIN
D- 1

D.1 Introduccin D- 1

D.2 Incertidumbre en los precios de los combustibles D- 1

D.3 Incertidumbre en los costos de infraestructura de generacin D- 4

D.4 Rango de variacin en los costos unitarios de generacin D- 6

D.5 Conclusiones D-10


ANEXO E GLOSARIO
E- 1


ANEXO F ABREVIATURAS Y SMBOLOS
F- 1


ANEXO G SIGLAS Y ACRNIMOS
G- 1

i
INTRODUCCIN


El Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico (POISE) es el resultado de estudios
coordinados dentro del marco de la planificacin integral del sistema elctrico del pas.

La seleccin de los componentes del sistema, su programacin en el tiempo y la definicin de
los sitios para su instalacin son actividades importantes en el proceso de decisin que
conllevan implicaciones tcnicas, econmicas, ambientales y sociales a nivel nacional.

Por los tiempos necesarios para la licitacin y construccin de la infraestructura, las decisiones
de inversin se deben tomar con 4 a 7 aos de anticipacin dependiendo del tipo de proyecto.

Con base en el artculo 36 bis de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE), la
planificacin del sistema elctrico se realiza aprovechando, tanto en el corto como en el largo
plazos, las mejores opciones de inversin y produccin de energa que permitan satisfacer la
demanda futura de electricidad a costo global mnimo y con un nivel adecuado de confiabilidad
y calidad. Para ello se consideran los costos de inversin, operacin y energa no suministrada,
as como los lineamientos de poltica energtica y las disposiciones nacionales en materia
financiera, ambiental y social.

La elaboracin del POISE es una actividad dinmica, pues de manera continua se le incorporan
las modificaciones en montos y alcances de los proyectos que imponen nuevas circunstancias.
El ciclo de revisin integral del POISE es anual, y en l se toman como base los escenarios
macroeconmicos del pas y los precios de combustibles, elaborados cada ao por la Secretara
de Energa (SENER).

Se presenta la evolucin del sistema en el periodo 20092018. Para 2008 se considera la
informacin disponible en el momento de la elaboracin de este programa.

En el documento se describe la evolucin del mercado elctrico y la expansin de la capacidad
de generacin y transmisin para atender la demanda de electricidad futura. Asimismo, se
detallan las inversiones necesarias en nuevas centrales generadoras, redes de transmisin y
distribucin de energa elctrica, as como para el mantenimiento de la infraestructura, a fin de
brindar un servicio pblico de electricidad seguro y eficiente.

Por su relevancia en el contexto actual de planificacin, en los anexos se exponen los
siguientes temas: poltica de generacin hidroelctrica en el sistema interconectado nacional;
margen de reserva regional y experiencia internacional; acciones para incrementar lmites de
transmisin en la planificacin; as como el efecto de incertidumbre en costos nivelados de
generacin.
iii
RESUMEN DE ASPECTOS RELEVANTES DEL POISE 2009-2018


Escenarios macroeconmicos

Este ao, derivado de la crisis financiera y econmica a nivel mundial, la SENER y la Comisin
Federal de Electricidad (CFE) acordaron a principios de octubre modificar los escenarios
macroeconmicos que originalmente se haban recibido de SENER en febrero de 2008.

Para ello se consideraron dos escenarios denominados:

Base.- Coincide con el Bajo entregado por la SENER el 19 de febrero de 2008, con excepcin
del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) global de 2008 y 2009, los cuales se ajustaron
a 2.0% y 1.8 por ciento.

Mayor Crecimiento.- Es el escenario alterno y corresponde al Medio enviado por la SENER en la
fecha antes sealada.

Para el escenario Base, las estimaciones actuales consideran que las ventas de electricidad ms
autoabastecimiento crecern en promedio 3.3% cada ao, derivado de un incremento medio
del PIB de 2.3 por ciento.


Ciclo de planificacin anual

En cada ciclo el punto de partida es la nueva estimacin del consumo de energa y la demanda
de electricidad esperada. En el ejercicio de planificacin se revisa la programacin de las
centrales y redes elctricas para hacer los ajustes necesarios de acuerdo al crecimiento de la
demanda, la evolucin de los precios de combustibles y el desarrollo de nuevas tecnologas. En
el corto plazo no se realizan ajustes por no convenir el diferimiento de obras en construccin.

En el mediano plazo ms de 4 aos no existe problema para reprogramar fechas en el
programa de centrales, ya que los proyectos an no se han licitado.


Escenario de precios de combustibles

Esta es una informacin importante que se recibe de la SENER. Los pronsticos sobre precios
de combustibles junto con los costos de inversin para las diferentes tecnologas, se utilizaron
en modelos de optimizacin a fin de determinar el plan para expandir la capacidad de
generacin y la red elctrica.

Las estimaciones actuales consideran precios nivelados del gas natural de alrededor de
8 dlares/MMBtu, el combustleo nacional e importado estara en una banda de
8 a 10 dlares/MMBtu y el carbn importado alrededor de 100 dlares la tonelada.

Ante la posibilidad futura de que se mantengan altos los precios para el gas natural o
limitaciones en su suministro por reduccin de la oferta de Petrleos Mexicanos (PEMEX) o de
las importaciones de Estados Unidos de Amrica (EUA) CFE ha emprendido acciones
concretas para diversificar sus fuentes de suministro mediante la construccin de terminales de
regasificacin de gas natural licuado (GNL) en Altamira, Tamaulipas; Rosarito, B.C. y
prximamente en Manzanillo, Colima.


iv
Disponibilidad de unidades generadoras

En este ejercicio de planificacin se ha supuesto que en el periodo habr suficiencia
presupuestal para el mantenimiento del parque de generacin de CFE. Ello permitir lograr
factores de disponibilidad del orden de 83 por ciento. Sobre esta base se han determinado los
mrgenes de reserva necesarios para enfrentar contingencias y desviaciones en pronsticos sin
comprometer la confiabilidad del suministro.

El incumplimiento de este supuesto afectara significativamente el funcionamiento del sistema
en sus indicadores econmicos y de confiabilidad, particularmente en los aos donde la reserva
se ha ajustado a los valores establecidos en criterios de diseo del sistema.


Composicin del parque generador

Tomando como base los escenarios oficiales de precios de los combustibles, los costos de
inversin para las tecnologas as como las disposiciones para generar energa limpia en zonas
crticas, se determin el plan de expansin del parque de generacin.

La mezcla ptima es la que permite satisfacer la demanda prevista a costo global mnimo, con
el nivel de confiabilidad establecido por CFE y cumpliendo con los lineamientos sobre poltica
energtica y normativa ambiental.

Este plan incluye 17,942 MW de capacidad adicional para el servicio pblico, con la
siguiente composicin: 2,939 MW en plantas hidroelctricas, geotermoelctricas y
eoloelctricas; 2,078 MW en carboelctricas; 522 MW en unidades turbogs y de combustin
interna; 8,795 MW en centrales de ciclo combinado a gas natural, as como 2,368 MW cuya
tecnologa an no se ha definido. En el total se incluye la capacidad actualmente en
construccin, los incrementos por RMs (479 MW) y los proyectos de Luz y Fuerza del Centro
(LyFC) (761 MW).

Para el bloque de generacin con tecnologa libre se tendrn como opciones las nuevas
tecnologas de generacin, como centrales con fuente de energa renovable y ciclos combinados
con gasificacin de carbn, residuos de vaco o gas natural licuado, as como carboelctricas y
plantas nucleares. Tambin se estima que en algunos casos la instalacin de centrales se
sustituira por importacin de energa.

Debido a la desaceleracin del crecimiento de la demanda y a los periodos de licitacin,
construccin y desarrollo de la infraestructura para este tipo de proyectos, se ha considerado
que a partir de 2017 ser posible reactivar la instalacin de centrales carboelctricas y la
tecnologa nuclear podra ser una opcin factible despus de 2018, una vez que la SENER emita
un lineamiento de poltica energtica al respecto.

El programa de expansin incluye la repotenciacin de unidades generadoras en centrales
existentes. De manera constante se continuarn evaluando tcnica y econmicamente las
alternativas para repotenciar unidades en vez de instalar nuevas plantas.


Retiro de unidades generadoras

En este periodo se retirarn 5,787 MW. En todos los casos, el rea operativa de CFE revisa la
problemtica local del sistema antes de realizar dicha accin. Para los siguientes aos, un
porcentaje alto de la capacidad por retirar quedar en reserva fra por ser unidades con baja
eficiencia.
v
En aos recientes CFE ha desarrollado estrategias a fin de mejorar la competitividad del parque
de generacin, combinando el programa de retiros con la incorporacin de tecnologas de
generacin ms eficientes. Tal es el caso de algunas centrales termoelctricas para las cuales
se haba previsto su retiro y ahora se ha determinado su factibilidad tcnica y econmica a fin
de repotenciarse o utilizar otros combustibles.


Margen de reserva

Los mrgenes de reserva de 2009 a 2013 en el sistema interconectado nacional se consideran
altos, debido principalmente a que en los prximos aos el crecimiento esperado de la
demanda de potencia ser bajo, por la desaceleracin de la economa a nivel nacional y
mundial. Las centrales generadoras programadas para entrar en operacin en el periodo
2009-2012 estn en construccin y se vuelven necesarias por requerimientos regionales.

En este ciclo de revisin del POISE se difirieron 48 proyectos de generacin, resultado del
escenario de bajo crecimiento del consumo y demanda de electricidad. Con el conjunto de
estas acciones, el margen de reserva del sistema interconectado se reducir gradualmente y
cumplir con los estndares de planificacin a partir de 2015.

En el horizonte de planeacin se incorporar un bloque importante de generacin elica. Al
respecto es importante sealar que en la planificacin del sistema estos proyectos se
consideran como un recurso de energa, pues debido a la aleatoriedad del viento, la capacidad
asociada a estos desarrollos es intermitente. Por ello su contribucin al margen de reserva se
convierte tambin en aleatoria y de bajo impacto en las horas de demanda mxima.


Programa de autoabastecimiento

De acuerdo con la informacin proporcionada por la SENER, se estima que el consumo
autoabastecido crecera 26.1% y llegara a 30.1 TWh en 2018. El autoabastecimiento remoto
que utiliza la red elctrica alcanzara 15.3 TWh en el mismo ao.

Por otra parte, como resultado del proceso de temporada abierta convocado por la Comisin
Reguladora de Energa (CRE), con el fin de desarrollar capacidad de transmisin en el Istmo de
Tehuantepec para 1,900 MW en proyectos elicos, se est desarrollado un proyecto de
infraestructura de transmisin para manejar la energa de estos aerogeneradores. Al
concretarse el desarrollo de tales parques, se estima que el consumo autoabastecido podra
incrementarse 6 TWh.


Desarrollo de la transmisin

Las redes principales para transferir grandes bloques de energa entre reas del sistema y los
sistemas de transmisin regionales tendrn un crecimiento importante en este periodo. Con
ello se mejorar la confiabilidad del suministro y la operacin econmica del sistema.

Se construirn 20,664 km-c de lneas 69 a 400 kV y se instalarn 54,183 MVA de
capacidad de transformacin en subestaciones, as como 11,051 MVAr en equipo de
compensacin reactiva.




vi
Interconexiones

El proyecto de interconexin del sistema elctrico de Baja California al Sistema Interconectado
Nacional (SIN) se ha diferido para 2013. Tal interconexin permitir aprovechar la diversidad
en los patrones de demanda entre los sistemas, con lo cual se utilizar de mejor manera la
infraestructura de generacin. Asimismo, ser posible el intercambio econmico de energa en
diferentes horas del da y pocas del ao, obteniendo beneficios econmicos en la operacin del
sistema interconectado.

La interconexin se desarrollar en dos etapas de 300 MW cada una: la primera est
programada para iniciar su operacin en 2013, la segunda depender del crecimiento de la
demanda y de la entrada en operacin de centrales en las reas del norte.


Requerimientos de inversin

El monto total de inversin necesario para atender el servicio pblico de CFE de
20092018 es de 636,244 millones de pesos de 2008, con la siguiente composicin: 44.8%
para generacin, 19.4% en obras de transmisin, 22.3% para distribucin, 12.8% en el
mantenimiento de centrales y 0.7% para otras inversiones.

Se estima que 42.2% del monto total de inversiones se cubrir mediante recursos
presupuestales; como inversin complementaria, el 57.8% restante se llevar a cabo a travs
del esquema de obra pblica financiada o bajo la modalidad de produccin independiente de
energa. Para los proyectos de generacin, la SENER definir la modalidad en apego a lo que
establece el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE.

1-1
1. EVOLUCIN DEL MERCADO ELCTRICO


1.1 Introduccin

El estudio del desarrollo del mercado elctrico tiene como objetivo estimar las trayectorias
futuras del consumo y la demanda mxima de electricidad a nivel nacional, regional y sectorial.
Normalmente, estas evaluaciones se realizan para tres escenarios macroeconmicos y de
precios de combustibles definidos por la SENER Planeacin, Alto y Bajo las cuales son base
de los ejercicios de planeacin para todos los organismos pblicos del sector.

A punto de concluir el ejercicio anual de planeacin correspondiente a 20082018, nuestra
economa ingres segn lo califican expertos en una de las ms severas crisis de la poca
reciente.

Por las caractersticas y la extensin que ya se observan en la misma, vinculada a los severos
problemas de la economa mundial, la SENER consider imprescindible revisar el ejercicio de
planeacin 20082018. Esto implic dos decisiones fundamentales: 1) determinar un nuevo
escenario Base de planeacin; y 2) utilizar como escenario alterno Mayor Crecimiento el
correspondiente al de Planeacin original recibido en febrero de 2008, para ser aplicado en los
ejercicios de sensibilidad.

Por disposicin de la SENER, la determinacin del nuevo escenario Base se sustent en tres
lineamientos:

1) Para 2008 y 2009, redefinir las bases econmicas, de precios de combustibles y de
precios de electricidad, en concordancia con las nuevas estimaciones oficiales

2) Para 20102018, seguir la dinmica econmica del escenario Bajo original

3) Suponer un escenario de precios de combustibles combinando el precio del
combustleo del Alto original, y del gas natural y carbn del de Planeacin original

Con estos tres lineamientos se busc adaptar el ejercicio de planeacin 2008 a las nuevas
condiciones econmicas y tambin a las nuevas relaciones de precios de combustibles.

En sntesis, estas son las bases segn las cuales en esta revisin del ejercicio de planeacin
se han identificado nuevos requerimientos de capacidad y energa necesarios para satisfacer el
consumo, tanto el atendido por las ventas de electricidad del sector pblico CFE y LyFC
como el de usuarios con autoabastecimiento.

Igual que en aos anteriores, el estudio del mercado elctrico requiri la actualizacin y el
anlisis de la informacin ms reciente sobre el consumo de los diversos sectores de usuarios.
La finalidad ha sido identificar, mediante modelos economtricos cmo el comportamiento
histrico de las condiciones econmicas, tecnolgicas y demogrficas afecta el nivel y la
estructura del consumo elctrico.

Las proyecciones regionales requieren, aparte de los modelos economtricos sectoriales, de la
aplicacin de aquellos de estimacin regional que consideran cuatro aspectos principales:

Anlisis de tendencias y comportamiento de los sectores a escala regional

Estudio de cargas especficas de importancia regional y nacional

1-2
Actualizacin anual de las solicitudes formales de servicio e investigaciones del mercado
regional

Escenarios de autoabastecimiento y cogeneracin con mayores probabilidades de
realizacin

As, a partir de los dos diferentes escenarios de crecimiento y evolucin de la economa
derivados de la revisin realizada se estimaron las trayectorias del consumo de energa
elctrica a nivel nacional, regional y sectorial, antecedente indispensable para cuantificar las
necesidades de capacidad de generacin y transmisin del sistema.


1.2 Supuestos bsicos

1.2.1 Macroeconmicos

El escenario Base integra las proyecciones econmicas ms conservadoras. Por la naturaleza y
la extensin de la crisis econmica actual se le considera con mayor probabilidad de realizacin
en los prximos aos. Constituye la nueva trayectoria de referencia del ejercicio de
planificacin del Sistema Elctrico Nacional (SEN) 20082018, para estimar los niveles y
trayectorias por sector y regin del consumo de energa, necesarios para identificar los
requerimientos de expansin del sistema en el periodo.

Para el escenario Base se acord con SENER ajustar el crecimiento del PIB en 2008 y 2009 a
2 y 1.8% respectivamente. De este modo, la tasa media de crecimiento anual (tmca) del PIB
global durante 20082018 es de 2.3% (3.6% en 2007). En el escenario de Mayor Crecimiento
se proyecta una tasa media anual de 3.5% (4.1% en 2007).

En la figura 1.1 se muestra la evolucin del PIB total y de las ventas ms autoabastecimiento,
donde se observa la correspondencia general que guardan el comportamiento de la economa y
el del consumo nacional de electricidad.

Las divergencias se deben a los cambios que experimentaron otros factores que tambin
influyen en el consumo de electricidad como son el precio de la electricidad y la estructura
relativa de la actividad econmica debido a que los distintos sectores componentes, no inciden
igualmente en la intensidad del consumo.


















1-3
Evolucin del PIB y ventas ms autoabastecimiento
Tasas medias de crecimiento anual 19872007 (21 aos)



























Figura 1.1


En la figura 1.2 se compara el comportamiento real del PIB con la evolucin prevista en los
pronsticos desde 1999 hasta 2008. En general el conjunto de trayectorias econmicas
muestra una tendencia que se ajusta cada ao, tomando como base los valores reales del
anterior.

Se observa que los pronsticos para 1999 y 2000 corresponden en los primeros aos al
comportamiento real de la economa; en cambio de 2001 a 2003, el bajo desarrollo econmico
real dio lugar a desviaciones significativas. En el pronstico de 2005 se aprecia un incremento
menor al de 2004. No obstante, en 2006 el crecimiento del PIB result mayor a lo esperado y
su pronstico result muy parecido al de 2007.

La ltima trayectoria muestra el nivel del ajuste efectuado para determinar el nuevo ejercicio
Base de 2008, donde se observa una desaceleracin notoria de la economa del pas.










-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
PIB
Ventas ms autoabastecimiento
tmca
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
PIB
Ventas ms autoabastecimiento
tmca
1-4
Comparacin de los pronsticos del producto interno bruto


Figura 1.2


En el cuadro 1.1 se indican las tasas de crecimiento real del PIB de 2000 a 2007.


Crecimiento real del PIB en 20002007

PIB
trca
1/
(%)
2000 6.60
2001 -0.16
2002 0.83
2003 1.35
2004 4.18
2005 2.80
2/
2006 4.77
2/
2007 3.20
Ao

1/ Tasa real de crecimiento anual
2/ Cifra revisada

Cuadro 1.1






0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
3,000
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Mil mill $1993
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
0
250
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
3,000
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018
Mil mill $1993
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
1-5
1.2.2 Poblacin y vivienda

Respecto al componente demogrfico, se utilizaron como base las proyecciones de poblacin de
la serie de vivienda del escenario de Planeacin original. stas fueron elaboradas por el Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO).

En el caso del escenario Base, para 2007 y 2008 se integr una estimacin preliminar del
incremento vinculado al nfasis reciente en la construccin de vivienda.

La proyeccin para el crecimiento de la poblacin estima una tmca de 0.7% durante el periodo
de pronstico en ambos escenarios, y de 2.8% anual en promedio para las viviendas del
escenario Base y 2.7 % en el de Mayor Crecimiento. Estos dos supuestos implican un descenso
paulatino del tamao promedio de las familias que en 2007 registr 3.6 habitantes por vivienda
y segn las previsiones de CONAPO, bajar a 2.9 habitantes para 2018 en ambos escenarios.


1.2.3 Precios de combustibles

La trayectoria futura del precio de los combustibles fsiles domsticos la parte ms
significativa del costo de produccin es afectada por la dinmica de la economa mundial, el
balance de energa asociado, los ndices de inflacin y el tipo de cambio.

El comportamiento de los precios de combustibles en el escenario Base es el siguiente: el del
combustleo se eleva a una tasa media anual de 1.7%. El gas natural aumenta anualmente a
una tasa media de 2.2 por ciento.

Segn estos incrementos, el precio del combustleo importado menor azufre que el
nacional se conserva por encima del nacional. El precio del gas natural importado es
ligeramente mayor al del nacional, debido bsicamente al costo del transporte.

En el caso del carbn, luego de la notable elevacin en los ltimos aos asociada al incremento
de los precios del petrleo y de las tarifas de transporte, el precio del importado regresa a su
comportamiento histrico. Lo mismo sucede con el carbn nacional.

En la figura 1.3 se muestra la evolucin esperada de los precios de los combustibles
20082018 para el escenario Base.


















1-6
Escenario de precios de combustibles 20082018

Gas importado
Gas nacional
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
2002 04 06 08 10 12 14 16
Dlares 08/MMBtu
Combustleo importado
Combustleo nacional
Carbn nacional (1.0 % S)
Carbn pacfico y golfo (<1.0 % S)
18


Figura 1.3


1.2.4 Precios de electricidad

Las tarifas elctricas se encuentran sujetas a adecuaciones mensuales. Algunas como las
residencial (excepto la Domstica de Alto Consumo (DAC)), agrcola y de servicio pblico, se
ajustan mediante factores fijos, en tanto que el resto lo hace automticamente con factores
variables.

Los factores fijos se autorizan mediante acuerdos especficos y se relacionan con las
estimaciones de la evolucin inflacionaria esperada. Por otro lado, el ajuste automtico
representa incrementos o decrementos en los cargos tarifarios, derivados de los movimientos
del costo total, considerando por una parte los combustibles fsiles utilizados en la generacin
de electricidad y por otra, el resto de los factores de costo.

Los factores cambiantes son funcin de las variaciones:

1) En el precio de los combustibles fsiles

2) De un promedio ponderado de los ndices de Precios Productor de siete esferas
industriales seleccionadas. Seis divisiones manufactureras: madera, qumicas, minerales
no metlicos, metlica bsica, maquinaria y equipo, y otras manufacturas. Y una gran
divisin industrial: construccin.

Las tarifas sujetas al ajuste automtico mensual son las industriales de alta y media tensin
(HT, HTL, HS, HSL, HM, HMC y OM), las comerciales (2, 3 y 7) y en el sector residencial, la
DAC. En consecuencia, la proyeccin de su precio medio para el pronstico 20082018, se
vincula directamente con la perspectiva de evolucin del ajuste automtico que resulta de los
escenarios econmicos y de los precios de combustibles proporcionados por la SENER.
1-7
Para el ajuste normalmente anual del resto de las tarifas, en los dos escenarios se han
supuesto incrementos asociados a la evolucin del ndice Nacional de Precios al Consumidor,
considerando una ligera racionalizacin de los subsidios sin que, en ningn caso y en ningn
escenario, se alcance el equilibrio de su relacin precio/costo. Ver figura 1.4.

En este grupo se encuentran bsicamente las tarifas con subsidio: en el sector residencial las
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y en el agrcola las 9, 9M, 9CU y 9N. Asimismo, la 6 de bombeo de
aguas potables y negras.

A pesar de que en trminos reales los precios son similares, en los dos escenarios
proporcionados por la SENER las relaciones precio/costo se modifican como resultado de los
diferentes movimientos de los indicadores econmicos y precios de combustibles.


Relaciones precio/costo de tarifas residenciales y agrcolas
19942018























Figura 1.4


Como consecuencia de las diversas trayectorias de precios tanto de las sujetas al mecanismo
de ajuste automtico como a los factores fijos el precio medio global registra en la figura 1.5
comportamientos diferentes. En el escenario Base se incrementa a una tmca real de 1.1%, y
en el de Mayor Crecimiento evoluciona a 0.0 por ciento.










0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Residencial base Residencial mayor crecimiento
Agrcola base Agrcola mayor crecimiento
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Residencial base Residencial mayor crecimiento
Agrcola base Agrcola mayor crecimiento
1-8
Precio medio global de la electricidad de servicio pblico























Figura 1.5


1.2.5 Autoabastecimiento y cogeneracin

En 2007, el consumo autoabastecido en las modalidades establecidas por la LSPEE fue de 23.2
TWh y represent 11.4% del consumo de electricidad, del cual 6.5% corresponde al local y
4.8% al remoto.

Basado en la ms reciente documentacin sobre permisos y proyectos de instalacin, el
pronstico indica que en 2018 el autoabastecimiento ser de 30.1 TWh, arriba del nivel
esperado en la prospectiva del ao pasado, calculado en 28.7 TWh para el final del horizonte.
Actualmente en este ejercicio se incluyen 5.5 TWh adicionales que podrn ser generados en los
proyectos denominados de temporada abierta a partir de 2011.

En este ejercicio se toman en cuenta nicamente aquellos proyectos con una alta posibilidad de
realizacin, dados su desarrollo y sus condiciones de viabilidad. Se considera la misma
trayectoria para los dos escenarios.


1.2.6 Otros supuestos

A los elementos anteriores se aaden las tendencias a un uso ms eficiente de la electricidad,
tal y como acontece en los mbitos residencial, comercial, agrcola, industrial y de servicios,
con la introduccin y difusin de equipos diversos y dispositivos de iluminacin. Tambin se
han tomado en cuenta los ahorros por el cambio de horario en el verano.

Para el caso especfico del sector residencial, se ha proyectado un nivel medio de ahorro debido
a la intensificacin de los programas de eficiencia energtica en el sector, los cuales se
sustentan en la estrategia nacional de ahorro energtico establecida en el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012.
1.3146
1.1739
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Historia Base Mayor Crecimiento
Mayor Crecimiento: tmca 0.0%
Base: tmca 1.1%
$ 2007/kWh
1.3146
1.1739
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Historia Base Mayor Crecimiento
Mayor Crecimiento: tmca 0.0%
Base: tmca 1.1%
$ 2007/kWh
1-9
1.3 Pronsticos global y sectorial de las ventas ms
autoabastecimiento, 20082018

La prediccin para un periodo dado est correlacionada con el pronstico del PIB nivel y
estructura para el mismo lapso.

En los ltimos seis aos la estimacin de ventas ms autoabastecimiento muestra una
tendencia a la baja, como se observa en la figura 1.6. Similar al comportamiento del PIB para
el pronstico realizado en 1999 y 2000, el de ventas ms autoabastecimiento se ajusta bien al
real para los primeros aos. En cambio se observan desviaciones en el largo plazo, debido al
bajo crecimiento econmico de 2002 a 2005.

El pronstico para el escenario 2006 fue prcticamente el mismo que el de 2007. En el caso
Base de este ejercicio 2008, la estimacin para 20082018 arroja una tasa de crecimiento de
3.3%, inferior en poco ms de punto y medio a la del escenario de Planeacin 2007 (4.8%).


Comparacin de los pronsticos de ventas ms autoabastecimiento




















Figura 1.6


El cuadro 1.2 muestra las tasas de crecimiento real de las ventas ms autoabastecimiento en
20002007.









0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
TWh
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
2018
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
TWh
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
2018
1-10
Crecimiento real de las ventas ms autoabastecimiento
20002007

2000 6.75
2001 1.74
2002 1.95
2003 2.57
3/
2004 3.94
2005 4.00
2006 3.19
2007 3.15
Ao
(V + A)
1/
trca
2/
(%)

1/ Ventas ms autoabastecimiento
2/ Tasa real de crecimiento anual
3/ Cifra revisada

Cuadro 1.2


Las ventas ms autoabastecimiento previstas en el estudio de 2000 para 2008 fueron de
275,743 GWh, mientras que en el actual pronstico las calculadas para este ao son de
209,693 GWh. En el captulo 3 se analizan los efectos sobre los planes de expansin de la
capacidad de generacin debidos a estos cambios en las estimaciones.

En el pasado decenio las ventas ms autoabastecimiento crecieron 3.9%, como consecuencia
de una evolucin anual de 3.3% para las del sector pblico, y de 10.2% para el
autoabastecimiento. Esto ltimo se explica bsicamente por los altos niveles logrados en 2004,
2005, 2006 y 2007: 20.5 TWh, 21.6 TWh, 22.1 TWh y 23.2 TWh, que representan un
incremento de 23.2%, 29.9%, 32.9% y 39.5% respecto a 2003.

Como resultado de este comportamiento, las cantidades globales de energa proyectadas para
2018 sern de:1) 291.0 TWh en el Base, y 2) 341.5 TWh en el de Mayor Crecimiento. Ver
figuras 1.7 y 1.8.

De concretarse las estimaciones sobre la trayectoria ms probable del autoabastecimiento, las
ventas del sector pblico aumentarn en el escenario Base 3.2% en promedio al ao, para
llegar a 255.4 TWh en 2018. En el de Mayor Crecimiento, el incremento anual de las ventas del
sector pblico se estima en 4.9%, para alcanzar 305.9 TWh en ese ao.













1-11
Ventas ms autoabastecimiento
19982018


Figura 1.7


Ventas ms autoabastecimiento 19882007 y
Escenarios 20082018






















Figura 1.8
291.0
255.4
35.6
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Ventas ms autoabastecimiento
tmca 3.3%
Ventas del servicio pblico
tmca 3.2%
tmca 3.9%
tmca 3.3%
tmca 10.2%
Autoabastecimiento
tmca 4.0%
TWh
291.0
255.4
35.6
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Ventas ms autoabastecimiento
tmca 3.3%
Ventas del servicio pblico
tmca 3.2%
tmca 3.9%
tmca 3.3%
tmca 10.2%
Autoabastecimiento
tmca 4.0%
TWh
291.0
341.5
0
50
100
150
200
250
300
350
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Historia Base Mayor Crecimiento
TWh
Mayor Crecimiento: tmca 4.8%
Base: tmca 3.3%
291.0
341.5
0
50
100
150
200
250
300
350
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Historia Base Mayor Crecimiento
TWh
Mayor Crecimiento: tmca 4.8%
Base: tmca 3.3%
1-12
En lo fundamental, la dinmica de las ventas del servicio pblico de electricidad descansa en
las efectuadas a la industria y los grandes comercios, que actualmente representan 59.1% de
las ventas totales: 37.7% a la empresa mediana y 21.3% a la gran industria.

En el periodo de pronstico, estos dos sectores incrementarn sus tasas medias anuales en
3.7% y 2.3%, para quedar conjuntamente (total industrial) en 3.2%, prcticamente igual al de
las ventas totales, por lo cual en 2018 representarn 59.2% de estas ltimas.

En el periodo de pronstico el sector de mayor crecimiento en las ventas ser la empresa
mediana, principalmente por el mayor dinamismo econmico relativo de la manufactura y la
evolucin de su precio medio. Los sectores residencial, comercial y servicios, que integran el
denominado Desarrollo Normal, crecern 3.3% al ao en conjunto, tasa inferior a la de 2007
(5.1%).

Finalmente se estima que las ventas al sector agrcola registren un nivel de volumen
ligeramente inferior: su tmca result de 1.5% contra 1.7% del ejercicio de planeacin de 2007.
Ver cuadro 1.3.


Crecimiento promedio anual de las ventas ms autoabastecimiento
Escenario Base 19982018

1998-2007 2008-2018
tmca (%) tmca (%)
Ventas ms autoabastecimiento 3.9 3.3
Autoabastecimiento 10.2 4.0
Ventas del servicio pblico
1/
3.3 3.2
Desarrollo normal 4.0 3.3
Residencial 4.5 3.6
Comercial 3.1 3.2
Servicios 2.9 1.8
Agrcola 0.2 1.5
Industrial 3.2 3.2
Empresa mediana 4.7 3.7
Gran industria 0.9 2.3
Concepto

1/ No incluyen la energa llamada de Temporada Abierta (elicos), que forman parte del consumo autoabastecido
remotamente

Cuadro 1.3











1-13
1.4 Estudio regional del mercado elctrico 20082018: escenario
Base

Desde el punto de vista del sector elctrico, un pronstico global de energa y demanda mxima
sera de utilidad limitada, pues no permitira precisar la localizacin y caractersticas de las obras
por realizar. Debido a esto, el estudio del mercado desagrega el pronstico nacional
considerando zonas y regiones del pas.

La estadstica de las diferentes reas y sistemas elctricos, se obtiene de los reportes de
operacin de las Divisiones de Distribucin, reas de Control del Centro Nacional de Control de
Energa (CENACE) y Regiones de Produccin de Generacin.

Para el estudio regional del mercado elctrico, el pas se divide en 118 zonas y 11 comunidades
o pequeos sistemas aislados seis de los cuales reciben energa de importacin.

Las zonas a su vez se agrupan en reas o en sistemas. Adicionalmente, debido a su cobertura
geogrfica, en las reas Occidental y Oriental se conforman regiones con el objeto de
representar mejor al sistema.

Para los pronsticos de la demanda de energa elctrica se toman en cuenta:

La evolucin de las ventas en los sectores tarifarios y zonas del pas

Los registros histricos, solicitudes de servicio y encuestas a usuarios de cargas
importantes con demanda de potencia generalmente superior a 1 MW y que en su
mayora corresponden al sector industrial

La evolucin de las prdidas de energa en zonas, regiones y reas

El desarrollo de la demanda en bancos de transformacin

El comportamiento histrico de los factores de carga y de diversidad de las zonas

Los valores reales y estimaciones futuras de los usos propios de generacin, y servicios
propios recibidos por transmisin y distribucin

La caracterizacin y proyeccin de las cargas autoabastecidas

Los escenarios del consumo sectorial de electricidad

La demanda mxima anual de una zona se calcula utilizando los valores estimados para la
energa bruta y el factor de carga de esa zona.

El pronstico de los factores se deriva del anlisis de la serie histrica correspondiente, al
considerar por separado las demandas de desarrollo normal y cargas importantes.









1-14
1.4.1 Distribucin de la demanda mxima en 2007

En el cuadro 1.4 y figura 1.9 se muestra su conformacin.


(MW) (%)
Sistema Interconectado Nacional 32,577 92.7
Baja California 2,208 6.3
Baja California Sur 307 0.9
Sistemas aislados 28 0.1
Total 35,120 100.0
Demanda 2007
Sistema


Cuadro 1.4


Demanda mxima
1/
por rea y zona (MW), ao 2007
Sistema Elctrico Nacional
2/
















































1/ Los valores mayores, independientemente de la hora en que ocurren
2/ Excluye exportacin

Figura 1.9




Jurez
965
37
Gro. Negro
13
Villa
Constitucin
Mexicali
1,167
S. L. Ro
Colorado
239 Tijuana
758
Tecate
49
Ensenada
196
7
181
Casas
Grandes
Nogales
492
2,208
557
Camargo
Cuhautmoc
261
Cabo
San Lucas
144
29
Mazatln
295
Cd. Obregn
Durango
258
Sombrerete
Parral
138
Culiacn
Guasave
169
La Paz
126
307
Sta.
Loreto
11
8
Rosala
15
600
168
Los Mochis
287
339
Navojoa
Chihuahua
3,130
5
Caborca
213
864
Guaymas
151
4
3,059
Hermosillo
Chetumal
Cozumel
35
Playa del
Cancn
333
Carmen
Tizimn
77
36
143 Ticul
47 Motul
1,275
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
353
Cd. Victoria
204
Montemorelos
123
Nuevo Laredo
231
Reynosa
557
Piedras Negras
212
Sabinas
90
Monterrey
3,521 Saltillo
715
C. del Oro
18
Cerralvo
Monclova
369
69
6
6,586
195
Torren
1,059
Matehuala
112
S. L. Potos
800
Aguascalientes
Zacatecas
466
Tampico
615
Valles
203
Ro Verde
46
Mante
78
Matamoros
3
624
125
Len
505
Vallarta
Guadalajara
Los Altos
Tepic
110
91
Apatzingn
171
196
Manzanillo
Puerto
1,421
Cd. Guzmn
130
Zamora
Colima
96
245
Chapala
Lzaro
Crdenas
858
Uruapan
87
232
Irapuato
Salamanca
La Piedad
Morelia
251
248
107
464
Mrida
140
64
9
Campeche
Tapachula
150
2
153
577
Toluca
1
8,606
Atlacomulco
245
Quertaro
863
Celaya
7,437
S. J. Del Ro
Tehuantepec
251
140
Gutirrez
127
Tuxtla
5,786
S. Cristbal
Cd. Carmen
76
Chontalpa
412
Pachuca
Villahermosa
772
D.F.
6,723
731
coalcos
Coatza-
595
253
Poza Rica
Teziutln
170
Veracruz
Papaloapan
229
69
384
Zihuatanejo
Chilpancingo
111
Morelos
Iguala
60
Acapulco
Valle de Bravo
Huatulco
Oaxaca
168
54
389
Huajuapan
Cuernavaca
145
376 Puebla
S. Martn
314
253 chalco
218
397
Jalapa
Tlaxcala
580
156
Orizaba Tecama-
Crdoba
128
725
527
936
80
Los Ros
266
Jurez
965
37
Gro. Negro
13
Villa
Constitucin
Mexicali
1,167
S. L. Ro
Colorado
239 Tijuana
758
Tecate
49
Ensenada
196
7
181
Casas
Grandes
Nogales
492
2,208
557
Camargo
Cuauhtmoc
261
Cabo
San Lucas
144
29
Mazatln
295
Cd. Obregn
Durango
258
Sombrerete
Parral
138
Culiacn
Guasave
169
La Paz
126
307
Sta.
Loreto
11
8
Rosala
15
600
168
Los Mochis
287
339
Navojoa
Chihuahua
3,130
5
Caborca
213
864
Guaymas
151
4
3,059
Hermosillo
Chetumal
Cozumel
35
Playa del
Cancn
333
Carmen
Tizimn
77
36
143 Ticul
47 Motul
1,275
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
353
Cd. Victoria
204
Montemorelos
123
Nuevo Laredo
231
Reynosa
557
Piedras Negras
212
Sabinas
90
Monterrey
3,521 Saltillo
715
C. del Oro
18
Cerralvo
Monclova
369
69
6
6,586
195
Torren
1,059
Matehuala
112
S. L. Potos
800
Aguascalientes
Zacatecas
466
Tampico
615
Valles
203
Ro Verde
46
Mante
78
Matamoros
3
624
125
Len
505
Vallarta
Guadalajara
Los Altos
Tepic
110
91
Apatzingn
171
196
Manzanillo
Puerto
1,421
Cd. Guzmn
130
Zamora
Colima
96
245
Chapala
Lzaro
Crdenas
858
Uruapan
87
232
Irapuato
Salamanca
La Piedad
Morelia
251
248
107
464
Mrida
140
64
9
Campeche
Tapachula
150
2
153
577
Toluca
1
8,606
Atlacomulco
245
Quertaro
863
Celaya
7,437
S. J. Del Ro
Tehuantepec
251
140
Gutirrez
127
Tuxtla
5,786
S. Cristbal
Cd. Carmen
76
Chontalpa
412
Pachuca
Villahermosa
772
D.F.
6,723
731
coalcos
Coatza-
595
253
Poza Rica
Teziutln
170
Veracruz
Papaloapan
229
69
384
Zihuatanejo
Chilpancingo
111
Morelos
Iguala
60
Acapulco
Valle de Bravo
Huatulco
Oaxaca
168
54
389
Huajuapan
Cuernavaca
145
376 Puebla
S. Martn
314
253 chalco
218
397
Jalapa
Tlaxcala
580
156
Orizaba Tecama-
Crdoba
128
725
527
936
80
Los Ros
266
Jurez
965
37
Gro. Negro
13
Villa
Constitucin
Mexicali
1,167
S. L. Ro
Colorado
239 Tijuana
758
Tecate
49
Ensenada
196
7
181
Casas
Grandes
Nogales
492
2,208
557
Camargo
Cuhautmoc
261
Cabo
San Lucas
144
29
Mazatln
295
Cd. Obregn
Durango
258
Sombrerete
Parral
138
Culiacn
Guasave
169
La Paz
126
307
Sta.
Loreto
11
8
Rosala
15
600
168
Los Mochis
287
339
Navojoa
Chihuahua
3,130
5
Caborca
213
864
Guaymas
151
4
3,059
Hermosillo
Chetumal
Cozumel
35
Playa del
Cancn
333
Carmen
Tizimn
77
36
143 Ticul
47 Motul
1,275
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
353
Cd. Victoria
204
Montemorelos
123
Nuevo Laredo
231
Reynosa
557
Piedras Negras
212
Sabinas
90
Monterrey
3,521 Saltillo
715
C. del Oro
18
Cerralvo
Monclova
369
69
6
6,586
195
Torren
1,059
Matehuala
112
S. L. Potos
800
Aguascalientes
Zacatecas
466
Tampico
615
Valles
203
Ro Verde
46
Mante
78
Matamoros
3
624
125
Len
505
Vallarta
Guadalajara
Los Altos
Tepic
110
91
Apatzingn
171
196
Manzanillo
Puerto
1,421
Cd. Guzmn
130
Zamora
Colima
96
245
Chapala
Lzaro
Crdenas
858
Uruapan
87
232
Irapuato
Salamanca
La Piedad
Morelia
251
248
107
464
Mrida
140
64
9
Campeche
Tapachula
150
2
153
577
Toluca
1
8,606
Atlacomulco
245
Quertaro
863
Celaya
7,437
S. J. Del Ro
Tehuantepec
251
140
Gutirrez
127
Tuxtla
5,786
S. Cristbal
Cd. Carmen
76
Chontalpa
412
Pachuca
Villahermosa
772
D.F.
6,723
731
coalcos
Coatza-
595
253
Poza Rica
Teziutln
170
Veracruz
Papaloapan
229
69
384
Zihuatanejo
Chilpancingo
111
Morelos
Iguala
60
Acapulco
Valle de Bravo
Huatulco
Oaxaca
168
54
389
Huajuapan
Cuernavaca
145
376 Puebla
S. Martn
314
253 chalco
218
397
Jalapa
Tlaxcala
580
156
Orizaba Tecama-
Crdoba
128
725
527
936
80
Los Ros
266
Jurez
965
37
Gro. Negro
13
Villa
Constitucin
Mexicali
1,167
S. L. Ro
Colorado
239 Tijuana
758
Tecate
49
Ensenada
196
7
181
Casas
Grandes
Nogales
492
2,208
557
Camargo
Cuauhtmoc
261
Cabo
San Lucas
144
29
Mazatln
295
Cd. Obregn
Durango
258
Sombrerete
Parral
138
Culiacn
Guasave
169
La Paz
126
307
Sta.
Loreto
11
8
Rosala
15
600
168
Los Mochis
287
339
Navojoa
Chihuahua
3,130
5
Caborca
213
864
Guaymas
151
4
3,059
Hermosillo
Chetumal
Cozumel
35
Playa del
Cancn
333
Carmen
Tizimn
77
36
143 Ticul
47 Motul
1,275
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
BAJA CALIFORNIA SUR
CENTRAL
OCCIDENTAL
NOROESTE
NORESTE
PENINSULAR
ORIENTAL
BAJA CALIFORNIA
NORTE
REA
6
7
5
4
3
2
1
8
9
353
Cd. Victoria
204
Montemorelos
123
Nuevo Laredo
231
Reynosa
557
Piedras Negras
212
Sabinas
90
Monterrey
3,521 Saltillo
715
C. del Oro
18
Cerralvo
Monclova
369
69
6
6,586
195
Torren
1,059
Matehuala
112
S. L. Potos
800
Aguascalientes
Zacatecas
466
Tampico
615
Valles
203
Ro Verde
46
Mante
78
Matamoros
3
624
125
Len
505
Vallarta
Guadalajara
Los Altos
Tepic
110
91
Apatzingn
171
196
Manzanillo
Puerto
1,421
Cd. Guzmn
130
Zamora
Colima
96
245
Chapala
Lzaro
Crdenas
858
Uruapan
87
232
Irapuato
Salamanca
La Piedad
Morelia
251
248
107
464
Mrida
140
64
9
Campeche
Tapachula
150
2
153
577
Toluca
1
8,606
Atlacomulco
245
Quertaro
863
Celaya
7,437
S. J. Del Ro
Tehuantepec
251
140
Gutirrez
127
Tuxtla
5,786
S. Cristbal
Cd. Carmen
76
Chontalpa
412
Pachuca
Villahermosa
772
D.F.
6,723
731
coalcos
Coatza-
595
253
Poza Rica
Teziutln
170
Veracruz
Papaloapan
229
69
384
Zihuatanejo
Chilpancingo
111
Morelos
Iguala
60
Acapulco
Valle de Bravo
Huatulco
Oaxaca
168
54
389
Huajuapan
Cuernavaca
145
376 Puebla
S. Martn
314
253 chalco
218
397
Jalapa
Tlaxcala
580
156
Orizaba Tecama-
Crdoba
128
725
527
936
80
Los Ros
266
1-15
1.4.2 Crecimiento esperado de la demanda mxima bruta en 20082018

Como se observa en la figura 1.10, el pronstico de la demanda mxima bruta del SIN muestra
una tendencia moderada al alza, similar al PIB y a las ventas ms autoabastecimiento. La
evolucin histrica de 1998 a 2007 presenta un crecimiento de 3.7%, y en 2007 la demanda se
increment slo 3.3%. Para 20082018 se espera una tasa media de 3.6%, similar a la
histrica.


Comparacin entre los pronsticos de la demanda mxima bruta
Sistema Interconectado Nacional
























Figura 1.10


Al analizar las figuras 1.6 y 1.10 se observan tambin diferencias significativas entre los
valores pronosticados y reales, particularmente en los ltimos aos.

En los cuadros 1.5 y 1.6 se muestran las demandas mximas brutas del SIN de 1998 a 2018.


Demanda mxima bruta del SIN
19982007

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tmca
(1998-2007)
%
Demanda mxima (MW) 23,992 25,094 27,377 27,571 28,187 29,408 29,301 31,268 31,547 32,577
incremento % 5.55 4.59 9.10 0.71 2.23 4.33 -0.36 6.71 0.89 3.26 3.7


Cuadro 1.5



20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
2018
MW
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real
2018
MW
1-16
Demanda mxima bruta del SIN
Escenario de Base 20082018

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Demanda mxima (MW) 33,680 34,839 35,939 37,194 38,492 39,876 41,340 42,992 44,645 46,284 47,861
incremento % 3.39 3.44 3.16 3.49 3.49 3.60 3.67 4.00 3.84 3.67 3.41 3.6


Cuadro 1.6


La demanda vaticinada en 2003 para 2010 era de 43,477 MW, mientras que en el pronstico
realizado en 2008 para ese mismo ao alcanz 35,939 MW. Ahora se espera que aquellos
niveles de demanda se logren entre 2015 y 2016.

La figura 1.11 indica las tmca de 1998 a 2018 para la demanda mxima de cada rea.


Estimacin del crecimiento de la demanda mxima bruta por rea (%)
























Figura 1.11









8 Baja California Sur
7 Baja California
6 Noreste
5 Norte
4 Noroeste
3 Occidental
2 Oriental
1 Central
4
5
6
7
8
9 Peninsular
2
9
1
Sistema Interconectado
Nacional
5.2 3.4
3.4 3.5
4.9 3.8
3.7
2.9 1.9
3.6 4.0
4.3 3.9
5.6
3.7 3.6
3
Crecimiento
(2008 2018)
Evolucin histrica
(1998 2007)
6.1
5.5
2.5
6.3
8 Baja California Sur
7 Baja California
6 Noreste
5 Norte
4 Noroeste
3 Occidental
2 Oriental
1 Central
4
5
6
7
8
9 Peninsular
2
9
1
Sistema Interconectado
Nacional
5.2 3.4
3.4 3.5
4.9 3.8
3.7
2.9 1.9
3.6 4.0
4.3 3.9
5.6
3.7 3.6
3
Crecimiento
(2008 2018)
Evolucin histrica
(1998 2007)
6.1
5.5
2.5
6.3
1-17
Los cuadros 1.7 y 1.8 presentan las cifras histricas para 19982007, as como los pronsticos
para la demanda mxima bruta de cada rea del SEN en 20082018.


Demanda mxima bruta (MW) del SEN
19982007

rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tmca
(1998-2007)
%
Central 6,884 7,181 7,439 7,700 7,737 7,874 8,047 8,287 8,419 8,606 2.9
Oriental
1/
4,797 4,954 5,058 5,291 5,373 5,434 5,425 5,684 5,882 5,786 2.5
Occidental 5,472 5,702 6,062 6,157 6,345 6,632 6,523 7,047 7,106 7,437 3.6
Noroeste 2,195 2,217 2,365 2,496 2,457 2,491 2,606 2,872 2,916 3,059 3.4
Norte 2,163 2,231 2,421 2,516 2,660 2,720 2,853 2,997 3,113 3,130 4.9
Noreste
1/
4,662 4,759 5,245 5,558 5,676 5,688 6,148 6,068 6,319 6,586 4.3
Baja California
1/
1,393 1,491 1,695 1,698 1,699 1,823 1,856 1,909 2,095 2,208 5.2
Baja California Sur 181 186 204 224 215 214 234 264 284 307 6.1
Peninsular
1/
805 839 908 971 985 1,043 1,087 1,174 1,268 1,275 5.6
Pequeos Sistemas
2/
19 20 21 22 22 22 24 24 25 28 4.0


1/ Excluye exportacin
2/ Sistemas aislados que abastecen a pequeas zonas o poblaciones alejadas de la red nacional

Cuadro 1.7


Demanda mxima bruta (MW) del SEN
Escenario Base 20082018

rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Central 8,700 8,837 8,974 9,090 9,210 9,344 9,564 9,806 10,076 10,364 10,623 1.9
Oriental
1/
6,181 6,357 6,548 6,750 6,971 7,203 7,461 7,731 8,026 8,317 8,598 3.7
Occidental 8,069 8,180 8,351 8,621 8,923 9,292 9,694 10,152 10,568 11,008 11,462 4.0
Noroeste 3,156 3,289 3,404 3,543 3,694 3,913 4,009 4,150 4,275 4,380 4,483 3.5
Norte 3,328 3,474 3,620 3,738 3,892 3,995 4,122 4,280 4,418 4,556 4,694 3.8
Noreste
1/
6,780 6,910 7,062 7,363 7,749 8,090 8,465 8,876 9,313 9,718 10,083 3.9
Baja California
1/
2,208 2,345 2,466 2,557 2,646 2,733 2,828 2,918 3,007 3,106 3,198 3.4
Baja California Sur 344 368 389 411 436 462 486 516 546 575 604 6.3
Peninsular
1/
1,375 1,464 1,543 1,628 1,720 1,813 1,907 2,002 2,102 2,203 2,300 5.5
Pequeos Sistemas 30 32 35 38 40 41 42 44 45 47 49 5.2

1/ Excluye exportacin

Cuadro 1.8


1.4.3 Crecimiento esperado del consumo bruto en 20082018

En los cuadros 1.9 y 1.10 se presenta el consumo bruto del SIN de 1998 a 2018.


1-18
Consumo bruto del SIN
19982007

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tmca
(1998-2007)
%
Consumo bruto
1/
(GWh) 164,827 173,146 184,194 187,661 192,307 197,242 203,398 212,921 220,073 227,559
incremento % 6.39 5.05 6.38 1.88 2.48 2.57 3.12 4.68 3.36 3.40 3.9

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios

Cuadro 1.9


Consumo bruto del SIN
Escenario Base 20082018

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Consumo bruto
1/
(GWh) 233,202 238,635 245,166 252,796 261,646 270,906 280,736 291,827 302,908 313,953 324,572
incremento % 2.48 2.33 2.74 3.11 3.50 3.54 3.63 3.95 3.80 3.65 3.38 3.3

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios

Cuadro 1.10


Los cuadros 1.11 y 1.12 muestran la informacin correspondiente para cada rea del SEN de
1998 a 2018.


Consumo bruto
1/
(GWh) del SEN
19982007

rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tmca
(1998-2007)
%
Central 38,599 40,439 42,792 44,218 45,032 46,004 47,255 49,129 50,523 51,953 3.5
Oriental
2/
29,168 30,170 31,825 32,037 33,295 34,082 34,634 36,208 37,452 38,322 3.4
Occidental 36,619 38,853 41,454 41,178 42,283 43,789 45,177 47,734 49,239 51,603 4.2
Noroeste 12,397 12,826 13,366 13,794 13,442 13,984 14,609 15,506 15,966 16,616 3.1
Norte 13,318 13,990 15,093 15,818 16,282 16,613 17,192 18,245 18,743 19,408 4.6
Noreste
2/
29,868 31,669 33,938 34,455 35,586 35,968 37,279 38,630 40,205 41,068 4.1
Baja California
2/
7,332 8,091 9,111 9,413 9,307 9,842 10,252 10,466 11,088 11,272 4.7
Baja California Sur 1,027 1,091 1,159 1,189 1,189 1,238 1,333 1,453 1,605 1,722 5.6
Peninsular
2/
4,827 5,099 5,599 6,003 6,207 6,614 7,016 7,215 7,718 8,349 6.5
Subtotal 173,155 182,228 194,337 198,105 202,623 208,134 214,747 224,586 232,539 240,313 4.0
Pequeos Sistemas 83 89 97 101 100 103 108 111 119 132 4.7
Total 173,238 182,317 194,434 198,206 202,723 208,237 214,855 224,697 232,658 240,445 4.0
incremento % 6.22 5.24 6.65 1.94 2.28 2.72 3.18 4.58 3.54 3.35

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios
2/ Excluye exportacin

Cuadro 1.11



1-19
Consumo bruto
1/
(GWh) del SEN
Escenario Base 20082018

rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Central 52,397 52,762 53,064 53,591 54,292 55,077 56,352 57,759 59,332 61,008 62,517 1.7
Oriental
2/
39,529 40,319 41,780 43,444 44,863 46,358 48,019 49,755 51,654 53,527 55,335 3.4
Occidental 52,935 54,431 56,565 58,757 60,812 63,329 66,069 69,192 72,026 75,019 78,116 3.8
Noroeste 16,966 17,581 18,275 19,326 20,148 21,343 21,864 22,632 23,316 23,889 24,449 3.6
Norte 19,967 20,649 21,590 22,496 23,424 24,043 24,809 25,760 26,587 27,418 28,248 3.5
Noreste
2/
42,333 43,338 43,914 44,634 46,979 49,043 51,315 53,822 56,456 58,920 61,121 3.7
Baja California
2/
11,811 12,422 13,135 13,632 14,108 14,570 15,079 15,555 16,031 16,558 17,050 3.8
Baja California Sur 1,865 2,029 2,162 2,284 2,420 2,566 2,700 2,865 3,033 3,192 3,355 6.3
Peninsular
2/
8,839 9,319 9,744 10,318 10,900 11,488 12,086 12,688 13,320 13,959 14,576 5.2
Subtotal 246,642 252,850 260,229 268,482 277,946 287,817 298,293 310,028 321,755 333,490 344,767 3.3
Pequeos Sistemas 143 153 171 186 195 202 209 215 223 231 239 5.5
Total 246,785 253,003 260,400 268,668 278,141 288,019 298,502 310,243 321,978 333,721 345,006 3.3
incremento % 2.64 2.52 2.92 3.18 3.53 3.55 3.64 3.93 3.78 3.65 3.38


1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios
2/ Excluye exportacin
Cuadro 1.12


1.4.4 Escenarios de crecimiento de las ventas de energa del servicio pblico
20082018

La figura 1.12 seala el incremento de las ventas por rea para la serie histrica
19982007 y la estimacin para los dos escenarios en 20082018.


Crecimiento medio anual de las ventas (%)























Figura 1.12
8 Baja California Sur
7 Baja California
6 Noreste
5 Norte
4 Noroeste
3 Occidental
2 Oriental
1 Central
5.7
4
5
6
7
8
9 Peninsular
2
9
1
Total Nacional
4.7 3.8
5.7
3.5 2.7
4.2
3.8 3.7
5.1
3.2 3.5
4.8
1.7 1.6
3.3
3.8 3.8
4.9
3.3 4.1
6.8
6.6 5.3
6.8
3.3 3.2
5.1
3
Mayor Crecimiento
Base
Crecimiento
(2008 2018)
Evolucin histrica
5.8 6.2
7.4
(1998 2007)
8 Baja California Sur
7 Baja California
6 Noreste
5 Norte
4 Noroeste
3 Occidental
2 Oriental
1 Central
5.7
4
5
6
7
8
9 Peninsular
2
9
1
Total Nacional
4.7 3.8
5.7
3.5 2.7
4.2
3.8 3.7
5.1
3.2 3.5
4.8
1.7 1.6
3.3
3.8 3.8
4.9
3.3 4.1
6.8
6.6 5.3
6.8
3.3 3.2
5.1
3
Mayor Crecimiento
Base
Crecimiento
(2008 2018)
Evolucin histrica
5.8 6.2
7.4
(1998 2007)
1-20
La tasa para las ventas de energa del servicio pblico durante 2007 fue de 2.9% respecto a
2006, debido a que no se alcanzaron las expectativas de crecimiento en los sectores
residencial, comercial, bombeo agrcola y gran industria. La tasa media en 20082018 se
estima en 3.4%, menor a la pronosticada para 20072017 (5.1%) y similar a la histrica de
3.3 por ciento.

Cabe mencionar que en la prospectiva de ventas regionales de 20082018, se incluy la
energa asociada a los proyectos elicos de autoabastecimiento de la Temporada Abierta
(5.5 TWh a partir de 2011), en virtud de que dichos permisionarios an no han definido la
ubicacin de las cargas que abastecern remotamente. El consumo final (ventas ms
autoabastecimiento) se conserva al incrementar la energa de ventas y reducir el consumo
autoabastecido.

Con relacin al desarrollo regional, y bajo la consideracin de una recesin en la economa
nacional por lo anteriormente expuesto, se destaca lo siguiente:

En el rea Central se estim para 2007 un crecimiento de 1.6%, sin embargo se
registr una tasa de 0.9%, primordialmente a causa de la reduccin en el consumo de
los rubros del desarrollo normal, bombeo agrcola y gran industria.

El clculo para 20082018 es de 1.6%, similar a la tasa histrica de 1.7% y menor a
3.0% que se consideraba en 20072017.

Para 2007 en la Oriental se estim un incremento de 5.5% pero el valor real fue de
3.5%, principalmente por el menor consumo en los rubros residencial, comercial,
bombeo agrcola y gran industria.

La tasa prevista para 20082018 es de 3.5%, similar al registro promedio anual de
3.2% en 19982007 y menor a la estimada de 5.7% en 20072017.

En la Occidental se previ una tasa de 6.4%, sin embargo el valor real fue de 4.3%
respecto a 2006. La diferencia estriba en un menor consumo en los sectores residencial,
comercial, gran industria y bombeo agrcola.

La tasa media en 20082018 se estima en 3.8%, igual a la histrica y menor a la
prevista de 5.2% en 20072017.

En la Noroeste, la tasa estimada para 2007 fue de 7.1%, sin embargo la real lleg a
4.1%, lo que deriv en una diferencia en ventas de 392 GWh. La causa principal residi
en el sector de la gran industria que no consumi lo esperado. Un caso importante es la
minera Mexicana Cananea, en la zona Nogales, que entr en huelga en julio de 2007, lo
cual represent una cada de 46% en sus ventas.

La tasa para 20082018 se prev de 2.7%, en comparacin con el registro promedio
anual de los ltimos 10 aos de 3.5% y 3.8% de 20072017. En este caso la tasa
esperada es menor debido a que a partir de 2013 el consumo autoabastecido remoto se
incrementa de 139 a 1733 GWh (industrias mineras y cementera, principalmente).

Para 2007 en la Norte se pronostic un aumento de 7.0% y el registrado fue de 2.8%
respecto a 2006, por un menor crecimiento en los consumos de todos los sectores
excepto los servicios.

Se espera una tasa de 3.7% en 20082018, similar a la histrica de 3.8% y menor a la
prevista en 20072017 de 5.5 por ciento.
1-21
En la Noreste se estim una tasa de 6.8% para 2007 y la registrada fue de 1.0% pues
no se alcanzaron las metas establecidas de crecimiento en todos los rubros tarifarios,
principalmente en la gran industria y el residencial, a pesar de que se tienen previstos
desarrollos del tipo industrial, comercial y residencial, el Derramadero en Saltillo,
Cinega de Flores en Monterrey y los parques industriales (maquiladoras) de las zonas
fronterizas Reynosa y Matamoros, entre otros.

As mismo, no se cumplieron las expectativas de crecimiento de los desarrollos
habitacionales en las zonas Monterrey (al norte y al oriente), en Saltillo (al sur y en la
periferia de la ciudad de Ramos Arizpe), en Reynosa (al sur y al poniente) y en la zona
Tampico (al norte), principalmente.

Respecto al sector industrial destacan por la disminucin en su consumo: Hylsa 400 kV
y Cementos Mexicanos en Monterrey, General Motors y Chrysler de Mxico en Saltillo y
el Grupo Delphi (ramo automotor) en las ciudades de Reynosa y Matamoros, entre
otras.

Se pronostic un incremento de 4.1% en 20082018, arriba del crecimiento medio
anual real de 3.3% de 19982007 y menor al de 6.6% que se prevea para
20072017.

En la Baja California se pronostic un aumento de 7.5%, sin embargo se present un
valor real de 1.4% respecto a 2006, ocasionado por el bajo consumo en los rubros del
desarrollo normal e industrial, excepto en el bombeo agrcola.

El periodo de altas temperaturas fue muy corto en la zona Mexicali, lo que deriv en una
menor utilizacin de los aparatos de aire acondicionado. Adicionalmente no se
cumplieron las expectativas del gobierno estatal respecto a la llegada de nuevas
empresas en media tensin, principalmente en la zona ya mencionada.

La tasa media para 20082018 se estima en 3.8%, menor a la de 5.1% prevista en
20072017 y a la de 4.7% registrada en 19982007.

En la Baja California Sur se pronostic para 2007 un crecimiento de 10.2%, sin
embargo el registrado real fue de 8.5% respecto a 2006, debido a que los sectores
residencial, comercial y de la empresa mediana no alcanzaron las estimaciones de
crecimiento en consumo.

La tasa media para 20082018 se estima en 6.2%, por arriba de la histrica 5.8% y
por debajo de la prevista en 20072017 de 7.4%, soportada principalmente por los
crecimientos esperados en los desarrollos tursticos de Los Cabos y La Paz.

En la Peninsular se pronostic un incremento de 6.3% para 2007 pero el real fue de
9.6% respecto a 2006, ya que se superaron las estimaciones en los sectores residencial,
comercial y de la empresa mediana.

Se previ una tasa media de 5.3% en 20082018, menor a la de 6.3% calculada en
20072017 y a la histrica de 6.6% de los ltimos 10 aos, fundamentalmente
apoyada por un menor crecimiento en el consumo de la empresa mediana desarrollos
tursticos en la Riviera Maya, entre otros.

El incremento estimado para 20082018 en cada una de las reas no es uniforme. Las
regiones Baja California Sur, Peninsular y Noreste tendrn un mayor incremento, en el marco
del bajo crecimiento econmico derivado de la crisis financiera a nivel mundial.
1-22
Complementario al anlisis previo se recomienda revisar simultneamente el aumento medio
anual para el autoabastecimiento remoto. Ver cuadro 1.19. La incorporacin de tales proyectos
provoca una reduccin en las ventas de energa del servicio pblico.

En los cuadros 1.13 y 1.14 se muestra la evolucin histrica 19982007 y la estimacin
20082018 de las ventas de energa del sector pblico por rea.


Ventas del servicio pblico (GWh), SEN
19982007

tmca
rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(1998-2007)
%
Central 29026.3 30,208 32,091 32,295 31,995 31,627 31,795 32,491 32,652 32,979
incremento % 3.77 4.07 6.23 0.64 -0.93 -1.15 0.53 2.19 0.50 1.00 1.7
Oriental 22337 22,983 24,439 24,742 25,576 25,628 25,976 27,304 28,163 29,161
incremento % 5.37 2.89 6.34 1.24 3.37 0.20 1.36 5.11 3.15 3.54 3.2
Occidental 29724 31,724 34,049 33,758 34,858 35,454 36,205 37,585 38,884 40,538
incremento % 6.21 6.73 7.33 -0.85 3.26 1.71 2.12 3.81 3.46 4.25 3.8
Noroeste 10020 10,541 11,015 11,259 11,229 11,699 12,312 12,974 13,356 13,907
incremento % 1.50 5.20 4.50 2.21 -0.26 4.19 5.24 5.38 2.94 4.13 3.5
Norte 11113 11,701 12,651 13,197 13,576 13,882 13,413 14,112 14,427 14,833
incremento % 8.27 5.29 8.12 4.31 2.87 2.25 -3.38 5.21 2.23 2.81 3.8
Noreste 23746 25,629 27,565 27,773 28,633 27,006 27,975 29,085 30,464 30,753
incremento % 6.92 7.93 7.55 0.75 3.10 -5.68 3.59 3.97 4.74 0.95 3.3
Baja California 6347 7,020 7,939 8,195 8,115 8,519 8,868 8,981 9,622 9,755
incremento % 2.64 10.60 13.09 3.22 -0.97 4.98 4.10 1.27 7.14 1.38 4.7
Baja California Sur 863 944 995 1,026 1,007 1,052 1,131 1,239 1,365 1,481
incremento % 2.13 9.39 5.40 3.15 -1.89 4.47 7.51 9.55 10.17 8.50 5.8
Peninsular 3961 4,169 4,525 4,869 5,125 5,431 5,741 5,893 6,341 6,952
incremento % 8.46 5.25 8.54 7.60 5.26 5.97 5.71 2.65 7.60 9.64 6.6
Subtotal 137137 144,919 155,269 157,113 160,114 160,298 163,416 169,664 175,274 180,359
incremento % 5.34 5.67 7.14 1.19 1.91 0.11 1.95 3.82 3.31 2.90 3.3
Pequeos Sistemas 71 77 80 90 89 86 93 93 97 110
incremento % -2.47 8.05 3.99 12.88 -1.44 -3.37 8.14 0.00 4.30 13.40 4.2
Total nacional 137,209 144,996 155,349 157,204 160,203 160,384 163,509 169,757 175,371 180,469
incremento % 5.34 5.68 7.14 1.19 1.91 0.11 1.95 3.82 3.31 2.91 3.3


Cuadro 1.13























1-23
Ventas del servicio pblico (GWh), SEN
Escenario Base 20082018

tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(2008-2018)
%
Central 33,272 33,284 33,411 33,602 34,095 34,586 35,296 36,115 37,067 38,078 39,073
incremento % 0.89 0.04 0.38 0.57 1.47 1.44 2.05 2.32 2.64 2.73 2.61 1.6
Oriental 30,140 30,470 31,628 32,536 33,724 34,971 36,362 37,809 39,351 40,870 42,375
incremento % 3.36 1.09 3.80 2.87 3.65 3.70 3.98 3.98 4.08 3.86 3.68 3.5
Occidental 41,672 42,568 44,036 45,781 47,530 48,663 50,922 53,263 55,676 58,190 60,869
incremento % 2.80 2.15 3.45 3.96 3.82 2.38 4.64 4.60 4.53 4.52 4.60 3.8
Noroeste 14,205 14,632 15,231 16,148 16,851 16,303 16,778 17,242 17,740 18,240 18,731
incremento % 2.14 3.01 4.09 6.02 4.35 -3.25 2.91 2.77 2.89 2.82 2.69 2.7
Norte 15,312 15,733 16,484 17,263 17,959 18,503 19,239 19,960 20,675 21,393 22,107
incremento % 3.23 2.75 4.77 4.73 4.03 3.03 3.98 3.75 3.58 3.47 3.34 3.7
Noreste 31,857 32,566 33,102 33,431 35,507 37,339 39,366 41,487 43,552 45,654 47,603
incremento % 3.59 2.23 1.65 0.99 6.21 5.16 5.43 5.39 4.98 4.83 4.27 4.1
Baja California 10,241 10,737 11,347 11,782 12,210 12,625 13,035 13,447 13,875 14,307 14,737
incremento % 4.98 4.84 5.68 3.83 3.63 3.40 3.25 3.16 3.18 3.11 3.01 3.8
Baja California Sur 1,595 1,744 1,854 1,960 2,072 2,190 2,307 2,437 2,574 2,725 2,883
incremento % 7.70 9.34 6.31 5.72 5.71 5.69 5.34 5.64 5.62 5.87 5.80 6.2
Peninsular 7,403 7,794 8,165 8,667 9,164 9,666 10,178 10,692 11,233 11,779 12,308
incremento % 6.49 5.28 4.76 6.15 5.73 5.48 5.30 5.05 5.06 4.86 4.49 5.3
Subtotal 185,697 189,528 195,258 201,170 209,112 214,846 223,483 232,452 241,743 251,236 260,686
incremento % 2.96 2.06 3.02 3.03 3.95 2.74 4.02 4.01 4.00 3.93 3.76 3.4
Pequeos Sistemas 120 127 142 155 160 169 175 181 188 195 203
incremento % 9.09 5.83 11.81 9.15 3.23 5.62 3.55 3.43 3.87 3.72 4.10 5.7
Total nacional
1/
185,817 189,655 195,400 201,325 209,272 215,015 223,658 232,633 241,931 251,431 260,889
incremento % 2.96 2.07 3.03 3.03 3.95 2.74 4.02 4.01 4.00 3.93 3.76 3.4
Total nacional
2/
185,817 189,655 195,400 195,832 203,779 209,522 218,165 227,140 236,438 245,938 255,396
incremento % 2.96 2.07 3.03 0.22 4.06 2.82 4.13 4.11 4.09 4.02 3.85 3.2

1/ Incluye la temporada abierta (autoabastecimiento remoto) en el rubro de ventas, ya que regionalmente an no se conoce la ubicacin de los socios
2/ Excluye la temporada abierta como ventas

Cuadro 1.14


1.4.5 Consumo de cargas autoabastecidas

En los cuadros 1.15 y 1.16 se presenta la evolucin de la demanda en cargas de proyectos de
autoabastecimiento y cogeneracin. Los datos se basan en informacin proporcionada por la
SENER en las reuniones del grupo interinstitucional para la elaboracin del documento de
Prospectiva del Sector Elctrico 20082017.


Demanda mxima autoabastecida (MW)
19982007

Autoabastecimiento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tmca
(1998-2007)
%
Remoto 116 116 128 122 476 1,092 1,299 1,401 1,548 1,657 68.5
Local 2,708 3,201 3,067 3,705 3,541 3,643 2,843 2,922 3,452 3,954 4.2
Total 2,824 3,317 3,195 3,827 4,017 4,735 4,141 4,323 5,000 5,611 7.8


Cuadro 1.15


1-24
Demanda mxima autoabastecida (MW)
1/

20082018

Autoabastecimiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Remoto 1,945 2,094 2,094 2,196 2,196 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 2,628 4.3
Local 4,143 4,143 4,248 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 4,292 0.7
Subtotal 6,088 6,237 6,342 6,488 6,488 6,920 6,920 6,920 6,920 6,920 6,920 1.9
Proyectos de Temporada Abierta 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
Total 6,088 6,237 6,342 7,981 7,981 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 8,413 3.8

1/ Los permisionarios de temporada abierta an no han definido las cargas que abastecern de manera remota, por lo que solo se presenta el valor total de
demanda de dichos proyectos

Cuadro 1.16


Para determinar la regionalizacin del autoabastecimiento local y remoto es necesario que sus
proyectos definan la ubicacin de las cargas de la sociedad.

A partir de 2011, se prev la entrada de un grupo de permisionarios de autoabastecimiento de
tipo elico, definidos como Proyectos de Temporada Abierta (TA), los cuales a la fecha no han
precisado sus sociedades de autobastecimiento por lo cual en los cuadros 1.16 y 1.18 la
demanda mxima y consumo asociados a stos, se denominan de manera genrica.

La figura 1.13 indica las tmca por rea del SEN para la demanda mxima del servicio pblico,
as como su comportamiento al incluir el autoabastecimiento remoto.



























1-25
Crecimiento medio anual de la demanda mxima (%)
sin y con autoabastecimiento remoto
20082018























Figura 1.13


En los cuadros 1.17 y 1.18 se muestra la evolucin del consumo de autoabastecimiento y
cogeneracin.


Consumo autoabastecido (GWh)
19982007

Autoabastecimiento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
tmca
(1998-2007)
%
Remoto 660 794 755 859 1,827 5,174 7,545 8,192 8,937 9,846 68.3
Local 8,468 10,070 10,272 11,207 10,536 11,434 12,918 13,390 13,127 13,323 4.3
Total 9,128 10,864 11,027 12,066 12,363 16,608 20,463 21,582 22,064 23,169 10.2


Cuadro 1.17






Total nacional
Servicio pblico ms
autoabastecimiento
remoto
Servicio
pblico
7
8
4
5
6
3
2
9
1 Central
2 Oriental
3 Occidental
4 Noroeste
5 Norte
6 Noreste
7 Baja California
8 Baja California Sur
9 Peninsular
1
3.5 2.9
6.3 6.3
5.5 5.5
3.6 3.5
1.9 1.9
3.7 3.6
4.0 4.0
3.8 3.8
3.9 4.3
3.4 3.4
1-26
Consumo autoabastecido (GWh)
1/

20082018

Autoabastecimiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Remoto 9,946 11,421 11,606 12,645 12,645 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 4.1
Local 13,930 14,157 14,361 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 14,828 1.0
Subtotal 23,876 25,578 25,967 27,473 27,473 30,116 30,116 30,116 30,116 30,116 30,116 2.4
Proyectos de Temporada Abierta 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493 5,493
Total 23,876 25,578 25,967 32,966 32,966 35,609 35,609 35,609 35,609 35,609 35,609 4.0

1/ Los permisionarios de temporada abierta an no han definido las cargas que abastecern de manera remota, por lo que solo se presenta el valor total del
consumo de dichos proyectos

Cuadro 1.18


En 2007 se pronostic que el autoabastecimiento llegara a 5,129 MW de demanda y
23,040 GWh de consumo. Los valores reales al cierre fueron de 5,611 MW y 23,169 GWh, lo
que significa una desviacin de 9.4% y 0.6%, por arriba de lo previsto respectivamente.
Los proyectos que iniciaron operacin en este ao fueron: Mexicana de Hidroelectricidad
(30 MW), Generadora Pondercel (65 MW) y BSM Energa de Veracruz (13 MW).

En el cuadro 1.18 se observa que el consumo remoto presenta los mayores crecimientos,
debido a que los proyectos nuevos atendern en mayor grado a cargas distantes del centro de
generacin. Para este periodo se considera el autoabastecimiento asociado a 17 proyectos.

Como se observa en el cuadro 1.18, a partir de 2013 el autoabastecimiento remoto superar al
local debido a que los nuevos proyectos atendern a cargas remotas en su mayora.

El consumo de autoabastecimiento local y remoto indicado en el subtotal del cuadro 1.18 es el
que se ha descontado del pronstico de consumo de electricidad, para la estimacin de ventas
del servicio pblico.

El cuadro 1.19 muestra la comparacin de las tasas de crecimiento promedio anual del
consumo de autoabastecimiento remoto entre 20072017 y 20082018 por rea y SEN.

















1-27
Crecimiento promedio anual del consumo autoabastecido remotamente

2007-2017 2008-2018
tmca (%) tmca (%)
Central 6.1 3.6
Oriental 5.3 5.2
Occidental 6.0 4.7
Noroeste 62.6 56.0
Norte 1.5 2.3
Noreste 1.9 1.1
Baja California 0.0 0.0
Baja California Sur 0.0 0.0
Peninsular 15.9 8.3
SEN 4.9 4.1
rea


Cuadro 1.19


En el captulo 3 se presenta la oferta de proyectos de autoabastecimiento.


1.4.6 Exportacin e importacin de CFE

En 2007 la exportacin fue de 1,451 GWh, de los cuales 1,224 GWh se enviaron a los sistemas
elctricos de EUA, 225 GWh a Belice y 2 GWh a Guatemala.

En el mismo ao la importacin fue de 277 GWh, de los cuales 266 GWh correspondieron al
rea Baja California, 6 GWh a la Noroeste, 2 GWh a la Norte y 3 GWh a la Noreste.

Con la diferencia entre las cifras totales de exportacin e importacin en 2007, se obtiene un
balance neto de exportacin de 1,174 GWh.

Para 2008 se prevn importar 322 GWh, de los cuales 311 GWh correspondern al rea Baja
California, 6 GWh a la Noroeste, 2 GWh a la Norte y 3 GWh a la Noreste.

La exportacin total se estima en 1,451 GWh, igual a la del ao anterior, de la cual 1,211 GWh
corresponden al rea Baja California, 225 GWh a la Peninsular, 13 GWh a la Noreste y 2 GWh a
la Oriental.

En el cuadro 1.20 se muestran las transacciones de energa de exportacin e importacin por
rea de control de 1998 a 2007.










1-28
Exportacin e importacin de energa elctrica 19982007
(GWh)

rea 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Oriental 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Noreste 0 0 2 1 0 0 0 0 16 13
B. California 45 31 66 112 164 765 770 1,037 1,072 1,211
Peninsular 31 100 127 158 180 188 236 253 209 225
Total 76 131 195 271 344 953 1,006 1,291 1,299 1,451
Noroeste 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6
Norte 1,022 7 129 235 189 21 2 6 2 2
Noreste 2 2 9 6 26 0 0 0 1 3
B. California 480 646 927 82 311 45 39 75 514 266
Total 1,507 659 1,069 327 531 71 47 87 523 277
-1,431 -528 -874 -56 -187 882 959 1,204 776 1,174
Exportacin
Importacin
Balance neto
Exportacin - Importacin


Cuadro 1.20


2-1
2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE GENERACIN Y
TRANSMISIN


2.1 Evolucin del Sistema Elctrico Nacional

En 1960 el suministro de electricidad del pas se efectuaba mediante diversos sistemas
aislados, y la capacidad de generacin instalada era de 3,021 MW.

Al paso del tiempo, las redes regionales se interconectaron utilizando mayores tensiones de
transmisin (400 kV y 230 kV), la frecuencia se unific a 60 Hz, se desarrollaron grandes
proyectos hidroelctricos y termoelctricos, y se logr la diversificacin del parque de
generacin mediante el uso de energa geotrmica, nuclear, de carbn y de manera incipiente
la elica. En el campo de administracin de la demanda, se estableci el horario de verano y el
uso de tarifas con diferenciacin horaria.

Al 31 de diciembre de 2007, el SEN contaba con una capacidad efectiva de 51,029 MW para el
servicio pblico y un total de 786,151 km de lneas de transmisin y distribucin.

Para estudios de planificacin, el SEN se divide en regiones, como se muestra en la figura 2.1.


Regiones del Sistema Elctrico Nacional


























Figura 2.1

7
77
8
8
4 4
55
6
3
1
22
99
5.- Norte
7.- Baja California
8.- Baja California Sur
9.- Peninsular
2.- Oriental
3.- Occidental
4.- Noroeste
6.- Noreste
1.- Central
7
77
8
8
4 4
55
6
3
1
22
99
7
77
8
8
4 4
55
6
3
1
22
99
5.- Norte
7.- Baja California
8.- Baja California Sur
9.- Peninsular
2.- Oriental
3.- Occidental
4.- Noroeste
6.- Noreste
1.- Central
5.- Norte
7.- Baja California
8.- Baja California Sur
9.- Peninsular
2.- Oriental
3.- Occidental
4.- Noroeste
6.- Noreste
1.- Central
2-2
La operacin de estas nueve regiones est bajo la responsabilidad de ocho centros de control
ubicados en las ciudades de Mxico, Puebla, Guadalajara, Hermosillo, Gmez Palacio,
Monterrey y Mrida; las dos regiones de Baja California se administran desde Mexicali. Todas
ellas se hallan coordinadas por el Centro Nacional en el Distrito Federal.

Las siete reas del macizo continental estn interconectadas y forman el SIN. Su objetivo
consiste en compartir los recursos y reservas de capacidad ante la diversidad de las demandas.
Esto hace posible el intercambio de energa para lograr un funcionamiento ms econmico y
confiable en su conjunto. Las dos regiones de la pennsula de Baja California permanecen como
sistemas aislados.

El sistema de Baja California (norte) opera ligado con la red elctrica de la regin occidental de
EUA el Western Electricity Coordinating Council (WECC) por medio de dos enlaces de
transmisin a 230 kV. Esto permite a CFE realizar exportaciones e importaciones econmicas
de capacidad y energa, y recibir apoyo en situaciones de emergencia.


2.2 Estructura del sistema de generacin

2.2.1 Capacidad efectiva instalada

A diciembre de 2007 la requerida para atender el servicio pblico de energa elctrica fue de
51,029 MW, lo que represent un incremento de 4.6% respecto a 2006 (48,769 MW). Esta
nueva capacidad result de adicionar 2,483.7 MW, modificar la instalada en -3.7 MW y retirar
220.1 MW:

Adiciones:
Ciclos combinados (CC).- CFE: Ro Bravo
1
(211.123 MW); PIE
2
: Tamazunchale
(1,135 MW)
Turbogs (TG).- LyFC : 8 unidades de generacin distribuida (256 MW)
Combustin interna (CI): Baja California Sur II Coromuel (41.9 MW), Santa
Rosala (4.8 MW), Holbox (1.6 MW)
Hidroelctricas (HID): El Cajn (750 MW)
Eoloelctricas (EOL): La Venta II (83.3 MW)

Modificaciones:
Holbox, CI (-1 MW)
La Villita, HID (20 MW)
Lerma Tepuxtepec (LyFC), HID (7 MW)
Bajo El Sauz (PIE), CC (-65 MW)
Tula TC
3/
(45.6 MW)
El Sauz, CC (2 MW)
Santa Rosala, CI (-2.4 MW)
Guerrero Negro, CI (-4 MW)
Baja California Sur I, CI (-5.9 MW)

Retiros:
Ro Bravo, TC
3/
(75 MW)
Ro Bravo, TG (145.123 MW)


1
Previamente estas unidades se dieron de baja como TC y TG con el fin de integrarse como CC
2
Productor Independiente de Energa
3/
Termoelctrica convencional

2-3
En el cuadro 2.1 se clasifica la capacidad por tecnologa en las diferentes regiones y en la
figura 2.2 se seala en porcentaje su participacin para 2006 y 2007.


Capacidad efectiva por tipo de tecnologa
1/
(MW)


Servicio pblico

Hidrocarburos
rea Total
2/
CFE PIE
3/
Central 1,588 2,220 1,038 662 5,508
Oriental 6,136 85 2,217 452 1,973 472 35 1,365 12,735
Occidental 2,532 3,466 603 495 24 2,100 195 9,414
Noroeste 941 2,052 227 508 100 3,828
Norte 28 936 1,341 757 161 3,223
Noreste 118 1,100 1,039 5,974 296 2,600 11,126
Baja California 320 496 489 316 720 2,341
Baja California Sur 113 219 183 514
Peninsular 442 220 1,261 342 4 2,269
Aislados
4/
1 28 30 10 68
Total
5/
11,343 85 12,865 5,416 11,457 2,620 217 4,700 960 1,365 51,029
Turbogs
Hidro-
elctrica
Eolo-
elctrica Termoelctrica
convencional
Combustin
interna
Carbo-
elctrica
Geotermo-
elctrica
Nucleo-
elctrica
Ciclo combinado

1/ Al 31 de diciembre de 2007
2/ No incluye autoabastecimiento ni cogeneracin
3/ Productores Independientes de Energa
4/ En diferentes regiones
5/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente a la suma

Cuadro 2.1


Capacidad efectiva al 31 de diciembre
Servicio pblico
1/






















1/ No incluye excedentes de autoabastecimiento ni cogeneracin

Figura 2.2

48,769 MW
2006
Termoelctrica convencional
26.4%
Ciclo combinado
CFE 10.7%
Ciclo combinado
PIE 21.3%
Turbogs
5.1%
Combustin interna
0.4%
Carboelctrica
9.6%
Geotermoelctrica y
Elica 2.0%
Nucleoelctrica
2.8%
Hidroelctrica
21.7%
48,769 MW
2006
Termoelctrica convencional
26.4%
Ciclo combinado
CFE 10.7%
Ciclo combinado
PIE 21.3%
Turbogs
5.1%
Combustin interna
0.4%
Carboelctrica
9.6%
Geotermoelctrica y
Elica 2.0%
Nucleoelctrica
2.8%
Hidroelctrica
21.7%
51,029 MW
2007
Termoelctrica convencional
25.2%
Ciclo combinado
CFE 10.6%
Ciclo combinado
PIE 22.5%
Turbogs
5.1%
Combustin interna
0.4%
Carboelctrica
9.2%
Geotermoelctrica y
Elica 2.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Hidroelctrica
22.2%
51,029 MW
2007
Termoelctrica convencional
25.2%
Ciclo combinado
CFE 10.6%
Ciclo combinado
PIE 22.5%
Turbogs
5.1%
Combustin interna
0.4%
Carboelctrica
9.2%
Geotermoelctrica y
Elica 2.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Hidroelctrica
22.2%
2-4
2.2.2 Principales centrales generadoras

En la figura 2.3 se localizan las centrales que destacan por su tamao, tecnologa o importancia
regional. Sus nombres y la informacin sobre capacidad y generacin en 2007 se presentan en
el cuadro 2.2.


Principales centrales generadoras en 2007
Servicio pblico





























Figura 2.3














9
8
Termoelctrica convencional
Carboelctrica
Nucleoelctrica
Dual
Ciclo combinado
26
10
Geotermoelctrica
Combustin interna
48
32
30
39
51
41
47
33
Hidroelctrica
35
31
58
56
59
36, 37
43, 45
50
52
53
57
38
40 42
61
44
4
62
24
3
23
6
2
1
12
13
11
5
20
63
16
17
27
29
22
66
28
15
65
14
19
34
25
54
46
64
21
55
7
Turbogs
Eoloelctrica
18
60
49
9
8
Termoelctrica convencional
Carboelctrica
Nucleoelctrica
Dual
Ciclo combinado
26
10
Geotermoelctrica
Combustin interna
48
32
30 30
39
51
41
47
33 33
Hidroelctrica
35
31
58
56
59
36, 37
43, 45
50
52
53
57
38
40 42
61
44
4
62
24
3
23
6
2
1
12
13
11
5
20
63
16 16
17
27
29
22
66
28
15
65
14
19
34
25
54
46
64
21
55
7
Turbogs
Eoloelctrica
18
60
49
2-5
Principales centrales: capacidad efectiva
1/
, generacin bruta y factor de planta en 2007
Servicio pblico

Capacidad Generacin Factor de
6/
Centrales Unidades efectiva bruta planta
MW GWh %
1 Infiernillo Central Guerrero La Unin HID 1 6 1,000 3,350 38.2
2 Villita (Jos Mara Morelos) Central Michoacn Lzaro Crdenas HID 1 4 300 1,402 53.3
3 Tula (Francisco Prez Ros) Central Hidalgo Tula TC, CC COM y GAS 2 11 2,035 9,991 56.1
4 Valle de Mxico Central Mxico Acolman TC, CC GAS 1 7 999 4,511 51.5
5 Necaxa [LyFC] Central Puebla J. Galindo HID 1 10 109 379 39.7
6 Jorge Luque [LyFC] Central Mxico Tultitln TC GAS 1 4 224 377 19.2
7 Generacin Distribuida [LyFC] Central Mxico Varios TG GAS 8 9 288 1,101 43.7
8 Angostura (Belisario Domnguez) Oriental Chiapas V. Carranza HID 1 5 900 1,394 17.7
9 Chicoasn (Manuel Moreno Torres) Oriental Chiapas Chicoasn HID 1 8 2,400 3,378 16.1
10 Malpaso Oriental Chiapas Tecpatn HID 1 6 1,080 2,420 25.6
11 Peitas Oriental Chiapas Ostuacn HID 1 4 420 1,235 33.6
12 Temascal Oriental Oaxaca San Miguel HID 1 6 354 1,292 41.7
13 Caracol (Carlos Ramrez Ulloa) Oriental Guerrero Apaxtla HID 1 3 600 1,044 19.9
14 Humeros Oriental Puebla Chignautla GEO 1 7 35 289 94.1
15 La Venta Oriental Oaxaca Juchitn EOL 1 105 85 248 33.4
16 Laguna Verde Oriental Veracruz Alto Lucero NUC UO2 1 2 1,365 10,421 87.2
17 Dos Bocas Oriental Veracruz Medelln CC GAS 1 6 452 2,759 69.7
18 Tuxpan (Adolfo Lpez Mateos) Oriental Veracruz Tuxpan TC, TG COM y GAS 1 7 2,263 10,189 51.4
19 Tuxpan II, III, IV y V ( PIE )
2/
Oriental Veracruz Tuxpan CC GAS 3 3 1,973 14,443
5/
83.6
20 Aguamilpa Solidaridad Occidental Nayarit El Nayar HID 1 3 960 1,642 19.5
21 El Cajn (Leonardo Rodrguez Alcaine) Occidental Nayarit Santa Mara del Oro HID 1 2 750 989 21.1
22 Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama) Occidental Hidalgo Zimapn HID 1 2 292 1,814 70.9
23 Manzanillo I y II Occidental Colima Manzanillo TC COM 2 6 1,900 8,406 50.5
24 Salamanca Occidental Guanajuato Salamanca TC COM y GAS 1 4 866 2,608 34.4
25 Villa de Reyes Occidental San Luis Potos Villa de Reyes TC COM 1 2 700 3,116 50.8
26 Petacalco (Plutarco Elas Calles) Occidental Guerrero La Unin DUAL COM y K 1 6 2,100 13,375 72.7
27 El Sauz Occidental Quertaro P. Escobedo CC GAS 1 7 603 2,294 43.4
28 El Sauz (Bajo) ( PIE )
2/
Occidental Guanajuato S. Luis de la Paz CC GAS 1 1 495 4,182
5/
96.4
29 Azufres Occidental Michoacn Cd. Hidalgo GEO 1 15 195 1,494 87.7
30 El Novillo (Plutarco Elas Calles) Noroeste Sonora Soyopa HID 1 3 135 460 38.9
31 Huites (Luis Donaldo Colosio) Noroeste Sinaloa Choix HID 1 2 422 1,109 30.0
32 Puerto Libertad Noroeste Sonora Pitiquito TC COM 1 4 632 2,556 46.2
33 Guaymas II (Carlos Rodrguez Rivero) Noroeste Sonora Guaymas TC COM 1 4 484 1,778 41.9
34 Mazatln II (Jos Aceves Pozos) Noroeste Sinaloa Mazatln TC COM 1 3 616 2,958 54.8
35 Topolobampo II (Juan de Dios Btiz) Noroeste Sinaloa Ahome TC COM 1 3 320 1,890 67.4
36 Hermosillo Noroeste Sonora Hermosillo CC GAS 1 2 227 1,526 76.7
37 Hermosillo ( PIE )
2/
Noroeste Sonora Hermosillo CC GAS 1 1 250 1,366
5/
62.4
38 Naco Nogales ( PIE )
2/
Noroeste Sonora Agua Prieta CC GAS 1 1 258 1,996
5/
88.3
39 Francisco Villa Norte Chihuahua Delicias TC COM y GAS 1 5 300 1,026 39.0
40 Lerdo (Guadalupe Victoria) Norte Durango Lerdo TC COM 1 2 320 1,686 60.2
41 Samalayuca I y II Norte Chihuahua Cd. Jurez TC, CC COM y GAS 2 8 838 4,986 67.9
42 Gmez Palacio Norte Durango Gmez Palacio CC GAS 1 3 200 1,249 71.3
43 El Encino (Chihuahua II) Norte Chihuahua Chihuahua CC GAS 1 5 619 4,301 79.3
44 La Laguna II ( PIE )
2/
Norte Durango Gmez Palacio CC GAS 1 1 498 3,521
5/
80.7
45 Chihuahua III ( PIE )
2/
Norte Chihuahua Jurez CC GAS 1 1 259 1,428
5/
62.9
46 Altamira Noreste Tamaulipas Altamira TC COM y GAS 1 4 800 981 14.0
47 Ro Escondido (Jos Lpez Portillo) Noreste Coahuila Ro Escondido CAR K 1 4 1,200 9,338 88.8
48 Carbn II Noreste Coahuila Nava CAR K 1 4 1,400 8,763 71.5
49 Huinal I y II Noreste Nuevo Len Pesquera CC, TG GAS 2 8 978 3,936 46.0
50 Saltillo ( PIE )
2/
Noreste Coahuila Ramos Arizpe CC GAS 1 1 248 1,591
5/
73.4
51 Ro Bravo (Emilio Portes Gil) Noreste Tamaulipas Ro Bravo TC, CC COM y GAS 1 4 511 428 12.3
52 Ro Bravo II, III y IV ( PIE )
2/
Noreste Tamaulipas Valle Hermoso CC GAS 3 3 1,490 7,596
5/
58.2
53 Monterrey III ( PIE )
2/
Noreste Nuevo Len S. N. Garza CC GAS 1 1 449 3,370
5/
85.7
54 Altamira II, III, IV y V ( PIE )
2/
Noreste Tamaulipas Altamira CC GAS 3 3 2,652 17,966
5/
77.3
55 Tamazunchale ( PIE )
2/
Noreste San Luis Potos Tamazunchale CC GAS 1 1 1,135 4,117
5/
77.9
56 Presidente Jurez Baja California Baja California Rosarito TC, CC, TG COM y GAS 3 11 1,026 3,854 42.9
57 Mexicali ( PIE )
2/
Baja California Baja California Mexicali CC GAS 1 1 489 2,428
5/
56.7
58 Cerro Prieto Baja California Baja California Mexicali GEO 4 13 720 5,592 88.7
59 Punta Prieta Baja California Baja California Sur La Paz TC COM 1 3 113 553 56.1
60 San Carlos (Agustn Olachea A.) Baja California Baja California Sur San Carlos CI COM y DIE 1 3 104 617 67.7
61 Baja California Sur I Baja California Baja California Sur La Paz CI COM y DIE 1 2 79 430 81.3
62 Valladolid (Felipe Carrillo Puerto) Peninsular Yucatn Valladolid TC, CC COM y GAS 2 5 295 874 33.8
63 Mrida II Peninsular Yucatn Mrida TC, TG COM y GAS 2 3 198 900 51.9
64 Valladolid III ( PIE )
2/
Peninsular Yucatn Valladolid CC GAS 1 1 525 3,573
5/
77.7
65 Campeche ( PIE )
2/
Peninsular Campeche Palizada CC GAS 1 1 252 1,713
5/
77.5
66 Mrida III ( PIE )
2/
Peninsular Yucatn Mrida CC GAS 1 1 484 3,319
5/
78.3
Suma 90 386 47,268 225,916 54.6
Otras hidroelctricas 66 156 1,622 5,134 36.1
Otras termoelctricas 48 176 2,139 1,502 8.0
Total 204 718 51,029 232,552 52.0
Combustible
4/
Nmero de
Tecnologa
3/
Nm. Nombre de la central rea Estado Municipio


1/ Al 31 de diciembre
2/ Productor Independiente de Energa
3/ HID:Hidroelctrica, TC:Termoelctrica convencional, CC:Ciclo combinado, TG:Turbogs, CAR:Carboelctrica,
NUC:Nucleoelctrica, GEO:Geotermoelctrica, EOL: Elica, CI:Combustin interna
4/ COM:Combustleo, GAS:Gas, K:Carbn, UO
2
:xido de Uranio, DIE:Disel
5/ Fuente: SENER
6/ Calculado con la capacidad media anual equivalente

Cuadro 2.2
2-6
2.2.2.1 Centrales hidroelctricas

En la cuenca del ro Grijalva se localiza el mayor desarrollo hidroelctrico del pas, con
4,800 MW. Est integrado por las centrales Angostura (Belisario Domnguez), Chicoasn
(Manuel Moreno Torres), Malpaso y Peitas (ngel Albino Corzo). Representa 42.3% de la
capacidad hidroelctrica total en operacin a diciembre de 2007.

Otro desarrollo importante es el de la cuenca del ro Balsas, localizado al occidente del pas.
Est formado por: Caracol (Carlos Ramrez Ulloa), Infiernillo y La Villita (Jos Mara Morelos)
con un total de 1,900 MW, que corresponden a 16.7% de la capacidad hidroelctrica.

En 2007 entr en operacin la central El Cajn, con 750 MW, que junto con Aguamilpa se
localiza en Nayarit, en la cuenca del ro Santiago; ambas participan con 1,710 MW, lo que
equivale a 15.1% de la instalada en esta tecnologa.

Huites (Luis Donaldo Colosio) en el noroeste, con dos unidades de 211 MW cada una, as como
Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama) en el centro del pas, tambin con dos unidades de
146 MW cada una, representan 6.3% de la capacidad hidroelctrica total.

El 19.6% restante se encuentra distribuido principalmente en las cuencas de los ros
Papaloapan, Santiago, Pnuco, Yaqui, El Fuerte, Culiacn y Sinaloa.


2.2.2.2 Centrales a base de hidrocarburos

La energa termoelctrica generada con estos combustibles proviene de plantas con diferentes
tecnologas y capacidades.

El combustleo (combustible residual del petrleo) se emplea principalmente en centrales
termoelctricas convencionales (TC) y de combustin interna de nueva tecnologa. Para facilitar
el suministro del combustible, stas se localizan cerca de los puertos (Tuxpan, Manzanillo,
Mazatln, Puerto Libertad, Guaymas, Topolobampo y La Paz) o en la proximidad de las
refineras de PEMEX (Tula, Salamanca, Altamira y Poza Rica). Otras plantas que tambin lo
utilizan son: Villa de Reyes, Lerdo, Samalayuca y Francisco Villa.

El gas natural ha cobrado especial importancia en los ciclos combinados recientes.
Adicionalmente, por restricciones ecolgicas se ha incrementado su uso en las TC ubicadas en
las grandes ciudades, por lo cual el uso del combustleo disminuye aceleradamente.

El disel se utiliza en unidades que operan durante las horas de demanda mxima, para
abastecer zonas aisladas y por restricciones en la disponibilidad de gas en algunas centrales de
ciclo combinado.

A fin de hacer competitivo el equipo existente respecto a las nuevas tecnologas y para
aumentar la capacidad y eficiencia del parque generador, en 2004 entr en operacin la
primera repotenciacin de unidades termoelctricas convencionales para formar ciclos
combinados, como la de Valle de Mxico, unidad 4 (TC) de 300 MW, a la cual se acoplaron las
nuevas unidades turbogs 5, 6 y 7 de 83.1 MW cada una.

De igual manera, en 2005 se puso en operacin por primera vez la conversin de centrales
turbogs a ciclos combinados, con la unidad 1 (TG) de Hermosillo, de 131.9 MW y la nueva
unidad 2 (TV
1/
) de 93.2 MW. Entonces, la capacidad de este ciclo combinado es de
1x131.9 + 1x93.2, para un total de 225.1 MW.

1
/ Turbina de vapor
2-7
En 2006 entr en operacin comercial en la central Chihuahua El Encino la conversin de la
ya existente unidad 4 (TG) de 130.8 MW, a la que se integr la nueva unidad 5 (TV) de
65.3 MW, formndose el paquete 2 (1x130.8 + 1x65.3) de ciclo combinado, con una capacidad
total de 196.1 MW.

De manera similar, en 2007, con la conversin de las unidades existentes en Ro Bravo, la 4
(TG) con 145.123 MW, a la que se integraron las 1 y 2 (TV) de 33 MW cada una, se form el
ciclo combinado con una capacidad total de 211.123 MW.

LyFC program la construccin de 14 unidades Turbogs con 32 MW cada una, las cuales
operan con altas eficiencias trmicas (cercanas a 37 %). Hasta diciembre de 2007 han entrado
en operacin nueve de estas unidades con 288 MW.

En junio inici su operacin la central de combustin interna, a base de combustleo, Baja
California Sur II Coromuel con 41.9 MW, la cual con la capacidad de la central existente
suma 78.9 MW.


2.2.2.3 Centrales carboelctricas

Petacalco (Presidente Plutarco Elas Calles), con capacidad de 2,100 MW, tiene la posibilidad de
quemar carbn y/o combustleo. Actualmente emplea carbn importado casi en su totalidad y
se ubica en el estado de Guerrero, en la vecindad de Lzaro Crdenas, Michoacn. Carbn II,
con 1,400 MW, utiliza combustible nacional e importado y Ro Escondido (Jos Lpez Portillo)
con 1,200 MW, consume slo nacional; ambas se localizan en Coahuila.


2.2.2.4 Centrales geotermoelctricas

El mayor aprovechamiento de esta energa se localiza cerca de Mexicali, Baja California, en la
central Cerro Prieto, con 720 MW y representa 75% de la capacidad geotermoelctrica en
operacin. El 25% restante se encuentra en Los Azufres, Michoacn (194.5 MW), Los Humeros,
Puebla (35 MW), y Tres Vrgenes, Baja California Sur (10 MW).


2.2.2.5 Central nucleoelctrica

Laguna Verde consta de dos unidades de 682.4 MW cada una y est ubicada en el estado de
Veracruz. Su costo variable de operacin es el ms bajo de todas las termoelctricas en el
sistema elctrico mexicano. Su participacin represent 4.5% de la energa total producida en
2007, al operar con factor de planta de 87.2 por ciento.


2.2.2.6 Centrales eoloelctricas

A la capacidad existente en La Venta, Oaxaca, de 1.57 MW, se adicionaron 83.3 MW en 2007. A
sta se le deben integrar 0.6 MW en Guerrero Negro, Baja California Sur, ya en operacin.







2-8
2.2.3 Productores independientes de energa (PIE)

Al 31 de diciembre de 2007, en esta modalidad titular de un permiso para generar energa
elctrica destinada exclusivamente para su venta a CFE se contaba con 21 centrales de ciclo
combinado que operan con gas natural. Ver cuadro 2.3, ordenado de acuerdo a su fecha de
inicio de operacin.

Con la entrada de Tamazunchale en 2007, la capacidad total equivale a 35.2% del total a base
de hidrocarburos (32,575 MW) y a 22.5% respecto a la capacidad instalada para servicio
pblico (51,029 MW).


Caractersticas generales de los Productores Independientes de Energa

Capacidad Capacidad
Central FEO
1/
Unidades Composicin
2/
neta Central FEO
1/
Unidades Composicin
2/
neta
(MW)
3/
(MW)
3/
1. Mrida III Jun-2000 3 2 TG y 1 TV 484.0 12. Chihuahua III Sep-2003 3 2 TG y 1 TV 259.0
2. Hermosillo Oct-2001 2 1 TG y 1 TV 250.0 13. Naco Nogales Oct-2003 2 1TG y 1 TV 258.0
3. Saltillo Nov-2001 2 1 TG y 1 TV 247.5 14. Altamira III y IV Dic-2003 6 4 TG y 2 TV 1,036.0
4. Tuxpan II Dic-2001 3 2 TG y 1 TV 495.0 15. Ro Bravo III Abr-2004 3 2 TG y 1 TV 495.0
5. Ro Bravo II Ene-2002 3 2 TG y 1 TV 495.0 16. La Laguna II Mar-2005 3 2 TG y 1 TV 498.0
6. Bajo (El Sauz) Mar-2002 4 3 TG y 1 TV 495.0 17. Ro Bravo IV Abr-2005 3 2 TG y 1 TV 500.0
7. Monterrey III Mar-2002 2 1 TG y 1 TV 449.0 18. Valladolid III Jun-2006 3 2 TG y 1 TV 525.0
8. Altamira II May-2002 3 2 TG y 1 TV 495.0 19. Tuxpan V Sep-2006 3 2 TG y 1 TV 495.0
9. Tuxpan III y IV May-2003 6 4 TG y 2 TV 983.0 20. Altamira V Oct-2006 6 4 TG y 2 TV 1,121.0
10. Campeche May-2003 2 1TG y 1 TV 252.4 21. Tamazunchale Jun-2007 6 4 TG y 2 TV 1,135.0
11. Mexicali Jul-2003 4 3 TG y 1 TV 489.0
Total 11,456.9

1/ Fecha de entrada en operacin comercial
2/ TG: Turbina de gas, TV: Turbina de vapor
3/ Se refiere a la contratada con CFE, en algunos casos la de la central puede ser mayor

Cuadro 2.3
























2-9
2.2.4 Autoabastecimiento y cogeneracin

En el cuadro 2.4 se presenta la evolucin 19992007 de la capacidad en proyectos de
autoabastecimiento y cogeneracin.


Capacidad en proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
1/
(MW)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Proyectos existentes (sin PEMEX) 1,263 1,390 1,462 1,396 1,436 1,283 1,938 1,992 2,170
PEMEX 1,727 2,075 2,060 2,095 2,271 2,406 2,088 2,514 2,178
Arancia 29 29 29 29 29 29 29 29 29
ENERTEK 120 120 120 120 120 120 120 120 120
PEGI 177 177 177 177 177 0 0 0 0
MICASE 11 11 11 11 11 11 11 11
Energa y Agua Pura de Cozumel 32 32 32 32 32 32 32
Iberdrola Energa Monterrey 285 619 619 619 619 619
Energa Azteca VIII 56 131 131 131 131 131
Tractebel (Enron ) 284 284 284 284 284
Bioenerga de Nuevo Len 7 7 7 7 8
Termoelctrica del Golfo 250 250 250 250
Termoelctrica Peoles 260 260 260 260
Impulsora Mexicana de Energa 24 24 24 24
AGROGEN 10 10 10 12
Hidroelectricidad del Pacfico 8 8 8 9
Proveedora de Electricidad de Occidente 19 19 19
Italaise 4 4 5
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro 30
Generadora Pondercel 65
BSM Energa de Veracruz 13
Total 3,316 3,802 3,891 4,201 5,118 5,475 5,835 6,315 6,270


1/ Considera autoabastecimiento local y remoto, usos propios y excedentes

Cuadro 2.4


2.2.5 Autoabastecimiento remoto

En el cuadro 2.5 se indica la evolucin de la capacidad para atender cargas remotas
autoabastecidas durante 19992007.


Autoabastecimiento remoto (MW)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Arancia 9 9 9 9 9 9 9 9 9
ENERTEK 67 75 69 87 79 72 75 75 75
PEGI 40 40 40 47 0 0 0 0 0
MICASE 4 4 4 4 5 7 7 7
Iberdrola Energa Monterrey 277 474 450 439 527 530
Energa Azteca VIII 52 15 21 15 20 77
Tractebel (Enron ) 270 255 208 229 229
Bioenerga de Nuevo Len 7 3 5 7 7
PEMEX 222 79 132 158 156
Energa y Agua Pura de Cozumel 12 12 11 12 12
Termoelctrica del Golfo 166 230 230 230
Termoelctrica Peoles 198 230 230 230
Impulsora Mexicana de Energa 8 12 10 15
AGROGEN 2 6 6 6
Hidroelectricidad del Pacfico 8 8 9 8
Proveedora de Electricidad de Occidente 13 18 19
Italaise 1 1 1
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro 30
Generadora Pondercel 15
BSM Energa de Veracruz 3
Total 116 128 122 476 1,092 1,288 1,401 1,548 1,657


Cuadro 2.5



2-10
2.3 Generacin bruta

La figura 2.4 muestra la energa generada por tipo de tecnologa en los dos ltimos aos,
observndose en 2007 un crecimiento de 3.3 por ciento.


Energa producida 20062007
Servicio pblico
1/



















1/ No incluye excedentes de autoabastecimiento y cogeneracin

Figura 2.4


Destaca en 2007 un aumento de la generacin en los CC nuevos (gas) y una reduccin en las
centrales trmicas convencionales (combustleo) e hidroelctricas.
























232.55 TWh
2007
Termoelctrica convencional
49.48
Ciclo combinado
CFE 30.07
Ciclo combinado
PIE 72.61
Turbogs
2.67
Combustin interna
1.14
Carboelctrica
31.47
Geotermoelctrica y
Elica 7.65
Nucleoelctrica
10.42
Hidroelctrica
27.04
232.55 TWh
2007
Termoelctrica convencional
49.48
Ciclo combinado
CFE 30.07
Ciclo combinado
PIE 72.61
Turbogs
2.67
Combustin interna
1.14
Carboelctrica
31.47
Geotermoelctrica y
Elica 7.65
Nucleoelctrica
10.42
Hidroelctrica
27.04
225.08 TWh
2006
Termoelctrica convencional
51.93
Ciclo combinado
CFE 30.12
Ciclo combinado
PIE 60.94
Turbogs
1.52
Combustin interna
0.85
Carboelctrica
31.81
Geotermoelctrica y
Elica 6.73
Nucleoelctrica
10.87
Hidroelctrica
30.31
225.08 TWh
2006
Termoelctrica convencional
51.93
Ciclo combinado
CFE 30.12
Ciclo combinado
PIE 60.94
Turbogs
1.52
Combustin interna
0.85
Carboelctrica
31.81
Geotermoelctrica y
Elica 6.73
Nucleoelctrica
10.87
Hidroelctrica
30.31
2-11
2.4 Capacidad de transmisin en el Sistema Elctrico Nacional

La red de transmisin se ha desarrollado tomando en cuenta la magnitud y dispersin
geogrfica de la demanda, as como la localizacin de las centrales generadoras. En algunas
reas del pas, los centros de generacin y consumo de electricidad se encuentran alejados
entre s, por lo que la interconexin se ha realizado de manera gradual, en tanto los proyectos
se van justificando tcnica y econmicamente.

El SEN est constituido por redes elctricas en diferentes niveles de tensin (ver figura 2.5):

a) La red troncal de CFE se integra por lneas de transmisin y subestaciones de potencia
a muy alta tensin (400 kV y 230 kV), que transportan grandes cantidades de energa
entre regiones. Es alimentada por las centrales generadoras y abastece al sistema de
subtransmisin, as como a las instalaciones en 400 kV y 230 kV de algunos usuarios
industriales

b) Las redes de subtransmisin de CFE en alta tensin (entre 161 kV y 69 kV) tienen
una cobertura regional. Suministran energa a las de distribucin en media tensin y a
cargas conectadas en esos voltajes

c) Las redes de distribucin en media tensin de CFE (entre 60 kV y 2.4 kV)
distribuyen la energa dentro de zonas geogrficas relativamente pequeas y la
entregan a aquellas en baja tensin y a instalaciones conectadas en este rango de
voltaje

d) Las redes de distribucin en baja tensin de CFE (240 V 220 V) alimentan las
cargas de los usuarios de bajo consumo

e) La red de LyFC suma un total de 73,361 km, de los cuales 39,900 km transmiten en
tensiones de 400 kV a 6.6 kV. En este total se incluyen las lneas subterrneas. Adems
en baja tensin (240 volts 220 volts) se contabiliza una longitud de 33,461 km


Infraestructura de transmisin actual del SEN

48,019 48,465
239,315
73,361
376,991
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Troncal Subtransmisin Distribucin
(Media
Tensin)
Distribucin
(Baja Tensin)
LyFC
km

Figura 2.5
2-12
En total, a diciembre de 2007 el SEN contaba con 786,151 km de lneas de transmisin y
distribucin. Del monto anterior, 6.3% correspondan a lneas de 400 kV y 230 kV (red
troncal), 6.4% desde 161 kV hasta 69 kV (subtransmisin), y el 87.3% restante a media y baja
tensin desde 60 kV hasta 220 V.

En subestaciones, se tena una capacidad instalada de 248,694 MVA, de los cuales
141,688 MVA correspondan a las de transmisin, 42,673 MVA a las de distribucin de CFE, y
30,666 MVA a las de LyFC, as como 33,667 MVA en transformadores de distribucin de CFE.

La capacidad de transmisin entre regiones del sistema depende de las condiciones operativas
del SEN.

En trminos generales, la potencia mxima que se puede transmitir por una lnea depende del
ms restrictivo de los siguientes lmites:

a) Calentamiento de conductores

b) Cada del voltaje en la lnea

c) Estabilidad del sistema ante la desconexin por falla de generadores y/o lneas de
transmisin

En el caso de la red nacional, los factores b) y c) son los que con mayor frecuencia restringen
la potencia mxima de transmisin.

Para el proceso de la planificacin del SEN, la distribucin regional actualmente considera
50 regiones, lo cual permite desarrollar estudios electrotcnicos detallados de la red troncal de
transmisin.

En la figura 2.6 se indica el lmite mximo de transmisin de potencia entre las regiones en
2007. La conexin puede incluir una o ms lneas segn se muestra en los cuadros 2.6a y 2.6b.























2-13
Sistema Elctrico Nacional
Capacidad de transmisin entre regiones (MW)
2007



2007
75
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
21
22
23
20
25
26
27
28
29 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
130
800
200
520
190
150
400
400
500
600
500
250
300
250
250
200
350
750
1950
380
80
2400
1300
1000
1700
480
250
750
550
1350
950
1600
3110
350
260
250
700
150
30
180
450
1100 750
1100
1340
1100
900
1150
3500
1300
700
200
1600
270
1800
310
600
1500 250
1050
2150
1960
1350
1450
1200
1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn
4) Los Mochis
5) Culiacn
6) Mazatln
7) Jurez
8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna
12) Ro Escondido
13) Nuevo Laredo
14) Reynosa
15) Matamoros
16) Monterrey
17) Saltillo
18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale 1/
21) Tepic
22) Guadalajara
23) Aguascalientes
24) San Luis Potos
25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas
29) Quertaro
30) Central
31) Poza Rica
32) Veracruz
33) Puebla
34) Acapulco
Regiones
35) Temascal
36) Coatzacoalcos
37) Tabasco
38) Grijalva
39) Campeche
40) Mrida
41) Cancn
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
45) Ensenada
46) Mexicali
47) San Luis Ro C.
42) Chetumal
48) Villa Constitucin
49) La Paz
50) Los Cabos


2007
75
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
21
22
23
20
25
26
27
28
29 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
130
800
200
520
190
150
400
400
500
600
500
250
300
250
250
200
350
750
1950
380
80
2400
1300
1000
1700
480
250
750
550
1350
950
1600
3110
350
260
250
700
150
30
180
450
1100 750
1100
1340
1100
900
1150
3500
1300
700
200
1600
270
1800
310
600
1500 250
1050
2150
1960
1350
1450
1200
1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn
4) Los Mochis
5) Culiacn
6) Mazatln
7) Jurez
8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna
12) Ro Escondido
13) Nuevo Laredo
14) Reynosa
15) Matamoros
16) Monterrey
17) Saltillo
18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale 1/
21) Tepic
22) Guadalajara
23) Aguascalientes
24) San Luis Potos
25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas
29) Quertaro
30) Central
31) Poza Rica
32) Veracruz
33) Puebla
34) Acapulco
Regiones
35) Temascal
36) Coatzacoalcos
37) Tabasco
38) Grijalva
39) Campeche
40) Mrida
41) Cancn
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
45) Ensenada
46) Mexicali
47) San Luis Ro C.
42) Chetumal
48) Villa Constitucin
49) La Paz
50) Los Cabos


2007
75
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
21
22
23
20
25
26
27
28
29 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
130
800
200
520
190
150
400
400
500
600
500
250
300
250
250
200
350
750
1950
380
80
2400
1300
1000
1700
480
250
750
550
1350
950
1600
3110
350
260
250
700
150
30
180
450
1100 750
1100
1340
1100
900
1150
3500
1300
700
200
1600
270
1800
310
600
1500 250
1050
2150
1960
1350
1450
1200
1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn
4) Los Mochis
5) Culiacn
6) Mazatln
7) Jurez
8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna
12) Ro Escondido
13) Nuevo Laredo
14) Reynosa
15) Matamoros
16) Monterrey
17) Saltillo
18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale 1/
21) Tepic
22) Guadalajara
23) Aguascalientes
24) San Luis Potos
25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas
29) Quertaro
30) Central
31) Poza Rica
32) Veracruz
33) Puebla
34) Acapulco
Regiones
35) Temascal
36) Coatzacoalcos
37) Tabasco
38) Grijalva
39) Campeche
40) Mrida
41) Cancn
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
45) Ensenada
46) Mexicali
47) San Luis Ro C.
42) Chetumal
48) Villa Constitucin
49) La Paz
50) Los Cabos


Figura 2.6




















2-14
Capacidad de enlaces entre regiones en 2007

Regin Subestacin Regin Subestacin
No. de
circuitos
Capacidad
mxima (MW)
Nacozari Nacozari Moctezuma Casas Grandes 400
1/
2 180
Hermosillo Hermosillo III Nacozari Nacozari 230 1 150
Santa Ana Cananea 230 2
Hermosillo Hermosillo IV Obregn Guaymas II 230 1 400
Hermosillo V Guaymas II 230 2
Obregn Pueblo Nuevo Los Mochis Louisiana 400
1/
1 400
Pueblo Nuevo Mochis II 230 2
Los Mochis Louisiana Culiacn La Higuera 400
1/
1 500
Guamchil II La Higuera 400
1/
1
Guamchil II Culiacn III 230 2
Culiacn La Higuera Mazatln PV Mazatln II 400
1/
2 750
Culiacn Potencia El Habal 230 2
Mazatln PV Mazatln II Durango Jernimo Ortiz 400
1/
1 250
PV Mazatln II Durango II 230 1
Mazatln PV Mazatln II Tepic Tepic II 400 2 750
Durango Jernimo Ortiz Laguna Torren Sur 400
1/
1 250
Durango II Lerdo 230 1
Chihuahua Camargo II Laguna Gmez Palacio 230 2 250
Moctezuma Moctezuma Chihuahua El Encino 400
1/
1 500
Moctezuma Chihuahua Norte 230 2
Jurez Samalayuca Moctezuma Moctezuma 230 3 600
Durango Jernimo Ortiz Aguascalientes Fresnillo Potencia 230 1 200
Chihuahua Hrcules Potencia Ro Escondido Ro Escondido 400 1 350
Laguna Torren Sur Saltillo Ramos Arizpe Pot. 400 1 300
Andaluca Saltillo 230 1
R. Escondido R. Escondido Monterrey Frontera 400 1 2,400
Carbn II Lampazos 400 2
Carbn II Frontera 400 1
Nueva Rosita Monclova 230 1
Monterrey Villa de Garca Saltillo Ramos Arizpe Pot. 400 2 1,300
Villa de Garca Cementos Apasco 230 1
Villa de Garca Saltillo 230 1
Saltillo Ramos Arizpe Aguascalientes Primero de Mayo 400 2 1,150
R. Escondido Carbn II Nuevo Laredo Arroyo del Coyote 400
1/
1 380
Ro Escondido Arroyo del Coyote 230 1
Ro Escondido Cd. Industrial 230 1
Nuevo Laredo Falcn Reynosa Reynosa 138 2 80
Reynosa Aeropuerto Matamoros Anhuac 400 2 1,340
Ro Bravo Anhuac 230 1
Ro Bravo Matamoros 138 2
Monterrey Huinal Huasteca Laja 400 2 1,100
Reynosa Aeropuerto Monterrey V. de Garca 400 2 1,350
Aeropuerto Huinal 400 1
Aeropuerto Huinal 230 1
Valles Anhuac Potencia Huasteca Champayn 400 2 1,100
Anhuac Potencia Altamira 400 1
Valles Anhuac Potencia San Luis Potos El Potos 400 2 1,100
Huasteca Tamos Poza Rica Poza Rica II 400 1 1,000
Minera Autlan Pantepec 230 1
Guadalajara Tesistn Aguascalientes Ags. Potencia 400 1 950
Atequiza Ags. Potencia 400 1
Guadalajara Atequiza Salamanca Salamanca II 400 1 550
Aguascalientes Caada San Luis Potos El Potos 400 1 900
Ags. Potencia El Potos 400 1
Ags. Oriente S. Luis Potos 230 1
Ags. Potencia PV. SLP 230 1
Tepic Cerro Blanco Guadalajara Tesistn 400 3 1,950
Aguascalientes Potrerillos Salamanca Salamanca II 400 2 1,600
Silao II Irapuato II 230 1
Len II Irapuato II 230 2
Guadalajara Acatln Manzanillo PV Manzanillo 400 1 1,700
Atequiza PV Manzanillo 400 1
Mazamitla Tapeixtles 400 1
Cd. Guzmn Colima II 230 1
Guadalajara Mazamitla Carapan Carapan II 400 1 700
Ocotln Zamora Potencia 230 1
Guadalajara Mazamitla Lzaro Crdenas Pitirera 400 1 480
Lzaro Crdenas Lzaro Crdenas Carapan Carapan II 400 1 450
San Luis Potos Villa de Reyes Quertaro San Luis de la Paz 230 2 200
Enlace Caractersticas
Tensin
(kV)


1/ Operacin inicial en 230 kV
Cuadro 2.6a
2-15
Capacidad de enlaces entre regiones en 2007


Regin Subestacin Regin Subestacin
No. de
circuitos
Capacidad
mxima (MW)
Salamanca PV Salamanca Quertaro Santa Mara 400 2 1,300
PV Salamanca Celaya III 230 2
Salamanca Salamanca II Carapan Carapan II 400 1 750
Abasolo II Carapan II 230 1
Poza Rica Mazatepec Puebla Zocac 230 1 310
Jalacingo Zocac 230 1
Quertaro Quertaro Potencia Central PV Tula 400 2 1,350
H. Carranza PV Tula 230 1
La Manga Valle de Mxico 230 1
Dau Jilotepec 230 1
Central Tula Poza Rica Poza Rica II 400 1 3,500
Texcoco Tuxpan PV 400 3
Teotihuacn Tres Estrellas 400 2
Central Texcoco Puebla San Lorenzo Potencia 400 1 1,800
Texcoco San Martn Potencia 400 1
Topilejo Yautepec 400 3
Texcoco Zocac 230 2
Lzaro Crdenas Pitirera Central Donato Guerra 400 2 1,600
Lzaro Crdenas Donato Guerra 400 1
Lzaro Crdenas Lzaro Crdenas Acapulco Ixtapa Potencia 230 1 250
Poza Rica Poza Rica II Veracruz Laguna Verde 400 1 600
Puebla Zapata Acapulco Mezcala 230 2 270
Veracruz Laguna Verde Puebla Puebla II 400 1 1,500
Laguna Verde Tecali 400 1
Puebla Puebla II Temascal Ojo de Agua 400 1 3,110
Puebla II Temascal II 400 1
Tecali Temascal II 400 1
Tecali Cerro de Oro 400 2
Veracruz Veracruz II Temascal Amatln II 230 2 250
Veracruz II Temascal II 230 1
Jardn Temascal II 230 1
Temascal Temascal II Coatzacoalcos Minatitln II 400 1 1,050
Temascal II Chinameca Potencia 400 1
Temascal Juile Grijalva Manuel Moreno Torres 400 3 2,150
Coatzacoalcos Coatzacoalcos Grijalva Malpaso 400 1 1,960
Minatitln II Malpaso 400 2
Tabasco Macuspana Grijalva Malpaso 400
1/
1 350
Peitas Malpaso 230 2
Tabasco Macuspana Campeche Escrcega Potencia 400
1/
1 260
Santa Luca Escrcega 230 2
Campeche Escrcega Potencia Mrida Ticul II 400
1/
2 250
Escrcega Potencia Ticul II 230 1
Lerma Mrida II 115 1
Lerma Maxcanu 115 1
Lerma Ticul II 115 1
Mrida Valladolid Cancn Nizuc 400
1/
2 700
Valladolid Playa del Carmen 400
1/
1
Valladolid Nizuc 230 1
Valladolid Balam 230 1
Valladolid Nizuc 115 1
Tizimin Cancn 115 1
Valladolid Tulum 115 1
Mrida Ticul II Chetumal Xul-Ha 230 1 150
Ticul II Kambul 115 1
Tijuana-Mexicali Tijuana I WECC (EUA) Miguel 230 1 800
La Rosita Imperial Valley 230 1
Tijuana Presidente Jurez Ensenada Lomas 230 1 200
Presidente Jurez Ciprs 230 1
Presidente Jurez El Sauzal 115 1
Presidente Jurez Popotla 115 1
Tijuana La Herradura Mexicali Rumorosa 230 1 520
La Herradura La Rosita 230 1
Mexicali Cerro Prieto II S.Luis R. Colorado Chapultepec 230 1 190
Cerro Prieto I Hidalgo 230
2/
1
Mexicali II Ruiz Cortines 161 1
Villa-Constitucin Villa-Constitucin La Paz Bledales 115 1 75
Villa-Constitucin Olas Altas 115 1
La Paz Olas Altas Los Cabos El Palmar 230 2 130
El Triunfo Santiago 115 1
Enlace Caractersticas
Tensin
(kV)

1/ Operacin inicial en 230 kV
2/ Operacin inicial en 161 kV
Cuadro 2.6b
2-16
2.5 Prdidas de energa

En el proceso de conduccin y comercializacin de la energa elctrica se presentan prdidas
tanto tcnicas, por efecto joule, como no tcnicas por acciones ilcitas. Aunque no se han
conformado proyectos especficos para reducir prdidas tcnicas, una gran parte de las obras
que se realizan para atender el crecimiento de la demanda tienen como efecto colateral la
disminucin de stas, y para las no tcnicas es necesaria la aplicacin irrestricta del marco
legal vigente, y en contraste con las tcnicas, los montos de inversin son menores de acuerdo
con las diferentes estrategias utilizadas para evitar los usos ilcitos.

CFE realiz un estudio con objeto de reducir las prdidas tcnicas en la red elctrica en los
niveles de transmisin y distribucin, el cual ha servido como marco de referencia para
plantear acciones y estrategias que permitan su disminucin.

Con la incorporacin a la red de nuevas lneas, subestaciones y mejoras a redes de
distribucin, se han obtenido beneficios adicionales tales como: liberacin de capacidad
instalada, uso racional de la energa, disminucin en el consumo de energticos y reduccin de
contaminantes a la atmsfera.


2.5.1 Prdidas de energa en el nivel de transmisin

Entre las acciones implementadas destacan las modificaciones de los calibres de conductores
en lneas que resultaron con prdidas mayores a un porcentaje establecido; as mismo en el
caso de las nuevas se modific el criterio para determinar el calibre de conductores en funcin
de su factor de utilizacin. Las acciones ms relevantes han sido:

a) Cambio en el calibre del conductor para lneas de 230 kV de 900 a 1113 MCM

b) Incremento de dos a tres conductores de calibre 1113 MCM por fase en redes de
transmisin asociadas a centrales generadoras de 400 kV

Cabe mencionar que en el nivel de transmisin la reduccin de prdidas no se incluye de
manera explcita en la funcin objetivo de los modelos de planificacin, sin embargo, con una
seleccin adecuada del calibre del conductor es posible obtener beneficios marginales para su
disminucin, los cuales llevan a los planes de costo global mnimo.

En la figura 2.7 se muestra el comportamiento histrico de las prdidas de energa en el nivel
de transmisin para CFE, LyFC y el SEN. Como se observa, los porcentajes de este ltimo han
registrado una tendencia a la baja derivada de las acciones implementadas.


2.5.2 Prdidas de energa en el nivel de distribucin

Por su magnitud, es en el proceso de distribucin donde se presenta el principal nicho de
oportunidad para lograr una reduccin tanto en las prdidas tcnicas como en las no tcnicas,
hasta lograr porcentajes econmicamente atractivos.

En el nivel de distribucin se elaboran estudios en cada zona con objeto de efectuar un
diagnstico que identifique las magnitudes de prdidas, su origen y solucin.




2-17
Las principales acciones para la disminucin de las tcnicas son:

Instalacin de compensacin capacitiva en los circuitos primarios
Reduccin de la longitud de los circuitos primarios y secundarios
Recalibracin de los conductores de los circuitos primarios y secundarios

Sin embargo, por restricciones presupuestales, su aplicacin se ha hecho atendiendo como
objetivo principal a la energa incremental, por lo que los resultados no muestran la reduccin
esperada.

Mencin especial merece la implantacin reciente en el rea de distribucin de CFE de un
procedimiento sistematizado para identificar las prdidas tcnicas, y a partir del balance de
energa del proceso, se obtendrn por deduccin las prdidas no tcnicas. Esto permitir tomar
acciones especficas para su reduccin en cada zona de distribucin.

En la figura 2.8 se muestra la evolucin de su comportamiento durante los ltimos cinco aos
para CFE, LyFC y su integracin a nivel del SEN. Se observa en CFE que en los ltimos tres
aos se ha mantenido en promedio el mismo porcentaje. Sin embargo, con las acciones antes
mencionadas y la autorizacin de los recursos presupuestales suficientes, se prev una
tendencia a la baja para los prximos aos.
2-18
2.80
2.96
2.86
1.75
3.00
2003 2004 2005 2006 2007
Energa
1.19
TWh
Energa
1.30
TWh
Energa
1.29
TWh
Energa
0.81
TWh
Energa
1.42
TWh
2.19
2.14
1.96
2.00
1.59
2003 2004 2005 2006 2007
Energa
4.05
TWh
Energa
4.19
TWh
Energa
4.01
TWh
Energa
4.26
TWh
Energa
3.55
TWh
Prdidas de energa en transmisin
1/

(%)

SEN














CFE















LyFC













Figura 2.7


1/
% = (energa recibida energa entregada) x 100
energa recibida
Fuente: Grupo de Trabajo de Anlisis de Prdidas (GTANPER)





2.82 2.80
2.58
2.37
2.22
2003 2004 2005 2006 2007
Energa
5.23
TWh
Energa
5.150
TWh
Energa
5.30
TWh
Energa
5.07
TWh
Energa
4.95
TWh
2-19
14.33
14.60
15.21
15.69
15.76
2003 2004 2005 2006 2007
Energa
27.85
TWh
Energa
29.41
TWh
Energa
32.12
TWh
Energa
34.52
TWh
Energa
35.77
TWh
11.01
11.22
11.62
11.55
11.70
2003 2004 2005 2006 2007
Energa
16.95
TWh
Energa
17.94
TWh
Energa
19.55
TWh
Energa
20.22
TWh
Energa
21.21
TWh
28.25 28.25
30.56
31.64
31.84
2003 2004 2005 2006 2007
Energa
12.09
TWh
Energa
12.77
TWh
Energa
13.85
TWh
Energa
14.30
TWh
Energa
14.56
TWh
Prdidas de energa en el proceso de distribucin
1/

(%)

SEN
















CFE
















LyFC













Figura 2.8


1/
% = (energa recibida energa entregada) x 100
energa recibida
Fuente: Grupo de Trabajo de Anlisis de Prdidas (GTANPER)









3-1
3. PLANIFICACIN DE LA GENERACIN


En este captulo se informa sobre la capacidad de generacin que necesita el SEN para atender
los incrementos previstos en la demanda de electricidad. Parte de tales requerimientos se
cubrirn mediante proyectos en proceso de construccin, licitacin o cierre financiero.

Las necesidades no satisfechas por las vas antes sealadas se atendern mediante nuevos
proyectos de generacin desarrollados por particulares o por la propia CFE, de conformidad con
la LSPEE y su Reglamento.


3.1 Aspectos principales de la planificacin a largo plazo

Las decisiones sobre nuevos proyectos para expandir el SEN se toman con varios aos de
anticipacin, ya que los periodos desde que se decide su construccin hasta su operacin son
largos.

Transcurren aproximadamente de cuatro a seis aos entre el anlisis de oferta para decidir la
construccin de una nueva central generadora hasta su entrada en operacin comercial. En el
caso de los proyectos de transmisin, el lapso previo es de tres a cinco aos.

Adicionalmente, formular, evaluar y autorizarlos requiere una anticipacin mnima de un ao.

Las decisiones tienen una repercusin econmica a largo plazo, ya que la vida til de los
proyectos es de 30 aos o ms.

La planificacin del sistema elctrico requiere datos actualizados sobre las alternativas de
generacin y transmisin factibles de incorporarse al programa de expansin. Esta informacin
se obtiene de estudios que realiza CFE para identificar y evaluar proyectos y tecnologas, as
como de otras fuentes especializadas.

Con estos datos se integra el catlogo de opciones factibles y se prepara el documento de
Costos y Parmetros de Referencia (COPAR), para las diversas tecnologas de generacin y
transmisin.

El programa para expandir el SEN se determina seleccionando aquellos proyectos que
minimizan los costos actualizados de inversin, operacin y energa no suministrada en el
horizonte de estudio. Es decir, se elabora un plan ptimo basado en el anlisis
tcnico-econmico de diversas alternativas, mediante modelos que optimizan el
comportamiento del sistema ante diferentes condiciones de operacin.

Estos anlisis se realizan para el mediano y largo plazos con base en las premisas de evolucin
de la demanda, precios de combustibles, costos y eficiencia de las opciones tecnolgicas para
generacin de energa elctrica.

En relacin con la evolucin de precios de los energticos para generacin de electricidad,
originalmente, el requerimiento de combustibles para el escenario de Mayor Crecimiento se
elabor con base en el escenario medio de precios de combustibles realizado en febrero de
2008. Sin embargo derivado del entorno actual de alta volatilidad, la SENER autoriz la
reestimacin de los requerimientos de combustibles basado en el siguiente escenario de
precios: combustleo del escenario Alto, y gas natural y carbn del Medio (planeacin).

3-2
Con el propsito de atender lo establecido en la LSPEE y su Reglamento, en lo referente a la
elaboracin del documento de prospectiva, CFE solicit a la SENER la definicin de lineamientos
de poltica energtica que orientaran el ejercicio de planificacin del sector elctrico, as como
la definicin de proyectos por incluir en el plan de expansin.

Para este propsito, CFE envi a esa secretara una propuesta en la que se destaca el
establecimiento de cotas mximas en la capacidad de generacin basada en gas natural,
combustleo o crudos pesados, as como de metas para el desarrollo de las fuentes renovables
para generacin de electricidad.

Con base en las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, la
SENER estableci los siguientes lineamientos para la elaboracin del plan de expansin del
sistema de generacin:

i. Desarrollar fuentes de energa renovable a fin de alcanzar una participacin en la
capacidad de generacin de 25 por ciento
ii. Mantener una participacin de 40% para las tecnologas de generacin a base de gas
natural
iii. Desarrollar la generacin a base de carbn, manteniendo su participacin en 15% como
mximo. As mismo se recomienda atender los compromisos de sustentabilidad
ambiental implementando las tecnologas necesarias para el abatimiento de emisiones
iv. Mantener una cota mxima de 8% para proyectos que se dejaran con libertad para
definir posteriormente la tecnologa ms conveniente, y mantener invariable la
participacin de la generacin nucleoelctrica
v. Reducir la participacin de las tecnologas a base de combustleo y disel a
12 por ciento

En este ejercicio se han atendido los lineamientos anteriores, considerando cotas mximas para
tecnologas a base de combustibles fsiles y metas para la utilizacin de fuentes de energa
renovable.

Como parte del anlisis, se realizaron estudios de largo plazo para 20082028, los cuales
sirvieron de base para la elaboracin del Programa de Requerimientos de Capacidad (PRC)
20082018 que se presenta en este captulo.

En los ltimos aos ha cobrado especial importancia la participacin de la iniciativa privada en
la generacin de energa elctrica principalmente bajo las modalidades de autoabastecimiento y
cogeneracin. La instalacin de nuevas centrales con base en estos esquemas influir de
manera importante en el desarrollo del SEN, ya que se modificarn los requerimientos de
reserva y por tanto ser necesario adaptar la red elctrica para proporcionar los servicios de
transmisin y respaldo requeridos.

Los estudios se realizan para tres sistemas: SIN, Baja California y Baja California Sur. En cada
caso se efecta un anlisis conjunto del sistema de generacin y la red troncal de transmisin,
con objeto de ubicar adecuadamente la nuevas centrales.

En estudios recientes, se concluy la conveniencia tcnica y econmica de interconectar el rea
Baja California al SIN mediante un enlace asncrono. Esta interconexin aportar entre otros
beneficios, apoyar la atencin de la demanda de punta del sistema Baja California a partir de
los recursos de generacin del SIN, y en los periodos de menor demanda en Baja California
exportar al SIN los excedentes de capacidad y energa tipo base (geotrmica y ciclo
combinado) de esta rea, aprovechando la diversidad de la demanda entre los dos sistemas.


3-3
Con esta interconexin, se reducirn los costos de inversin en infraestructura de generacin y
los de produccin globales. Adems, el enlace de Baja California al SIN abrir nuevas
oportunidades para efectuar transacciones de potencia y energa con diversas compaas
elctricas del oeste de EUA, mediante los enlaces actuales con los sistemas elctricos de
California. La primera fase de esta interconexin se ha programado para 2013.

Actualmente se analiza la posibilidad de interconectar el sistema Baja California Sur al SIN. Un
beneficio importante sera el de posponer o en su caso cancelar proyectos de generacin con
tecnologas que requieren altos costos de inversin y de operacin en tal rea, adems del
beneficio ambiental al disminuir o posponer la construccin de centrales generadoras en esta
regin predominantemente turstica.


3.2 Conceptos de margen de reserva

La confiabilidad de un sistema elctrico depende de su capacidad para satisfacer la demanda
mxima de potencia (MW) y de energa (GWh).

Para evaluar la confiabilidad del suministro de cualquier sistema elctrico es necesario conocer
el margen de reserva (MR) de capacidad y el margen de reserva operativo (MRO), as como el
margen de reserva en energa (MRE). Estos indicadores son importantes por las razones
siguientes:

1.- La capacidad del sistema est sujeta a indisponibilidades como consecuencia de salidas
programadas de unidades generadoras por mantenimiento, fallas, degradaciones y causas
ajenas. Por tanto, para alcanzar un nivel de confiabilidad, en todo sistema la capacidad de
generacin debe ser mayor que la demanda mxima anual.

2.- Cuando el sistema elctrico dispone de un MR aceptable y se cuenta con los recursos
necesarios para dar mantenimiento a las unidades generadoras, as como para atender las
fallas que normalmente ocurren, aumentar la flexibilidad a fin de enfrentar eventos crticos o
contingencias mayores, tales como:

Desviaciones en el pronstico de la demanda
Bajas aportaciones a centrales hidroelctricas
Retrasos en la entrada en operacin de nuevas unidades
Fallas de larga duracin en unidades trmicas

3.- Dado que la energa elctrica no puede almacenarse y se debe producir cuando se necesita,
el valor del MR depende de los tipos de centrales que lo conforman, de la capacidad y
disponibilidad de las unidades generadoras y de la estructura del sistema de transmisin.

Los requerimientos de capacidad en sistemas aislados o dbilmente interconectados se
determinan de manera individual, en funcin de sus curvas de carga y demandas mximas.

Cuando diversos sistemas regionales se encuentran slidamente interconectados, es posible
reducir el MR, ya que los recursos de capacidad de generacin pueden compartirse
eficientemente entre las regiones.

En la planificacin de sistemas elctricos no existe un criterio nico sobre el MR. Hay mtodos
basados en la probabilidad de prdida de carga, criterios econmicos en funcin del costo de
falla, evaluaciones determinsticas sustentadas en valores medios de disponibilidad de las
centrales generadoras y en el comportamiento estacional de la demanda.


3-4
En los estudios de planificacin se desarrollan planes conjuntos de expansin para los sistemas
de generacin y transmisin, con el fin de utilizar generacin remota de otras reas. El
indicador de margen de reserva global supone la disponibilidad de capacidad de transmisin
para llevar la potencia y la energa a cualquier lugar del sistema.

En reas deficitarias en capacidad de generacin, se realizan estudios para asegurar la reserva
de generacin y transmisin regional.

Cuando en tales reas las centrales generadoras se retrasan por algn motivo, la confiabilidad
del suministro depende de la capacidad de transmisin disponible en los enlaces con otros
sistemas.

Sin embargo, en algunas condiciones de operacin, podran alcanzarse los lmites operativos de
los enlaces, lo que limitara la transferencia hacia las regiones importadoras de capacidad, y
ello podra conducir al incumplimiento de los criterios mnimos de reserva, en tanto que en
otras se tendran excedentes de capacidad, con MRO por arriba de los mismos.

En estos casos los indicadores de reserva global no son aplicables y se debe calcular el margen
de reserva local. En este tipo de anlisis se considera la capacidad de generacin local y la
capacidad de importacin del resto del sistema mediante enlaces de transmisin. En el anexo B
se aborda con mayor detalle el tema de reserva regional.

Los conceptos de MR y MRO de capacidad se ilustran en la figura 3.1.


Margen de reserva y margen de reserva operativo de capacidad


Figura 3.1


Para el clculo del MRO, se ha tomado en cuenta que la capacidad de generacin de las
tecnologas de ciclo combinado y turbogs se afecta de manera importante por las condiciones
de la temperatura ambiente. En las reas del norte este efecto es mayor debido a los altos
niveles que se registran durante los periodos de verano.
Capacidad efectiva
Margen
de reserva
Demanda
mxima bruta
coincidente
Capacidad efectiva Mantenimiento
programado
Falla, degradacin y
causas ajenas
Margen de
reserva operativo
Demanda
mxima bruta
coincidente

3-5
Para el clculo del MRO, se han considerado degradaciones estacionales de capacidad de 9.3%,
8.6% y 5.6% para el parque de generacin a base de gas en Baja California, reas del norte y
reas del sur, respectivamente.

El MRE se define como la diferencia entre la energa disponible respecto al consumo anual
demandado. Est formado por la generacin termoelctrica que pudiera generarse pero que no
se despacha cabe aclarar que sta no se almacena ms la hidroelctrica acumulada en los
grandes vasos, la cual puede transferirse interanualmente para convertirse en energa
elctrica.

En particular para el caso de la energa del parque hidroelctrico, la Junta de Gobierno de CFE
aprob en noviembre de 2004 el documento Diagnstico sobre mrgenes de reserva y el
siguiente acuerdo:

Como criterio adicional de planificacin y de operacin, se deber alcanzar al final de cada ao
un nivel predeterminado de energa almacenada en las grandes centrales hidroelctricas
(GCH).

Con base en dicho acuerdo y en la experiencia operativa, se establece iniciar cada ao con un
almacenamiento mnimo entre 15,000 GWh y 18,000 GWh en las GCH, el cual dependera de
las condiciones evaluadas en cada ao y las probables eventualidades.


3.3 Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin

El cuadro 3.1 muestra la evolucin esperada de la capacidad de estos proyectos. Se basa en
informacin proporcionada por la SENER en las reuniones del grupo interinstitucional para la
elaboracin del documento Prospectiva del Sector Elctrico 20082018.

Las plantas de autoabastecimiento y cogeneracin que satisfacen cargas ubicadas en el mismo
sitio de la central se agrupan en el concepto de autoabastecimiento local. A su vez, las que
inyectan la energa a la red de transmisin del servicio pblico para proveer a otros centros de
consumo, se consideran en el rubro de autoabastecimiento remoto.

















3-6
Evolucin de la capacidad de proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
(MW)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos existentes (sin PEMEX) 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170
PEMEX 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178
Arancia 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Enertek 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Micase 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Iberdrola Energa Monterrey 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
Energa Azteca VIII 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131
Energa y Agua Pura de Cozumel 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Termoelctrica del Golfo 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Termoelctrica Peoles 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
Hidroelectricidad del Pacfico 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Impulsora Mexicana de Energa 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Bioenerga de Nuevo Len 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Tractebel (Enron ) 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
Agrogen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Proveedora de Electricidad de Occidente 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Italaise 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Generadora Pondercel 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
BSM Energa de Veracruz 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Local Futuro 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298 298
Parques Ecolgicos de Mxico 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Hidroelctrica Cajn de Pea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Eoliatec del Istmo 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
BII NEE STIPA Energa Elica 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Elctrica del Valle de Mxico 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Fuerza Elica del Istmo (1ra. etapa) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Eurus 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
MET-MEX Peoles, S.A. DE C.V. 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Nuevo PEMEX 314 314 314 314 314 314 314 314
Fuerza Elica del Istmo (2da. etapa) 50 50 50 50 50 50 50 50
Preneal Mxico 396 396 396 396 396 396 396 396
Desarrollos Elicos Mexicanos 228 228 228 228 228 228 228 228
Gamesa Energa 288 288 288 288 288 288 288 288
Eoliatec del Pacfico 161 161 161 161 161 161 161 161
Eoliatec del Istmo 142 142 142 142 142 142 142 142
Unin Fenosa 228 228 228 228 228 228 228 228
GDC Generadora 480 480 480 480 480
Total
1/
6,270 6,599 7,050 7,058 8,865 8,865 8,865 9,345 9,345 9,345 9,345 9,345

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Cuadro 3.1


3.3.1 Temporada abierta de proyectos eoloelctricos para autoabastecimiento

Debido al inters de los particulares por participar en la modalidad de autoabastecimiento con
esta tecnologa, la SENER solicit a la CRE ejercer las acciones necesarias para conducir un
procedimiento de TA, con el propsito de identificar las necesidades de infraestructura de
transmisin y establecer los compromisos necesarios por parte de CFE y los particulares.

El desarrollo de esta infraestructura permitir evacuar la energa producida por las centrales
elicas instaladas en el Istmo de Tehuantepec.

Como resultado de las reuniones entre CFE, CRE y los interesados en reservar capacidad de
transmisin para el proyecto de TA, la CRE registr 1,967 MW de capacidad de generacin de
proyectos elicos de autoabastecimiento.

Debido al reacomodo de varios de los mismos de 230 kV y 115 kV en la red de CFE existente,
as como al retiro de uno de ellos, la capacidad reservada en el proceso de TA disminuy a
1,479 MW.







3-7
3.3.2 Autoabastecimiento remoto

En el cuadro 3.2, se presenta el programa de adiciones y modificaciones de capacidad de
autoabastecimiento y cogeneracin para atender carga remota.


Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
1/

Adiciones MW Modificaciones
2/
MW
2008
Parques Ecolgicos de Mxico 30
2009
Eurus 248
Parques Ecolgicos de Mxico 50
Hidroelctrica Cajn de Pea 1
Eoliatec del Istmo 22
BII NEE STIPA Energa Elica 26
Elctrica del Valle de Mxico 52
Fuerza Elica del Istmo (1ra. Etapa) 49
2011 2011
Nuevo Pemex 258 PEMEX Cosoleacaque -12
Temporada Abierta: PEMEX Lzaro Crdenas -6
Fuerza Elica del Istmo (2da. Etapa) 49 PEMEX Independencia -46
Preneal Mxico 393 Petrleos Mexicanos (PEMEX Independencia) -6
Desarrollos Elicos Mexicanos 226 PEMEX Petroqumica Morelos -18
Gamesa Energa 285 PEMEX Cactus -21
Eoliatec del Pacfico 159 PEMEX Pajaritos -16
Eoliatec del Istmo 141 PEMEX Escoln -14
Unin Fenosa 226 PEMEX La Venta -17
2014
GDC Generadora 432
Subtotal 2,646 Subtotal -156
Total 2,490


1/ Capacidad de autoabastecimiento remoto
2/ Porteo sustituido por el proyecto de cogeneracin de Nuevo PEMEX

Cuadro 3.2


La figura 3.2 indica la ubicacin de los proyectos considerados para 20082018 y la capacidad
sealada corresponde a la comprometida para autoabastecimiento remoto.
















3-8
Proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin
1/
2,646 MW



1/ Autoabastecimiento remoto

Figura 3.2


3.3.3 Evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y cogeneracin

La figura 3.3 muestra grficamente la evolucin de la capacidad de autoabastecimiento y
cogeneracin.















Pemex Nuevo Pemex
(2011: 258 MW)
GDC Generadora
(2014: 432 MW)
Parques Ecolgicos de Mxico (2008: 30 MW;
2009: 50 MW)
Eurus (2009: 248 MW)
Eoliatec del Istmo (2009: 22 MW)
BII NEE STIPA Energa Elica (2009: 26 MW)
Fuerza Elica del Istmo (2009: 49 MW)
Elctrica del Valle de Mxico (2009: 52 MW)
Temporada Abierta (2011: 1,479 MW)
Hidroelctrica Cajn de Pea
(2009: 1 MW)
Pemex Nuevo Pemex
(2011: 258 MW)
GDC Generadora
(2014: 432 MW)
Parques Ecolgicos de Mxico (2008: 30 MW;
2009: 50 MW)
Eurus (2009: 248 MW)
Eoliatec del Istmo (2009: 22 MW)
BII NEE STIPA Energa Elica (2009: 26 MW)
Fuerza Elica del Istmo (2009: 49 MW)
Elctrica del Valle de Mxico (2009: 52 MW)
Temporada Abierta (2011: 1,479 MW)
Hidroelctrica Cajn de Pea
(2009: 1 MW)

3-9
Evolucin del autoabastecimiento y cogeneracin


Figura 3.3


3.4 Retiros de capacidad

Al cierre de 2007, 16,589 MW de capacidad instalada tenan una antigedad de 25 o ms aos
en operacin y 9,487 MW con 30 aos o ms, lo que representa respectivamente 32.5% y
18.6% de la capacidad total.

Para definir el desarrollo del sistema de generacin, se tom en cuenta un programa de retiros
basado en el anlisis de costos de operacin y en la vida til de las unidades generadoras.

Las consideraciones para definirlos se apoyan principalmente en razones operativas,
econmicas o por el trmino de vida til, 30 aos para las unidades termoelctricas
convencionales y turbogs.










4,912 4,916 4,924
5,150 5,150 5,150 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198
1,687
2,134 2,134
3,715 3,715 3,715
4,147 4,147 4,147 4,147 4,147
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,599
7,050 7,058
8,865 8,865 8,865
MW
Local Remoto
9,345 9,345 9,345 9,345 9,345
4,912 4,916 4,924
5,150 5,150 5,150 5,198 5,198 5,198 5,198 5,198
1,687
2,134 2,134
3,715 3,715 3,715
4,147 4,147 4,147 4,147 4,147
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6,599
7,050 7,058
8,865 8,865 8,865
MW
Local Remoto
9,345 9,345 9,345 9,345 9,345

3-10
Programa de retiros de unidades generadoras
Total 5,787 MW























Figura 3.4


Con base en la revisin del ritmo de crecimiento del consumo de electricidad, las condiciones
actuales del parque de generacin, los programas de mantenimiento, rehabilitacin y
modernizacin, los proyectos de repotenciacin de algunas termoelctricas convencionales y los
costos de inversin para nuevas centrales generadoras, CFE ha decidido como una medida
para incrementar la eficiencia de produccin continuar con un programa de retiros.

As, en el periodo se ha planeado retirar de operacin 5,787 MW, valor inferior en 180 MW al
considerado en el programa anterior. Ver figura 3.4.

La antigedad media a la fecha de retiro es de 37.7 aos y la eficiencia media de la unidades
de 26.6 por ciento.

Estas acciones permitirn a CFE incrementar la eficiencia de su parque de generacin y por lo
tanto mejorar su competitividad.

Los retiros de unidades generadoras de LyFC se revisarn considerando los eventuales
diferimientos para las adiciones de generacin en el rea Central.

En el cuadro 3.3 se presenta en detalle el programa de retiros de unidades del servicio pblico
para 20082018.







0
316
402
516
234
841
391
565
667
816
1,039
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3-11
Programa de retiros de unidades generadoras
1/
Escenario Base

Ao Nombre Unidad Tipo MW Mes rea
2009 Salamanca 1 y 2 TC 316.0 Junio Occidental
2010 Nonoalco 1 y 2 TG 64.0 Febrero Central
Lerma (Campeche) 2 TC 37.5 Junio Peninsular
Felipe Carrillo Puerto 1 y 2 TC 75.0 Junio Peninsular
Dos Bocas 3 y 4 CC 126.0 Septiembre Oriental
Dos Bocas 6 CC 100.0 Septiembre Oriental
2011 Cerro Prieto I 1 y 2 GEO 75.0 Febrero Baja California
Lerma (Campeche) 3 y 4 TC 75.0 Abril Peninsular
Jorge Luque 1 y 2 TC 64.0 Junio Central
Jorge Luque 3 TC 80.0 Junio Central
Lechera 1, 2 y 3 TG 96.0 Junio Central
Lechera 4 TG 42.0 Junio Central
Nonoalco 3 y 4 TG 84.0 Junio Central
2012 Dos Bocas 1 y 2 CC 126.0 Marzo Oriental
Dos Bocas 5 CC 100.0 Marzo Oriental
Santa Rosala 5,7 CI 3.8 Noviembre Sist. Aislado
Santa Rosala 3, 4 y 6 CI 4.4 Noviembre Sist. Aislado
2013 Santa Rosala 9 y 10 CI 3.2 Abril Sist. Aislado
Salamanca 3 TC 300.0 Abril Occidental
Valle de Mxico 1, 2 y 3 TC 450.0 Noviembre Central
Valle de Mxico 2 y 4 TG 56.0 Noviembre Central
Valle de Mxico 3 TG 32.0 Noviembre Central
2014 Francisco Villa 4 y 5 TC 300.0 Abril Norte
Los Cabos 1 DTG 30.0 Noviembre Baja California Sur
Los Cabos 2 DTG 27.4 Noviembre Baja California Sur
Cd. Constitucin 1 DTG 33.2 Noviembre Baja California Sur
2015 Altamira 3 y 4 TC 500.0 Abril Noreste
Punta Prieta II 1 TC 37.5 Noviembre Baja California Sur
Los Cabos 3 DTG 27.2 Noviembre Baja California Sur
2016 C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 1 TC 84.0 Abril Noroeste
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 3 TC 158.0 Abril Noroeste
Salamanca 4 TC 250.0 Abril Occidental
Azufres 1 a 6 y 9 GEO 35.0 Abril Occidental
Punta Prieta II 2 TC 37.5 Noviembre Baja California Sur
La Paz 1 DTG 18.0 Noviembre Baja California Sur
La Paz 2 DTG 25.0 Noviembre Baja California Sur
Tijuana 1 y 2 TG 60.0 Noviembre Baja California
2017 Fco. Prez Ros (Tula) 1 y 2 CC 138.0 Enero Central
Fco. Prez Ros (Tula) 3 CC 100.0 Enero Central
Samalayuca 1 y 2 TC 316.0 Abril Norte
Gmez Palacio 1 y 2 CC 118.0 Abril Norte
Gmez Palacio 3 CC 82.0 Abril Norte
Mexicali 1 DTG 26.0 Noviembre Baja California
Mexicali 2 y 3 DTG 36.0 Noviembre Baja California
2018 Fco. Prez Ros (Tula) 4 y 5 CC 144.0 Enero Central
Fco. Prez Ros (Tula) 6 CC 107.0 Enero Central
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 2 TC 84.0 Abril Noroeste
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 4 TC 158.0 Abril Noroeste
Mrida II 1 y 2 TC 168.0 Abril Peninsular
Huinal
2/
1 a 4 CC 249.4 Abril Noreste
Huinal
2/
5 CC 128.3 Abril Noreste
Total de retiros 5,787.4

CI: Combustin interna TC: Termoelctrica convencional TG: Turbogs CC: Ciclo combinado GEO: Geotermoelctrica DTG: Turbogs a base de disel
1/ Servicio pblico
2/ En revisin factibilidad de proyecto de repotenciacin

Cuadro 3.3


3-12
3.5 Proyectos de rehabilitacin y modernizacin (RM)

En el cuadro 3.4 se presentan tales programas para unidades generadoras, los cuales han sido
incluidos en los Presupuestos de Egresos de la Federacin (PEF) de 2002 a 2009, en la
modalidad de Obra Pblica Financiada (OPF), y que an se encuentran en proceso de licitacin
o de ejecucin. Estos han sido analizados y justificados por la Subdireccin de Generacin de
CFE.

En el mediano plazo tales acciones permitirn recuperar eficiencia y los ndices de
disponibilidad del parque de generacin termoelctrico.

La rehabilitacin de centrales generadoras tiene como fin mejorar o modernizar principalmente
los sistemas de aislamiento, enfriamiento, control y proteccin, y se orienta hacia aquellos
equipos con un alto ndice de fallas.

Los beneficios que se obtienen de una rehabilitacin son los de un incremento en la
confiabilidad del equipo, extensin de vida til, recuperacin de sus parmetros de diseo, y
aumento de disponibilidad y eficiencia. En algunos casos se obtendrn incrementos de
eficiencia del orden de 10 puntos porcentuales.

El programa actual de proyectos RM considera: la rehabilitacin de las unidades 3 y 4 de la
central geotermoelctrica Cerro Prieto, las cuales aumentarn su disponibilidad en 7 puntos
porcentuales; central nucleoelctrica Laguna Verde, unidades 1 y 2 que incrementarn su
capacidad en 98.1 MW cada una; central hidroelctrica Infiernillo, unidades 1 a 4 con una
mejora en su disponibilidad de 1.2 puntos porcentuales y un incremento en eficiencia de
3 puntos porcentuales.

En las centrales termoelctricas Poza Rica (unidades 1 a 3) y Huinal, se efectuarn las
conversiones a ciclo combinado, a fin de obtener respectivamente un aumento de 12 y
16 puntos porcentuales en su eficiencia. Adicionalmente se modernizar la CCC El Sauz
paquete 1, con un incremento de 12 % en eficiencia.

La termoelctrica Altamira se convertir a lecho fluidizado utilizando coque de petrleo,
proveniente de la reconfiguracin de la refinera Minatitln, lo que disminuir sus costos de
produccin. Igualmente la CT Emilio Portes Gil se convertir a lecho fluido a base de carbn
mineral por lo cual adems de reducir sus costos de operacin comparados con la utilizacin de
combustleo, incrementar su capacidad en 30 MW. En ambos casos se tendr un aumento en
la eficiencia de conversin de 2.8 y 4.4 puntos porcentuales respectivamente. Ambos proyectos
estn a cargo de la Subdireccin de Generacin.
















3-13
Proyectos de rehabilitacin y modernizacin

Central Unidad(es) Eficiencia % Disponibilidad %
Capacidad
(MW)
Situacin
PEF 2002
Altamira 3 10.9 Adjudicado
4 8.2 Adjudicado
PEF 2003
Cerro Prieto I 5 54.0 Adjudicado
Carbn II (Fase 1) 2 3.0 En revisin de bases
4 2.6 En revisin de bases
Gral. Manuel lvarez Moreno (Manzanillo) 1 4.2 3.0 En revisin de bases
2 4.2 7.8 En revisin de bases
PEF 2005
Infiernillo 1 3.0 1.2 Adjudicado
2 3.0 1.2 Adjudicado
3 3.0 1.2 Adjudicado
4 3.0 1.2 Adjudicado
Francisco Prez Ros 1 2.7 6.5 Adjudicado
2 2.6 6.2 Adjudicado
8 0.8 Adjudicado
PEF 2006
Laguna Verde 1 1.2 5.2 98.1 Adjudicado
2 0.9 4.1 98.1 Adjudicado
3 0.9 5.4 Adjudicado
Huinal
1/
6 16.3 7.7 En revisin de bases
PEF 2007
CCC Poza Rica
1/
Paq. 1 12.0 85.6 En revisin de bases
CCC El Sauz Paquete 1 Paq. 1 11.4 37.4 En revisin de bases
PEF 2008
CGT Cerro Prieto 3 7.0 En revisin de bases
4 7.0 En revisin de bases
PEF 2009
CT Altamira
2/
1 2.8 33.7 En preparacin de bases
2 2.9 33.2 En preparacin de bases
CT Emilio Portes Gil
3/
3 4.4 58.8 30.0 En preparacin de bases
Mejora en

1/ Conversin a ciclo combinado
2/ Conversin a coque de petrleo
3/ Conversin a carbn
Fuente: Subdireccin de Generacin

Cuadro 3.4


3.6 Disponibilidad del parque de generacin

La evolucin histrica de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE se presenta en la
figura 3.5. A su vez, en la figura 3.6 se indican las expectativas en ese rubro para los prximos
aos y en la figura 3.7 la disponibilidad equivalente del parque de generacin. En esta
estimacin se supone 100% de suficiencia presupuestal para el mantenimiento requerido en el
parque de generacin.





3-14
Evolucin de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE
Sistema interconectado






















Fuente: Subdireccin de Generacin

Figura 3.5


Estimacin de la disponibilidad del parque termoelctrico de CFE
Sistema interconectado
1/






















1/Supone 100% de suficiencia presupuestal para mantenimiento
Fuente: Subdireccin de Generacin

Figura 3.6
82.5
78.09
80.8
85.1 84.7
83.9
84.5
82.8
78.7
81.6
82.9
79.8
0
25
50
75
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% Disponibilidad
82.5
78.09
80.8
85.1 84.7
83.9
84.5
82.8
78.7
81.6
82.9
79.8
0
25
50
75
100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
% Disponibilidad
83.4 83.5
85.2
82.9
84.5
84.5 84.7
83.6
85.1 85.1 85.3
0
25
50
75
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% Disponibilidad
83.4 83.5
85.2
82.9
84.5
84.5 84.7
83.6
85.1 85.1 85.3
0
25
50
75
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% Disponibilidad

3-15
Estimacin de la disponibilidad equivalente del parque de generacin
Sistema interconectado

























Fuente: Subdireccin de Generacin

Figura 3.7


Se observa que para 20082018, los ndices se mantienen por arriba de 86 por ciento. En 2008
la disponibilidad ser superior a 87% por la reincorporacin de centrales que estuvieron en
mantenimiento o en RM durante 2007. Para 2009, la disponibilidad esperada es menor a causa
de que algunas unidades dejarn de operar a fin de ser rehabilitadas y modernizadas.

De 2010 a 2014, la disponibilidad equivalente ser superior a 87% y posterior a 2014, mayor a
88%, excepto en 2018 para cuando se estima en 87.4 por ciento. En los clculos se consider
una disponibilidad de 92% para centrales de productores independientes de energa, 100% en
proyectos de autoabastecimiento y 87% para centrales hidroelctricas.


3.7 Catlogo de proyectos candidatos

Para elaborar el plan de expansin del sistema de generacin se considera un catlogo de
proyectos con estudios de diseo, factibilidad y prefactibilidad. Las caractersticas y datos
tcnicos de stos se describen en los cuadros 3.5 a 3.8.








87.1 87.4
88.3 88.3 88.1
87.4 87.7 87.4
87.2 86.4
87.6
0
25
50
75
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% Disponibilidad
87.1 87.4
88.3 88.3 88.1
87.4 87.7 87.4
87.2 86.4
87.6
0
25
50
75
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% Disponibilidad

3-16
Catlogo de proyectos hidroelctricos con
estudios de prefactibilidad, factibilidad o diseo

rea Proyecto Ubicacin
Nmero de
unidades x
potencia por
unidad
1/
Capacidad
total
1/
(MW)
Generacin
media anual
(GWh)
Nivel de
estudio
7/
Oriental San Juan Tetelcingo Guerrero 3 x 203 609 1,313 F
Oriental Xchiles Veracruz 2 x 39 78 499 P
Oriental Sistema Cosautln Veracruz 3 x 12 36 151 GV
Oriental Sistema Pescados Veracruz 3 x 66 198 940 GV
Oriental Tenosique (Kaplan) Tabasco/Chiapas 3 x 140 420 2,328 F
Occidental San Cristbal Jalisco 2 x 37 74 146 P
Occidental Arroyo Hondo Jalisco 2 x 38 76 220 F
Noreste PAEB Monterrey Nuevo Len 2 x 100 200 292 F
Oriental Omitln Guerrero 2 x 115 230 789 F
Baja California PAEB El Descanso Baja California 2 x 300 600 1,252 P
Norte Madera Chihuahua 2 x 138 276 726 F
Occidental Las Cruces (Pozolillo) Nayarit 2 x 240 480 801 F
Oriental Ixtayutla Oaxaca 3 x 300 900 1,841 F
Oriental Paso de la Reina Oaxaca 2 x 255 510 1,524 F
Oriental La Parota
2/
Guerrero 3 x 300; 2 x 3 906 1,528 D
Oriental Copainal ( Kaplan)
3/
Chiapas 3 x 77 232 502 F
Occidental Mascota Corrinchis Jalisco 2 x 17 34 51 P
Occidental Mascota El Carrizo Jalisco 2 x 85 170 445 P
Occidental PAEB Agua Prieta Jalisco 2 x 120 240 310 P
Baja California PAEB Tecate Baja California 2 x 300 600 1,252 P
Occidental Amuchiltite Jalisco 2 x 39 78 173 P
Noroeste Guatenipa Sinaloa 2 x 87 174 380 P
Norte Urique Chihuahua 2 x 95 190 419 P
Norte Sirupa Chihuahua 2 x 20 40 85 GV
Occidental Puerto Vallarta Jalisco 2 x 23 46 102 P
Oriental Rehabilitacin Bomban
6/
Chiapas ----- ----- 66
Oriental Acala
4/
Chiapas 3 x 45 135 310 P
Occidental Sistema Ro Moctezuma
5/
Quertaro e Hidalgo 2 x 40; 1 x 12 92 444 F

PAEB: Proyecto de acumulacin de energa por bombeo
1/ Potencia expresada a la salida del generador
2/ La potencia y generacin incluyen la minicentral de la presa reguladora Los Ilamos
3/ Considera las condiciones actuales de la CH Ing. Manuel Moreno Torres (Chicoasn) con 2,400 MW instalados
4/ Considera equipamiento con turbinas tipo bulbo
5/ Considera los proyectos Jiliapan y Tecalco
6/ nicamente aporta el caudal al vaso de la presa Chicoasn, Chis.
7/ D: diseo F: factibilidad P: prefactibilidad GV: gran visin

Cuadro 3.5


Catlogo de proyectos hidroelctricos propuestos para ampliar la capacidad

rea Proyecto Ubicacin
Nmero de
unidades x
potencia por
unidad
1/
Capacidad
total
1/
(MW)
Generacin
media anual
(GWh)
1/
Nivel de
estudio
4/
Central Villita Ampliacin
2/
Michoacn 2 x 75 150 56 D
Occidental Ampliacin Santa Rosa Jalisco 1 x 49 49 41 F
Noroeste Ampliacin Moczari Sonora 1 x 7 7 42 F
Noroeste Ampliacin Ovichic Sonora 1 x 6 6 26 F
Occidental Ampliacin Zimapn
3/
Hidalgo 2 x 283 566 706 D

1/ La potencia y generacin corresponden a la ampliacin
2/ La generacin media anual no considera la repotenciacin de la central
3/ La generacin corresponde a horas punta; la CH Ing. Fernando Hiriart Valderrama (presa Zimapn) reduce su factor de planta de 0.53 a 0.14
4/ D: diseo F: factibilidad

Cuadro 3.6


3-17
Catlogo de proyectos geotermoelctricos y eoloelctricos

Nmero de Capacidad Generacin
unidades por unidad media anual
(MW) (GWh)
Baja California Cerro Prieto V 2 53.5 Baja California 744.6 L
Occidental Cerritos Colorados 1a etapa 1 26.6 Jalisco 186.2 P
Occidental Cerritos Colorados 2a etapa 2 26.6 Jalisco 372.3 P
Oriental Los Humeros Fase A 1 28.0 Puebla 186.2 L
Oriental Los Humeros Fase B 7 3.3 Puebla 156.4 L
Occidental Los Azufres III 2 1 X 50 y 1 X 25 Michoacn 558.5 F
Occidental Los Azufres IV 2 1 X 50 y 1 X 25 Michoacn 558.5 F
Oriental La Venta III Oaxaca 360.7 L
Oriental Oaxaca I Oaxaca 373.1 L
Oriental Oaxaca II Oaxaca 373.1 F
Oriental Oaxaca III Oaxaca 373.1 F
Oriental Oaxaca IV Oaxaca 373.1 F
Geotermoelctricos
Eoloelctricos
rea Proyecto Estado
Nivel de
estudio
1/

1/ L: por licitar F: factibilidad P: prefactibilidad

Cuadro 3.7


Proyectos termoelctricos con estudios de sitio terminados o en proceso

rea Proyecto
Nmero de
unidades x
potencia por
unidad
1/
Capacidad
total
factible
(MW)
Observaciones
Baja California CC Baja California (Presidente Jurez) 1 X 277 277 Sitio CT Presidente Jurez
Presidente Jurez Conversin TG/CC 1 X 93 93 Sitio CT Presidente Jurez
CC Baja California III (Ensenada) 1X280 280 Sitio La Jovita
Baja California Sur CI Baja California Sur III (Coromuel) 1 X 43 43 Sitio San Francisco
CI Baja California Sur IV (Coromuel) 1 X 43 43 Sitio San Francisco
CI Guerrero Negro III 3X3.6 11 Sitio Vizcano
Noreste CC Noreste (Escobedo) 1 X 517 517 Escobedo, Nuevo Len
Noroeste CC Agua Prieta II (hbrido)
2/
1 X 477 477 Sitio Las Amricas
Norte CC Norte (La Trinidad) 1 X 466 466 Sitio La Trinidad, Durango
CC Norte II (Chihuahua) 1 X459 459 Sitio El Encino
CC Norte III (Jurez) 1 X690 690
Occidental Carboelctrica del Pacfico 1 X 678 678 CT Plutarco Elas Calles
Manzanillo I Repotenciacin U1 760 CT Manuel lvarez
Manzanillo I Repotenciacin U2 760 CT Manuel lvarez
Manzanillo II Repotenciacin U1 760 CT Manzanillo II
Manzanillo II Repotenciacin U2 760 CT Manzanillo II
Guadalajara I 1 X 453 453 rea Parques Industriales
Occidental 1 X 453 453 En proceso
Central Valle de Mxico II 1 X 601 601 CT Valle de Mxico
Valle de Mxico III 1 X 601 601 CT Valle de Mxico
Oriental San Lorenzo Conversin TG/CC 1 X 123 123 TG San Lorenzo, Puebla
TOTAL 9,305


CC: Ciclo combinado TG/CC: Conversin de turbogs a ciclo combinado TG: Turbogs CT: Central termoelctrica CI: Combustin interna
1/ Para el caso de CC, se refiere al nmero de ciclos
2/ Incluye 10 MW de campo solar

Cuadro 3.8

3-18
En el cuadro 3.9 se presentan caractersticas y datos tcnicos obtenidos del documento COPAR
de Generacin.

Avances tecnolgicos recientes han permitido alcanzar eficiencias por arriba de 50% en ciclos
combinados, superando las de centrales carboelctricas con valores de 43% y de
termoelctricas convencionales con valores entre 30% y 37 por ciento.


Caractersticas y datos tcnicos de proyectos tpicos

Central
Potencia
(MW)
Eficiencia
bruta
(%)
Vida
econmica
(aos)
Factor
de planta
tipico
Usos
propios
(%)
Termoelctrica 2 x 350 37.6 30 0.750 5.8
2 x 160 36.4 30 0.650 6.2
2 x 84 32.5 30 0.650 6.4
2 x 37.5 30.7 30 0.650 8.3
Turbogs
1/
Aeroderivada gas 1 x 42.1 37.1 30 0.125 1.1
Aeroderivada gas 1 x 102.7 39.4 30 0.125 1.5
Industrial gas 1 x 84.3 29.3 30 0.125 1.0
Industrial gas F 1 x 189.6 33.7 30 0.125 0.8
Industrial gas G 1 x 266.6 35.2 30 0.125 0.8
Aeroderivada disel 1 x 39.8 36.4 30 0.125 0.8
Ciclo combinado gas
1/
1x1 F 1 x 289.7 51.4 30 0.800 2.9
2x1 F 1 x 582.3 51.7 30 0.800 2.8
3x1 F 1 x 874.0 51.8 30 0.800 2.7
1x1 G 1 x 406.5 53.0 30 0.800 2.8
2x1 G 1 x 815.3 53.1 30 0.800 2.7
Combustin interna
2/
1 x 42.2 45.1 25 0.650 3.9
2 x 18.4 44.2 20 0.650 7.3
3 x 3.6 37.8 20 0.650 9.1
Carboelctrica 2 x 350 37.9 30 0.800 7.2
C. supercrtica s/desulfurador 1 x 700 43.1 30 0.800 6.4
C. supercrtica c/desulfurador 1 x 700 43.1 30 0.800 10.6
Nuclear (ABWR) 1 x 1,356 34.5 40 0.850 4.1

1/ La potencia y eficiencia estn determinadas bajo las siguientes condiciones ISO: temperatura ambiente
de 15 grados centgrados, humedad relativa de 60% y presin atmosfrica a nivel del mar
2/ La potencia y eficiencia estn determinadas bajo condiciones ISO 15550:2002; ISO 3046/I-2002:
temperatura ambiente de 25 grados centgrados, humedad relativa de 30% y presin baromtrica de 1.0 bar

Cuadro 3.9


Los ltimos aos se han caracterizado por marcados y constantes incrementos en los precios
de los materiales de construccin y de fabricacin de equipos, tales como acero, aluminio y
cobre, entre otros.


3-19
El aumento mundial en la demanda de nuevos proyectos de generacin y de infraestructura
elctrica en general, ha sido una de las causas ms importantes de los incrementos recientes
en los costos de inversin de nuevas plantas elctricas en el mundo.

Adicionalmente, la alta demanda de equipo elctrico para generacin ha provocado la
saturacin de fbricas de calderas, turbinas de vapor y de gas y recuperadores de calor. Ello a
su vez ha ocasionado que los tiempos de entrega anteriormente entre 12 y 18 meses
dependiendo del tipo de equipo se hayan incrementado a 24 y hasta 36 meses para algunos
de ellos, lo cual ha afectado los costos de los proyectos al extenderse los periodos de
financiamiento.

En el anexo D, se analiza con mayor amplitud el efecto de la incertidumbre en los costos de
combustibles y de infraestructura sobre los costos de generacin.


3.8 Participacin en el cambio climtico

A principios de 2005, la SENER cre el Comit de Cambio Climtico del Sector Energa. El
mismo coordinar las acciones, dar seguimiento y definir polticas relacionadas con el cambio
climtico y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Sector Energa en Mxico.

Los proyectos de generacin con centrales hidroelctricas, geotermoelctricas, eoloelctricas,
solares, la repotenciacin, rehabilitacin y modernizacin de plantas, as como la
repotenciacin de lneas de transmisin y reduccin de prdidas tcnicas entre otros, provocan
un impacto favorable en el cambio climtico.

Adems, centrales que utilicen fuentes de energa renovable poseen el beneficio adicional de
contribuir a la diversificacin del sistema de generacin. Sin embargo, muchas veces este tipo
de proyectos no se materializan debido a que no se dispone de recursos presupuestales
suficientes para su realizacin.

En este contexto y para dar cumplimiento a la clusula de adicionalidad que limita la
participacin de proyectos en el MDL, la SENER ha planteado lo siguiente
1
:

Para el cumplimiento de los objetivos y metas del presente programa, tanto el gobierno de
Mxico como las otras partes interesadas se valdrn de los recursos financieros previstos por
las convenciones y tratados de los que Mxico sea parte, as como de los programas
internacionales de financiamiento, el mecanismo de desarrollo limpio u otros instrumentos
econmicos que se hayan diseado o puesto en marcha antes y durante el periodo de duracin
del presente programa.

Especficamente para aquellos proyectos incluidos en el presente programa, que por su
naturaleza contribuyan a la reduccin de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la
atmsfera, se requerir de los recursos provenientes de la comercializacin de dichas
reducciones en el mercado internacional de carbono, a fin de que sean econmicamente
viables, y puedan avanzar de su programacin a su ejecucin y puesta en marcha.

De tal manera se abre para CFE la posibilidad de que este tipo de proyectos participen en el
MDL a fin de comercializar la reduccin de emisiones, lo que mejorar su viabilidad econmica
y financiera.



1
Fuente: Subsecretara de Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico, SENER

3-20
3.9 Adiciones de capacidad para el servicio pblico

Los resultados de los estudios de planificacin indican que para satisfacer la demanda del
servicio pblico en 20082018 se requerirn 17,942 MW de capacidad adicional; 3,520 MW se
encuentran en proceso de construccin o licitacin y 13,943 MW corresponden a proyectos
futuros.

En estos se incluyen los incrementos de capacidad resultantes de los trabajos de
mantenimiento y rehabilitacin que realiza la Subdireccin de Generacin a las CH La Villita e
Infiernillo (180 MW), a la termoelctrica Ro Bravo (30 MW) y a la nucleoelctrica Laguna Verde
(269 MW). Adicionalmente considera la capacidad de generacin de unidades turbogs de LyFC
(160 MW) y CC Jorge Luque (601 MW), que entrarn en operacin en el periodo. Ver
figura 3.8.


Adiciones de capacidad 20082018
Servicio pblico
1/2/

(MW)


















1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida de LyFC y CC Jorge Luque
3/ Incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo (479) MW

Figura 3.8


3.9.1 Participacin de las tecnologas de generacin en el programa de expansin

La capacidad adicional requerida para los prximos diez aos se puede obtener combinando de
diversas maneras las tecnologas disponibles. La mezcla ptima es la que permite satisfacer la
demanda prevista a costo global mnimo, con el nivel de confiabilidad establecido por CFE y
cumpliendo con los lineamientos de poltica energtica nacional y la normativa ambiental.

Tomando como base los escenarios de precios de los combustibles definidos por la SENER en
febrero de 2008 y los acuerdos de octubre de 2008, los costos de inversin para las diversas
tecnologas de generacin disponibles y la normativa para generar energa elctrica con gas
natural en zonas ambientalmente crticas, se determin un plan de expansin del sistema de
generacin. Ver cuadro 3.10.

Con base en los lineamientos de poltica energtica formulados por la SENER para las fuentes
de generacin, se ha limitado la dependencia del gas natural en el sector elctrico. La
3,520
13,943
479
17,942
En construccin
o licitacin
Capacidad
adicional
Total de
adiciones
Incremento
3/
en RM
3,520
13,943
479
17,942
En construccin
o licitacin
Capacidad
adicional
Total de
adiciones
Incremento
3/
en RM

3-21
capacidad adicional de generacin para licitacin futura que se incluye en este programa como
tecnologa libre, podra satisfacerse con: carboelctricas, ciclos combinados (utilizando gas
natural, gas natural licuado, gasificacin de residuos de vaco, gasificacin de carbn o
gasificacin de otros combustibles), nucleoelctricas o la importacin de energa, o bien
tecnologas a base de fuentes renovables.

Debido a los periodos de licitacin y construccin de este tipo de proyectos, se ha considerado
que a partir de 2017 ser posible reactivar la instalacin de centrales carboelctricas.


Capacidad adicional por tecnologa en 20082018
1/

Servicio pblico (MW)

Tecnologa Total
(MW)
Ciclo combinado 1,436 7,359 8,795
Hidroelctrica 750 1,374 2,124
Carboelctrica 678 1,400 2,078
Geotermoelctrica 158 150 308
Turbogs 124 175 299
Combustin interna 11 212 223
Eoloelctrica 203 304 507
Libre
2/
0 2,368 2,368
LyFC
3/
160 601 761
Incremento en RM
4/
0 479 479
Total
5/
3,520 14,422 17,942
En construccin o
licitacin
Licitacin
futura

1/ Resultados de estudios de planificacin, no incluye autoabastecimiento local ni remoto
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son:
Ciclo combinado (utilizando gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin
de energa
3/ Incluye TG (160 MW) autorizadas por SENER para su inclusin en el PEF 2005 y CC Jorge Luque (601 MW)
4/ Incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo
5/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Cuadro 3.10


Aun cuando se toman en cuenta los lineamientos de poltica energtica, la tecnologa de ciclo
combinado mantiene una participacin importante. El atractivo de esta opcin es la alta
eficiencia y la limpieza en el proceso de conversin de la energa, lo cual permite reducir
niveles de contaminacin y ofrecer flexibilidad para utilizar otros energticos con la integracin
de estaciones gasificadoras.


3.9.2 Capacidad en construccin o licitacin

El programa de unidades generadoras en proceso de construccin o de licitacin se presenta en
el cuadro 3.11. Se incluye informacin sobre: regin donde se ubicar, tipo de tecnologa, ao
del concurso, modalidad de financiamiento, capacidad y ao previsto para iniciar la operacin
comercial.

Debido a los incrementos que han experimentado los costos de infraestructura para las
tecnologas de generacin, la licitacin del proyecto Agua Prieta II se declar desierta en dos
ocasiones: en agosto de 2007 y febrero de 2008. En el ltimo evento no se recibieron
propuestas debido a que el techo de inversin autorizado result insuficiente, lo que postergar
su entrada en operacin.

3-22
En el sistema Baja California, se construye la central CC Baja California (Pdte. Jurez),
programada para iniciar operacin en marzo de 2009. Sin embargo, con base en informacin
reciente, se prev un diferimiento de tres meses en su fecha de operacin debido al retraso en
la entrega de equipos para esta planta.

La licitacin de la central geotermoelctrica Cerro Prieto V, programada para abril de 2010, se
declar desierta en noviembre de 2008 por lo que su fecha de operacin se estima para el
primer semestre de 2011.

En los ltimos aos, el sistema Baja California ha operado con una alta dependencia del enlace
de interconexin con los sistemas elctricos del Oeste de EUA. En los meses de verano de 2009
a 2011 el sistema BC operar con dficit de capacidad y para cumplir con los criterios de
reserva mnima ser necesario importar capacidad del orden de 250 MW en esos aos.

Depender de la importacin incrementa los riesgos: por la volatilidad del precio de la
electricidad en el mercado de California durante los meses de verano, y por la disponibilidad del
suministro debido a la posible escasez de capacidad y energa en ese mercado.

Por lo anterior, es prioritario contar lo antes posible con el Proyecto Baja California II TG,
consistente en tres turbinas de gas aeroderivadas, para instalarse en el sitio de la central
Presidente Jurez.

La figura 3.9 muestra la ubicacin de las centrales en proceso de construccin.


Proyectos de generacin en construccin o en licitacin
1/

Servicio pblico

Fecha Modalidad
Proyecto Ubicacin Tipo de de
concurso financiamiento 2009 2010 2011 2012
Proyectos en proceso de construccin
San Lorenzo Conversin TG/CC Puebla CC 2005 OPF 123
Baja California (Pdte. Jurez) Baja California CC 2006 OPF 277
Norte (La Trinidad ) Durango CC 2005 PIE 466
Carboelctrica del Pacfico Guerrero CAR 2003 OPF 678
La Yesca U1 y U2 Nayarit HID 2007 OPF 750
Generacin distribuida LyFC DF, Edo. de Mxico TG 160
Subtotal 560 1,144 750
Proyectos en proceso de licitacin
La Venta III Oaxaca EO 2008 PIE 101
Guerrero Negro III Baja California Sur CI 2008 OPF 11
Baja California II TG Fase I Baja California TG 2008 OPF 124
Humeros fase B Puebla GEO 2008 OPF 23
Presidente Jurez Conversin TG/CC Baja California CC 2008 OPF 93
Humeros fase A Puebla GEO 2008 OPF 28
Cerro Prieto V Baja California GEO 2008 OPF 107
Agua Prieta II
2/
Sonora CC 2007 OPF 477
Oaxaca I Oaxaca EO 2008 PIE 101
Subtotal 135 226 228 477
Total anual
3/
695 1,370 228 1,227
Acumulado
3/
695 2,065 2,293 3,520
Ao de operacin
Capacidad bruta MW


HID: Hidroelctrica CC: Ciclo combinado CI: Combustin interna tipo disel EO: Eoloelctrica CAR: Carboelctrica TG: Turbogs
GEO: Geotermoelctrica OPF: Obra pblica financiada PIE: Productor independiente de energa
1/ Incluye generacin distribuida de LyFC
2/ Tercera convocatoria, incluye 10 MW de campo solar
3/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Cuadro 3.11


3-23
Centrales en proceso de construccin
Servicio pblico
2,454 MW




















1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Figura 3.9


Los proyectos en proceso de licitacin se muestran en la figura 3.10.


Requerimientos de capacidad adicional en proceso de licitacin
Servicio pblico
1,066 MW




















1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente

Figura 3.10
La Yesca U1 y U2
(750 MW)
MW
1/
Carboelctrica
del Pacfico
(678 MW)
Baja California (Pdte. Jurez)
(277 MW)
Norte
(La Trinidad)
(466 MW)
San Lorenzo
Conversin TG/CC
(123 MW )
TGs LyFC
160 MW
750
866
2,454
Ciclo Combinado
Hidroelctrica
Total
Carboelctrica 678
160 Turbogs
La Yesca U1 y U2
(750 MW)
MW
1/
Carboelctrica
del Pacfico
(678 MW)
Baja California (Pdte. Jurez)
(277 MW)
Norte
(La Trinidad)
(466 MW)
San Lorenzo
Conversin TG/CC
(123 MW )
TGs LyFC
160 MW
750
866
2,454
Ciclo Combinado
Hidroelctrica
Total
Carboelctrica 678
160 Turbogs
Geotermoelctrica
Ciclo Combinado
Eoloelctrica
Combustin Interna
Turbogs
TOTAL
MW
1/
158
570
202
11
124
1,066
Agua Prieta II
(477 MW)
La Venta III
(101 MW)
Guerrero Negro III
(11 MW)
Humeros Fase B: (23 MW)
Humeros Fase A: (28 MW)
Pdte. Jurez Conv.
TG/CC
(93 MW)
Cerro Prieto V
(107 MW)
Baja California II TG Fase I
(124 MW)
Oaxaca I
(101 MW)
Geotermoelctrica
Ciclo Combinado
Eoloelctrica
Combustin Interna
Turbogs
TOTAL
MW
1/
158
570
202
11
124
1,066
Agua Prieta II
(477 MW)
La Venta III
(101 MW)
Guerrero Negro III
(11 MW)
Humeros Fase B: (23 MW)
Humeros Fase A: (28 MW)
Pdte. Jurez Conv.
TG/CC
(93 MW)
Cerro Prieto V
(107 MW)
Baja California II TG Fase I
(124 MW)
Oaxaca I
(101 MW)

3-24
3.9.3 Capacidad adicional

Se refiere a la capacidad futura que se licitar en funcin de su fecha programada de entrada
en operacin.

En el cuadro 3.12 se presentan los requerimientos de generacin en esta categora. La
figura 3.11 muestra la ubicacin de tales proyectos.


Requerimientos de capacidad adicional
Servicio pblico
1/

Proyecto Ubicacin Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oaxaca II, III y IV Oaxaca EO 304
Baja California Sur III a VI (Coromuel) Baja California Sur CI 43 43 43 43
Manzanillo I Repotenciacin U1 y U2 Colima CC 460 460
Baja California III y II Baja California CC 280 280
Norte II (Chihuahua) Chihuahua CC 459
Santa Rosala II y III Baja California Sur CI 15 11
Guerrero Negro IV Baja California Sur CI 15
Valle de Mxico II y III Estado de Mxico CC 601 601
Norte III (Jurez) Chihuahua CC 690
Salamanca Fase I y Fase II Guanajuato LIBRE 314 314
Guadalajara I Jalisco CC 453
Ro Moctezuma Hidalgo, Querraro HID 92
Villita Ampliacin Michoacn HID 150
Noreste (Escobedo) Nuevo Len CC 517
Los Cabos TG I y TG II Baja California Sur TG 70 105
Azufres III y IV Michoacn GEO 75 75
Manzanillo II Repotenciacin U1 y U2 Colima CC 460 460
Noreste II (Monterrey) Nuevo Len CC 517
Occidental Jalisco CC 453
Baja California Sur VII a IX (Todos Santos) Baja California Sur LIBRE 86 43
Noroeste Sonora LIBRE 641
Norte IV (Torren) Coahuila CC 668
Copainal Chiapas HID 232
Carboelctrica del Pacfico II y III Guerrero CAR 700 700
Jorge Luque Estado de Mxico CC 601
Noreste III (Sabinas) Coahuila LIBRE 700
Baja California IV (SLRC) Sonora LIBRE 270
La Parota / Tenosique
4/
Guerrero / Chiapas HID 900
Total anual 807 1,214 1,076 733 1,834 2,366 2,766 3,148
Acumulado 807 2,021 3,096 3,829 5,663 8,029 10,795 13,943
Adiciones de capacidad terminadas, en proceso de construccin o licitacin
2/
3,520
Incremento en RM
3/
479
Total de adiciones para el Sistema Elctrico Nacional 17,942
Ao de operacin
Capacidad bruta (MW)

1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida LyFC
3/ Incremento de capacidad por RM de Laguna Verde, CH Villita y CH Infiernillo
4/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW), Tenosique (420 MW)
HID: Hidroelctrica CAR: Carboelctrica CC: Ciclo combinado CI: Combustin interna tipo disel GEO: Geotermoelctrica EO: Eoloelctrica
TG: Turbogs LIBRE: Tecnologa an no definida

Cuadro 3.12


En el cuadro anterior se seala la ubicacin de las adiciones de capacidad ms convenientes.
Sin embargo, la LSPEE y su Reglamento ofrecen a los inversionistas la libertad de proponer una
diferente, aun cuando esto involucre transmisin adicional para llegar al punto de
interconexin preferente y a los de interconexin alternativos, especificados por CFE en las
bases de licitacin.

Con lo anterior, se da apertura a otras opciones para aprovechar la energa elctrica cuyo costo
total de largo plazo sea el menor, con la calidad y confiabilidad que requiere el servicio pblico.


3-25
En cuanto al tipo de proyectos de generacin, tambin existe libertad para la seleccin. No
obstante segn lo indica el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE, la Secretara, fundando
y motivando sus razones, podr instruir por escrito a la Comisin para que en la convocatoria y
en las bases de licitacin se sealen especificaciones precisas sobre el combustible.

Pero deber plantearse de tal modo que permita a todos y cada uno de los interesados
presentar con flexibilidad sus propuestas, en cuanto a tecnologa, combustible, diseo,
ingeniera, construccin y ubicacin de las instalaciones.


Requerimientos de capacidad adicional
Servicio pblico
14,422 MW




























1/ Las cifras estn redondeadas, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW), Tenosique (420 MW)
3/ Incluye 479 MW de incremento de capacidad por RM

Figura 3.11


3.10 Evolucin de la capacidad para el servicio pblico

Cada ao, como parte del proceso de planificacin se revisan de manera sistemtica las fechas
de operacin programadas para los proyectos de generacin. Lo anterior, basado en los
cambios de las expectativas econmicas del pas, las cuales inciden directamente en la
estimacin de la demanda de electricidad, como se ha expuesto en el captulo 1.
Carboelctrica
Eoloelctrica
Hidroelctrica
Ciclo
combinado
Combustin
interna
Libre
Turbogs
Geotermoelctrica
Total
MW
1/
1,400
304
1,374
7,960
212
2,368
175
150
14,422
3/
Santa Rosala II y III
(15 y 11 MW)
Baja California IV (SLRC)
(270 MW)
Baja California Sur
VII, VIII y IX
(Todos Santos)
(3x43 MW)
Valle de Mxico
II y III
(2x601 MW)
Norte II (Chihuahua)
(459 MW)
Manzanillo I Rep. U1 y U2
(2x460 MW)
Manzanillo II Rep. U1 y U2
(2x460 MW)
Oaxaca II, III y IV
(304 MW)
Noreste II (Monterrey)
(517 MW)
Norte III
(Jurez)
(690 MW)
Baja California Sur III, IV, V y VI
(Coromuel)
(4x43 MW)
Villita Ampliacin
(150 MW)
Norte IV (Torren)
(668 MW)
Guadalajara I
(453 MW)
Noroeste
(641 MW)
Ro Moctezuma
(92 MW)
Baja California II y III
(2x280 MW)
Noreste III
(Sabinas)
(700 MW)
Los Cabos TG I y TG II
(70 y 105 MW)
Carboelctrica del Pacfico II y III
(2x700 MW)
La Parota / Tenosique
2/
(900 MW)
Copainal
(232 MW)
Salamanca
Fase I y II
(2x314 MW)
Guerrero Negro IV
(15 MW)
Noreste (Escobedo)
(517 MW)
Azufres III y IV
(2x75 MW)
Jorge Luque
(601 MW )
Occidental
(453 MW)

3-26
En el cuadro 3.13 se muestran los proyectos que se han diferido o han registrado algn cambio
al comparar los programas de requerimientos de capacidad 2006 y 2007. A su vez, en el
cuadro 3.14 se indican los reprogramados en 2008.


Proyectos de generacin con cambios
POISE 2007 vs POISE 2006

Proyecto MW Mes Ao Proyecto MW Mes Ao
La Venta II 83 Nov 2006 La Venta II 83 Ene 2007
La Venta III 101 Sep 2008 La Venta III 101 May 2009
Norte (La Trinidad) 402 Jun 2009 Norte (La Trinidad) 466 Ene 2010
Baja California II (SLRC) 223 Abr 2009 Baja California II (Ensenada) 280 Abr 2013
Valle de Mxico Repotenciacin U2 380 May 2009 Valle de Mxico II 601 Sep 2011
Agua Prieta II 642 Mar 2009 Agua Prieta II 641 May 2011
Oaxaca I 101 Nov 2009 Oaxaca I 102 Ago 2010
Norte II (Chihuahua) 652 Abr 2010 Norte II (Chihuahua) 652 Abr 2011
Valle de Mxico Repotenciacin U3 380 Abr 2011 Valle de Mxico III 601 Ago 2012
Valle de Mxico Repotenciacin U1 380 Abr 2012 Valle de Mxico IV 601 Abr 2014
Tula Repotenciacin U1 554 Abr 2012 Central I (Tula) 889 Abr 2016
Ro Moctezuma 139 Abr 2012 Ro Moctezuma 114 Abr 2013
Baja California IV (Tijuana) 288 Abr 2013 Baja California IV (SLRC) 571 Abr 2017
Guadalajara I 645 Abr 2013 Guadalajara I 645 Abr 2014
Peninsular I 180 Abr 2013
Tula Repotenciacin U2 554 Abr 2013 Central II (Tula) 889 Ago 2017
Tamazunchale II 750 Abr 2014 Tamazunchale II 750 Abr 2015
Guadalajara II 645 Abr 2014 Guadalajara II 645 Abr 2015
Infiernillo Repotenciacin 200 Abr 2014
Baja California V (SLRC) 279 Abr 2015
Topolobampo II 700 Abr 2015 Topolobampo II 700 Abr 2016
Peninsular II 180 Abr 2015
Topolobampo III 700 Abr 2016
Sonora I 656 Abr 2016
Oriental I 700 Abr 2016
Peninsular III 180 Abr 2016
Ampliacin Zimapn 566 Nov 2016
Baja California VI (Mexicali) 156 Abr 2016
Posterior a 2017
Cancelado
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
Posterior a 2017
PRC del 20 de septiembre de 2007
Comparacin de programas de requerimientos de capacidad
PRC del 04 de agosto de 2006
Posterior a 2017


Cuadro 3.13





















3-27
Proyectos de generacin diferidos
POISE 2008 vs POISE 2007

(FEO necesarias)
Proyecto MW Mes Ao Proyecto MW Mes Ao
La Venta III 101 May 2009 La Venta III 101 Jul 2010
Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Abr 2010 Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Feb 2011
Baja California Sur III (Coromuel) 43 Abr 2010 Baja California Sur III (Coromuel) 43 Abr 2011
Cerro Prieto V 107 Abr 2010 Cerro Prieto V 107 Mar 2011
Humeros 51 Abr 2010 Humeros Fase B 23 Nov 2010
Humeros Fase A 28 Mar 2011
Oaxaca I, II, III y IV 406 Ago 2010 Oaxaca I 101 Dic 2010
Oaxaca II, III y IV 304 Sep 2011
Norte II (Chihuahua) 652 Abr 2011 Norte II (Chihuahua) 459 Abr 2012
Baja California III 280 Abr 2011 Baja California III 280 Abr 2012
Agua Prieta II 641 May 2011 Agua Prieta II 477 Abr 2012
Manzanillo I Repotenciacin U1 460 Jul 2011 Manzanillo I Repotenciacin U1 460 Sep 2011
Valle de Mxico II 601 Sep 2011 Valle de Mxico II 601 Sep 2013
Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2011 Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2013
Noreste (Monterrey) 736 Abr 2012 Noreste (Escobedo) 517 Abr 2015
Manzanillo I Repotenciacin U2 460 Abr 2012 Manzanillo I Repotenciacin U2 460 Sep 2012
Valle de Mxico III 601 Ago 2012 Valle de Mxico III 601 Sep 2015
Norte III (Jurez) 672 Abr 2013 Norte III (Jurez) 690 Abr 2014
Ro Moctezuma 114 Abr 2013 Ro Moctezuma 92 Abr 2013
Manzanillo II Repotenciacin U1 460 Abr 2013 Manzanillo II Repotenciacin U1 460 Abr 2017
Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2013 Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2014
Baja California II (Ensenada) 280 Abr 2013 Baja California II 280 Abr 2016
Noreste II (Sabinas) 700 Abr 2014 Noreste II (Monterrey) 517 Abr 2016
Manzanillo II Repotenciacin U2 460 Abr 2014 Manzanillo II Repotenciacin U2 460 Abr 2018
Guadalajara I 645 Abr 2014 Guadalajara I 453 Abr 2015
Topolobampo I 700 Abr 2014
Valle de Mxico IV 601 Abr 2014
Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2014 Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2015
Villita Ampliacin 150 Abr 2014 Villita Ampliacin 150 Abr 2015
Baja California Sur TG I (Los Cabos) 36 Abr 2015 Los Cabos TG I 70 Abr 2015
Norte IV (Torren) 661 Abr 2015 Norte IV (Torren) 668 Abr 2017
Tamazunchale II 750 Abr 2015
La Parota U1 300 Abr 2015 La Parota U1 300 Abr 2018
Guadalajara II 645 Abr 2015 Occidental 453 Abr 2016
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 86 Abr 2015 Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos 86 Abr 2016
Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2015 Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2017
La Parota U2 300 Jul 2015 La Parota U2 300 Jul 2018
La Parota U3 300 Oct 2015 La Parota U3 300 Oct 2018
Occidental (Salamanca) 650 Abr 2016 Salamanca Fase I 314 Abr 2013
Salamanca Fase II 314 Abr 2016
Central I (Tula) 889 Abr 2016
Topolobampo II 700 Abr 2016
Baja California Sur IX (Todos Santos) 43 Abr 2016 Baja California Sur IX (Todos Santos) 43 Abr 2018
Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2016 Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2018
Veracruz I Y II 1400 Abr 2017
Baja California Sur TG II (Los Cabos) 36 Abr 2017 Los Cabos TG II 105 Abr 2017
Baja California Sur XI (Todos Santos) 43 Abr 2017
Copainal 232 Abr 2017 Copainal 232 Abr 2017
Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2017 Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2018
Baja California Sur X (Pto San Carlos) 43 Abr 2017
Baja California IV (SLRC) 571 Abr 2017 Baja California IV (SLRC) 270 Abr 2018
Central II (Tula) 889 Ago 2017
POISE del 13 de noviembre de 2008
Proyectos de generacin sujetos a cambios
POISE del 20 de septiembre de 2007
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018
Posterior a 2018


Cuadro 3.14


El cuadro 3.15 y la figura 3.12 muestran las cifras estimadas de la capacidad de generacin
para el servicio pblico 20082018.







3-28
Evolucin esperada de la capacidad
Servicio pblico
1/ 2/

(MW)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad a diciembre de 2007 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029 51,029
Adiciones acumuladas 535 1,905 2,940 5,381 6,456 7,189 9,023 11,389 13,554 16,702
Incrementos en RM acumulados 40 90 409 449 479 479 479 479 479 479 479
Adiciones acumuladas LyFC
3/
160 160 160 160 160 160 160 160 761 761
Retiros acumulados 316 719 1,235 1,469 2,310 2,701 3,265 3,933 4,749 5,787
Capacidad a diciembre de cada ao 51,029 51,069 51,498 52,784 53,343 55,579 55,814 56,156 57,425 59,124 61,074 63,184

1/ No incluye autoabastecimiento local ni remoto
2/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
3/ Incluye TG (160 MW) autorizadas por la SENER para su inclusin en el PEF 2005 y CC Jorge Luque (601 MW)

Cuadro 3.15


Evolucin de la capacidad
1/ 2/

Servicio pblico

(MW)























1/ No incluye autoabastecimiento local ni remoto
2/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
3/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde,
Ro Bravo, CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)

Figura 3.12


Como resultado de los estudios de expansin del sistema de generacin y de los ajustes
mencionados, en el cuadro 3.16 se presenta el PRC previsto a fin de atender las necesidades de
demanda de electricidad para el servicio pblico en 20082018.

Retiros Adiciones
3/
-5,787
17,942
51,029
63,184
Total a
diciembre de 2007
Total a
diciembre de 2018
Retiros Adiciones
3/
-5,787
17,942
51,029
63,184
Total a
diciembre de 2007
Total a
diciembre de 2018
Retiros Adiciones
3/
-5,787
17,942
51,029
63,184
Total a
diciembre de 2007
Total a
diciembre de 2018

3-29
Programa de requerimientos de capacidad para servicio pblico
1/
Escenario Base

Bruta Neta
Ao Mes Proyecto Tipo MW MW rea
2008
0 0
2009 Mar Baja California (Presidente Jurez) 6/ 8/ CC 277 272 BC
May Baja California II TG Fase I 7/ TG 124 123 BC
May Guerrero Negro III CI 11 10 AIS
Sep San Lorenzo Conversin TG/CC 2/ 8/ CC 123 116 ORI
535 521
2010 Ene Norte (La Trinidad) 6/ 8/ CC 466 450 NTE
Feb Carboelctrica del Pacfico 6/ CAR 678 651 OCC
Jul La Venta III EO 101 99 ORI
Nov Humeros Fase B GEO 23 21 ORI
Dic Oaxaca I EO 101 100 ORI
1,370 1,321
2011 Feb Presidente Jurez Conversin TG/CC 2/ 7/ CC 93 90 BC
Mar Humeros Fase A GEO 28 25 ORI
Mar Cerro Prieto V GEO 107 100 BC
Abr Baja California Sur III (Coromuel) CI 43 41 BCS
Sep Manzanillo I Repotenciacin U1 7/ CC 460 447 OCC
Sep Oaxaca II, III y IV EO 304 300 ORI
1,035 1,003
2012 Ene La Yesca U1 HID 375 373 OCC
Abr Agua Prieta II 3/ 7/ CC 477 465 NOR
Abr Santa Rosala II CI 15 13 AIS
Abr Baja California III 7/ CC 280 272 BC
Abr Norte II (Chihuahua) 7/ CC 459 447 NTE
Abr La Yesca U2 HID 375 373 OCC
Sep Manzanillo I Repotenciacin U2 7/ CC 460 447 OCC
2,441 2,390
2013 Abr Ro Moctezuma HID 92 91 OCC
Abr Santa Rosala III CI 11 10 AIS
Abr Baja California Sur IV (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Guerrero Negro IV CI 15 13 AIS
Abr Salamanca Fase I 7/ 10/ LIBRE 314 307 OCC
Sep Valle de Mxico II 7/ CC 601 585 CEL
1,076 1,047
2014 Abr Norte III (Jurez) 7/ CC 690 672 NTE
Abr Baja California Sur V (Coromuel) CI 43 41 BCS
733 713
2015 Abr Baja California Sur VI (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Villita Ampliacin HID 150 149 CEL
Abr Noreste (Escobedo) 7/ CC 517 503 NES
Abr Los Cabos TG I 5/ 7/ TG 70 69 BCS
Abr Guadalajara I 7/ CC 453 440 OCC
Sep Valle de Mxico III 7/ CC 601 585 CEL
1,834 1,787
2016 Ene Azufres III GEO 75 68 OCC
Abr Noreste II (Monterrey) 7/ CC 517 503 NES
Abr Baja California II 7/ CC 280 272 BC
Abr Occidental 7/ CC 453 440 OCC
Abr Salamanca Fase II 7/ 10/ LIBRE 314 305 OCC
Abr Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 5/ LIBRE 86 82 BCS
Abr Noroeste 4/ 7/ LIBRE 641 581 NOR
2,366 2,251
2017 Abr Manzanillo II Repotenciacin U1 7/ 11/ CC 460 447 OCC
Abr Los Cabos TG II 5/ 7/ TG 105 104 BCS
Abr Norte IV (Torren) 7/ CC 668 653 NTE
Abr Copainal HID 232 231 ORI
Abr Carboelctrica del Pacfico II 9/ CAR 700 655 OCC
Sep Jorge Luque 7/ CC 601 585 CEL
2,766 2,675
2018 Ene Azufres IV GEO 75 68 OCC
Abr Noreste III (Sabinas) 9/ LIBRE 700 655 NES
Abr La Parota/Tenosique U1 12/ HID 300 299 ORI
Abr Manzanillo II Repotenciacin U2 7/ 11/ CC 460 447 OCC
Abr Baja California IV (SLRC) 4/ 7/ LIBRE 270 263 BC
Abr Carboelctrica del Pacfico III 9/ CAR 700 655 OCC
Abr Baja California Sur IX (Todos Santos) 5/ LIBRE 43 41 BCS
Jul La Parota/Tenosique U2 12/ HID 300 299 ORI
Oct La Parota/Tenosique U3 12/ HID 300 299 ORI
3,148 3,026
Total 17,303 16,732
FEO Necesarias
Capacidad


CC: Ciclo combinado CAR: Carboelctrica CI: Combustin interna GEO: Geotermoelctrica TG: Turbogs EO: Eoloelctrica
HID: Hidroelctrica
1/ Resultado de estudios de planificacin, no incluye generacin distribuida de LyFC 8/ Capacidad de verano
2/ Adicin de turbinas de vapor para conversin a CC 9/ Capacidad ISO
3 Incluye 10 MW del campo solar 10/ Posible proyecto de cogeneracin de PEMEX
4/ Instalacin de central o inyeccin de potencia 11/ Proyectos en revisin, se estudian proyectos
5/ Se est analizando la interconexin al SIN del sistema BCS nuevos en Manzanillo, Guadalajara y Bajo
6/ Capacidad de contrato 12/ Proyectos alternativos, La Parota (900 MW),
7/ Capacidad media anual Tenosique (420 MW)
LIBRE: La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (que utilicen
gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
FEO: Fecha de entrada en operacin

Cuadro 3.16

3-30
3.10.1 Diferimientos de proyectos de generacin

En los ltimos dos aos se han venido presentando diferimientos en los proyectos de
infraestructura elctrica de CFE debido a:

a) Condiciones de mercado
b) Incremento extraordinario en los costos de infraestructura
c) Aumento en los tiempos de entrega de los proyectos
d) Cambios en la normatividad

Estos factores entre otros, han provocado el retraso de proyectos de generacin en la regin
norte del pas. El ltimo que entr en operacin en esta demarcacin fue el CC La Laguna II en
2005. Actualmente se construye la central Norte en Durango, que entrar en operacin en
2010.

Por diversas razones ajenas a la planificacin, los proyectos Agua Prieta II y Norte II se han
pospuesto en varias ocasiones en los ltimos aos. La fecha necesaria de su entrada en
operacin es abril de 2012.

Para atender los crecimientos esperados de demanda en las reas del norte del pas, es
importante asegurar la entrada en operacin en 2012 y 2014 de las centrales CC Agua
Prieta II, CC Norte II y CC Norte III, antes de que se presente la demanda mxima anual en
cada regin.

Sin embargo, debido a que para el PEF 2009 no se autoriz la reevaluacin de la central
CC Norte II, se estima que no ser factible contar con ella en la fecha requerida. Por los lmites
de capacidad de los enlaces de transmisin del rea norte con los sistemas vecinos, aunque
haya MR suficiente en el SIN, y en funcin del crecimiento de la demanda, la poca de verano
en 2012 podra ser crtica en esa regin del pas.

La disminucin en las expectativas de crecimiento de la demanda para el rea central, permite
un ajuste en las fechas de los proyectos CC Valle de Mxico II y III, los cuales debern entrar
en operacin en 2013 y 2015 respectivamente. Por las mismas razones, el proyecto de CC
Noreste (Escobedo) se requerir en 2015.

Debido a la necesidad de contar con las centrales de generacin para 2011 y 2012, se han
analizado diversos mecanismos a fin de asegurar a tiempo la ejecucin de los proyectos.

Para lo anterior CFE solicit a la Junta de Gobierno modificar el objeto del Fideicomiso de
Gastos Previos existente, a fin de comprar, mediante licitacin pblica internacional,
turbogeneradores a gas y de vapor. La solicitud fue aprobada en la reunin celebrada el uno de
julio de 2008.

Los equipos que se adquieran se utilizaran en proyectos que se ejecutaran bajo el esquema de
OPF.

Adicionalmente, en la reunin de la Junta de Gobierno efectuada el 11 de noviembre de 2008,
se acord incluir el mantenimiento por 12 aos en la licitacin de los turbogeneradores, lo que
representar beneficios econmicos importantes para CFE.

Con lo anterior se dar certidumbre para llegar a las fechas programadas de operacin
comercial de los proyectos Agua Prieta II y Repotenciacin Manzanillo I U1 en 2011,
repotenciacin Manzanillo I U2 en 2012, as como Valle de Mxico II en 2013.


3-31
3.10.2 Repotenciaciones

En el programa de expansin se incluyen repotenciaciones para las unidades 1 y 2 de la
CT Manzanillo I. La capacidad total de cada una ser de 760 MW, con una eficiencia cercana a
50 por ciento. El mismo arreglo aplica para las unidades 1 y 2 de Manzanillo II.

Sin embargo, con base en los avances tecnolgicos en la evolucin de costos y en los
requerimientos de transmisin asociados a la segunda fase, se est analizando la conveniencia
de que la capacidad adicional requerida para Manzanillo II se proporcione mediante ciclos
combinados nuevos en otros sitios del rea Occidental, con lo que se podran reducir riesgos
inherentes en repotenciaciones, tales como extensin de vida til, eficiencia y capacidad.

La decisin depender de que los beneficios econmicos logrados por repotenciar sean
significativos, en comparacin con los obtenidos en ciclos combinados nuevos.

Para el caso de las repotenciaciones de las unidades 1, 2 y 3 de Valle de Mxico indicadas en el
programa 20062016, la actualizacin de las evaluaciones tcnicas y econmicas no mostraron
ventajas respecto a la consideracin de CC nuevos, por lo que se decidi cancelarlas, y se
sustituyeron por los proyectos Valle de Mxico II y III de 601 MW de capacidad cada uno.

A partir de los resultados para el caso de Manzanillo I, se analizar la opcin de aplicar dicha
tecnologa a otras termoelctricas existentes. Esta alternativa permitira el reemplazo de
capacidad en zonas estratgicas del SIN y, en su caso, dara solucin al problema ambiental en
la regin correspondiente a cada una de las plantas involucradas.


3.10.3 Centrales eoloelctricas

Como parte del Programa de Energas Renovables a Gran Escala (PERGE), la Subsecretara de
Planeacin Energtica y Desarrollo Tecnolgico de la SENER solicit a CFE incluir en el plan de
expansin de la generacin, cinco proyectos eoloelctricos de 101.4 MW cada uno.

As el PRC 2008 considera como centrales de este tipo: La Venta III y Oaxaca I, II, III y IV, con
una capacidad total de 507 MW durante 20082011, por ubicarse en el Istmo de Tehuantepec
en la regin de La Ventosa.

Para este tipo de proyectos, en la evaluacin econmica se han considerado incentivos
econmicos del fondo verde del Banco Mundial (BM) que administrar la SENER, hasta por
un monto mximo de 1.09 centavos de dlar/kWh durante los primeros 5 aos de operacin de
la central. Posterior a estos se consideran beneficios por venta de bonos de carbn.

Recientemente, la SENER ha informado que slo la central La Venta III recibira incentivos
econmicos del PERGE, debido a que el BM redujo su aportacin.


3-32
3.10.4 Centrales carboelctricas

Sobre la base de los escenarios de precios de los combustibles definidos por la SENER en
febrero de 2008 y los costos de inversin para las diversas tecnologas de generacin, el
desarrollo de centrales basadas en el uso de carbn resulta competitivo en el mediano y largo
plazos. En este programa se confirma la participacin de la tecnologa de carbn en la
expansin del sistema de generacin.

De esta manera se incluyen, adems del proyecto Carboelctrica del Pacfico de 678 MW que
se construye actualmente en la central Petacalco dos plantas carboelctricas supercrticas de
700 MW cada una, a partir de 2017.

La opcin de gasificacin de carbn integrada a ciclo combinado se considera como alternativa
para la capacidad con tecnologa libre.


3.10.5 Participacin de tecnologas en la expansin

En la figura 3.13 se muestra la participacin de las tecnologas en el total de la capacidad
efectiva para el servicio pblico en 2007 y 2018.


Participacin de tecnologas en la capacidad de generacin
Servicio pblico




















1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos de capacidad en RM de Laguna Verde,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa

Figura 3.13


Se incluyen las adiciones de capacidad para las cuales an no se ha definido su tecnologa;
stas representarn 3.7% de la capacidad instalada en 2018.



Eoloelctrica
0.9%
Coque
0.5%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.8%
Carboelctrica
11.3%
Hidroelctrica
21.6%
Libre
3.7%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
3.8%
Termoelctrica
convencional
11.8%
Ciclo combinado
41.2%
51,029 MW
2007
63,184 MW
1/
2018
2/
Termoelctrica
convencional
25.2%
Ciclo combinado
33.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.9%
Carboelctrica
9.2%
Hidroelctrica
22.2%
Combustin interna
0.4%
Turbogs
5.1%
Eoloelctrica
0.17%
Termoelctrica
convencional
25.2%
Ciclo combinado
33.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.9%
Carboelctrica
9.2%
Hidroelctrica
22.2%
Combustin interna
0.4%
Turbogs
5.1%
Eoloelctrica
0.17%

3-33
3.10.6 Proyectos de cogeneracin de PEMEX

En la regin bajo, la SENER y PEMEX han planteado la posibilidad de instalar un proyecto de
cogeneracin asociado a la Refinera de Salamanca. Se prev en la primera fase una central
de ciclo combinado a base de gas natural, la cual tambin entregar vapor que se utilizara
en los procesos de refinacin. Para dar cabida a esta posibilidad, el PRC considera dos
proyectos denominados Salamanca Fases I y II en 2013 y 2016 respectivamente.


3.10.7 Proyectos de ciclo combinado en el rea Occidental

Recientemente la SENER solicit a CFE estudiar la posibilidad de instalar capacidad de
generacin en la regin cercana a Zacatecas. Esta opcin se est analizando y para tal fin en
este plan se ha programado el proyecto CC Occidental para 2016, el cual una vez que se de
certidumbre al suministro de gas y al precio del energtico en esa regin, se realizaran los
estudios tcnico econmicos necesarios para definir su ubicacin geogrfica.


3.11 Evolucin de la capacidad del Sector Elctrico

La figura 3.14 muestra la evolucin de la expansin del sector elctrico (SE), incluyendo
servicio pblico y autoabastecimiento.


Evolucin de la capacidad del sector elctrico
1/

(MW)






















1/ Las cifras estn redondeadas a nmeros enteros, por lo que los totales podran no corresponder exactamente
2/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)

Figura 3.14


Retiros Adiciones
-5,787
17,942
51,029
63,184
Total a
diciembre de 2007
Total a
diciembre de 2018
6,270
3,075
Servicio pblico
2/
Autoabastecimiento
72,529
9,345
57,299
21,017

3-34
En la figura 3.15 se muestra la participacin de las tecnologas en el total de la capacidad
efectiva en 2007 y 2018 para el sector elctrico, donde tambin se incluye el
autoabastecimiento.


Participacin de tecnologas en la capacidad de generacin
Sector elctrico
3/






























1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos de capacidad en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
3/ Incluye autoabastecimiento local y remoto

Figura 3.15


3.12 Margen de reserva de capacidad

La figura 3.16 indica el MR y el MRO del SIN.

Es importante sealar que en los estudios del mercado elctrico de los ltimos aos, las tasas
de crecimiento anual estimadas para la demanda se han mantenido en el rango de 4.9% a
5.6%, sobre la base de las estimaciones de crecimiento econmico proporcionadas por la
SENER y la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP). En cambio, el crecimiento real de
la economa y la demanda han sido inferiores a lo previsto. Ver captulo 1.

El estudio del mercado elctrico considera en el SIN una tasa media anual de incremento de la
demanda de 3.6% para los prximos diez aos, ocasionado por un menor ritmo de crecimiento
de la economa del pas. Esta disminucin en las expectativas de demanda, se reflejar en
valores altos de MR y MRO en el SIN de 2009 a 2013. En 2014 se estar cerca de los valores
establecidos en los criterios de planificacin.

El ajuste del MR se dificulta por la anticipacin requerida (4 a 5 aos) para que un proyecto de
generacin entre en operacin en una fecha establecida, considerando el tiempo desde que se
decide la adicin hasta su puesta en servicio.

Por tanto, en el corto plazo no es posible ajustar el MR al valor deseado por no ser conveniente
posponer proyectos que ya estn en construccin o por compromisos ya establecidos para
72,529 MW
1/
2018
2/
57,299 MW
2007
Termoelctrica
convencional
22.5%
Nucleoelctrica
2.4%
Turbogs
4.6%
Eoloelctrica
0.1%
Geotermoelctrica
1.7%
Autoabastecimiento
10.9%
Ciclo combinado
29.4%
Combustin interna
0.4%
Hidroelctrica
19.8%
Carboelctrica
8.2%
Carboelctrica
9.8%
Libre
3.3%
Coque
0.4%
Turbogs
3.3%
Combustin interna
0.6%
Eoloelctrica
0.8%
Geotermoelctrica
1.6%
Termoelctrica
convencional
10.3%
Autoabastecimiento
13.0%
Ciclo combinado
35.9%
Nucleoelctrica
2.2%
Hidroelctrica
18.8%
72,529 MW
1/
2018
2/
57,299 MW
2007
Termoelctrica
convencional
22.5%
Nucleoelctrica
2.4%
Turbogs
4.6%
Eoloelctrica
0.1%
Geotermoelctrica
1.7%
Autoabastecimiento
10.9%
Ciclo combinado
29.4%
Combustin interna
0.4%
Hidroelctrica
19.8%
Carboelctrica
8.2%
Carboelctrica
9.8%
Libre
3.3%
Coque
0.4%
Turbogs
3.3%
Combustin interna
0.6%
Eoloelctrica
0.8%
Geotermoelctrica
1.6%
Termoelctrica
convencional
10.3%
Autoabastecimiento
13.0%
Ciclo combinado
35.9%
Nucleoelctrica
2.2%
Hidroelctrica
18.8%
Carboelctrica
9.8%
Libre
3.3%
Coque
0.4%
Turbogs
3.3%
Combustin interna
0.6%
Eoloelctrica
0.8%
Geotermoelctrica
1.6%
Termoelctrica
convencional
10.3%
Autoabastecimiento
13.0%
Ciclo combinado
35.9%
Nucleoelctrica
2.2%
Hidroelctrica
18.8%

3-35
adquisicin de combustible, como es el caso del plan integral de Manzanillo. La disminucin del
MR en 20092013 es resultado de los diferimientos de centrales generadoras efectuados en los
ciclos de planificacin de aos anteriores y el actual. Para 2008 no se adicionar capacidad en
el SIN y para 2009 sern solo 123 MW de capacidad efectiva, los cuales entrarn en operacin
despus de presentarse la demanda mxima de verano de ese ao.


Margen de reserva y margen de reserva operativo
1/
Sistema interconectado nacional























1/ Valores mnimos de verano
2/ MRO: considera decremento por temperatura en verano

Figura 3.16


El hecho de disponer de MR y MRO superiores a los mnimos establecidos en los criterios de
planificacin, si bien representa costos adicionales tambin se obtienen beneficios econmicos
en la operacin del sistema ya que permite despachar las tecnologas de generacin ms
eficientes y dejar en reserva fra las ms costosas.

As mismo, en caso de variaciones significativas en los precios de los combustibles se tendr
flexibilidad para aprovechar situaciones coyunturales. Adicionalmente, esta situacin se ha
utilizado para reducir rezagos en los programas de mantenimiento y/o adelantar el retiro de
centrales antiguas e ineficientes.

Otro de los beneficios de un margen de reserva alto es el de la seguridad de abasto elctrico
ante situaciones no previstas, tales como restricciones en el suministro de algn tipo de
combustible, como ocurri en 2007 con el gas natural, y en 2008 con el suministro de carbn a
la central de Petacalco. Adicionalmente, la capacidad instalada que actualmente da origen a un
MR por encima del criterio establecido se obtuvo a costos muy bajos respecto a los valores
actuales.

%
MR
MRO
2/
4
5
.
8
4
1
.
0
3
9
.
3
3
4
.
7
3
3
.
4
3
2
.
8
2
4
.
9
2
1
.
3
1
7
.
3
1
5
.
8
1
2
.
7
1
1
.
8
1
1
.
2
8
.
3
6
.
3
6
.
3
6
.
0
6
.
0
2
9
.
2
2
6
.
7
2
6
.
7
2
5
.
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%
MR
MRO
2/
4
5
.
8
4
1
.
0
3
9
.
3
3
4
.
7
3
3
.
4
3
2
.
8
2
4
.
9
2
1
.
3
1
7
.
3
1
5
.
8
1
2
.
7
1
1
.
8
1
1
.
2
8
.
3
6
.
3
6
.
3
6
.
0
6
.
0
2
9
.
2
2
6
.
7
2
6
.
7
2
5
.
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3-36
Para ajustar las adiciones de capacidad a los criterios de reserva, a partir de 2011 se ha
reprogramado la fecha de operacin de los proyectos que an no estn en proceso de
construccin o licitacin y cuyo diferimiento no ocasione un dficit de capacidad regional, o bien
cuya entrada en operacin no est obligada por contratos de compra de combustible. A partir
de 2015 se mantiene el margen de reserva operativo dentro de los estndares establecidos,
como se observa en la figura 3.16.

A nivel regional, a pesar de los valores globales altos de MR y MRO en los prximos aos, en
las reas Noroeste y Norte se estiman condiciones crticas en algunas horas del verano. Lo
anterior debido al diferimiento de proyectos de generacin, ocasionado por retrasos en la
autorizacin de inversin y problemas en los procesos de licitacin. En estas reas es prioritaria
la entrada en operacin de Agua Prieta II, Norte II en 2012 y Norte III en 2014. Una situacin
similar se presenta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico donde se requiere la
central CC Valle de Mxico II en 2013.

En los cuadros 3.17 y 3.18 se presenta el MR para los sistemas Baja California y Baja California
Sur respectivamente, de acuerdo con los criterios establecidos para la planificacin del mismo.

Para el sistema de Baja California, las tasas de crecimiento de las demandas registradas en los
ltimos aos han resultado en condiciones de dficit de capacidad. As, en 2007 se import
capacidad por 400 MW en los meses de verano. Se estima que esta situacin deficitaria
continuar, de tal manera, que para garantizar la confiabilidad de suministro y seguridad del
sistema, ser necesario importar 250 MW en los periodos de verano hasta 2012.

El lmite de transmisin para importacin de los enlaces del sistema elctrico de Baja California
con el de California es de 400 MW.

En 2008 no se incrementar la capacidad de generacin en el rea Baja California. En 2009
iniciar su operacin el proyecto Baja California (277 MW) y en 2010 Baja California II TG
(124 MW). Como consecuencia del retraso en la autorizacin de inversin de los proyectos
Presidente Jurez conversin de TG a CC y Cerro Prieto V programados para 2010, entraran en
operacin en 2011. De esta manera, slo con las importaciones antes descritas se podr
atender el criterio de reserva en el sistema.

Adicionalmente, debido a que la red elctrica de Baja California est interconectada a los
sistemas del WECC, el incumplimiento de los criterios de reserva por parte de CFE sera motivo
de sanciones econmicas.


Margen de reserva balance con factibles del sistema Baja California

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad instalada (MW) 2,206 2,450 2,615 2,777 2,797 3,077 3,077 3,077 3,357 3,303 3,517
Interconexin al SIN (MW)
1/
300 300 300 300 300 300
Importacin de EUA (MW) 333 246 220 163 246
Capacidad total (MW)
2/
2,539 2,696 2,835 2,941 3,043 3,377 3,377 3,377 3,657 3,603 3,817
Demanda (MW)
3/
2,208 2,345 2,466 2,557 2,646 2,733 2,828 2,918 3,007 3,106 3,198
Reserva de capacidad (MW) 331 352 370 384 397 645 549 460 651 498 619
Margen de reserva (%)
4/
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 23.6 19.4 15.8 21.6 16.0 19.4

1/ A partir de 2013 se interconectar al SIN mediante un enlace de transmisin de 300 MW de capacidad
2/ Considera importacin de energa en periodos de verano para algunos aos, as como degradaciones estacionales
3/ No incluye exportacin
4/ Criterio de reserva: 15% de la demanda mxima

Cuadro 3.17


3-37
Margen de reserva del sistema Baja California Sur

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capacidad total (MW)
1/
448 448 448 491 491 534 577 599 620 645 688
Demanda (MW) 344 368 389 411 436 462 486 516 546 575 604
Margen de reserva requerida (MW)
2/
75 78 78 78 78 78 78 78 82 86 91
Reserva de capacidad resultante (MW) 104 80 58 80 55 72 91 83 74 70 84

1/ Considera degradacin de capacidad y no incluye TG mvil
2/ Criterio de reserva: la ms restrictiva de capacidad total de las dos unidades mayores o 15% de la demanda mxima

Cuadro 3.18


3.13 Margen de reserva de energa

Se utilizan las hiptesis fundamentales descritas en este documento, aunque se han revisado
las aportaciones hidrulicas de acuerdo con las bases siguientes:

2008 Reales de enero a septiembre y de tipo ao hmedo de octubre a
diciembre
2009 De tipo ao seco
20102018 De tipo ao medio

En el cuadro 3.19 se observa el MRE anual calculado en funcin de los valores brutos de
energa necesaria y generacin disponible. Indica en porcentaje la energa excedente respecto
a la necesaria para satisfacer los requerimientos de los usuarios. En los valores reportados se
observa lo siguiente:

El MRE es mayor o igual a veintids por ciento

De 2008 a 2018 se reduce de 34% a 22%, consistente con la disminucin del margen
de reserva de capacidad

Se aseguran en las Grandes Centrales Hidroelctricas (GCH) cifras de energa
almacenada superiores al mnimo establecido de 15,000 GWh al primero de enero de
cada ao























3-38
Margen de reserva en energa
Sistema interconectado nacional
1/

Concepto Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Energa necesaria bruta
2/
GWh 233,202 238,555 245,162 252,795 261,646 285,477 295,815 307,382 318,938 330,511 341,622
Capacidad termoelctrica media efectiva instalada MW 34,794 36,765 37,553 37,647 38,609 42,121 42,728 44,165 46,152 47,510 48,329
Disponible MW 30,144 31,322 32,174 32,383 33,064 36,255 36,787 38,180 40,174 41,330 41,971
Para energa
4/
MW 29,052 30,262 31,110 31,424 32,206 35,336 35,880 37,192 39,247 40,457 41,152
Disponible GWh 254,494 265,096 273,270 275,272 282,125 309,547 315,171 325,800 343,801 354,401 361,481
Despachada GWh 183,724 198,523 205,129 209,520 216,722 238,672 249,653 260,318 271,900 283,479 293,424
Con regulacin
5/
MW 9,056 9,056 9,056 9,056 9,056 9,056 9,056 9,206 9,206 9,206 9,206
Sin regulacin
6/
MW 2,287 2,287 2,287 2,287 3,037 3,129 3,129 3,129 3,129 3,361 4,261
Con regulacin (GCH) GWh 32,327 22,955 22,236 24,437 24,469 24,513 23,843 24,740 24,732 24,294 24,309
Sin regulacin GWh 7,531 5,742 6,202 6,202 6,866 7,011 7,027 7,027 7,027 7,459 8,611
Total GWh 39,858 28,698 28,438 30,639 31,335 31,524 30,871 31,767 31,760 31,753 32,920
Energa almacenada inicial (GCH) [enero 1] GWh 20,111 19,689 15,146 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592 17,592
Aportaciones a las hidroelctricas
7/
GWh 40,913 23,622 30,689 30,445 31,141 31,330 30,676 31,573 31,565 31,559 32,726
Autoabastecimiento remoto GWh 9,946 11,421 11,606 12,645 12,645 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288 15,288
Termoelctrica GWh 70,770 66,574 68,142 65,752 65,403 70,876 65,518 65,482 71,901 70,922 68,058
Hidroelctrica
8/
GWh 5,111 4,689 146 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592 2,592
Total GWh 75,881 71,263 68,288 68,343 67,995 73,467 68,109 68,073 74,492 73,513 70,649
Margen de reserva % 34 31 29 28 27 27 24 23 25 23 22
Capacidad media termoelctrica
3/
Reserva en energa
Capacidad media hidroelctrica
efectiva instalada
Generacin hidroelctrica
Generacin termoelctrica
3/


1/ BC se interconectar al SIN a partir de abril de 2013
2/ Energa neta necesaria, ms usos propios de generacin
3/ Despus de descontar falla, degradacin, causas ajenas y mantenimiento
4/ Considera que la capacidad turbogs de punta est disponible cuatro horas de cada da hbil
5/ Angostura, Chicoasn, Malpaso, Peitas, Caracol, Infiernillo, Villita, El Cajn, Aguamilpa, Temascal y Zimapn
6/ Incluye las hidroelctricas pequeas y las siguientes adiciones, que para efectos de planeacin, se consideran sin regulacin: en enero y abril de 2012
las unidades de La Yesca. En abril de 2013 Ro Moctezuma; en abril de 2015 la ampliacin de Villita en abril de 2017 Copainal. En abril, julio y octubre
de 2018 La Parota/Tenosique
7/ Aportaciones = (Energa Almacenada (Final - Inicial)) + Generacin
8/ Se calcula como la energa almacenada al inicio del ao, menos la mnima energa almacenada aceptable al primero de enero de cada ao

Cuadro 3.19


3.14 Diversificacin de las fuentes de generacin

Frente a la volatilidad en los precios de los combustibles y la incertidumbre en la evolucin y
costos de las tecnologas para generacin de electricidad, la diversificacin adquiere una
importancia relevante para reducir riesgos. As, un plan de expansin con mayor grado de
diversificacin, aun con un mayor costo, permite reducir la exposicin al riesgo.

Las ventajas ms importantes de una estrategia de diversificacin son: mayor proteccin
contra la volatilidad de los precios de los energticos primarios, menor dependencia de un
proveedor nico de combustibles prioritarios, y reduccin de la contaminacin atmosfrica
mediante el uso de fuentes de energa renovable.

En estudios de aos anteriores, donde los precios del gas natural se ubicaban por
debajo de 6 dlares/MMBtu, la expansin de mnimo costo se lograba mediante una
participacin mayoritaria de proyectos basados en tecnologas de ciclos combinados.

Sin embargo, la tendencia observada en los ltimos aos en los precios de los combustibles
fsiles, hace prever que los de gas natural, combustleo y carbn mineral sern superiores a
los estimados en ejercicios anteriores.


3-39
De acuerdo con la informacin proporcionada por la SENER, en este ejercicio de planificacin se
han considerado precios nivelados de alrededor de 8 dlares/MMBtu para el gas natural, de
52 dlares/barril para el combustleo nacional, de 63 dlares/barril para el combustleo
importado, de 99 dlares/tonelada para el carbn importado y de 0.80 dlares/MMBtu para el
combustible nuclear. En este escenario y con los costos de inversin de las tecnologas de
generacin, la expansin de menor costo en el mediano y largo plazos se logra con la
participacin de proyectos basados en tecnologas de gas natural y carbn.

A continuacin se describen brevemente algunas ventajas de aquellas tecnologas que se han
considerado en los anlisis de largo plazo.

Centrales carboelctricas. El uso del carbn resulta atractivo tomando en cuenta que:
a) estas plantas constituyen una tecnologa madura, b) resulta el energtico primario con ms
reservas a nivel mundial y c) el precio del energtico ha sido menos voltil.

Sin embargo, de intensificarse su uso, se necesitarn establecer lineamientos de poltica
energtica y de utilizacin de combustibles, para realizar acciones con el fin de ratificar y
garantizar los recursos de carbn mineral en las regiones de Sabinas y Ro Escondido en
Coahuila, Cabullona y Barranca en Sonora, y de Tlaxiaco y San Juan Diquiya en Oaxaca, o bien
incrementar su importacin. As mismo se debern desarrollar estrategias de compra de carbn
a largo plazo que garanticen precios competitivos.

Adems de las inversiones necesarias en estas centrales ms altas que para las de ciclo
combinado tambin se requieren algunas adicionales para la recepcin y manejo del carbn,
as como la construccin o adecuacin de puertos e infraestructura para el transporte de este
energtico en el territorio nacional.

Para las centrales incluidas en el plan de expansin se deber desarrollar infraestructura en
Lzaro Crdenas, Michoacn, as como en las regiones con recursos potenciales de carbn en
Coahuila, a fin de reactivar el desarrollo de esta tecnologa.

Adems, para cumplir con la normativa ambiental se consideran las inversiones asociadas a
equipos anticontaminantes. Con todos estos elementos se incluye esta tecnologa dentro de la
estrategia de diversificacin del parque generador.

Centrales nucleoelctricas. En los ltimos aos, el avance de esta tecnologa ha permitido
un incremento importante en la seguridad de su operacin, sin embargo sus costos nivelados
de generacin an son altos, por lo que su utilizacin se prev en el largo plazo. Tiene el
atractivo de reducir la emisin de gases de efecto invernadero, lo que las hace competitivas en
escenarios con restricciones en el suministro y altos precios del gas natural.

Centrales hidroelctricas. Si bien son elevados los costos de inversin y en algunos casos
existen problemas sociales y ambientales derivados de su construccin, operan
competitivamente en las horas de demanda mxima y ofrecen los beneficios siguientes:
I) utilizan energa renovable, II) no contaminan el ambiente, III) su construccin tiene el
mayor componente de integracin nacional, y IV) las obras civiles y las presas generalmente
pueden destinarse a otros usos como riego, control de avenidas en ros, agua potable, turismo
y navegacin, entre otros.

Ciclos combinados con gasificacin integrada. El atractivo de esta tecnologa es la
posibilidad del aprovechamiento de diversos combustibles mediante su gasificacin, con el fin
de obtener gas de sntesis para ser utilizado en las turbinas a gas de un ciclo combinado. La
gasificacin de carbn, biomasa y residuos de refinacin son opciones por considerar. Con este

3-40
proceso se avanza en la solucin del problema ambiental asociado con la combustin de
energticos primarios de baja calidad.

En las figuras 3.17 y 3.18 se presenta la composicin de la capacidad instalada en 2007 y 2018
en funcin de los energticos utilizados.

Para el caso del servicio pblico, el uso de combustibles fsiles en la capacidad instalada de
generacin reducir su participacin de 73% en 2007 a 69.9% en 2018.


Capacidad bruta por tipo de combustible
Servicio pblico



























1/ Tecnologa an no definida

Figura 3.17


Capacidad bruta por tipo de combustible
Sector elctrico




























1/ Tecnologa an no definida

Figura 3.18
Hidroelctrica
21.6%
Combustibles
fsiles
69.3%
Elica
0.9%
Nuclear
2.7%
Geotermia
1.8%
Libre
3.7%
1/
51,029 MW
2007
63,184 MW
2018
Combustibles
fsiles
73.0%
Hidroelctrica
22.2%
Elica
0.2%
Geotermia
1.9%
Nuclear
2.7%
Hidroelctrica
21.6%
Combustibles
fsiles
69.3%
Elica
0.9%
Nuclear
2.7%
Geotermia
1.8%
Libre
3.7%
1/
51,029 MW
2007
63,184 MW
2018
Combustibles
fsiles
73.0%
Hidroelctrica
22.2%
Elica
0.2%
Geotermia
1.9%
Nuclear
2.7%
Combustibles
fsiles
73.0%
Hidroelctrica
22.2%
Elica
0.2%
Geotermia
1.9%
Nuclear
2.7%
Hidroelctrica
18.8%
Combustibles
fsiles
70.5%
Elica
3.5%
Nuclear
2.3%
Geotermia
1.6%
Libre
3.3%
1/
72,529 MW
2018
57,299 MW
2007
Combustibles
fsiles
76.0%
Hidroelctrica
19.8%
Elica
0.1%
Geotermia
1.7%
Nuclear
2.4%
Hidroelctrica
18.8%
Combustibles
fsiles
70.5%
Elica
3.5%
Nuclear
2.3%
Geotermia
1.6%
Libre
3.3%
1/
72,529 MW
2018
57,299 MW
2007
Combustibles
fsiles
76.0%
Hidroelctrica
19.8%
Elica
0.1%
Geotermia
1.7%
Nuclear
2.4%
Combustibles
fsiles
76.0%
Hidroelctrica
19.8%
Elica
0.1%
Geotermia
1.7%
Nuclear
2.4%

3-41
3.15 Fuentes de suministro de gas natural

Con objeto de diversificar las fuentes de suministro de gas natural para centrales elctricas,
CFE ha considerado como alternativa la importacin de GNL y la instalacin de terminales para
su almacenamiento y regasificacin en las costas del Golfo de Mxico, en el occidente del pas y
en la pennsula de Baja California.

Tomando en cuenta la problemtica de importar gas del sur de Texas, y con el objeto de
diversificar su suministro a las centrales elctricas en esta regin, CFE consider como
alternativa la importacin de GNL a travs de una terminal de almacenamiento y regasificacin
en la costa del Golfo de Mxico.

Por lo anterior, adjudic un contrato de compra de este combustible a partir de una estacin de
almacenamiento y regasificacin de GNL en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Esta terminal
est en operacin comercial desde septiembre de 2006 con una capacidad de 300 millones de
pies cbicos diarios (MMpcd), la cual se increment a 500 MMpcd en enero de 2008. Con este
contrato se suministrar gas a las centrales Altamira V, Tamazunchale y Tuxpan V.

Para estar en condiciones de incrementar el suministro y la capacidad de transporte hacia el
centro del pas, se requerir adicionar capacidad de condensacin y evaporacin en la terminal
de GNL en Altamira. Asimismo, se necesitar desarrollar la ampliacin del gasoducto Naranjos -
Tamazunchale hasta la regin central del pas, con el objeto de abastecer a las nuevas
centrales de generacin; se estima una longitud de 230 km y un dimetro de 30 pulgadas.

Por otro lado, considerando que el desarrollo de las terminales de GNL es un elemento clave
para garantizar la disponibilidad en el suministro futuro de gas natural en la regin Occidental,
la SENER y la Junta de Gobierno de CFE autorizaron el desarrollo de los siguientes proyectos:

i) Compra de gas natural licuado Exship (en el barco) en el puerto de Manzanillo, para lo cual
ser necesario desarrollar infraestructura adicional: a) ampliacin del canal de Tepalcates para
la entrada de los buquetanques a la laguna de Cuyutln y b) recinto portuario, que involucra la
construccin del muelle para atraque de los buquetanques para una capacidad de hasta
230,000 toneladas, y el dragado correspondiente.

ii) Instalacin de una terminal de almacenamiento y regasificacin de GNL en Manzanillo,
Colima, lo que dar seguridad al suministro de tal combustible en el occidente del pas y
permitir desarrollar los proyectos de repotenciacin a ciclos combinados de las CT Manzanillo I
y II, y ciclos combinados en la regin.

En una primera etapa se estima una produccin de 90 MMpcd para julio de 2011, la cual se
incrementara a 180, 360, 400 y 500 MMpcd de 2012 a 2015, respectivamente. La segunda
etapa se prev para 2017 con una capacidad adicional de 500 MMpcd.

iii) Construccin de un gasoducto de al menos 24 pulgadas de dimetro entre Manzanillo y
Guadalajara, el cual entrar en operacin en julio de 2011 para atender parte del suministro de
gas a esa regin.

Por otra parte, a fin de garantizar su abastecimiento a centrales actuales y futuras del rea
Baja California, CFE ha contratado la compra de gas natural en esta rea teniendo como precio
de referencia el del sur de California (SOCAL). Este proyecto entr en operacin en julio de
2008 con una capacidad de 235 MMpcd.

El contrato incluye la construccin de la terminal de almacenamiento y regasificacin de GNL
con una capacidad de hasta 1,000 MMpcd, un gasoducto con una longitud aproximada de

3-42
75 km y dimetro de 30 pulgadas. La capacidad excedente a la contratada por CFE se destinar
a otros mercados en el sur y oeste de EUA.


3.16 Oportunidades de participacin de los particulares en la
generacin de electricidad

De acuerdo con el estudio sobre el Desarrollo de Mercado Elctrico, durante 2007 la generacin
de energa para autoabastecimiento fue de 23.2 TWh, lo que representa un crecimiento de
5.0% respecto a 2006.

Se estima que durante 20082018, tal modo de produccin crecer a una tasa media anual de
2.4% para alcanzar 30.1 TWh en 2018. Lo anterior representa un incremento por abajo del
promedio para el mercado elctrico en su conjunto.

El programa de expansin definido en este documento constituye la referencia para las
adiciones de capacidad al sistema de generacin, que podrn satisfacerse mediante proyectos
desarrollados y operados por CFE o por particulares, conforme a las modalidades previstas en
la LSPEE.


3.17 Evolucin esperada de la generacin bruta y requerimientos de
combustibles


3.17.1 Restricciones ecolgicas

Para la estimacin del consumo de combustibles, es necesario considerar las restricciones
ambientales que impone la legislacin en la materia en cada regin del SEN, esencialmente
para las operadas a base de energticos fsiles.

La norma ambiental mexicana referida al control de niveles mximos permisibles de emisin a
la atmsfera humos, partculas suspendidas totales, bixido de azufre y xidos de
nitrgeno est regulada por zonas y por la capacidad del equipo de combustin en fuentes
fijas que utilizan combustibles slidos, lquidos o gaseosos.

Se consideran dos zonas de aplicacin: las crticas y el resto del pas. La primera est integrada
por tres reas metropolitanas, dos municipios fronterizos con EUA, tres centros de poblacin y
un corredor industrial. Ver figura 3.19. En estas zonas se ubican centrales generadoras que
utilizan una mezcla de combustleo y gas natural, lo cual permite cumplir con la regulacin
ambiental.



3-43
Zonas crticas definidas en la Norma Oficial Mexicana



























Figura 3.19


3.17.2 Eficiencia del proceso termoelctrico

El consumo especfico (CE) es la variable esencial para determinar la eficiencia en el proceso de
conversin de energa. Los requerimientos de combustibles para producir un kWh varan
inversamente con la eficiencia. Su magnitud es significativamente diferente para cada
tecnologa.

El parque de generacin existente cuenta con eficiencias que van desde 15 hasta 52 por ciento.
Su mejora se debe fundamentalmente a avances tecnolgicos en los nuevos desarrollos de
plantas generadoras. La figura 3.20 presenta comparativamente su clasificacin para 1997,
2007 y 2018.


6. Coatzacoalcos Minatitln, Ver.
7. Irapuato Celaya Salamanca, Gto.
8. Tula Vito Apasco, en los estados de Hidalgo y Mxico
1
8
7
9
4
5
2
6
Zonas metropolitanas:
Centros de poblacin :
Municipios:
1. Mxico, D.F.
2. Monterrey, N.L.
3. Guadalajara, Jal.
4. Tijuana, B.C.
5. Cd. Jurez, Chih.
3
9. Tampico Madero Altamira, en el estado de Tamaulipas
Corredores industriales :
6. Coatzacoalcos Minatitln, Ver.
7. Irapuato Celaya Salamanca, Gto.
8. Tula Vito Apasco, en los estados de Hidalgo y Mxico
1
8
7
9
4
5
2
6
Zonas metropolitanas:
Centros de poblacin :
Municipios:
1. Mxico, D.F.
2. Monterrey, N.L.
3. Guadalajara, Jal.
4. Tijuana, B.C.
5. Cd. Jurez, Chih.
3
9. Tampico Madero Altamira, en el estado de Tamaulipas
Corredores industriales :

3-44
Clasificacin de la capacidad efectiva instalada por rango de eficiencia
1/

CFE y LyFC
Servicio pblico



1/ No incluye Laguna Verde, geotermoelctricas, eoloelctricas, ni combustin interna mvil
2/ Con los programas de requerimientos de capacidad y de retiros 2008-2018












Figura 3.20


En la figura 3.21 se muestra la evolucin histrica de la eficiencia de las unidades generadoras
de 2003 a 2007 y la evolucin esperada de 2008 a 2018, de acuerdo con el equipo existente y
los programas de requerimientos de capacidad y de retiros.




Rango de
eficiencia (%)
Clasificacin
50 E (Excelente)
45 < 50 MB (Muy buena)
40 < 45 B (Buena)
35 < 40 A (Aceptable)
30 < 35 R (Regular)
< 30 P (Pobre)
2007
37,272 MW
E
4,871
(13.1%)
MB
9,279
(24.9%)
B
394
(1.1%)
A
14,030
(37.6%)
R
5,366
(14.4%)
P
3,332
(8.9%)
1997
22,703 MW
B
65
(0.3%)
A
13,069
(57.6%)
R
6,148
(27.1%)
P
3,421
(15.0%)
2018
2/
47,342 MW
MB
9,305
(19.7%)
B
3,473
(7.3%)
A
13,022
(27.5%)
R
2,625
(5.5%) P
1,495
(3.2%)
E
17,422
(36.8%)
2007
37,272 MW
E
4,871
(13.1%)
MB
9,279
(24.9%)
B
394
(1.1%)
A
14,030
(37.6%)
R
5,366
(14.4%)
P
3,332
(8.9%)
1997
22,703 MW
B
65
(0.3%)
A
13,069
(57.6%)
R
6,148
(27.1%)
P
3,421
(15.0%)
2018
2/
47,342 MW
MB
9,305
(19.7%)
B
3,473
(7.3%)
A
13,022
(27.5%)
R
2,625
(5.5%) P
1,495
(3.2%)
E
17,422
(36.8%)

3-45
Eficiencia termoelctrica
1/

Servicio pblico





























1/ No incluye Laguna Verde, ni 3.11 MW de combustin interna mvil, con el programa de requerimientos de capacidad 2008-2018

Figura 3.21


3.17.3 Composicin de la generacin bruta

En las figuras 3.22 y 3.23 se presentan la participacin en la generacin para 2007 y 2018 de
las distintas tecnologas, tanto para el servicio pblico como para el sector elctrico.

Es importante destacar la reduccin en la generacin termoelctrica convencional, el
incremento con ciclos combinados (CFE + PIE), carboelctricas y eoloelctricas, y la
participacin de la tecnologa libre.

Si bien los permisionarios de TA an no precisan las cargas que autoabastecern de manera
remota, la demanda mxima y consumo correspondientes se incluyen en los pronsticos del
mercado elctrico (Captulo 1). En la estimacin de produccin de energa se consideran 5.5
TWh generados por estos permisionarios.








Eficiencia
%
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
Servicio pblico 36.9 38.8 38.6 39.2 40.2 41.6 42.2 43.0 43.1 43.1 44.3 44.7 44.5 45.0 45.6 46.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
Servicio pblico 36.9 38.8 38.6 39.2 40.2 41.6 42.2 43.0 43.1 43.1 44.3 44.7 44.5 45.0 45.6 46.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3-46
Generacin bruta por tipo de tecnologa
Servicio pblico
Escenario Base


Figura 3.22


Generacin bruta por tipo de tecnologa
Sector elctrico
Escenario Base


Figura 3.23

Geotermoelctrica
3.2%
Eoloelctrica
0.1%
Carboelctrica
13.5%
Combustin interna
0.5%
Hidroelctrica
11.6%
Termoelctrica
convencional
21.3%
Nucleoelctrica
4.5%
Ciclo combinado
44.2%
Turbogs
1.1%
2007
real
232,552 GWh
2018
base
329,912 GWh
Hidroelctrica
10.0%
Carboelctrica
14.3%
Geotermoelctrica
2.6%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.9%
Termoelctrica
convencional
6.2%
Eoloelctrica
0.6%
Ciclo combinado
60.1%
Libre
1.4%
Geotermoelctrica
3.2%
Eoloelctrica
0.1%
Carboelctrica
13.5%
Combustin interna
0.5%
Hidroelctrica
11.6%
Termoelctrica
convencional
21.3%
Nucleoelctrica
4.5%
Ciclo combinado
44.2%
Turbogs
1.1%
2007
real
232,552 GWh
2018
base
329,912 GWh
Hidroelctrica
10.0%
Carboelctrica
14.3%
Geotermoelctrica
2.6%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.9%
Termoelctrica
convencional
6.2%
Eoloelctrica
0.6%
Ciclo combinado
60.1%
Libre
1.4%
Hidroelctrica
10.6%
Autoabastecimiento
9.1%
Geotermoelctrica
2.9%
Carboelctrica
12.3%
Combustin interna
0.5%
Nucleoelctrica
4.1%
Termoelctrica
convencional
19.3%
Eoloelctrica
0.1%
Ciclo combinado
40.1%
Turbogs
1.0%
2007
real
255,720 GWh
2018
base
360,028 GWh
Nucleoelctrica
3.5%
Carboelctrica
13.1% Autoabastecimiento
8.4%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Eoloelctrica
0.6%
Termoelctrica
convencional
5.6%
Geotermoelctrica
2.4%
Ciclo combinado
55.1%
Libre
1.3%
Hidroelctrica
9.1% Hidroelctrica
10.6%
Autoabastecimiento
9.1%
Geotermoelctrica
2.9%
Carboelctrica
12.3%
Combustin interna
0.5%
Nucleoelctrica
4.1%
Termoelctrica
convencional
19.3%
Eoloelctrica
0.1%
Ciclo combinado
40.1%
Turbogs
1.0%
2007
real
255,720 GWh
2018
base
360,028 GWh
Nucleoelctrica
3.5%
Carboelctrica
13.1% Autoabastecimiento
8.4%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Eoloelctrica
0.6%
Termoelctrica
convencional
5.6%
Geotermoelctrica
2.4%
Ciclo combinado
55.1%
Libre
1.3%
Hidroelctrica
9.1%

3-47
3.17.4 Requerimientos de combustibles

Se muestran en la figura 3.24 y cuadro 3.20. Se prevn tasas medias de crecimiento anual de
4.7% para gas natural y 3.0 % para carbn. Por el contrario, el combustleo y el disel
decrecern 9.1% y 5.2%, respectivamente.

Para garantizar el abasto se considera la operacin comercial de terminales regasificadoras de
gas natural licuado en Altamira, Ensenada y Manzanillo.


Evolucin de los requerimientos de combustibles fsiles
Servicio pblico

























Figura 3.24


La reduccin en el consumo de combustleo se debe:

Al aumento en el uso de gas natural en centrales existentes para cumplir con la
normativa ambiental

Al incremento de la capacidad instalada en ciclos combinados a gas natural

A las centrales carboelctricas actualmente en operacin y a las programadas en
2010, 2017 y 2018

Al retiro de unidades termoelctricas convencionales con baja eficiencia y bajo
factor de planta.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2007
Real
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gas de origen nacional
Gas de importacin
Gas natural licuado
Carbn
Combustleo
Disel
Calor
(Terajoule / da)
Coque
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2007
Real
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gas de origen nacional
Gas de importacin
Gas natural licuado
Carbn
Combustleo
Disel Disel
Calor
(Terajoule / da)
Coque Coque

3-48
Requerimientos de combustibles para generacin de energa elctrica
Servicio pblico

Combustible Unidades 2007 real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tmca (%)
Combustleo m3 / da 31,365.5 25,323.2 23,215.2 21,559.3 18,832.1 18,000.5 14,305.4 15,437.8 17,009.3 15,106.9 14,256.0 11,032.2 -9.1
Gas MMm3 / da 63.5 68.5 70.5 73.4 75.3 79.0 83.0 87.2 92.6 99.0 103.9 105.1 4.7
Gas de origen nacional MMm3 / da 34.5 33.1 33.7 35.0 33.9 33.7 34.0 35.1 37.0 38.9 43.7 46.6 2.8
Gas de importacin MMm3 / da 20.4 22.1 23.5 19.8 20.4 21.2 20.5 23.0 25.0 26.1 25.5 24.0 1.5
Gas natural licuado MMm3 / da 8.5 13.3 13.3 18.6 21.0 24.2 28.5 29.1 30.6 34.0 34.6 34.5 13.6
Disel m3 / da 592.0 653.6 307.2 425.3 327.4 402.0 291.0 258.5 240.0 207.3 307.5 327.4 -5.2
Carbn MMt / ao 14.7 10.7 15.5 16.3 16.8 17.5 17.9 18.0 17.9 17.9 18.8 20.3 3.0
Coque MMt / ao 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 6.5


Cuadro 3.20


La figura 3.25 indica el volumen de gas natural utilizado en diferentes regiones del pas. En
2007 los mayores consumos ocurrieron en las regiones Noreste, Oriental, Norte, Central y
Peninsular y en menor medida en las restantes.


Consumo de gas natural para generacin de energa elctrica
Servicio pblico


Figura 3.25


Baja California
Noroeste
Norte
Central
Oriental
Peninsular
Noreste
Occidental
21.3
31.3
6.2
3.7
6.6
2.6
20.6
4.7
9.5
10.7
5.8 5.1
8.3
14.5
Millones de metros cbicos diarios
(MMm
3
/da)
63.5
2007
Registrado
2018
Pronosticado
10.6
7.1
105.1
Baja California
Noroeste
Norte
Central
Oriental
Peninsular
Noreste
Occidental
21.3
31.3
6.2
3.7
6.6
2.6
20.6
4.7
9.5
10.7
5.8 5.1
8.3
14.5
Millones de metros cbicos diarios
(MMm
3
/da)
63.5
2007
Registrado
2018
Pronosticado
10.6
7.1
105.1

3-49
En 2018 se utilizar gas prcticamente en todo el pas para producir electricidad. Predominar
su consumo en las regiones Noreste, Occidental, Norte, Central y Oriental.

Los cuadros 3.21a y 3.21b muestran la estimacin de los requerimientos de este energtico por
reas del Norte y del Sur. En 2018, 44.4% del gas empleado en la generacin de electricidad
para servicio pblico tendr origen nacional, 32.8% ser gas natural licuado de importacin y el
22.8% restante, gas continental importado.

En estas estimaciones, adems de las tecnologas definidas a base de gas, se considera el
consumo asociado a Salamanca fases I y II, y Noroeste, con 628 MW y 641 MW
respectivamente del total de capacidad identificado como libre; 129 MW en Baja California Sur
utilizaran combustleo y disel, y los restantes 970 MW podran usar otros combustibles como
se indica en la siguiente seccin.


Consumo de gas natural en las regiones del norte del Sistema Elctrico Nacional (MMm
3
)
Servicio pblico

rea 2007real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Baja California 3.7 4.2 4.0 4.4 4.3 4.9 5.7 5.8 6.0 6.3 6.3 6.2
Gas importado 3.7 4.2 4.0
Gas natural licuado 4.4 4.3 4.9 5.7 5.8 6.0 6.3 6.3 6.2
Noroeste 2.6 3.1 3.2 3.2 3.2 4.4 4.9 4.9 4.9 6.2 6.6 6.6
Gas importado 2.6 3.1 3.2 3.2 3.2 4.4 4.9 4.9 4.9 6.2 6.6 6.6
Norte 8.3 8.0 8.9 10.1 10.8 11.5 11.3 13.0 13.6 13.3 14.3 14.5
Gas de origen nacional 2.7 2.7 3.3 4.1 4.6 5.8 6.3 6.3 6.4 6.5 8.0 8.6
Gas importado 5.6 5.4 5.6 6.0 6.2 5.7 5.0 6.7 7.2 6.8 6.2 5.9
Noreste 21.3 26.1 29.4 29.3 29.5 29.3 28.5 29.6 31.3 32.5 32.7 31.3
Gas de origen nacional 6.4 7.9 9.2 9.3 9.0 8.7 8.5 8.7 9.0 10.1 10.7 10.5
Gas importado 8.4 9.5 10.7 10.6 11.0 11.1 10.6 11.4 12.9 13.0 12.7 11.5
Gas natural licuado 6.4 8.7 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.5 9.4 9.3 9.2


Cuadro 3.21a


Consumo de gas natural en las regiones del sur del Sistema Elctrico Nacional (MMm
3
)
Servicio pblico

rea 2007real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Occidental 4.7 4.8 4.0 4.5 5.2 7.9 10.8 11.4 12.8 15.6 18.3 20.6
Gas de origen nacional 4.7 4.8 4.0 4.5 2.7 2.8 2.2 2.3 2.5 2.1 4.1 6.5
Gas natural licuado 2.5 5.1 8.7 9.1 10.4 13.5 14.2 14.2
Central 7.0 6.4 5.0 5.2 5.2 4.8 5.7 6.4 7.4 8.8 9.5 10.6
Gas de origen nacional 7.0 5.9 5.0 4.7 4.6 4.2 5.0 5.7 6.8 8.1 8.7 9.3
Gas natural licuado 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 1.3
Oriental 10.7 10.5 10.2 10.8 11.2 10.6 10.4 10.4 10.6 10.4 10.3 9.5
Gas de origen nacional 8.6 6.2 6.4 6.7 7.1 6.5 6.3 6.4 6.5 6.4 6.3 5.8
Gas natural licuado 2.1 4.2 3.8 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.7
Peninsular 5.1 5.5 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
Gas de origen nacional 5.1 5.5 5.8 5.7 5.8 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8
Total 63.5 68.5 70.5 73.4 75.3 79.0 83.0 87.2 92.6 99.0 103.9 105.1
Gas de origen nacional 34.5 33.1 33.7 35.0 33.9 33.7 34.0 35.1 37.0 38.9 43.7 44.4
Gas importado 20.4 22.1 23.5 19.8 20.4 21.2 20.5 23.0 25.0 26.1 25.5 22.8
Gas natural licuado 8.5 13.3 13.3 18.6 21.0 24.2 28.5 29.1 30.6 34.0 34.6 32.8


Cuadro 3.21b






3-50
3.17.5 Requerimientos de combustibles alternos para centrales tipo libre

El plan de expansin incluye proyectos a partir de fuentes de energa renovable, como
hidroelctricas, eoloelctricas y geotermoelctricas, adems de las centrales identificadas como
libres (2,368 MW), para las cuales an no se define su tecnologa ni su energtico primario. Ver
cuadro 3.22.


Proyectos a partir de fuentes de energas renovables y tecnologas libres

Proyecto Ubicacin Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La Venta III Oaxaca EO 101
Humeros Fase B Puebla GEO 23
Oaxaca I Oaxaca EO 101
Humeros Fase A Puebla GEO 28
Cerro Prieto V Baja California GEO 107
Oaxaca II a IV Oaxaca EO 304
La Yesca Nayarit HID 750
Salamanca Fase I Guanajuato Libre 314
Ro Moctezuma Hidalgo, Quertaro HID 92
Villita Ampliacin Michoacn HID 150
Los Azufres III Michoacn GEO 75
Salamanca Fase II Guanajuato Libre 314
Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) Baja California Sur Libre 86
Noroeste Sonora Libre 641
Copainal Chiapas HID 232
Los Azufres IV Michoacn GEO 75
Noreste III (Sabinas) Coahuila Libre 700
Baja California IV (SLRC) Sonora Libre 270
La Parota/Tenosique Guerrero/Chiapas HID 900
Baja California Sur IX (Todos Santos) Baja California Sur Libre 43
Total anual 225 439 750 406 0 150 1,116 232 1,988
Acumulado 225 664 1,414 1,820 1,820 1,970 3,086 3,318 5,306

EO: Eoloelctrica HID: Hidroelctrica GEO: Geotermoelctrica Libre: Tecnologa an no definida

Cuadro 3.22


En el cuadro 3.23 se presentan los requerimientos alternos de combustible para las centrales
con tecnologa libre.


Requerimientos de combustibles alternos de las centrales generadoras tipo libre

Generacin Gas Carbn
FP (%) GWh
PC
1/
(kcal / m
3
)
Eficiencia
(%)
MMPCD
PC
1/
(kcal / kg)
Eficiencia
(%)
Mton/ao
Noreste III (Sabinas)
2/
Coahuila
2018
3/ 700.0 57.9 2,675.0 8,801.0 52.0 48.6 4,582.0 43.1 1,165.4
Baja California IV (SLRC)
2/
Sonora
2018
3/ 270.0 56.3 1,003.3 9,344.0 52.0 17.2
Gas Carbn
(MMPCD) Mton/ao
2018 970.0 3,678.2 65.8 1,165.4
(MW) (GWh)
Totales
Ao
Capacidad
efectiva
(MW)
Central Entidad federativa

1/ Poder calorfico estimado para el combustible
2/ Posible inyeccin de potencia
3/ A partir de abril del ao correspondiente

Cuadro 3.23

4-1
4. PLANIFICACIN DE LA TRANSMISIN


4.1 Introduccin

Una red de transmisin confiable permite integrar y aprovechar eficientemente los recursos de
generacin instalados en el sistema. Al paso del tiempo, se ha conformado un sistema
interconectado que cubre la mayor parte del territorio nacional, al cual recientemente se incorpor
el rea Noroeste. Actualmente slo los sistemas de la pennsula de Baja California se encuentran
aislados.

El intercambio de grandes bloques de energa entre regiones se efecta a travs de la red
troncal, integrada por lneas con niveles de tensin de 400 kV y 230 kV. Adicionalmente la de
subtransmisin distribuye regionalmente la energa con enlaces desde 161 kV hasta 69 kV.

En la planificacin, se efecta un balance entre el desarrollo de la generacin y la transmisin
para lograr la confiabilidad del suministro de electricidad. El objetivo es disear un sistema
justificado tcnica y econmicamente para operar en condiciones normales y ante
contingencias sencillas criterio n-1 con las caractersticas siguientes:

Sin sobrecargas en elementos
Operacin dentro de rangos de tensin establecidos
Sin problemas de estabilidad angular
Con capacidad de transferencia entre regiones para compartir reservas de generacin
Alta confiabilidad en el suministro de energa a usuarios
Con controles apropiados para dar flexibilidad a la operacin

El sistema de transmisin principal se ha mallado en el nivel de 400 kV en las regiones Central,
Oriental, Noreste y Occidental del pas. En cambio, en el norte se encuentra en etapa de
robustecimiento, especialmente en las reas Norte y Noroeste, con una red de transmisin
aislada en 400 kV que opera inicialmente en 230 kV.


4.2 Metodologa para expandir la red de transmisin


4.2.1 Plan de transmisin de mnimo costo

Su objetivo principal es determinar un programa de expansin de mnimo costo que satisfaga
no slo criterios tcnicos sino tambin de rentabilidad.

Anlisis de mnimo costo: se comparan opciones con nivel de confiabilidad equivalente en el
horizonte de estudio. Cada una de ellas considera en Valor Presente (VP) los costos de
inversin, operacin y mantenimiento, y prdidas elctricas. El plan ms econmico es aquel
cuyo VP resulta menor. Una vez definida la opcin de mnimo costo, se efecta la evaluacin
econmica.

Anlisis de rentabilidad: cuantifica los beneficios de los planes con el objeto de garantizar que
la inversin asociada tenga una rentabilidad aceptable. Los indicadores utilizados son la
relacin Beneficio/Costo (B/C) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). La metodologa para el
clculo de los beneficios y costos asociados se describe en el documento Evaluacin Econmica
y Financiera de Proyectos de Transmisin
1
.

1
Evaluacin Econmica y Financiera de Proyectos de Transmisin. Comisin Federal de Electricidad. 2007
4-2
El plan de transmisin permite definir y/o confirmar las adiciones a la infraestructura,
analizando opciones de red para distintos puntos de operacin del sistema elctrico segn el
nuevo escenario Base.

Para establecer el proyecto de expansin se siguen tres etapas:

Definicin de escenarios de demanda
Determinacin de los planes de transmisin para el ao horizonte
Incorporacin de proyectos en cada ao del periodo de estudio


4.2.2 Escenario de demanda

Para planificar la expansin de la red elctrica principal, se consideran las variables definidas en
el escenario Base del mercado elctrico. Ver captulo 1.


4.2.3 Desarrollo del plan de transmisin para el ao horizonte
2


Para su determinacin se toman como marco de referencia:

La topologa del sistema del ao en curso
Los proyectos de transmisin en la etapa de construccin y los comprometidos

En el anlisis se evalan diferentes condiciones base para el despacho de generacin, demanda
y puntos de operacin.

Los planes de transmisin propuestos para el ao horizonte debern ser equivalentes y cumplir
con los siguientes criterios de planificacin de CFE:

Confiabilidad
Seguridad en la operacin
Calidad del servicio


4.2.4 Ubicacin en el tiempo de los proyectos de transmisin

A partir de los planes del ao horizonte, se proceden a ubicar los proyectos requeridos en el
tiempo de modo que los propuestos para cada ao cumplan con los criterios ya mencionados.














2
Least-Cost Transmission Planning Considering Power Industry Restructuring. R.R. Austria et al.
International Conference IASTED, Orlando, Florida, USA.October 1997
4-3
4.3 Expansin de la red de transmisin

Ha sido planificada para satisfacer los requerimientos del mercado elctrico del nuevo escenario
Base para 2009-2018. La tasa media anual esperada para el crecimiento de la demanda
mxima bruta es de 3.6 por ciento.

El cuadro 4.1. muestra las metas del programa multianual de CFE para lneas, subestaciones y
equipo de compensacin. Incluye la construccin de 20,664 kilmetros-circuito (km-c) de lneas
en el periodo, de los cuales 4,649 km-c se realizaran con recursos propios y 16,015 km-c
como Proyectos de Infraestructura Productiva (PIP).

Para subestaciones se han programado instalar 54,183 Megavolt-ampere (MVA) de
transformacin, 11,382 MVA con recursos propios y 42,801 MVA como PIP.

En el rubro de equipo de compensacin se tienen proyectados incorporar 11,051 MVAr
compuestos por reactores, capacitores y compensadores estticos de VAr.


Resumen del programa de obras de transmisin y transformacin
2009 2018


Cuadro 4.1







2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Lneas km-c
400 kV 317 901 408 194 168 733 759 786 814 843 5,923
230 kV 186 410 413 172 1,566 214 432 388 431 447 4,659
Subtotal 400 y 230 kV 503 1,311 821 366 1,734 947 1,191 1,174 1,245 1,290 10,582
161-69 kV 1,257 1,806 1,144 868 751 1,124 829 741 767 795 10,082
Total 1,760 3,117 1,965 1,234 2,485 2,071 2,020 1,915 2,012 2,085 20,664
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Subestaciones MVA
400 kV 875 6,750 3,100 725 1,500 2,100 3,210 3,325 3,443 3,566 28,594
230 kV 350 750 1,698 2,067 3,127 490 1,193 833 860 773 12,141
Subtotal 400 y 230 kV 1,225 7,500 4,798 2,792 4,627 2,590 4,403 4,158 4,303 4,339 40,735
161-69 kV 1,548 1,506 1,581 1,684 839 1,796 1,594 933 966 1,001 13,448
Total 2,773 9,006 6,379 4,476 5,466 4,386 5,997 5,091 5,269 5,340 54,183
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Compensacin MVAr
400 kV 1,144 1,683 250 100 292 224 200 1,400 222 230 5,745
230 kV 21 200 228 0 116 24 25 26 27 28 695
Subtotal 400 y 230 kV 1,165 1,883 478 100 408 248 225 1,426 249 258 6,440
161-69 kV 526 416 906 427 364 506 344 361 374 387 4,611
Total 1,691 2,299 1,384 527 772 754 569 1,787 623 645 11,051
4-4
4.4 Escenario actual por rea de control

Derivado de la problemtica que se prev en cada una de las reas de control y haciendo uso
de la metodologa de planificacin y los modelos electrotcnicos, se define un programa de
obras de transmisin de corto y mediano plazos.


4.4.1 rea Central

El rea de Control Central (ACC) tiene como responsabilidad el suministro de energa elctrica
a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico (ZMCM), el estado de Mxico y parcialmente los
estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Michoacn. La demanda elctrica de la
ZMCM es atendida en su totalidad por LyFC, con una participacin aproximada de 90% del total
del consumo del rea Central. El 10% restante en demanda est compuesto por las zonas
elctricas Valle de Bravo, Atlacomulco, Altamirano, Zitcuaro e Ixmiquilpan.

Desde el punto de vista de la infraestructura de la red elctrica, el rea es
alimentada por 16 lneas de transmisin de 400 kV, cinco de 230 kV y dos de 85 kV.
Adicionalmente para la regulacin dinmica de voltaje se cuenta con compensadores estticos
de VAr (CEV) ubicados en las subestaciones de Texcoco, Nopala, Topilejo (-90, + 300
MVAr cada uno) y Cerro Gordo (-75, + 300 MVAr).

Debido al crecimiento natural de la demanda en el rea, se espera que en el corto y mediano
plazos se presenten diversas problemticas. A continuacin se mencionan algunas de estas,
que se resolvern con obras ya programadas por CFE y LyFC.

Actualmente, la ciudad de Toluca es un punto importante y estratgico de crecimiento
industrial y residencial en el pas, en donde el suministro de energa elctrica depende de
circuitos en 230 kV provenientes de la ZMCM. En el mbito operativo es importante dar
seguimiento a la regulacin de voltaje ante la demanda mxima, y ante contingencias
supervisar los flujos de potencia en los circuitos restantes. Esta condicin podra reducir la
confiabilidad del suministro y limitar el crecimiento econmico de la ciudad de Toluca.

Con respecto a la red elctrica que suministra la regin norte del ACC contenida en la zona
elctrica Hidalgo de LyFC, est compuesta por cuatro lneas en 230 kV con afectacin en sus
estructuras debido a la contaminacin a la que estn expuestas. Ante condiciones de falla en
horas de mxima demanda se podran presentar problemas de suministro de energa y tambin
en el corredor industrial que tiene predominantemente carga de empresas cementeras.

La problemtica de la red troncal en 400 kV consiste en altos niveles de transmisin de energa
en las trayectorias Texcoco-La Paz y Tula-Victoria. Ante la salida de un circuito de la primera
trayectoria, se podran alcanzar valores cercanos a la saturacin en el circuito restante.

El abastecimiento de agua potable hacia la ZMCM y la ciudad de Toluca se lleva a cabo por
medio del sistema de bombeo Cutzamala, el cual a su vez depende elctricamente de la
SE Donato Guerra con transformacin 400/115 kV. Esta subestacin tambin abastece la
energa de la zona Valle de Bravo y Altamirano. Ante el crecimiento de la demanda del
sistema Cutzamala se estima en el mediano plazo la posible saturacin de la
transformacin.




4-5
En su balance carga-generacin, el rea es importadora de energa, y el suministro se sustenta
en gran medida con los enlaces existentes hacia las reas vecinas. Por su dficit de generacin
local esta zona podra estar propensa a problemas de bajo voltaje.


4.4.1.1 Obras principales

Para resolver la problemtica se han programado aquellas que resultan de los estudios
electrotcnicos y evaluaciones econmicas. A continuacin se describen dichos proyectos.

El de red asociada a la SE Deportiva consiste en la construccin de entronques en 230 kV y
400 kV en la zona Toluca, para utilizar la transformacin de 400/230 kV actualmente instalada
en dicha subestacin. De esta manera se resolver la problemtica existente de suministro y
adicionalmente se presentarn ahorros operativos en el sistema elctrico. El inicio de su
operacin se estima para septiembre de 2009.

La repotenciacin de los circuitos en 230 kV provenientes de la SE Tula ha sido concebido como
un proyecto integral para su ejecucin en dos etapas. Inicialmente se realizara el tendido del
segundo circuito de la lnea Jorobas-Tula y la repotenciacin de los circuitos Tula-Nochistongo
para diciembre de 2009; posteriormente para septiembre de 2010 se repotenciara el circuito
Tula-Texcoco en el tramo Tula-Teotihuacan considerando estructuras de doble circuito con
tendido del primero. Este proyecto resolvera la problemtica de suministro en la parte norte de
la ZMCM, incrementando su capacidad de transmisin.

Se tiene en programa el doble circuito Valle de Mxico-Victoria en 400 kV como parte de la red
asociada a la Central CC Valle de Mxico II y III. Esta trayectoria en complemento con el
entronque de la SE Valle de Mxico con la LT Teotihuacan-Lago apoyara para disminuir los
altos flujos de las trayectorias Texcoco-La Paz y Tula-Victoria.

En caso de presentarse el crecimiento de la demanda pronosticado para el sistema de Bombeo
Cutzamala, se tiene en programa la SE Ixtapantongo potencia con transformacin de
400/115 kV la cual solucionara la sobrecarga de la transformacin de la SE Donato Guerra. Su
operacin iniciara en mayo de 2017.

Como apoyo para el control y soporte de voltaje en el ACC se tiene en programa un
compensador esttico de VAr en la subestacin Donato Guerra para noviembre de 2016. Esta
obra proveera control dinmico de voltaje compensando bajos y altos voltajes ante la salida de
lneas de transmisin en 400 kV y condiciones de baja demanda respectivamente.

En el cuadro 4.2 se muestran los refuerzos principales programados por CFE para 2009-2018.














4-6
Principales obras programadas
2009 2018


1/ Operacin inicial 230 kV 2/ Tendido del segundo circuito 3/ Tendido del primer circuito


T: Transformador


Ind. Inductivo Cap. Capacitivo

Cuadro 4.2























Volcn Gordo Banco 1 4 T 500 400 /115 Jul-14
Ixtapantongo Potencia Banco 1 4 T 500 400 /115 May-17
Total 1,000
Capacidad
MVA
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Subestacin Cantidad Equipo
Lzaro Crdenas P.-Donato Guerra Capacitor Serie 400 505.6 Nov-09
Pitirera-Donato Guerra L1 Capacitor Serie 400 231.9 Nov-09
Pitirera-Donato Guerra L2 Capacitor Serie 400 231.9 Nov-09
Donato Guerra CEV Compensador Esttico de VAr 400 450.0/450.0 Ind./Cap. Nov-16
Total 1,869.4
Compensacin Equipo
Tensin
kV
Capacidad MVAr
Fecha de
entrada
Tula CT-Jorobas 400
1/
2
2/
26.0 Jun-09
Deportiva entronque-Donato Guerra-San Bernab 400 2 1.0 Sep-09
Deportiva entronque-Estadio-San Bernab 230 2 8.0 Sep-09
Tula CT-Nochistongo 230 2 44.0 Dic-09
Tula CT-Teotihuacn 230 2
3/
66.0 Sep-10
Victoria-Valle de Mxico 400 2
1/
50.0 Mar-13
Ixtapantongo Potencia entronque Lzaro Crdenas-Donato Guerra 400 2 5.0 May-17
Total 200.0
Longitud
km-c
Fecha de
entrada
Linea de Transmisin
Tensin
kV
Nm. de
circuitos
4-7
4.4.1.2 Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y III

El proyecto de generacin consiste en la instalacin de dos ciclos combinados con capacidad de
601 MW cada uno. Inicialmente el primero entrar en operacin para septiembre de 2013 y
posteriormente lo har el segundo para septiembre de 2015. La central se ubicar en el
municipio de Acolman al noreste del estado de Mxico.

Debido al nivel de contaminacin existente, al aprovechamiento de manera ptima de los
espacios disponibles del sitio y considerando su posicin estratgica en el sistema elctrico
nacional, el primer proyecto se conectara a una nueva subestacin de tipo encapsulada en SF6
de 230 kV propiedad de CFE. Adicionalmente LyFC construir en su predio una subestacin
similar de 230 kV a fin de conectar sus lneas de transmisin. Para el segundo proyecto, CFE
instalar una nueva en SF6 de 400 kV, la cual interconectar las subestaciones Victoria,
Teotihuacan y Lago. La subestacin en 400 kV tendra la preparacin de bahas para recibir el
ltimo proyecto de generacin que corresponde a Valle de Mxico IV.

Con estas obras se sustituira la actual subestacin de tipo convencional por una de tipo
compacto, lo cual proporcionar mayor flexibilidad operativa a las dos empresas. Ver figura
4.1. Las principales obras de transmisin asociadas a esta red son:

Obras con cargo a CFE Obras con cargo a LyFC
LT Victoria-Valle de Mxico en 400 kV, 2 circuitos,
25 km, 1113 ACSR, 2 conductores/fase.
LT Valle de Mxico entq. Teotihuacan-Lago
en 400 kV, 2 circuitos, 1 km, 1113 ACSR,
2 conductores/fase.
11 alimentadores en 230 kV 20 alimentadores en 230 kV
12 alimentadores en 400 kV 2 alimentadores en 400 kV


Red de transmisin asociada a Valle de Mxico II y III























Figura 4.1


Valle de
Mxico
Cuauhtmoc
Cerro Gordo
CPM
Azteca
Texcoco
CEV + 300 MVAr
CEV + 300 MVAr
Teotihuacan
Ecatepec
Kilmetro
cero
Xalostoc
Texcoco
Norte
Cartagena
Chiconautla
Tecmac
Sosa
Jabn La
Corona
Tren suburbano
Valle de Mxico II
601 MW
Valle de Mxico III
601 MW
Victoria
Madero
Chapingo
A la
Manga
Lago
Esmeralda
4-8
4.4.2 rea Oriental

La infraestructura elctrica abarca desde el centro hasta el sureste del pas, y atiende a los
estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
Asimismo, el rea est conformada por cuatro Divisiones de Distribucin que son: Oriente,
Centro Oriente, Centro Sur y Sureste.

La capacidad de generacin en el rea a diciembre de 2007 fue de 12,735 MW, de los cuales
48% se produjeron en Centrales del Complejo Hidroelctrico del Grijalva.

La operacin de la red elctrica principal est ligada al despacho de la generacin
hidroelctrica, la cual es utilizada principalmente para cubrir los periodos de demanda mxima
del rea y del sistema interconectado. Fuera de esta condicin y con un despacho menor, la red
de 400 kV del sureste requiere, para su control, de esquemas de compensacin de potencia
reactiva.

De acuerdo con el crecimiento esperado de la demanda, se tienen identificados problemas en
diferentes puntos de la red, tales como saturacin de la transmisin y transformacin en las
zonas de Papaloapan, Poza Rica, Veracruz, Villahermosa, Tlaxcala y Acapulco. Para ello, se han
definido proyectos que eviten dichas problemticas. Asimismo, en 2009 se requiere de
esquemas de compensacin capacitiva para la demanda mxima de las zonas Veracruz,
Orizaba, Tlaxcala y Papaloapan.

A partir de 2009, entraran en operacin en el Istmo de Tehuantepec grandes parques de
generacin elica. Se tiene previsto de 2009 a 2011 la adicin de una capacidad de 2,492 MW.
Del total anterior, 1,895 MW corresponden a los proyectos denominados de Temporada
Abierta los cuales consideran 1,490 MW en la figura de autoabastecimiento y 405 MW de los
proyectos Oaxaca I, II, III y IV en la de PIE.

Como complemento a los de Temporada Abierta estn definidos los de Nueva Temporada con
330 MW y los inmediatos con 166 MW. Finalmente el proyecto la Venta III con 101 MW de
capacidad de generacin iniciar su operacin en julio de 2010.


4.4.2.1 Obras principales

Actualmente las fuentes de suministro que satisfacen la demanda de la zona Papaloapan son:
la CH Temascal I con una capacidad instalada de 4 x 38.5 MW y cinco lneas de subtransmisin
de 115 kV con una longitud promedio de 75 km cada una.

Derivada de una menor disponibilidad de la generacin local, para 2010 se estiman problemas
de control del voltaje en la zona por una alta transmisin en 115 kV. Con la entrada en
operacin de la subestacin Cerro de Oro, con 500 MVA de capacidad y relacin de
transformacin 400/115 kV, se garantizara el suministro de energa elctrica a esta zona.
Entrara en operacin en marzo de 2010.

El suministro de electricidad a las regiones de Poza Rica, en el estado de Veracruz y Teziutln,
en el estado de Puebla, se proporciona a travs de la SE Poza Rica I con capacidad de 200 MVA
y de la SE Jalacingo con capacidad de 100 MVA, ambas con relacin de transformacin
230/115 kV.

Se estima que para 2010 esta transformacin podra operar con sobrecarga. El proyecto
Papantla Bco. 1, de 500 MVA de capacidad y relacin de tensin 400/115 kV, evitara la
4-9
saturacin de la transformacin y la transmisin de 115 kV de las zonas Poza Rica y Teziutln.
Iniciara su operacin en julio de 2010.

El suministro de energa elctrica a las regiones de La Chontalpa, Villahermosa y Los Ros en el
estado de Tabasco, se proporciona a travs de tres lneas de transmisin de 230 kV, una de
ellas aislada a 400 kV, provenientes de las centrales hidroelctricas Malpaso y Peitas.

Para 2010 se estima una saturacin de su capacidad de transmisin. Esta problemtica se
volvera ms crtica ante la indisponibilidad de unidades generadoras de Peitas. Con la
entrada en operacin del proyecto Malpaso-Tabasco para junio de 2010, que considera la
construccin de la subestacin Tabasco de 875 MVA de capacidad de transformacin que
incluye un banco de reserva con relacin 400/230 kV y el tendido del segundo circuito de la
LT Malpaso-Macuspana II de 106 km-c pasando a operar en tensin de 400 kV, se atendera
el crecimiento de la demanda de mediano plazo.

Para satisfacer la demanda de las ciudades de Veracruz, Boca del Ro y Crdoba, se cuenta con
dos enlaces en 230 kV provenientes de la central nucleoelctrica Laguna Verde, a travs del
autotransformador 400/230 kV y 330 MVA de capacidad (LAV-AT3), as como de dos enlaces
tambin en 230 kV de la SE Temascal II. Adicionalmente, el suministro de energa elctrica de
la zona de distribucin Veracruz depende directamente de la generacin local de la central ciclo
combinado Dos Bocas, particularmente del paquete conectado en 115 kV.

Con el nivel de demanda esperada en 2010 y ante salida o mantenimiento de la generacin de
115 kV de Dos Bocas se estima que el LAV-AT3 presentara una sobrecarga, tanto en demanda
mnima como en condiciones de demanda mxima, adems de que la transformacin
230/115 kV de 450 MVA en la SE Veracruz II se saturara en condiciones de demanda mxima.

El proyecto Laguna Verde-Jamapa que considera, entre otras obras, 163 km-c en 400 kV,
dos bancos de 375 MVA cada uno con relacin 400/230 kV en la SE Jamapa, y uno de 300 MVA
con relacin 230/115 kV en la SE Jardn, permitir evitar esta problemtica. Su entrada en
operacin est programada para agosto de 2010.

El suministro de energa a la zona Tlaxcala se proporciona a travs de la SE Zocac que cuenta
con 200 MVA de capacidad y relacin de transformacin 230/115 kV y por cuatro lneas de
subtransmisin de 115 kV. Se estima para 2011 la posible saturacin de su transformacin, as
como la transmisin en el nivel de 115 kV.

El proyecto La Malinche Banco 1 de 300 MVA de capacidad de transformacin y relacin
230/115 kV con 88 km-c en 115 kV, permitir atender el incremento de la demanda, evitando
la saturacin de los bancos de la SE Zocac. Su entrada en operacin est programada para
mayo de 2011.

A fin de atender la demanda de la zona Villahermosa, el sistema cuenta principalmente con
225 MVA de capacidad de transformacin en cada una de las subestaciones Kilmetro Veinte y
Villahermosa Norte. Para 2011 se estima la posible saturacin de la transformacin en
condiciones de demanda mxima, as como de la transmisin asociada en 115 kV.

Para evitar esta problemtica se incrementar la capacidad de transformacin 230/115 kV de la
zona, con el inicio de operacin de El Edn de 300 MVA programada para junio de 2011.

Para atender la demanda de la zona Chontalpa, el sistema cuenta principalmente con 225 MVA
de capacidad de transformacin en la subestacin Crdenas II alimentada a travs de una lnea
de 230 kV proveniente de la CH Peitas. Para 2011 se estima la saturacin de la
transformacin y transmisin en 230 kV y 115 kV en condiciones de demanda mxima.
4-10
Para evitar esta problemtica se incrementar la capacidad de transformacin 230/115 kV de la
zona con la nueva subestacin Comalcalco Potencia de 300 MVA y relacin 230/115 kV y la
construccin de 45 km-c en tensin de 230 kV. Su entrada en operacin est programada para
mayo de 2012.

Actualmente la ciudad de Oaxaca y poblaciones aledaas, as como parte de la costa son
atendidas elctricamente por dos lneas de transmisin de 230 kV procedentes de la
SE Temascal II. Para 2013 se estima una demanda de 200 MW, lo que implicara operar al
lmite de capacidad de transmisin existente.

El proyecto de lnea de transmisin Temascal-Oaxaca potencia-La Cinega permitir garantizar el
suministro de la demanda. Su entrada en operacin est prevista para mayo de 2013.

Actualmente las fuentes de suministro que satisfacen la demanda de la zona Huatulco son
tres lneas de subtransmisin de 115 kV provenientes de las zonas Tehuantepec, Acapulco y
Oaxaca con longitudes desde 150 km hasta 230 km, siendo la primera lnea la principal,
aislada en 230 kV.

Para 2013 se anticipan problemas de control del voltaje de la zona por una alta transmisin en
115 kV. Con la entrada en operacin del proyecto Huatulco potencia de 300 MVA de capacidad
y relacin de transformacin 230/115 kV, se garantizara el suministro de energa elctrica a la
zona Huatulco. Entrara en operacin en diciembre de 2013.

Con la finalidad de atender la demanda del rea Oriental en el mediano plazo y de acuerdo a
los planes de expansin de la red elctrica de las zonas Villahermosa y Veracruz se
incrementara la capacidad de transformacin 230/115 kV con el inicio de operacin de los
proyectos de 225 MVA Dos Bocas Bco. 8 y 300 MVA Olmeca Bco. 1. Sus entradas en
operacin estn programadas para diciembre de 2015 y mayo de 2016 respectivamente.

Actualmente las ciudades de Acapulco y Zihuatanejo, as como la Costa Grande del estado de
Guerrero son atendidas elctricamente por dos enlaces de transmisin de 230 kV procedentes
de las subestaciones Yautepec potencia y Lzaro Crdenas. Para 2016 se estima una demanda
de 600 MW de este sistema, lo que implicara operar al lmite de la capacidad existente.

Con la entrada en operacin para octubre de 2016 del proyecto de la nueva subestacin Barra
Vieja que considera operar en tensin de 400 kV el enlace Lzaro Crdenas-Pie de la Cuesta, la
construccin de 1,300 MVA de capacidad de transformacin, 1,000 MVA con relacin
400/230 kV y 300 MVA de 230/115 kV, se atender el crecimiento de la demanda de mediano
plazo.

En el cuadro 4.3 se muestran los principales refuerzos.













4-11
Principales obras programadas
2009-2018



AT: Autotransformador T: Transformador

Cerro de Oro Banco 1 4 T 500 400 /115 Mar-10
Tabasco Bancos 1 y 2 7 AT 875 400 /230 Jun-10
Papantla Banco 1 4 T 500 400 /115 Jul-10
Jamapa Bancos 1 y 2 7 AT 875 400 /230 Ago-10
Jardn Banco 1 (SF6) 4 AT 300 230 /115 Ago-10
La Ventosa Bancos 1, 2 y 3 10 AT 1250 400 /230 Sep-10
La Ventosa Bancos 4 y 5 7 T 875 400 /115 Sep-10
Amatln II Banco 3 3 AT 100 230 /115 Mar-11
La Malinche Banco 1 4 AT 300 230 /115 May-11
El Edn Banco 1 4 AT 300 230 /115 Jun-11
Comalcalco Potencia Banco 1 4 AT 300 230 /115 May-12
Dos Bocas Banco 7 (SF6) 4 AT 300 230 /115 Jun-12
Pantepec Banco 2 3 AT 100 230 /115 Dic-12
Huatulco Potencia Banco 1 4 AT 300 230 /115 Dic-13
Tagolaba Potencia Banco 1 4 AT 300 230 /115 Dic-13
Macuspana II Banco 4 3 AT 100 230 /115 May-14
Angostura Banco 7 3 T 225 400 /115 Dic-14
Dos Bocas Banco 8 (SF6) 4 AT 300 230 /115 Dic-15
Olmeca Banco 1 4 AT 300 230 /115 May-16
Pie de la Cuesta Banco 2 4 AT 500 400 /230 Oct-16
Barra Vieja Banco 1 4 AT 500 400 /230 Oct-16
Ixtapa Potencia Banco 3 4 AT 500 400 /230 Oct-16
Barra Vieja Banco 2 4 AT 300 230 /115 Oct-16
Ixtapa Potencia Banco 2 3 AT 100 230 /115 Dic-16
Alpuyeca Banco 1 4 AT 300 230 /115 Abr-17
Tehuacn Potencia Banco 1 4 T 500 400 /115 Dic-17
Atlixco Potencia Banco 1 4 T 500 400 /115 Dic-17
Total 11,300
Capacidad
MVA
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Subestacin Cantidad Equipo
Tensin Nm.de Longitud Fecha de
kV circuitos km-c entrada
Eolo-La Ventosa 230 2 30.0 May-10
Malpaso-Macuspana II 400 2 106.0 Jun-10
Tabasco-Escrcega 400 2 185.0 Jun-10
Crdenas II-Comalcalco Oriente 230 2 47.9 Jun-10
Laguna Verde-Jamapa 400 2 163.4 Ago-10
Juile-Cerro de Oro 400 2 154.2 Sep-10
La Ventosa-Juile 400 2 271.6 Sep-10
Angostura-Tapachula Aeropuerto 400 2 193.5 May-12
Mezcalapa Switcheo-Crdenas II 230 1 45.0 May-12
Jamapa-Dos Bocas 230 2 20.0 Jun-12
La Cinega-Oaxaca Potencia 230 1 26.5 May-13
Temascal II-Oaxaca Potencia 230 2 132.9 May-13
Tecali-Yautepec Potencia 400 2 118.0 Dic-13
Huatulco Potencia-Pochutla 230 1 69.0 Dic-13
Juchitn II-Salina Cruz I 230 2 76.0 Dic-13
Barra Vieja Entronque-Ixtapa Potencia-Pie de la Cuesta 400 2 106.0 Oct-16
Barra Vieja-Quemado 230 1 41.0 Oct-16
Barra Vieja Entronque-Mezcala-Los Amates 230 2 68.0 Oct-16
Lzaro Crdenas Potencia-Ixtapa Potencia 400 2 74.8 Oct-16
Tenosique-Los Ros 230 2 104.0 Oct-16
Tagolaba-Huatulco Potencia 230 1 115.0 Dic-17
Total 2,147.8
Lnea de Transmisin
4-12

Ind. Inductivo Cap. Capacitivo

Cuadro 4.3











Capacidad
MVAr
Ojo de Agua Potencia MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-09
Veracruz II MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-09
Tamarindo II MVAr Capacitor 115 22.5 Jun-09
Veracruz I MVAr Capacitor 115 22.5 Jun-09
Carlos A. Carrillo MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-09
Loma Bonita II MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-09
Lerdo MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-09
Crdoba I MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-09
Fortn MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-09
El Cerro MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-09
Xalapa II MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-09
Pie de la Cuesta Potencia MVAr Reactor 230 21.0 Nov-09
Huamantla MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Libres MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Santa Ana Chiautempan MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Matamoros MVAr Capacitor 115 22.5 Abr-10
Huejutla MVAr Capacitor 115 7.5 May-10
Tempoal II MVAr Capacitor 115 7.5 May-10
San Rafael II MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-10
Teziutln MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-10
Conejos MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-10
Jalpa MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-10
Tulipn MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-10
San Cristbal Oriente MVAr Capacitor 115 15.0 Ago-10
Ocosingo MVAr Capacitor 115 7.5 Ago-10
La Ventosa CEV Compensador Esttico VAr 400 300/300 Ind./Cap. Sep-10
Juile MVAr Reactor 400 75.0 Sep-10
Tapachula Potencia MVAr Reactor 400 100.0 May-12
Villahermosa II MVAr Capacitor 115 22.5 May-12
Ciudad Industrial MVAr Capacitor 115 15.0 May-12
Tabasquillo MVAr Capacitor 115 15.0 May-12
Teapa MVAr Capacitor 115 15.0 May-12
Ometepec MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-12
Esfuerzo MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-12
Las Trancas MVAr Capacitor 115 15.0 Oct-12
Huatulco Potencia MVAr Reactor 230 18.0 Dic-13
Tamult MVAr Capacitor 115 22.5 May-14
Saloya MVAr Capacitor 115 15.0 May-14
Huimanguillo MVAr Capacitor 115 7.5 May-14
Martnez de la Torre III MVAr Capacitor 115 15.0 Dic-15
Esperanza MVAr Capacitor 115 15.0 May-17
Tlaxiaco MVAr Capacitor 115 7.5 Dic-18
Total 1,361.5
Tensin
kV
Fecha de
entrada
Equipo Compensacin
4-13
4.4.2.2 Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo Conversin TG/CC

La central San Lorenzo ubicada en la ciudad de Puebla cuenta con dos unidades de gas
de 133 MW cada una. En septiembre de 2009 se instalar una tercera de 123 MW a base de
vapor para completar un ciclo combinado de 389 MW. Su objetivo es atender principalmente
las necesidades de demanda de las zonas Puebla y Tlaxcala del rea Oriental, adems de
requerimientos del resto de la Divisin Centro Oriente.

Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para marzo de 2009
y consisten en la sustitucin de 12 alimentadores de 115 kV en la subestacin Puebla II por
capacidad interruptiva de 50 KA. La figura 4.2 muestra la red asociada.


Red de transmisin asociada al proyecto San Lorenzo Conversin TG/CC



Figura 4.2



















A Laguna Verde
A San Lorenzo Pot.
400
A Temascal II
A Ojo De Agua Pot.
A Tecali
230
375 375
115
A Zocac
A Hylsa
A Tecali
A Amozoc
A Oriente
A Acatzingo
A Norte
A Fuertes
A El Condeo
A Puebla 2000
A Puebla I
A Laguna Verde
A San Lorenzo Pot.
400
A Temascal II
A Ojo De Agua Pot.
A Tecali
230
375 375
115
A Zocac
A Hylsa
A Tecali
A Amozoc
A Oriente
A Acatzingo
A Norte
A Fuertes
A El Condeo
A Puebla 2000
A Puebla I
A Laguna Verde
A San Lorenzo Pot.
400
A Temascal II
A Ojo De Agua Pot.
A Tecali
230
375 375
115
A Zocac
A Hylsa
A Tecali
A Amozoc
A Oriente
A Acatzingo
A Norte
A Fuertes
A El Condeo
A Puebla 2000
A Puebla I
Puebla II
4-14
4.4.2.3 Red de transmisin asociada al proyecto Humeros Fases A y B

La central geotermoelctrica Los Humeros cuenta con siete unidades de 5 MW cada una para
una capacidad instalada total de 35 MW. Est ubicada en la zona de distribucin Teziutln y su
red elctrica asociada en el nivel 115 kV. El proyecto Humeros fase B considera la instalacin
de siete unidades para un total de 23 MW que aprovecharn la energa residual de las siete
unidades de 5 MW. Se estima su entrada en operacin en noviembre de 2010.

La fase A consiste en la instalacin de una unidad de 28 MW con fecha de entrada en operacin
para marzo de 2011. Su objetivo es atender principalmente las necesidades de demanda de las
zonas Teziutln y el norte del estado de Puebla a travs de las subestaciones Libres, Altzayanca
y Huamantla en el mbito del rea Oriental.

Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para septiembre de
2010 y consisten en la construccin de la nueva subestacin Humeros III que considera cuatro
alimentadores en 115 kV y un transformador de 9.4 MVA de capacidad de relacin
115/13.8 kV.

Asimismo incluye la construccin de 8.3 km-c en lneas de 115 kV, una de 6.4 km-c de doble
circuito para entroncar la nueva subestacin a la lnea Humeros II-Libres y dos lneas ms de
0.5 km-c y 1.4 km-c para conectar la zona sur y la unidad nueve del campo geotermoelctrico
a la subestacin Humeros III, respectivamente. La figura 4.3 muestra la red asociada.


Red de transmisin asociada al proyecto Humeros Fases A y B





























Figura 4.3


A Tlapacoyan
Jalacingo
Zacapoaxtla
Hueyapan
Teziutlan
C.G. Humeros
Altotonga
A Minas
A El Castillo
A Libres
A Zocac
A Jalapa I
Teziutlan II
Humeros II
Humeros III
1x28
Unidad 9
4x3.3
3x3.3
3x5
4x5
A El Encanto
A Cuetzalan
A Mazatepec
A Poza Rica II
A Papantla
4-15
4.4.2.4 Red de transmisin asociada a los proyectos de generacin elica La Venta III

Esta planta se ubicar aproximadamente a 30 km de la ciudad de Juchitn, en el estado de
Oaxaca y contar con una capacidad de 101 MW. El proyecto se construir en la modalidad de
Productor Independiente de Energa (PIE).

Sus obras asociadas tienen fecha de entrada en operacin para enero de 2010, y consisten de
una lnea de transmisin en 230 kV de un circuito de 10 km de longitud, entre las
subestaciones La Venta III y La Venta II. La figura 4.4 muestra la red asociada.


Red de transmisin asociada a los proyectos de generacin elica La Venta III

Temascal II
A Peitas
Minatitln II
El Sabino
Juchitn II
Conejos
Cintalapa
La Cinega
Oaxaca Pot.
Malpaso
Angostura
P.H. Temascal
Cerro
de Oro
Chinameca
Pot.
Juile
La Venta III
1x101 MW
1 x 83 MW
Ojo de Agua
Manuel Moreno Torres
Coatzacoalcos
A Tecali
A Tabasco
La Venta II
Eurus
250 MW
Matas Romero Pot.
47%
55%
OP.INIC. 115 kV
OP.INIC. 115 kV
OP.INIC. 115 kV
Xalapa de Daz
A Puebla II
Ejutla
Parques
Ecolgicos
de Mxico
80 MW


Figura 4.4



















4-16
4.4.2.5 Red de transmisin asociada al proyecto de Temporada Abierta (TA) y a
proyectos elicos Oaxaca I, II, III y IV

Se tiene programada la entrada en operacin del proyecto de TA que incorporar
1,895 MW de capacidad de generacin en julio de 2011, de los cuales 1,490 MW
provendran de centrales de autoabastecimiento y 405 MW de las plantas elicas
Oaxaca I, II, III y IV de productores independientes.

Este desarrollo de infraestructura consiste en la construccin de una lnea de transmisin de
doble circuito de 271.6 km-c en 400 kV de tres conductores por fase de 1113 ACSR, que
partiran de una nueva subestacin colectora llamada La Ventosa, en la zona del Istmo de
Tehuantepec, hacia la SE Juile.

La SE La Ventosa se integrar por transformadores de 400/115 kV y de 400/230 kV con una
capacidad total de 2,125 MVA, as como un dispositivo dinmico de control de voltaje (CEV) de
300 MVAr en 400 kV. Adicionalmente el proyecto considera el tendido del segundo circuito en
400 kV de aproximadamente 154.2 km entre las subestaciones Juile y Cerro de Oro y un
reactor de 75 MVAr en la SE Juile. En total se construirn 425.8 km-c de lneas de transmisin
en este nivel de tensin. Asimismo se requerirn seis bahas de alimentadores en 400 kV.

Debido a que en la fecha de licitacin del proyecto de Temporada Abierta no se dispona de la
definicin de los predios para la construccin de los proyectos Oaxaca I, II, III y IV, se estima
la necesidad de construir infraestructura elctrica desde el sitio colector de los 405 MW hasta la
subestacin La Ventosa.

De manera preliminar se han identificado predios en el municipio de Santo Domingo. En caso
de que se confirmaran esos sitios, el desarrollo de la infraestructura consistira en la
construccin de una lnea de transmisin de doble circuito de 36 km-c en 230 kV de un
conductor por fase de 1113 ACSR; un circuito partira desde la granja elica Oaxaca I y el otro
desde la subestacin colectora del proyecto Oaxaca II, III y IV hacia la SE La Ventosa. En la
figura 4.5 se muestra la red de transmisin asociada al proyecto de TA.























4-17
Red de transmisin asociada al proyecto de Temporada Abierta


Temascal II
A Peitas
Minatitln II
El Sabino
Juchitn II
Conejos
Cintalapa
Ejutla
La Cinega
Oaxaca Pot.
Malpaso
Angostura
P.H. Temascal
Cerro
de Oro
Chinameca
Pot.
Juile
La Venta III

1x101 MW
1x83 MW
Ojo de Agua
A Puebla II
Manuel Moreno Torres
Coatzacoalcos
A Tecali
A Tabasco
La Ventosa
La Venta II
SE La Ventosa
2125 MVA de transf.
1250 MVA
400/230 kV
875 MVA
400/115 kV
1 CEV +/- 300 MVAr


Parques
Ecolgicos
de Mxico
80 MW
Eurus
250 MW
Matas Romero Pot. 3C/F
47%
55%
OP.INIC. 115 kV
OP.INIC. 115 kV
OP.INIC. 115 kV
Xalapa de Daz
Oaxaca I
1 x 101 MW
Oaxaca II,III y IV
3x 101 MW


Figura 4.5





















4-18
4.4.3 rea Occidental

Se encuentra ubicada en la parte centro y occidente del pas y abarca nueve estados:
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Nayarit, Quertaro, San Luis Potos y
Zacatecas. As mismo est compuesta por tres regiones: Occidente, Centro Occidente y Bajo.

En 2008 se present una demanda mxima de 8,069 MW. Este valor constituye
aproximadamente 20% de la demanda del SIN. A nivel regin, el Bajo representa el 54% de
esta demanda y las regiones Occidente y Centro Occidente 23% cada una. La tasa de
crecimiento del rea en los ltimos cinco aos ha sido de 5.7% y se estima un incremento
anual de 4.01% en los prximos 10 aos, llegando a 11,462 MW en 2018.

Dentro de la regin Occidente la ciudad de Guadalajara present una demanda mxima de
1,496 MW en 2008. En la regin Centro Occidente est interconectada la empresa acerera
SERSIINSA, con una demanda de 800 MW en el nivel de 230 kV. Finalmente en la regin Bajo
se encuentran varias zonas con densidades altas de carga de tipo industrial, residencial y riego
agrcola.

El comportamiento de la demanda a nivel rea es muy similar durante las horas del da y el
factor de carga anual es de 79%, lo que implica amplias necesidades de suministro la mayor
parte del tiempo. Sin embargo, los grandes centros de generacin base que suministran
energa elctrica se encuentran alejados de los centros de carga. Por ejemplo, Guadalajara se
abastece principalmente de la CT Manzanillo localizada a 200 km de distancia
aproximadamente.

La capacidad de generacin a diciembre de 2007 es de 9,414 MW de los cuales 27% del total
proviene de centrales hidrulicas. A su vez, la carboelctrica Plutarco Elas Calles (2,100 MW)
representa 22% de la capacidad instalada, sin embargo, prcticamente el total de la generacin
de esta central est destinada al suministro de la demanda del rea Central.

Por otra parte, aunque se cuenta con centrales hidroelctricas en el rea, su despacho no
necesariamente obedece a la demanda mxima del rea sino en su mayor parte se destina a
satisfacer el periodo de demanda pico del SIN. Para cumplir con el suministro al rea se
requiere la mayor parte del tiempo importar energa de otras.

Por lo anterior, para cubrir el dficit de generacin local y contar con la confiabilidad y
seguridad necesarias, el rea cuenta con enlaces de transmisin en 400 y 230 kV con las de
control vecinas. Con la Noroeste se tienen dos lneas en 400 kV, con la Noreste seis en el
mismo nivel de tensin, con la Norte una en 230 kV, con la Central cinco en 400 kV y tres en
230 kV, y finalmente una lnea en 230 kV con la Oriental.

Para atender el crecimiento natural de la demanda del rea, en el mediano plazo ser necesario
contar con los siguientes proyectos de transmisin, transformacin, compensacin y generacin.


4.4.3.1 Obras principales

La subestacin Caada banco 3, con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin 400/115 kV,
satisfar el crecimiento del mercado elctrico en la parte norte de la zona Aguascalientes y
compartir reserva de transformacin con la SE Aguascalientes Oriente. Entrar en operacin
en abril de 2010.


4-19
La transformacin Guadalajara Industrial bancos 1 y 2 permitir atender el crecimiento de
demanda al sureste de la zona metropolitana de Guadalajara. Evitar la saturacin de la
transformacin 230/69 kV de la SE Guadalajara II, con la entrada en operacin de dos bancos
de transformacin, uno con capacidad de 300 MVA y relacin de tensin 230/69 kV y otro con
capacidad de 60 MVA con relacin de tensin 230/23 kV. Su operacin se prev para junio de 2010.

La transformacin Tapeixtles potencia banco 3, con capacidad de 134 MVA y relacin de
tensin de 400/115 kV y Valle de Tecomn banco 1 con capacidad de 100 MVA y relacin de
tensin de 230/115 kV, permitir reducir la sobrecarga de los bancos de 230/115 kV de la
SE Colomo y atender la demanda de la zona Manzanillo. Su entrada en operacin se prev
para septiembre de 2010.

Para abril de 2011 se tiene programada la repotenciacin de las lneas de 230 kV entre las
subestaciones Tesistn, Zapopan y Nios Hroes, para garantizar el suministro de la demanda del
centro de la ciudad de Guadalajara con calidad y confiabilidad. Esta repotenciacin consiste en
sustituir el calibre actual de 900 ACSR por un calibre 795 ACSS/TW (Drake) de alta temperatura.

El proyecto Tesistn banco 5 satisfar el crecimiento de demanda al norte de la zona
metropolitana de Guadalajara, con la entrada en operacin para mayo de 2011 de un banco de
transformacin con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin 400/69 kV con el fin de evitar
la saturacin de la transformacin 400/230 kV y 230/69 kV de esta subestacin.

La transformacin Nuevo Vallarta banco 1 con capacidad de transformacin de 225 MVA y
relacin de tensin 230/115 kV atender los crecimientos de demanda de la zona Vallarta. Evitar
la saturacin de la actual SE Vallarta potencia. La entrada en operacin se producir en abril de
2012.

El banco de transformacin con capacidad de 500 MVA y relacin de tensin de 400/115 kV,
Tepic II banco 2, evitar la saturacin de la transformacin 230/115 kV de esta subestacin y
permitir atender el crecimiento del mercado elctrico en la zona Tepic. Su entrada en
operacin se prev para mayo de 2012.

El proyecto de transformacin Quertaro I banco 1 sustitucin, con capacidad de 225 MVA y
relacin de tensin de 230/115 kV satisfar el crecimiento del mercado elctrico en la zona Quertaro
para junio de 2012, al evitar la saturacin del banco de 100 MVA de esta subestacin.

El proyecto Nios Hroes banco 3 en SF6 permitir atender el crecimiento de demanda en el
centro de la zona metropolitana de Guadalajara, con la entrada en operacin en julio de 2012
de un banco de transformacin con capacidad de 100 MVA y relacin de tensin 230/69 kV.
Tambin compartir reserva de transformacin con la SE Zapopan.

Para febrero de 2013 el proyecto San Luis de la Paz II banco 2 satisfar el crecimiento de
demanda en la zona San Luis de la Paz, con la entrada en operacin de un banco de
transformacin con capacidad de 225 MVA y relacin de tensin 230/115 kV. Para esta misma
fecha se tiene programada la repotenciacin a 2 conductores por fase calibre 1113 ACSR de
las lneas de 230 kV entre las subestaciones Las Delicias y San Luis de la Paz.

En la zona Vallarta se registra para mayo de 2013 la instalacin de un compensador esttico de
VARs en la SE Vallarta potencia en el nivel de 230 kV, con una capacidad de 50 MVAr
inductivos y 150 MVAr capacitivos. Ello mejorar la confiabilidad al incrementar la capacidad de
transmisin de los enlaces de 230 kV que unen las zonas de Tepic con Vallarta.

En el cuadro 4.4 se muestran los principales refuerzos de transmisin, transformacin y
compensacin programados para el rea Occidental durante el periodo 2009-2018.
4-20
Principales obras programadas
2009 2018


1 Tendido del primer circuito 2 Tendido del segundo circuito


AT: Autotransformador T:Transformador
Capacidad Relacin de Fecha de
MVA transformacin entrada
Lzaro Crdenas Potencia Banco 4 3 AT 375 400 /230 Nov-09
Caada Banco 3 4 T 500 400 /115 Abr-10
Guadalajara Industrial Banco 1 4 T 300 230 /69 Jun-10
Guadalajara Industrial Banco 2 1 T 60 230 /23 Jun-10
Tapeixtles Potencia Banco 3 4 T 134 400 /115 Sep-10
Valle de Tecomn Banco 1 4 AT 133 230 /115 Sep-10
Tesistn Banco 5 4 T 500 400 /69 May-11
Nuevo Vallarta Banco 1 4 AT 300 230 /115 Abr-12
Tepic II Banco 1 Sustitucin 4 T 500 400 /115 May-12
Quertaro I Banco 1 Sustitucin 4 AT 300 230 /115 Jun-12
P.H. Zimapn Banco 2 3 AT 100 230 /115 Jun-12
Nios Hroes Banco 3 (SF6) 1 T 100 230 /69 Jul-12
San Luis de la Paz II Banco 2 4 AT 300 230 /115 Feb-13
Guadalajara Industrial Banco 3 1 T 60 230 /23 Sep-13
Atequiza Banco 5 4 T 500 400 /69 May-14
Carapan II Banco 3 4 T 500 400 /115 Jun-14
Valle de Tecomn Banco 2 3 AT 100 230 /115 May-15
Guadalajara Oriente Banco 3 1 T 60 230 /23 Jun-15
Pedro Moreno Banco 1 4 AT 133 230 /115 Ago-15
Apatzingn Potencia Banco 1 4 AT 500 400 /230 Oct-15
Salamanca II Banco 2 Sustitucin 4 T 500 400 /115 Nov-15
Moctezuma Potencia Banco 1 4 AT 133 230 /115 Feb-16
Potrerillos Banco 4 4 T 500 400 /115 Abr-16
Soyatal Banco 1 4 AT 300 230 /115 May-16
Tarimbaro Banco 1 4 AT 133 230 /115 Sep-16
Tesistn Banco 6 1 T 60 230 /23 Ago-17
Len II Bancos 1 y 2 Sustitucin 7 AT 525 230 /115 Ago-18
Total 7,607
Subestacin Cantidad Equipo
Nm. de
circuitos
Lzaro Crdenas Potencia-Ixtapa Potencia
1
400 2 74.8 Nov-09
Tapeixtles Potencia-Tecomn
1
230 2 46.6 Sep-10
Nios Hroes-Tesistn 230 2 9.4 Mar-11
Tesistn-Zapopan 230 2 47.2 Mar-11
Siderrgica-Guadalajara II 230 2 12.0 Dic-11
Nuevo Vallarta Entronque Tepic II-Vallarta Potencia 230 2 20.0 Abr-12
San Luis de la Paz II-Las Delicias 230 2 10.0 Feb-13
Carapan I Zamora Potencia 230 1 32.7 Ago-14
Cajititln Entronque Atequiza-Salamanca II 400 2 10.0 Oct-14
Ixtlahuacn-Zapotlanejo 400 1 21.0 Oct-14
Zapotlanejo Entronque Atequiza-Aguascalientes Potencia 400 2 38.0 Oct-14
Tapeixtles Potencia-Tecomn
2
230 2 46.6 May-15
Cajititln-Atequiza 400 2 10.0 Oct-15
Cajititln-Salamanca II
1
400 2 220.0 Oct-15
Apatzingn Potencia-Apatzingn 230 1 14.0 Oct-15
El Potos-San Luis II 230 1 18.0 Feb-16
Tarimbaro entronque Carapan-Morelia 230 2 32.0 Sep-16
La Paloma-Salamanca II
1
400 2 310.0 Oct-16
Manzanillo III-Cajititln
1
400 2 207.0 Oct-16
Manzanillo III-Cajititln
2
400 2 197.0 Oct-17
La Paloma-Salamanca II
2
400 2 310.0 Ene-18
Total 1,686.3
Tensin
kV
Longitud
km-c
Fecha de
entrada
Lnea de Transmisin
4-21

Ind. Inductivo Cap. Capacitivo

Cuadro 4.4



























Acmbaro MVAr Capacitor 115 22.5 Nov-09
La Virgen MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Boquilla MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-11
Abasolo I MVAr Capacitor 115 30.0 Feb-12
Silao II MVAr Capacitor 115 30.0 Feb-12
San Juan del Ro Oriente MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-12
Cocula MVAr Capacitor 115 7.5 Jul-12
Nuevo Vallarta MVAr Compensador Esttico de VAR 230 50/150 Ind/Cap May-13
Zacatecas II MVAr Capacitor 115 30.0 May-13
Fresnillo Norte MVAr Capacitor 115 15.0 May-13
Ptzcuaro Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Sep-13
Nuevo Vallarta MVAr Capacitor 115 15.0 Abr-14
Buenavista MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-14
Lagos MVAr Capacitor 115 15.0 Ago-14
Sayula MVAr Capacitor 115 7.5 Dic-14
Loreto MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-15
Cajititln MVAr Reactor 400 100.0 Oct-15
Jurica MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-16
Flamingos MVAr Capacitor 115 15.0 May-16
Manzanillo III MVAr Reactor 400 100.0 Oct-16
Salamanca II MVAr Capacitor 115 30.0 Ene-17
Manzanillo III MVAr Reactor 400 75.0 Oct-17
Acatln MVAr Reactor 400 50.0 Oct-17
El Sauz MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-18
Guanajuato Sur MVAr Capacitor 115 15.0 Sep-18
Total 907.5
Tensin
kV
Capacidad
MVAr
Fecha de
entrada
Compensacin Equipo
4-22
4.4.3.2 Red asociada a carboelctrica del Pacfico

Esta central entrar en operacin en febrero de 2010 con una capacidad de 678 MW. Su
objetivo es atender principalmente las necesidades de demanda de la zona Acapulco del rea
Oriental, adems de requerimientos parciales de las Central y Occidental.

Las obras asociadas tienen fecha de entrada en operacin para noviembre de 2009 y consisten
en una lnea de transmisin en 400 kV de doble circuito de 74.8 km de longitud del primer
circuito, operada inicialmente en 230 kV entre las subestaciones Lzaro Crdenas potencia e
Ixtapa potencia. Tambin incluye el tendido del segundo circuito de la lnea Ixtapa
potencia-Pie de la Cuesta potencia en 400 kV con 207.7 km de longitud. La operacin inicial de
esta lnea ser en 230 kV.

As mismo considera la sustitucin de la compensacin serie de 400 kV instalada en la
SE Donato Guerra para las lneas de transmisin a Pitirera y Lzaro Crdenas potencia con un
total de 969.4 MVAr y la construccin de cuatro alimentadores de 230 kV. En la subestacin
Lzaro Crdenas potencia se instalarn con 375 MVA de transformacin 400/230 kV y se
sustituirn 15 interruptores en 230 kV. La figura 4.6 muestra la red asociada.


Red asociada a carboelctrica del Pacfico



Figura 4.6





4-23
4.4.3.3 Red asociada a la central hidroelctrica La Yesca

La primera unidad de esta planta entrar en operacin en enero de 2012 y la segunda en abril
de ese ao, con una capacidad de 375 MW cada una. Tiene como objetivo atender las
necesidades del rea Occidental y de la demanda mxima del SIN.

Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para julio de 2011, y
consisten en una lnea de transmisin en 400 kV de doble circuito de 107.7 km entre las
subestaciones La Yesca e Ixtlahuacn y una lnea de 1.2 km en doble circuito para entroncar la
lnea Tesistn-Aguascalientes potencia de 400 kV. Incluye la construccin de la subestacin
Ixtlahuacn con cuatro alimentadores en 400 kV y en la subestacin de La Yesca un banco de
reactores de 116.6 MVAr para las lneas de transmisin. La figura 4.7 muestra la red asociada.


Red asociada a la planta hidroelctrica La Yesca






























Figura 4.7









4-24
4.4.3.4 Red asociada a la repotenciacin de Manzanillo I, unidades 1 y 2

La repotenciacin de la primera unidad entrar en operacin en septiembre de 2011 y la
segunda en septiembre de 2012. A cada turbina de vapor se le acoplarn, en funcin de su
tecnologa, dos o tres unidades turbogs para adicionar 460 MW de capacidad. Las dos
unidades operarn como ciclo combinado completo en septiembre de 2012. La generacin de
tal central se utilizar para atender las necesidades de demanda del rea Occidental.

Dada la infraestructura elctrica existente donde se interconectar esta planta no se
requiere de red de transmisin asociada. Sin embargo derivado de los espacios disponibles
en la actual subestacin Manzanillo I, para abril de 2011 se considera dentro del alcance de
la central la construccin de la nueva subestacin Manzanillo III en SF6 con ocho
alimentadores de 400 kV, de los cuales seis son para las unidades turbogs y dos para
lneas futuras. Incluye el amarre de barras con la SE Manzanillo I. La figura 4.8 muestra el
arreglo general de la subestacin Manzanillo III.


Arreglo general de subestaciones para la repotenciacin de Manzanillo I, unidades 1 y 2

230kV
400kV
400kV
TG3
2x300 MW
TG1 TG2
Manzanillo III (SF6)
Abril 2011
TG4 TG5 TG6
V1 V2 U3 U4
2x300 MW
Arranque
us 3-4
2x350 MW
U1 U2
Arranque
us 1-2
Manzanillo II (SF6)
Manzanillo I
400kV 400kV
Rep. U1
460 MW
Sep 2011
Rep. U2
460 MW
Sep 2012
Tapeixtles
Potencia
A Mazamitla
A Atequiza
A Acatln
Amarre de
barras
A LTs
futuras
230kV
400kV
400kV
TG3
2x300 MW
TG1 TG2
Manzanillo III (SF6)
Abril 2011
TG4 TG5 TG6
V1 V2 U3 U4
2x300 MW
Arranque
us 3-4
2x350 MW
U1 U2
Arranque
us 1-2
Manzanillo II (SF6)
Manzanillo I
400kV 400kV
Rep. U1
460 MW
Sep 2011
Rep. U2
460 MW
Sep 2012
Tapeixtles
Potencia
A Mazamitla
A Atequiza
A Acatln
Amarre de
barras
A LTs
futuras


Figura 4.8

4-25
4.4.3.5 Red asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Jiliapan)

En la zona San Juan del Ro del rea Occidental, para abril de 2013 se instalar la planta
Jiliapan con una capacidad de 80 MW y se interconectar entre las subestaciones Zimapn y
Boquilla, en el nivel de 115 kV. El sitio denominado Jiliapan se ubica al noreste aguas abajo de
la actual planta hidroelctrica Fernando Hiriart Balderrama (Zimapn) sobre la cuenca del ro
Moctezuma, entre los lmites de los estados de Hidalgo y Quertaro.

Las obras asociadas a este proyecto tienen fecha de entrada en operacin para octubre de
2012, y consisten en la construccin de la subestacin Jiliapan con tres alimentadores de
115 kV y la construccin de 64 km-c de 115 kV, desde la subestacin Jiliapan para entroncar
con la actual lnea de subtransmisin Zimapn-Boquilla. La figura 4.9 muestra la red asociada.


Red asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Jiliapan)



Figura 4.9

4-26
4.4.3.6 Red asociada a la central Occidental (Salamanca) Fase I

Esta planta entrar en operacin en abril de 2013, con una capacidad de 314 MW. Tiene como
objetivo garantizar en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a la regin Bajo del
rea de Control Occidental.

Dada la infraestructura elctrica existente donde se interconectar esta central no se requiere
de red de transmisin asociada. Sin embargo derivado de los problemas de contaminacin y
corrosin, as como de las capacidades interruptivas limitadas de los equipos existentes en
400, 230 y 115 kV es necesario modernizar la subestacin actual Salamanca PV para octubre
de 2012. La central deber de interconectarse en el nivel de 230 kV. La figura 4.10 muestra el
punto de interconexin.


Red asociada a la central Occidental (Salamanca) Fase I



Figura 4.10


4-27
4.4.3.7 Red asociada a la central Guadalajara I

Esta planta entrar en operacin en abril de 2015, con una capacidad de 453 MW. Tiene como
objetivo garantizar en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a la zona
metropolitana de Guadalajara.

Las obras asociadas a este proyecto entrarn en operacin en octubre de 2014, y consisten en
la construccin de 75 km-c de lneas de transmisin de 400 kV, de los cuales 10 km-c son para
la LT Cajititln entronque Atequiza-Salamanca II, 6 km-c para entroncar en la subestacin
Cajititln la LT Manzanillo-Atequiza, 38 km-c para entroncar en la subestacin Zapotlanejo la
LT Atequiza-Aguascalientes potencia y 21 km-c para la LT Zapotlanejo-Ixtlahuacn. Finalmente
considera la construccin de la nueva subestacin denominada Cajititln con 8 alimentadores
de 400 kV. La figura 4.11 muestra la red asociada.


Red asociada a la central Guadalajara I



Figura 4.11






4-28
4.4.3.8 Red asociada a la central hidroelctrica Villita Ampliacin

Su ampliacin comenzar a operar en abril de 2015 con una capacidad de 150 MW. Tiene
como objetivo atender parcialmente en el mediano plazo el suministro de energa elctrica a las
reas de control Occidental y Oriental.

Las obras asociadas a este proyecto iniciarn su operacin en octubre de 2014, y consisten en
4.0 km-c para la LT Villita entronque Lzaro Crdenas potencia-Pitirera de 230 kV.
Adicionalmente considera la construccin de cuatro alimentadores en la subestacin La
Villita en el nivel de 230 kV, de los cuales dos son para la interconexin de las unidades y
dos para lneas. La figura 4.12 muestra la red asociada.


Red asociada a la central hidroelctrica Villita Ampliacin



Figura 4.12








4-29
4.4.4 rea Noroeste

El rea de Control Noroeste (ACNO) se conforma por los estados de Sonora y Sinaloa. En el
primero se integran elctricamente las zonas Nogales, Santa Ana-Caborca, Cananea-Nacozari,
Hermosillo, Agrcola Hermosillo, Guaymas, Obregn y Navojoa. En Sinaloa se encuentran las
zonas Los Mochis, Guasave, Culiacn y Mazatln.

El sistema elctrico del ACNO se caracteriza por su estructura longitudinal, con un total de
1,200 km entre sus extremos y enlaces entre zonas en niveles de 115 kV. Actualmente, la red
troncal del rea opera en 230 kV, con un corredor aislado en 400 kV desde Mazatln hasta
Guaymas y un enlace tambin aislado en 400 kV entre Nacozari-Nuevo Casas Grandes, en la
parte norte. stos estn preparados para cambiar su voltaje de operacin en funcin de los
nuevos proyectos de generacin, el crecimiento local de la demanda, las condiciones de
operacin y los proyectos de interconexin con las reas vecinas.

La capacidad de generacin instalada actualmente es de 3,828 MW, compuesta por unidades
termoelctricas convencionales (53%), centrales hidroelctricas (25%), ciclos combinados
(20%) y unidades turbogs (2%). Del total anterior, 55% se localiza en el estado de Sonora,
donde se ubica la mayor parte de la generacin base, principalmente ciclos combinados en
Hermosillo y Nogales, adems de unidades trmicas en Puerto Libertad y Guaymas. El 45% se
sita en Sinaloa, donde predominan las centrales hidroelctricas, adems de las
termoelctricas de Topolobampo y Mazatln.

Por las caractersticas de la generacin instalada en el ACNO y la distribucin espacial de la
carga, durante el verano se presentan altos flujos de potencia en la red de transmisin troncal,
debido a que la temperatura en algunas regiones llega a superar los 40 C, con un aumento
importante en el consumo de energa debido a la utilizacin de sistemas de aire acondicionado.

En verano el rea Noroeste se comporta como importadora de energa. En invierno, por el
contrario, debido a que la demanda disminuye cerca de 60% con relacin a la mxima de
verano, se presentan excedentes de generacin, por lo que se tiene la posibilidad de exportar.

En condiciones de demanda mxima, cerca de 80% de la importacin proviene del rea
Occidental a travs del enlace Mazatln II-Tepic II, en 400 kV y del rea Norte, por los de
Mazatln II con Jernimo Ortiz y Durango II, en 400 kV y 230 kV respectivamente.

Con el crecimiento esperado en la demanda del rea y considerando la infraestructura elctrica
actual, se prev que en el corto plazo se presenten flujos de potencia altos entre las zonas
Mazatln-Culiacn-Los Mochis, con la consecuente afectacin en el perfil de voltaje de las zonas
Culiacn, Guasave y Los Mochis. Asimismo, se estima que existir saturacin en bancos de
transformacin de 230/115 kV, especialmente en las zonas Mazatln, Navojoa, Obregn,
Guaymas y Hermosillo.

Un caso particular en el ACNO es la evolucin del mercado en Puerto Peasco, ubicado en la
porcin noroeste del estado de Sonora. Durante los ltimos aos, el desarrollo turstico en esta
regin ha consolidado una infraestructura importante, con expectativas slidas y de alto
impacto en la estructura socioeconmica del municipio.

Por otra parte, destaca la importancia de los nuevos proyectos de generacin, como la central
de ciclo combinado Agua Prieta II, la cual disminuir la transmisin de potencia desde el rea
Occidental e incrementar el intercambio de energa entre las reas Noroeste y Norte para
diversos puntos de operacin, aprovechando la diversidad de la demanda entre ambas.

4-30
Asimismo, se tiene programado un ciclo combinado en El Fresnal, donde se ubica actualmente
la central generadora Naco-Nogales. Estas adiciones de generacin permitirn mejorar el
balance carga-generacin del rea, reduciendo sus necesidades de importacin, las prdidas
elctricas, y mejorando el perfil de voltaje.

Finalmente, cabe resaltar la interconexin de Baja California con el resto del SIN, a travs del
rea Noroeste, la cual proporcionar un beneficio global debido al aprovechamiento integral de
los recursos de generacin del pas, aumentar la confiabilidad y la seguridad operativa de
ambos sistemas, y permitir reducir los costos de inversin y operacin.


4.4.4.1 Obras principales

Con el objetivo de satisfacer la demanda futura de electricidad, se han programado para el
mediano plazo una serie de proyectos de transmisin y transformacin, buscando mantener un
nivel adecuado de confiabilidad en el rea.

Uno de los proyectos de mayor relevancia es el cambio de tensin de 230 kV a 400 kV de la
lnea de transmisin Mazatln II-La Higuera, programado para abril de 2009. Requiere la
instalacin de 875 MVA de transformacin en la SE La Higuera, incluyendo fase de reserva, con
relacin de tensin 400/230 kV. Estas obras aumentarn el lmite de transmisin entre las
zonas Mazatln y Culiacn, evitando congestiones de red.

En agosto de 2009 entrar en operacin la SE Bacum, en la zona Obregn, con un banco de
300 MVA de capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV.
Con este proyecto se evitar la saturacin de los bancos de Ciudad Obregn III en condiciones
de demanda mxima.

Para abril de 2010 se instalar en la SE Mazatln II un banco de transformacin de 500 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de tensin 400/115 kV. Este proyecto
permitir atender el incremento de demanda en el sur del estado de Sinaloa y disminuir la
carga de los bancos 230/115 kV de la zona Mazatln.

Para atender el crecimiento de la demanda del desarrollo turstico de Puerto Peasco, se ha
programado para junio de 2010 el tendido del segundo circuito de 110 km de longitud, entre
las subestaciones Seis de Abril-Puerto Peasco, aislado en 230 kV y operado inicialmente en
115 kV.

En junio de 2011 se considera la ampliacin de la SE Hermosillo IV, en la zona Hermosillo, con
un banco de transformacin de 225 MVA de capacidad, 230/115 kV. El proyecto permitir
atender el incremento de la demanda en la zona, incluyendo los nuevos desarrollos acucolas
en la costa de Hermosillo.

Para junio de 2011 se instalar en la SE El Mayo de la zona Navojoa un banco de 300 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV. El
proyecto permitir atender el incremento en la demanda y evitar la saturacin de los bancos de
100 MVA de la subestacin Pueblo Nuevo.

Otra obra de gran importancia es el cambio de tensin de 230 kV a 400 kV del enlace Culiacn-
Los Mochis, programado para entrar en operacin en junio de 2011. Para ello se requiere la
instalacin de 500 MVA de transformacin, con relacin de tensin 400/230 kV, en la
subestacin Choacahui, ubicada al norte de la ciudad de Los Mochis, adems del tendido del
segundo circuito de 117 km de longitud entre las subestaciones Choacahui y Guamchil II. El
proyecto permitir transmitir la energa proveniente del rea Occidental y soportar los altos
4-31
flujos de potencia en la red de transmisin, provocados por el retraso en la puesta en servicio
de la central generadora Agua Prieta II.

En julio de 2011 entrar en operacin la SE Guaymas Cereso con un banco de 133 MVA de
capacidad, incluyendo fase de reserva, con relacin de transformacin 230/115 kV. Este
proyecto permitir disminuir el flujo de potencia por el banco de 100 MVA, 230/115 kV, ubicado
en la SE Planta Guaymas II.

Como parte del crecimiento de la red troncal del rea, se prev para octubre de 2011 la
construccin del primer circuito entre las subestaciones Nacozari-Hermosillo V, con una
longitud de 201 km, aislado en 400 kV y operado inicialmente en 230 kV. El proyecto permitir
aprovechar los intercambios internos y externos de generacin de los estados de Sonora y
Sinaloa con el resto del SIN. Adems, proporcionar una trayectoria para la potencia generada
por la central Agua Prieta II, e incrementar la capacidad de transmisin entre las regiones
Nacozari-Hermosillo.

En abril de 2013 entrar en operacin el enlace de interconexin del rea Baja California con el
SIN. De acuerdo con las caractersticas de los sistemas por interconectar, el enlace ser
asncrono, con una capacidad de 300 MW, como primera etapa. Para lograrlo se requiere la
construccin de un doble circuito de 390 km de longitud, actualmente se definen los controles
necesarios para el soporte de voltaje y mejoramiento de la estabilidad angular.

Para 2016 se ha programado la entrada de generacin adicional en el sitio El Fresnal, para
cubrir el incremento esperado en la demanda del rea. Su red de transmisin asociada
considera, de manera preliminar, el cambio de tensin de operacin de las lneas de
transmisin Las Amricas-Nacozari y Nacozari-Hermosillo V, adems de la construccin de las
subestaciones Las Mesetas, en la zona Cananea-Nacozari y Seri, en Hermosillo.

Finalmente, en el mediano plazo se planean refuerzos de transmisin y transformacin para
resolver problemas locales en las zonas Nogales, Caborca, y aumentar la capacidad de
transmisin del enlace Los Mochis-Obregn.

En el cuadro 4.5 se muestran las principales obras de transmisin, transformacin y
compensacin programadas para el rea Noroeste durante 2009-2018.






















4-32
Principales obras programadas
2009 2018


1/ Tendido del segundo circuito 2/ Tendido del primer circuito 3/ Operacin inicial 115 kV 4/ Operacin inicial 230 kV


AT: Autotransformador T: Transformador


Cuadro 4.5

Seis de Abril-PI Puerto Peasco 230
3/
2
1/
109.7 Jun-10
Choacahui-PI Guamchil II 400 2
1/
117.0 Jun-11
Las Amricas-PI El Fresnal 400
4/
2 16.8 Oct-11
El Fresnal-Cananea 230 2 150.8 Oct-11
Las Amricas-El Fresnal 230 2 17.4 Oct-11
Nacozari-Hermosillo V 400
4/
2
2/
201.0 Oct-11
Cucaph-Pinacate 230 2 390.0 Abr-13
Seis de Abril-Pinacate 230 2 390.0 Abr-13
Santa Ana-Nogales Aeropuerto 230 2
1/
100.0 Jun-13
PI Hermosillo V-Seri 400 2
2/
30.0 Oct-15
Hermosillo IV-Hermosillo V 230 2
1/
33.0 Oct-15
Santa Ana-Loma 230 2
2/
150.0 Abr-16
Bacum-Guaymas Cereso 400
4/
2
1/
95.0 Jun-17
Bacum-Obregn IV 400 2
1/
30.0 Jun-17
Choacahui-Pueblo Nuevo 400 2
1/
141.0 Jun-17
Pueblo Nuevo-Obregn IV 400 2 140.0 Jun-17
Bacum-Obregn IV 230 2 60.0 Jun-17
Seri-PI Nacozari 400 2
1/
231.0 Jun-18
Total 2,402.7
Longitud
km-c
Fecha de
entrada
Lnea de Transmisin
Tensin
kV
Nm. de
circuitos
La Higuera MVAr Reactor 400 175.0 Abr-09
Choacahui MVAr Reactor 400 175.0 Jun-11
Hermosillo V MVAr Reactor 230 28.0 Oct-11
Pinacate MVAr Reactor 230 98.0 Abr-13
Las Mesetas MVAr Reactor 230 49.0 Oct-15
Seri MVAr Reactor 400 100.0 Oct-15
Bacum MVAr Reactor 400 175.0 Jun-17
Seri MVAr Reactor 400 75.0 Jun-18
Compensacin 30.0 MVAr Capacitor 115 180.0 2009-2018
Compensacin 22.5 MVAr Capacitor 115 135.0 2009-2018
Compensacin 15.0 MVAr Capacitor 115 60.0 2009-2018
Total 1,250.0
Tensin
kV
Capacidad
MVAr
Fecha de
entrada
Compensacin Equipo
La Higuera Bancos 2 y 3 7 AT 875 400/230 Abr-09
Bacum Banco 1 4 AT 300 230/115 Ago-09
Mazatln II Banco 8 4 T 500 400/115 Abr-10
Choacahui Banco 1 4 AT 500 400/230 Jun-11
El Mayo Banco 1 4 AT 300 230/115 Jun-11
Hermosillo IV Banco 4 3 AT 225 230/115 Jun-11
Guaymas Cereso Banco 1 4 AT 133 230/115 Jul-11
Peasco Potencia Banco 1 4 AT 300 230/115 Abr-13
El Fresnal Banco 1 4 AT 500 400/230 Oct-15
Las Mesetas Bancos 1 y 2 7 AT 875 400/230 Oct-15
Seri Banco 1 4 AT 500 400/230 Oct-15
El Fresnal Banco 2 4 AT 133 230/115 Jun-17
Bacum Bancos 3 y 4 7 AT 875 400/230 Jun-17
Total 6,016
Capacidad
MVA
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Subestacin Cantidad Equipo
4-33
4.4.4.2 Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Agua Prieta II

Esta planta est programada para entrar en operacin en abril de 2012, con una capacidad de
477 MW. Se ubicar en el sitio denominado Las Amricas, aproximadamente a 8 km al norte de
la actual central generadora Naco-Nogales, en el municipio de Agua Prieta, Sonora.
Elctricamente pertenecer a la zona Cananea-Nacozari y se interconectar a la red de
transmisin del ACNO.

Por su ubicacin, permitir el intercambio de potencia en ambos sentidos entre las reas
Noroeste y Norte en diferentes puntos de operacin, e incrementar la confiabilidad en el
suministro y la flexibilidad en la operacin del SIN.

Agua Prieta II inyectar su potencia generada en el nivel de tensin de 230 kV. Su red de
transmisin asociada considera la construccin de 185 km-c de lneas de transmisin operadas
en 230 kV, de los cuales 16.8 km-c estarn aislados en 400 kV, adems de 13 alimentadores
en 230 kV.

Las principales obras asociadas a esta red son: una lnea de transmisin de doble circuito de
8.7 km, en 230 kV, entre las subestaciones Las Amricas-El Fresnal; un doble circuito en
400 kV, operado inicialmente en 230 kV, de 8.4 km de longitud entre Las Amricas-El Fresnal y
una lnea de transmisin de doble circuito en 230 kV, de 75.4 km de longitud entre las
subestaciones El Fresnal-Cananea. La figura 4.13 muestra el detalle de esta red.


Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Agua Prieta II

Seis de Abril Caborca
PV Puerto Libertad Santa Ana
Hermosillo V
Nacozari
4X158 MW
Cananea
2X84 MW,2X158 MW
Hermosillo IV
CH Novillo
3X45 MW
Hermosillo III
CT Guaymas II
Industrial
Loma
Puerto Peasco
O
p
.

I
n
ic
.

1
1
5

k
V
El Fresnal
1X258 MW
Nogales
Aeropuerto
- 50 MVAr
21 MVAr C/U
21 MVAr
Nogales
Norte
Esperanza I
A Nuevo Casas
Grandes II
CC Naco Nogales
36 MVAr
Guaymas Cereso
CC Fenosa
1X258 MW
Hermosillo Aeropuerto
CC Agua Prieta II
477 MW
O
p
. In
ic
. 1
1
5
k
V
O
p
.

I
n
ic
.

1
1
5

k
V
O
p
.

I
n
i
c
.

2
3
0

k
V
O
p
.

I
n
ic
.

2
3
0

k
V
O
p
. In
ic
. 2
3
0
k
V
Op. Inic. 230 kV
Las Amricas
8.4 KM -2X1113 ACSR 8.7 KM -1113 ACSR
75.4 KM -1113 ACSR
A Obregn
1X227 MW
La Cholla
(

r
e
a

N
o
r
t
e
)
Seis de Abril Caborca
PV Puerto Libertad Santa Ana
Hermosillo V
Nacozari
4X158 MW
Cananea
2X84 MW,2X158 MW
Hermosillo IV
CH Novillo
3X45 MW
Hermosillo III
CT Guaymas II
Industrial
Loma
Puerto Peasco
O
p
.

I
n
ic
.

1
1
5

k
V
El Fresnal
1X258 MW
Nogales
Aeropuerto
- 50 MVAr
21 MVAr C/U
21 MVAr
Nogales
Norte
Esperanza I
A Nuevo Casas
Grandes II
CC Naco Nogales
36 MVAr
Guaymas Cereso
CC Fenosa
1X258 MW
Hermosillo Aeropuerto
CC Agua Prieta II
477 MW
O
p
. In
ic
. 1
1
5
k
V
O
p
.

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1
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V
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I
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2
3
0

k
V
O
p
. In
ic
. 2
3
0
k
V
Op. Inic. 230 kV
Las Amricas
8.4 KM -2X1113 ACSR 8.7 KM -1113 ACSR 8.7 KM -1113 ACSR
75.4 KM -1113 ACSR
A Obregn
1X227 MW
La Cholla
(

r
e
a

N
o
r
t
e
)


Figura 4.13




4-34
4.4.5 rea Norte

Comprende los estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila. Est conformada por cinco
subreas interconectadas por una red troncal en 230 kV y 400 kV; se enlaza con las reas
Noroeste, Noreste y Occidental.

La capacidad efectiva de generacin a diciembre 2007 del rea suma 3,223 MW. La demanda
mxima de 2008 fue de 3,328 MW. El rea importa a travs de los enlaces con el Noreste. Con
el fin de satisfacer la demanda en el corto y mediano plazos, se instalarn cuatro centrales
elctricas de ciclo combinado con una capacidad total bruta de 2,283 MW de generacin
durante el periodo 2010-2018.

Recientemente se han presentado fuertes incrementos en los insumos bsicos para la
construccin de centrales de generacin y lneas de transmisin, tales como el acero, petrleo,
cobre, etc. Esta situacin ha repercutido en que las inversiones necesarias para la ejecucin de
los proyectos se hayan incrementado y provocado retrasos en las fechas originalmente
definidas para su entrada en operacin. De continuar la tendencia en los retrasos, hacia 2012
podran presentarse condiciones de operacin crticas en la demanda media y mxima durante
el verano.

Las obras de transmisin y transformacin programadas en el corto y mediano plazos se
describen a continuacin.


4.4.5.1 Obras principales

En 2008 entraron en operacin en el rea proyectos como el segundo circuito de la lnea de
transmisin Moctezuma-Nuevo Casas Grandes II aislado a 400 kV operando inicialmente en
230 kV, con el objetivo de incrementar la capacidad de transmisin y el margen de estabilidad
ante perturbaciones entre las reas Norte-Noroeste.

Tambin entr en operacin la SE Mesteas banco 1 de 230/115 kV con 100 MVA para
aumentar la capacidad de transformacin y transmisin de la zona Camargo-Delicias que
mejorar el servicio en la regin, la cual ha presentado incrementos extraordinarios de
demanda por riego agrcola principalmente.

Se tiene en programa para marzo de 2012 la subestacin Vicente Guerrero II banco 1, de
230/115 kV y 100 MVA, que garantizar el suministro de energa e incrementar la capacidad
de transformacin en la parte sur de la zona Durango, evitando la saturacin de la
SE Durango II.

Para atender el crecimiento pronosticado de la demanda, en el corto plazo se tienen
previstos nuevos proyectos de ampliacin de la capacidad de transformacin como son las
subestaciones de potencia de 300 MVA Campo 28.5 en la zona Cuauhtmoc y las
ampliaciones de la subestaciones Valle de Jurez en la zona Jurez y Chihuahua Norte en la
zona Chihuahua, cada una con 400 MVA. Otra ampliacin que se realizar en 2010 se sita
en la subestacin Moctezuma, con la entrada en operacin del banco 3 con 100 MVA a fin de
atender nuevos usuarios para bombeo agrcola, todas estas subestaciones con relacin de
transformacin 230/115 kV.




4-35
Casi al final del horizonte de planeacin se tienen proyectos de ampliacin de la capacidad de
transformacin 230/115 kV en las zonas Torren-Gmez Palacio, Cuauhtmoc y Durango. Las
ampliaciones se efectuarn en las subestaciones Torren Sur, Quevedo y Canatln II
respectivamente, para atender el crecimiento natural de la demanda que abarca a todos los
tipos de usuarios pero con predominancia al sector industrial.

En el cuadro 4.6 se muestran los principales refuerzos de transmisin, transformacin y
compensacin programados en el rea Norte para el periodo 2009-2018.


Principales obras programadas
2009-2018



AT: Autotransformador T.:Transformador




















Capacidad Relacin de Fecha de
MVA transformacin entrada
Moctezuma Banco 3 3 AT 100 230 /115 Abr-10
Jernimo Ortiz Banco 3 Ampliacin 1 AT 100 400 /230 Dic-11
Mesteas Banco 1 Ampliacin 1 AT 33 230 /115 Dic-11
Vicente Guerrero II Banco 1 4 AT 133 230 /115 Mar-12
Campo 28.5 Banco 1 4 AT 300 230 /115 May-13
Valle de Jurez Banco 4 4 AT 400 230 /115 Jun-13
Chihuahua Norte Banco 5 4 AT 400 230 /115 Jun-13
Torren Sur Banco 5 3 T 375 400 /115 Jul-14
Quevedo Banco 2 3 AT 100 230 /115 Jun-17
Canatln II Banco 3 4 AT 133 230 /115 Nov-18
Total 2,075
Subestacin Cantidad Equipo
Tensin Nm. de Longitud Fecha de
kV circuitos km-c entrada
La Trinidad-Jernimo Ortiz 230 2 77.0 Jul-09
Campo 28. 5-Cuauhtmoc II 230 1 19.0 May-13
Encino II-Campo 28.5 230 1 125.0 May-13
Samalayuca Sur-Paso del Norte 230 2 70.0 Jun-14
Torren Sur-Andaluca 400 2 25.0 Oct-16
Cuauhtmoc II-Quevedo 230 1 230.0 Jun-17
Total 546.0
Lnea de Transmisin
4-36

Cuadro 4.6


Las obras de redes asociadas a las centrales programadas en el corto y mediano plazos se
describen a continuacin.





















Manitoba MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-09
Creel MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-10
Galeana MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Janos MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Laguna del Rey MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Palomas MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-11
Camargo II MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Francisco Villa MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Quevedo MVAr Capacitor 115 15.0 May-11
Aeropuerto MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-11
San Buenaventura MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-11
Nicols Bravo MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-12
Los Altares MVAr Capacitor 115 7.5 Nov-12
Chihuahua Pta. MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-14
Santiago II MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
Divisadero MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-14
Divisin del Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-15
Namiquipa MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-15
Sombrerete MVAr Capacitor 115 7.5 Nov-15
Vicente Guerrero MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-16
Boquilla MVAr Capacitor 115 15.0 May-17
Industrial MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Paso del Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Patria MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Terranova MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-17
Carolinas MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-18
Total 450.0
Compensacin Equipo
Tensin
kV
Capacidad
MVAr
Fecha de
entrada
4-37
4.4.5.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte (La Trinidad)

Esta planta entrar en operacin en enero de 2010 en el sitio La Trinidad en Durango, con
466 MW de capacidad de generacin. Atender principalmente necesidades de energa de la
zona Durango.

La red elctrica asociada consiste en entroncar la lnea Lerdo-Durango II adems de una lnea
en circuito sencillo a la SE Jernimo Ortiz en el nivel de 230 kV.

La figura 4.14 muestra la red elctrica asociada a esta central, la cual se ubica a 22 km al
noreste de la SE Durango II.


Red asociada a la central de ciclo combinado Norte (La Trinidad)




























Figura 4.14














(rea Noroeste)
Durango II
Jernimo
Ortiz
A CT Mazatln II
A Fresnillo Pot
+150MVAr
- 50MVAr
75MVAr
75MVAr
La Trinidad
Norte
466MW
Canatln II
A Lerdo
A Torren Sur
(rea Occidental)
(rea Noroeste)
Durango II
Jernimo
Ortiz
A CT Mazatln II
A Fresnillo Pot
+150MVAr
- 50MVAr
75MVAr
75MVAr
La Trinidad
Norte
466MW
Canatln II
A Lerdo
A Torren Sur
(rea Occidental)
4-38
4.4.5.3 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II (Chihuahua)

Esta planta entrara en operacin en abril de 2012 en el sitio El Encino II en Chihuahua, con
459 MW de capacidad de generacin. Atender necesidades de energa del rea suministrando
directamente a las zonas Chihuahua, Cuauhtmoc y Camargo-Delicias.

Su red elctrica consiste principalmente en la construccin de la nueva SE El Encino II y su
interconexin con las lneas Chihuahua Norte-Francisco Villa y valos-Francisco Villa en el
nivel de 230 kV.

La figura 4.15 muestra la red asociada a este proyecto de generacin que se ubica en las
inmediaciones del actual sitio El Encino.


Red asociada a la central de ciclo combinado Norte II (Chihuahua)






Figura 4.15















A Hrcules
Potencia
A Hrcules
Potencia
(operacin en 230kV)
Divisi n del
Norte
Chihuahua
Norte
valos
Chuvscar
El Encino
Norte II
459MW
El Encino II
A Moctezuma
del
Norte
Chihuahua
Norte
A Cuauhtmoc II
A Francisco Villa
valos
100MVAr
scar
El Encino
Norte II
459MW
El Encino II
A Moctezuma
4-39
4.4.5.4 Red asociada a la central de ciclo combinado Norte III (Jurez)

Esta planta entrar en operacin en abril de 2014 en el sitio Samalayuca Sur en Cd. Jurez,
Chihuahua, con 690 MW de capacidad de generacin. Atender necesidades de energa de las
zonas Jurez, Moctezuma-V. Ahumada y Casas Grandes-Janos, adems de intercambios de
energa en algunos puntos de operacin con el rea Noroeste.

La red elctrica consiste nicamente en dos alimentadores en la subestacin Samalayuca Sur
en 230 kV para su interconexin con la nueva central.

La figura 4.16 muestra la red asociada a este proyecto de generacin que se ubica en las
inmediaciones del actual sitio Samalayuca.


Red asociada a la central de ciclo combinado Norte III (Jurez)




Figura 4.16











A Moctezuma
Paso del Norte
Reforma
Valle de Jurez
Terranova
Samalayuca
Samalayuca Sur


Norte III
690 MW
4-40
4.4.6 rea Noreste

El rea de Control Noreste (ACNE) comprende los estados de Nuevo Len, Tamaulipas, gran
parte de Coahuila y una pequea porcin de San Luis Potos. Se mantiene enlazado con tres
reas del resto del SIN, mediante lneas de transmisin en 400 kV y 230 kV, al poniente con la
Norte, al suroeste con la Occidental y al sur con la Oriental.

Tiene un enlace de interconexin en 230 kV, cuatro en 138 kV y uno en 69 kV con el Electric
Reliability Council of Texas (ERCOT) a lo largo de la frontera con los Estados Unidos de
Amrica. Tres de los enlaces son del tipo asncrono, unidos a travs de los dispositivos Back to
Back (BtB) Light, Variable Frequency Transformer (VFT) y BtB convencional, de 36 MW,
100 MW y 150 MW de capacidad respectivamente.

A su vez, esta rea se halla integrada por las regiones Noreste y Huasteca, enlazadas a travs
de un doble circuito en 400 kV de 400 km de longitud; la primera es predominantemente
importadora y la segunda exportadora. La red troncal cuenta con lneas de transmisin de
400 kV y 230 kV y transformacin de relacin 400/230 kV, 400/138 kV, 400/115 kV,
230/138 kV y 230 /115 kV.

El principal punto de consumo se concentra en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM),
alimentada a travs de un anillo de 400 kV y siete enlaces en 400 kV, que permiten recibir
energa de las plantas generadoras carboelctricas ubicadas en la zona Piedras Negras, de las
termoelctricas convencionales y de ciclo combinado situadas en las zonas Reynosa,
Matamoros y Regin Huasteca, as como parte de los excedentes del rea Occidental.

Asimismo sobresale por su magnitud tambin la zona Reynosa que ha registrado demanda con
una alta tasa de crecimiento anual promedio de 8.0% en los ltimos cinco aos. El suministro
de la energa proviene de las centrales generadoras de Ro Bravo, II, III y IV, por medio de la
red de 400 kV y 230 kV, y tiene enlaces con las zonas Monterrey, Matamoros y Nuevo Laredo.
En el corto plazo se prev la saturacin de algunos bancos de transformacin de 230/138 kV.

La zona Saltillo ha tenido un incremento medio anual en la demanda de aproximadamente
4.0% en los ltimos cinco aos. Sin embargo, de acuerdo al ms reciente estudio de mercado
se prev un crecimiento acelerado en la parte poniente de la misma. De presentarse este
escenario se anticipa que la transformacin 400/115 kV existente alcanzara su carga mxima y
habra un abatimiento del voltaje en los nodos radiales.

Respecto a las zonas Valles, Ro Verde y Mante se estima un crecimiento medio anual de
6.0%, 5.8% y 5.1% respectivamente en los prximos 10 aos. Con este escenario, en el corto
plazo podra presentarse la saturacin del banco de transformacin 400/115 kV ubicado en la
subestacin Anhuac potencia.

Referente a la zona Monclova, el crecimiento medio anual previsto en el mediano plazo es de
7.0%, definido principalmente por un fuerte aumento de la demanda de la empresa Altos
Hornos de Mxico. Con estas tendencias, la transformacin 400/230 kV y 230/115 kV
alcanzara el valor mximo en el corto plazo.

Relativo a la zona Piedras Negras, el pronstico de crecimiento medio anual en el mediano
plazo es de 4.3%, el cual provocar en los prximos cinco aos la congestin de las lneas de
transmisin que enlazan las ciudades de Piedras Negras y Acua.

Finalmente, en el mediano plazo y como producto del aumento esperado en la demanda del
rea, la transformacin 400/115 kV alcanzara el limite mximo en las zonas Victoria, Tampico
4-41
y en la ZMM, tambin en el enlace en 400 kV con la regin Huasteca, as como en el enlace en
400 kV y 230 kV entre las zonas Piedras Negras y Nuevo Laredo.


4.4.6.1 Obras principales

Respecto a las necesidades de compensacin en la zona Monterrey, provocadas por el
crecimiento esperado de la demanda industrial, residencial y comercial, y al retiro de la
CT Monterrey, se ha programado la instalacin de varios bancos de compensacin capacitiva en
el nivel de tensin de 115 kV en diferentes subestaciones de la zona, con un monto de
202.5 MVAr en 2011.

El proyecto Guerreo banco 1 tiene la funcin de atender la demanda de la zona Reynosa y
evitar la saturacin de algunos elementos de la red elctrica, en especial la transformacin
existente en las subestaciones Ro Bravo y Aeropuerto. La entrada en operacin est prevista
para 2011 con un banco de transformacin de 400/138 kV y 375 MVA de capacidad.

Debido al gran desarrollo econmico de la zona metropolitana de Monterrey en combinacin
con el retiro de generacin, los bancos de transformacin de la subestacin Monterrey potencia
han incrementado su carga, al grado de esperarse la saturacin en el corto plazo. El proyecto
Las Glorias banco 1, que incluye la construccin en 2011 de una subestacin al noreste de la
ciudad, mediante un banco de transformacin de 400/115 kV y 375 MVA de capacidad, aliviar
esta situacin. Asimismo, se programa para 2011 el proyecto Regiomontano banco 1, que
consiste en la construccin de una SE de 375 MVA de capacidad y relacin 400/115 kV en la
parte sureste del rea metropolitana, que evitar la saturacin de la transformacin en la
SE Huinal.

Al poniente de la zona Saltillo se espera un fuerte crecimiento de carga en el parque industrial
de Derramadero. De concretarse este aumento, se requiere la construccin y entrada en
operacin en 2011 del proyecto de transformacin Derramadero banco 1 con relacin
400/115 kV y 375 MVA de capacidad, el cual permitir aliviar la saturacin de la transformacin
existente y contar con otra inyeccin robusta de potencia que mejorar de manera relevante el
nivel de confiabilidad en esta parte de la red.

Otro proyecto relevante es Anhuac potencia banco 2, que consta principalmente de la
instalacin de un segundo banco de transformacin de 225 MVA de capacidad y relacin
400/115, programado para 2012. Tendr la funcin de resolver el problema de saturacin del
banco actual por efecto del crecimiento de la demanda en las zonas Valles, Ro Verde y Mante.

En respuesta al fuerte crecimiento esperado en los prximos aos de la demanda de la
industria acerera en la zona Monclova, as como del propio desarrollo normal, se ha
programado para 2010 la construccin de la lnea de transmisin en 400 kV de la subestacin
Frontera a AHMSA, y en 2013 la instalacin de un segundo banco de transformacin de relacin
230/115 kV y 100 MVA de capacidad en la subestacin Monclova, para evitar alcanzar el valor
mximo de carga en los bancos existentes.

Un proyecto tambin importante es el enfocado al fortalecimiento de las lneas de transmisin
en 138 kV entre las ciudades Acua y Piedras Negras, a travs del tendido del segundo circuito
entre las subestaciones Acua II y Piedras Negras potencia.

Despus del corto plazo, destacan los proyectos que resolvern problemas de saturacin de la
transformacin y la transmisin, tales como San Jernimo banco 2, Escobedo banco 4,
Tecnolgico banco 2, Champayn-Gmez 400 kV y Gmez-Regiomontano 400 kV.
4-42
En el cuadro 4.7 se muestran las principales obras de transmisin, transformacin y
compensacin programadas en el rea Noreste para 20092018.


Principales obras programadas
2009 2018



AT.: Autotransformador T. Transformador


Cuadro 4.7
Frontera-AHMSA 400 1 8.0 Ene-10
Las Glorias-Huinal 400 1 7.4 Mar-11
Las Glorias entronque Villa de Garca-Aeropuerto 400 2 31.8 Mar-11
Regiomontano entronque Huinal-Lajas 400 2 26.8 May-11
Piedras Negras Potencia-Acua Dos (Tendido del segundo circuito) 230 2 172.0 Jul-13
Champayan-Gmez (Tendido del primer circuito) 400 2 193.0 May-14
Gmez-Regiomontano (Tendido del primer circuito) 400 2 220.0 May-14
Arroyo del Coyote-Carbn Dos (Tendido del segundo circuito) 400 2 179.1 Jul-14
Huinal-Tecnolgico (Tendido del primer circuito) 400 2 35.0 Ago-14
Escobedo-CC Noreste (Escobedo) 400 2 7.0 Oct-14
Ro Sabinas-Lampazos (Tendido del primer circuito) 400 2 105.0 0ct-17
Total 985.1
Tensin
kV
Nm. de
circuitos
Longitud
km-c
Fecha de
entrada
Lnea de Transmisin
Las Glorias Banco 1 SF6 4 T 500 400 /115 Mar-11
Guerreo Banco 1 4 T 500 400 /138 May-11
Derramadero Banco1 4 T 500 400 /115 May-11
Regiomontano Banco 1 4 T 500 400 /115 May-11
Anhuac Potencia Banco 2 3 T 225 400 /115 May-12
Monclova Banco 4 3 AT 100 230 /115 Jun-13
San Jernimo Banco 2 3 T 375 400 /115 May-15
Tamos Banco 2 3 T 225 400 /115 Abr-16
Escobedo Banco 4 3 T 375 400 /115 May-16
Tecnolgico Banco 2 3 T 375 400 /115 May-17
Gmez Banco 2 3 T 225 400 /115 May-17
Total 3,900
Capacidad
MVA
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Subestacin Cantidad Equipo
Capacidad
MVAr
Cumbres MVAr Capacitor 138 18.0 Ago-10
Allende MVAr Capacitor 115 7.5 May-11
Cerralvo MVAr Capacitor 115 7.5 May-11
Villa de Santiago MVAr Capacitor 115 7.5 May-11
Escobedo MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Fundidora MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Universidad MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Santo Domingo MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
Derramadero MVAr Reactor 400 75.0 May-11
Saltillo MVAr Capacitor 115 45.0 May-11
lamo MVAr Capacitor 115 15.0 May-11
Alpes MVAr Capacitor 115 15.0 May-11
Santander MVAr Capacitor 115 15.0 May-11
Libertad MVAr Capacitor 115 15.0 May-11
Jimnez MVAr Capacitor 115 7.5 May-11
Tancol MVAr Capacitor 115 15.0 Abr-12
Acero MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-13
Granjas MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-13
Regiomontano MVAr Reactor 400 100.0 May-14
Champayn MVAr Reactor 400 62.0 May-14
Arroyo del Coyote MVAr Reactor 400 62.0 Jul-14
San Fernando MVAr Capacitor 115 7.5 May-17
Total 714.5
Compensacin Equipo
Tensin
kV
Fecha de
entrada
4-43
4.4.6.2 Red de transmisin asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma
(Tecalco)

La planta se localizar en el sitio Tecalco en el estado de Hidalgo, aproximadamente 20 km
al suroeste de la subestacin Tamazunchale, sobre la vertiente del ro Moctezuma, aguas abajo
de la CH Zimapn. Est programada para entrar en operacin en abril de 2013, con una
capacidad de 12 MW. El objetivo de la red es transmitir hacia los centros de consumo la energa
generada por la central, y as garantizar la confiabilidad y calidad en el suministro.

La red asociada considera la construccin de aproximadamente 21 km-c de lnea de
transmisin en 115 kV, de la subestacin Tamazunchale a la planta de generacin Tecalco,
tendida sobre torres de acero de doble circuito, tendido del primero y conductor calibre
477 ACSR. Adicionalmente la instalacin de tres alimentadores de 115 kV, dos en la
subestacin Tamazunchale y uno en la de Tecalco. La figura 4.17 muestra el detalle de la red.


Red de transmisin asociada a la central hidroelctrica Ro Moctezuma (Tecalco)



Valles
A Museo
Tamazunchale
A Valle Alto
Xilitla
Santos
Huichihuayan
C.H. Tecalco
12.0 MW
21- 477
A Cementos Mexicanos
A Anhuac Pot.


Figura 4.17






















4-44
4.4.6.3 Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Noreste
(Escobedo)

La planta se ubicar en el municipio General Escobedo del estado de Nuevo Len,
aproximadamente a un kilmetro de distancia de la subestacin Escobedo de la ZMM. Tendr
una capacidad de 517 MW y entrar en operacin en abril de 2015. La red elctrica asociada
transmitir la energa generada por la central hacia los usuarios de la zona mencionada, y con
esto se incrementar la calidad y confiabilidad del servicio.

Considera la construccin de siete km-c de lnea de transmisin de 400 kV, entre la subestacin
Escobedo y la central generadora, la instalacin de siete alimentadores en 400 kV y ocho en
115 KV en las subestaciones Escobedo, Huinal y San Nicols. La figura 4.18 muestra esta red.


Red de transmisin asociada a la central de ciclo combinado Noreste (Escobedo)





























Figura 4.18









A Aeropuerto
A Gmez
Lajas
Huinal
Tecnolgico
Plaza
San Jernimo Pot.
Villa
de Garca
A Ramos
Arizpe
A Frontera
A Lampazos
Escobedo
Hylsa
Monterrey
Las Glorias

Regiomontano
Sn.
Nicols
3.5 KM - 1113
A Aeropuerto
Sitio
Escobedo
517 MW
(2015)
4-45
4.4.7 rea Baja California

El rea de Control Baja California (ACBC) administra el despacho de energa en los estados de
Baja California, Baja California Sur y una parte pequea de Sonora que incluye diversas
poblaciones entre las cuales destaca San Luis Ro Colorado.

El sistema del ACBC opera permanentemente interconectado con el de San Diego Gas & Electric
(SDG&E) e Imperial Irrigation District (IID), por medio de dos enlaces en 230 kV, uno entre las
subestaciones La Rosita (CFE)-Imperial Valley en el valle de Mexicali y otro entre las Tijuana I
(CFE)-Miguel en la ciudad de Tijuana. Estos enlaces le permiten al ACBC llevar a cabo
transacciones de compra-venta de energa elctrica en el mercado del oeste de EUA.

El rea se divide en dos regiones: Costa y Valle. La primera est compuesta por las zonas
Tijuana, Tecate y Ensenada, y la segunda por Mexicali y San Luis Ro Colorado. Ambas operan
interconectadas en el nivel de 230 kV a travs de dos circuitos entre las subestaciones
La Rosita y La Herradura, que forman el enlace Costa-Valle. Estas regiones son diferentes entre
s por las variaciones estacionales en la carga, derivadas de las temperaturas extremas durante
el verano en la regin Valle.

La generacin instalada a diciembre del 2007 alcanz 2,342 MW. Los principales centros de
generacin son la central Presidente Jurez con 1,070 MW, la geotermoelctrica de Cerro Prieto
con 720 MW y el ciclo combinado Mexicali con 489 MW.

Por su ubicacin geogrfica, es un rea estratgica de desarrollo para empresas maquiladoras
en alta y media tensin, con grandes expectativas de crecimiento, principalmente por la
creciente demanda para diversos desarrollos habitacionales especialmente en el corredor
Tijuana-Tecate y hacia el sur de la ciudad de Mexicali.

En la zona Tijuana predomina el suministro de la carga residencial e industrial y la demanda se
sostiene durante el ao, sin variaciones importantes en sus distintas estaciones. La dificultad
para adicionar nuevos elementos de transmisin dentro de la ciudad de Tijuana, por lo
accidentado del terreno, la densidad de carga y la creciente demanda, plantea la necesidad de
planificar un sistema robusto en la subtransmisin en 115 kV, que permita satisfacer la
creciente demanda de servicios en el mediano plazo.

La zona Ensenada se clasifica como predominantemente residencial y de servicios tursticos. El
periodo de punta es a las 21:00 horas, con una demanda muy constante la mayor parte del
ao. Suministra a diversas poblaciones rurales dispersas que se ubican al sur de Ensenada,
situacin que ante contingencia sencilla presenta bajos voltajes, principalmente en las
subestaciones de San Felipe, San Simn y San Quintn, lo que hace necesaria la adicin de
compensacin capacitiva.

En la regin Valle, el clima afecta considerablemente el comportamiento de la demanda debido
a las variaciones de la temperatura extremosa de acuerdo a las estaciones del ao, lo cual
incide en el consumo de electricidad. Durante el verano predomina la carga industrial y de
equipos de refrigeracin residencial, comercial y de servicios; sin embargo, durante el invierno
la demanda disminuye drsticamente a 40% de la mxima. Por sus caractersticas de
conectividad, el oriente de la ciudad de Mexicali presenta bajos voltajes ante contingencia
sencilla.

La zona San Luis Ro Colorado se alimenta radialmente desde Mexicali, y ante diversas
contingencias existe la posibilidad de operar con bajos voltajes. Por tal razn en el mediano
plazo se requiere formar un anillo interno en la ciudad de San Luis Ro Colorado y reforzar la
red de transmisin de la zona en el nivel de 230 kV.
4-46
4.4.7.1 Obras principales

Se adiciona un compensador esttico de VAr en la SE Tecnolgico, de 200 MVAr de capacidad,
del tipo capacitores operados por tiristores en el nivel de 230 kV, mediante el cual se
incorporan bloques de compensacin capacitiva hasta llegar a 200 MVAr de acuerdo a los
requerimientos de reactivos en la zona Mexicali. Con esta compensacin se eliminan los
problemas de bajo voltaje en las diversas subestaciones ubicadas al centro y oriente de la
ciudad de Mexicali. Esta obra es necesaria adicionalmente para cumplir con el margen de
reserva reactiva de 150 MVAr acordado con el WECC.

La obra Ruiz Cortines entronque Cerro Prieto I-Parque Industrial San Luis formar un anillo en
161 kV entre las subestaciones Parque industrial San Luis, Ruiz Cortines e Hidalgo, permitiendo
una operacin confiable y segura para atender los requerimientos de energa en la ciudad de
San Luis Ro Colorado. La LT Cerro Prieto II-Parque Industrial San Luis en 230 kV permite
evitar corte de carga ante contingencia sencilla de los enlaces entre Mexicali y San Luis Ro
Colorado.

El enlace de transmisin Mexicali II-Tecnolgico inicia la formacin de un anillo interno en
230 kV que refuerza el suministro de las subestaciones Centro, Cetys, Tecnolgico y
Aeropuerto.

Con el cambio de tensin de operacin de 69 kV a 115 kV de la parte sur y poniente de la
ciudad de Tijuana, se incrementa la capacidad de transmisin y permite atender en el mediano
plazo las regiones indicadas, formando un anillo externo en 115 kV entre las subestaciones
Presidente Jurez, Metrpoli potencia, Tijuana I y La Herradura.

Se han incorporado 270 MVAr de compensacin capacitiva en la zona Tijuana y Tecate durante
el periodo de planificacin, en forma local, en las subestaciones Metrpoli potencia, El Rub,
Tijuana I, La Herradura en 115 kV. El cambio de tensin a 115 kV garantiza el cumplimiento de
los criterios de confiabilidad y seguridad para el suministro de la zona.

Para el abastecimiento a las poblaciones al sur de la ciudad de Ensenada, se ha programado la
adicin de transformacin en la SE Can, 100 MVA, 230/115 kV, alimentado a travs de la
LT Ciprs-Can en 230 kV, as como la adicin de compensacin en las subestaciones
San Felipe, Can y San Quintn.

Se considera la interconexin de Baja California al SIN, incrementando la flexibilidad,
confiabilidad y seguridad de esta rea. Adicionalmente se compartir reserva operativa con el
SIN adems de integrar y aprovechar eficientemente los recursos de generacin al intercambiar
grandes bloques de energa entre ambos sistemas elctricos.

En el cuadro 4.8 se presentan las obras principales programadas en el perodo 2009-2018.












4-47
Principales obras programadas
1

2009-2018



AT: Autotransformador T: Transformador EA: Estacin Asncrona.


Ind. Inductivo Cap. Capacitivo.
1 No considera la red asociada a la interconexin SIN-Baja California

Cuadro 4.8










Xochimilco Banco 2 1 T 50 230 /13.8 Jul-09
Centenario Banco 1 1 T 40 230 /13.8 Mar-10
Chapultepec Banco 2 1 T 50 230 /34.5 Jun-10
Valle de Puebla Banco 1 1 T 40 230 /13.8 Abr-11
Metrpoli Potencia Banco 2 4 AT 300 230 /115 Ene-12
Cucaph 1 EA 300 230 /230 Abr-13
Tijuana I Banco 4 4 AT 300 230 /115 Ene-14
Parque Industrial San Luis Banco 4 1 T 50 230 /34.5 Abr-15
Centenario Banco 2 1 T 40 230 /13.8 Abr-16
Can Banco 1 4 AT 133 230 /115 Jun-16
Wisteria Banco 2 1 T 40 230 /13.8 Abr-18
Total 1,343
Subestacin Cantidad Equipo
Capacidad
MVA
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Cerro Prieto II-Parque Industrial San Luis 230 2 54.0 Abr-11
La Jovita entronque Presidente Jurez-Ciprs 230 2 22.0 Oct-12
La Jovita entronque Presidente Jurez-Lomas 230 2 22.0 Oct-12
Cucaph-Cerro Prieto III 230 2 20.0 Abr-13
Mexicali I-Tecnolgico 230 2 11.0 Jun-13
La Jovita-La Herradura 400 2 80.0 Oct-15
Ciprs-Can 230 2 84.0 Jun-16
Total 239.0
Lnea de Transmisin
Tensin
kV
Nm. de
circuitos
Longitud
km-c
Fecha de
entrada
San Felipe MVAr Capacitor 115 7.5 Abr-09
CEV Tecnolgico MVAr Compensador esttico de VAr 230 0.0/200.0 Ind./Cap. May-10
Ciprs MVAr Capacitor 115 15.0 May-10
Panamericana Fraccionamiento MVAr Capacitor 115 22.5 Mar-11
Ruiz Cortines MVAr Capacitor 161 31.5 Abr-11
Tijuana I MVAr Capacitor 115 30.0 Mar-12
La Herradura MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-12
Metrpoli Potencia MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-12
Can MVAr Capacitor 115 15.0 Abr-13
Cachanilla MVAr Capacitor 161 21.0 Jun-13
San Quintn MVAr Capacitor 115 7.5 Oct-13
Tecate II MVAr Capacitor 115 15.0 Ene-14
La Mesa MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
Lago MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
Total 455.0
Tensin
kV
Capacidad MVAr
Fecha de
entrada
Compensacin Equipo
4-48
4.4.7.2 Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California

Este proyecto de generacin con 277 MW de capacidad entrar en servicio en marzo de 2009 y
estar ubicado dentro del predio de la central Presidente Jurez, al sur de la ciudad de Tijuana
en Rosarito, Baja California. Tiene como objetivo atender las necesidades de energa de las
zonas Tijuana y Ensenada.

Las principales obras de transmisin asociadas al mismo consisten en el tendido del segundo
circuito de 8.2 km en 230 kV entre las subestaciones Metrpoli potencia y Tijuana I, con dos
conductores por fase 1113 ACSS. Adicionalmente se requiere la sustitucin de nueve
interruptores en 230 kV y la adicin de dos alimentadores en 230 kV en las subestaciones
Tijuana I y Metrpoli potencia. La figura 4.19 muestra el detalle de esta red.


Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California

El Rub
2 x 248 MW
CT Presidente
2 x 160 MW
2 x 30 MW
Jurez
CC Baja California
277 MW
CC Rosarito
Tijuana I
Panamericana
Potencia
Metrpoli Potencia
Toyota
La Herradura
1 x 150 MW
Miguel
(EUA)
Ciprs
Lomas
Sustitucin de 6 alimentadores
en 230 kV, (Incluye sustitucin
de 5 interruptores de amarre)
Sustitucin de 3 interruptores
en 230 kV, y adicin de 1
alimentador en 230 kV para
LT Metrpoli Potencia
1 alimentador en 230 kV
para LT Tijuana I1
La Rosita
Rumorosa
Imperial Valley
(EUA)


Figura 4.19






4-49
4.4.7.3 Red de transmisin asociada a la central de CC Baja California III

Esta planta con 280 MW se ubicar en el predio denominado La Jovita, al norte de la ciudad de
Ensenada en Baja California; se interconectar a la red elctrica del rea de control Baja
California en abril de 2013.

El propsito de la central es atender localmente las necesidades de energa elctrica de la zona
Ensenada.

El proyecto se conectar al sistema con lneas de transmisin en el nivel de 230 kV a travs de
dos dobles circuitos de 11 km denominados La Jovita entronque Presidente Jurez-Ciprs y La
Jovita entronque Presidente Jurez-Lomas, incorporando al sistema elctrico 44 km-c. La figura
4.20 muestra el detalle de esta red.


Red asociada a la central de ciclo combinado Baja California III

Baja California III
Miguel
(EUA)
Imperial Valley
(EUA)
Conv TG/CC
280 MW
Ciprs
Lomas
3 x 42 MW
TG Baja California II
El Rub
2 x 248 MW
CT Presidente
2 x 160 MW
2 x 30 MW
Jurez
CC Baja California
277 MW
Tijuana I
Panamericana
Potencia
Metrpoli
Potencia
Toyota
La Rosita
Rumorosa
La Herradura
150MW
93 MW


Figura 4.20




4-50
4.4.8 rea Baja California Sur

La Subrea de Control Baja California Sur (SCBCS) administra el despacho de energa del
estado de Baja California Sur e incluye diversas poblaciones entre las que destacan La Paz, San
Jos del Cabo y Cabo San Lucas. El rea est formada por un sistema interconectado que se
divide en tres zonas elctricas: Constitucin, La Paz y Los Cabos. Adicionalmente, existen dos
regiones elctricas (Guerrero Negro y Santa Rosala) que operan aisladas entre s y del resto
del sistema; se ubican al norte del estado. Este sistema ha presentado un aumento
extraordinario de la demanda en los ltimos aos, muy por encima de la media nacional.

La capacidad de generacin instalada a diciembre de 2007 en el rea fue de 514 MW, de los
cuales 296 MW pertenecieron al tipo combustin interna, 160 MW al turbogs y 58 MW al tipo
turbogs mvil.

La zona Constitucin ubicada al norte del rea tiene una capacidad instalada de 134 MW de los
cuales 104 MW son de generacin base. En 2007, present una demanda mxima de 44 MW
por lo que la generacin restante se exporta a la zona La Paz, a travs de dos lneas de
transmisin de 195 km de longitud en 115 kV y calibre 477 ACSR. El lmite de transmisin
entre Constitucin y La Paz es de 75 MW.

Se requiere incrementar ese lmite entre estas zonas para enviar los excedentes de generacin
base disponible en diversas condiciones de operacin. Para ello se est construyendo una
subestacin de transferencia en las cercanas del poblado Las Pocitas, con el fin de incrementar
el lmite de transferencia entre ambas zonas y permitir el aprovechamiento de toda la
generacin instalada en el norte de la zona Constitucin.

La zona La Paz tiene una capacidad instalada de 235 MW, de los cuales 192 MW son de
generacin base. En 2007 present una demanda mxima de 114 MW. Se interconecta con la
zona Los Cabos a travs de los enlaces Olas Altas-El Palmar en 230 kV y El Triunfo-Santiago
en 115 kV.

La zona Los Cabos tiene una capacidad instalada de 95 MW de tipo turbogs fija y mvil y
present en 2007 una demanda mxima de 128 MW. Ha mostrado en los ltimos aos un
desarrollo turstico extraordinario y se pronostican altas tasas de crecimiento.

El lmite mximo de transferencia entre la zona La Paz y Los Cabos es de 130 MW. La
contingencia ms severa es la prdida del enlace Olas Altas-El Palmar en 230 kV. En estado
estable puede transmitir hasta 170 MW, con voltajes en su mnimo operativo en la zona Los
Cabos, lo cual indica la necesidad de una compensacin dinmica para el soporte de reactivos
de modo local, mejorando la calidad del voltaje de la zona turstica de Cabo San Lucas y San
Jos del Cabo.

El elevado crecimiento de la zona y la restriccin para instalar localmente generacin base en la
zona Los Cabos, ha ocasionado la transferencia de generacin desde la zona La Paz. Por lo
anterior, se han programado obras que permitan el suministro a Los Cabos, y as lograr una
operacin confiable y segura. Adicionalmente, al dejar de despachar generacin turbogs
costosa en la zona Los Cabos, se reducen los costos de operacin.







4-51
4.4.8.1 Obras principales

Con la entrada en operacin de la SE Las Pilas (Las Pocitas) se logra incrementar el lmite de
transmisin entre las zonas Constitucin y La Paz, permitiendo la transmisin de generacin
base instalada en la Central Puerto San Carlos, con lo que se incrementa la seguridad,
flexibilidad y confiabilidad en el rea.

La compensacin dinmica de la SE El Palmar es necesaria para llevar a cabo el suministro de
la zona Los Cabos desde La Paz, reduciendo considerablemente los costos de operacin al
permitir desplazar generacin turbogs y as eliminar el impacto ambiental en las cercanas de
los complejos tursticos de Los Cabos.

Se ha programado la adicin de 100 MVA de transformacin 230/115 kV en la SE Central Disel
Los Cabos, que en conjunto con la LT Central Disel Los Cabos entq. Olas Altas-El Palmar,
permitir satisfacer los incrementos en la demanda de la zona.

Se tiene considerado incorporar por la costa del Ocano Pacfico un enlace de transmisin en
230 kV entre las subestaciones Todos Santos-Central Disel Los Cabos para transmitir
generacin programada, la cual se pretende ubicar al norte del poblado de Todos Santos,
incrementando la confiabilidad y permitiendo otro punto de suministro a la zona.

Se han incorporado 68 MVAr de compensacin capacitiva en forma local en el rea y 200 MVAr
mediante un compensador esttico de VAr en la SE El Palmar. Ver cuadro 4.9.


Principales obras programadas

2009-2018


AT: Autotransformador T: Transformador


Ind. Inductivo Cap. Capacitivo

Cuadro 4.9



C. D. Los Cabos Banco 1 4 AT 133 230 /115 Jun-12
Total 133
Capacidad
MVA
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Subestacin Cantidad Equipo
C. D. Los Cabos Entronque Olas Altas-El Palmar 230 2 40.0 Jun-12
El Palmar entronque C. D. Los Cabos-Olas Altas 230 2 2.0 Oct-14
Todos Santos-C. D. Los Cabos 230 2 120.0 Oct-15
Total 162.0
Nm. de
circuitos
Longitud
km-c
Fecha de
entrada
Lnea de Transmisin
Tensin
kV
CEV El Palmar MVAr Compensador esttico de VAr 230 50.0/150.0 Ind./Cap. Mar-10
Palmilla MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-13
San Jos del Cabo MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-14
El Palmar MVAr Capacitor 115 30.0 Jun-15
Bledales MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-16
Villa Constitucin MVAr Capacitor 115 7.5 Jun-16
Total 267.5
Tensin
kV
Capacidad MVAr
Fecha de
entrada
Subestacin Equipo
4-52
4.4.9 rea Peninsular

La conforman los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatn. La red de transmisin troncal
elctrica opera en el nivel de tensin de 230 kV y 115 kV, con algunas lneas aisladas en
400 kV.

La demanda mxima del rea en 2008 fue de 1,375 MW. La tasa de incremento en los
ltimos tres aos es de 5.9 % y se estima un crecimiento medio anual de 5.4 % para los
prximos diez aos, lo que representara en 2018 una carga de 2,287 MW.

La capacidad de generacin instalada a diciembre de 2007 fue de 2,269 MW, de los cuales 55%
corresponden a centrales de ciclo combinado bajo el esquema de productor independiente de
energa.

No obstante que en 2008 se tuvo capacidad suficiente para atender la demanda, se estima
para el corto plazo que ante condiciones de indisponibilidad de una unidad de ciclo combinado
por suministro de gas, mala calidad del mismo o por falla de la unidad, podran presentarse
desbalances generacin-carga.

Ante ello, los enlaces de transmisin actuales con el rea Oriental operando en 230 kV no
tendrn la capacidad suficiente para importar grandes bloques de potencia activa y
presentaran problemas de bajo voltaje por no disponer de fuentes suficientes de potencia
reactiva local.

Esta situacin se agravara para el sistema con el retiro programado de la central
termoelctrica Lerma al reducir la capacidad de generacin instalada as como el margen de
potencia reactiva y por tanto su capacidad de transmisin con el rea Oriental. Para evitar
esta problemtica, se incrementar la capacidad de transmisin con la conversin de la red
de transmisin troncal de 230 kV a 400 kV.


4.4.9.1 Obras principales

El proyecto Sabancuy II-Concordia consiste en un corredor en doble circuito aislado en
230 kV con operacin inicial en 115 kV, el cual servir como fuente de suministro a la isla
de Ciudad del Carmen, Campeche. Esta obra reemplazar la infraestructura actual que
presenta fuertes condiciones de deterioro por corrosin debido al medio ambiente salino de
la zona. Su entrada en operacin se estima para noviembre de 2009.

La operacin en 400 kV de las lneas de transmisin Tabasco-Escrcega-Ticul II aumentar
capacidad y confiabilidad para el suministro de energa con la conversin de tensin del
enlace actual de 230 kV a 400 kV. El proyecto incluye 177 km-c, as como la instalacin de
dos bancos con 875 MVA de capacidad total incluyendo reserva y relacin de transformacin
400/230 kV en la SE Ticul II. Adems se instalar en la SE Escrcega un compensador
esttico de VAr en 400 kV con una capacidad de +/-300 MVAr. Se estima su entrada en
operacin para septiembre de 2010.

La subestacin Edzna banco 1 de relacin 230/115 kV y su red asociada, servir como principal
fuente de suministro elctrico en la zona Campeche, ante el retiro total o parcial de las
unidades de la central termoelctrica Lerma. Se estima su fecha de entrada en operacin para
marzo de 2011.

Con el propsito de incrementar la capacidad y confiabilidad en la transmisin para el
suministro de energa a las zonas Cancn y Riviera Maya, se ha definido el proyecto
4-53
SE Riviera Maya el cual incluye el cambio en la operacin de 230 kV a 400 kV de las lneas de
transmisin Nizuc-Valladolid-Playa del Carmen. Estas zonas presentan las mayores tasas de
crecimiento anual a nivel pas.

Incluye como obras la SE Riviera Maya de 1000 MVA de capacidad total en dos bancos de
transformacin, uno 400/230 kV y otro 400/115 kV, as como 500 MVA en la SE Valladolid
(considerando reserva en ambos puntos) y red asociada para operar los enlaces en 400 kV. Se
estima su entrada en operacin para marzo de 2013.

Tambin se tiene previsto instalar bancos de capacitores en alta tensin en diferentes puntos
del rea.

El proyecto Xpujil-Xul-Ha consiste en una lnea de 230 kV, la cual servir para proporcionar
un mejor suministro de energa a la zona Chetumal. Su entrada en operacin se estima para
junio de 2014.

Hacia el mediano plazo, se visualizan proyectos de refuerzo en la red de transmisin hacia la
zona Tulum por lo que se ha programado la SE Chemuyil 230/115 kV y su red asociada para
2015, as como refuerzos en la transformacin de la misma relacin para el estado de
Campeche con la SE Sabancuy II en 2015.

En el cuadro 4.10 se muestran los principales refuerzos de transmisin, transformacin y
compensacin programados en el rea Peninsular para 2009-2018.































4-54
Principales obras programadas
2009-2018



AT: Autotransformador T. Transformador


Ind: Inductivo Cap: Capacitivo

Cuadro 4.10













Ticul II Bancos 2 y 3 7 AT 875 400 /230 Sep-10
Edzna Banco 1 4 AT 300 230 /115 Mar-11
Riviera Maya Banco 1 4 AT 500 400 /230 Mar-13
Valladolid Banco 2 4 AT 500 400 /230 Mar-13
Riviera Maya Banco 2 4 T 500 400 /115 Mar-13
Ticul Banco 2 3 AT 100 230 /115 Jul-13
Chemuyil Banco 1 4 AT 300 230 /115 Abr-15
Sabancuy II Banco 1 4 AT 300 230 /115 Oct-15
Total 3,375
Relacin de
transformacin
Fecha de
entrada
Subestacin Cantidad Equipo
Capacidad
MVA
Tensin Nm.de Longitud Fecha de
kV circuitos km-c entrada
Sabancuy II-Concordia 230 2 87.0 Nov-09
Edzna Entronque-Escrcega-Ticul 230 2 30.0 Mar-11
Xpujil-Xul Ha 230 2 105.0 Jun-14
Chemuyil Entronque-Playa del Carmen-Riviera Maya 230 2 126.0 Abr-15
Escrcega Potencia-Sabancuy II 230 2 63.0 Oct-15
Total 411.0
Lnea de Transmisin
Capacidad
MVAr
Canek MVAr Capacitor 115 30.0 Ago-09
Tizimn MVAr Capacitor 115 6.0 Ago-09
Playa del Carmen MVAr Capacitor 115 37.5 Nov-09
Nachi-Cocom MVAr Capacitor 115 30.0 Nov-09
Norte MVAr Capacitor 115 30.0 Nov-09
Kopte MVAr Capacitor 115 15.0 Nov-09
Escrcega MVAr Reactor 400 233.3 Jun-10
Ticul II MVAr Reactor 400 175.0 Jun-10
Escrcega MVAr Compensador esttico VAr 400 300/300 Ind./Cap. Sep-10
Xul Ha MVAr Reactor 230 24.0 Ene-12
Aktunchen MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-12
Akumal MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-12
Yalku MVAr Capacitor 115 15.0 Jun-12
Valladolid MVAr Reactor 400 175.0 Mar-13
Valladolid MVAr Reactor 400 116.6 Mar-13
Total 1,517.4
Fecha de
entrada
Compensacin Equipo
Tensin
kV
4-55
4.5 Obras e inversiones con financiamiento externo

En 1996 se aprob el primer plan de financiamiento externo para el programa de transmisin
cuando CFE convoc 11 paquetes bajo el esquema financiero construir, arrendar y transferir
(CAT), denominados serie 200.

En agosto de 1997 se presentaron a la SHCP ocho paquetes de la serie 300 modificando a
partir de esa fecha y hasta la actualidad la modalidad de financiamiento PIP, los cuales fueron
autorizados e iniciaron su licitacin en 1998.

En agosto de 1998 se enviaron a la SHCP 14 paquetes adicionales denominados serie
400, licitados en 2000 y 2001. En junio de 1999 se remitieron a la SHCP para su autorizacin
cinco paquetes de la serie 500 correspondientes a la cuarta etapa. Los proyectos de las series
200, 300, 400, 500 y 600 ya se encuentran en operacin, exceptuando el proyecto SE 503
Oriental (Segunda Fase). En los cuadros 4.11 a 4.19 se muestran las metas de los proyectos
actualizados, en construccin o en proceso de actualizacin.

El proyecto SE 503 consiste en una subestacin de relacin 115/13.8 de 20 MVA de capacidad
denominada San Bartolo Coyotepec de la zona Oaxaca. Ver cuadro 4.11


Metas para la serie 500

SE 503 Oriental (Segunda Fase) Dic-09 20 1
Total 20 1
Proyecto MVAr km-c MVA FEO


1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.11


En 2001 se integraron los paquetes de la serie 700, en los cuales se empezaron a incluir las
redes de transmisin asociadas a centrales elctricas. Lo anterior con el fin de garantizar que el
desarrollo de la red y la central se realizaran de manera coordinada. Resalta por su
importancia y magnitud la red asociada a la carboelctrica El Pacfico, as como la conversin
de tensin de 69 kV a 115 kV en la zona Tijuana, considerada en el paquete 706. El cuadro
4.12 presenta las metas correspondientes.


Metas para la serie 700


1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.12





SLT 702 Sureste-Peninsular (Cuarta Fase) Jul-10 8 30 2
SLT 706 Sistemas Norte (Tercera Fase) Ene-14 9 280
LT 718 Red de Transmisin Asociada a El Pacfico (Primera Fase) Nov-09 283 375 21
LT 718 Red de Transmisin Asociada a El Pacfico (Segunda Fase) Nov-09 969
Total 300 685 992
MVAr Proyecto km-c MVA FEO
4-56
En junio de 2002 se estructuraron los paquetes de obras serie 800, en los cuales resaltan por
su importancia los proyectos de transformacin Vicente Guerrero y el refuerzo al anillo de
400 kV de la zona Monterrey en el paquete 803 Noine. En el 805 El Occidente resalta la
transformacin de las subestaciones Guadalajara Industrial y Nios Hroes en la zona
Guadalajara. El 806 Bajo incluye la transformacin de la subestacin Caada. El cuadro 4.13
resume los proyectos.


Metas para la serie 800


1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.13


En el cuadro 4.14 se informa sobre los proyectos de la serie 900 que se autorizaron en el PEF
para el ejercicio fiscal de 2004. Resaltan por su importancia las obras de transformacin en las
subestaciones de Tepic II y Acatln incluidas en el paquete 901 Pacfico.


Metas para la serie 900


1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.14


En junio de 2004 se enviaron a la SHCP, a travs de la SENER, los paquetes de la serie
1000 que se muestran en el cuadro 4.15. En ella se incluyen las redes asociadas a las
centrales elctricas CC Norte, ubicada en la zona Durango, y la Yesca en el estado de
Nayarit. Se consideran tambin los proyectos de transformacin en la subestacin
Tesistn de la zona Guadalajara en el paquete 1003.








SLT 803 Noine (Segunda Fase) Ene-12 16 133
SLT 803 Noine (Tercera Fase) Ago-14 35
SE 804 Baja-Sonora Abr-14 90 50
SLT 805 El Occidente (Primera Fase) Jun-10 30 360 4
SLT 805 El Occidente (Segunda Fase) Jul-12 10 100
SLT 805 El Occidente (Tercera Fase) Jun-15 560 4
SLT 806 Bajo (Tercera Fase) Abr-10 59 500
SE 814 Divisin Jalisco Dic-10 16 20 1
Total 166 1,763 59
MVAr Proyecto km-c MVA FEO
SLT 901 Pacfico (Segunda Fase) Sep-12 108 633
SLT 901 Pacfico (Tercera Fase) Ago-14 33
912 Divisin Oriente (Primera Fase) Jun-09 4 20 144
912 Divisin Oriente (Segunda Fase) Sep-09 30
914 Divisin Centro Sur (Segunda Fase) Dic-09 80 20 1
Total 225 673 175
MVAr Proyecto km-c MVA FEO
4-57
Metas para la serie 1000

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.15


En junio de 2005 se enviaron para su autorizacin los paquetes de la serie 1100 que se
muestran en el cuadro 4.16. Resaltan las redes de transmisin asociadas a los proyectos de
generacin Baja California II, La Venta III y CC Agua Prieta II. Adicionalmente se han
programado proyectos de transmisin y transformacin para el rea Oriental, con los paquetes
Transmisin y Transformacin del Oriental y Transmisin y Transformacin del Sureste.
Asimismo, resalta por su importancia el denominado Transformacin del Noreste en el paquete
1116.

El proyecto 1119 considera el inicio del cambio de tensin de 230 kV a 400 kV de los enlaces
entre las subestaciones Malpaso-Tabasco y se continuar hacia la Pennsula de Yucatn con el
proyecto 1204.




























SLT 1002 Compensacin y Transmisin Noreste-Sureste (Segunda Fase) Nov-09 88
SE 1003 Subestaciones Elctricas de Occidente (Primera Fase) May-11 29 500
SE 1003 Subestaciones Elctricas de Occidente (Segunda Fase) Ago-15 24 133
SE 1005 Noroeste (Primera Fase) Ene-10 60 110 7
SE 1005 Noroeste (Segunda Fase) Ene-10 30 2
SE 1005 Noroeste (Tercera Fase) Mar-11 32
SE 1006 Central-Sur Mar-09 23 70 4
1010 Red de Transmisin Asociada a la CC Norte Jul-09 47
OPF 1013 Red de Transmisin Asociada a la CH La Yesca Jul-11 218 117
Total 521 843 129
Proyecto km-c MVA MVAr FEO
4-58
Metas para la serie 1100



1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.16


En junio de 2006 se integraron los paquetes de la serie 1200, los cuales se muestran en el
cuadro 4.17. Destacan las redes de transmisin asociadas a las centrales generadoras de
CI Guerrero Negro III, Humeros III, CC Norte II y Manzanillo I U1 y U2. Asimismo se ha
incorporado la red de transmisin de Temporada Abierta de proyectos elicos en la regin del
Istmo de Tehuantepec.

Por su magnitud e importancia se considera la subestacin Jamapa -incluida en el paquete
1203- que permitir atender el suministro a la zona de Veracruz, as como el proyecto
1204 para completar la conversin de tensin de 230 kV a 400 kV de la Pennsula con el rea
Oriental. Asimismo se incluye la conversin de 230 kV a 400 kV en la parte sur del rea
Noroeste en el paquete 1206.










LT 1101 Red de Transmisin Asociada a Baja California II (Primera Fase) Oct-17 6
LT 1105 Red de Transmisin Asociada a la CE La Venta III Ene-09
LT 1106 Red de Transmisin Asociada a la CC Agua Prieta II Oct-11 185
SE 1110 Compensacin Capacitiva del Norte (Primera Fase) May-11 237
SE 1110 Compensacin Capacitiva del Norte (Segunda Fase) May-11 293
SLT 1111 Transmisin y Transformacin del Central-Occidental (Primera Fase) Mar-11 148
SLT 1111 Transmisin y Transformacin del Central-Occidental (Segunda Fase) Abr-14 49 300 15
SLT 1112 Transmisin y Transformacin del Noroeste (Primera Fase) Ago-09 28 300
SLT 1112 Transmisin y Transformacin del Noroeste (Segunda Fase) Nov-11 201 28
SE 1113 Compensacin Dinmica Donato-Laguna Verde Nov-16 900
SLT 1114 Transmisin y Transformacin del Oriental (Primera Fase) Mar-10 39 500
SLT 1114 Transmisin y Transformacin del Oriental (Segunda Fase) Sep-10 141 500
SLT 1114 Transmisin y Transformacin del Oriental (Tercera Fase) May-13 248 300
SE 1116 Transformacin del Noreste (Primera Fase) Abr-09 49
SE 1116 Transformacin del Noreste (Segunda Fase) May-10 146 500
SE 1116 Transformacin del Noreste (Tercera Fase) May-11 194 1,000
SLT 1117 Transformacin de Guaymas Jul-11 13 133
SLT 1118B Transmisin y Transformacin del Norte (Segunda Fase) Nov-09 109
SLT 1119 Transmisin y Transformacin del Sureste (Primera Fase) Sep-10 172 875 60
SLT 1119 Transmisin y Transformacin del Sureste (Segunda Fase) Mar-11 7
SE 1120 Noroeste (Primera Fase) Mar-09 10 210 13
SE 1120 Noroeste (Segunda Fase) May-09 92 79 4
SE 1121 Baja California (Primera Fase) Dic-09 30 2
SE 1121 Baja California (Segunda Fase) Dic-10 30 2
SE 1122 Golfo Norte Nov-09 86 210 13
SE 1123 Norte Ene-09 9 60 4
SE 1124 Bajo Centro Oct-09 106 60 4
SE 1125 Distribucin (Primera Fase) Ago-09 111 39 2
SE 1125 Distribucin (Segunda Fase) Jul-10 288 60 4
SE 1126 Centro Oriente (Seguna Fase) Dic-09 136
SE 1127 Sureste Dic-09 7 50 3
SE 1128 Centro Sur Dic-09 49 140 8
Total 2,629 5,377 1,589
Proyecto km-c MVA MVAr FEO
4-59
Metas para la serie 1200


1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.17


En junio de 2007 se envi a la SHCP la relacin de paquetes de la serie 1300 para su
autorizacin en el PEF para el ejercicio fiscal 2008. Destaca el proyecto 1301 Interconexin de
Baja California que consiste en unir el rea Baja California Norte al SIN a travs de un enlace
asncrono. Asimismo se solicita autorizacin para los proyectos de redes asociadas a las
centrales Valle de Mxico II y III, Tula U1, Baja California III, Ro Moctezuma y Noreste.
Ver cuadro 4.18.


Metas para la serie 1300

SLT 1301 Interconexin BC-SIN Abr-13 818 300 98
SLT 1302 Tansmisin y Transformacin Norte y Occidente (Primera Fase) Ago-10 110
SLT 1302 Transmisin y Transformacin Norte y Occidente (Segunda Fase) May-11 8 500 75
SLT 1302 Transmisin y Transformacin Norte y Occidente (Tercera Fase) Ago-14 7
SLT 1303 Transmisin y Transformacin Baja-Noroeste Jun-10 110 50 3
SLT 1304 Transmisin y Transformacin del Oriental (Primera Fase) Jun-10 48 15
SLT 1304 Trasmisin y Transformacin del Oriental (Segunda Fase) Jun-11 48 300
1311 Red de Transmisin Asociada a Valle de Mxico II y III Mar-13 50
1313 Red Asociada a Baja California III Oct-12 44
1314 Red Asociada a la CH Ro Moctezuma Oct-14 85
1315 Red Asociada a la CCC Noreste (Monterrey) Oct-14 2
SE 1320 Distribucin Noroeste Dic-11 130 216 72
SE 1321 Distribucin Noreste Abr-11 188 210 58
SE 1322 Distribucin Centro Jul-12 378 240 46
SE 1323 Distribucin Sur Jun-11 15 160 10
Total 2,041 1,976 376
Proyecto km-c MVA MVAr FEO

1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.18
SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Primera Fase) Mar-10 200
SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Segunda Fase) Mar-10 9 100 5
SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Tercera Fase) Jun-13 5 30 2
SLT 1201 Transmisin y Transformacin de Baja California (Cuarta Fase) Jun-13 18
SE 1202 Suministro de Energa a la Zona Manzanillo (Primera Fase) Sep-10 57 375
SE 1202 Suministro de Energa a la Zona Manzanillo (Segunda Fase) May-15 47
SLT 1203 Transmisin y Transformacin Oriental-Sureste (Primera Fase) Ago-10 190 1,175 23
SLT 1203 Transmisin y Transformacin Oriental-Sureste (Segunda Fase) Dic-11 35 20 1
SLT 1204 Conversin a 400 kV del rea Peninsular (Primera Fase) Sep-10 177 875 1,008
SLT 1204 Conversin a 400 kV del rea Peninsular (Segunda Fase) Mar-11 60 300
SE 1205 Compensacin Oriental-Peninsular Nov-09 195
SE 1206 Conversin a 400 kV de la LT Mazatln II-La Higuera Abr-09 4 875 175
SE 1210 Noroeste-Norte (Primera Fase) Ene-10 157 233 13
SE 1210 Noroeste-Norte (Segunda Fase) Abr-10 198 400 31
SE 1211 Noreste-Central (Primera Fase) Jul-09 15 50 4
SE 1211 Noreste-Central (Segunda Fase) Jul-10 150 90 5
SE 1211 Noreste-Central (Tercera Fase) Dic-09 34 90 4
SE 1212 Sur-Peninsular (Primera Fase) Mar-10 17 80 5
SE 1212 Sur-Peninsular (Segunda Fase) Jun-10 7 110 7
SE 1212 Sur-Peninsular (Tercera Fase) Dic-10 70 50 63
SE 1212 Sur-Peninsular (Cuarta Fase) Nov-09 55 138 8
LT 1220 Red de Transmisin Asociada a Temporada Abierta de Elicos Sep-10 426 2,125 675
LT 1222 Red de Transmisin Asociada a la CI Guerrero Negro III May-10 29 2
LT 1223 Rred de Transmisin Asociada a los Humeros II Sep-10 8
LT 1225 Red de Transmisin Asociada a la CC Norte II Oct-11 36
1226 LT Red de Transmisin Asociada a Manzanillo I U1 Y U2 Ene-11
Total 1,803 7,116 2,426
Proyecto km-c MVA MVAr FEO
4-60
En mayo de 2008 se enviaron a la SHCP por conducto de la SENER, los proyectos de
transmisin de la serie 1400 para su autorizacin y registro en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin para el ejercicio fiscal 2009.

Resaltan las obras que continuarn con la conversin de 230 kV a 400 kV del troncal del rea
Noroeste incluidas en el paquete 1402. Asimismo los incrementos en la transformacin en las
zonas de Hermosillo y Pueblo Nuevo considerados en el paquete 1401.

El proyecto 1404 incluye los incrementos de la transformacin en las zonas de Valles, S.L.P.,
Orizaba, y Veracruz. Ver cuadro 4.19


Metas para la serie 1400


1/ Fecha de entrada en operacin

Cuadro 4.19






























SLT 1401 Subestaciones y Lneas de Trasmisin reas Baja California y Noroeste Jun-11 121 605 59
SLT 1402 Cambio de Tensin de la Lnea de Transmisin Culiacn-Los Mochis Jun-11 117 500 175
SE 1403 Compensacin Capacitiva de las reas Noroeste-Norte Jun-11 353
SLT 1404 Subestaciones del Oriente May-12 70 625
SLT 1405 Subestaciones y Lneas de Transmisin de las reas Sureste y Peninsular May-12 56 300 68
SLT 1420 Distribucin Norte May-12 32 323 19
SLT 1421 Dostribucin Sur Dic-12 12 100 6
Total 408 2,453 679
Proyecto FEO km-c MVA MVAr
4-61
4.6 Capacidad de transmisin entre regiones

La red elctrica principal de transmisin se ha desarrollado tomando en cuenta la magnitud y
dispersin geogrfica de la demanda, as como la localizacin de las centrales generadoras. En
ciertas reas del pas los centros de generacin y consumo de electricidad se encuentran
alejados entre s, por lo cual su interconexin se ha realizado de manera gradual en la medida
en que los proyectos se han justificado tcnica y econmicamente.

En general, la capacidad de transmisin de los enlaces entre las regiones del sistema depende
de manera importante del nivel de la demanda y de la capacidad de generacin disponible. As,
la potencia mxima a que se puede transmitir por un enlace depende de los siguientes factores:

Lmite trmico de los conductores
Lmite aceptable de voltaje en los extremos del enlace
Margen de seguridad que permita preservar la integridad y estabilidad del sistema ante
la desconexin imprevista de una unidad generadora o de una lnea de transmisin

En el caso de la red elctrica principal, el segundo y tercer factores son los que restringen con
mayor frecuencia la potencia mxima de transmisin en los enlaces. El sistema se ha
desagregado en 50 regiones para estudios de red troncal: 42 para el SIN y ocho para el
sistema Baja California. La figura 4.21 muestra la capacidad de transmisin entre regiones para
2012, considerando los proyectos que entrarn en operacin en 2008-2012.
































4-62
Capacidad de transmisin entre regiones (MW)
2012


Figura 4.21





















1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn
4) Los Mochis
5) Culiacn
6) Mazatln
7) Jurez
8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna
12) Ro Escondido
13) Nuevo Laredo
14) Reynosa
15) Matamoros
16) Monterrey
17) Saltillo
18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale
21) Tepic
22) Guadalajara
23) Aguascalientes
24) San Luis Potos
25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas
29) Quertaro
30) Central
31) Poza Rica
32) Veracruz
33) Puebla
34) Acapulco
Regiones
35) Temascal
36) Coatzacoalcos
37) Tabasco
38) Grijalva
39) Campeche
40) Mrida
41) Cancn
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
45) Ensenada
46) Mexicali
47) San Luis Ro C.
42) Chetumal
48) Villa Constitucin
49) La Paz
50) Los Cabos
90
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
21
22
23
20
25
26 27
28
29 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 240
800
350
520
390
600
400
400
600
600
550
250
300
400
350
200
430
1100
2050
380
80
2400
1300
1000
3600
480
650
750
550
1350
950
1600
3250
1300
1200
850
700
150
30
300
450
1100
1100
1100
1630
1100
900
1150
1200
1450
4000
1300
700
400
2200
270
2200
310
600
1500 340
1290
1500
1750
1350
1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn
4) Los Mochis
5) Culiacn
6) Mazatln
7) Jurez
8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna
12) Ro Escondido
13) Nuevo Laredo
14) Reynosa
15) Matamoros
16) Monterrey
17) Saltillo
18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale
21) Tepic
22) Guadalajara
23) Aguascalientes
24) San Luis Potos
25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas
29) Quertaro
30) Central
31) Poza Rica
32) Veracruz
33) Puebla
34) Acapulco
Regiones
35) Temascal
36) Coatzacoalcos
37) Tabasco
38) Grijalva
39) Campeche
40) Mrida
41) Cancn
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
45) Ensenada
46) Mexicali
47) San Luis Ro C.
42) Chetumal
48) Villa Constitucin
49) La Paz
50) Los Cabos
90
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
21
22
23
20
25
26 27
28
29 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 240
800
350
520
390
600
400
400
600
600
550
250
300
400
350
200
430
1100
2050
380
80
2400
1300
1000
3600
480
650
750
550
1350
950
1600
3250
1300
1200
850
700
150
30
300
450
1100
1100
1100
1630
1100
900
1150
1200
1450
4000
1300
700
400
2200
270
2200
310
600
1500 340
1290
1500
1750
1350
4-63
4.7 Interconexiones nacionales e internacionales


4.7.1 Interconexin del rea Baja California al Sistema Interconectado Nacional

El SEN est conformado por nueve reas elctricas, de las cuales siete operan interconectadas
de modo permanente y conforman el SIN, el cual cubre la mayor parte del territorio del pas.
Actualmente, slo los estados de Baja California y Baja California Sur operan de manera aislada
del resto del sistema y entre ellos.

Debido a la diversidad de la carga que se presenta en el SIN con respecto al ACBC, en ciertas
horas, puntos de operacin y periodos estacionales existe la factibilidad de intercambiar
potencia elctrica entre ambos sistemas. Desde el punto de vista operativo, la potencia puede
ser generada en unidades menos costosas, de modo que se obtenga un beneficio econmico
global.

As, la interconexin del ACBC con el resto del SIN nace de la necesidad de utilizar de mejor
manera la infraestructura de generacin del SEN, aprovechando las condiciones climatolgicas
que se presentan en el rea Baja California, las cuales producen un comportamiento muy
variable a lo largo del ao: una gran demanda por las altas temperaturas en el periodo de
verano y una disminucin considerable en el invierno, motivada por las bajas temperaturas que
se alcanzan especficamente en Mexicali y San Luis Ro Colorado.

Debido a las caractersticas fsicas del SIN y al sistema elctrico de Baja California, conectado
en forma permanente con el WECC, y en razn de las reglas y estrategias de operacin que se
han establecido para cada uno de ellos, el enlace de interconexin debe ser necesariamente
asncrono. La entrada en operacin ser en 2013.


4.7.2 Interconexin CFE-Guatemala

El alcance de este proyecto comprende las siguientes obras: la construccin de una lnea de
transmisin Tapachula potencia-Suchiate de doble circuito en 400 kV, tendido del primer
circuito con una longitud de 27 km-c, dos conductores por fase calibre 1113 ACSR en torres de
acero, y un alimentador en 400 kV ubicado en la SE Tapachula potencia para la interconexin
con la red elctrica Centroamericana (Guatemala) en la SE Los Brillantes.

Este proyecto har factible la participacin de Mxico en diversos mercados elctricos mediante
transacciones de potencia y energa, entre Mxico-Guatemala y Mxico-Centroamrica.
Asimismo, la transferencia por el enlace de interconexin permitir controlar la distribucin de
flujos de potencia en la red de Guatemala, reducir las prdidas de energa elctrica y mejorar el
margen de potencia reactiva en el sistema de ese pas.

Se estima una capacidad inicial de transferencia del enlace en 200 MW de Mxico a Guatemala
y de 70 MW en sentido contrario. Respecto de su construccin, a septiembre de 2008 el
proyecto tiene un avance de 100% en el lado mexicano. Se estima su entrada en operacin
para el segundo semestre de 2009 con base en los avances de construccin del lado
guatemalteco.

En el mediano plazo, en Centroamrica se tiene considerado el desarrollo del proyecto Sistema
de Interconexin Elctrica para los pases de Amrica Central (SIEPAC), el cual incrementar
los niveles de transferencia de energa entre las naciones involucradas, por lo que el enlace de
interconexin CFE-Guatemala podra ser complementado con un dispositivo asncrono, que
4-64
permitira incrementar la confiabilidad y la seguridad en la operacin. En la figura 4.22 se
muestra el trazo de las lneas.


El proyecto Mxico-Guatemala




















Figura 4.22


R

o
S
u
c
h
i a
t e
6
9
.9
k
m
Tramo:
Tapachula Potencia Suchiate
400kV 2C- 27.4 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito
Tramo:
Suchiate Los Brillantes
400kV 2C- 69.9 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito
SUBESTACIN
TAPACHULA POT.
PUNTO DE INTERCONEXIN
LONGITUD OESTE 921021
LATITUD NORTE 144513
SUBESTACIN
LOS BRILLANTES
30 km
70 km
L.T. TAPACHULA POTENCIA LOS BRILLANTES
M X I C O
G U A T E M A L A
R

o



S

u

c

h

i

a

t

e
R

o
S
u
c
h
i a
t e
6
9
.9
k
m
Tramo:
Tapachula Potencia Suchiate
400kV 2C- 27.4 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito
Tramo:
Suchiate Los Brillantes
400kV 2C- 69.9 km 1113 ACSR TA
Tendido primer circuito
SUBESTACIN
TAPACHULA POT.
PUNTO DE INTERCONEXIN
LONGITUD OESTE 921021
LATITUD NORTE 144513
SUBESTACIN
LOS BRILLANTES
30 km
70 km
L.T. TAPACHULA POTENCIA LOS BRILLANTES
M X I C O
G U A T E M A L A
R

o



S

u

c

h

i

a

t

e

5-1
5. REQUERIMIENTOS DE INVERSIN 2009 - 2018


El cuadro 5.1 presenta el monto total necesario para atender el servicio pblico de energa
elctrica proporcionado por CFE, para el periodo 2009 2018, el cual asciende a
636,244 millones de pesos, con la siguiente composicin: 44.8% para generacin, 19.4% en
obras de transmisin, 22.3% para distribucin, 12.8% en mantenimiento de centrales y 0.7%
para otras inversiones.


Resumen de requerimientos de inversin 2009-2018
1,2/
(millones de pesos de 2008)

TOTAL
2009-2018
GENERACIN 21,193 29,228 30,570 21,550 20,582 33,010 35,735 30,584 28,104 34,694 285,250
TRANSMISIN 12,670 13,174 11,245 11,882 11,833 10,568 12,312 12,479 13,188 13,931 123,282
DISTRIBUCIN 24,365 20,631 15,102 14,419 14,759 11,264 9,863 10,279 10,627 10,568 141,877
MANTENIMIENTO 7,640 7,974 7,969 7,648 7,738 8,105 8,036 8,210 8,923 8,848 81,091
Subtotal 65,868 71,007 64,886 55,499 54,912 62,947 65,946 61,552 60,842 68,041 631,500
OTRAS INVERSIONES
PRESUPUESTALES
3/
414 426 439 452 466 480 494 509 524 540 4,744
TOTAL 66,282 71,433 65,325 55,951 55,378 63,427 66,440 62,061 61,366 68,581 636,244
2011 2016 2014 CONCEPTO 2009 2017 2018 2010 2012 2013 2015

1/ Costos instantneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 10.95 pesos/dlar. Los montos
incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisin y subtransmisin
2/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro
3/ Incluye equipo de cmputo, comunicaciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y edificios

Cuadro 5.1


En el horizonte de planificacin considerado, se estima que 42.2% del monto total de
inversiones se cubrir mediante recursos presupuestales; como inversin complementaria, el
57.8% restante se llevar a cabo a travs del esquema de obra pblica financiada o bajo la
modalidad de produccin independiente de energa. Para los proyectos de generacin, la SENER
definir la modalidad en apego a lo que establece el artculo 125 del Reglamento de la LSPEE.






















5-2
Las figuras 5.1 y 5.2 resumen las inversiones por rubros y por modalidad del financiamiento.


Inversiones por proceso
1/






















1/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro

Figura 5.1


Inversiones por modalidad de financiamiento
1/





















1/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro

Figura 5.2
285,250
123,282
141,877
81,091
4,744
Generacin Transmisin Distribucin Mantenimiento Otras
636,244 millones de pesos de 2008
128,562
63,790
32,150
16,465
66,250
35,131
59,492
109,727
64,284
55,307
342
4,744
Generacin Transmisin Distribucin Mantenimiento Otras
OPF PIE Esquema por definir Presupuestal
285,250
123,282
141,877
81,091
636,244 millones de pesos de 2008

5-3
El cuadro 5.2 presenta el desglose de los montos de inversin por proceso necesario para
atender el servicio pblico de energa elctrica proporcionado por CFE. stos se han agrupado
en los conceptos de generacin, transmisin, distribucin, mantenimiento de centrales y otras
inversiones. Las cifras indicadas provienen de aplicar costos tpicos a las obras definidas en
captulos previos.


Requerimientos de inversin 2009-2018
1,2/
(millones de pesos de 2008)

TOTAL
2009-2018
GENERACIN 21,193 29,228 30,570 21,550 20,582 33,010 35,735 30,584 28,104 34,694 285,250
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA 3,122 6,568 8,088 3,531 7,744 12,692 7,881 5,173 508 55,307
1 Nuevos ciclos combinados 1,186 989 4,077 3,531 7,744 12,692 7,881 5,173 508 43,781
2 Nuevas centrales elicas 1,936 5,579 4,011 11,526
OBRA PBLICA FINANCIADA 14,479 19,228 17,913 13,103 6,651 13,233 14,033 17,775 10,001 2,146 128,562
3 Nuevas hidroelctricas 2,162 2,009 3,050 3,517 3,651 3,446 2,436 1,730 950 22,951
4 Nuevas geotermoelctricas y elicas 1,284 2,223 701 71 1,000 357 71 1,000 357 7,064
5 Nuevos ciclos combinados 3,818 6,938 9,501 6,867 1,777 5,113 3,449 6,721 1,676 50 45,910
6 Nuevas carboelctricas 1,916 884 218 2,946 7,683 9,253 6,375 1,739 31,014
7 Nuevas unidades de combustin interna 222 1,067 1,046 746 934 728 108 4,851
8 Rehabilitaciones y modernizaciones 5,077 6,107 3,615 1,973 16,772
OBRA PRESUPUESTAL 3,592 3,432 4,569 4,273 3,613 3,157 3,112 3,057 3,148 3,178 35,131
9 Hidroelctricas 372 602 1,699 1,795 1,012 408 251 119 77 88 6,423
10 Rehabilitaciones y modernizaciones 3,220 2,830 2,870 2,478 2,601 2,749 2,861 2,938 3,071 3,090 28,708
11 OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR 643 2,574 3,928 10,709 4,579 14,447 29,370 66,250
TRANSMISIN 12,670 13,174 11,245 11,882 11,833 10,568 12,312 12,479 13,188 13,931 123,282
OBRA PBLICA FINANCIADA 8,472 9,712 5,523 5,762 5,890 4,845 5,893 5,656 5,901 6,136 63,790
12 Programa de transmisin 8,472 9,712 5,523 5,762 5,890 4,845 5,893 5,656 5,901 6,136 63,790
OBRA PRESUPUESTAL 4,198 3,462 5,722 6,120 5,943 5,723 6,419 6,823 7,287 7,795 59,492
13 Programa de transmisin 1,217 776 2,495 2,469 1,964 1,614 1,965 1,885 1,967 2,045 18,397
14 Modernizacin de transmisin (STyT) 2,577 2,242 2,739 3,114 3,388 3,459 3,739 4,151 4,455 4,798 34,662
15 Modernizacin de sistemas de control (CENACE) 404 444 488 537 591 650 715 787 865 952 6,433
DISTRIBUCIN 24,365 20,631 15,102 14,419 14,759 11,264 9,863 10,279 10,627 10,568 141,877
OBRA PBLICA FINANCIADA 7,681 2,844 1,639 1,846 3,259 3,702 2,552 2,762 2,874 2,991 32,150
16 Programa de subtransmisin 7,681 2,844 1,639 1,846 3,259 3,702 2,552 2,762 2,874 2,991 32,150
OBRA PRESUPUESTAL 16,684 17,787 13,463 12,573 11,500 7,562 7,311 7,517 7,753 7,577 109,727
17 Programa de subtransmisin 171 1,702 2,418 1,511 1,086 1,234 850 921 958 997 11,848
18 Programa de distribucin 9,671 9,193 6,794 6,888 6,201 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 71,507
19 Modernizacin de distribucin 6,842 6,892 4,251 4,174 4,213 26,372
MANTENIMIENTO 7,640 7,974 7,969 7,648 7,738 8,105 8,036 8,210 8,923 8,848 81,091
20 PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA 1,397 1,446 1,518 1,518 1,612 1,612 1,664 1,778 1,934 1,986 16,465
OBRA PRESUPUESTAL
21 Centrales generadoras de CFE 6,243 6,528 6,451 6,130 6,126 6,493 6,372 6,432 6,818 6,691 64,284
22 OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR 171 171 342
Subtotal 65,868 71,007 64,886 55,499 54,912 62,947 65,946 61,552 60,842 68,041 631,500
23 OTRAS INVERSIONES PRESUPUESTALES
3/
414 426 439 452 466 480 494 509 524 540 4,744
TOTAL 66,282 71,433 65,325 55,951 55,378 63,427 66,440 62,061 61,366 68,581 636,244
RESUMEN DE INVERSIONES:
OBRA PBLICA FINANCIADA 30,632 31,784 25,075 20,711 15,800 21,780 22,478 26,193 18,776 11,273 224,502
PRODUCCIN INDEPENDIENTE DE ENERGA 4,519 8,014 9,606 5,049 9,356 14,304 9,545 6,951 2,442 1,986 71,772
OBRA PRESUPUESTAL 31,131 31,635 30,644 29,548 27,648 23,415 23,708 24,338 25,530 25,781 273,378
OBRAS CON ESQUEMA POR DEFINIR 643 2,574 3,928 10,709 4,579 14,618 29,541 66,592
2011 2016 2014 CONCEPTO 2009 2017 2018 2010 2012 2013 2015


1/ Costos instantneos de las obras (se excluyen costos financieros) a precios constantes, considerando un tipo de cambio de 10.95 pesos/dlar. Los montos
incluyen una cantidad para contingencias de 16% para los proyectos de transmisin y subtransmisin
2/ Excluye inversiones de autoabastecimiento y de Luz y Fuerza del Centro
3/ Incluye equipo de cmputo, comunicaciones, mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y edificios

Cuadro 5.2








5-4
Las inversiones en generacin se clasifican en cuatro rubros: produccin independiente de
energa (PIE), obra pblica financiada (OPF), obra presupuestal (OP) y obras con esquema por
definir.

En la modalidad OPF se incluyen las inversiones aprobadas con este esquema, as como las
correspondientes a nuevas centrales hidroelctricas, carboelctricas, unidades de combustin
interna, ciclos combinados, geotermoelctricas y elicas. Tambin se clasifican bajo este rubro
las inversiones para la repotenciacin de centrales.

En la categora con esquema pendiente se incluyen las plantas de ciclo combinado y con
tecnologa libre, cuya modalidad de financiamiento definirn posteriormente las autoridades
que correspondan.

En la modalidad de PIE de energa se consideran nicamente las centrales aprobadas con este
esquema de financiamiento.

En el concepto de transmisin se identifican las inversiones en proyectos desarrollados como
OPF y OP. Como se indica en la nota 1 del cuadro 5.2, los montos de inversin estimados
incluyen costos asociados a eventualidades durante la ejecucin de las obras de transmisin.

En el cuadro 5.3 se detalla la informacin sobre las inversiones de la Subdireccin de
Construccin y la Subdireccin de Distribucin en obras de transmisin y subtransmisin
respectivamente. El total en proyectos OPF y OP del programa de transmisin corresponde a
los montos indicados en los conceptos 12 y 13 del cuadro 5.2.

Para el programa de subtransmisin las inversiones en las dos modalidades de financiamiento
corresponden a los rubros 16 y 17 del mismo cuadro.


Programa de inversiones en transmisin por modalidad de financiamiento
(millones de pesos de 2008)
1/

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4/
Total
Subdireccin de Construccin
2/
Obra Presupuestal 1,217 776 2,495 2,469 1,964 1,614 1,965 1,885 1,967 2,045 18,397
Obra Pblica Financiada 8,472 9,712 5,523 5,762 5,890 4,845 5,893 5,656 5,901 6,136 63,790
Total 9,689 10,488 8,018 8,231 7,854 6,459 7,858 7,541 7,868 8,181 82,187
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4/
Total
Subdireccin de Distribucin
3/
Obra Presupuestal 171 1,702 2,418 1,511 1,086 1,234 850 921 958 997 11,848
Obra Pblica Financiada 7,681 2,844 1,639 1,846 3,259 3,702 2,552 2,762 2,874 2,991 32,150
Total 7,852 4,546 4,057 3,357 4,345 4,936 3,402 3,683 3,832 3,988 43,998

1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia
2/ Programa de transmisin
3/ Programa de subtransmisin
4/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.3


A su vez el cuadro 5.4 presenta las inversiones en lneas de transmisin, subestaciones y
equipos de compensacin reactiva por modalidad de financiamiento. El total en cada variante
corresponde a la suma de inversiones en los conceptos 12 y 16 para OPF y los rubros 13 y 17
para OP del cuadro 5.2.




5-5
Inversiones en lneas, subestaciones y compensacin por
modalidad de financiamiento
(millones de pesos de 2008)
1/


1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia
2/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.4


Adicionalmente en el cuadro 5.5 se muestra el desglose de la inversin en lneas, subestaciones
y equipos de compensacin reactiva, independientemente del esquema de financiamiento. El
total de la Subdireccin de Construccin corresponde a la suma de los montos indicados en el
cuadro 5.2 para los conceptos 12 y 13.

Asimismo el total de la inversin en la Subdireccin de Distribucin corresponde a la suma de
los montos para los conceptos 16 y 17 en el mismo cuadro.


Programa de inversiones en lneas, subestaciones y compensacin
(millones de pesos de 2008)
1/



1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia
2/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.5


En el cuadro 5.6 se muestra lo destinado a infraestructura de transmisin clasificado por
niveles de tensin. El monto total de la inversin en todos estos niveles corresponde a la suma
de los rubros 12, 13, 16 y 17 del cuadro 5.2.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Lneas
Obra Presupuestal 608 840 1,331 1,366 1,149 906 760 842 891 937 9,630
Obra Pblica Financiada 5,745 4,507 1,858 2,731 3,447 2,719 2,280 2,526 2,675 2,811 31,299
Total 6,353 5,347 3,189 4,097 4,596 3,625 3,040 3,368 3,566 3,748 40,929
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Subestaciones
Obra Presupuestal 745 1,476 3,128 2,305 1,680 1,657 1,693 1,787 1,852 1,918 18,241
Obra Pblica Financiada 8,628 6,842 4,817 4,267 5,041 4,971 5,079 5,363 5,554 5,753 56,315
Total 9,373 8,318 7,945 6,572 6,721 6,628 6,772 7,150 7,406 7,671 74,556
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Compensacin
Obra Presupuestal 35 162 454 309 221 285 362 177 182 187 2,374
Obra Pblica Financiada 1,780 1,207 487 610 661 857 1,086 529 546 563 8,326
Total 1,815 1,369 941 919 882 1,142 1,448 706 728 750 10,700
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Subdireccin de Construccin
Lneas 3,601 4,163 2,563 3,181 3,206 2,418 2,537 2,793 2,953 3,093 30,508
Subestaciones 4,716 5,244 4,807 4,353 4,089 3,244 4,118 4,305 4,459 4,619 43,954
Compensacin 1,372 1,081 648 697 559 797 1,203 443 456 469 7,725
Total 9,689 10,488 8,018 8,231 7,854 6,459 7,858 7,541 7,868 8,181 82,187
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Subdireccin de Distribucin
Lneas 2,752 1,185 626 917 1,389 1,208 505 575 613 654 10,424
Subestaciones 4,657 3,073 3,139 2,219 2,633 3,383 2,652 2,845 2,947 3,052 30,600
Compensacin 443 288 292 221 323 345 245 263 272 282 2,974
Total 7,852 4,546 4,057 3,357 4,345 4,936 3,402 3,683 3,832 3,988 43,998

5-6
Inversiones en transmisin por nivel de tensin
(millones de pesos de 2008)
1/


1/ COPAR 2008. Los montos incluyen 16% para contingencia
2/ Considera inversiones asociadas a obras con entrada en operacin posterior a 2018

Cuadro 5.6


El cuadro 5.7 muestra el programa de inversin en redes de distribucin. Lo destinado a redes
de distribucin y a su modernizacin se reportan en el cuadro 5.2 en los conceptos 18 y 19,
respectivamente.


Programa de inversin presupuestal en redes de distribucin
(millones de pesos de 2008)


Cuadro 5.7







2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Lneas
400 kV 2,210 1,815 882 699 1,754 1,369 1,418 1,469 1,522 1,577 14,715
230 kV 714 624 838 1,704 904 683 740 801 868 940 8,816
161-69 kV 3,429 2,908 1,469 1,694 1,938 1,573 882 1,098 1,176 1,231 17,398
Total 6,353 5,347 3,189 4,097 4,596 3,625 3,040 3,368 3,566 3,748 40,929
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Subestaciones
400 kV 3,019 3,043 970 996 1,449 1,949 2,018 2,090 2,165 2,242 19,941
230 kV 1,005 1,561 2,940 2,582 1,671 744 1,097 1,176 1,218 1,262 15,256
161-69 kV 5,349 3,714 4,035 2,994 3,601 3,935 3,657 3,884 4,023 4,167 39,359
Total 9,373 8,318 7,945 6,572 6,721 6,628 6,772 7,150 7,406 7,671 74,556
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2/
Total
Compensacin
400 kV 876 663 228 305 228 608 1,007 240 246 251 4,652
230 kV 210 65 120 197 153 82 85 88 91 94 1,185
161-69 kV 729 641 593 417 501 452 356 378 391 405 4,863
Total 1,815 1,369 941 919 882 1,142 1,448 706 728 750 10,700
Redes de distribucin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Construccin y ampliacin de subestaciones 912 897 651 537 186 190 194 198 204 309 4,278
Construccin y ampliacin de lneas 809 712 588 331 277 282 288 294 303 338 4,222
Ampliacin de redes 2,697 2,453 1,828 1,828 1,860 1,898 1,938 1,979 2,038 1,910 20,429
Construccin y rehabilitacin de centros de atencin 667 526 394 394 561 573 585 597 615 531 5,443
Adquisicin de herramienta y equipo de laboratorio 372 379 264 345 420 350 295 390 519 369 3,703
Adquisicin de equipo de cmputo y comunicaciones 685 693 473 653 393 401 410 418 431 454 5,011
Adquisicin de equipo de oficina y muebles 104 93 62 87 197 201 205 210 216 168 1,543
Adquisicin de equipo de transporte 799 772 524 743 451 460 469 479 494 517 5,708
Adquisicin de materiales para la reduccin de prdidas no tcnicas 67 67 50 50 48 49 50 51 53 50 535
Adquisicin de acometidas y medidores 2,559 2,601 1,960 1,920 1,808 1,924 2,027 1,980 1,922 1,934 20,635
Subtotal 9,671 9,193 6,794 6,888 6,201 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 71,507
Modernizacin de distribucin
Subestaciones 1,448 1,494 877 872 874 5,565
Lneas 2,574 2,546 1,684 1,597 1,641 10,042
Redes 2,820 2,852 1,690 1,705 1,698 10,765
Subtotal 6,842 6,892 4,251 4,174 4,213 26,372
Total 16,513 16,085 11,045 11,062 10,414 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 97,879

5-7
El cuadro 5.8 detalla el programa de inversin en redes de distribucin y a su modernizacin
por divisin de distribucin.


Programa de inversin presupuestal en redes de distribucin
(millones de pesos de 2008)

Redes de distribucin
1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Baja California 394 346 411 298 249 410 285 264 439 288 3,384
Noroeste 616 496 532 463 340 522 410 360 557 421 4,717
Norte 678 609 550 471 381 523 414 403 570 434 5,033
Golfo Norte 1,361 985 832 1,006 692 802 971 740 845 966 9,200
Centro Occidente 610 462 318 446 323 307 449 340 330 444 4,029
Centro Sur 872 732 429 619 461 419 601 486 452 614 5,685
Oriente 646 540 484 472 361 438 436 380 480 448 4,685
Sureste 1,132 1,240 759 784 842 664 754 902 708 764 8,549
Bajo 1,249 1,229 746 825 831 654 767 887 699 789 8,676
Golfo Centro 552 646 418 378 398 357 324 423 384 341 4,221
Centro Oriente 437 563 360 324 394 335 298 421 361 304 3,797
Peninsular 572 646 372 394 444 338 356 470 370 370 4,332
Jalisco 552 699 583 408 485 559 396 520 600 397 5,199
Subtotal 9,671 9,193 6,794 6,888 6,201 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 71,507
Modernizacin de distribucin
2
Baja California 108 309 111 66 192 786
Noroeste 862 904 295 526 544 3,131
Norte 540 508 308 332 318 2,006
Golfo Norte 315 969 707 191 599 2,781
Centro Occidente 12 9 3 8 5 37
Centro Sur 1,105 888 805 675 546 4,019
Oriente 1,149 778 478 703 470 3,578
Sureste 443 290 173 268 175 1,349
Bajo 447 252 116 273 153 1,241
Golfo Centro 271 260 127 165 158 981
Centro Oriente 522 401 403 317 238 1,881
Peninsular 394 272 128 239 163 1,196
Jalisco 674 1,052 597 411 652 3,386
Subtotal 6,842 6,892 4,251 4,174 4,213 26,372
Total 16,513 16,085 11,045 11,062 10,414 6,328 6,461 6,596 6,795 6,580 97,879

1/ Incluye: Construcciones y ampliaciones de subestaciones, lneas y redes; construccin y rehabilitacin de centros de atencin; adquisiciones de
herramientas y equipos de laboratorio, equipos de cmputo y comunicaciones, equipos de oficina y muebles, equipos de transporte, materiales para la
reduccin de prdidas no tcnicas y acometidas y medidores
2/ En subestaciones, lneas y redes


Cuadro 5.8


En el cuadro 5.9 muestra y detalla el programa de modernizacin de la infraestructura de
transmisin, informacin presentada en el rubro 14 del cuadro 5.2.


Programa de inversiones de la Subdireccin de Transmisin y Transformacin
(millones de pesos de 2008)

Obra presupuestal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Modernizacin de subestaciones 1,157 1,012 1,791 1,934 2,077 2,210 2,363 2,599 2,742 2,885 20,770
Modernizacin de lneas 287 238 287 336 385 334 383 432 481 530 3,693
Construccin infraestructura. Acceso a red
nacional de F.O. 502 529 68 75 82 85 98 108 118 130 1,795
Ampliacin de la red nacional 321 183 287 451 496 446 491 564 621 714 4,574
Equipo operativo y herramental 97 90 98 108 119 131 144 159 174 192 1,312
Mobiliario y equipo de oficina 12 12 12 10 10 11 14 12 14 12 119
Equipo de transporte 55 51 56 61 67 74 61 74 82 90 671
Equipo diverso 45 39 43 47 52 57 63 69 76 83 574
Equipo de maniobra 62 53 62 53 58 64 71 78 85 94 680
Equipo de laboratorio 39 35 35 39 42 47 51 56 62 68 474
Total 2,577 2,242 2,739 3,114 3,388 3,459 3,739 4,151 4,455 4,798 34,662


Cuadro 5.9

5-8
Las inversiones por modalidad de financiamiento para la rehabilitacin y modernizacin de
centrales generadoras y su mantenimiento se presentan en el cuadro 5.10.

La identificacin de los montos en este cuadro respecto a los del 5.2 se indican entre parntesis
despus de cada concepto. La rehabilitacin y modernizacin en la modalidad OP (10) se
presenta en la parte superior del cuadro y los proyectos de infraestructura productiva en la
modalidad OPF (8) en la parte inferior.


Programa de inversiones de rehabilitacin y modernizacin de centrales generadoras
(millones de pesos de 2008)

Obra presupuestal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Rehabilitaciones y modernizaciones 3,220 2,830 2,870 2,478 2,601 2,749 2,861 2,938 3,071 3,090 28,708
Total 3,220 2,830 2,870 2,478 2,601 2,749 2,861 2,938 3,071 3,090 28,708
Obra pblica financiada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Rehabilitaciones y modernizaciones
CGT Cerro Prieto, U5 1 1
CT Carbn II, U2 y U4 82 5 87
CT Gral. Manuel lvarez Moreno, U1 y U2 377 354 30 761
CH Infiernillo 22 8 30
CT Francisco Prez Ros, U1 y U2 555 555
CCC Huinal, U6 127 508 42 677
CN Laguna Verde 2,343 1,432 3,775
CCC Poza Rica 734 245 979
CCC El Sauz, paquete 1 821 616 1,437
CGT Cerro Prieto, U3 y U4 142 243 385
CT Emilio Portes Gil, U3 1,573 1,573 787 3,933
CT Altamira, U1 y U2 1,504 1,504 1,144 4,152
Total 5,077 6,107 3,615 1,973 16,772


Cuadro 5.10


En el cuadro 5.11 se detalla el programa de inversin de la Subdireccin del CENACE, el cual se
presenta en el rubro 15 del cuadro 5.2.


Programa de inversiones de la Subdireccin del CENACE
(millones de pesos de 2008)

Obra presupuestal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Mobiliario 10 10 10 10 12 12 12 15 15 15 121
Vehculos 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 118
Construccin de nuevos centros 67 42 42 42 42 43 44 44 50 50 466
Ampliacin de centros de control 30 30 30 32 32 35 35 35 37 38 334
Modernizacin y equipos para el CENAL y
reas de control 47 56 72 79 95 115 126 139 153 168 1,050
Sistemas de tiempo real 119 150 164 188 207 228 265 305 341 392 2,359
Programa de equipos de cmputo y
seguridad informtica 16 56 66 78 86 95 105 115 126 139 882
Programa de equipos de comunicaciones 105 90 94 98 105 110 116 122 128 135 1,103
Total 404 444 488 537 591 650 715 787 865 952 6,433


Cuadro 5.11

6-1
6. ESCENARIO ALTERNO DEL MERCADO ELCTRICO


6.1 Mercado elctrico

En el captulo 1 se sealaron los supuestos bsicos para la estimacin del desarrollo del
mercado elctrico en los prximos aos, en lo que se refiere a los pronsticos global, regional y
sectorial del escenario Base asociado a un crecimiento anual equivalente de 2.3 % del PIB en
20082018.

En esta seccin se indica el pronstico realizado para el escenario de Mayor Crecimiento a
partir de los modelos sectoriales y regionales.

Se mencion tambin en el captulo 1 que para fines de sensibilidad ante la posibilidad de
ocurrencia de un crecimiento superior respecto del escenario Base, se utilizaran los resultados
del ejercicio de planificacin determinado hasta septiembre antes de la crisis econmica. El
desarrollo del Sector Elctrico para este escenario (PIB de 3.5% anual promedio en
20082018), identificado como el de Mayor Crecimiento, se describe en este captulo.


6.1.1 Pronstico del consumo de electricidad

Las tasas medias de crecimiento para los escenarios considerados se resumen en el cuadro 6.1.


Crecimiento medio anual de ventas ms autoabastecimiento de
energa elctrica

Escenario 2008-2018
%
Base 3.3
Mayor Crecimiento 4.8


Cuadro 6.1


En el escenario Base se estima que las ventas ms autoabastecimiento seran de 291.0 TWh en
2018. En cambio, para el de Mayor Crecimiento alcanzaran 341.5 TWh.


6.1.2 Pronstico del consumo autoabastecido

La estimacin de este rubro se ha considerado igual que para el escenario Base. Ver cuadro
1.18 en el captulo 1.


6.1.3 Pronstico de ventas del servicio pblico

Las tasas de crecimiento de las ventas para servicio pblico, obtenidas de la agregacin de
ventas sectoriales, se presentan en el cuadro 6.2.


6-2
Crecimiento medio de las ventas
Servicio pblico

Escenario 2008-2018
%
Base 3.2
Mayor Crecimiento 4.9


Cuadro 6.2


En la figura 6.1 se muestra la evolucin de las ventas a 2018 para los dos escenarios.


Escenarios de ventas
Servicio pblico

























Figura 6.1


Para 2013 las ventas previstas en el escenario Base llegaran a 209.5 TWh y en el de Mayor
Crecimiento seran de 234.4 TWh.


6.1.4 Escenario de Mayor Crecimiento

Los cuadros 6.3 a 6.5 muestran la estimacin regional de las ventas, consumo bruto y
demanda mxima para los prximos aos.


100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.9% Mayor Crecimiento 3.2% Base
305.9
255.4
TWh
tmca:
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.9% Mayor Crecimiento 3.2% Base
305.9
255.4
TWh
tmca:
6-3
Estimacin de ventas del servicio pblico
Escenario de Mayor Crecimiento (GWh)

tmca
rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2008-2018)
%
Central 33,652 34,206 35,038 35,894 36,988 38,204 39,700 41,318 43,092 45,023 46,979
incremento % 2.04 1.65 2.43 2.44 3.05 3.29 3.92 4.08 4.29 4.48 4.34 3.3
Oriental 30,860 32,052 33,541 34,472 36,091 37,943 39,968 42,056 44,252 46,485 48,715
incremento % 5.83 3.86 4.65 2.78 4.70 5.13 5.34 5.22 5.22 5.05 4.80 4.8
Occidental 42,399 44,119 46,255 48,195 50,474 52,228 55,259 58,400 61,691 65,205 68,904
incremento % 4.59 4.06 4.84 4.19 4.73 3.48 5.80 5.68 5.64 5.70 5.67 4.9
Noroeste 14,516 15,420 16,274 17,272 18,302 17,672 18,529 19,365 20,207 21,069 21,946
incremento % 4.38 6.23 5.54 6.13 5.96 -3.44 4.85 4.51 4.35 4.27 4.16 4.2
Norte 15,769 16,680 17,649 18,520 19,478 20,326 21,394 22,455 23,523 24,630 25,723
incremento % 6.31 5.78 5.81 4.94 5.17 4.35 5.25 4.96 4.76 4.71 4.44 5.1
Noreste 32,563 34,506 37,140 39,734 43,010 46,123 49,136 52,361 55,800 59,535 63,419
incremento % 5.89 5.97 7.63 6.98 8.24 7.24 6.53 6.56 6.57 6.69 6.52 6.8
Baja California 10,611 11,568 12,403 13,081 13,767 14,486 15,182 15,869 16,553 17,245 17,922
incremento % 8.77 9.02 7.22 5.47 5.24 5.22 4.80 4.53 4.31 4.18 3.93 5.7
Baja California Sur 1,601 1,759 1,886 2,016 2,156 2,304 2,464 2,636 2,824 3,032 3,254
incremento % 8.10 9.87 7.22 6.89 6.94 6.86 6.94 6.98 7.13 7.37 7.32 7.4
Peninsular 7,459 7,963 8,561 9,179 9,825 10,484 11,175 11,879 12,648 13,468 14,301
incremento % 7.29 6.76 7.51 7.22 7.04 6.71 6.59 6.30 6.47 6.48 6.19 6.8
Subtotal 189,430 198,273 208,747 218,363 230,091 239,770 252,807 266,339 280,590 295,692 311,163
incremento % 5.03 4.67 5.28 4.61 5.37 4.21 5.44 5.35 5.35 5.38 5.23 5.1
Pequeos sistemas
1/
120 127 142 155 160 169 175 181 188 195 203
incremento % 9.09 5.83 11.81 9.15 3.23 5.62 3.55 3.43 3.87 3.72 4.10 5.7
Total nacional
2/
189,550 198,400 208,889 218,518 230,251 239,939 252,982 266,520 280,778 295,887 311,366
incremento % 5.03 4.67 5.29 4.61 5.37 4.21 5.44 5.35 5.35 5.38 5.23 5.1
Total nacional
3/
189,550 198,400 208,889 213,025 224,758 234,446 247,489 261,027 275,285 290,394 305,873
incremento % 5.03 4.67 5.29 1.98 5.51 4.31 5.56 5.47 5.46 5.49 5.33 4.9

1/ Sistemas aislados que abastecen a pequeas zonas o poblaciones alejadas de la red nacional
2/ Incluye el consumo de la temporada abierta (autoabastecimiento remoto) en el rubro de ventas, en virtud de que regionalmente an no se conoce la
ubicacin de los socios
3/ Excluye el consumo de la temporada abierta como ventas

Cuadro 6.3


El consumo bruto total estimado para 2013 y 2018 es de 318,371 GWh y 406,967 GWh
respectivamente, superiores en 30,352 GWh y 61,961 GWh a los del escenario Base, cuyas
cifras correspondientes alcanzaran 288,019 GWh y 345,006 GWh.


















6-4
Consumo bruto
1/
(GWh)
Escenario de Mayor Crecimiento

rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Central 52,944 54,099 55,421 56,978 58,739 60,581 62,796 65,339 68,193 71,188 74,198 3.3
Oriental
2/
40,391 42,216 44,076 45,755 47,691 49,914 52,342 54,899 57,586 60,323 63,018 4.6
Occidental 53,765 56,133 58,922 61,395 64,218 67,347 71,082 75,220 79,155 83,353 87,695 4.9
Noroeste 17,322 18,482 19,466 20,611 21,807 22,909 24,218 25,177 26,489 27,592 28,594 5.1
Norte 20,496 21,746 22,941 23,946 25,053 26,373 27,472 28,824 30,051 31,333 32,598 4.8
Noreste
2/
43,133 45,525 48,471 51,752 55,589 59,144 62,659 66,462 70,509 74,768 79,155 6.1
Baja California
2/
12,224 13,346 14,308 15,130 15,910 16,764 17,554 18,318 19,078 19,951 20,735 5.7
Baja California Sur 1,872 2,045 2,198 2,358 2,517 2,693 2,886 3,104 3,333 3,591 3,827 7.5
Peninsular
2/
8,904 9,518 10,207 10,917 11,671 12,444 13,252 14,077 14,975 15,932 16,908 6.6
Subtotal 251,051 263,110 276,010 288,842 303,195 318,169 334,261 351,420 369,369 388,031 406,728 4.9
Pequeos sistemas 143 153 171 186 195 202 209 215 223 231 239 5.5
Total 251,194 263,263 276,181 289,028 303,390 318,371 334,470 351,635 369,592 388,262 406,967 4.9
incremento % 4.47 4.80 4.91 4.65 4.97 4.94 5.06 5.13 5.11 5.05 4.82

1/ Incluye ventas, autoabastecimiento remoto, prdidas y usos propios
2/ Excluye exportacin

Cuadro 6.4


Demanda mxima bruta

(MW)
Escenario de Mayor Crecimiento


rea 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
tmca
(2008-2018)
%
Central 8,807 8,984 9,215 9,471 9,770 10,077 10,446 10,872 11,351 11,854 12,359 3.3
Oriental
1/
6,107 6,409 6,718 7,011 7,327 7,685 8,057 8,452 8,864 9,288 9,702 4.8
Occidental 7,769 8,132 8,547 8,909 9,320 9,771 10,314 10,915 11,487 12,098 12,725 5.0
Noroeste 3,187 3,393 3,579 3,788 4,007 4,211 4,451 4,627 4,869 5,071 5,255 5.0
Norte 3,307 3,521 3,731 3,916 4,115 4,331 4,514 4,734 4,937 5,146 5,355 5.0
Noreste
1/
6,915 7,298 7,771 8,296 8,913 9,481 10,046 10,654 11,305 11,986 12,689 6.1
Baja California
1/
2,375 2,574 2,747 2,893 3,032 3,190 3,329 3,462 3,600 3,752 3,887 5.3
Baja California Sur 332 364 391 419 448 479 513 552 593 639 681 7.5
Peninsular
1/
1,360 1,454 1,559 1,667 1,782 1,900 2,024 2,150 2,287 2,433 2,582 6.6
Pequeos sistemas 30 32 35 38 40 41 42 44 45 47 49 5.2

1/ Excluye exportacin

Cuadro 6.5


6.2 Requerimientos de capacidad y retiros

El programa para el escenario de Mayor Crecimiento se presenta a continuacin. Los retiros de
unidades generadoras son parecidos a los del Base indicado en el cuadro 3.3, excepto por
algunas variaciones en el tiempo de los retiros. Estas se muestran en el cuadro 6.6 y se
relacionan en su mayora con la anticipacin de los nuevos proyectos de generacin en este
programa, respecto al escenario Base. La capacidad total a retirar en el periodo es la misma en
ambos escenarios.

En el de autoabastecimiento, se consideran adelantos de un ao respecto al Base para los
proyectos: Parques Ecolgicos de Mxico, 80 MW en 2008; Eurus, 248 MW en 2008; y GDC
Generadora, 432 MW en 2013.
6-5
Diferencias en los programas de retiros para los dos escenarios

Nombre Unidad Tipo MW rea
mes ao mes ao
Cerro Prieto I 1 y 2 GEO 75.0 Baja California Feb 2011 Feb 2012
Valle de Mxico 1 TC 150.0 Central Nov 2013 Ene 2012
Valle de Mxico 2 TC 150.0 Central Dic 2013 Ene 2012
Valle de Mxico 3 TC 150.0 Central Ene 2013 Ene 2012
Valle de Mxico 2, 3 y 4 TG 88.0 Central Nov 2013 Nov 2012
Santa Rosala 9 CI 1.6 Aislado Abr 2013 Ene 2015
Santa Rosala 9 y10 CI 3.2 Aislado Abr 2013 Ene 2017
Altamira 3 TC 250.0 Noreste Abr 2015 Abr 2013
Los Cabos 3 DTG 27.2 Baja California Sur Nov 2015 Nov 2016
Salamanca 4 TC 250.0 Occidental Abr 2016 Abr 2014
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 1 TC 84.0 Noroeste Abr 2016 Abr 2015
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 3 TC 158.0 Noroeste Abr 2016 Abr 2015
Azufres 1 a 6 y 9 GEO 35.0 Occidental Abr 2016 Abr 2015
Punta Prieta II 2 TC 37.5 Baja California Sur Nov 2016 Nov 2017
La Paz 1 DTG 18.0 Baja California Sur Nov 2016 Nov 2018
La Paz 2 DTG 25.0 Baja California Sur Nov 2016 Nov 2018
Samalayuca 1 y 2 TC 316.0 Norte Abr 2017 Abr 2013
Gmez Palacio 1 y 2 CC 118.0 Norte Abr 2017 Nov 2016
Gmez Palacio 3 CC 82.0 Norte Abr 2017 Nov 2016
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 2 TC 84.0 Noroeste Abr 2018 May 2012
C. Rodrguez Rivero (Guaymas II) 4 TC 158.0 Noroeste Abr 2018 May 2012
Huinal 1 a 4 CC 249.4 Noreste Abr 2018 Abr 2016
Huinal 5 CC 128.3 Noreste Abr 2018 Abr 2016
Mayor Crecimiento Base

GEO: Geotermoelctrica TC: Termoelctrica convencional CI: Combustin interna
DTG: Turbogs a base de disel CC: Ciclo combinado

Cuadro 6.6


6.2.1 Escenario de Mayor Crecimiento

Para atender tal escenario de demanda se considera el PRC del cuadro 6.7. Los ajustes en las
fechas de operacin de los proyectos respecto al PRC Base se realizan a partir de 2011.


Programa de requerimientos de capacidad del servicio publico
1/

Escenario de Mayor Crecimiento

Bruta Neta
Ao Mes Proyecto Tipo MW MW rea
2008
0 0
2009 Mar Baja California (Presidente Jurez) 6/ 8/ CC 277 272 BC
May Baja California II TG Fase I TG 120 119 BC
May Guerrero Negro III CI 11 10 AIS
Sep San Lorenzo Conversin TG/CC 2/ 8/ CC 123 116 ORI
531 517
2010 Ene Norte (La Trinidad) 6/ 8/ CC 466 450 NTE
Feb Carboelctrica del Pacfico 6/ CAR 678 651 OCC
Abr Humeros Fase A GEO 28 25 ORI
Abr Presidente Jurez Conversin TG/CC 2/ 7/ CC 93 90 BC
Abr Cerro Prieto V GEO 107 100 BC
Abr Humeros Fase B GEO 23 21 ORI
Jul La Venta III EO 101 99 ORI
Dic Oaxaca I EO 101 100 ORI
1,598 1,537
2011 Abr Baja California III 7/ CC 280 272 BC
Abr Baja California Sur IV (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Baja California Sur III (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Norte II (Chihuahua) 7/ CC 459 447 NTE
May Agua Prieta II 3/ CC 477 465 NOR
Sep Valle de Mxico II Fase I TG 7/ TG 397 386 CEL
Sep Manzanillo I Repotenciacin U1 CC 460 447 OCC
Sep Oaxaca II, III y IV EO 304 300 ORI
2,463 2,399
FEO Necesarias
Capacidad

...
Cuadro 6.7
6-6
Programa de requerimientos de capacidad del servicio publico
1/

Escenario de Mayor Crecimiento
... (continuacin)
Bruta Neta
Ao Mes Proyecto Tipo MW MW rea
2012 Ene La Yesca U1 HID 375 373 OCC
Abr Noreste (Escobedo) 7/ CC 517 503 NES
Abr Santa Rosala II CI 15 13 AIS
Abr La Yesca U2 HID 375 373 OCC
May Valle de Mxico II Fase II Vap-CC 7/ CC 204 198 CEL
Jul Manzanillo I Repotenciacin U2 7/ CC 460 447 OCC
Ago Valle de Mxico III 7/ CC 601 585 CEL
2,546 2,492
2013 Abr Norte III (Jurez) 7/ CC 474 461 NTE
Abr Ro Moctezuma HID 92 91 OCC
Abr Baja California Sur V (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Baja California II CC 280 272 BC
Abr Santa Rosala III CI 11 10 AIS
Abr Salamanca Fase I 7/ 10/ CC 314 305 OCC
Abr Guerrero Negro IV CI 15 13 AIS
1,229 1,193
2014 Abr Valle de Mxico IV 7/ CC 601 585 CEL
Abr Baja California Sur VI (Coromuel) CI 43 41 BCS
Abr Villita Ampliacin HID 150 149 OCC
Abr Manzanillo II Repotenciacin U1 7/ 11/ CC 460 447 OCC
Abr Noreste II (Monterrey) 7/ CC 517 503 NES
Abr Guadalajara I 7/ CC 453 440 OCC
Abr Carboelctrica del Pacfico II 9/ CAR 700 655 OCC
2,924 2,821
2015 Ene Azufres III GEO 75 68 OCC
Abr Los Cabos TG I 5/ 7/ TG 108 105 BCS
Abr Jorge Luque 7/ CC 601 585 CEL
Abr Occidental 7/ CC 453 440 OCC
Abr Noroeste 9/ LIBRE 700 655 NOR
Abr Tenosique HID 420 418 ORI
Abr Carboelctrica del Pacfico III 9/ CAR 700 655 OCC
3,057 2,926
2016 Abr Noreste III (Sabinas) 9/ LIBRE 700 655 NES
Abr Oriental 9/ LIBRE 700 655 ORI
Abr Norte IV (Torren) 7/ CC 459 447 NTE
Abr Manzanillo II Repotenciacin U2 7/ 11/ CC 460 447 OCC
Abr Salamanca Fase II 7/ 10/ CC 314 305 OCC
Abr Baja California Sur VII y VIII (Todos Santos) 5/ LIBRE 86 82 BCS
Abr Copainal HID 232 231 ORI
Abr Baja California IV (SLRC) 4/ 7/ LIBRE 571 555 BC
3,522 3,376
2017 Abr Noreste IV (Sabinas) 9/ LIBRE 700 655 NES
Abr Los Cabos TG II 5/ 7/ TG 72 70 BCS
Abr La Parota U1 HID 300 299 ORI
Abr Carboelctrica del Pacfico IV 9/ CAR 700 655 OCC
Abr Central (Tula) 7/ LIBRE 889 865 CEL
Abr Noroeste II 9/ LIBRE 700 655 NOR
Jul La Parota U2 HID 300 299 ORI
Oct La Parota U3 HID 300 299 ORI
3,961 3,796
2018 Ene Azufres IV GEO 75 68 OCC
Abr Veracruz I Y II 7/ LIBRE 1,400 1,342 ORI
Abr Central II (Tula) 7/ LIBRE 889 865 CEL
Abr Noroeste III 9/ LIBRE 700 655 NOR
Abr Baja California Sur IX y X (Todos Santos) 5/ LIBRE 86 82 BCS
Abr Baja California V (Ensenada) 7/ LIBRE 571 555 BC
3,721 3,567
Total 25,552 24,623
FEO Necesarias
Capacidad

CC: Ciclo combinado CAR: Carboelctrica CI: Combustin interna GEO: Geotermoelctrica TG: Turbogs EO: Eoloelctrica
HID: Hidroelctrica
1/ Resultado de estudios de planificacin, no incluye generacin distribuida de LyFC 6/ Capacidad de contrato
2/ Adicin de turbinas de vapor para conversin a CC 7/ Capacidad media anual
3/ Incluye 10 MW del campo solar 8/ Capacidad de verano
4/ Instalacin de central o inyeccin de potencia 9/ Capacidad ISO
5/ Se est analizando la interconexin al SIN del sistema BCS 10/ Posible proyecto de cogeneracin de PEMEX
11/ Proyectos en revisin, se estudian proyectos
nuevos en Manzanillo, Guadalajara y Bajo
LIBRE: La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (que utilicen
gas natural, gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa
FEO: Fecha de entrada en operacin
Cuadro 6.7
6-7
Para atender en este escenario los crecimientos esperados de demanda en las reas del norte
del pas, sera importante asegurar la entrada en operacin en 2011, 2012 y 2013 de las
centrales: CC Agua Prieta II, CC Norte II, CC Noreste y Norte III, antes de que se presente la
demanda mxima anual en cada regin.

Sin embargo, en el caso de no contar oportunamente con la capacidad de CC Norte II y Norte
III, por la capacidad limitada de los enlaces de transmisin del rea norte con los sistemas
vecinos, aunque haya MR suficiente en el SIN, se podran presentar condiciones operativas
crticas en esa regin en la poca de verano de 2012 y 2013.

As mismo, los proyectos CC Valle de Mxico II y III deberan entrar en operacin en 2011 y
2012 respectivamente, para atender la demanda en el centro del pas.

Los proyectos de generacin asociados a la TGNL en Manzanillo: Manzanillo I repotenciacin U1
y U2, se han programado para 2011 y 2012 respectivamente; los Manzanillo II, repotenciacin
U1 y U2 para 2014 y 2016; los de Guadalajara I en 2014 y Occidental en 2015. Adicionalmente
se consideran los proyectos Salamanca fases I y II en 2013 y 2016.


6.2.2 Comparacin de escenarios

Respecto al Base, se requerirn adelantos en proyectos para satisfacer el margen de reserva y
margen de reserva operativo en la mayora de los mismos a partir de 2011. La capacidad de
generacin requerida en 2018 sera de 8,850 MW mayor que la del escenario Base.

En la tabla 6.8 se muestra la comparacin de los proyectos de los escenarios Base y de Mayor
Crecimiento. En este ltimo se requerira el adelanto de entrada en operacin de 33 de los
mismos para satisfacer la demanda del escenario de Mayor Crecimiento.


























6-8
Comparacin de PRC Mayor Crecimiento vs. PRC Base

Proyecto MW Mes Ao Proyecto MW Mes Ao
Baja California II TG Fase I 124 May 2009 Baja California II TG Fase I 120 May 2009
Humeros Fase B 23 Nov 2010 Humeros Fase B 23 Abr 2010
Humeros Fase A 28 Mar 2011 Humeros Fase A 28 Abr 2010
Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Feb 2011 Presidente Jurez Conversin TG/CC 93 Abr 2010
Cerro Prieto V 107 Mar 2011 Cerro Prieto V 107 Abr 2010
Baja California III 280 Abr 2012 Baja California III 280 Abr 2011
Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2012 Baja California Sur IV (Coromuel) 43 Abr 2011
Norte II (Chihuahua) 459 Abr 2012 Norte II (Chihuahua) 459 Abr 2011
Agua Prieta II 477 Abr 2012 Agua Prieta II 477 May 2011
Manzanillo I Rep U2 460 Sep 2012 Manzanillo I Rep U2 460 Jul 2012
Valle de Mxico II 601 Sep 2013 Valle de Mxico II Fase I TG 397 Sep 2011
Valle de Mxico II Fase II Vap-CC 204 May 2012
Norte III (Jurez) 690 Abr 2014 Norte III (Jurez) 474 Abr 2013
Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2014 Baja California Sur V (Coromuel) 43 Abr 2013
Noreste (Escobedo) 517 Abr 2015 Noreste (Escobedo) 517 Abr 2012
Valle de Mxico III 601 Sep 2015 Valle de Mxico III 601 Ago 2012
Guadalajara I 453 Abr 2015 Guadalajara I 453 Abr 2013
Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2015 Baja California Sur VI (Coromuel) 43 Abr 2014
Villita Ampliacin 150 Abr 2015 Villita Ampliacin 150 Abr 2014
Noreste II (Monterrey) 517 Abr 2015 Noreste II (Monterrey) 517 Abr 2014
Los Cabos TG I 70 Abr 2015 Los Cabos TG I 108 Abr 2015
Baja California II 280 Abr 2016 Baja California II 280 Abr 2013
Azufres III 75 Ene 2016 Azufres III 75 Ene 2015
Occidental 453 Abr 2016 Occidental 453 Abr 2015
Noroeste 641 Abr 2016 Noroeste 700 Abr 2015
Manzanillo II Rep U1 460 Abr 2017 Manzanillo II Rep U1 460 Abr 2014
Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2017 Carboelctrica del Pacfico II 700 Abr 2014
Jorge Luque 601 Sep 2017 Jorge Luque 601 Abr 2015
Norte IV (Torren) 668 Abr 2017 Norte IV (Torren) 459 Abr 2016
Copainal 232 Abr 2017 Copainal 232 Abr 2016
Los Cabos TG II 105 Abr 2017 Los Cabos TG II 72 Abr 2017
Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2018 Carboelctrica del Pacfico III 700 Abr 2015
Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2018 Noreste III (Sabinas) 700 Abr 2016
Manzanillo II Rep U2 460 Abr 2018 Manzanillo II Rep U2 460 Abr 2016
Baja California IV (SLRC) 270 Abr 2018 Baja California IV (SLRC) 571 Abr 2016
La Parota U1 300 Abr 2018 La Parota U1 300 Abr 2017
La Parota U2 300 Jul 2018 La Parota U2 300 Jul 2017
La Parota U3 300 Oct 2018 La Parota U3 300 Oct 2017
Baja California Sur IX (Todos Santos) 43 Abr 2018 Baja California Sur IX y X (Todos Santos) 86 Abr 2018
(FEO Necesarias)
PRC Mayor Crecimiento PRC Base
Proyectos de generacin sujetos a cambios


Cuadro 6.8


La figura 6.2 representa la capacidad adicional anual de los escenarios Base y de Mayor
Crecimiento, en donde se muestra la diferencia en los requerimientos para el periodo.

















6-9
Comparacin de capacidad de los PRC Base vs. Mayor Crecimiento


























Figura 6.2


En la figura 6.3 se presenta la participacin de tecnologas en la capacidad del servicio pblico
para 2007 y para cada uno de los escenarios de demanda Base y de Mayor Crecimiento en
2018.






















0
5
3
1
1
,
5
9
8
0
5
3
5
1
,
3
7
0
2
,
4
4
1
7
3
3
1
,
8
3
4
2
,
3
6
6
2
,
1
6
5 2
,
4
6
3
1
,
2
2
9
2
,
9
2
4
3
,
0
5
7
3
,
5
2
2
3
,
9
6
1
3
,
7
2
1
2
,
5
4
6
1
,
0
3
5
1
,
0
7
6
3
,
1
4
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2
5
,
5
5
2
1
6
,
7
0
2
Total
PRC Mayor Crecimiento PRC Base = 8,850 MW
Mayor Crecimiento Base
0
5
3
1
1
,
5
9
8
0
5
3
5
1
,
3
7
0
2
,
4
4
1
7
3
3
1
,
8
3
4
2
,
3
6
6
2
,
1
6
5 2
,
4
6
3
1
,
2
2
9
2
,
9
2
4
3
,
0
5
7
3
,
5
2
2
3
,
9
6
1
3
,
7
2
1
2
,
5
4
6
1
,
0
3
5
1
,
0
7
6
3
,
1
4
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2
5
,
5
5
2
1
6
,
7
0
2
Total
PRC Mayor Crecimiento PRC Base = 8,850 MW
Mayor Crecimiento Base
6-10
Capacidad bruta para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento





































1/ Incluye generacin distribuida de LyFC (160 MW), CC Jorge Luque (601 MW) e incrementos en RM de Laguna Verde, Ro Bravo,
CH Villita y CH Infiernillo (479 MW)
2/ La tecnologa de estos proyectos se definir posteriormente. Algunas opciones posibles son: ciclo combinado (utilizando gas natural,
gas natural licuado, residuos de vaco, etc.), carboelctrica, nucleoelctrica o importacin de energa


Figura 6.3

51,029 MW
Real
2007
Eoloelctrica
0.9%
Coque
0.5%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.8%
Carboelctrica
11.3%
Hidroelctrica
21.6%
Libre
3.7%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
3.8%
Termoelctrica
convencional
11.8%
Ciclo combinado
41.2%
63,184 MW
1/
Base
2018
2/
Termoelctrica
convencional
25.2%
Ciclo combinado
33.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.9%
Carboelctrica
9.2%
Hidroelctrica
22.2%
Combustin interna
0.4%
Turbogs
5.1%
Eoloelctrica
0.2%
51,029 MW
Real
2007
Eoloelctrica
0.9%
Coque
0.5%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.8%
Carboelctrica
11.3%
Hidroelctrica
21.6%
Libre
3.7%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
3.8%
Termoelctrica
convencional
11.8%
Ciclo combinado
41.2%
63,184 MW
1/
Base
2018
2/
Termoelctrica
convencional
25.2%
Ciclo combinado
33.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.9%
Carboelctrica
9.2%
Hidroelctrica
22.2%
Combustin interna
0.4%
Turbogs
5.1%
Eoloelctrica
0.2%
Termoelctrica
convencional
25.2%
Ciclo combinado
33.1%
Nucleoelctrica
2.7%
Geotermoelctrica
1.9%
Carboelctrica
9.2%
Hidroelctrica
22.2%
Combustin interna
0.4%
Turbogs
5.1%
Eoloelctrica
0.2%
Eoloelctrica
0.8%
Coque
0.4%
Nucleoelctrica
2.3%
Geotermoelctrica
1.6%
Carboelctrica
10.9%
Hidroelctrica
19.7%
Libre
12.2%
Combustin interna
0.6%
Turbogs
3.4%
Termoelctrica
convencional
10.5%
Ciclo combinado
37.6%
71,432 MW
1/
Mayor Crecimiento
2018
2/
Eoloelctrica
0.8%
Coque
0.4%
Nucleoelctrica
2.3%
Geotermoelctrica
1.6%
Carboelctrica
10.9%
Hidroelctrica
19.7%
Libre
12.2%
Combustin interna
0.6%
Turbogs
3.4%
Termoelctrica
convencional
10.5%
Ciclo combinado
37.6%
71,432 MW
1/
Mayor Crecimiento
2018
2/
6-11
6.3 Margen de reserva y margen de reserva operativo

En la figura 6.4 se presentan los mrgenes de reserva MR y MRO del SIN considerando la
expansin planteada en el PRC Base ante el escenario de Mayor Crecimiento de la demanda.

En el corto plazo, las adiciones de capacidad programadas seran suficientes para atender la
demanda; por el contrario, a partir de 2013 no se cumplira con los criterios de reserva
globales.

De este modo, para 20112018 se necesitaran efectuar los ajustes correspondientes a la
programacin de nuevas centrales, tal y como se plantea en el PRC correspondiente a este
escenario de demanda.


Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN
1/ 3/

Escenario de demanda Mayor Crecimiento y PRC Base





















1/ Valores mnimos de verano
2/ MRO: Considera decremento por temperatura en verano
3/ Considera fechas de operacin factibles

Figura 6.4


En la figura 6.5 se presenta la evolucin del MR y MRO del SIN con un PRC diseado para
atender la demanda en el escenario de Mayor Crecimiento (cuadro 6.7) y sus correspondientes
programas de retiros y autoabastecimiento.

Con base en estos programas, el MR y MRO se ajustan a los criterios de reserva de
planificacin a partir de 2012. Dada la composicin de tecnologas del parque de generacin, se
requerira un MR del orden de 22% al final de periodo, para lograr una reserva operativa de
6 por ciento.




%
MR
MRO
2/
4
4
.
3
3
7
.
8
3
4
2
8
.
1
2
4
.
9
2
2
.
8
7
.
9
2
0
.
1
1
4
.
7
1
1
.
4
7
.
2
6
.
0
2
.
7
-
1
.
3
-
4
.
2
-
5
.
3
-
7
.
9
-
9
.
3
1
7
.
8
1
4
.
2
1
2
.
7
9
.
8
-15
-5
5
15
25
35
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%
MR
MRO
2/
4
4
.
3
3
7
.
8
3
4
2
8
.
1
2
4
.
9
2
2
.
8
7
.
9
2
0
.
1
1
4
.
7
1
1
.
4
7
.
2
6
.
0
2
.
7
-
1
.
3
-
4
.
2
-
5
.
3
-
7
.
9
-
9
.
3
1
7
.
8
1
4
.
2
1
2
.
7
9
.
8
-15
-5
5
15
25
35
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6-12
Margen de reserva y margen de reserva operativo del SIN
1/ 3/

Escenario de demanda Mayor Crecimiento y PRC Mayor Crecimiento





















1/ Valores mnimos de verano
2/ MRO: Considera decremento por temperatura en verano
3/ Considera fechas de operacin factibles

Figura 6.5



6.4 Evolucin de la generacin bruta y requerimientos de
combustibles fsiles


6.4.1 Generacin bruta

En la figura 6.6 se presenta la distribucin de la generacin en 2007 y 2018 para cada uno de
los escenarios de demanda Base y de Mayor Crecimiento. La diferencia entre ambos se
debe a los ajustes en los programas de requerimientos de capacidad.

En el escenario Base se requiere menor capacidad a instalar, por lo que la generacin tipo libre
disminuye su participacin en 11.6 puntos porcentuales, mientras que la termoelctrica
convencional se incrementa 0.1 puntos respecto al de Mayor Crecimiento. Sin embargo, para el
escenario de menor demanda, las tecnologas a gas tendran una mayor participacin.



%
MR
MRO
2/
4
4
.
4
3
7
.
8
3
4
.
0
2
8
.
1
2
6
.
5
2
4
.
7
2
2
.
6
2
0
.
1
1
4
.
7
1
1
.
4
7
.
1
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
2
4
.
8
2
4
.
2
2
2
.
6
2
2
.
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%
MR
MRO
2/
4
4
.
4
3
7
.
8
3
4
.
0
2
8
.
1
2
6
.
5
2
4
.
7
2
2
.
6
2
0
.
1
1
4
.
7
1
1
.
4
7
.
1
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
6
.
0
2
4
.
8
2
4
.
2
2
2
.
6
2
2
.
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6-13
Generacin bruta para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento















































Figura 6.6




Turbogs
1.1%
Ciclo combinado
44.2%
Nucleoelctrica
4.5%
Termoelctrica
convencional
21.3%
Hidroelctrica
11.6%
Combustin interna
0.5%
Carboelctrica
13.5%
Eoloelctrica
0.1%
Geotermoelctrica
3.2%
2007
Real
232,552 GWh
2018
Base
329,912 GWh
Hidroelctrica
10.0%
Carboelctrica
14.3%
Geotermoelctrica
2.6%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.9%
Termoelctrica
convencional
6.2%
Eoloelctrica
0.6%
Ciclo combinado
60.1%
Libre
1.4% Turbogs
1.1%
Ciclo combinado
44.2%
Nucleoelctrica
4.5%
Termoelctrica
convencional
21.3%
Hidroelctrica
11.6%
Combustin interna
0.5%
Carboelctrica
13.5%
Eoloelctrica
0.1%
Geotermoelctrica
3.2%
2007
Real
232,552 GWh
Turbogs
1.1%
Ciclo combinado
44.2%
Nucleoelctrica
4.5%
Termoelctrica
convencional
21.3%
Hidroelctrica
11.6%
Combustin interna
0.5%
Carboelctrica
13.5%
Eoloelctrica
0.1%
Geotermoelctrica
3.2%
2007
Real
232,552 GWh
2018
Base
329,912 GWh
Hidroelctrica
10.0%
Carboelctrica
14.3%
Geotermoelctrica
2.6%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.9%
Termoelctrica
convencional
6.2%
Eoloelctrica
0.6%
Ciclo combinado
60.1%
Libre
1.4%
2018
Base
329,912 GWh
Hidroelctrica
10.0%
Carboelctrica
14.3%
Geotermoelctrica
2.6%
Combustin interna
0.7%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.9%
Termoelctrica
convencional
6.2%
Eoloelctrica
0.6%
Ciclo combinado
60.1%
Libre
1.4%
2018
Mayor Crecimiento
391, 761 GWh
Hidroelctrica
9.0%
Carboelctrica
13.8%
Geotermoelctrica
2.1%
Combustin interna
0.6%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.2%
Termoelctrica
convencional
6.1%
Eoloelctrica
0.5%
Ciclo combinado
51.5%
Libre
13.0%
2018
Mayor Crecimiento
391, 761 GWh
Hidroelctrica
9.0%
Carboelctrica
13.8%
Geotermoelctrica
2.1%
Combustin interna
0.6%
Turbogs
0.2%
Nucleoelctrica
3.2%
Termoelctrica
convencional
6.1%
Eoloelctrica
0.5%
Ciclo combinado
51.5%
Libre
13.0%
6-14
6.4.2 Requerimiento de combustibles fsiles

De manera similar, en la figura 6.7 y el cuadro 6.9, se presentan las necesidades de
combustibles para 2007 y las previsiones para 2018, en funcin de los escenarios de demanda
Base y de Mayor Crecimiento.


Requerimientos de combustibles para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento











































Figura 6.7


2018
Mayor Crecimiento
7,010 Terajoule / da
Libre
14.0%
Gas
58.0%
Combustleo
8.0%
Disel
0.2%
Carbn
19.0%
Coque
0.8%
2018
Mayor Crecimiento
7,010 Terajoule / da
Libre
14.0%
Gas
58.0%
Combustleo
8.0%
Disel
0.2%
Carbn
19.0%
Coque
0.8%
2007
Real
4,527 Terajoule / da
Disel
0.5%
Gas
52.1%
Combustleo
28.9%
Carbn
18.5%
2018
Base
5,798 Terajoule / da
Coque
0.9%
Carbn
20.6%
Disel
0.3%
Combustleo
7.9%
Gas
68.9%
Libre
1.4%
2007
Real
4,527 Terajoule / da
Disel
0.5%
Gas
52.1%
Combustleo
28.9%
Carbn
18.5%
2007
Real
4,527 Terajoule / da
Disel
0.5%
Gas
52.1%
Combustleo
28.9%
Carbn
18.5%
2018
Base
5,798 Terajoule / da
Coque
0.9%
Carbn
20.6%
Disel
0.3%
Combustleo
7.9%
Gas
68.9%
Libre
1.4%
2018
Base
5,798 Terajoule / da
Coque
0.9%
Carbn
20.6%
Disel
0.3%
Combustleo
7.9%
Gas
68.9%
Libre
1.4%
6-15
Requerimientos de combustibles para servicio pblico
Escenarios Base y de Mayor Crecimiento

Combustible Unidades 2007 real Escenario 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Combustleo Mm
3
31.4 Base 25.3 23.2 21.6 18.8 18.0 14.3 15.4 17.0 15.1 14.3 11.0
da Mayor Crecimiento 25.8 27.4 27.1 25.2 24.5 18.7 17.1 14.6 13.7 14.0 13.5
Gas MMm
3
63.5 Base 68.5 70.5 73.4 75.3 79.0 83.0 87.2 92.6 99.0 103.9 105.1
da Mayor Crecimiento 68.9 73.2 78.3 84.5 90.6 97.3 105.2 109.4 111.0 110.2 108.1
Disel m
3
592.0 Base 653.6 307.2 425.3 327.4 402.0 291.0 258.5 240.0 207.3 307.5 327.4
da Mayor Crecimiento 651.4 306.4 433.5 276.7 310.2 242.6 224.2 266.4 234.1 330.5 332.3
Carbn MMt 14.7 Base 10.7 15.5 16.3 16.8 17.5 17.9 18.0 17.9 17.9 18.8 20.3
ao Mayor Crecimiento 11.2 15.4 16.1 16.5 17.2 17.6 18.6 20.1 20.9 21.4 22.4
Coque MMt 0.0 Base 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
ao Mayor Crecimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6


Cuadro 6.9


Las figuras 6.8a, 6.8b y 6.8c muestran la comparacin grfica de los requerimientos de
combustleo, gas y carbn para los dos escenarios de demanda. De los resultados se concluye
lo siguiente:

En ambos escenarios, el uso del combustleo tiende a disminuir de 197 MBD en 2007, a
cifras del orden de 80 MBD en 2018
Para 20142018, el consumo de combustleo se prev similar en ambos escenarios
Las tendencias en los requerimientos de gas y carbn son a la alza
De 2009 a 2015 aumenta ms el consumo de gas en el escenario de Mayor Crecimiento,
debido a un mercado elctrico superior y a un PRC con mayor nmero de ciclos
combinados
En 2008 se observa una drstica disminucin en el consumo de carbn, debido
principalmente al alto precio del energtico y a problemas de suministro en la central
Petacalco
El adelanto en la entrada en operacin de la Carboelctrica del Pacfico II (2014 en el
escenario de Mayor Crecimiento), as como una mayor participacin de tecnologas libres
ver figura 6.6 provocan que el volumen de gas demandado al final del horizonte sea
similar en ambos escenarios
















6-16
Comparacin de los requerimientos de combustibles
Combustleo (MBD)





















Figura 6.8a


Comparacin de los requerimientos de combustibles
Gas (MMm
3
)





















Figura 6.8b





0
20
40
60
80
100
120
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31.2
39.7
45.3
49.1
50.5
Histrico
63.5
Mayor Crecimiento
Base
60.6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Histrico
325.5
281.2 262.0
Mayor Crecimiento
258.2
378.3
207.3
Base
197.3
6-17
Comparacin de los requerimientos de combustibles
Carbn (Mt)




















Figura 6.8c
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Histrico
Mayor Crecimiento
Base
11,397.8
12,178.8
13,881.2
11,504.6
14,696.7
14,916.9
14,661.2
A-1
ANEXO A POLTICA DE GENERACIN HIDROELCTRICA EN EL
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL


A.1 Antecedentes

El SIN est compuesto por centrales generadoras de diferentes tipos, las cuales utilizan
diversos combustibles como fuentes de energa primaria. La capacidad efectiva bruta al 31 de
diciembre de 2007 alcanz 48,104 MW. De ellos, 11,343 MW (23.6%) correspondieron a
centrales hidroelctricas.

El cuadro A.1 muestra la composicin de la capacidad efectiva en funcin del nmero de
centrales y unidades generadoras.


Composicin de la capacidad efectiva en el Sistema Interconectado Nacional
al 31 de diciembre de 2007

Capacidad
MW %
23.6
18.8
4.8
76.4
Tipo de generacin
Nmero de
centrales
Nmero de
unidades
101 384
11
68
49
170
36,761.0
Hidroelctrica 79 219 11,343.3
100.0
Con regulacin
Sin regulacin
9,056.0
2,287.3
Total 180 603 48,104.3
Termoelctrica
1/


1/ Incluye a la eoloelctrica, con 84.875 MW

Cuadro A.1


El grupo de generacin hidroelctrica que cuenta con capacidad de regulacin representa
79.8% del total en operacin y est integrado por las once GCH:

Angostura (Belisario Domnguez), Chicoasn (Manuel Moreno Torres), Malpaso y
Peitas (ngel Albino Corzo) en el ro Grijalva; Caracol (Carlos Ramrez Ulloa),
Infiernillo y Villita (Jos Mara Morelos) en el ro Balsas; Temascal en la confluencia de
los ros Tonto y Santo Domingo; El Cajn (Leonardo Rodrguez Alcaine) y Aguamilpa
(Solidaridad) en el ro Santiago, y Zimapn (Fernando Hiriart Balderrama) en el ro
Moctezuma.

El vaso de Angostura permite hacer desplazamientos interanuales de su agua almacenada, lo
cual contribuye a una operacin ms econmica y confiable del SIN en el largo plazo.

Aun cuando la generacin de Chicoasn, Peitas y Villita es controlada casi en su totalidad por
las centrales aguas arriba, el resto de las GCH son hidroelctricas de regulacin anual. Sus
caractersticas se indican en el cuadro A.2. El Cajn entr en servicio en marzo de 2007.






A-2
Capacidades e ndices de regulacin de las Grandes Centrales Hidroelctricas

Desembocadura Golfo de Mxico Ocano Pacfico
Ro
Tonto y
Santo
Domingo
Moctezuma
Central Angostura Chicoasn Malpaso Peitas Temascal Zimapn Caracol Infiernillo Villita El Cajn Aguamilpa
Composicin
(MW)
5 x 180 8 x 300 6 x 180 4 x 105
4 x 38.5
2 x 100
2 x 146 3 x 200
4 x 160
2 x 180
4 x 75.00 2 x 375 3 x 320
Capacidad
(MW)
900 2,400 1,080 420 354 292 600 1,000 300 750 960
Volumen til
mximo
( MMm
3
)
13,170 216 9,317 130 8,828 699 809 6,054 224 1,335 2,629
Aportaciones
tipo medio
2 /
( MMm
3
)
10,138 2,211 5,667 3,514 15,293 420 4,867 10,540 0 3,671 2,530
ndice de
regulacin
5 /
%
130 2 52 1 58 167 17 39 1 36 42
Grijalva Balsas Santiago
1/
3/ 4/


1/ Al integrar los almacenamientos de las presas Cerro de Oro y Temascal
2/ Cuenca propia, con las aportaciones del periodo 19522007 (56 aos)
3/ Al integrar las aportaciones de los ros Tonto y Santo Domingo
4/ Con la estadstica de aportaciones 19802007 (28 aos)
5/ El resultado de dividir el volumen til de la hidroelctrica en cuestin, entre las aportaciones tipo ao medio de toda su cuenca

Cuadro A.2


Las centrales del segundo grupo en el cuadro A.1 (68 en total), llamadas tambin
hidroelctricas menores o sin regulacin, para minimizar derrames estn obligadas a generar
en periodos cortos semanales o diarios las aportaciones que reciben. Para fines de
planificacin se modelan como centrales con generacin fija expresada en GWh/mes.

El cuadro A.3 muestra la distribucin histrica de la generacin durante los ltimos diez aos.
La hidroelctrica se ha clasificado en funcin del tipo de regulacin.


Distribucin histrica de la generacin en el
Sistema Interconectado Nacional, 19982007

Total GWh 24,616 32,713 33,075 28,435 24,862 19,753 25,076 27,611 30,305 27,042
% 15.1 19.0 18.2 15.6 13.0 10.3 12.8 13.4 14.3 12.4
Aportaciones tipo medio hmedo medio seco seco seco seco medio medio medio
Con regulacin GWh 18,854 27,946 28,620 22,997 20,237 15,428 19,812 21,066 24,004 19,961
Sin regulacin GWh 5,762 4,768 4,455 5,438 4,625 4,325 5,265 6,546 6,301 7,081
GWh 138,367 139,557 148,855 153,358 165,760 171,881 171,077 178,318 181,828 191,782
% 84.9 81.0 81.8 84.4 87.0 89.7 87.2 86.6 85.7 87.6
Total GWh 162,983 172,270 181,930 181,793 190,622 191,634 196,153 205,929 212,133 218,824
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Termoelctrica
1 /, 2 /, 3/
2006 2007 2000 2001 2002 2003 Tipo de generacin 2005 1999 2004 Unidades 1998
Hidroelctrica
1 /


1/ Incluye rea Noroeste en todo el periodo (la Regin Noroeste se integr al SIN en marzo de 2005)
2/ Incluye PIE a partir de 2000
3/ Incluye generacin eoloelctrica

Cuadro A.3


A.2 Niveles recomendados de operacin (NRO) en las GCH

Definen la estrategia ptima que se sugiere tomar como referencia en la operacin, para
aumentar o reducir la produccin cuando se est por arriba o por debajo de dichos niveles. Al
seguir la estrategia, la produccin de la central se maximiza.

A-3
En los cuadros A.4a y A.4b se presentan los NRO para cada una de las GCH, obtenidas de
simular su operacin con la meta de maximizar su generacin y con base en la estadstica de
los 56 aos disponibles en la muestra histrica 19522007: para Angostura la nica
hidroelctrica de regulacin multianual se determin una curva de niveles mximos que no
debe ser rebasada a fin de maximizar la generacin y minimizar la posibilidad de derrames.


Niveles recomendados de operacin (msnm)
1/, 2/
19522007 (56 aos)

Capacidad efectiva instalada (MW)
Niveles de control (msnm)
Volumen til (MMm
3
) y energa almacenada (GWh)
32,360
18,273
Restricciones
3/ 4/ 7/ 4/ 8/ 3/ 4/
5/
8/ 4/
6/
8/ 3/ 4/ 8/ 4/ 9/
Enero 20 533.00 58 392.50 182.00 160 181.00 70 87.40 64.21 26 64.21 20 1,559.70
Febrero 20 533.00 58 392.50 145 180.00 64 87.40 23 63.37 20 1,559.20
Marzo 20 532.90 58 392.50 160 171.15 70 87.40 26 62.68 20 1,558.40
Abril 20 530.70 58 392.50 155 169.96 68 87.40 25 61.58 20 1,554.38
Mayo 20 527.40 58 392.50 160 168.32 70 87.40 26 58.70 20 1,553.21
Junio 524.50 20 524.50 58 392.50 178.00 155 166.65 68 87.40 52.21 25 52.21 20 1,550.90
Julio 524.50 20 524.50 58 392.50 176.00 160 164.58 70 87.40 52.21 26 52.17 20 1,547.80
Agosto 524.50 20 524.50 58 392.50 174.00 160 167.82 68 87.40 56.21 26 55.88 20 1,545.00
Septiembre 526.00 20 525.07 58 392.50 171.50 155 169.90 68 87.40 58.71 25 55.00 20 1,540.00
Octubre 530.00 20 527.04 58 392.50 176.18 160 176.18 70 87.40 61.21 26 59.27 20 1,550.44
Noviembre 20 533.00 58 392.50 182.00 155 182.00 68 87.40 64.21 25 64.21 20 1,555.00
Diciembre 20 533.00 58 392.50 182.00 160 181.60 70 87.40 64.21 26 64.21 20 1,560.00
533.00
Al Namo
500.00 380.00
Temascal
8,792
Centrales Angostura Chicoasn Malpaso Peitas
5 x 180
900
539.50
1,007 13,498 165 2,580 11 1,012
Composicin
Total
Name
Namino
Namo
8 x 300
2,400
144.00
4 x 105 6 x 180
395.00
1,080
188.00
392.50
(4 x 38.5) + (2 x 100)
85.00
68.50
44.20
95.50
87.40
Mes
354 420
66.50
130 13,170 212 9,317
182.50
Golfo de Mxico
Grijalva Ro
Tonto y
Santo Domingo
Moctezuma
Desembocadura
1,560.00
1,520.00
739
Zimapn
2 x 146
292
1,563.00

1/ GCH
2/ Al da primero de cada mes
3/ Niveles impuestos por la Comisin Nacional del Agua (CNA) al primero de cada mes (msnm)
4/ Generacin mnima, requerimiento por sistema elctrico, Cenace (GWh/mes)
5/ Para garantizar el cumplimiento de la restriccin de la central aguas abajo
6/ Restriccin aplicable a la central para mantener un nivel determinado aguas abajo
7/ Niveles lmite, los cuales no deben de ser excedidos para maximizar la generacin y minimizar la esperanza de derrames
8/ Niveles recomendados de operacin al primero de cada mes (msnm), determinados con la estadstica de aportaciones 19522007 (56 aos)
9/ Con la estadstica de aportaciones 19802007 (28 aos)

Cuadro A.4a










A-4
Niveles recomendados de operacin (msnm)
1/, 2/
19522007 (56 aos)

Ocano Pacfico
Santiago
Capacidad efectiva instalada (MW)
Niveles de control (msnm)
Volumen til (MMm
3
) y energa almacenada (GWh)
11,193
4,407
Restricciones
4/ 7/ 3/ 4/
5/
7/ 4/
6/
7/ 7/ 4/ 7/
Enero 16 521.00 126 169.00 54 51.20 391.00 40 220.00
Febrero 14 521.00 113 165.53 48 51.20 391.00 36 220.00
Marzo 16 521.00 126 161.24 54 51.20 391.00 40 220.00
Abril 15 521.00 121 158.15 52 51.20 391.00 39 220.00
Mayo 16 520.00 126 155.39 54 51.20 391.00 40 220.00
Junio 15 517.00 152.25 121 150.11 52 51.00 390.00 39 219.40
Julio 16 516.00 150.00 126 146.40 54 51.00 381.40 40 216.30
Agosto 16 515.50 154.50 126 145.50 54 51.00 374.50 40 215.30
Septiembre 15 515.00 158.00 121 148.50 52 51.00 385.30 39 217.70
Octubre 16 514.00 165.00 126 157.85 54 51.00 388.90 40 219.90
Noviembre 15 521.00 121 167.00 52 51.20 390.90 39 220.00
Diciembre 16 521.00 126 169.00 54 51.20 391.00 40 220.00
391.00 169.00
1,335
1,016
346.00 140.00
224
(4 x 160) + (2 x 180)
232.00 56.73
190.00
1,000
41.73
220.00
176.40
51.20
394.00
919 469 1,983 20
Ro
Desembocadura
Mes
Composicin
Total
Name
Namino
Namo
Al Namo
Centrales
Balsas
Aguamilpa Infiernillo El Cajn Villita Caracol
495.00
951
3 x 320
960
2 x 375
750
2,629 6,054
4 x 75
300
3 x 200
600
523.60
521.00

1/ GCH
2/ Al da primero de cada mes
3/ Niveles impuestos por la CNA al primero de cada mes (msnm)
4/ Generacin mnima, requerimiento por sistema elctrico, Cenace (GWh/mes)
5/ Para garantizar el cumplimiento de la restriccin de la central aguas abajo
6/ Restriccin aplicable a la central para mantener un nivel determinado aguas abajo
7/ Niveles recomendados de operacin al primero de cada mes (msnm), determinados con la estadstica de aportaciones 19522007 (56 aos)

Cuadro A.4b


Se destaca que cada ao aumenta el tamao de la muestra de aportaciones, lo cual permite
revisar anualmente los niveles lmite de operacin de Angostura y los NRO de las otras
hidroelctricas. Para su determinacin, se considera a estas centrales aisladas del sistema
elctrico; as, cualquier restriccin adicional que se les imponga, puede reducir su generacin y
aumentar el costo de operacin.










A-5
A.3 Aportaciones hidrulicas

A fin de sensibilizarse a la variabilidad de las aportaciones mensuales registradas en las GCH,
en la figura A.1 se presentan los valores promedio registrados durante los 56 aos disponibles
en la muestra.


Aportaciones tpicas de cuenca propia a las Grandes Centrales Hidroelctricas
19522007 (56 aos)


























Figura A.1


La clasificacin de los aos en secos, medios y hmedos es el resultado de ordenar la
generacin anual de las centrales en funcin de una curva de densidad de probabilidad con
distribucin log-normal.

Destacan dos periodos caractersticos: estiaje (noviembre a mayo, 7 meses) y lluvias (junio a
octubre, 5 meses). Especialmente de enero a mayo, las aportaciones son bajas y
prcticamente iguales cada mes independientemente de si se trata de ao seco, medio o
hmedo. Durante el periodo de lluvias, el volumen de agua recibido es muy aleatorio y sin
correlacin interanual esto ltimo no se ve en la figura.






0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
MMm
3
/ mes
Aos tipo hmedo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Aos tipo medio Aos tipo seco
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
MMm
3
/ mes
Aos tipo hmedo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Aos tipo medio Aos tipo seco
A-6
En el cuadro A.5 se identifica la clasificacin de acuerdo con la informacin estadstica de
aportaciones en millones de metros cbicos. Para definir los rangos, en la curva de distribucin
normal el nmero de aos tipo seco y tipo hmedo debe de ser el mismo. A partir de los NRO
se simula la operacin y se determina la generacin hidroelctrica correspondiente.


Clasificacin de aos tpicos
Generacin hidroelctrica
1/

Aos
tipo
seco
Energa
anual
(GWh)
Aos
tipo
medio
Energa
anual
(GWh)
Aos
tipo
hmedo
Energa
anual
(GWh)
1 2002 22,487 2000 27,916 1971 34,651
2 1957 23,695 1982 28,297 1976 34,693
3 1994 24,200 1998 28,397 1969 35,216
4 1997 24,848 2005 28,786 1966 35,238
5 1987 25,090 1989 28,907 1970 35,557
6 2001 25,819 1993 28,946 1959 36,239
7 1986 26,025 1995 28,973 1984 36,562
8 2003 26,111 1974 29,365 1973 37,013
9 1983 26,241 1990 29,593 1958 37,566
10 2004 26,481 1972 30,105 1952 37,968
11 1977 26,889 1978 30,383 1955 38,334
12 1953 27,548 1988 30,617 1981 38,634
13 1961 30,658
14 1980 30,756
15 1996 30,816
16 1992 30,968
17 1985 30,988
18 1991 31,102
19 2007 31,138
20 1979 31,406
21 1975 32,112
22 1963 32,838
23 1960 33,078
24 2006 33,089
25 1964 33,265
26 1999 33,309
27 1968 33,543
28 1962 33,579
29 1954 33,724
30 1967 33,734
31 1956 34,280
32 1965 34,367
Promedio 12 Aos 25,453 32 Aos 31,220 12 Aos 36,473
P
2/
: 20%
No.
P
2/
: 20% P
2/
: 60%


1/ 19522007 (56 aos histricos)
2/ Probabilidad de ocurrencia


Energa anual (GWh)
Ao tipo
seco medio hmedo
Promedio 25,453 31,220 36,473
Diferencia de energa
respecto al ao
tipo medio
5,253 -5,767 0


NOTA: menor a 27,916 GWh, ao tipo seco
entre 27,916 y 34,367 GWh, ao tipo medio
mayor a 34,367 GWh, ao tipo hmedo

Cuadro A.5
A-7
La figura A.2 muestra la magnitud anual de las aportaciones histricas 19522007,
convertidas a energa elctrica para el parque hidroelctrico actualmente en operacin. Se hace
nfasis en el hecho de que para las GCH se han calculado con base en los consumos especficos
(m
3
/ kWh) correspondientes al seguir los NRO.


Conversin a energa elctrica de las aportaciones a las
centrales hidroelctricas del sistema
1/



















































1/ Con y sin regulacin. Incluyen las del rea Noroeste

Figura A.2


Los aos tipo hmedo se acumulan principalmente durante los primeros registros de la
muestra. Se seala que en 2001, 2002, 2003 y 2004 se presenta el nico caso disponible
donde concurrieron cuatro aos secos consecutivos a nivel nacional. A pesar de las fuertes
lluvias e inundaciones durante octubre y noviembre de 2007, presentadas aguas abajo de
Malpaso, en otras cuencas las aportaciones fueron lo suficientemente bajas como para que a
nivel nacional se haya registrado ao tipo medio en las hidroelctricas.






0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
AO
GWh / AO
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Aos tipo hmedo Aos tipo medio Aos tipo seco
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
AO
GWh / AO
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Aos tipo hmedo Aos tipo medio Aos tipo seco
A-8
A.4 Degradacin en potencia por unidad de energa extrada

En la figura A.3 se muestran las curvas de degradacin para Angostura, Malpaso, Infiernillo,
Temascal, Aguamilpa y Zimapn en funcin del volumen til (MMm
3
) asociado al nivel de
operacin entre NAMO y NAMINO, y considerando el efecto en cascada.


Degradacin en potencia por unidad de energa extrada (dp / dw)
1/


1/ Se supone que las hidroelctricas aguas abajo se encuentran en el NAMO

Figura A.3


Las centrales Zimapn, Temascal y Angostura son poco sensibles a su nivel de operacin, lo
que no ocurre en las otras, especialmente Malpaso e Infiernillo.

Para garantizar una mayor economa, las GCH deben operarse a sus niveles ms altos posibles.
Ello con objeto de maximizar su generacin esperada atendiendo las restricciones operativas
impuestas por la Comisin Nacional del Agua y las de extraccin mnima. Estos niveles ms
altos posibles estn determinados por los NRO de cada una de las GCH.











Degradacin en
potencia
( MW / GWh )
Infiernillo
Temascal
Malpaso
Angostura
Volumen
( MMm
3
)
Aguamilpa
Zimapn
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
NAMINO NAMO
Degradacin en
potencia
( MW / GWh )
Infiernillo
Temascal
Malpaso
Angostura
Volumen
( MMm
3
)
Aguamilpa
Zimapn
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
NAMINO NAMO
A-9
A.5 Concepto de energa almacenada

Dado el almacenamiento til en cada central hidroelctrica en millones de metros cbicos, se
puede expresarse en trminos de energa elctrica (GWh) factible de generarse, a fin de
obtener las curvas de la figura A.4 para diferentes niveles de operacin.


Energa almacenable en las grandes centrales hidroelctricas
1/



1/ Se supone que las hidroelctricas aguas abajo se encuentran en el NAMO

Figura A.4


Angostura es sin duda la de mayor capacidad de almacenamiento, no slo por los efectos de su
generacin propia (con relativamente bajo consumo especfico) sino porque un metro cbico
extrado de ella, eventualmente produce electricidad tambin en Chicoasn, Malpaso y Peitas.


A.6 Evolucin histrica de la energa almacenada

En la figura A.5 se muestran las envolventes superior e inferior de la energa almacenada al da
primero de cada mes en 19992007, as como su evolucin en 2006, 2007 y 2008 (hasta
noviembre).

En noviembre de 2008, la energa disponible fue de 20,942 GWh; al final del ao se estima un
almacenamiento de 19,689 GWh.


0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
0% 25% 50% 75% 100%
Energa almacenada
(GWh)
Infiernillo
Temascal, Zimapn y
Aguamilpa
Angostura
NAMO NAMINO
Malpaso
Volumen (MMm
3
)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
0% 25% 50% 75% 100%
Energa almacenada
(GWh)
Infiernillo
Temascal, Zimapn y
Aguamilpa
Angostura
NAMO NAMINO
Malpaso
Volumen (MMm
3
)
A-10
Obsrvese el comportamiento atpico de la energa almacenada durante el primer semestre de
este ao, provocado por el efecto del deslave ocurrido en noviembre de 2007 entre Malpaso y
Peitas, el cual bloque el cauce normal del ro Grijalva, situacin que se corrigi gracias a una
gran obra de ingeniera realizada por CFE.

Entre otros beneficios, liberar la obstruccin permiti, durante los meses de mayores
escurrimientos anuales, disminuir niveles en Angostura y Malpaso en una cantidad suficiente
como para reducir mayores adversidades en la cuenca baja del Grijalva.


Envolventes de energa almacenada 20002007 en las GCH y
su evolucin mensual en 2006, 2007 y 2008

































Figura A.5


A.7 Rehabilitacin y modernizacin de unidades hidroelctricas

Su realizacin permite obtener los siguientes beneficios:

Renovacin de la vida til de las unidades generadoras

Mejora de la eficiencia y por consecuencia aumento de la generacin

Disminucin de los costos de operacin del SIN

Incremento de la capacidad efectiva instalada, en algunos casos

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
GWh
22,446
7,493
22,446
7,493
17,509
2008
20,942 GWh
Inferior
19,896
19,952
19,952
17,509
2006
Superior
2007
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
GWh
22,446
7,493
22,446
7,493
17,509
2008
20,942 GWh
Inferior
19,896
19,952
19,952
17,509
2006
Superior
2007
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
A-11
Reduccin (marginal en el contexto del SIN) de la capacidad por construir en nuevos
proyectos

Aumento (marginal en el contexto del SIN) de la participacin de energas renovables

Aunado a esto deben considerarse la gran volatilidad de los precios de los combustibles fsiles
y los altamente crecientes montos de inversin asociados a los nuevos desarrollos de centrales
termoelctricas. Lo anterior ha permitido mejorar la rentabilidad en la modernizacin de los
viejos proyectos hidroelctricos, sobre todo en los ltimos tiempos.

En el grupo de las GCH, Villita ha incrementado la capacidad de dos de sus cuatro unidades en
10 MW cada una (al pasar de 70 MW a 80 MW), en tanto que en 2011 se lograr lo mismo en
las dos restantes, para un aumento total de 40 MW.

Infiernillo, aguas arriba de Villita, consta de cuatro unidades de 160 MW y dos de 180 MW.
Actualmente se encuentran en proceso de puesta en servicio y/o de fabricacin cuatro turbinas
de 200 MW cada una que reemplazarn a las de 160 MW y cuya rehabilitacin terminar en
2010. El cambio dar como resultado un incremento de 4x40 MW= 160 MW en total.

En resumen, gracias a estos trabajos de rehabilitacin y modernizacin, para 2011 el conjunto
Infiernillo-Villita aumentar su capacidad en 200 MW al pasar de 1,280 MW a 1,480 MW. As,
para la misma agua que escurre anualmente en el ro Balsas, Infiernillo incrementar
significativamente su generacin no solo por el aumento normal de eficiencia del proceso, sino
tambin por operar con niveles medios ms altos. Villita tambin mejorar su generacin por el
aumento de eficiencia.

De esta manera, el Sistema Hidroelctrico Balsas reflejar ms flexibilidad de operacin, lo que
redundar en mayor seguridad y economa.

En cuanto a las hidroelctricas menores, de 2002 a 2005 se rehabilitaron tres centrales y a
partir de 2009 lo harn otras 13 actualmente en servicio, las cuales se reincorporarn al
sistema elctrico en 2011.

De este segundo grupo, incluyendo las rehabilitaciones ya realizadas y las que se encuentran
en proceso, la capacidad adicional que se incorporar al sistema en 2011 ser de 84 MW y la
generacin aumentar en 821 GWh/ao aproximadamente. Esta ltima desplazar a una
termoelctrica equivalente de 234 MW con 40% de factor de planta anual.

Hasta la fecha, las tareas de rehabilitacin y modernizacin de unidades hidroelctricas se han
realizado con recursos propios previas licitaciones pblicas.












A-12
A.8 Generacin hidroelctrica 20082018

El cuadro A.6 presenta la evolucin esperada de la generacin, de acuerdo con los estudios de
coordinacin hidrotrmica realizados para el escenario base.


Distribucin de la generacin en el Sistema Interconectado Nacional
Escenario de planeacin 20082018

Aportaciones Generacin ( GWh )
Tipo
1/
Termoelctrica
2/
% Hidroelctrica %
Total
3/
%
2008
4/
183,724 82.2 39,858 17.8 223,582
5/
100.0
2009
6/, 7/
Seco 198,523 87.4 28,698 12.6 227,220 100.0
2010 Medio 205,129 87.8 28,438 12.2 233,566 100.0
2011 Medio 209,520 87.2 30,639 12.8 240,159 100.0
2012 Medio 216,722 87.4 31,335 12.6 248,057 100.0
2013 Medio 238,672 88.3 31,524 11.7 270,196 100.0
2014 Medio 249,653 89.0 30,871 11.0 280,523 100.0
2015 Medio 260,318 89.1 31,767 10.9 292,085 100.0
2016 Medio 271,900 89.5 31,760 10.5 303,660 100.0
2017 Medio 283,479 89.9 31,753 10.1 315,232 100.0
2018 Medio 293,424 89.9 32,920 10.1 326,344 100.0
Ao

1/ Aunque en el horizonte de planificacin seguramente se presentarn aos secos y hmedos, se decide considerar el
valor medio a partir del tercer ao, es decir, desde 2010
2/ Incluye la tecnologa eoloelctrica
3/ No incluye autoabastecimiento remoto, local, ni exportacin a EUA
4/ Eneroseptiembre: real; octubrediciembre: tipo ao hmedo (porque hasta octubre, es decir,
al trmino del periodo de lluvias, las aportaciones registradas fueron superiores a las de tipo medio)
5/ Eneroseptiembre: real; octubrediciembre: pronstico
6/ Para fines de planificacin a mediano y largo plazos, el ao siguiente (2009 en el caso actual) siempre se considera tipo seco

Cuadro A.6


Se debe notar que a pesar de suponer aportaciones de tipo ao seco en 2009 y medio en 2010,
la generacin anual hidroelctrica sera superior a 28,000 GWh.

De acuerdo con el PRC descrito en el captulo 3, en 20082018 entrarn en servicio las
centrales hidroelctricas indicadas en el cuadro A.7.


Centrales hidroelctricas definidas en el PRC, 20082018














Cuadro A.7

Central Capacidad bruta (MW) Ao
La Yesca 750 2012
Ro Moctezuma 92 2013
Ampliacin Villita 150 2015
Copainal 232 2017
La Parota/Tenosique 900 2018
Total 2,124
A-13
A.9 Poltica de operacin 20082018

Se puede demostrar que la poltica ms econmica en el mediano plazo desde 4 hasta
9 aos consiste en generar con Angostura a un rgimen tal que permita ajustar los niveles de
operacin del resto de las GCH a sus valores recomendados (con nfasis en Malpaso e
Infiernillo). Ver incisos A.2 y A.4.

Las figuras A.6, A.7 y A.8 muestran la evolucin esperada de la energa almacenada en las GCH
para 20082018. La estimacin de la energa almacenada se compara con la que resulta de
seguir los NRO en cada hidroelctrica figura A.6. Como se seal en el inciso A.2, los NRO
histricamente reportan la mxima produccin anual esperada.

Con base en las premisas supuestas (mercado elctrico, entrada de nuevas unidades, retiros,
autoabastecimiento, disponibilidad termoelctrica, aportaciones y escenario de precios de
combustibles, entre otras), se espera que en enero de 2009 la energa almacenada supere los
19,000 GWh. A principios de 2010, aun bajo aportaciones de tipo ao seco en 2009, ser
superior a la restriccin de almacenamiento de 15,000 GWh, lo cual garantiza el margen de
reserva de energa. Ante aportaciones de tipo ao medio o mayores en 2009, la generacin
hidroelctrica correspondiente se hallara cercana a 29,000 GWh.


Energa almacenada en las GCH
1/

1/ Hiptesis de aportaciones:

Periodo Aportaciones tipo
enesep, 2008 reales
octdic, 2008 ao hmedo
2009 ao seco
20102018 ao medio

Figura A.6


0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15,146
2016 2017 2018
15,000 GWh
al 1 de enero
de cada ao
21,166
GWh
17,553
11,324
Niveles recomendados de operacin (NRO), excepto en
Angostura, la cual est sujeta a seguir sus niveles lmite
(por seguridad) indicados en los cuadros A.4
Coordinacin hidrotrmica
Energa almacenada registrada
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15,146
2016 2017 2018
15,000 GWh
al 1 de enero
de cada ao
21,166
GWh
17,553
11,324
Niveles recomendados de operacin (NRO), excepto en
Angostura, la cual est sujeta a seguir sus niveles lmite
(por seguridad) indicados en los cuadros A.4
Coordinacin hidrotrmica
Energa almacenada registrada
Niveles recomendados de operacin (NRO), excepto en
Angostura, la cual est sujeta a seguir sus niveles lmite
(por seguridad) indicados en los cuadros A.4
Coordinacin hidrotrmica
Energa almacenada registrada
A-14
Los niveles al NAMO en Angostura y Malpaso son de 533.0 msnm y 182.5 msnm
respectivamente. Sus mnimos al primero de mes durante 2008 alcanzaron 524.7 msnm y
168.6 msnm en julio y septiembre respectivamente, y los esperados al uno de enero de 2009
llegarn a 531.0 msnm y 180.0 msnm.

De la informacin en las figuras A.7 y A.8 se deduce que con la poltica de operacin
considerada, el nivel en Angostura no descender en 2010 de la cota 520.5 msnm, aun con
aportaciones de ao tipo seco en 2009.


Evolucin esperada del nivel de operacin de la central hidroelctrica Angostura
1/







































1/ Hiptesis de aportaciones:

Periodo Aportaciones tipo
enesep, 2008 reales
octdic, 2008 ao hmedo
2009 ao seco
20102018 ao medio


Figura A.7












500
504
508
512
516
520
524
528
532
536
524.7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NAMO: 533.0
528.9
2015
520.5
2016 2017 2018
msnm
NAMINO: 500.0
Niveles de seguridad
Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado
500
504
508
512
516
520
524
528
532
536
524.7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NAMO: 533.0 NAMO: 533.0
528.9
2015
520.5
2016 2017 2018
msnm
NAMINO: 500.0 NAMINO: 500.0
Niveles de seguridad
Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado
Niveles de seguridad
Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado
A-15
En el caso particular de Malpaso, se tendran condiciones accesibles para operar siguiendo sus
NRO.


Evolucin esperada del nivel de operacin de la central hidroelctrica Malpaso
1/


























1/ Hiptesis de aportaciones:

Periodo Aportaciones tipo
Enesep, 2008 reales
octdic, 2008 ao hmedo
2009 ao seco
20102018 ao medio

Figura A.8


144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
167.6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NAMO: 182.5
164.6
2015 2016 2017 2018
msnm
NAMINO: 144.0
Niveles recomendados de operacin (NRO)
Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado
184.2
165.6
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
167.6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
NAMO: 182.5 NAMO: 182.5
164.6
2015 2016 2017 2018
msnm
NAMINO: 144.0 NAMINO: 144.0
Niveles recomendados de operacin (NRO)
Coordinacin hidrotrmica
Nivel registrado
184.2
165.6

B-1
ANEXO B MARGEN DE RESERVA REGIONAL Y EXPERIENCIA
INTERNACIONAL


B.1 Introduccin

La capacidad de un sistema elctrico para atender el suministro de la demanda de energa en
cualquier punto de operacin en estado estable, ante salidas forzadas de elementos de
generacin y transmisin, as como restricciones operativas de: lmites de voltaje, frecuencia y
transmisin de los enlaces, entre otros; dan lugar al trmino de nivel adecuado de recursos o
de suficiencia del sistema.

En el plano internacional comnmente se reportan los anlisis de evaluacin de confiabilidad
(suficiencia y seguridad) de manera global para todas las regiones y/o pases que integran el
sistema elctrico de potencia como en los casos del NERC
1
en Amrica del Norte y del UCTE
2

en Europa. No obstante cada regin realiza sus propios anlisis y evaluaciones de la
planificacin y la operacin para mantener la confiabilidad del sistema global.

Las regiones participantes integradas por pases, compaas, etc., establecen sus propios
estndares de confiabilidad, los cuales deben mantener, en la medida de lo posible,
uniformidad en todo el sistema. Un estndar regional puede resultar ms estricto que el
establecido para todo el sistema interconectado, debido a diferencias fsicas como humedad,
temperatura, altitud o de inters en cada regin. Adems, el anlisis en este nivel se
complementa al considerar las restricciones ms severas de flujos de potencia entre reas y
dentro de ellas.

Los requerimientos de reserva de generacin pueden determinarse mediante mtodos
probabilsticos o deterministas
3
:

Metodologa probabilstica.- Se utilizan mtodos basados en la teora de probabilidad, con
los cuales se obtienen ndices como el de probabilidad de prdida de carga (LOLP por sus siglas
en ingls). En ellos se consideran como datos de entrada la salida forzada de unidades,
programas de mantenimiento, pronstico de carga, etctera. Un punto de referencia es aquel
para el cual el nivel de reserva asegura una probabilidad de prdida de carga esperada de
0.1 das por ao.

Metodologa determinista.- Se basa en mantener un valor especfico de reserva, o tambin
en soportar la prdida de la unidad de mayor capacidad en el sistema.

La aplicacin de las metodologas sera funcin del periodo de tiempo considerado. En el corto
plazo por ejemplo, el grado de incertidumbre asociado con las salidas forzadas de unidades y
los programas de mantenimiento pudiera ser bajo, y por tanto el mtodo determinista se
considerara ms adecuado. Por el contrario, en el largo plazo se recomienda utilizar el
probabilstico, debido al nmero de variables involucradas y a la mayor incertidumbre asociada
a ellas.

Independientemente de la metodologa utilizada, la mezcla existente y futura de tecnologas de
generacin influye en el nivel de reserva por definir. Sistemas con grandes participaciones de
centrales hidroelctricas o de fuentes de naturaleza intermitente como las granjas

1
North America Electric Reliability Corporation
2
Union for the Coordination of Transmission of Electricity
3
Transmission Capability Margins and Their Use in ATC Determination, White Paper Prepared by the North American Electric Reliability Council ,June 17, 1999

B-2
eoloelctricas, requerirn de una mayor instalacin de infraestructura para el cumplimiento del
criterio definido.


B.2 Estndares de confiabilidad regionales en NERC
4


En junio de 2007 se emiti la versin 0.0 del Procedimiento de evaluacin de estndares de
confiabilidad regionales.

Los estndares propuestos se someten a la revisin del NERC organizacin reconocida como
autoridad en materia de confiabilidad del sistema elctrico y para su aprobacin a la Federal
Energy Regulatory Commission de los Estados Unidos de Amrica, as como a las autoridades
correspondientes de Mxico y Canad, antes de convertirse en disposiciones de carcter
obligatorias y ejecutables, con lo cual se asegura el cumplimiento exacto y puntual.

Los estndares regionales debern mantener, en la medida de lo posible, uniformidad con
relacin a aquellos establecidos para todo el sistema interconectado de Amrica del Norte
conformado por Estados Unidos de Amrica, Canad y Mxico.

De acuerdo con el NERC, un Estndar de confiabilidad define ciertas obligaciones o
requerimientos a las entidades que son propietarias, operan, planifican y utilizan el sistema
elctrico interconectado de Amrica del Norte.

Adicionalmente, las entidades regionales desarrollan los Criterios requeridos para implementar,
aumentar o cumplir con los Estndares de confiabilidad. Para ello, abordan temas relacionados
con condiciones particulares de cada sistema.

Los criterios incluyen aspectos especficos tales como: parmetros aceptables de operacin y
planeacin, guas, acuerdos, protocolos u otros documentos. stos se utilizan para incrementar
la confiabilidad del sistema elctrico regional, y tienen la finalidad de proporcionar beneficios a
los participantes del sistema.

Como parte de los procedimientos establecidos en cada regin, se incluyen los criterios de
operacin y expansin para determinar los niveles adecuados de reserva de generacin y
transmisin, que debern cumplir con los estndares regionales y del NERC.

La tendencia es uniformar las metodologas utilizadas en la determinacin de la suficiencia de
infraestructura con base en modelos probabilsticos que evalan la confiabilidad del sistema
interconectado a travs de ndices como el de Probabilidad de Prdida de Carga, Prdida de
Carga Esperada, Energa No Suministrada Esperada, etc. (LOLP, LOLE, EENS, por sus siglas en
ingls). Dichos ndices consideran aspectos relacionados con la incertidumbre en el pronstico
de la demanda, tasas de salida forzada (TSF) de unidades, programas de mantenimiento,
indisponibilidad de lneas de transmisin y despacho econmico, entre otros.










4
Conformado actualmente por los ocho consejos de confiabilidad: ERCOT, RFC, FRCC, SERC, MRO, SPP, NPCC y WECC

B-3
B.3 Margen de reserva regional

No existe un valor nico y fijo para todo el NERC. El nivel vara entre regiones, y dentro de las
mismas, en cada rea, estado o provincia. En algunos casos, cada estadoprovincia establece
sus niveles objetivos, mientras en otros se firman acuerdos entre los participantes respecto a
niveles de reserva especficos.

Los niveles de reserva en la mayora de las regiones o subregiones fundamentan sus criterios
de suficiencia de recursos de generacin mediante anlisis probabilsticos de Prdida de Carga
Esperada.

En noviembre de 2003, las 9 entidades funcionales conformadas por los Operadores
independientes de Sistemas y Organizaciones de Transmisin Regional (ISO y RTO por sus
siglas en ingls) de Amrica del Norte formaron un Consejo General (IRC)
5
, cuya misin
establece la colaboracin entre sus miembros para desarrollar procesos efectivos, herramientas
y mtodos estandarizados a fin de incrementar la competitividad de los Mercados de
Electricidad en la regin, de manera que exista un balance entre los estndares de confiabilidad
y las prcticas del Mercado.

En los orgenes de la creacin del IRC los planes de expansin representaban la compilacin de
los esfuerzos de las compaas a nivel local. Con el fortalecimiento de las relaciones entre las
partes interesadas en el Mercado de Electricidad y las organizaciones de planeacin, los
programas de expansin crecieron en alcance y complejidad. El proceso iniciaba con trabajos
de planificacin a nivel intrarregional, los cuales se convirtieron en proyectos de mejoramiento
de la confiabilidad, aspectos econmicos o ambientales, que involucraron varias regiones.

Si bien existen diferencias en los procesos de planificacin utilizados por los miembros del
consejo (IRC) provenientes de sistemas clsicos desarrollados por las empresas durante
aos en funcin de la regulacin local, se observa una prctica comn entre todos ellos: un
fuerte compromiso para preservar la confiabilidad del sistema elctrico mientras que al mismo
tiempo, se alienta la expansin del mercado mayorista de electricidad.

Por ejemplo en el caso de ERCOT, el proceso de planificacin inicia con estudios sobre la
infraestructura de generacin, transmisin y subestaciones en condiciones normales.
Adicionalmente se analizan estados de contingencia junto con variaciones esperadas en
demanda y generacin. Como resultado, se identifican aquellas condiciones operativas
adversas en funcin de los criterios de planificacin, a fin de mantener un servicio adecuado y
minimizar las interrupciones durante las salidas de los elementos del sistema. El objetivo es
determinar la efectividad de diversas alternativas de solucin a los problemas detectados.

En los anlisis se evalan las diversas condiciones operativas posibles para las configuraciones
de red esperadas. De todas las simulaciones realizadas, se identifican las alternativas de
expansin factibles y se realizan anlisis comparativos entre ellas. Para determinar la opcin
ms favorable. En los estudios se toman en cuenta los beneficios de corto y largo plazos, as
como la flexibilidad operativa y compatibilidad con planes futuros.

La junta directiva de ERCOT aprob recientemente una nueva metodologa para determinar el
margen de reserva adecuado para el sistema. En ella se reconoce que la contribucin de un
generador a la reserva del sistema depende ms de su disponibilidad que de su capacidad
nominal.


5
ISO/RTO Council (IRC), miembros actuales: Alberta Electric System Operator (AESO), California Independent System Operator (CAISO), Electric Reliability
Council of Texas (ERCOT), Independent System Operator of the province of Ontario, Independent System Operator of New England (ISO-NE), Midwest
Independent System operator (Midwest ISO), New York Independent System Operator (NYISO), PJM Interconnection and Southwest Power Pool (SPP)


B-4
En el cuadro B.1, se presenta un resumen de algunos de los conceptos considerados en los
procesos de planeacin de las entidades ISO y RTO. En todas las Organizaciones el clculo del
margen de reserva se obtiene a partir de los recursos de generacin de acuerdo con el proceso
explicado posteriormente en la seccin B.3.1.2, en el cual se consideran conceptos de
mantenimiento, degradacin e indisponibilidad, entre otros.


Criterios regionales de expansin del sistema interconectado

Organizacin
Autoridad
Estatutaria/Reguladora
LOLE
(%)
Criterio de MR Parmetros de
incertidumbre
a/

Planeacin de
transmisin
CAISO Estatal y Federal / FERC
15%, definido de
manera determinista

Estndares de planeacin
del WECC, NERC y ms
restrictivos del CAISO
ISO-NE Estatal y Federal / FERC
1 vez en 10
aos
Determinado con
LOLE
Pronstico de carga y
TSF de unidades
Procedimientos y Criterios
del NERC, NPCC y RTO
PJM Federal / FERC
1 ocurrencia en
10 aos
15% aprobado,
definido con LOLE
Pronstico de carga
(temperatura y error en
crecimiento de la
economa), error en
pronstico de carga,
TSF unidades,
interconexiones
externas
Procedimientos y Criterios
del NERC, SERC, FRC y
RTO
NYISO Federal / FERC
1 vez en 10
aos
18% definido con
LOLE
Pronstico de carga,
TSF de unidades y
circuitos de
interconexin
Procedimientos y Criterios
del NERC, NPCC y NYSRC
ERCOT Estatal / PUC
b/
de Texas
1 da en 10
aos
12.5% definido con
LOLE
Error por incertidumbre
en el pronstico de
carga, impacto de la
volatilidad del clima,
TSF y programa de
mantenimiento de
unidades
Criterios del NERC, y
Protocolos ms estrictos de
ERCOT
Ontario Provincial / Provincial
1 vez en 10
aos
Determinado con
LOLE
Incertidumbre en el
pronstico de carga y
TSF de unidades
Estndares de planeacin
del NERC, NPCC y criterios
locales
Alberta Provincial / Provincial
Por desarrollar
anlisis de largo
plazo para
definir
requerimiento
No especificado hasta
el momento

Procedimientos y Criterios
del NERC, WECC y RTO
SPP Federal / FERC
1 ocurrencia en
10 aos
Determinada para
margen de capacidad
de 12%. Se reduce a
9% en sistemas con
75% de suministro
con hidroelctricas
No reportado
Criterios y Directrices del
NERC, SPP y TO
Midwest ISO Federal / FERC No reportado
Actualmente se aplica
el requerimiento de
capacidad de acuerdo
con la Organizacin
de confiabilidad
estatal o regional
Error en el pronstico
de la demanda y
disponibilidad de
generacin
Procedimientos y Criterios
del NERC, RFC, MRO, SERC
y TO

a/ Por ejemplo, tasas de salidas forzadas (TSF) de unidades de generacin, modeladas de manera probabilstica con tcnicas Monte Carlo u otras
b/ Public Utility Commission

Cuadro B.1


Las propuestas de adicin de capacidad y programas de respuesta de la demanda
6
presentan
diversos niveles de certeza, en funcin de los niveles de confianza con los que se elaboran los
pronsticos de demanda. Por ello, en ocasiones las regiones y sus subregiones no consideran
adiciones de centrales asociadas a demandas con baja probabilidad de desarrollo.

Adems de los anlisis de margen de reserva, se solicita a las regiones informacin adicional
relativa al cumplimiento de los Estndares de Planificacin de Transmisin (TPL) del NERC, ya
que existe una dbil conexin entre los mrgenes de capacidad y el cumplimiento de dichos
estndares. Un nivel de reserva alto no garantiza el cumplimiento de los estndares de

6
Demand response program: Programa de incentivos ofrecido a los consumidores para disminuir o retirar su demanda en periodos de punta


B-5
planificacin de transmisin, como tampoco un margen ajustado o bajo indica necesariamente
un incumplimiento de los mismos.


B.3.1 Clculo del margen de reserva, metodologa y conceptos

El proceso de revisin y anlisis de la suficiencia de recursos de infraestructura elctrica se
efecta anualmente a fin de asegurar que estarn disponibles para satisfacer la demanda en el
mediano y largo plazos.

La evaluacin del nivel adecuado o de suficiencia inicia con el clculo del margen de reserva
(MR) a partir de la expresin general:

MR = (Recursos Pronstico de carga firme
7
) / Pronstico de carga firme

La expresin anterior es la base del proceso para determinar el nivel de reserva del sistema
elctrico. Se reconocen dos componentes clave: el pronstico de la demanda y la
determinacin de los recursos disponibles considera mantenimiento, degradacin e
indisponibilidad, entre otros.


B.3.1.1 Pronstico de carga firme

En el caso ERCOT
8
, para estimar la tendencia de largo plazo se utilizan modelos de regresin a
fin de pronosticar las demandas mximas con mayor probabilidad de ocurrencia en condiciones
climticas normales. El pronstico se utiliza tambin en la planificacin de recursos en el
mediano plazo, a fin de estimar salidas programadas de centrales de generacin para el
siguiente ao.

Otro aspecto importante del pronstico para el estudio de suficiencia del sistema, implica el
anlisis de sensibilidad de la carga, relacionado con la variabilidad de las condiciones
climticas.

El pronstico de la demanda mxima de ERCOT se basa en condiciones atmosfricas normales
definidas por un perfil normalizado de temperatura, determinado a partir de registros histricos
horarios de los ltimos 11 aos. Climas clidos o fros atpicos pueden conducir a demandas
reales por encima o debajo del pronstico.

El anlisis de variabilidad de la carga y volatilidad de las condiciones climticas se desarrolla
con un modelo de pronstico basado en simulacin Monte Carlo, y se utiliza un perfil medio de
condiciones atmosfricas y un pronstico de 90
avo
percentil, con variables climticas y del
tiempo. La volatilidad de la demanda se estima para los prximos 10 15 aos, con objeto de
evaluar el riesgo debido a condiciones atmosfricas extremas sobre la demanda punta. Dichas
estimaciones constituyen un insumo relevante en la determinacin del criterio de margen de
reserva de la regin.







7
Cargas no interrumpibles
8
Electric Reability Council of Texas. 2007 ERCOT Planning, Long-Term Hourly Peak Demand and Energy Forecast May 8, 2007

B-6
Se realizan revisiones peridicas de los criterios a travs de estudios de LOLP para asegurar la
suficiencia del sistema. En stos, se utiliza un modelo de asignacin de unidades y despacho
econmico para simular sobre un nmero de ensayos experimentales la interrelacin entre
las variables:

Carga esperada
Error del pronstico de demanda
Volatilidad de carga debido al clima
Parque de generacin
Programas de mantenimiento
Tasa de salida forzada de unidades generadoras

En la expresin general para calcular el MR, el pronstico de carga se conforma con diferentes
conceptos que lo transforman finalmente en Demanda interna neta
9
de cada regin, la cual se
obtiene mediante el procedimiento siguiente:

1. Se inicia con la determinacin de la Demanda Interna, la cual corresponde a la suma de
todas las potencias netas entregadas por los generadores dentro del sistema, sin incluir
el consumo propio de la central equipos auxiliares, motores, bombas, etctera, ms
los flujos de potencia que ingresan al sistema, menos la potencia enviada fuera de ella a
travs de los enlaces

Se aplican los ajustes segn a los programas de administracin de la demanda: ahorro y
mejora de la eficiencia en el uso de la energa elctrica, incentivos fiscales, entre otros

2. Se agregan a la Demanda Interna los arreglos contractuales con los consumidores
Standy Demand para proveerles energa como respaldo debido a salidas forzadas de
las fuentes primarias, y se obtiene la Demanda Total Interna de la regin

3. Se determina la Demanda Neta Interna, al restar de la Demanda Total Interna la
Demanda Interrumpible y la de Administracin de Carga por Control Directo.

Las cargas que se pueden interrumpir para cumplir con los requerimientos de reserva de
planeacin o de operacin se deben reportar como Demanda Interrumpible, la cual se
puede cortar en bloques asociados a dispositivos o equipos individuales, usualmente
relacionados con los de demanda de tipo residencial como aire acondicionado, sistema
central de calefaccin y equipo electrodomstico, entre otros.

El otro concepto se refiere a la demanda establecida en contratos con posibilidad de ser
interrumpida en los periodos de punta por medio del control directo del Operador del
Sistema o por accin del consumidor a solicitud directa del Operador.


B.3.1.2 Recursos de generacin

Con base en evaluaciones regionales de confiabilidad de largo plazo, se reportan recursos para
las temporadas de verano e invierno para los prximos 10 aos. No se incluyen en el clculo
tasas de salida forzadas ni transacciones de corto plazo.

De manera similar a la demanda, para determinar la capacidad o recursos de generacin netos,
se establece en cada regin un procedimiento a fin de obtener los parmetros y conceptos de
capacidad.

9
NERC Reliability Assessment Demand & Capacity Form Instructions; aplica tambin para recursos de generacin y transmisin

B-7
La siguiente lista describe conceptualmente los pasos y operaciones para su determinacin:

1. Capacidad interna total.- Corresponde a la capacidad nominal a plena carga en el
periodo (verano o invierno). Se asume disponibilidad total de combustible primario,
viento y agua. Se considera la capacidad de todos los generadores existentes ubicados y
con interconexin dentro del rea, as como la capacidad futura programada para
instalarse en la misma. Debe incluirse la capacidad total de aquellas centrales que
pertenezcan total o parcialmente a las empresas de generacin del rea o regin,
ubicadas fuera de stas

2. Capacidad total interna operable.- La capacidad interna se reduce al descontar la de
aquellas unidades retiradas de servicio de modo no permanente y cuyas instalaciones no
se desmantelan, o se espera su indisponibilidad debido a salidas prolongadas durante el
periodo estacional completo. Las de corta duracin se reportan como parte del
mantenimiento programado

3. Capacidad total interna operable con degradaciones.- A la capacidad interna
operable se le descuenta una porcin, o la totalidad, de la potencia nominal de ciertas
unidades debido a diversas circunstancias operativas. Dichos decrementos se clasifican
como:

Degradacin condicional: corresponde a la disminucin de la capacidad
nominal en el periodo estacional debido a indisponibilidad de combustible,
limitaciones de la fuente de energa o combustible y otras condiciones no
relacionadas al equipo, como restricciones ambientales y de regulacin

Degradacin hidro: se refiere al decremento de capacidad por las condiciones
de disponibilidad del recurso hidrulico en el periodo estacional

Variaciones de la capacidad eoloelctrica: es el monto de capacidad no
disponible por variaciones de velocidad del viento en el periodo

Mantenimiento programado: no forma parte del concepto de degradacin. Se
refiere al monto de capacidad que se prev est fuera de servicio por
mantenimiento en la demanda punta dentro del periodo de anlisis

Recursos no asignados o limitados por energa: representa la
infraestructura de generacin construida, planeada o en operacin no
considerada en el clculo de los mrgenes de capacidad y reserva. El monto de
capacidad definida en este rubro se debe restar de la capacidad operable, a
menos que su limitacin de entrega fsica sea el resultado de un estudio de
transmisin, en cuyo caso se considerar dentro del concepto Limitaciones de
transmisin estudiadas que se abordar posteriormente

Los recursos limitados por energa presentan caractersticas especiales de diseo
como la geotermoelctrica o hidroelctrica a hilo de agua o sin regulacin.
Incluye adems otras que por alguna razn fueron clasificados dentro de este
concepto.

Los recursos no asignados o no comprometidos pueden clasificarse dentro de una
de las siguientes categoras:



B-8
No han sido contratadas o no tienen obligacin legal o de regulacin para
entregar capacidad en la demanda punta

No se ha firmado un contrato de servicios de reserva de transmisin (o su
equivalente), o de Porteo para suministrar la carga dentro de la regin

No se ha desarrollado un estudio de transmisin a fin de determinar los
lmites de capacidad para enviar potencia hacia la carga

Despus de sustraer de la Capacidad total interna los conceptos definidos
anteriormente, se obtiene la Capacidad interna operable con degradaciones,
previa a la definicin de lmites de transmisin, los cuales deben considerarse
para tomar en cuenta los contratos de reserva de capacidad de transmisin y
restriccin de enlaces, con objeto de incorporar las compras y ventas de
capacidad interregionales.


B.3.2 Lmites de transmisin regionales

En la determinacin del margen de reserva regional se consideran los intercambios de potencia
inter e intra regionales a travs de las lneas de transmisin, en funcin de los contratos de
compra y venta de energa establecidos entre los participantes del mercado elctrico.

El sistema interconectado debe ser capaz de mantener un comportamiento confiable ante una
gran variedad de condiciones esperadas dentro de los lmites trmicos, de voltaje y estabilidad
del sistema elctrico. Por ello, debe planificarse la infraestructura para soportar contingencias y
salidas a mantenimiento de sus elementos. Contingencias extremas prueban la robustez del
sistema, por lo cual deben analizarse para medir los riesgos y consecuencias.

En el estndar de planeacin del NERC se establecen requerimientos especficos para
proporcionar un alto grado de confiabilidad en grandes sistemas elctricos interconectados.
Adicionalmente cada regin establece estndares de confiabilidad y criterios de planificacin de
la transmisin propios, en apoyo y como complemento para el cumplimiento de los del NERC.

La planificacin y desarrollo de instalaciones de transmisin se coordina con los sistemas
vecinos para preservar los beneficios operativos y de confiabilidad que ofrece un sistema
interconectado. Por lo tanto, la planificacin de la red elctrica debe realizarse de tal modo que
se evite la dependencia excesiva de un circuito de transmisin, estructuras, derechos de va o
subestacin.

En los estudios de confiabilidad se examinan condiciones de postcontingencia y en estado
estable, as como de estabilidad, sobrecarga, efectos en cascada y colapso de voltaje.

Como parte de los estudios de evaluacin se determina la cargabilidad de los enlaces. sta
mide la habilidad de los sistemas elctricos interconectados para transportar la potencia en
forma confiable de un rea hacia otra, a travs de todos los circuitos o trayectorias de
transmisin que las interconectan, ante condiciones especficas en el sistema.

La habilidad de un sistema elctrico interconectado para transmitir potencia de manera
confiable puede restringirse debido a los lmites trmicos de los circuitos e instalaciones, de
voltaje, de estabilidad o definidos en los requerimientos contractuales. Las condiciones
limitantes en algunos sectores de la red de transmisin pueden cambiar a medida que las
condiciones operativas del sistema y la infraestructura de la red se modifican en el tiempo.


B-9
En consecuencia, la capacidad interna operable determinada en el punto 3 de la seccin B.3.1.2
se modificar agregando o disminuyendo montos de capacidad para determinar finalmente
los recursos netos de capacidad, en funcin de los siguientes conceptos:

1. Lmites en transmisin derivados de estudios
10
.- Se resta el monto de
recursos de generacin restringidos por transmisin. Tales restricciones son
identificadas por medio de estudios de capacidad de transferencia. En stos se
realizan anlisis de precontingencia y de primera contingencia (anlogo a
N-1), as como de estabilidad, lmite trmico y de voltaje

Si la capacidad se ve limitada por la red de transmisin y degradacin de la
generacin en forma coincidente, esta ltima restriccin tiene prioridad. Por
ejemplo: en una granja elica de 100 MW con una reduccin de capacidad por
variacin del viento de 50 MW, y un lmite de transmisin de 60 MW, se
tomara primero la reduccin de 50 MW de tal granja y se considerara 10 MW
en la limitante de transmisin

2. Compras y ajuste por ingresos de capacidad.- Se agrega la capacidad
contratada que ser transportada de reas externas a la regin o subregin
contratante, sujeta a la transmisin disponible. El mismo tratamiento se aplica
a la propiedad o derechos de capacidad ubicados fuera de la regin en cuestin

3. Ventas y ajuste por ventas de capacidad.- Se resta la capacidad vendida
que ser transportada hacia otras regiones, sujeta a la disponibilidad de
capacidad de transmisin. El mismo tratamiento se aplica a los montos de
capacidad o derechos sobre la misma, cuyos propietarios se localizan en reas
externas a la regin en cuestin


B.3.3 Valores de reserva regional del NERC
11
en el largo plazo

Anualmente el organismo emite un documento donde presenta una valoracin de la
confiabilidad y el nivel de suficiencia del sistema elctrico interconectado de Amrica del Norte
para los prximos 10 aos. El objetivo consiste en identificar reas de inters relacionadas con
la confiabilidad del sistema. Esto permite emitir recomendaciones para solventar posibles
problemas futuros que pudieran derivar en afectaciones al suministro de energa elctrica.

El anlisis proporciona una evaluacin regional sobre la suficiencia futura de los recursos de
transmisin y generacin. Adems se incluye un panorama de la proyeccin del crecimiento de
la demanda y de las adiciones de infraestructura elctrica.

En el cuadro B.2, se presentan los valores de reserva de capacidad regional para 2008, 2012 y
2017, reportados con mayor detalle en el documento. El margen de reserva se calcula a partir
de la ecuacin establecida en el punto B.3.1, consistente con la metodologa expuesta en este
anexo.








10
Studied Transmission Limitations
11
2008 Long-Term Reliability Assessment (2008-2017), NERC, October 2008

B-10
Margen de capacidad (MC) y Margen de reserva (MR) regional
expresados en %




























MC = (capacidad-demanda)/capacidad x 100
MR = (capacidad-demanda)/demanda x 100
CA-MX Mex: (BC) Lado mexicano del Mexico Power Area

Cuadro B.2


El NERC reconoce la existencia de incertidumbres importantes en el horizonte de 6 a 10 aos,
respecto a la adquisicin y disponibilidad de recursos, as como de cambios en la regulacin.
Por ello, los valores de 2017 resultan en algunos casos inferiores a los criterios establecidos.
















Pas
Regin
Subregin
Estados Unidos de Amrica
ERCOT 12.1 13.8 12.7 14.5 4.6 4.8
FRCC 17.1 20.6 19.6 24.4 20.3 25.5
MRO 13.8 16.0 9.2 10.1 3.0 3.1
NPCC 19.0 23.5 16.3 19.4 11.8 13.4
New England 16.0 19.0 13.0 15.0 8.5 9.3
New York 21.4 27.2 18.7 23.0 14.4 16.8
RFC 17.1 20.6 13.9 16.2 8.2 8.9
RFC-MISO 12.7 14.5 10.1 11.3 5.0 5.3
RFC-PJM 15.4 18.2 11.9 13.5 5.5 5.8
SERC 15.7 18.6 10.6 11.8 2.7 2.7
Central 15.2 17.9 11.1 12.5 0.6 0.6
Delta 6.9 7.4 -2.4 -2.3 -11.8 -10.6
Gateway 19.4 24.1 17.8 21.7 13.6 15.8
Southeastern 16.1 19.2 9.3 10.2 5.4 5.7
VACAR 18.1 22.0 14.0 16.3 3.8 4.0
SPP 14.1 16.4 14.9 17.5 10.6 11.9
WECC 18.8 23.2 15.0 17.6 7.4 8.0
AZ-NM-SNV 16.0 19.1 6.2 6.6 -5.6 -5.3
CA-MX US 17.5 21.2 15.7 18.6 10.0 11.1
NWPP 25.2 33.7 21.3 27.1 14.1 16.4
RMPA 12.1 13.8 11.5 13.0 4.4 4.6
Canad
MRO 22.6 29.1 20.6 25.9 20.3 25.5
NPCC 25.5 34.3 29.4 41.6 23.3 30.4
Maritimes 46.2 85.8 49.6 98.4 47.5 90.7
Ontario 14.5 17.0 21.9 28.1 5.7 6.0
Quebec 31.8 46.6 32.3 47.7 31.5 46.1
WECC 18.6 22.8 12.8 14.7 3.9 4.1
Mxico
WECC
CA-MX Mex 12.5 14.3 -1.7 -1.7 -32.2 -24.3
Total-NERC 17.1 20.7 14.6 17.1 8.2 9.0
2017
MC MR
2008 2012
MC MR MC MR

B-11
B.4 Margen de reserva regional en sistemas interconectados

Un margen de reserva global definido dentro de los estndares establecidos en los criterios de
planeacin y operacin de un sistema elctrico, debe garantizar a su vez el cumplimiento de
niveles de reserva en todas las regiones del sistema.

Las regiones se interconectan mediante lneas de transmisin, las cuales tienen una capacidad
determinada por sus propias caractersticas fsicas, as como por las del sistema
interconectado.

La potencia que se genera en las plantas elctricas, se distribuye en el sistema de acuerdo al
despacho de las centrales, as como a la configuracin, caractersticas y restricciones de la red.
Como se ha indicado en el captulo 3, mantener un margen de reserva operativo regional
dentro de los estndares acordados, permite al sistema interconectado enfrentar condiciones
de falla de alguno de los elementos de generacin o transmisin, condiciones hidrolgicas
adversas y crecimientos imprevistos en la demanda, principalmente.


B.4.1 Recursos regionales de generacin

La atencin de la demanda se consigue con los recursos locales de generacin y con la
participacin de aquellos disponibles en las otras regiones del sistema, va la red de
transmisin. En el caso hipottico sin restricciones de transmisin, la reserva se podra
compartir y se nivelara el margen de reserva en cada una de las regiones.

El sistema interconectado nacional se conforma de una mezcla heterognea de tecnologas de
generacin. As, a diciembre de 2007 el parque hidroelctrico particip con 23.6% de la
capacidad total instalada, no obstante, slo represent 12.4% en la generacin de energa. La
mayor parte de la capacidad de esta tecnologa se despacha para cubrir la punta de la
demanda coincidente del sistema interconectado nacional, por lo cual en condiciones de la
demanda mxima de alguna regin en particular estos recursos pudieran no estar disponibles.
Adems, la disponibilidad de esta capacidad esta sujeta a las condiciones hidrolgicas.

Por ejemplo, el rea Noroeste tiene instalada una capacidad hidroelctrica de 900 MW, de los
cuales, de acuerdo a las condiciones hidrolgicas de los ltimos aos, solo se cuenta con una
capacidad de 250 a 300 MW durante los periodos de demanda mxima en el rea.

Por otro lado, dada la naturaleza aleatoria de la generacin de energa elctrica proveniente de
las granjas eoloelctricas, este tipo de centrales presenta un reto importante en la
determinacin de su contribucin a la reserva del sistema. El mayor potencial de despacho
esperado de los proyectos programados en la regin del Istmo de Tehuantepec, se
obtendra en el invierno, mientras que la demanda mxima del SIN ocurre en el periodo de
verano. Para el clculo del margen de reserva se considera un 20% de la capacidad instalada
de estos recursos.

Otro factor que degrada la capacidad de los recursos de generacin termoelctrica,
particularmente las que operan a base de gas natural, es la temperatura durante el verano en
el norte del pas.

Todos estos factores, limitarn la magnitud de los recursos disponibles en cada regin y en
consecuencia afectarn la confiabilidad del suministro de energa elctrica ante disturbios
ocasionados por salidas forzadas de elementos de generacin y transmisin.



B-12
B.4.2 Caso ilustrativo

En los estudios de expansin del sistema de generacin, se revisa la reserva regional y se
busca nivelar el MRO en todas las regiones del sistema. Sin embargo no siempre es posible
alcanzar el objetivo.

En el corto plazo se presentan situaciones de retraso en la entrada en operacin de centrales
generadoras y refuerzos en la red de transmisin, debido a diferentes causas, como se ha
hecho referencia en los captulos 3 y 4. En esta situacin, comienzan a presentarse en el
sistema condiciones operativas que impiden nivelar adecuadamente dicho margen.

Con ciertas condiciones de operacin, se alcanzan el (los) lmite(s) de capacidad de los enlaces
entre regiones, los cuales se manifiestan como restricciones que impiden la transferencia de
capacidad hacia las regiones deficitarias cuyos mrgenes de reserva resultarn por debajo de
los criterios, en tanto que en otras se tendrn excedentes de capacidad y con MRO por arriba
de los mismos.

En la figura B.1 se ejemplifica grficamente la condicin de operacin para un sistema formado
por cuatro regiones, para las cuales se indica su demanda (D
i
) y capacidad disponible (C
i
), as
como los lmites de transmisin (L) de los enlaces que las interconectan.


Margen de reserva regional



























Figura B.1


Para cada una de las regiones se calcul su reserva operativa propia (MROp
i
) y la regional
(MOR
i
). Se tomaron en cuenta tanto los recursos locales de capacidad como los que podran
llegar a travs de los enlaces, siempre y cuando el flujo (F
i
) por ellos no rebase el nivel de
cargabilidad.
D
1
=3,791
C
1
=3,925
MRO
p
= 3.5%
MRO
1
=7.8%
D
2
=4,368
C
2
=3,767
MRO
p
= -13.8%
MRO
2
=3.5%
D
3
=8,255
C
3
=7,059
MRO
p
= -14.5%
MRO
3
=4.7%
D
4
=26,695 MRO
p
=23.84%
C
4
=33,060 MRO
4
=14.46%
D
T
=43,109
C
T
=47,811
C
TT
=4,702
MR
T
=10.9%
Regi n 1
Regin 2 Regin 3
Regin 4
Sistema
405
260
214
210
L=650 L=430
829
L=1,100
L=350
87
L=200 488
L=1,000
1,100
L=1,100
L=350
D
1
=3,791
C
1
=3,925
MRO
p
= 3.5%
MRO
1
=7.8%
D
2
=4,368
C
2
=3,767
MRO
p
= -13.8%
MRO
2
=3.5%
D
3
=8,255
C
3
=7,059
MRO
p
= -14.5%
MRO
3
=4.7%
D
4
=26,695 MRO
p
=23.84%
C
4
=33,060 MRO
4
=14.46%
D
T
=43,109
C
T
=47,811
C
TT
=4,702
MR
T
=10.9%
Regi n 1
Regin 2 Regin 3
Regin 4
Sistema
405
260
214
210
L=650 L=430
829
L=1,100
L=350
87
L=200 488
L=1,000
1,100
L=1,100
L=350

B-13
El despacho de las centrales generadoras obedece al criterio de economa de la operacin, en
tanto que los flujos de potencia dependen de la topologa y caractersticas de la red, as como
de la localizacin de la carga. Estos aspectos, entre otros, influyen de manera importante, en
los balances regionales y determinan la factibilidad de nivelar la reserva en el sistema en su
conjunto.

Por simplicidad, no se presenta el anlisis de los diferentes tipos de reserva tales como:
rodante, no rodante y para regulacin.

El MROp
i
y MOR
i
se determinan de acuerdo con:

MROp
i
= (C
i
D
i
) / D
i


MOR
i
= [ (C
i
+ Sum (F
i
)) - D
i
] / D
i

Los mrgenes de reserva propios de las regiones 2 y 3 presentan valores negativos, debido a
su dependencia de las contribuciones de potencia de otras reas del sistema para lograr el
balance oferta-demanda regional.

Aun cuando la capacidad de reserva (C
TT
) para todo el sistema resulta de 4,702 MW margen
de reserva operativo del sistema (MRO) en 10.9%, los mrgenes no pueden nivelarse en
todas las regiones debido a las restricciones de transmisin. Mientras la regin 4 alcanza un
MRO de 14.46%, las regiones 1 a 3 se prevn de 7.8%, 3.5% y 4.7%, respectivamente.

Estos indicadores manifiestan una condicin deficitaria en las regiones 2 y 3 ante las
restricciones de transmisin interregionales. En particular, el flujo de potencia en uno de los
enlaces entre las regiones 3 y 4 alcanza su lmite de transmisin, lo cual constituye una
restriccin para nivelar las reservas en todas las regiones.

Para equiparar los mrgenes en cada una de las regiones se requerir la instalacin de
capacidad de generacin necesaria para cumplir con el criterio de reserva, o bien la
construccin de refuerzos de transmisin que incrementen los lmites de transferencia entre
regiones.

Cuando existen recursos suficientes de capacidad en el sistema, el reforzamiento de la red
contribuye a nivelar la reserva regional. En caso contrario, la sola ampliacin de la red de
transmisin no bastara para dar cumplimiento a las reservas regionales.

En la figura B.2 se muestra el mismo sistema analizado anteriormente, en el cual se consideran
incrementos en la capacidad de transmisin entre las regiones 1-4 y 3-4. Con la nueva
capacidad de la red, se presenta una redistribucin de flujos de potencia entre las regiones y
en consecuencia los mrgenes de reserva se nivelan en 10.9 por ciento. En este caso se logra
una mejor utilizacin de los recursos de capacidad de generacin en el sistema.












B-14
Margen de reserva regional



























Figura B.2


Los casos descritos muestran que contar con reservas globales altas, no significa
necesariamente que esta se comparta uniformemente en todas la regiones. La capacidad de la
red de transmisin es un factor determinante para lograr ese objetivo.





D
1
=3,791
C
1
=3,925
MRO
p
= 3.5%
MRO
1
=10.9%
D
2
=4,368
C
2
=3,767
MRO
p
= -13.8%
MRO
2
=10.9%
D
3
=8,255
C
3
=7,059
MRO
p
= -14.5%
MRO
3
=10.9%
D
4
=26,695 MRO
p
=23.8%
C
4
=33,060 MRO
4
=10.9%
D
T
=43,109
C
T
=47,811
C
TT
=4,702
MR
T
=10.9%
Regi n 1
Regin 2 Regin 3
Regin 4
Sistema
498
370
252
188
L=650 L=430
1,148
L=1,200
L=350
145 L=200 708
L=1,000
1,452
L=1,500
L=350
D
1
=3,791
C
1
=3,925
MRO
p
= 3.5%
MRO
1
=10.9%
D
2
=4,368
C
2
=3,767
MRO
p
= -13.8%
MRO
2
=10.9%
D
3
=8,255
C
3
=7,059
MRO
p
= -14.5%
MRO
3
=10.9%
D
4
=26,695 MRO
p
=23.8%
C
4
=33,060 MRO
4
=10.9%
D
T
=43,109
C
T
=47,811
C
TT
=4,702
MR
T
=10.9%
Regi n 1
Regin 2 Regin 3
Regin 4
Sistema
498
370
252
188
L=650 L=430
1,148
L=1,200
L=350
145 L=200 708
L=1,000
1,452
L=1,500
L=350

C-1
ANEXO C ACCIONES PARA INCREMENTAR LMITES DE TRANSMISIN
EN LA PLANIFICACIN


C.1 Introduccin

El objetivo de una red de transmisin es llevar de manera confiable la potencia desde las
centrales generadoras hasta los centros de consumo, bajo distintas condiciones de demanda y
ante una amplia variedad de condiciones operativas. Adems, debe coadyuvar a la operacin
econmica del sistema mediante el aprovechamiento ptimo de las diversas fuentes de
generacin y de los combustibles.

El sistema de transmisin debe ser capaz de proporcionar flexibilidad para manejar los cambios
en los flujos de potencia -producto de la salida de unidades generadoras o lneas de
transmisin por mantenimiento o por falla- y mantener la confiabilidad del sistema ante
condiciones no previstas, tales como retrasos en la construccin de nuevos proyectos,
crecimientos inesperados en la demanda o escasez de combustibles.

Por otra parte, es importante reconocer que los sistemas de transmisin tienen capacidades
gobernadas por leyes fsicas y por consideraciones de seguridad y confiabilidad. Cuando el flujo
de potencia a travs de la red de transmisin rebasa sus lmites, se deben realizar ajustes en la
generacin o en la carga o, en el largo plazo, determinar la mejor alternativa para la expansin
del sistema de transmisin.

La violacin de lmites puede originar sobrecargas, inestabilidad de voltaje o inestabilidad
dinmica, lo cual podra conducir a salidas de elementos en cascada y, en el peor de los casos,
al colapso del sistema.

La habilidad del sistema de transmisin para mover o transmitir potencia de un rea a otra, a
travs de las lneas de transmisin existentes y bajo condiciones especficas, se denomina
capacidad de transferencia o capacidad de transmisin. Generalmente se define en trminos de
potencia elctrica, expresada en Megawatts (MW).

La capacidad de transferencia se emplea como una medida para evaluar y comparar
alternativas de expansin.

En los sistemas elctricos actuales, la apertura de los mercados elctricos y el aumento en el
consumo de electricidad han originado que algunas redes de transmisin reduzcan sus niveles
de confiabilidad para tomar ventaja de una operacin ms econmica.


C.2 Lmites de transmisin

Desde el punto de vista de la planificacin, el sistema se debe disear de modo que todas las
posibles contingencias sencillas resulten controlables. Los criterios de diseo generalmente se
establecen de manera que para las contingencias ms probables, el sistema sea capaz de
mantenerse operando dentro de los lmites establecidos.

Una de las tareas ms importantes en la planificacin de sistemas elctricos es asegurar que el
crecimiento en la demanda de electricidad est acompaado por la construccin de nuevas
plantas generadoras. A su vez, el desarrollo del sistema implica necesariamente el transporte
de grandes bloques de energa entre regiones, con flujos de potencia cada vez mayores.

C-2
No obstante, en algunos sistemas el crecimiento en demanda y generacin no siempre va
acompaado de inversiones en la transmisin. Esto ha originado que en algunos de ellos
pudieran existir congestiones de red o cuellos de botella -producto de las restricciones en la
transmisin- que repercuten en costos de electricidad e incrementan el riesgo de tener un
colapso del sistema.

La congestin de la red de transmisin ocurre cuando no existe la capacidad de transmisin
suficiente para cubrir los requerimientos de transporte de potencia derivados de un despacho
econmico de generacin, y as mantener mrgenes de seguridad adecuados para garantizar la
confiabilidad del sistema.

Debido a que la electricidad no puede almacenarse y tampoco es posible controlar la direccin
del flujo de potencia por lneas especficas o rutas predeterminadas -salvo en algunas
aplicaciones donde se utilizan equipos especiales-, en ocasiones debe recurrirse a la
desconexin de carga o generacin para evitar sobrecargar las lneas.

Lo anterior implica costos tanto para la compaa suministradora como para los consumidores.
En los sistemas elctricos con mercados competitivos, las congestiones de red obligan muchas
veces a negar la realizacin de transacciones de compra-venta de electricidad.

La eliminacin de restricciones en la transmisin es esencial para asegurar la operacin
econmica de los sistemas elctricos. Anualmente las congestiones de red representan costos
de cientos de millones de pesos para los consumidores -reflejados en las tarifas elctricas- y
para las compaas suministradoras.

Cuando la capacidad de la red de transmisin se ve restringida, es comn que en algunas
regiones -para ciertas condiciones de operacin- sea necesario despachar fuera de mrito
unidades generadoras costosas y de baja eficiencia para poder satisfacer la demanda de
electricidad. Este redespacho de generacin representa un aumento en los costos de
produccin, comparado con el que se tendra si no existieran lmites en el sistema de
transmisin.

El problema de congestin de red es dinmico, ya que se mueve de una parte a otra del
sistema, de un ao a otro, y en respuesta a las estaciones del ao y a las condiciones
climticas.

Las variables que definen el comportamiento de un sistema elctrico son dinmicas. Por lo
tanto, la capacidad de transmisin puede modificarse de un momento a otro y de una
condicin a otra. Puede ser diferente para distintos valores de demanda, despacho de
generacin o configuraciones de red.

La primera opcin para aumentar la capacidad de transmisin de un enlace es la incorporacin
de nuevas lneas en paralelo o en otras regiones del sistema. Sin embargo, en la actualidad la
obtencin de derechos de paso para su construccin se presenta cada vez ms complicada.
Adems, el costo de los equipos empleados en infraestructura de transmisin es muy alto y se
modifica por la volatilidad de los costos de las materias primas.

Aun cuando no se puede evitar completamente la construccin de nuevas lneas de
transmisin, en el proceso de planificacin debe considerarse la bsqueda de tecnologas
modernas para incorporarlas en las decisiones de expansin.

Recientemente ha cobrado gran importancia la utilizacin de lneas de transmisin con
conductores de alta temperatura y baja flecha, cables subterrneos, conductores de ncleo

C-3
compuesto, adems de Sistemas de Transmisin Flexibles de Corriente Alterna (FACTS, por sus
siglas en ingls).

Tambin es importante definir los niveles de tensin adecuados para la transmisin -de ser
necesario, modificando el nivel de tensin de las instalaciones existentes-, tratar de ubicar las
centrales generadores ms cerca de los centros de consumo y planificar de manera coordinada
la expansin de la red elctrica y la generacin.

En trminos generales, los lmites que determinan la habilidad del sistema elctrico para
transmitir potencia son los siguientes:

Lmite trmico

Lmite por cada de tensin y de estabilidad de voltaje

Lmite de estabilidad


C.2.1 Lmite trmico

Si en un conductor circula corriente elctrica, parte de la energa se transforma en calor y se
eleva la temperatura del mismo. Este fenmeno es conocido como efecto Joule.

Cuando la temperatura en un conductor es muy alta, puede afectar la flecha entre estructuras
de transmisin y originar la prdida de resistencia a la tensin mecnica. Con ello podran
violarse las distancias a tierra permisibles, o bien, exceder el lmite de elasticidad del
conductor, de manera que no recuperara su longitud original al enfriarse.

Por lo tanto, el lmite trmico est dado por la capacidad de la lnea para transmitir corriente a
un nivel tal que el calentamiento producido por efecto Joule no distorsione las caractersticas de
elasticidad y rigidez mecnica del conductor.

La temperatura del conductor depende de la magnitud de la corriente y de su duracin, as
como de la temperatura ambiente, velocidad del viento y condiciones fsicas en la superficie del
mismo.

El lmite trmico de una lnea generalmente se estima sobre una base conservadora. Algunas
empresas elctricas prevn los peores escenarios ambientales, aun cuando son poco probables.
En otras ocasiones se asignan lmites para el invierno y para el verano.

Actualmente, algunos programas computacionales pueden calcular la capacidad de transmisin
da a da, hora a hora o incluso en tiempo real, haciendo uso de Sistemas de Posicionamiento
Global (GPS, por sus siglas en ingls) y servicios de comunicacin sofisticados para determinar
las condiciones ambientales.

Cuando se tienen varios conductores por fase, en especial en los niveles de Voltaje Extra Alto
(EHV, por sus siglas en ingls) y Voltaje Ultra Alto (UHV, por sus siglas en ingls) la capacidad
trmica generalmente es muy alta. En tales casos, el equipo terminal de la lnea, como las
trampas de onda o el equipo de subestacin, presentan un lmite trmico ms restrictivo que la
misma lnea.





C-4
C.2.2 Lmite por cada de tensin

Est dado por la cada de tensin mxima permisible en una lnea de transmisin, de manera
que el voltaje en el nodo receptor se mantenga dentro de un rango de calidad de servicio
adecuado, durante y despus de la ocurrencia de una contingencia. La capacidad de soporte de
reactivos en ambos extremos de la lnea resulta un factor importante en la determinacin de
este lmite.

Los rangos de cada de voltaje aceptables varan de un sistema a otro, de acuerdo con sus
caractersticas y con las necesidades especficas de los consumidores. Para propsitos de
planificacin, generalmente una cada de tensin de 5% se considera aceptable.

Cuando circula corriente por una lnea de transmisin se produce una cada de tensin en el
extremo receptor. A medida que el flujo de potencia se incrementa sobre la potencia natural de
la lnea, se requiere una mayor cantidad de potencia reactiva para mantener los niveles de
voltaje en valores adecuados.

La potencia reactiva requerida para compensar la cada de tensin es suministrada por
generadores, capacitores, y compensadores estticos de vars (CEVs) cercanos elctricamente
a este punto.

En todos los casos, las fuentes de reactivos son limitadas y slo podrn mantener el voltaje
mientras los requerimientos de potencia del sistema estn dentro de la capacidad de la fuente.
Si se llega al lmite, se pierde el soporte de reactivos y el control de voltaje en la zona donde se
localiza.

En adicin, la caracterstica no lineal de la potencia reactiva puede agravar la cada de tensin
en un rea deficitaria, ya que la efectividad de los capacitores instalados y los efectos
capacitivos de las lneas se ven disminuidas con el cuadrado del voltaje.

Si por otro lado se tienen pocas fuentes de potencia reactiva o estn alejadas elctricamente
de la carga, entonces se tendr la degradacin del perfil de voltaje debido a la transmisin de
reactivos a grandes distancias.

Este es un problema acumulativo, ya que al tener mayores diferencias de voltaje se incrementa
tambin el requerimiento de reactivos en los elementos de transmisin, lo cual a su vez causa
una cada mayor de voltaje. As, se puede alcanzar un punto donde las acciones realizadas para
mejorar el perfil de voltaje no sean suficientes, llevando a la inestabilidad del sistema.

El problema de inestabilidad de voltaje se desencadena generalmente con un aumento en el
flujo de potencia reactiva, causado por el disparo de una lnea de transmisin altamente
cargada o la salida de una unidad generadora de gran capacidad. El resultado podra ser la
degradacin gradual e incontrolable de los voltajes.

La probabilidad de un colapso debido a inestabilidad de voltaje depende de diversos factores,
como la robustez de la red, el nivel de transferencia de potencia inicial, las caractersticas de la
carga, la lgica de control de los cambiadores de derivaciones de los transformadores, los
lmites de capacidad de potencia reactiva de los generadores y de otras fuentes de potencia
reactiva y su proximidad a los puntos de carga.

En la prctica, la ocurrencia de un colapso de voltaje es poco probable, ya que los sistemas
generalmente se planifican y operan con elementos de soporte de reactivos suficientes y con
un margen de potencia reactiva adecuado para prevenir un problema de este tipo.


C-5
Por otro lado, es comn la utilizacin de controles de emergencia para ejecutar acciones
correctivas, como la conexin de bancos de capacitores, seccionamiento de la red o
desconexin de bloques de carga, como ltimo recurso. No obstante lo anterior, en algunos
sistemas el problema de colapso de voltaje es una condicin limitante para determinar su
capacidad de transmisin de potencia.


C.2.3 Lmite de estabilidad

El concepto de estabilidad se refiere a la habilidad del sistema para permanecer en una
condicin de equilibrio bajo condiciones normales de operacin y alcanzar un estado de
equilibrio aceptable despus de una perturbacin.

Todos los generadores conectados a un sistema de potencia de corriente alterna operan en
sincronismo; es decir, giran a la misma velocidad elctrica (60 ciclos por segundo en el caso
del SEN).

En condiciones normales de operacin, existe un equilibrio entre la potencia mecnica
entregada por el primo motor (turbina) y la potencia elctrica de salida generada por la
mquina sncrona, mientras la velocidad permanece constante.

Cuando ocurre una perturbacin -como la falla de una lnea de transmisin, la desconexin de
un generador o cualquier cambio en la topologa o en las inyecciones nodales en la red
elctrica- se produce un desbalance entre la potencia mecnica que permanece constante y la
potencia elctrica. Ello origina que los generadores comiencen a oscilar con respecto a otros,
causando fluctuaciones en la frecuencia del sistema, en los flujos de potencia y en los voltajes.

Si el disturbio es menor, las oscilaciones disminuirn y se amortiguarn, alcanzndose un
nuevo punto de operacin estable. Si son crecientes, pueden resultar en la prdida de
sincronismo y la inestabilidad de una parte o de todo el sistema. El resultado podra llevar al
dao de equipos y la interrupcin no controlada del suministro hacia los consumidores.

La potencia entregada por los generadores es funcin de la posicin angular elctrica de los
rotores de las mquinas, la cual se modifica en el momento de una perturbacin y a su vez da
lugar al cambio en la potencia elctrica y la oscilacin de los generadores.


C.3 Distribucin del flujo de potencia en una red de corriente alterna

En una red elctrica, el flujo por una lnea de transmisin en estado estable -debido a una
inyeccin de potencia en algn punto- depende de su impedancia relativa comparada con la de
otras lneas.

El caso ms simple para ilustrar este principio se presenta en la figura C.1, donde se muestra
una red con dos nodos A y C, conectados mediante dos lneas en paralelo. La impedancia de la
lnea 2 es el doble de la impedancia de la lnea 1, por lo que el flujo por esta ltima ser el
doble del de la lnea 2. Este comportamiento obedece a leyes fsicas, de modo que la magnitud
del flujo de potencia por una lnea es funcin de la impedancia.







C-6
Modelo bsico de dos nodos

A
Inyeccin de 300 MW
200 MW
L

n
e
a

1
I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
0
5
C
L

n
e
a

2
I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
1
0
Demanda de 300 MW
100 MW
A
Inyeccin de 300 MW
200 MW
L

n
e
a

1
I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
0
5
C
L

n
e
a

2
I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
1
0
Demanda de 300 MW
100 MW


Figura C.1


Consideremos que las lneas tienen como lmite el flujo de potencia mostrado, en caso de que
la demanda se incrementar por arriba de 300 MW, derivado del crecimiento esperado en este
punto, se requerira la construccin de un refuerzo de transmisin.

Existen dos alternativas a considerar, la primera consiste en reforzar la lnea 1 mediante una
lnea 3 en paralelo, esto permitira duplicar la capacidad original, de tal manera que el lmite de
transmisin entre los nodos A y C sera de 500 MW. La segunda opcin es reforzar la lnea 2
con otra lnea en paralelo, con lo cual se duplicara tambin su capacidad, obteniendo un lmite
de 400 MW. En la figura C.2 se presentan las opciones mencionadas.

Sin embargo, la distribucin de los flujos resultantes en cada uno ser diferente para cada
alternativa. Por ejemplo, para la primera ante una demanda menor a 500 MW, la trayectoria
reforzada se cargara con un mayor flujo, ocasionando que la lnea 2 quede con menor carga.

La seleccin de las opciones depender de diversos factores, como pueden ser: factibilidad
fsica, costo y expectativas de crecimiento.


A
400 MW
I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
0
5

C
100 MW
A
Inyeccin 500 MW
C
Demanda de 500 MW
L

n
e
a

2

I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
1
0

L

n
e
a

1

L

n
e
a

3


A
200 MW
I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
0
5

C
200 MW
A
Inyeccin 400 MW
C
Demanda de 400 MW
L

n
e
a

2

L

n
e
a

1

L

n
e
a

3

I
m
p
e
d
a
n
c
i
a

=

0
.
1
0



Figura C.2



C-7
C.4 Acciones para incrementar lmites de transmisin

Para propsitos de planificacin, el SEN se divide en 50 regiones que cubren todo el territorio
nacional.

Anualmente se realizan estudios para actualizar las capacidades de transmisin de los enlaces
entre estas regiones para los prximos diez aos. El objetivo es proporcionar informacin
valiosa para la definicin del plan de expansin de la red de transmisin en el corto y mediano
plazos.

El anlisis se realiza considerando los programas de expansin de la generacin y la
transmisin en el periodo bajo estudio, as como las expectativas de crecimiento de la
demanda. Los lmites de transmisin se determinan para el punto de demanda mxima
coincidente del SIN, y para la demanda mxima de las reas.

El clculo de la capacidad de transmisin de cada enlace se realiza por medio de la simulacin
del comportamiento del sistema para esta condicin especfica. No obstante, debido a que las
variables que definen este comportamiento son dinmicas, los resultados obtenidos mediante
simulaciones pueden diferir de las condiciones reales y, por tanto, deben emplearse
nicamente como indicadores. Las capacidades de transmisin pueden ser diferentes para
distintas condiciones de demanda, despacho de generacin o configuraciones de red.

La obtencin de la capacidad de transmisin del enlace entre dos regiones, por ejemplo A y B,
se realiza simulando una transferencia de potencia de una regin a otra. Para ello se efectan
ajustes en la generacin y la demanda de cada una de ellas, de manera que se cree un exceso
de generacin, por ejemplo en A, mientras que B deber tener un dficit, forzando
automticamente el flujo de A hacia B hasta que se alcance algn lmite, ya sea por
temperatura, cada de tensin o estabilidad angular. El anlisis debe tomar en cuenta la
contingencia ms severa.

Debido a que los sistemas elctricos no son simtricos, la capacidad de transmisin de A hacia
B generalmente ser distinta de la obtenida de B hacia A, por lo cual debe analizarse el
comportamiento del sistema en ambos sentidos. La contingencia que determina la capacidad de
transmisin tambin puede diferir en cada caso.

La estimacin inadecuada de las capacidades de transmisin puede impactar significativamente
en los costos de inversin y operacin del sistema. La determinacin de un lmite de
transmisin muy elevada en comparacin con el real, puede originar sub-inversiones en red de
transmisin.

Por otra parte, una capacidad de transmisin calculada por debajo del lmite real, podra
ocasionar un aumento en los costos de produccin -por la necesidad de realizar ajustes en el
despacho de generacin- o bien, detectar problemas ms severos de inestabilidad de voltaje o
angular.

La tarea de los planificadores de la transmisin consiste en revisar el comportamiento del
sistema para distintas condiciones de operacin, de manera que se identifique oportunamente
la posibilidad de violar la capacidad de transmisin de algn enlace.

Cuando esto sucede, se efectan acciones preventivas que pueden incluir la construccin de
nuevas lneas de transmisin, tendido de circuitos en estructuras existentes, sustitucin de
conductores convencionales por conductores de alta temperatura, recalibracin de lneas de
transmisin, modificacin de la tensin de operacin, construccin de subestaciones de
switcheo, compensacin serie o compensacin paralelo fija o dinmica, entre otras.

C-8
El programa de expansin de la red de transmisin del SEN considera diversos proyectos que
permitirn incrementar la capacidad de transmisin de los enlaces entre regiones y de los
enlaces internos de cada rea de control.


C.4.1 Ejemplos de acciones especficas

En el rea Peninsular se estima que ante indisponibilidad de generacin en el corto plazo, se
tendran problemas para importar energa del rea Oriental. Para incrementar la capacidad de
transmisin de este enlace se ha programado la conversin de la red troncal de 230 kV a
400 kV en dos etapas.

La primera, prevista para 2010, considera el cambio de tensin entre las subestaciones
Tabasco-Escrcega-Ticul II, incluyendo compensacin dinmica de +300/-300 MVAr en
Escrcega. La segunda, programada para 2013, consiste en la conversin de las lneas de
transmisin entre Ticul II-Valladolid-Riviera Maya. Ver figura C.3.


Enlace Oriental-Peninsular




Figura C.3


Las obras propuestas permitirn incrementar la capacidad de transmisin de los enlaces entre
las regiones Tabasco-Campeche, de 260 MW a 1,200 MW y Campeche-Mrida, de 250 MW a
850 MW.

En el rea Central, como parte de la red asociada a la Carboelctrica del Pacfico, se considera
para 2009 la sustitucin de la compensacin serie de las lneas de transmisin a Pitirera y
Lzaro Crdenas Potencia de 400 kV instalada en la subestacin Donato Guerra.

El proyecto consiste en incrementar la capacidad de conduccin del equipo compensador actual
en un 47% adicional, conservando el mismo grado de compensacin existente de los circuitos,
finalmente el proyecto repercutir en un incremento en la capacidad de transmisin entre las
regiones Lzaro Crdenas-Central de 1,600 MW a 2,200 MW. Ver figura C.4.

En el caso del Sistema Interconectado Norte, en los ltimos aos se han presentado retrasos
en la entrada en operacin de nuevos proyectos de generacin. Esta situacin podra ocasionar

C-9
en los prximos aos, durante la condicin de demanda mxima de verano, altos flujos de
potencia en los enlaces entre las regiones Mazatln-Tepic, Monterrey-Huasteca y Chihuahua-
Ro Escondido, as como en enlaces internos de las reas Noroeste y Norte.


Enlace de transmisin Pacfico-Central

D.F.
Estado de
Mxico
Donato
Guerra
Deportiva
Almoloya
Nopala
A Victoria
San Bernab
Topilejo
A Santa Cruz
Atlacomulco
Volcn
Gordo
A Pitirera
A Lzaro
Crdenas
Potencia


Figura C.4


Para mitigar este problema e incrementar la capacidad de transmisin y de recepcin de las
reas Noroeste y Norte, se han programado las siguientes obras:

Cambio de tensin a 400 kV del enlace Mazatln-Culiacn, con fecha de entrada en
operacin en 2009

Cambio de tensin a 400 kV del enlace Culiacn-Los Mochis, con fecha de entrada en
operacin en 2011

Para la primera se requiere la instalacin de 875 MVA de transformacin en la subestacin La
Higuera, en la zona Culiacn. En la segunda se prev la instalacin de 500 MVA de
transformacin en la nueva subestacin Choacahui, ubicada al norte de la ciudad de Los
Mochis, adems de 90 MVAr capacitivos en la zona Culiacn.

Actualmente, el enlace de transmisin Mazatln-Culiacn est formado por un doble circuito de
Mazatln II a La Higuera, con una longitud de 210 km, aislado en 400 kV y operado
inicialmente en 230 kV, y otro doble circuito de la misma longitud entre las subestaciones El
Habal y Culiacn Potencia, aislado y operado en 230 kV. El lmite de transmisin de este enlace
es de 750 MW. Ver figura C.5.

Con el cambio de tensin propuesto, la capacidad de transmisin de este enlace se elevara de
750 MW a 900 MW. Al mismo tiempo, permitira que el lmite de transmisin del enlace
Mazatln-Tepic se incremente de 750 MW a 850 MW.


C-10
Por las caractersticas del rea Noroeste, la principal limitante para la transmisin desde
Mazatln hacia Culiacn es la cada de tensin en la zona Culiacn. En trminos de estabilidad
transitoria el sistema permanece estable ante cualquier perturbacin.


Enlace de transmisin Mazatln-Culiacn

75 MVAr 75 MVAr
(rea Occidental)
(

r
e
a

N
o
r
t
e
)
2x21 MVAr
210-2x1113
2
1
0
-
9
0
0
O
.
I
.

2
3
0

k
V
A Zona Los Mochis
ZONA MAZATL ZONA MAZATL N N
ZONA CULIAC ZONA CULIAC N N
A Zona Guasave
Culiacn III
La Higuera
Culiacn Potencia
O
.
I
.

2
3
0

k
V
El Habal
Mazatln II A Durango II
A Jernimo Ortiz
A Tepic II
75 MVAr 75 MVAr
(rea Occidental)
(

r
e
a

N
o
r
t
e
)
2x21 MVAr
210-2x1113
2
1
0
-
9
0
0
O
.
I
.

2
3
0

k
V
A Zona Los Mochis
ZONA MAZATL ZONA MAZATL N N
ZONA CULIAC ZONA CULIAC N N
A Zona Guasave
Culiacn III
La Higuera
Culiacn Potencia
O
.
I
.

2
3
0

k
V
El Habal
Mazatln II A Durango II
A Jernimo Ortiz
A Tepic II


Figura C.5


En la figura C.6 se muestra la posicin angular relativa de algunas mquinas representativas
del rea Noroeste, ante el disparo del ciclo combinado de FENOSA Hermosillo (250 MW). Como
se observa, el sistema permanece estable y las oscilaciones se amortiguan despus de 6
segundos.

En la figura C.7 se muestra el comportamiento del voltaje en la barra de 230 kV de la
subestacin La Higuera, a medida que aumenta la transmisin de potencia por el enlace
Mazatln-Culiacn. Con el cambio de tensin a 400 kV hay un incremento de aproximadamente
150 MW en la capacidad de transmisin de este enlace.

El lmite de transmisin se determina considerando la contingencia de uno de los circuitos
Mazatln II-La Higuera en 400 kV. La mxima cada de tensin permitida es de 5% del voltaje
nominal.

Por su parte, el enlace Culiacn-Los Mochis est compuesto actualmente por dos circuitos
aislados en 400 kV y operados inicialmente en 230 kV, el primero con una longitud de 270 km
-entre La Higuera-Louisiana- y el segundo, de 140 km de longitud entre La Higuera-
Guamchil II-, adems de un doble circuito entre las subestaciones Culiacn III-Guamchil II
de 104 km, aislado y operado en 230 kV. Ver figura C.8.








C-11
Comportamiento angular de las unidades generadoras del rea Noroeste
ante el disparo de FENOSA Hermosillo



Figura C.6


Caracterstica P-V con el cambio de tensin a 400 kV del
enlace Mazatln-Culiacn
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Flujo Enlace Mazatln-Culiacn (MW)
Voltaje
HGA-230
(kV)
0.95 pu
Incremento en la capacidad
de transmisin del enlace
Mazatln-Culiacn
Red Actual
Red Propuesta:
Considera el cambio de
tensin del enlace MZD-HGA


Figura C.7





C-12
Enlace de transmisin Culiacn-Los Mochis

21 MVAr
O
.
I
.

2
3
0

k
V
O
.
I
.

2
3
0

k
V
Los Mochis II
Louisiana
Topolobampo II
Mochis
Industrial
Guamchil II
Culiacn III
Culiacn Potencia
La Higuera
2
7
0
-
2
x
1
1
1
3
1
4
0
-
2
x
1
1
1
3
1
0
4
-
9
0
0
A Zona Navojoa
2x21 MVAr
ZONA CULIAC ZONA CULIAC N N
ZONA LOS MOCHIS ZONA LOS MOCHIS
A Zona Mazatln
21 MVAr
O
.
I
.

2
3
0

k
V
O
.
I
.

2
3
0

k
V
Los Mochis II
Louisiana
Topolobampo II
Mochis
Industrial
Guamchil II
Culiacn III
Culiacn Potencia
La Higuera
2
7
0
-
2
x
1
1
1
3
1
4
0
-
2
x
1
1
1
3
1
0
4
-
9
0
0
A Zona Navojoa
2x21 MVAr
ZONA CULIAC ZONA CULIAC N N
ZONA LOS MOCHIS ZONA LOS MOCHIS
A Zona Mazatln


Figura C.8


El cambio de tensin de operacin de este enlace permitir aumentar la capacidad de
transmisin de los enlaces Tepic-Mazatln, de 850 MW a 1,100 MW; Mazatln-Culiacn de
900 MW a 1,100 MW y Culiacn-Los Mochis, de 500 MW a 600 MW. Este ltimo enlace
incrementar sustancialmente su lmite de transferencia una vez que se tenga la construccin
del segundo circuito entre los Mochis y Pueblo Nuevo.

El incremento en el lmite de transmisin de los tres enlaces es el resultado conjunto de los
refuerzos de red y la compensacin capacitiva programada.


C.4.2 Estudios para reforzar la red de transmisin principal del SEN

Con la idea de considerar nuevos corredores de transmisin en los estudios de planificacin,
actualmente se estn revisando diferentes alternativas topolgicas para incrementar la
capacidad de transmisin entre las reas y regiones que forman parte del SEN.

Transmisin Huasteca-Monterrey

En la regin Huasteca se encuentra instalada una importante capacidad de generacin de tipo
termoelctrica, que permite exportar sus excedentes a las regiones vecinas, como es el caso de
la zona metropolitana de Monterrey. Existe un enlace entre estas regiones, integrado por dos
circuitos en 400 kV de 400 km de longitud aproximada, con una capacidad de transmisin
determinada por degradacin de voltaje en la zona de ciudad Victoria.

Se estudian alternativas para apoyar el crecimiento de la zona Monterrey con diferentes
opciones de transmisin.







C-13
Corredor SaltilloCaada

Est formado por dos circuitos en 400 kV con una longitud aproximada de 450 km, que une las
reas Occidental y Noreste. Enlaza las subestaciones Caada, Primero de Mayo y Ramos
Arizpe.

Debido a la diversidad de la demanda, el enlace ha sido utilizado fundamentalmente para
exportar los excedentes de energa del rea Noreste al Occidental, en la condicin de operacin
de demanda mxima de invierno. Sin embargo en el verano no es factible actualmente recibir
el apoyo deseado en el rea Noreste a travs de esta lnea.

Con el propsito de incrementar el apoyo de este enlace en la demanda mxima de verano, se
estn analizando diferentes opciones, tales como: disminuir la impedancia del enlace mediante
la inclusin de compensacin serie; separar la barra de Champayan para forzar el flujo a travs
del enlace Anhuac PotenciaEl Potos y despus CaadaPrimero de MayoRamos Arizpe;
instalacin de transformadores defasadores en los dos circuitos de la lnea Champayan
Gemez como dispositivos de control o bien la instalacin de nueva generacin en las zonas
de Zacatecas o Aguascalientes.

Transmisin Noreste-Norte

Considerando la instalacin de generacin carboelctrica en la zona de Sabinas del rea
Noreste, se requiere analizar el reforzamiento de la capacidad de transmisin entre las reas
NorteNoreste por medio de la construccin de un segundo circuito en 400 kV entre las zonas
de Ro Escondido y Chihuahua, lo cual permitira operar los flujos de potencia en forma
bidireccional para las diferentes condiciones de demanda en cada estacin del ao.

Adicionalmente, el cambio de tensin entre Moctezuma y Chihuahua de 230 kV a 400 kV
permitir tener un nuevo corredor de 400 kV entre las reas NoroesteNorte-Noreste

Transmisin Noroeste-Norte

Con la finalidad de tener corredores de transmisin en la parte norte de los estados de
Chihuahua y Sonora, actualmente se tiene red de 400 kV con operacin inicial en 230 kV entre
las zonas de MoctezumaCasas GrandesNacozari, los cuales permitirn incrementar el lmite
de transmisin en forma considerable cuando se realice su cambio de tensin y operacin en
400 kV.

Incremento de la transmisin interna en el rea Central

Actualmente el enlace entre Texcoco-La Paz opera con flujos elevados, siendo el de mayor
cargabilidad del pas; por lo que se tiene considerado construir un enlace en 400 kV entre las
subestaciones de TeotihuacanValle de MxicoVictoria, con el cual se redistribuira el flujo
aliviando la trayectoria mencionada y se reduciran costos de operacin.

Mejora en la transferencia de energa entre reas

Se encuentra en proceso la etapa de estudios electrotcnicos para determinar posibles
refuerzos adicionales de red al anillo externo del rea Central con la finalidad de transferir
grandes bloques de energa entre las diferentes reas del SEN, la redistribucin de energa
permitira evitar el uso de enlaces actualmente saturados y optimizar el uso de los existentes.
D-1
ANEXO D EFECTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LOS COSTOS DE
COMBUSTIBLES Y DE INFRAESTRUCTURA SOBRE LOS
COSTOS DE GENERACIN


D.1 Introduccin

Las opciones tecnolgicas para la produccin de electricidad muestran marcadas diferencias en
sus estructuras de costos. Mientras que las centrales nucleares son afectadas principalmente por
el rubro de inversin, las de ciclo combinado dependen en gran medida del precio del
combustible, en tanto que las carboelctricas presentan un mejor balance entre ambos factores
de riesgo.

La figura D.1 muestra estructuras de costo para los tres tipos de centrales mencionadas,
estimadas con los valores medios de costos de inversin y de combustibles, cuyos rangos de
variacin se presentan ms adelante.


Estructura del costo unitario de generacin por tipo de central
80%
47%
22%
12%
46%
73%
8% 7%
5%
0%
25%
50%
75%
100%
Nuclear Carbn C. Combinado
Inversin Combustible O&M

Figura D.1


D.2 Incertidumbre en los precios de los combustibles

Desde 2000, los mercados de los hidrocarburos se han vuelto muy inestables, con una
tendencia alcista de los precios que se revierte a partir de agosto de 2008. Con algo de
retraso, el resto de los combustibles sigui un comportamiento semejante.

La fuerte variabilidad se presenta tanto en el nivel de precios de cada energtico como en la
magnitud de la diferencia entre ellos. Vase la figura D.2. En consecuencia, las agencias
especializadas enfrentan grandes dificultades para elaborar escenarios de precios, los cuales
resultan en proyecciones significativamente distintas, aun cuando sus anlisis se realizan en
fechas relativamente cercanas. Ver figura D.3.
D-2
Evolucin de precios de combustibles en mercados internacionales
enero 1998 - noviembre 2008

0
2
4
6
8
10
12
14
16
Ene-
98
Ene-
99
Ene-
00
Ene-
01
Ene-
02
Ene-
03
Ene-
04
Ene-
05
Ene-
06
Ene-
07
Ene-
08
Carbn (ARA) Gas Natural (Henry Hub) Combustleo 3%S (USGC)
dlares 08 / MMBtu


Figura D.2


Pronstico de precios del gas natural (Henry Hub)

dlares 08 / MMBtu
0
2
4
6
8
10
12
14
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Sener 08-37 PIRA Octubre 07 PIRA Mayo 08
DOE Enero 08 DOE Junio 08 Global-Insight Marzo 08
Global-Insight Mayo 08 Nymex Junio 08


Figura D.3
D-3
Todo proceso de planificacin de un sistema de generacin requiere de proyecciones de precios
para una gama de combustibles. Estos escenarios no estn exentos de las limitaciones que las
propias agencias especializadas tienen para proyectar el comportamiento de mercados
altamente voltiles. La seleccin entre tecnologas de generacin se ve afectada no solo por los
niveles de precios previstos para cada energtico, sino tambin por la magnitud de las
diferencias entre ellos.

La variabilidad de los precios puede medirse con diversos indicadores. Uno de ellos es la
desviacin estndar convencional, que calcula la dispersin de los precios alrededor del valor
medio. Otro es la volatilidad anualizada, una variante de la desviacin estndar basada en los
cambios porcentuales de los precios y no en sus valores absolutos.

Entre enero de 2000 y noviembre de 2008, los precios de los combustibles en los mercados de
referencia para la formacin de los precios internos de Mxico, mostraron una variabilidad muy
distinta. El combustleo (con 3% de azufre) registr una desviacin estndar de 3.0, el gas
natural 2.6 y el carbn slo 1.4 (cifras calculadas con precios mensuales, en dlares de 2008
por MMBtu). Lo anterior se refleja en la desviacin estndar para generar un MWh neto de
29.0, 17.6 y 12.2 dlares respectivamente, al tomar los combustibles utilizados en las
tecnologas de generacin y sus eficiencias netas. Ver cuadro D.1.


Indicadores de variabilidad en precios de combustibles y costos de produccin
enero 2000 - noviembre 2008


Gas natural Carbn Combustleo
Combustleo
(p. mvil 3M)
Volatilidad anualizada de precios 69% 26% 43% 23%
Precio promedio dlares
08
/ MMBtu 6.8 2.9 6.2 6.1
Desviacin estndar del precio dlares
08
/ MMBtu 2.6 1.4 3.0 2.9
Consumo especfico neto MMBtu / MWh 6.8 8.5 9.6 9.6
Costo de generacin por
combustible
dlares
08
/ MWh 46.5 24.3 59.6 59.2
Desviacin estndar del costo de
generacin por combustible
dlares
08
/ MWh 17.6 12.2 29.0 28.4

Nota: Las cifras para el combustleo se presentan tanto para los precios mensuales como para el promedio mvil de tres meses, debido a que este ltimo es el
que se toma en cuenta para el clculo de los precios internos.

Cuadro D.1


El grado de correlacin entre los precios de los combustibles tiene especial relevancia. En la
medida en que no tiendan a moverse conjuntamente, mayor ser el beneficio de la
diversificacin tecnolgica en el sistema de generacin. As, cuanto menor sea el grado de
correlacin, se posibilita reducir ms el riesgo del portafolio de generacin sin modificar el
costo promedio de produccin, o bien reducir el costo de explotacin del sistema sin alterar su
nivel de riesgo. A este comportamiento se le conoce como efecto portafolio.

Las cifras de 20002008 arriba citadas muestran que el precio del gas natural tiene una
correlacin modesta respecto de los precios del carbn (0.50) y el combustleo (0.57). En
contraste, entre estos dos ltimos el coeficiente de correlacin es mucho mayor (0.87), aunque
menor al existente entre el petrleo crudo WTI y el combustleo (0.97). Si bien el promedio
mvil de tres meses utilizando para definir el precio del combustleo nacional ayuda a
suavizar su variabilidad, no tiene efecto significativo en la correlacin con el resto de los
combustibles. Ver cuadro D.2.
D-4
Coeficientes de correlacin entre precios de combustibles y petrleo crudo
enero 2000 - noviembre 2008

Gas natural Carbn Combustleo
Combustleo
(p. mvil 3M)
WTI 0.63 0.89 0.97 0.95
Gas natural 0.50 0.57 0.55
Carbn 0.87 0.88


Cuadro D.2


D.3 Incertidumbre en los costos de infraestructura de generacin

Estos costos estn sujetos a la volatilidad de los precios de sus insumos, entre ellos el acero,
metales diversos y cemento. Como en todo mercado de bienes, tambin se ven afectados por
la propia demanda de los equipos de generacin en general.

Ms an, debido a que las expectativas sobre el comportamiento futuro de los precios de los
combustibles son cambiantes, tambin varan las preferencias de una tecnologa de generacin
respecto de otras.

En la figura D.4 se muestra la evolucin de los costos unitarios de inversin actualizados al
inicio de operacin y en dlares constantes de 2008, para tres tipos de centrales generadoras
durante 19982008.

Se aprecia que en algunos periodos, los costos de las carboelctricas y ciclo combinado no
tienden a moverse en la misma direccin, afectadas por cambios apreciables en las
expectativas sobre los precios de sus respectivos combustibles.

Por ejemplo, con las fuertes alzas en el precio del gas natural a partir de 2000, el costo de las
carboelctricas se elev significativamente durante cuatro aos consecutivos (20002003), en
tanto que las de ciclo combinado se abarataron ligeramente.

Como un reflejo de que los costos de infraestructura de estos dos tipos de centrales no estn
fuertemente ligados, el coeficiente de correlacin entre ellos registrado en 19982008 fue
de solo 0.52. Ver cuadro D.3.


D-5
Evolucin de los costos unitarios de inversin
19982008


0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
dlares
08
/kW
Termoelctrica convencional Ciclo combinado Carbn


Figura D.4


Coeficientes de correlacin entre costos de inversin
1998-2008

Carboelctrica
Termoelctrica
convencional
Ciclo combinado 0.52 0.76
Carboelctrica 0.84


Cuadro D.3
D-6
D.4 Rango de variacin en los costos unitarios de generacin

Con la finalidad de analizar de manera sencilla el efecto de la incertidumbre en el
comportamiento futuro de los mercados de combustibles y de los equipos de generacin, en
esta seccin se comparan los costos unitarios de generacin de electricidad para tres opciones
tecnolgicas (nuclear, carboelctrica y ciclo combinado), suponiendo rangos de variacin
razonables en los precios de los combustibles y en las inversiones unitarias para las centrales
generadoras. La amplitud de estos rangos se presenta en el cuadro D.4 y la figura D.5.


Parmetros tcnicos de las centrales generadoras y rangos de variacin en los costos de
inversin y de combustible

Nuclear Carbn
Ciclo
Combinado
Capacidad bruta MW 1,356 700 493
Usos propios 4.1% 6.4% 2.8%
Eficiencia bruta 34.5% 43.1% 51.7%
Factor de planta 85.0% 80.0% 80.0%
Vida til aos 40 30 30
Inversin unitaria dlares
08
/ kW 4,500 - 5,500 2,000 - 2,300 1,100 - 1,300
variacin 22.2% 15.0% 18.2%
Costo combustible dlares
08
/ MMBtu 0.8 - 1.3 4.0 - 5.6 8.0 - 11.0
(dlares
08
/ Unidad) (3 - 5 / gr) (100 - 140 / ton)
variacin 66.7% 40.0% 37.5%


Cuadro D.4


Rango de variacin de los costos de inversin y de combustible

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo de combustible (dlares
08
/MMBtu)
Nuclear
Carbn
Ciclo Combinado
Costo de infraestructura (dlares
08
/kW)

Figura D.5
D-7
Como se muestra en la figura D.6 segn los parmetros y escenarios supuestos las
centrales de ciclo combinado enfrentan el mayor riesgo asociado al costo de combustible, con
un rango de variacin de 20.4 dlares por MWh entre el precio mximo y mnimo del gas
natural (8 y 11 dlares por MMBtu).

En el extremo opuesto se ubican las plantas nucleares, con un rango de solo 5.4 dlares por
MWh, para precios entre 3 y 5 dlares por gramo de uranio. Las centrales carboelctricas se
encuentran en una posicin intermedia, con una variacin de 13.6 dlares por MWh, para
precios entre 100 y 140 dlares por tonelada de carbn.

Por su parte, el alcance de la incertidumbre en el costo de la infraestructura es mucho mayor
en las centrales nucleares. En efecto, el costo unitario de inversin entre 4,500 y 5,500 dlares
por kW, significa una variacin de 15.2 dlares por MWh.

En cambio, esta cifra se reduce a 5.0 dlares por MWh en las carboelctricas y a solo 3.2
dlares en las plantas de ciclo combinado, para inversiones de 2,0002,300 y 1,100-1,300
dlares por kW, respectivamente.


Rango de variacin de cada componente del costo de generacin
0
20
40
60
80
100
dlares
08
/ MWh
Inversin Combustible O&M
Ciclo combinado Carbn Nuclear


Figura D.6








D-8
La figura D.7 compara el rango de variacin del costo total de generacin para los tres tipos de
centrales generadoras de electricidad, mostrando con sus vrtices la extensin del efecto de los
escenarios de costos de combustible e inversin.

As, en caso de prevalecer escenarios de precios bajos para todos los energticos, la tecnologa
de ciclo combinado sera la opcin de menor costo total, tanto en un entorno de bajos costos
de infraestructura como para niveles altos con cualquier tecnologa.

En cambio, la alternativa nuclear resultara la ms conveniente si se presentan escenarios con
altos precios de combustibles y bajos costos de inversin. Por ltimo, la central carboelctrica
sera la opcin de menor costo si se consideran escenarios altos en las dos variables.

Con escenarios medios para los precios de todos los combustibles (vanse tambin el cuadro
D.4 y la figura D.8), la alternativa de usar carbn sera la ms atractiva para los tres niveles de
costos de infraestructura. Ms an, si se toman en cuenta solo los costos medios de inversin
para todas las tecnologas, la carboelctrica continuara siendo la de menor costo de
generacin, excepto para el escenario de precios bajos de combustibles, en cuyo caso la
tecnologa de ciclo combinado sera la ptima.

Es importante destacar que la mayora de las veces, la diferencia entre la primera y segunda
mejor opcin resulta muy pequea. En efecto, en dos tercios de las nueve combinaciones de
escenarios analizados, dicha diferencia vara nicamente entre 0.5 y 2.0 dlares por MWh,
equivalente a 0.6% y 2.6 por ciento.


Variacin del costo total de generacin
segn rango de inversin y costo de combustible
60
70
80
90
100
110
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Costo de combustible (dlares
08
/ MMBtu)
dlares
08
/ MWh
Nuclear Carbn
Ciclo
Combinado

Figura D.7



D-9
Costo nivelado de generacin para diferentes tecnologas
considerando distintos escenarios (dlares
08
/ MWh)

CC 80.3 Carbn 90.0 Carbn 96.8
Carbn 83.2 CC 90.5 CC 100.7
Nuclear 99.6 Nuclear 102.3 Nuclear 105.0
CC 78.7 Carbn 87.5 Carbn 94.3
Carbn 80.7 CC 88.9 Nuclear 97.4
Nuclear 92.0 Nuclear 94.7 CC 99.1
CC 77.1 Carbn 84.9 Nuclear 89.8
Carbn 78.2 Nuclear 87.1 Carbn 91.7
Nuclear 84.4 CC 87.3 CC 97.5
Escenarios costo de combustible
Escenarios
costo de
infraestructura
Bajo Medio Alto
Bajo
Medio
Alto


Cuadro D.5


Costo nivelado de generacin para diferentes tecnologas
considerando distintos escenarios (dlares
08
/ MWh)

Escenarios costo de combustible
Bajo Medio Alto
B
a
j
o
M
e
d
i
o
A
l
t
o
Ciclo combinado Carbn Nuclear
E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

c
o
s
t
o

d
e

i
n
f
r
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a

Figura D.8




D-10
D.5 Conclusiones

La fuerte incertidumbre en el comportamiento futuro de los costos de infraestructura y de los
combustibles vuelve compleja la decisin respecto a elegir la mejor alternativa para la expansin
del sistema de generacin.

El anlisis realizado con diversos escenarios para los dos principales rubros de costos, indican que
la opcin de menor costo cambia segn las hiptesis consideradas, o bien produce resultados con
diferencias mnimas entre tecnologas.

El riesgo asociado al costo del combustible es mayor para las centrales de ciclo combinado y las
carboelctricas, comparado con las plantas nucleares. En cambio, el efecto de la incertidumbre
en el costo de infraestructura es mucho mayor en estas ltimas.

As, los altos requerimientos de inversin en las centrales nucleares podran dificultar la
obtencin de recursos para su financiamiento. En contraste, las plantas de ciclo combinado son
mucho ms fciles de financiar, pero tienen elevados costos operativos.

Un bajo costo variable de operacin en las plantas nucleares da lugar a una posicin privilegiada
en el despacho econmico, que resulta en un factor de planta muy alto y uniforme. En cambio, el
grado de utilizacin de las centrales de ciclo combinado y carboelctricas depender en gran
medida de la volatilidad del precio del gas natural.

El coeficiente de correlacin entre los precios del gas natural y el carbn no es alto, lo cual indica
que la diferencia entre dichos precios se vuelve cambiante. Algo semejante ocurre con la
correlacin entre los costos de infraestructura de las centrales de ciclo combinado y las
carboelctricas.

Estos son indicadores positivos para la diversificacin del parque de generacin basado en el
efecto portafolio, es decir, la posibilidad de reducir el riesgo total sin modificar el costo
promedio de produccin, o bien disminuirlo sin alterar el nivel de riesgo del conjunto de las
centrales generadoras.

En un ambiente con alta volatilidad en la diferencia entre los precios de los combustibles, un
sistema de generacin diversificado permite aprovechar las ventajas que temporalmente
presenta un mercado respecto a otro. Es decir, la flexibilidad operativa lograda con un sistema
diversificado aumenta el beneficio asociado a las inversiones involucradas.

El efecto positivo de la flexibilidad es mayor conforme se vuelve ms impredecible el
comportamiento de los costos de explotacin. A este tipo de conceptos denominados opciones
reales se los considera como el fundamento del anlisis de inversiones bajo incertidumbre.

En consecuencia, la diversificacin tecnolgica del sistema de generacin es una estrategia
atractiva y deseable para enfrentar y sacar provecho de un futuro altamente incierto, tanto en
costos de combustible como de infraestructura.

Adicionalmente, el anlisis presentado podra complementarse con los costos asociados a
externalidades ambientales o costos por externalidades totales incluyendo efectos en la salud y
en la biodiversidad. El resultado de este anlisis ser reportado posteriormente.
E-1
ANEXO E GLOSARIO


Aportaciones hidrulicas
Volumen de agua captado por una presa o embalse durante un periodo, para generacin de
energa elctrica o para otros fines alternos.

rea de control
Entidad que tiene a su cargo el control y la operacin de un conjunto de centrales generadoras,
subestaciones y lneas de transmisin dentro de un rea geogrfica.

Autoabastecimiento
Suministro de los requerimientos de energa elctrica de un miembro o varios de una sociedad
de particulares mediante una central generadora propia.

Autoabastecimiento local
Suministro a cargas de proyectos de autoabastecimiento con ubicacin cercana al sitio de la
central generadora; no utilizan la red de transmisin del servicio pblico.

Autoabastecimiento remoto
Suministro a cargas de proyectos de autoabastecimiento localizadas en un sitio diferente al de
la central generadora, utilizando la red de transmisin del servicio pblico.

Capacidad
Potencia mxima de una unidad generadora, una central de generacin o un dispositivo
elctrico, especificada por el fabricante o por el usuario, dependiendo del estado de los
equipos.

Capacidad adicional comprometida
La disponible en los prximos aos a travs de fuentes de generacin en proceso de
construccin, licitacin o ya contratadas, as como de compras firmes de capacidad, incluyendo
importaciones.

Capacidad adicional no comprometida
La necesaria para satisfacer la demanda futura, cuya construccin o licitacin an no se ha
iniciado. De acuerdo con la LSPEE y su reglamento, estas adiciones de capacidad se cubrirn
con proyectos de produccin independiente de energa o de CFE.

Capacidad adicional total
Suma de la capacidad comprometida y la no comprometida.

Capacidad bruta
La efectiva de una unidad, central generadora o sistema de generacin. Incluye la potencia
requerida para usos propios.

Capacidad de placa
La especificada bajo condiciones de diseo por el fabricante de la unidad generadora o
dispositivo elctrico.

Capacidad de transmisin
Potencia mxima que se puede transmitir a travs de una o un grupo de lneas, desde un nodo
emisor a otro receptor tomando en cuenta restricciones tcnicas de operacin como: lmite
trmico, cada de voltaje, lmite de estabilidad, etc.

E-2
Capacidad disponible
Igual a la efectiva del sistema menos la capacidad indisponible por mantenimiento, falla,
degradacin y/o causas ajenas.

Capacidad efectiva
La potencia de la unidad determinada por las condiciones ambientales y el estado fsico de las
instalaciones. Corresponde a la capacidad de placa corregida por efecto de degradaciones
permanentes, debidas al deterioro o desgaste de los equipos que forman parte de la unidad.

Capacidad existente
La correspondiente a los recursos disponibles en el sistema elctrico (centrales de generacin y
compras de capacidad firme) en una fecha determinada.

Capacidad neta
Igual a la bruta de una unidad, central generadora o sistema elctrico, menos la necesaria para
usos propios.

Capacidad retirada
La que se pondr fuera de servicio, por terminacin de la vida til o econmica de las
instalaciones o por vencimiento de contratos de compra de capacidad.

Capacidad termoelctrica de base y semibase
Aquella que usualmente se despacha durante demandas bajas e intermedias de la curva de
carga.

Capacidad termoelctrica de punta
Aquella que usualmente se despacha solo durante las horas de mayor demanda en la curva de
carga.

Carga
La potencia requerida por dispositivos que consumen electricidad y se mide en unidades de
potencia elctrica (kW, MW).

Cogeneracin
Produccin de electricidad conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria
o ambas.

Consumo
Energa entregada a los usuarios con recursos de generacin del sector pblico (CFE, LyFC y
PIE), proyectos de autoabastecimiento y cogeneracin, y a travs de contratos de importacin.

Consumo bruto
El que debe suministrarse con el fin de abastecer los requerimientos de usuarios, prdidas en la
transmisin y distribucin, usos propios de las centrales y exportacin.

Curva de demanda horaria
Grfica que muestra la variacin secuencial de la demanda de potencia horaria en un intervalo.

Curva de duracin de carga
Se conforma con los valores de la curva de demanda horaria, ordenados de mayor a menor.
Son valores de demanda no secuenciales.



E-3
Curva de referencia
Es la curva resultante de demanda horaria o de duracin de carga para un sistema elctrico
interconectado en un intervalo, despus de filtrar los valores de demanda atpicos causados por
efectos aleatorios (huracanes u otras situaciones meteorolgicas extraordinarias, condiciones
de emergencia, efectos por falla en equipo elctrico, etc.).

Nivel recomendado de operacin
Define la estrategia ptima que se sugiere tomar como referencia en la operacin de una
central hidroelctrica. Al seguir los niveles recomendados, la produccin de la central se
maximiza.

Degradacin
Reduccin de la capacidad de una unidad como consecuencia del deterioro, la falla de
componentes o por cualquier otra condicin limitante.

Demanda
Potencia en MW requerida para suministrar la energa elctrica en un instante dado (demanda
instantnea).

Demanda base
Potencia mnima registrada en el sistema en un cierto perodo.

Demanda bruta
Potencia que debe ser generada y/o importada para satisfacer los requerimientos de los
usuarios, las prdidas de transmisin y los usos propios de centrales generadoras.

Demanda integrada
Igual a la potencia media en un intervalo de tiempo (MWh/h).

Demanda integrada horaria
Demanda media en una hora (MWh/h).

Demanda mxima
El valor mayor de potencia requerida en un periodo.

Demanda mxima bruta
El valor mayor de la potencia que debe ser generado y/o importado para satisfacer los
requerimientos de los usuarios, las prdidas de transmisin y los usos propios de centrales
generadoras.

Demanda mxima coincidente
Suma de las demandas de las reas de un sistema elctrico interconectado, en el momento
cuando ocurre la demanda mxima del sistema.

Demanda mxima no coincidente
Suma de las demandas mximas de las reas de un sistema elctrico, sin considerar el tiempo
cuando se presentan. Es mayor o igual a la demanda mxima coincidente.

Demanda media
Igual a la energa bruta en un perodo (MWh), dividida entre el nmero de horas del mismo
(MWh/h).

Demanda mnima
Potencia mnima registrada en el sistema elctrico en un intervalo.
E-4
Demanda neta
Potencia que los generadores entregan a la red de transmisin para satisfacer las necesidades
de los consumidores. Es igual a la demanda bruta menos la carga de usos propios asociados a
la generacin.

Disponibilidad
Porcentaje de tiempo en el cual una unidad generadora est disponible para dar servicio,
independientemente de requerirse o no su operacin. Este ndice se calcula restando a 100% el
valor de la indisponibilidad.

Energa almacenada
Energa potencial susceptible de convertirse en elctrica en una central hidroelctrica, en
funcin del volumen til de agua almacenado y del consumo especfico para la conversin de
energa.

Energa bruta
La que debe suministrarse con el fin de abastecer los requerimientos de usuarios, prdidas en
la transmisin y distribucin, usos propios de las centrales y exportacin.

Energa neta
La total entregada a la red. Se calcula sumando la generacin neta de las centrales del sistema,
la energa de importacin de otros sistemas elctricos, y la adquirida de excedentes de
autoabastecedores y cogeneradores.

Factor de carga
La relacin de las demandas media y mxima registradas en un intervalo. Se define tambin
como el consumo en el periodo, dividido entre la demanda mxima multiplicada por la duracin
del periodo.

Factor de diversidad
Nmero superior a la unidad, que resulta al dividir la suma de las demandas mximas de las
diferentes reas (o subsistemas) que componen un sistema elctrico interconectado, entre su
demanda mxima coincidente.

Factor de planta
La relacin entre la energa elctrica producida por un generador o conjunto de generadores,
durante un intervalo de tiempo determinado, y la energa que habra sido producida si este
generador o conjunto de generadores hubiese funcionado durante el mismo intervalo a su
potencia mxima posible. Se expresa en porcentaje.

Fuente de energa primaria
Toda fuente de energa. Las tecnologas de suministro y de uso final son las encargadas de
transformar la energa primaria en elctrica.

Generacin bruta
La energa de las unidades o centrales elctricas medida a la salida de los generadores. Incluye
el consumo en usos propios de la central.

Generacin neta
La energa elctrica que una central generadora entrega a la red de transmisin. Es igual a la
generacin bruta menos la energa utilizada en los usos propios de la central.



E-5
Indisponibilidad
Estado donde la unidad generadora se halla inhabilitada total o parcialmente para suministrar
energa, por alguna accin programada o fortuita debida a mantenimiento, falla, degradacin
de capacidad y/o causas ajenas.

Indisponibilidad por causas ajenas
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad generadora se encuentra indisponible a
causa de la ocurrencia de algn evento o disturbio ajeno a la central como: falla en las lneas
de transmisin, fenmenos naturales, falta de combustible, etc.

Indisponibilidad por degradacin
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad o central generadora disminuye su potencia
mxima, sin salir de operacin, por problemas de funcionamiento en alguno de sus
componentes.

Indisponibilidad por fallas
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad o central generadora se halla indisponible
debido a la salida total de una unidad o por fallas en los equipos de la central.

Indisponibilidad por mantenimiento
Indicador del porcentaje de tiempo que una unidad generadora permanece fuera de servicio
por trabajos de conservacin de los equipos.

Margen de reserva
Diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda mxima coincidente de un sistema
elctrico, expresada como porcentaje de la demanda mxima.

Margen de reserva operativo
Diferencia entre la capacidad disponible y la demanda mxima coincidente de un sistema
elctrico, expresada como porcentaje de la demanda mxima.

Nivel de aguas mximas de operacin
Elevacin de apertura del vertedor prevista en condiciones ordinarias.

Nivel de aguas mximas extraordinarias
Nivel mximo del agua que admite la presa en condiciones de seguridad al ocurrir la avenida de
diseo.

Nivel de aguas mnimas de operacin
Elevacin mnima del agua que permita operar las turbinas.

Prdidas no tcnicas
Energa que pierde un sistema elctrico por usos ilcitos, errores de medicin y de facturacin.

Prdidas tcnicas
Trmino referente a la energa (MWh) que se disipa en forma de calor en los procesos de
transmisin, transformacin y distribucin. Tambin se aplica a la potencia asociada a dichos
procesos (MW).

Permisionarios
Los titulares de permisos de generacin, exportacin o importacin de energa elctrica.



E-6
Productor independiente de energa
Titular de un permiso para generar energa elctrica destinada exclusivamente para su venta a
CFE.

Proyecto de autoabastecimiento
Desarrollo de generacin construido por una sociedad de particulares con la finalidad de
atender los requerimientos de energa elctrica de los miembros de dicha sociedad.

Red
Conjunto de elementos de transmisin, transformacin y compensacin interconectados para el
transporte de la energa elctrica.

Red troncal
Red de transmisin principal que interconecta las regiones del sistema, permitiendo el
transporte de grandes bloques de energa de los centros de generacin a los de consumo.

Sector elctrico
Conjunto de participantes, tanto pblicos como privados, que intervienen en los procesos de
generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica.

Sector pblico
Elementos que intervienen en los procesos de generacin, transmisin y distribucin para
atender el servicio pblico de energa elctrica.

Servicio pblico
Suministro de electricidad por la generacin de CFE, LyFC, PIE, excedentes de
autoabastecimiento y cogeneracin, e importacin realizada por CFE.

Sincronismo
Manera como operan todos los generadores conectados a una red de corriente alterna para
garantizar la estabilidad del sistema elctrico. La velocidad elctrica de cada generador
(velocidad angular del rotor por el nmero de pares de polos) debe ser igual a la frecuencia
angular del voltaje de la red en el punto de conexin.

Sistema interconectado
Sistemas elctricos regionales que comparten a travs de enlaces sus recursos de capacidad y
funcionamiento econmico, confiable y eficiente en su conjunto.

Ventas
Energa elctrica facturada a los usuarios del servicio pblico.


F-1
ANEXO F ABREVIATURAS Y SMBOLOS


Bl Barril
Btu Unidad trmica inglesa
CAR Carboelctrica
CC Ciclo combinado
CI Combustin interna
COM Combustleo
DIE Disel
EO Eoloelctrica
GEO Geotermoelctrica
GWh Gigawatt-hora
GWh / ao Gigawatt-hora por ao
GWh / mes Gigawatt-hora por mes
HID Hidroelctrica
Hz Hertz
K Carbn
kg kilogramo
km kilmetro
km-c kilmetro-circuito
kV kilovolt
kW kilowatt
kWh Kilowatt-hora
kWh / m
3
Kilowatt-hora por metro cbico
m metro
m
3
metro cbico
M
3
/ kWh metro cbico por kilowatt-hora
MMBtu millones de Btu
MMm
3
millones de metros cbicos
MMm
3
/ da millones de metros cbicos por da
MMm
3
/ mes millones de metros cbicos por mes
MMpcd millones de pies cbicos diarios
msnm metros sobre el nivel del mar
MVA Megavolt-ampere
MMt millones de toneladas
MVAr Megavolt-ampere-reactivos
MW Megawatt
MW / GWh Megawatt por gigawatt-hora
MWh Megawatt-hora
NUC Nucleoelctrica
p probabilidad de ocurrencia
s segundo
t tonelada
TC Termoelctrica convencional
TG Turbogs
TV Turbina de vapor
TWh Terawatt-hora
UO
2
uranio
V volt

G-1
ANEXO G SIGLAS Y ACRNIMOS

CAT Construir, Arrendar y Transferir
CENACE Centro Nacional de Control de Energa
CFE Comisin Federal de Electricidad
CNA Comisin Nacional del Agua
CONAPO Consejo Nacional de Poblacin
COPAR Costos y Parmetros de Referencia
CRE Comisin Reguladora de Energa
DOF Diario Oficial de la Federacin
DAC Domstica de Alto Consumo
ERCOT Electric Reliability Council of Texas
EUA Estados Unidos de Amrica
GCH Grandes Centrales Hidroelctricas
FEO Fecha de Entrada en Operacin
GNL Gas Natural Licuado
LSPEE Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica
LyFC Luz y Fuerza del Centro
MDL Mecanismo para un Desarrollo Limpio
MR Margen de Reserva
MRE Margen de Reserva de Energa
MRO Margen de Reserva Operativo
NAME Nivel de Aguas Mximas Extraordinarias
NAMINO Nivel de Aguas Mnimas de Operacin
NAMO Nivel de Aguas Mximas de Operacin
NERC North American Electric Reliability Corporation
NRO Niveles Recomendados de Operacin
OP Obra Presupuestal
OPF Obra Pblica Financiada
PEF Presupuesto de Egresos de la Federacin
PEMEX Petrleos Mexicanos
PERGE Proyecto de Energas Renovables a Gran Escala
PIB Producto Interno Bruto
PIE Productor Independiente de Energa
PIP Proyectos de Infraestructura Productiva
POISE Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico
PRC Programa de Requerimientos de Capacidad
RLSPEE Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica
RM Rehabilitacin y Modernizacin
SE Sector Elctrico
SEN Sistema Elctrico Nacional
SENER Secretara de Energa
SHCP Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
SIN Sistema Interconectado Nacional
TIR Tasa Interna de Retorno
tmca Tasa media de crecimiento anual
trca Tasa real de crecimiento anual
UCTE Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity
VFT Variable Frequency Transformer
WECC Western Electricity Coordinating Council
ZMCM Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico

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