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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
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propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Mdulo Procesos Especiales


CONTPAQ i NMINAS
Contenido del manual
Objetivo del
manual

Este manual contiene informacin de los procesos que se generan en


CONTPAQ i NMINAS, se considera la informacin adicional que puedes aplicar o no,
aquellos procesos que se ejecutan peridicamente.

Estructura de
este manual

El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin
del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el
conocimiento adquirido.

Sealtica

Con las siguientes imgenes se identifica:

Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i


NMINAS.
Los ejercicios prcticos.

Aqu se identifican caractersticas que sobresalen en CONTPAQ i NMINAS.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA


BIENVENIDO!

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

ndice

ndice

1 CONFIGURACIN AVANZADA DE LA NMINA


Tema
VISIN GENERAL
CMO MANEJO LA LEY DEL PRIMER EMPLEO
CMO CREO UN TIPO DE ACUMULADO
CMO CREO UN TIPO DE INCIDENCIA
CMO CREO UN CONCEPTO
CMO CONFIGURO LOS IMPORTES PARA LOS CONCEPTOS
CMO CREO UN MOVIMIENTO PERMANENTE
CMO CREO UNA TARJETA DEL INFONAVIT
CMO CAPTURO UN CRDITO FONACOT
CMO CAPTURO LAS INCAPACIDADES
CMO CAPTURO LAS VACACIONES
CMO CONFIGURO LA AGENDA FISCAL

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2 CONFIGURACIN DE TABLAS
Tema
VISIN GENERAL
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE ISR
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE IMSS
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE LA EMPRESA

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2-1
2-2
2-4
2-8

3 ANLISIS DE LA NMINA
Tema
VISIN GENERAL
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL ISR
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL IMSS
CMO HAGO LA SIMULACIN DE HORAS EXTRA
CMO USO LA HOJA DE TRABAJO
CMO HAGO LA SIMULACIN DE CONCEPTOS

Pgina
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
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4 CONSULTAS AVANZADAS DE LA PRENMINA


Tema
VISIN GENERAL
CMO APROVECHO LOS FILTROS
CMO PERSONALIZO UN FILTRO
CMO CAPTURO MOVIMIENTOS DESDE EXCEL
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR

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4-1
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4-6
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Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

ndice

ndice, Continuacin

5 PROCESOS ESPECIALES DE LA NMINA


Tema
VISIN GENERAL
CMO REALIZO LOS PAGOS ELECTRNICOS
CMO MODIFICO LOS SALARIOS
CMO CALCULO LA PRIMA VACACIONAL
CMO HAGO EL REPARTO DE UTILIDADES
CMO CALCULO EL AGUINALDO
CMO REALIZO EL CLCULO ANUAL
COMO IMPORTO TRABAJADORES DEL SUA A CONTPAQ I NMINAS

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5-1
5-2
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5-10
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5-23
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6 INTERFACES
Tema
VISIN GENERAL
QU NECESITO CONFIGURAR PARA CONTABILIZAR LA NMINA
CMO CONTABILIZO LA NMINA
CMO PAGO LA NMINA CON CHEQUE

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
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ndice

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Visin general
Introduccin

Uno de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es que ya tiene predefinidos los
catlogos ms comunes que se utilizan para calcular la nmina, facilitndote la revisin y
autorizacin de la nmina.
Otro de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es el permitirte crear tus propios
catlogos o bien, personalizar los predefinidos para adecuarlos a las necesidades de tu
empresa.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

En este captulo

Crear los tipos de acumulados e incidencias que sean necesarios.


Crear y modificar los conceptos que se utilizarn para el clculo de la nmina en
base a las necesidades de la empresa.
Llevar un control de los prstamos, incapacidades y vacaciones que los empleados
soliciten en el periodo.
Crear las disposiciones fiscales que necesite.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo manejo la Ley del Primer empleo
Cmo creo un tipo de acumulado
Cmo creo un tipo de incidencia
Cmo creo un concepto
Cmo configuro los importes para los conceptos
Cmo creo un movimiento permanente
Cmo creo una tarjeta del Infonavit
Cmo capturo un crdito FONACOT
Cmo capturo las incapacidades
Cmo capturo las vacaciones
Cmo configuro la Agenda fiscal

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo manejo la Ley del Primer empleo


Qu es

Es una ley que le permite a la empresa para que aplique una deduccin de una parte del
sueldo de empleados nuevos aplicable al impuesto sobre la renta.
La deduccin a aplicar puede variar entre 70% y 93% de los sueldos otorgados a estos
empleados nuevos.

Requisitos

Esta deduccin depende directamente del sueldo otorgado a los empleados y deben reunirse
los siguientes requisitos para que esta ley pueda aplicarse:
a)
b)

c)
d)

Excepciones

La Ley del Primer empleo tiene 2 excepciones al requisito de incrementar el nmero de


empleados y estos son cuando la sustitucin del personal se debe a la:

Restricciones

Jubilacin de la persona.
Fallecimiento de la persona que anteriormente desempeaba el puesto.

La Ley del Primer empleo no se aplica cuando:

Cmo registro

Los empleados deben ser nuevos ante el IMSS.


El empleado debe tener un sueldo igual o menor a 8SMZE (Salarios Mnimos de la
Zona del Empleado).
Este es el tope con respecto a la zona geogrfica donde el empleado realiza el
servicio.
El puesto debe incrementar el nmero de puestos y de empleados que la empresa
tena antes de la entrada en vigor de esta ley.
El puesto debe estar vigente por lo menos 18 meses.

Se despiden a un nmero de personas y se contratan nuevas para su sustitucin.


Ejemplo: Tienes 100 personas, despides a 2 y contratas a 2 personas para sustituir
a las que despediste. El nmero de empleados no aument.
Se elimina un puesto en la empresa y se crea otro nuevo (ya que no aumenta el
nmero de puestos o plazas).
El nuevo puesto se le asigna a un empleado que ya tiene tiempo en la empresa.
El empleado ya est dado de alta ante el IMSS.

Para que un nuevo empleado est considerado, en CONTPAQ i NMINAS, para la Ley del
Primer Empleo es necesario realizar los siguientes pasos:

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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

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1-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo manejo la Ley del Primer empleo, Continuacin


Catlogo de
puestos

Al dar de alta el nuevo puesto debes ponerle el prefijo (1er.Empleo) sin espacios.

Catlogo de
empleados

Al dar de alta al nuevo empleado, debes tener en cuenta que la Fecha de alta sea del
ejercicio actual.
En la pestaa IMSS-Infonavit debers indicar el Nmero de Seguridad Social (NSS) y el
Puesto que acabas de crear.

El NSS debe tener el ejercicio


actual, lo que indica que se
acaba de dar de alta.

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Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo manejo la Ley del Primer empleo, Continuacin


Consideraciones
especiales

Es posible que tengas algunas dudas con respecto a esta nueva ley. Aqu te aclaramos
algunas de ellas.

Consultar
reportes

Puedes despedir a un empleado que cumple con la Ley del primer empleo pero
debers sustituirla por otra que cubra los mismos requisitos.
Puedes acreditar el incentivo hasta un mximo de 36 meses quedando de la
siguiente forma:
o El 1er. ao se acreditar el 40% del sueldo del empleado.
o A partir del segundo aos se acreditar el 30%.
Si contratas a un empleado que cumple con los requisitos de la Ley del Primer
empleo en el mes 35 o 36 del nuevo puesto, es decir, en el mes en que expira el
incentivo, se te extender dicho incentivo otros 18 meses.
El acreditamiento lo puedes hacer mensual (pagos provisionales) o anual.

En el men Reportes se encuentra el grupo Fomento al primer empleo, donde encontrars


los siguientes reportes:

Clculo deduccin FPE: Muestra un resumen con las columnas bsicas que indican el
clculo de los ingresos y das trabajados por cada empleado y el desglose del clculo el
monto de acuerdo a la Ley del Primer Empleo indicando el monto total deducible.

Hoja de trabajo clculo del FPE: Agrega datos a la informacin del reporte anterior;
informacin para desglosar los das trabajados en los casos en que tuvo modificaciones
de salario y si en algn momento pas del tope de los 8VSMZ.

Reporte Informativo FPE para el SAT: Agrega informacin en relacin a las cuotas de
seguridad social que corresponden por cada empleado, tanto por los rubros retenidos por
el empleado como los que debe aportar el patrn.

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo un tipo de acumulado


Qu es

Es una categora de agrupacin de conceptos que contiene el total de los saldos de cada
concepto que agrupa.

Cmo ingreso

Para abrir el Catlogo de tipos de acumulados realiza cualquiera de las siguientes


acciones:

Tipos de
acumulados

Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de acumulado.


Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn

Los tipos de acumulados que se manejan son:

Percepciones, deducciones y obligaciones Almacenan los importes de uno o


varios conceptos calculados.
Das y Horas Almacenan los valores de las incidencias de das y horas
registradas.

Los acumulados almacenan la informacin por periodo, por mes y por ao y esta informacin
es necesaria para realizar los procesos de la nmina.

Qu necesito
para crear un
acumulado

Los datos obligatorios para crear un tipo de acumulados son:

Nombre
Tipo de acumulado

El Tipo de acumulado est asignado automticamente por CONTPAQ i NMINAS, sin


embargo, dependiendo del acumulado que quieras crear, es el tipo que necesitars asignar.

Tambin puedes modificar o eliminar


algn acumulado, el nico requisito es
que el acumulado NO est asignado a
algn concepto.
CONTPAQ i NMINAS tiene 39
tipos de acumulados predefinidos.

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Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo un tipo de acumulado, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas creado el nuevo tipo de acumulado realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Los tipos de acumulados proporcionan informacin de los registros realizados por


mes para determinar los importes anuales en los procesos.
En las frmulas del periodo, los tipos de acumulados proporcionan informacin de
los registros realizados en el mismo.

Debido a la secuencia de los ejercicios de este captulo, no se considera necesario crear un


acumulado.

Consultar
reportes

Mediante el reporte Catlogo de Conceptos por Tipo de acumulado podrs ver la lista de
tipos de acumulado que tiene tu empresa.
Para ejecutarlo, abre el Catlogo de tipos de acumulados y haz clic en el botn Preliminar.

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo un tipo de incidencia


Qu es

Es un movimiento de nmina de tipo das y horas que se utilizan para el registro de


movimientos en un periodo determinado de la empresa.

Cmo ingreso

Para entrar a la creacin de incidencias, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de incidencia.


Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn

Tipos de
incidencias

CONTPAQ i NMINAS maneja 3 tipos de incidencias y son:

Qu necesito
para crear una
incidencia

Los datos que necesitas para registrar un tipo de incidencia son:

Das Faltas injustificadas, vacaciones, etctera.


Horas Horas extras, retardos.
Destajos Pagos por destajo (segn las necesidades del usuario).

Clave

Derecho a sueldo

Acumulados seleccionados

Nombre
Se considera

Tipo
Disminuye del sptimo
da

Si no se selecciona un acumulado, la
incidencia no podr mostrar informacin
por periodo, mensual ni anual.
Las incidencias que se consideran como
Incapacidad, no tendrn derecho a
sueldo por parte de la empresa ya que el
sueldo lo paga el Seguro social (IMSS).

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
1-7

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo un tipo de incidencia, Continuacin


Informacin
adicional

Si el Tipo de incidencia es Das, debers indicar si sta se considerar como Incapacidad,


Vacaciones, Ausencia o bien, si ninguno aplica.
Si el tipo de incidencia es Destajos, debes indicar el Valor de la unidad.
Al marcar la casilla Derecho a sueldo, se deber especificar el Porcentaje por
obligacin que tiene la empresa para pagar el sueldo.

Cmo guardar

Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Las incidencias, a diferencia de los conceptos, se reportan en unidades ya sea de


horas o das.
Las incidencias pueden capturarse desde el sobre-recibo o bien, desde la
Prenmina de Das y Horas, dependiendo de cmo se haya considerado al
crearlas.

Creacin de una incidencia


Aunque la mayora de los empleados de la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. son de planta,
cuando la produccin es demasiada, se contrata a personas para que trabajen por horas.
Ejercicio

Debido a que CONTPAQ i NMINAS no tiene una incidencia de ese tipo, es necesario
crearla. Para eso, realiza los siguientes pasos:
Paso

Ejercicio

Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de incidencia.

Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de tipos de incidencias.


Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo tipo de incidencia.

Captura los siguientes datos:


Nombre del campo
Clave
Nombre
Tipo
Valor unidad
Tipos de acumulados

Valor del campo


PXH
Pago por hora
Destajos
15.3
--------------------

Presiona las teclas <Ctrl+G> para guardar la nueva incidencia.

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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo un tipo de incidencia, Continuacin


Consultar
reportes

Mediante el reporte Catlogo de Tipos de Incidencia podrs ver la lista de las incidencias
que se encuentran en tu empresa, tanto las predefinidas como las que has creado.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Catlogos y selecciona el reporte correspondiente.


Abre el Catlogo de tipos de incidencias y haz clic en el botn Preliminar.

El reporte Incidencias por tipo de acumulado tambin te muestra la informacin pero


agrupada por cada tipo de acumulado.
Para ejecutarlo, ve al men Reportes, submen IMSS/Infonavit.

Tambin puede servirte el reporte


Catlogo de Incidencias por Tipo
de Acumulado, que se encuentra
en el submen IMSS/Infonavit.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-9

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo un concepto


Qu es

Es el aspecto bajo el cual se le pagar una jornada de trabajo a los empleados.


Los conceptos son parte fundamental para el clculo de la nmina, ya que se utilizan para
definir las percepciones, deducciones u obligaciones patronales.

Cmo ingreso

Para crear un concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Tipos
de conceptos

Antes de crear un concepto es importante conocer los tipos en que deben clasificar los
conceptos:

Configuracin
de conceptos

Ve al men Catlogos, submen concepto.


Presiona as teclas <Alt+C>.
Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn

Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da,
aguinaldo, etctera).
Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS, bono,
etctera).
Obligacin Son las obligaciones que la empresa realiza ante las autoridades
fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS Empresa, etctera).

CONTPAQ i NOMINAS cuenta con una lista de conceptos predefinidos para el clculo de la
nmina, sin embargo, tambin es posible crear conceptos en base a las necesidades de la
empresa.
Un concepto se utiliza para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y se indicar si se afectar
al ISR y/o al IMSS:
Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas para su configuracin, las
cuales son:

Principal Se registran los datos generales para la presentacin del concepto,


como su nmero, tipo de concepto y descripcin.
Importe total Se asigna la frmula que se manejar para las percepciones,
deducciones u obligaciones para el clculo de la nmina.
Importe 1 y 2 Se utiliza para la frmula del ISR gravado e ISR exento y su(s)
acumulado(s).
Importe 3 y 4 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado e IMSS exento, y su(s)
acumulado(s).

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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo un concepto, Continuacin


Qu necesito
para registrar

Los datos que necesitas para crear un concepto son:

Concepto (Nmero)
Automtico global
Imprimir

Tipo
Automtico liquidacin
Clave Agrupadora SAT

Descripcin
Especie

Es importante indicar si el clculo del concepto afectar al neto a pagar, para ello, marca la
casilla Especie.
La casilla Imprimir se utiliza para visualizar dicho concepto en reportes y sobre-recibo.
Al marcar la casilla Automtico global ests indicando que ese concepto se utilizar y se
calcular para todos los empleados de la empresa.
La casilla Automtico liquidacin se utilizar en los conceptos que intervienen en el
finiquito.
Recuerda seleccionar la Clave Agrupadora SAT que tendr ese concepto, este dato es de
suma importancia para la creacin del XML.

Si quieres que un concepto aplique


slo para algunos empleados utiliza
los Conceptos automticos dentro
del Catlogo de empleados.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
1-11

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo un concepto, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas creado el concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:

Conceptos
automticos

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

En la pestaa Clculos se encuentra el apartado Conceptos automticos en donde podrs


asignar un concepto para un empleado en particular.
Tambin podrs indicar si el empleado se considerar para el Clculo de Aguinaldo y PTU.
Esta pestaa se encuentra en el Catlogo de empleados.

Todos los conceptos que tienen


marcada la casilla Automtico
global se mostrarn en este
apartado para todos los
empleados.

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-12

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo configuro los importes para los conceptos


Pestaas
del concepto

Los conceptos se utilizan para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y, al mismo tiempo


puede afectar al ISR y/o al IMSS, slo es necesario indicarlo en el concepto.
Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas, las cuales son:

Importe total

Importe total
Importe 1
Importe 2

Importe 3
Importe 4

En esta pestaa se asignan las frmulas principales que calcularn este concepto y los
acumulados a los que afecta dicho concepto.
Aunque la mayora de los conceptos contienen una frmula en esta pestaa, este dato no es
obligatorio.

Importe 1 y 2

Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el ISR gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que le corresponde.
Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.
Para los conceptos de Deducciones y Obligaciones slo se utiliza la pestaa Importe 1.
Adems, en el caso del ISR, en esta pestaa se almacena la frmula del Subsidio al empleo
Acreditable y No acreditable.

Importe 3 y 4

Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el IMSS gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que tendr dicho clculo.
Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.

Frmulas

Las frmulas permiten que se puedan configurar los clculos para la nmina. Estos clculos
deben realizarse en base a lo establecido en la Ley del IMSS, Ley de ISR, Ley Federal del
trabajo, Ley de INFONAVIT y miscelneas fiscales, etctera.

Clasificacin
de frmulas

Las frmulas estn clasificadas de la siguiente manera:

Grupos Contiene cinco grupos bsicos a partir de los cuales se crean las frmulas
del sistema: Percepciones, Deducciones, Obligaciones, General y General por
empleado.
Categoras Son agrupaciones especiales dentro de los grupos, que sirven para
organizar frmulas que apliquen a un mismo concepto o a un grupo de ellos, como
Sueldos y Salarios, Tiempo extra, Clculo del IMSS, ISPT Mensual, INFONAVIT,
etctera.
Frmulas Corresponde a las frmulas de los procesos de clculo del sistema
agrupadas en categoras o grupos, como VdiasIMSSanterior, VdiasIMSSvigente,
VBase_Grav_Total, etctera.

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Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-13

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo configuro los importes para los conceptos, Continuacin

Los conceptos se utilizan para las percepciones, deducciones y obligaciones


patronales, generalmente a stos nos referimos en importes.
Adems, es posible realizar nuevas frmulas o bien, modificar alguna preinstalada,
de acuerdo a las necesidades de la empresa.
El diseo y creacin de frmulas, se explicar a detalle en el captulo Frmulas.

Creacin de concepto
Debido a que la produccin de la empresa ha tenido demasiada demanda, se ha decidido
proporcionarles a los empleados un bono de desempeo
Ejercicio

Como parte del programa de incentivos que ha puesto en marcha la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V., se ha decidido proporcionarles a los empleados un bono de desempeo en su
fecha de cumpleaos, por lo tanto, debe crearse un nuevo concepto.
Para esto, ejecuta los siguientes pasos:
Paso
1

Ejercicio
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos.

Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de conceptos.


Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo tipo de incidencia.

Captura los siguientes datos:


Nombre del campo
Concepto
Tipo
Descripcin

Valor del campo


500
Percepcin
Bono de desempeo

Marca las casillas Automtico global y Automtico liquidacin.

La casilla Imprimir tambin debe estar marcada pero la casilla Especie no.
Selecciona 016 Otros en Clave Agrupadora SAT y guarda el nuevo
concepto.

Ve a la pestaa Importe total y haz clic en el botn


Frmula del importe total.

ubicado en el campo

7
8

Resultado: Se desplegar la ventana Editor de expresiones.


Haz doble clic en las carpetas Movimientos PDO y Percepciones para abrirlas.
Selecciona la carpeta Sueldo y haz doble clic en la opcin Total.

Resultado: Se agregar la frmula Percepcin[Sueldo][Total] en el campo


Expresin.
Captura * y despus el valor 0.10 (10% del sueldo del empleado).
Resultado: La frmula quedar as: Percepcin[Sueldo][Total] * 0.10.

10

Haz clic en el botn Aceptar para registrar la frmula.

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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-14

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo configuro los importes para los conceptos, Continuacin


Consultar
reportes

Una vez que has creado los conceptos que necesitas, con los reportes Catlogo de
conceptos (General) y Catlogo de conceptos (Frmulas) podrs revisar los conceptos
que creaste as como los que tiene predefinidos el sistema.
Para ejecutarlos, ve al men Reportes, submen Catlogos. El reporte Catlogo de
Conceptos (General) tambin se puede ejecutar desde el catlogo, con el botn Preliminar.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-15

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo un movimiento permanente


Qu es

Son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo.


Este tipo de movimientos se utilizan para todo tipo de concepto.
Se pueden considerar como movimientos permanentes los prstamos que proporciona la
empresa, el Fonacot, etctera.

Cmo ingreso

Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para registrar

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 4. Movtos. Permanentes.


Presiona las teclas <Alt+4>.

Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Descripcin
Tipo de concepto
Nmero de concepto
Descripcin del concepto

Importe/Valor
Importe o Valor (dato)
Veces a aplicar
Monto lmite

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-16

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo un movimiento permanente, Continuacin


Informacin
adicional

Los movimientos permanentes se pueden calcular en base a un Importe, que corresponde


a una cantidad fija, o bien a un Valor, que corresponde a un porcentaje segn la frmula
que tenga asignado el concepto seleccionado.
La duracin de este movimiento permanente es en base al nmero de veces a aplicar, que
sera el nmero de nminas a calcular, o bien en base a un monto lmite.
Cuando se llegue al importe especificado o nmero de veces a aplicar, el movimiento
cambiar al estado Inactivo, para no calcularse ms.

Modificacin de
recibos emitidos

Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar movimientos permanentes ni modificarse los ya existentes, solo podrn consultarse.

Cmo guardar

Una vez que hayas registrado el movimiento permanente, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Con los Movimientos permanentes podrs llevar un mejor control de los


movimientos especiales que tiene cada empleado.
Los movimientos permanentes agilizan la nmina debido a que se calculan
automticamente sin necesidad de capturarlos en cada perodo.

Creacin de un movimiento permanente


Pascual Ramiro Soto Vargas solicit un prstamo del fondo de ahorro a la empresa.
Ejercicio

El control del prstamo se estaba realizando en Excel y manualmente se le descontaba de


la nmina, sin embargo, se opt por crear un movimiento permanente en CONTPAQ i
NMINAS.
Paso

Ejercicio

Selecciona el periodo Semanal y abre la Prenmina.

Abre el sobre-recibo de Pascual Ramiro Soto Vargas y presiona las teclas


<Alt+4>.
Resultado: Desplegar la pestaa Movtos. Permanentes.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-17

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo un movimiento permanente, Continuacin


Ejercicio (contina)
Paso

Ejercicio

Crea el nuevo movimiento permanente y captura los siguientes datos:


Nombre del campo
Descripcin
Tipo de concepto
Nmero de concepto
Importe
Veces a aplicar
Veces aplicado
Monto lmite
Monto acumulado

Revisa que el estado del movimiento sea Activo.

4
5

Guarda los datos y haz clic en el botn


en el sobre-recibo para que se
realice nuevamente el clculo a dicho empleado.
Verifica que aparezca la nueva deduccin. Posteriormente, cierra el sobre-recibo.

Consultar
reportes

Valor del campo


Prstamo Fondo de ahorro
Deduccin
67
450.00
18
2
9,000.00
900.00

Si quieres saber cuntos empleados tienen movimientos permanentes y qu movimientos


son, apyate en el reporte Catlogo de Tarjetas de control de Movimientos permanentes.
En los filtros podrs indicar el departamento, tipo de periodo y rango de empleados, entre
otros.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.


En la pestaa 4. Movtos Permanentes, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-18

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo las tarjetas del Infonavit


Qu es

Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT
que ha solicitado cada empleado para que puedas llevar un mejor control del Infonavit.
Importante: La informacin de los conceptos deduccin 14, 15 y 59 se capturan en esta
tarjeta, no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.

Cmo ingreso

Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para registrar

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 5. Infonavit.


Presiona las teclas <Alt+5>.

Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Nmero de crdito Infonavit


Descripcin
Tipo de crdito Infonavit
o Cuota fija (concepto D-59)
o Porcentaje (concepto D-59)
o Veces salario mnimo (concepto D-15)

Incluir pago de Seguro


Fecha de inicio de aplicacin
Monto acumulado
Veces aplicado
Fecha de registro
Estado

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
1-19

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo creo las tarjetas del Infonavit, Continuacin


Conceptos
reservados

Los conceptos 14 Seguro de Vivienda Infonavit y 15 Prstamo Infonavit (vsm)


correspondientes a las Deducciones son conceptos reservados, por lo tanto no podrs
eliminarlos ni realizar modificacin alguna a las casillas y pestaas correspondientes, solo
podrs indicar si el concepto ser en Especie y/o si deseas Imprimirlo en el sobre-recibo.
Por omisin, el concepto 14 tiene desmarcada la casilla Automtico global y marcada la
casilla Automtico liquidacin; en el concepto 15 ambas casillas estn desmarcadas.

Consideraciones
especiales

Cmo guardar

Considera lo siguiente antes de utilizar esta tarjeta:

Debes capturar siempre el factor mensual que el Infonavit asigna al crdito del
empleado. Se recomienda escribir el nmero de crdito correcto para poder realizar
las exportaciones al SUA sin errores.

Si el empleado est en un periodo Semanal, no se debe capturar un crdito Infonavit


con fecha de inicio que coincida con un da sptimo debido a que es un da de
descanso para el empleado, procura indicar un da laboral.

El concepto deduccin 14 Seguro de vivienda Infonavit no podr ser visualizado


como una tarjeta de Infonavit ni como Movimiento Permanente, ya que nicamente
se asociar a un empleado con crdito Infonavit, como un concepto automtico
global.

Se recomienda no tener ms de un crdito activo, esto solo podr darse si tiene un


crdito correspondiente al concepto 15 (VSM) y un crdito del concepto 59
(Porcentaje o Cuota Fija); en cuyo caso, la casilla Pago de seguro estar
marcada en ambas tarjetas de Infonavit aunque solo se descontar una vez el pago
de seguro. Si inactiva una de las tarjetas, la casilla se desmarcar y aparecer
deshabilitada, sin embargo deber marcarla nuevamente en la segunda tarjeta si
desea seguir descontndolo automticamente.

Al marcar la casilla Pago de Seguro, se descontar la cuota correspondiente de


manera automtica slo en el primer periodo del bimestre, verifica que ste se
encuentre marcado como inicio de bimestre en el catlogo de periodos.

En caso de que el crdito infonavit aplique a partir de un periodo que no es inicio de


bimestre o el empleado no cotiz en el periodo inicio de bimestre, no se descontar
de manera automtica el Seguro de Vivienda Infonavit para el bimestre actual de
la nmina. Si requiere descontarlo solo agrega el movimiento en el sobre-recibo,
reportndole el importe correspondiente.

Una vez que hayas registrado el crdito Infonavit, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:

Modificacin de
recibos emitidos

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-20

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo creo las tarjetas del Infonavit, Continuacin


Captura de una tarjeta del infonavit

Ejercicio

El empleado Eduardo Soto Gmez decidi utilizar su crdito Infonavit y ste ya le fue
autorizado. La empresa decidi llevar un control sobre dicho crdito, por lo tanto, ser
necesario dar de alta los datos correspondientes al crdito.
Paso

Ejercicio

Revisa que el Tipo de periodo activo sea Quincenal.

Abre el sobre-recibo del empleado Eduardo Soto Gmez y ve a la pestaa


5. Infonavit.
Presiona las teclas <Ctrl+N> para crear un nuevo registro y captura los
siguientes datos:

Campo
Nmero de crdito Infonavit
Descripcin
Tipo crdito Infonavit
Veces salario mnimo
Fecha inicio de aplicacin
Monto acumulado
Veces aplicado
Fecha de registro
4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Valor
6874184024872
Adquisicin de casa-habitacin
Veces Salario Mnimo (concepto D15)
35
08/11/(ao anterior)
9,034.55
4
01/07/(ao actual)

Guarda los datos y cierra el sobre-recibo.

Pgina
1-21

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo capturo el crdito FONACOT


Qu es

Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes a los crditos FONACOT
que tiene el empleado en diferentes establecimientos.
Importante: La informacin del concepto de deduccin 61 se captura en esta tarjeta,
no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.

Cmo ingreso

Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 6.FONACOT.


Presiona las teclas <Alt+6>.

Configuracin
previa

Antes de empezar a capturar los crditos del FONACOT, debes configurar los siguientes
catlogos:

Empresas

Empleados

Catlogo de
empresas

En esta ventana debes especificar el Centro de trabajo FONACOT que le fue asignada a tu
empresa para proporcionarles a tus trabajadores el beneficio del Crdito FONACOT.
Este dato se debe capturar en la pestaa Registros.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-22

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin


Catlogo de
empleados

En el catlogo de empleados, en la pestaa Generales, debers especificar a cada


empleado, el Nmero FONACOT que le corresponde.
Este dato, en conjunto con el Centro de trabajo FONACOT ser la llave para relacionar
todos los crditos FONACOT que tenga el trabajador.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-23

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin


Qu necesito
para registrar

Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Nmero de crdito

Descripcin
Importe del crdito

Retencin mensual
Pagos hechos por otros patrones

Mes/Ejercicio
Estado

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.

Consideraciones

Ten en cuenta lo siguiente:

Los crditos FONACOT solo podrn capturarse en periodos normales, la simulacin


NO se visualizar en periodos extraordinarios.

El empleado deber reportar cada crdito nuevo que adquiera.

Modificacin de
recibos emitidos

Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-24

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin


Detalle
de importes
de crdito

En la pestaa Percepciones, Deducciones y Obligaciones, podrs ver y editar el desglose


de todos los crditos que tiene ese empleado, solo necesitas seleccionar el concepto de
deduccin 61 Prstamo FONACOT y hacer doble clic sobre l o bien, hacer clic derecho
sobre el ratn y seleccionar la opcin Abrir movimiento.
Si editas el importe de alguno de los crditos, todos se mostrarn como editados (en azul) y al
aceptar actualizar el importe total del movimiento.

Simulacin
del clculo

Mediante el botn
ser posible conocer una simulacin de clculo por crdito, de esta
forma conocers cunto se le retendr al empleado por periodo.
En la columna Das Cotizados podrs ver el desglose de los das que se estn
considerando.
Cuando el importe sea editado se mostrarn el Total y la Retencin periodo en azul, sin
embargo, las dems columnas mostrarn los datos de cmo debera ser el clculo de no
haberse editado el importe.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
1-25

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin


Configuracin de los catlogos
Recuerda que debes configurar el Catlogo de empresas y de empleados antes de iniciar la
captura de los crditos FONACOT.
Ejercicio 1

Realiza los siguientes pasos:


Paso

Ejercicio

Abre el Catlogo de empresas y selecciona Moda Textil, S. A. de C.V.

2
3

Ve a la pestaa Registros y captura el valor 3874119484 en el campo Centro


de trabajo FONACOT.
Guarda los cambios y cierra la ventana.

Abre el Catlogo de empleados y selecciona a Tania Tello Medina (012).

Captura 236283447883491 en el campo Nmero FONACOT.

Guarda los cambios y cierra la ventana.

Captura de un crdito FONACOT


Una vez que se han capturado los datos en los catlogos, es necesario capturar el crdito
correspondiente. Sigue estos pasos:
Ejercicio 2
Paso

Ejercicio

Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.

Abre el sobre-recibo de Tania Tello Medina y presiona las teclas <Alt+6>.

Resultado: Desplegar la pestaa FONACOT.


Haz clic en el botn Nuevo.

Nota que el Centro de trabajo FONACOT, Nmero FONACOT y Concepto se


encuentran desactivados.
Captura los siguientes datos:
Campo
Nmero de crdito
Descripcin
Mes
Ejercicio
Importe del crdito
Retencin mensual
Observaciones

5
6
7

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Valor
193746785601
Coppel Casa
Enero
Actual
$8,199.90
$683.25
Compra de sala y antecomedor

Haz clic en el botn Guardar. Posteriormente, haz clic en el botn Calcular


empleado.
Verifica que en el sobre-recibo ya se despliega el concepto 61 Prstamo
FONACOT con el importe quincenal correspondiente.
Haz clic en el botn Cerrar.

Pgina
1-26

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo las incapacidades


Cmo ingreso

Para ingresar a la tarjeta de Incapacidades, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza


cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para registrar

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 7. Incapacidades.


Presiona las teclas <Alt+7>.

Los datos que necesitas para capturar una incidencia son:

Folio
Tipo de incidencia
Das autorizados
Fecha de inicio

Ramo de seguro
Tipo de riesgo
% de incapacidad
Control incapacidad

El campo Control incapacidad aunque muestra un valor por omisin, debe seleccionarse
el valor correcto ya que la opcin 0 ninguna no es un dato vlido para dicho campo.
Importante: Las incapacidades no deben registrarse desde la Prenmina de Das y Horas
sino desde esta pestaa, de lo contrario, el clculo no se realizar correctamente.

La Descripcin precisa de los


hechos y su ubicacin slo
acepta un mximo de 40
caracteres.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-27

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo capturo las incapacidades, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas registrado la incapacidad, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarla:

Modificacin de
recibos emitidos

ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.


Haz clic en el botn
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.

Mediante la tarjeta Incapacidades llevars un mejor control de las mismas, y de


esta forma el historial del empleado en la empresa estar completo.
Dichos datos son tiles tanto para los clculos del periodo, como para el clculo del
riesgo de trabajo.

Captura de una incapacidad


Ernesto Guzmn Fras se lastim una mano mientras estaba trabajando en la produccin de
la empresa, por lo que lo llevaron a emergencias para que lo revisaran.
Ejercicio

El doctor en turno diagnostic una fractura en la mueca derecha, por lo que obtuvo una
incapacidad de 21 das; estas sern pagadas por el Seguro social.
Es necesario generar el movimiento correspondiente para llevar el historial del empleado.
Realiza lo siguiente:
Paso
1
2

Ejercicio
Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.
Abre el sobre-recibo de Ernesto Guzmn Fras y presiona las teclas <Alt+7>.
Resultado: Desplegar la pestaa Incapacidades.

Crea la nueva incapacidad y captura los siguientes datos:


Nombre del campo
Folio
Tipo de incidencia
Das autorizados
Fecha de inicio
Ramo de seguro
Tipo de riesgo
% de incapacidad
Secuela o Consecuencia
Control Incapacidad

4
5

Valor del campo


12
Accidente de trabajo
21
05/07/ao actual
Riesgo de trabajo
Accidente
0%
-----------2 Inicial

Captura Fractura de mueca derecha en la Descripcin precisa de los


hechos y su ubicacin.
Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado.
Posteriormente, cierra el sobre-recibo.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-28

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo las incapacidades, Continuacin


Consultar
reportes

Si quieres saber cuntos empleados estn incapacitados en la empresa y su porcentaje de


incapacidad, consulta el reporte Catlogo de incapacidades IMSS por empleado.
El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro especfico.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.


En la pestaa 7. Incapacidades, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.

Otros reportes son Listado de incapacidades y Listado de incidencias por empleado.


Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen IMSS/Infonavit.

El Reporte de incidencias (Listado de


incidencias por empleado) muestra la
informacin que tiene cada empleado en
el rango de fechas que definas.
Tiene la opcin de mostrar slo las
incidencias o bien, las incidencias y las
modificaciones de salario. Tambin te
permite ver slo los empleados dados de
alta o ambos.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-29

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo capturo las vacaciones


Cmo ingreso

Para ingresar a la tarjeta de Vacaciones, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza


cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para registrar

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 8. Vacaciones.


Presiona las teclas <Alt+8>.

Los datos que se deben capturar para llevar el registro de las vacaciones son:

Tipo de captura
Fecha inicial
Fecha final
Fecha de pago

Nmero de das de descanso


y/o sptimos
Das de vacaciones
Prima vac. de Das de vac.

En el Nmero de das de descanso y/o sptimos debes indicar los das inhbiles para tu
empresa, de esta forma, CONTPAQ i NMINAS calcular correctamente las vacaciones
acumuladas y pendientes.
Importante: Las vacaciones no pueden registrarse desde la Prenmina de Das y Horas
sino desde esta pestaa. Esta restriccin te sirve para que el historial del empleado sea
completo.

Al ejecutar el proceso Prima vacacional,


automticamente se crear un registro en la
pestaa Vacaciones con los datos
correspondientes.
Habr un registro por cada empleado.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-30

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo las vacaciones, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Modificacin de
recibos emitidos

ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo.


Haz clic en el botn
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.

Si tu empresa paga la Prima vacacional de forma anual, independientemente si el


empleado toma sus vacaciones o no, cuando el empleado pida vacaciones,
selecciona Vacaciones y prima vacacional como Tipo de captura y 0 en el
importe correspondiente a la prima.

Registro de vacaciones

Ejercicio

Gustavo Mora Saldaa ha decidido tomar 7 das de vacaciones en la quincena vigente, por lo
que debers capturarlas en su tarjeta de vacaciones.
Ejecuta los siguientes pasos:
Paso

Ejercicio

Abre el sobre-recibo del empleado Gustavo Mora Saldaa y presiona las teclas
<Alt+8>.
Resultado: Desplegar la pestaa Vacaciones.

Crea un nuevo registro con los siguientes datos:


Nombre del campo
Tipo de captura
Fecha inicial
Fecha final
Fecha de pago

Valor del campo


Vacaciones y prima vacacional
02/07/ao actual
22/07/ao actual
15/07/ao actual

del campo Nmero de das de descanso y/o


Haz clic en el botn
sptimos, selecciona los sbados y domingos que abarcan dicho periodo y haz
clic en el botn Aceptar.
Captura 0.00 en el campo Prima vac. de Das de vac.. Posteriormente, revisa
los siguientes campos y anota su valor:
Das de vacaciones:
Vacaciones acumuladas:
Das de prima acumulados:
Vacaciones pendientes:
Das de prima pendientes:

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-31

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo capturo las vacaciones, Continuacin


Ejercicio (contina)
Paso

Ejercicio

Consultar
reportes

Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado. Verifica
que las vacaciones se vean reflejadas en el sobre-recibo.

Si quieres saber cuntos empleados estn incapacitados en la empresa y su porcentaje de


incapacidad, consulta los reportes:

Catlogo de tarjetas de vacaciones por empleado


Vacaciones pendientes por empleado

El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro en comn, por lo tanto,
debers ejecutar este reporte por cada ramo para que conozcas todos los empleados que
estn incapacitados.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina.


En la pestaa 8. Vacaciones, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn
Preliminar.

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-32

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo configuro la Agenda fiscal


Qu es

Es un controlador constante de las nuevas obligaciones fiscales que se van generando.


CONTPAQ i NMINAS realiza un anlisis de fechas y movimientos de pago a empleados
que pudieran originar cualquier tipo de obligacin. Si existe algn evento que origine una
obligacin, se indicar a travs de la ventana de Disposiciones fiscales que se deben
cumplir.

Cmo ingreso

Para entrar a la Agenda fiscal, ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de


disposiciones fiscales.

Qu necesito
para crear
obligaciones

Los datos que necesitas para crear una obligacin son:

Tabla/Reporte
Descripcin de la disposicin
Reporte a ejecutar

Fecha de aplicacin
Frecuencia

Si desmarcas la casilla Activada no se ejecutar dicha disposicin.


Este catlogo ya contiene 3 reportes y una tabla. stos son:

Exportacin de movimientos al SUA


Reclculo anual de ISR
Retenciones mensuales de ISPT
Tablas ISR, Subsidio trimestrales

Selecciona la disposicin que


quieres y haz clic en el botn
Ejecutar para que la revises.
En la pestaa Calendario se
muestran todas las disposiciones
que se ejecutarn en el transcurso
del mes.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
1-33

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin


Cundo se
ejecuta

La Agenda fiscal se muestra despus de que un periodo ha sido autorizado.


Desde esta ventana podrs acceder a los reportes relacionados con la obligacin pendiente
que quieras consultar.

Disposiciones
con reportes
ligados

A continuacin se muestran las disposiciones fiscales que incluye CONTPAQ i NMINAS


as como los reportes a los cuales se encuentran ligadas.
Nota: Las disposiciones que tienen el smbolo son internas, por lo tanto, no se pueden
modificar ni eliminar.

Men IMSS/INFONAVIT:
Se genera el
reporte

Subgrupo
del reporte

El da de alta

Altas pendientes
ante IMSS

Agenda
Fiscal

Al afectar cada
periodo

El da de baja

Bajas Pendientes
ante IMSS

Agenda
Fiscal

Aviso de cambios de SBC


parte fija

Al afectar cada
periodo

El da del cambio
de salario

Modificacin de
Salarios
pendientes ante
IMSS

Agenda
Fiscal

Aviso de cambios de base de


cotizacin fija con
percepcin variable

Al afectar cada
periodo

El periodo donde
se acumula a
percepcin
variable

Modificacin de la
base de
cotizacin ante el
IMSS

Agenda
Fiscal

Aplicacin de cambios de
SBC Parte Variable / Parte
Fija por Aniversario Laboral

Al afectar cada
periodo

El da del cambio
de salario

Proceso
Modificacin de
SBC (Parte
Variable / Parte
Fija por
Aniversario
Laboral)

-----

Registro de movimientos
(Bajas/Reingresos/Ausencias/
Incapacidades/Modificacin de
SBC) para generar los pagos
mensuales y bimestrales

Al afectar cada
periodo

El da del
movimiento

SUA Exportacin
SUA
de Movimientos Exportaciones
(Bajas/Reingresos/
Ausencias/Incaps/
Mod SBC)

Registro de movimientos
(Bajas/Reingresos y
Modificaciones SBC) para
presentar al IDSE

Al afectar cada
periodo

El da del
movimiento

IDSE Exportacin
de Bajas /
Reingresos y Mod
SBC

------

Registro de empleados y sus


datos afiliatorios para generar
los pagos mensuales y
bimestrales

Al afectar cada
periodo

El da del
movimiento

SUA Exportacin
de Empleados y
Datos Afiliatorios

SUA
Exportaciones

Disposicin

Se analiza

Se origina

Aviso de alta de trabajadores

Al afectar cada
periodo

Aviso de baja de
trabajadores

Contina en la siguiente pgina

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-34

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin


Disposiciones con reportes ligados (contina)
Disposicin

Se genera el
reporte

Subgrupo
del reporte

El mes inmediato
anterior completo

Liquidacin
Mensual IMSS
Informativa

SUA
Liquidaciones

El bimestre
inmediato anterior
completo

Liquidacin
bimestral
Retiro/Cesanta/
INFONAVIT

SUA
Liquidaciones

Se analiza

Se origina

Clculo de cuotas SUA


Mensual

Al afectar el ltimo
periodo de cada
mes

Clculo de cuotas SUA


Bimestral

Al afectar el ltimo
periodo de cada
bimestre

Recuerda: Algunas disposiciones del IMSS deben presentarse dentro de los das lmite
segn lo especifica la Ley. Debes considerar esto debido a que los recordatorios en
CONTPAQ i NOMINAS nicamente se presentan despus de autorizar la nmina.

Men Reportes
Disposicin

Ley

Se analiza

Se origina

Se genera el
reporte

Subgrupo
del reporte

Aviso por
aniversario laboral

IMSS

Al afectar cada
periodo

El da del
aniversario laboral

Modificacin SBC
por Aniversario

Otros
Reportes

Retenciones
mensuales ISPT y
pagos Subsidio

ISR

Al afectar el ltimo
periodo de cada
mes

El ltimo da del
mes que se acaba
de cerrar

Cdula de trabajo
mensual de
Subsidio al
Empleo e ISPT

ISR/IETU

Reclculo anual de
Subsidio al Empleo
e ISR

ISR

Cuando se afecte el
ltimo periodo del
ejercicio

Todo el ao

Reclculo Anual
de Subsidio al
Empleo e ISR

ISR/IETU

La Agenda fiscal permite conocer o recordar que se tiene algn pago o evento
pendiente con los empleados. Esto implica cumplimiento de diversas disposiciones
fiscales y que deben cubrirse en su momento.
Adems, seala cules son las obligaciones fiscales que deben cubrirse. Es como
tener un supervisor fiscal en nmina verificando nuestros movimientos
constantemente.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
1-35

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin


Creacin de una disposicin
Necesitas que, a final del mes, te aparezca un recordatorio para realizar la liquidacin del
IMSS. Como no hay alguna disposicin as, debes crearla.
Ejercicio

Ejecuta los siguientes pasos:


Paso

Ejercicio

Ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de disposiciones


fiscales.
Haz clic en el botn Nuevo.

Captura los siguientes datos:

Nombre del campo


Tabla/Reporte
Descripcin de la disposicin
Reporte a ejecutar
Fecha de aplicacin
Frecuencia

Consultar reporte

Marca la casilla Activada.

Haz clic en el botn Guardar.

Haz clic en el botn Cerrar.

Valor del campo


Reporte
Generar la liquidacin mensual
IMSS
Imss_Liq_Mensual.rtw
ltimo da del mes
Mensual

Si quieres conocer las disposiciones fiscales permanentes, mensuales, trimestrales, etctera,


utiliza el reporte Catlogo de disposiciones fiscales que se encuentra en el men
Reportes, submen Catlogos.

Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina

Pgina
1-36

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Captulo 2
Configuracin de tablas
Visin general
Introduccin

CONTPAQ i NMINAS maneja varios tipos de tablas las cuales almacenan informacin
relacionada entre s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.
Es importante verificar que estas tablas, tanto para clculo de impuestos como para clculo
de otros conceptos, se encuentren actualizadas y configuradas de acuerdo a las polticas de
la empresa.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de conocer:

En este captulo

La configuracin de las diferentes tablas que utiliza CONTPAQ i NOMINAS.


La diferencia entre dichas tablas y la funcin de cada una.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo modifico las tablas de ISR
Cmo modifico las tablas de IMSS
Cmo modifico las tablas de la empresa

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

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2-1

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2-2
2-4
2-8

Captulo 2
Configuracin de tablas

Cmo modifico las tablas de ISR


Qu es

Son tablas que se utilizan para el clculo de la nmina. Dichas tablas se encuentran
separadas de las dems tablas existentes para facilitar su ubicacin y actualizacin.

Cmo ingreso

Para abrir las Tablas del ISR vigentes selecciona del men Tablas, la opcin Tablas del
ISR vigentes.

Tablas
mensuales y
anuales

Las tablas de ISR y de Subsidio al empleo se dividen en mensuales y anuales.

Cmo registro
una nueva tabla

Las tablas de impuesto mensuales se utilizan para los clculos de impuesto de la nmina de
cada periodo, mientras que las tablas anuales se utilizan para realizar la Declaracin Anual
de Sueldos y Salarios que se realiza cada ao ante la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP).

Estas tablas no pueden eliminarse ni crearse, tampoco se pueden agregar nuevos renglones
ya que estn definidas de forma interna en CONTPAQ i NMINAS, sin embargo, s puedes
modificar el Lmite inferior del 5to rengln, en caso de ser necesario.
En base a ste rengln, se actualizarn los valores de los dems renglones.
Importante: Revisa que estas tablas estn actualizadas de acuerdo a la publicacin del
Diario Oficial de la Federacin (DOF).

Estas tablas se
utilizan por empresa,
por lo tanto, la
actualizacin de las
mismas debe
realizarse en cada
empresa.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 2
Configuracin de tablas

Pgina
2-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico las tablas de ISR, Continuacin


Opciones de
clculo

Los clculos para los Das base que aplican para el ISR y el Subsidio utilizados en las
tablas mensuales, son los permitidos por la ley. Las opciones y sus clculos son:
Opcin

Cmo guardar

Clculo

Das de Pago y Sptimos del periodo

(Base gravada / das de pago) x 30.4

Das Calendario del periodo

(Base gravada / das calendario) x 30.4

Das Trabajados (Solo para Mensual sp)

(Base gravada / das trabajados) x 30.4

Para guardar los cambios, haz clic en el botn


ventana Tablas del ISR Vigentes.

ubicado en la barra de herramientas de la

Las tablas del ISR Vigentes son actualizadas constantemente, de acuerdo a la


Reforma Fiscal que est vigente en el momento, para que los clculos de la nmina
puedan realizarse basados en los clculos publicados por el Diario Oficial de la
Federacin (DOF).

Verificacin
de tablas

Aunque CONTPAQ i NMINAS mantiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al


empleo, es necesario que revises estas tablas para evitar cualquier clculo errneo.
La revisin la puedes realizar de la siguiente forma:
1.
2.
3.

Ingresa a la ventana Tablas del ISR Vigentes.


Verifica los valores que muestra la pestaa ISR / Subsidio Mensual y corrobralos
con los datos oficiales publicados en el DOF.
Verifica los valores que muestra la pestaa ISR / Subsidio Anual y corrobralos con
los datos oficiales publicados en el DOF.

En caso de que encuentres alguna diferencia entre los valores oficiales y los que tiene
CONTPAQ i NMINAS, actualiza los datos haciendo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Posicinate en el campo 5to rengln del impuesto correspondiente (ISR o Subsidio).


Captura el valor oficial correspondiente al quinto rengln y haz clic en el botn
Aplicar.
Verifica que tota la tabla se haya actualizado en base al valor que modificaste
Guarda los cambios.

Nota: Este cambio se ver reflejado en todas las empresas.

CONTPAQ i NMINAS ya tiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al empleo tanto
mensuales como anuales, por lo tanto, no se realizar ningn ejercicio para este tema.

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2-3

Captulo 2
Configuracin de tablas

Cmo modifico las tablas de IMSS


Qu es

Estas tablas contienen informacin para el clculo del IMSS y topes que se aplican para las
cuotas de cada rubro del IMSS.
Estas tablas son conocidas como Tablas globales. Al realizar un cambio en alguna de estas
tablas, afectarn a todas las empresas instaladas

Cmo ingreso

Para entrar a las tablas del IMSS, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Qu necesito
para modificar
una tabla

Selecciona del men Tablas, la opcin Tablas globales.


Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el
botn

Para modificar los valores de las tablas, posicinate en el rengln y columna deseada para y
captura el dato que necesitas. Si quieres crear un nuevo rengln, posicinate en el ltimo
rengln y presiona la tecla <>.
Nota: CONTPAQ i NMINAS mantiene actualizadas estas tablas de acuerdo al Diario
Oficial de la Federacin, sin embargo, es recomendable revisarlas.

Todos los registros son editables en


estas tablas.
Para eliminar un rengln, seleccinalo
y presiona las teclas <Ctrl+Supr>.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 2
Configuracin de tablas

Pgina
2-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin


Definicin
de columnas

Desde esta ventana podrs especificar qu columnas quieres que se muestren en las tablas.
Tambin puedes modificar el nombre de stas para que sean ms descriptivas.

Las columnas que


agregues sern de tipo
Importe.

Cmo guardar

Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Tabla extra

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

El Riesgo de Trabajo tambin se utiliza para los clculos de IMSS, sin embargo, no forma
parte de una tabla global, sino que pertenece al grupo Tablas de la empresa.
En esta tabla debers capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que el IMSS determin de
acuerdo a las incidencias que tu empresa tenga registradas ante dicha institucin.

Tambin puedes acceder a este


catlogo desde el Catlogo de
Registros Patronales, mediante la
opcin TIMSSRIESGOT.

Contina en la siguiente pgina


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Derechos Reservados

Pgina
2-5

Captulo 2
Configuracin de tablas

Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin

Estas tablas se utilizan para todas las empresas de forma general, por lo tanto, al
cambiar el valor en alguna de ellas, se reflejar en todas las empresas.
Cuando CONTPAQ i NMINAS consulta una tabla, primero verifica si existe
informacin en el Catlogo de tablas de la empresa y posteriormente, en el
Catlogo de tablas globales.

Actualizacin de riesgo de trabajo


La empresa necesita actualizar la prima de riesgo de trabajo, derivada de la revisin anual
sobre la siniestralidad que present durante el ao anterior.
Ejercicio

Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:


Paso

Ejercicio

Ve al men Tablas y selecciona la opcin Tablas de la empresa.

Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de tablas de la empresa.


Selecciona la tabla TIMSSRIESGOT.

Resultado: En la parte derecha se desplegarn las columnas que conforman la


tabla.
Selecciona el ltimo registro de la columna Fecha_vigencia, presiona las
flecha de movimiento <> y captura el primer da y mes del ao actual.

Resultado: Se agregar un registro al final de la tabla para agregar la nueva


fecha.
Captura el valor 0.0054355 en la columna del registro patronal R14-25903-10-8.

Recuerda: Este porcentaje de prima debe expresarse en decimal, dividiendo el


importe entre 100.
Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Configuracin de tablas

Pgina
2-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin


Consultar
reportes

Mediante los reportes Catlogo de tablas globales y Catlogo de tablas por empresa,
sabrs si la informacin est actualizada o verificar a partir de qu ao necesitas capturar los
datos faltantes.
Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen Catlogos.

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2-7

Captulo 2
Configuracin de tablas

Cmo modifico las tablas de la empresa


Qu es

Las tablas de la empresa almacenan importes, porcentajes u otros datos relacionados entre
s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.

Cmo ingreso

Para ingresar a estas tablas, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Principales
tablas

Ve al men Tablas, submen Tablas de la empresa


Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn

Son varias las tablas que pertenecen a este grupo, sin embargo, las de mayor uso son:

Antiguedades Almacena informacin sobre las prestaciones de ley, para realizar


el clculo del salario diario integrado entre otros procesos.
RepartoMonetario Registro de monedas y su denominacin para el pago en
efectivo de la nmina. Se utiliza cuando no quieres manejar Ajuste al neto.
SalariosMinimos Registro de las diferentes zonas de salarios mnimos, para el
clculo de IMSS principalmente. Se debe actualizar cada inicio de ao.
TIMSSRIESGOT.

Importante: Las tablas TRF2008LocalSubEmp y TRF2008LocalISR son las tablas de


Subsidio al empleo e ISPT mensuales y anuales de acuerdo a la Reforma 2008; aunque
stas ya no estn vigentes, por si es necesario realizar algn ajuste en el ejercicio 2009.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 2
Configuracin de tablas

Pgina
2-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin


Cmo guardar

Una vez que hayas modificado las tablas de la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:

Otras tablas

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas del catlogo.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.

La tabla FactorSDI se utiliza cuando quieres determinar, por tu cuenta, el factor para sacar el
salario diario integrado del empleado y no quieres tomar los valores de la tabla de
antigedades.
Las tablas ConfigCALCULO, ConfigCALCULO2010, y Finiquito contienen configuracin
definida por el sistema y solo se recomienda modificarlas por instruccin de un ejecutivo
de Soporte Tcnico de CONTPAQ i.

El Catlogo de tablas de la empresa contiene tablas que maneja nicamente la


empresa, permitiendo personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la misma,
ya sea creando nuevas tablas, modificndolas y/o eliminndolas.
CONTPAQ i NMINAS consulta primero las tablas de la empresa y despus las
tablas globales, de esta forma, la informacin del Catlogo de tablas de la
empresa tiene prioridad sobre la informacin del catlogo de tablas globales.

Modificacin en los aos de antigedad


La empresa decidi aumentar los das de vacaciones tanto para los empleados de confianza
como para los sindicalizados.
Ejercicio 1

Debido a lo anterior, debes realizar las modificaciones correspondientes siguiendo los pasos
que se indican a continuacin:
Paso
1

Ejercicio
Haz clic en el botn

para abrir la barra vertical de accesos.

Posteriormente, haz clic en el botn

de la pestaa Catlogos.

Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de tablas de la empresa.


Selecciona la tabla Antiguedades y captura los siguientes datos:
Antiguedad
1
2
3
9
15

Dias_vac_conf
12
12
12
16
18

Dias_vac_sind
12
12
12
16
18

Contina en la siguiente pgina

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2-9

Captulo 2
Configuracin de tablas

Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin


Ejercicio 1 (contina)
Paso
3
4
5

Ejercicio
Presiona las teclas <Ctrl+G> para guardar los nuevos valores.
Vete al ltimo rengln de la tabla y presiona la tecla <> para agregar un nuevo
rengln.
Captura los siguientes datos:
Antiguedad
21
22
23
24
25

Dias_vac_conf
20
20
20
24
25

Dias_vac_sind
20
20
20
24
25

Nota: Para las dems columnas debern capturarse los mismos datos que
tienen los registros anteriores.
6

Haz clic en el botn

para guardar los cambios.

Modificacin del reparto monetario


La empresa ha decidido pagar en efectivo a los empleados temporales y darles el importe
exacto correspondiente a su sueldo, sean stos de confianza o sindicalizados.
Ejercicio 2

Por lo anterior, es necesario actualizar la tabla del Reparto monetario ya que tambin se
pagar con billetes de $1,000.00 y monedas de 10.
Paso
1

Ejercicio
Selecciona la tabla RepartoMonetario.

Haz clic en el botn Definir columnas...

Resultado: Se desplegar la ventana Definir columnas.


Haz clic en el botn Agregar y en el campo Nombre captura UnMilPesos.

Agrega tambin la columna DiezCentavos.

Selecciona, de la ventana derecha, la columna DosPesos.

Haz clic en el botn Eliminar para que sta ya no forme parte de la tabla
RepartoMonetario.
Haz clic en el botn Cerrar para guardar los cambios y salir de esa ventana.

7
8
9

Ubica, al final de la tabla, las columnas UnMilPesos y DiezCentavos y captura


los valores 1000 y 0.10 en las columnas respectivamente.
Guarda los cambios y cierra el Catlogo de tablas de la empresa.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 2
Configuracin de tablas

Pgina
2-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin


Consultar
reportes

Una vez que has modificado las tablas que deseas, podrs corroborar la informacin que
registraste utilizando el reporte Catlogo de tablas por empresa.
Este reporte se encuentra en el men Reportes, submen Catlogos.

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2-11

Captulo 2
Configuracin de tablas

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Captulo 3
Anlisis de la nmina
Visin general
Introduccin

El manejo de la nmina es una gran responsabilidad y es importante asegurarse de que la


nmina est bien calculada.
Existe la posibilidad de que no se hayan capturado correctamente las horas extra que trabaj
un empleado, o bien, el destajo no se aplic bien, ocasionando disgustos e inconformidades
entre los empleados.
Para evitar esto, CONTPAQ i NMINAS incluye diferentes simulaciones, donde conocers
el origen de los importes calculados.
As tendrs la seguridad de que la nmina se est calculando como debe de ser y el pago se
est realizando adecuadamente.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer la utilidad de las simulaciones que tiene disponibles CONTPAQ i


NMINAS.
Realizar las simulaciones cuando se requieran.

Ejercicios

Las simulaciones necesitan compararse con un clculo manual de la nmina el cual requiere
de cierto tiempo; por esta razn, este captulo no tiene ejercicios, slo se indica la forma de
ingresar a cada opcin.

En este captulo

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo hago la simulacin del ISR
Cmo hago la simulacin del IMSS
Cmo hago la simulacin de horas extra
Cmo uso la Hoja de trabajo
Cmo hago la simulacin de conceptos

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-1

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3-2
3-3
3-4
3-5
3-7

Captulo 3
Anlisis de la nmina

Cmo hago la simulacin del ISR


Qu es

Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el clculo del ISR y el
procedimiento realizado por CONTPAQ i NMINAS, nicamente como informacin de
consulta.

Cmo ingreso

Para ingresar a la Simulacin de ISR, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn

Qu necesito
para esta
simulacin

Para que la simulacin de ISR se visualice, es necesario que la nmina est calculada pero
no debes autorizarla por si requieres hacer algn cambio.
Esta simulacin despliega cada uno de los elementos con sus componentes y los valores
correspondientes.
Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas vigentes del ISR y Subsidio al empleo.

Para desplegar los elementos


y valores de cada componente
haz clic en el smbolo (+).

Para qu sirve

Esta simulacin sirve para verificar que CONTPAQ i NMINAS est realizando el clculo
de forma correcta.
Esta simulacin puede enviarse a Excel.

Captulo 3
Anlisis de la nmina

Pgina
3-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo hago la simulacin del IMSS


Qu es

Es el detalle de los elementos que intervienen en el clculo del IMSS y el procedimiento


realizado por CONTPAQ i NMINAS.

Cmo ingreso

Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn

Qu necesito
para esta
simulacin

Aqu se desglosan los diferentes rubros del IMSS y sus porcentajes correspondientes del
empleado y de la empresa, con los cuales se aplica el clculo y los totales se muestran en
color azul para su rpida localizacin.
Cuenta tambin con un asistente, donde le explicar paso a paso cmo se realiza el clculo
del IMSS, mediante el icono denominado IMSS que se ubica en la parte superior de la
ventana.
Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas del IMSS Empleado e IMSS Patrn.

Mediante el botn IMSS


sabrs la Explicacin paso a
paso de este clculo.

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Derechos Reservados

Pgina
3-3

Captulo 3
Anlisis de la nmina

Cmo hago la simulacin de horas extra


Que es

Muestra las partes gravadas y exentas tanto en importe como por horas.

Cmo ingreso

Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn

Qu necesito
para esta
simulacin

Desde aqu se ve el detalle de las partes gravadas y exentas de las horas extras que integran
al IMSS registradas a los empleados.
Esta informacin se puede enviar a Excel en caso de que se requiera.

Esta simulacin slo aplica


para el periodo vigente de
nmina.

Otros datos

Captulo 3
Anlisis de la nmina

Adems, en el sobre-recibo se encuentra el botn


historia del empleado.

Pgina
3-4

Otros datos, el cual muestra la

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo uso la Hoja de trabajo


Que es

Es un reporte que muestra el detalle del clculo que CONTPAQ i NMINAS ha realizado
para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.

Cmo ingreso

Para ingresar a la Hoja de trabajo, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz clic
en el botn

Qu necesito
para esta
simulacin

. Posteriormente, selecciona la opcin Hoja de trabajo.

Este reporte debe generarse despus de obtener los resultados del clculo de la nmina
mediante CONTPAQ i NMINAS.
En el filtro Formato de reporte tienes la opcin de ver el:

Sobre-recibo, frmulas y acumulados


Sobre-recibo y frmulas
Slo sobre-recibo

Contina en la siguiente pgina

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Derechos Reservados

Pgina
3-5

Captulo 3
Anlisis de la nmina

Cmo uso la Hoja de trabajo, Continuacin


Consideraciones
especiales

Cuando generes la hoja de trabajo, ten en cuenta lo siguiente:

La hoja de trabajo slo muestra cmo se hicieron los clculos, es decir, no afecta a
los resultados que se tienen almacenados en la empresa.
La informacin que despliega la hoja de trabajo corresponde a los empleados del
ltimo filtro consultado en la prenmina de Percepciones, Deducciones y
Obligaciones o al empleado activo si se encuentra en la ventana del sobre recibo.
La hoja de trabajo desglosa los clculos de los movimientos del periodo que tenga
seleccionado como actual.

Algunas de las ventajas que tiene la hoja de trabajo es examinar detalladamente el


resultado del clculo y cmo se tienen configurados los catlogos, permitiendo
localizar los parmetros usados para el clculo.
Adems, permite analizar los clculos de las incidencias en periodos anteriores, del
periodo vigente y de periodos futuros.

Para qu sirve

Captulo 3
Anlisis de la nmina

La hoja de trabajo sirve para revisar los pasos que originaron los importes en los conceptos.

Pgina
3-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo hago la simulacin de conceptos


Qu es

Permite el anlisis de cada una de las funciones o frmulas utilizadas para calcular los
conceptos Percepciones, Deducciones u Obligaciones.

Cmo ingreso

Para ingresar a la Simulacin de conceptos, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin


y haz clic en el botn

Qu necesito
para esta
simulacin

. Posteriormente, selecciona la opcin Simulacin de conceptos.

Los datos que requieres para hacer esta simulacin son:

Tipo de concepto / No. de concepto


Descripcin del concepto
Importe concepto

Una vez analizado el detalle del concepto, podr exportar la informacin hacia Excel.
Nota: Esta simulacin slo est disponible para analizar las frmulas de los conceptos del
periodo vigente.
En el campo Frmula a examinar podrs seleccionar cualquiera de las frmulas
disponibles y mediante el botn o tecla <F10> vers el detalle de sta identificado con un
color en especfico.

Existen hasta 10 colores diferentes


para conocer el origen de las
funciones.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
3-7

Captulo 3
Anlisis de la nmina

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Visin general
Introduccin

La Prenmina es una herramienta que te ayuda a que tengas al da la informacin de tus


empleados y el clculo de la nmina sea ms fcil.
Adems de capturar los movimientos PDO y DYH tambin cuenta con funciones adicionales
que te servirn para visualizar la informacin que necesitas de forma rpida y fcil.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

En este captulo

Utilizar los filtros predefinidos y sacarles el mayor provecho.


Crear y modificar filtros de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Capturar movimientos desde una hoja de clculo.
Realizar bsquedas avanzadas en CONTPAQ i NMINAS.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo aprovecho los filtros
Cmo personalizo un filtro
Cmo capturo movimientos desde Excel
Qu otras funciones puedo realizar

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-1

Pgina
4-2
4-3
4-6
4-9

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Cmo aprovecho los filtros


Qu es

CONTPAQ i NMINAS cuenta con una herramienta incluida en la Prenmina llamada


Filtros, la cual te ser til para obtener la informacin de un grupo de empleados de manera
rpida y sencilla.

Cmo ingreso

Para ingresar a los filtros, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Filtros
predefinidos

Haz clic en el botn


para abrir la Prenmina y posteriormente haz clic en el
botn Filtro ubicado en la parte superior izquierda de la Prenmina.
Ve al men Procesos, submen Prenmina y selecciona la opcin Filtros.

CONTPAQ i NMINAS cuenta con filtros predefinidos para cualquier tipo de periodo
registrado en la empresa, los cuales no podrn modificarse ni eliminarse, los cuales son:

Como ejecuto un
filtro

Muestra todos los empleados del periodo seleccionado.


Excluye a todos los empleados que aplican en el periodo
seleccionado.
Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
de cdigos.
Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
Rango por
de departamentos.
departamento
Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
Rango por
de puestos.
puestos
Rango por sueldo Despliega un grupo de empleados especificado por un rango
de sueldos.
Todos del periodo
Ninguno del
periodo
Rango por cdigo

Para ejecutar un filtro predefinido, basta con hacer clic en el botn Filtroy seleccionar el
filtro deseado.
Al hacerlo, automticamente, se mostrar la informacin en la Prenmina en base al filtro
seleccionado.
Nota: Los filtros predefinidos no pueden modificarse ni eliminarse.

Despus del botn Filtro


se mostrar el nombre del
filtro aplicado.

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Pgina
4-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo personalizo un filtro


Que es

Adems de los filtros predefinidos por CONTPAQ i NMINAS, tambin puedes crear los
filtros que desees de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Esto te ser de utilidad para seleccionar a los empleados que deseas visualizar en la
Prenmina.

Cmo ingreso

Para crear un filtro realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Cmo
personalizo
un filtro

Haz clic en el botn Filtro y selecciona, de la seccin Otros, la opcin Definir


Selecciona, del men Ver, la opcin Definir filtros

Para definir o personalizar un filtro se cre un asistente que te permitir crear, eliminar o
modificar filtros que hayas realizado.
La definicin de filtros se divide en 3 etapas, las cuales son:

Seleccin
de campos

Aqu se deben seleccionar los campos que sern utilizados para formar los criterios de
seleccin y bsqueda en la creacin de los filtros.
Los datos que necesitas indicar en esta etapa son:

Tabla
Campos disponibles
Campos a incluir

Las tablas disponibles son:


Empleados
Turnos
Departamentos

Puestos
Tipos de periodo
Movimientos
permanentes

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
4-3

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Cmo personalizo un filtro, Continuacin


Criterios
de seleccin

En esta etapa debes especificar los criterios de seleccin que se aplicarn a los campos
seleccionados. Puedes indicar hasta 4 criterios de seleccin por cada campo.
Los criterios de seleccin estn compuestos de operadores y valores.
Los operadores son caracteres o instrucciones especiales que te permitirn comparar los
campos seleccionados con los valores deseados.

Los tipos de operadores son:


De texto: Compara cadenas de texto
Numricos: Compara expresiones numricas
Lgicos: Especifica la relacin entre dos
criterios de seleccin

Asignar nombre
al filtro

El nico dato que necesitas en esta ltima etapa es el Nombre del filtro. Una vez que lo
indiques y finalices el asistente, este filtro podrs verlo desde el botn Filtro y podrs
acceder a l tantas veces sea necesario.
Es importante que designes un nombre descriptivo a dicho filtro. Podrs eliminar o modificar
los filtros que hayas creado.

Cmo guardar

Para guardar un filtro, haz clic en el botn


Asistente para la construccin de filtros.

ubicado en la parte inferior del

El uso de los filtros en CONTPAQ i NMINAS permiten:

Crear consultas de forma sencilla.


Visualizar en la Prenmina empleados especficos.
Obtener reportes especficos de un rango de empleados.
Configurar vistas de empleados a sus necesidades, usando las caractersticas
que requiera para obtener su informacin.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Pgina
4-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo personalizo un filtro, Continuacin


Creacin de un filtro
Necesitas ver en la Prenmina a todos los empleados que tienen Base de cotizacin fija.
Este filtro lo necesitas para el tipo de periodo Quincenal.
Ejercicio

Realiza los siguientes pasos para crear un nuevo filtro:


Paso

Ejercicio

Selecciona el men Ver y posteriormente, la opcin Definir filtros

Resultado: Se desplegar el Asistente para la construccin de filtros.


Revisa que la opcin Crear un nuevo filtro est seleccionada y haz clic en el
botn Siguiente>.

Resultado: Estars en la etapa Seleccin de campos.


Deja la opcin Empleados en el campo Tabla y haz doble clic en Emp.Base
de cotizacin en Campos disponibles.

Resultado: Automticamente el campo Emp.Base de cotizacin se mostrar


en Campos a incluir.
Haz clic en el botn Siguiente>.

Resultado: Estars en la etapa Criterios de seleccin.


Selecciona Emp.Base de cotizacin y en la lista de campos, de la parte
derecha, selecciona la opcin Es igual a.

Resultado: Se habilitarn los criterios de seleccin del filtro.


Selecciona, de la siguiente lista de campos, el valor Fijo. Posteriormente haz clic
en el botn Siguiente>.

7
8

Resultado: Se muestra la descripcin del filtro.


Captura Empleados fijos en el campo Nombre del filtro y haz clic en el botn
Finalizar para guardar el filtro.
Abre la Prenmina y verifica que el tipo de periodo activo sea Quincenal.

Haz clic en el botn Filtro y selecciona las opciones Otros / Empleados fijos.
Resultado: Se habr ejecutado el filtro que acabas de generar.

Consultar
reportes

La informacin de la Prenmina puede imprimirse mediante los reportes:

Prenmina de Percepciones, Deducciones y Obligaciones.


Prenmina de Das y Horas.

Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen Clculo de nmina.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-5

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Cmo capturo movimientos desde Excel


Qu es

Consiste en una hoja de clculo en Excel en la que el capturista podr ingresar los
movimientos de cada uno de los empleados en un formato con el que estn muy
familiarizados.

Cmo ingreso

Para capturar movimientos desde Excel, abre la Prenmina y haz clic en el botn
que se encuentra en la parte inferior de la misma.

Indicaciones
previas

Al ingresar a la opcin Capturar movimientos desde Excel necesitas seleccionar sobre qu


Hoja de clculo vas a trabajar. Las opciones son:

HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Crea una nueva hoja a partir de HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Abrir cualquier otra hoja de Excel que se desee.

Posteriormente, debes insertar la empresa sobre la que trabajars.

Qu necesito
para registrar
un movimiento

Para capturar un registro desde la Hoja Electrnica necesitas indicar:

Tipo de periodo
Ejercicio
Periodo

Puedes seleccionar la pestaa ExportarPDO o ExportarDYH dependiendo del movimiento


que quieras capturar.

Cuando te asegures que los datos que


capturaste son correctos, haz clic en el
botn Exportar a CONTPAQ i NMINAS
para que la informacin se almacene en la
empresa.

Cmo guardar

Para guardar la hoja de clculo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Haz clic en el botn


ubicado en la barra de herramientas de Excel.
Presiona las teclas <Ctrl+G>.
Ve al men Archivo y selecciona la opcin Guardar.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Pgina
4-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo capturo movimientos desde Excel, Continuacin

Al exportar los movimientos de Excel hacia CONTPAQ i NMINAS, el botn


Actualizar tendr el estado
lo que indica que hay cambios que an no estn
actualizados.
Al hacer clic en el botn, automticamente se mostrarn los datos capturados en
.
Excel y el estado del botn cambiar a

Recibos emitidos

Recuerda que no se podrn exportar movimientos de periodos anteriores desde la Hoja


electrnica.

Ingreso a Captura de movimientos desde Excel


Para que quede ms clara la forma de utilizar esta hoja de clculo, vamos a capturar algunas
incidencias desde Excel.
Ejercicio 1

Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:


Paso

Ejercicio

Abre la Prenmina y haz clic en el botn Capturar movimientos desde Excel.

Resultado: Desplegar la ventana Seleccionar hoja Excel.


Selecciona la opcin Crea una nueva hoja a partir de
HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls y haz clic en el botn Aceptar.
Nombra a la nueva hoja de clculo como MovtosExcel y gurdala.

Resultado: Se abrir la ventana MovtosExcel en formato Excel.

5
6

Nota: Debers habilitar las macros para que puedas trabajar en e libro.
Haz clic en el botn Insertar empresa y haz doble clic en la empresa Moda
Textil, S.A. de C.V. Posteriormente haz clic en el botn Cancelar para cerrar la
ventana.
Selecciona la pestaa ExportarDYH y selecciona Quincenal como Tipo
Periodo.
Captura el ao actual y el valor 7 en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente. Haz clic en el botn Agregar fechas.
Resultado: Se insertarn todos los das correspondientes al periodo 13.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-7

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Cmo capturo movimientos desde Excel, Continuacin


Insercin de datos
Para que quede ms clara la forma de utilizar esta hoja de clculo, vamos a capturar algunas
incidencias desde Excel.
Ejercicio 2

Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:


Paso
1

Ejercicio
Haz clic en la celda que se encuentra debajo de la columna Cdigo Empleado y
presiona las teclas <Alt+f3>.

Resultado: Se desplegar la ventana Filtro de seleccin para empleados.


Deja todos los datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se habrn importado todos los empleados de la empresa al libro de


Excel.
Captura las siguientes incidencias:
Cdigo Empleado
BEFJ030
OEQA021
PEAO015
SOGE020

Da
6, 15
3, 4, 5
5, 6
4, 10, 11

Abreviatura Incidencia
1RET
1PCS
1FINJ
1RET

Nota: Si alguno de esos das cae en un da inhbil, captralo en el da inmediato


siguiente.
Haz clic en el botn Exportar a y cierra la hoja de clculo de Excel.

Abre la Prenmina en el tipo de periodo Quincenal y haz clic en el botn

.
Calcula nuevamente la nmina para que se consideren estas incidencias en la
nmina.

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Pgina
4-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu otras funciones puedo realizar


Otras funciones
de la Prenmina

Adems de las funciones que ya se mencionaron, en la Prenmina es posible:

Periodos
anteriores
y futuros

Mediante la Prenmina es posible que consultes los movimientos de periodos anteriores y


futuros.
Para ello, haz clic en el botn Periodo y doble clic en el periodo que deseas.

Visualizar periodos anteriores y futuros.


Ejecutar la Hoja de trabajo.
Realizar bsquedas inteligentes.

en color marrn. Al darle


Al seleccionar un periodo anterior, ste mostrar el smbolo
doble clic, tanto el nmero de periodo como el rango de fechas que abarca dicho periodo se
mostrarn en color marrn.
Al seleccionar un periodo futuro, ste mostrar el smbolo
en color amarillo. Al darle doble
clic, tanto el nmero de periodo como el rango de fechas que abarca dicho periodo se
mostrarn en color amarillo.
El periodo vigente tendr el smbolo en color verde.

Los periodos futuros se pueden modificar desde


la Prenmina, para que adelantes tu trabajo.
La nica restriccin es que ninguno de estos
periodos puede calcularse.
Puedes utilizar la Prenmina para abrir el
sobre-recibo de periodos anteriores y
reimprimirlo si as lo requieres.

Recibos emitidos

Al seleccionar un periodo anterior todos los movimientos estarn solo para consulta, es
decir, podrs verificar importes o bien, para visualizar el sobre-recibo, sin embargo, no podrs
modificar importes de movimientos de periodos autorizados desde la Prenmina ni desde el
sobre-recibo.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
4-9

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin


Hoja de trabajo

Es un reporte que muestra a detalle el clculo que CONTPAQ i NMINAS ha realizado


para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.
Este reporte se puede ejecutar a nivel empleado (desde el sobre-recibo) o bien, a nivel
Prenmina, donde considerar a todos los empleados que se encuentren en el filtro que se
est ejecutando en ese momento dentro de la Prenmina.
Para ejecutarlo, abre la Prenmina y, en la parte superior derecha de la misma, haz clic en el
botn
.

Bsquedas
inteligentes

Mediante esta bsqueda podrs encontrar rpidamente cualquier opcin de CONTPAQ i


NMINAS con solo teclear el nombre o proceso que deseas encontrar.
Para realizar esta bsqueda, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
1.
2.
3.

Abre la Prenmina y presiona simultneamente las teclas <Ctrl+i>.


En la pantalla principal de CONTPAQ i NMINAS, haz doble en
ubicado en la parte inferior derecha de la misma.
En la pantalla principal de CONTPAQ i NMINAS presiona las teclas <Ctrl+i>.

Bsqueda de datos
Revisa qu resultados te muestra la bsqueda de la Prenmina. Sigue los pasos que se te
indican a continuacin.
Ejercicio
Paso
1
2

Ejercicio
Cierra todas las ventanas y qudate en la pantalla principal de CONTPAQ i
NMINAS.
Presiona las teclas <Ctrl+i>.

Captura Prenmina y presiona la tecla <Enter>.

Resultado: Mostrar todas las opciones relacionadas con la Prenmina.


Selecciona Reporte Catlogo de tipos de incidencias DYH y presiona la tecla
<Enter>.

Resultado: Aparecer la ventana Salida de reportes.


Haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se ejecutar al reporte deseado.


Cierra el reporte y presiona la tecla <Esc> para salir de la bsqueda inteligente.

Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina

Pgina
4-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Visin general
Introduccin

Existen procesos que deben realizarse peridicamente como parte de una nmina. Estos
procesos pueden realizarse de forma anual, o bien, antes de autorizar cada nmina.
En este captulo se explicarn los procesos que pueden realizarse en CONTPAQ i
NMINAS para hacer ms gil tu trabajo.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

En este captulo

Realizar los pagos electrnicos para la nmina.


Modificar los salarios de acuerdo a la base de cotizacin del empleado.
Realizar la prima vacacional de cada empleado.
Generar los procesos anuales de la nmina como Reparto de PTU, Aguinaldo,
Clculo anual e Importacin de trabadores desde el SUA.

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Cmo realizo los pagos electrnicos
Cmo modifico los salarios
Cmo calculo la prima vacacional
Cmo hago el reparto de utilidades
Cmo calculo el aguinaldo
Cmo realizo el clculo anual
Como importo trabajadores del SUA a CONTPAQ i NMINAS

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-1

Pgina
5-2
5-4
5-10
5-14
5-18
5-23
5-28

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo realizo los pagos electrnicos


Qu es

Son reportes que permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el
concepto de nmina, y los nmeros de cuenta de cada empleado.
Estos reportes generan un archivo texto (.txt) que contiene la informacin de la nmina
requerida por cada uno de los bancos.

Cmo ingreso

Para ejecutar alguno de estos reportes, ve al men Reportes, submen Pagos Electrnicos
y selecciona el que corresponda a tu banco. Posteriormente, especifica los filtros solicitados.

Requisitos
previos

Para que el archivo del pago electrnico pueda generarse, es importante que verifiques lo
siguiente:

La Forma de pago del empleado, sta debe ser Tarjeta.


El empleado debe tener el nmero de cuenta bancaria y de la sucursal donde se le
realizar el pago.
La nmina de ese tipo de periodo debe estar calculada.

La forma de pago se especifica


en la pestaa Generales del
Catlogo de empleados.

Bancos
predefinidos

Los reportes que ya se encuentran predefinidos en CONTPAQ i NMINAS para realizar los
pagos electrnicos son:

Banamex
BBVA Bancomer
HSBC

Santander-Serfin
Banorte
Banco del Bajo

Banregio
Afirme
Inverlat (Scotiabank)

Contina en la siguiente pgina


Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Pgina
5-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo realizo los pagos electrnicos, Continuacin


Qu necesito
para crear un
pago electrnico

Los datos bsicos que te pedir el reporte son:

Nmero de cuenta del empleado


Estado del empleado
Nmero de periodo que ests pagando
Ejercicio
Nmero del Registro patronal
Nombre del tipo de periodo al que pertenece el empleado

Nota: Estos datos pueden variar dependiendo del banco que ests utilizando.

Haz clic en los botones y


para indicar todos los datos que
te pide el reporte.

El archivo de salida que se genera con la ejecucin de los Pagos electrnicos lo


puedes exportar hacia el sistema electrnico que utilizas para el pago de tu nmina,
ahorrndote tiempo y agilizando tu trabajo.
La estructura de los archivos vara dependiendo del banco seleccionado. Si no
encuentras alguno que se adapte a tu banco, apyate en tu distribuidor.

Debido a la secuencia de los ejercicios de este captulo, no se considera necesario exportar


ningn pago electrnico.

Consultar
reportes

Para que revises qu empleados manejan Tarjeta como Forma de pago, ejecuta el reporte
Catlogo de empleados (Datos generales).
Para que verifiques que los datos capturados para el Pago de Nminas y Extras sean los
correctos, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Interfaz).
Ambos reportes los encuentras en el men Reportes, submen Catlogos.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-3

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo modifico los salarios


Que es

Es un aumento al sueldo del empleado.


Al realizar este cambio, CONTPAQ i NMINAS permite guardar un registro sobre dichas
modificaciones para llevar el historial del empleado.

Tipo de
modificacin
de salarios

Recuerda que existen 3 tipos de base de cotizacin para el salario:

Fijo

Variable

Mixto

Dependiendo del salario base de cotizacin (SBC) que tenga el empleado es la forma en que
se realizar la modificacin.
Apyate en la siguiente tabla para que conozcas qu proceso usar:
Si el salario es

Entonces, utiliza la

Fijo o Mixto

Incremento de salarios

Variable o Mixto

Proceso Modificacin de
SBC

Y la puedes hacer
En cualquier fecha dentro
del periodo
Por ley se debe hacer a fin
de bimestre

El Proceso Modificacin de SBC te permite modificar tanto la parte fija (por aniversario
laboral) y/o variable del SBC de los empleados y puede ser aplicado a ms de un registro
patronal a la vez,
Importante: Para que los salarios variables se modifiquen, el inicio y el fin de bimestre deben
configurarse correctamente en el Catlogo de periodos.

Cmo ingreso

Para ingresar al mdulo Proceso Modificacin de SBC ve al men IMSS/INFONAVIT y


selecciona la opcin Proceso Modificacin de SBC (Parte Variable / Parte Fija por
Aniversario Laboral).

Contina en la siguiente pgina

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Pgina
5-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico los salarios, Continuacin


Qu necesito
para ejecutar el
Proceso de
modificacin
SBC

Para ejecutar este proceso necesitas hacer clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y
especificar lo siguiente:

Registro Patronal
Departamento inicial
Departamento final
Empleado inicial
Empleado final

Bimestre
Incluir empleados con base de
cotizacin al IMSS
Tipo de incidencias a descontar
Respetar SBC a empleados con
incapacidad

Para utilizar este proceso necesitas seleccionando los filtros deseados. Considera lo
siguiente:

Cmo aplico los


cambios

La modificacin se har solo sobre los empleados que se encuentren en el tipo de


periodo que est activo en CONTPAQ i NMINAS.
El proceso solo se ejecuta estando en el periodo vigente en CONTPAQ i
NMINAS.
Solo se podr seleccionar el bimestre vigente o el inmediato anterior.
Para el bimestre vigente solo es posible modificar la parte fija. La parte variable es
netamente informativa.
Este proceso es exclusivo por lo que no deber estar abierta la empresa en alguna
mquina.

Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando el proceso haya terminado de mostrar los datos calculados. Una vez
aplicadas las modificaciones, se generar una bitcora del proceso en txt y todas las celdas
y botones se bloquearn.
En la parte superior derecha se muestra un recuadro con informacin Importante acerca del
uso del proceso. Esta informacin es relevante sobre todo para la aplicacin de las
modificaciones de SBC.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-5

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo modifico los salarios, Continuacin


Estructura

Este mdulo consta de 4 pestaas editables y una pestaa de referencia:


1.
2.
3.
4.
5.

SBC fija + variable


Parte Fija
Parte Variable
Detalle Parte Variable
Tablas y conceptos (Pestaa de referencia)

Solo las celdas que estn en color amarillo podrs editarlas. En la pestaa 2. Parte Fija
podrs modificar el Factor de integracin o el SBC (Parte fija) Nuevo (si el empleado cotiza
Fijo o Mixto). En la pestaa 3. Parte Variable podrs indicar el Sal. Variable Nuevo (si el
empleado cotiza Variable o Mixto) y Das Bimestre.
Lo que indiques en estas pestaas se ver reflejado en la pestaa 1. SBC fija + variable. En
esta pestaa podrs editar la Fecha de Aplicacin, seleccionar qu parte del SBC deseas
Calcular y desde aqu podrs Aplicar Modificacin SBC.
Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando proceso haya terminado de mostrar los datos calculados y se generar
una bitcora del proceso en txt. Una vez aplicadas las modificaciones, todas las celdas y
botones se bloquearn.
Como existe este nuevo proceso, se elimin de CONTPAQ i NMINAS la Modificacin de
salarios variables y la Modificacin de salarios (para la parte fija) se cambi a Incremento
de salarios.

Especificaciones
para aplicar la
Modificacin del
SBC

Ten en cuenta lo siguiente:

Cmo se calcula
la parte fija

Solo se aplican las modificaciones para aquellos empleados que tengan la opcin SI
en la columna Aplicar Modificacin SBC.
Solo se aplica la modificacin si hay una diferencia de al menos $0.01 entre el
salario actual y el nuevo.
El nuevo salario no debe pasar de 25 SMGDF.
La fecha de aplicacin no debe ser menor a 15 das del inicio del periodo vigente.
Si selecciona Respetar SBC a empleados con incapacidad, no se aplicar la
modificacin a los empleados que tengan incapacidad en la fecha de aplicacin.
La fecha de aplicacin debe ser mayor que la fecha de alta-reingreso.

Este proceso realizar el clculo de la siguiente manera:

Si usas la tabla de factores de integracin, el factor se calcula en base a dicha tabla,


de lo contrario se calcula en base a la tabla de prestaciones.
Para la antigedad laboral se toma en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha
de alta-reingreso y la fecha de aplicacin de la modificacin.
Para el cambio de antigedad, se verifica que el empleado cumpla aos laborales
entre la fecha de inicio del bimestre y la fecha de aplicacin de la modificacin.
Para verificar el cambio de salario, es necesario que haya una diferencia mayor o
igual a $0.01.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Pgina
5-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico los salarios, Continuacin


Cmo se calcula
la parte variable

Este proceso realizar el clculo de la siguiente manera:

Qu es el
incremento de
salarios

Las percepciones variables incluyen las del periodo ordinario y extraordinarios


contemplados entre la fecha inicio y fin del bimestre calculado.
Para verificar el cambio de salario, es necesario que haya una diferencia mayor o
igual a $0.01.
Las incapacidades y ausencias se pueden o no descontar dependiendo de los
parmetros seleccionados.
Si seleccionas Respetar SBC a empleados con incapacidad el salario variable
nuevo ser igual al actual.

Este proceso se utiliza cuando quieres aumentar el sueldo a los empleados cuya base de
cotizacin es Fija o Mixta.
Para entrar al Incremento de salarios, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Incremento de salarios


En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn

Cmo
incrementar los
salarios

El Incremento de salarios se realiza mediante un asistente. Los datos que se solicitan son:

Rango de Registros patronales


Rango de Departamentos

Forma de escoger empleados


o Rango
o Lista

Despus de indicar los empleados, cada asistente solicita lo siguiente:

El botn Clculo generar los


nuevos salarios en base a la
informacin indicada con
anterioridad.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
5-7

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo modifico los salarios, Continuacin


Para qu sirve

Este proceso actualiza, de forma masiva, el salario de los empleados. Esta modificacin se
puede hacer a un rango determinado de empleados o bien, de un departamento especfico.

Modificacin de salarios fijos


Como en todo inicio de ao, hay aumento en los salarios mnimos y la empresa va a realizar
un aumento de sueldo general del 5%.
Ejercicio 1

Ejecuta los siguientes pasos para que este aumento se lleve a cabo:
Paso

Ejercicio

Selecciona el men Procesos y posteriormente la opcin Incremento de


salarios.

Deja los datos que aparecen por omisin para los Registros patronales y haz clic
en el botn Siguiente>.
Captura 1 en los campos Inicio del rango y Fin del rango para seleccionar
el departamento Administrativo y haz clic en el botn Siguiente>.
Haz clic en el botn Lista para que muestren todos los empleados de salario fijo
correspondientes a dicho departamento y haz clic en el botn Siguiente>.
Deja los datos que aparecen por omisin en rango de salarios y haz clic en el
botn Siguiente>.
Captura 5 en el campo Porcentaje y deja los dems datos que aparecen por
omisin. Haz clic en el botn Clculo.

Resultado: Se desplegar el asistente Incremento de salarios.

3
4
5
6

Resultado: Mostrar todos los empleados correspondientes a los filtros


aplicados con el salario anterior y el nuevo salario.
Haz clic en el botn Aplicar incremento para que el cambio se realice.
Resultado: Automticamente se cerrar la ventana y se habrn aplicado los
cambios.

Modificacin de SBC
Realiza los siguientes pasos para modificar el SBC de los empleados.
Ejercicio 2
Paso
1

Ejercicio
Selecciona el men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Modificacin de
SBC (Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral).
Resultado: Se abrir una ventana en Excel.
Haz clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y posteriormente haz clic en el
botn >> para que todos los Registros patronales sean seleccionados
..

Resultado: Se desplegarn todos los empleados correspondientes al tipo de


periodo que se encuentra activo en CONTPAQ i NMINAS.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Pgina
5-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo modifico los salarios, Continuacin


Ejercicio 2 (contina)
Paso
3
4
5
6

Ejercicio
Selecciona Operaciones en los campos Departamento Inicial y
Departamento Final.
Deja los dems filtros que aparecen por omisin y haz clic en el botn Aceptar.
Realiza los cambios que creas pertinentes en las celdas editables tanto de la
pestaa 2. Parte Fija como de la pestaa 3. Parte Variable.
Haz clic en el botn 2. Aplicar modificacin de SBC que se encuentra en la
pestaa 1. SBC fija + variable para que el cambio se realice.
Resultado: Automticamente se habrn aplicado los cambios.

Consultar
reportes

Una vez que haz realizado las modificaciones, ejecuta los siguientes reportes:

SUA Exportacin de movimientos (Bajas/Reingresos/Ausencia/Incap/Mod SBC)


IDSE Exportacin de Bajas / Reingresos y Mod SBC
Modificaciones de salarios pendientes ante IMSS
Modificacin de la base de cotizacin ante IMSS

Todos los r reportes se encuentran en el men IMSS/Infonavit.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
5-9

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo calculo la prima vacacional


Qu es

Es un clculo que se realiza anualmente para cada empleado.


La prima vacacional solo ser pagada a aquellos empleados que cumplan aos de trabajar en
la empresa durante el periodo anterior al periodo de pago.

Cmo ingreso

Para ejecutar la Prima vacacional, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Prima vacacional.


En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn
.

Recomendacin
previa

Antes de realizar el clculo de la prima vacacional revisa las prestaciones correspondientes a


la prima vacacional en la tabla Antigedades.

Qu necesito
para calcular

El proceso slo requiere tener seleccionado un tipo de periodo.


Al ejecutar este proceso, CONTPAQ i NMINAS revisa la fecha de ingreso de los
empleados y realiza el clculo en base a las prestaciones indicadas en la tabla Antigedades.
El pago se puede realizar durante el periodo en que el empleado cumple el ao, o bien, en el
periodo posterior.
Importante: La Prima vacacional debe ejecutarse en cada periodo por cada tipo de periodo,
antes de autorizar la nmina.

Qu concepto
utilizo

Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 20. Prima de


vacaciones a tiempo para el pago de la Prima vacacional.
Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Opciones y realiza el cambio en el campo Concepto de prima
vacacional.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Pgina
5-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo calculo la prima vacacional, Continuacin


Cmo aplicar
el clculo

Para que el clculo de la prima vacacional se realice, haz clic en el botn

La Prima vacacional agiliza tu trabajo al realizar este clculo de forma automtica


sin que debas generarlo manualmente.
Este clculo considera la fecha de alta del empleado y los das de prima vacacional
que le corresponden en base a los aos cumplidos.

Para qu sirve

Este proceso permite la generacin automtica del importe bajo el concepto 20. Prima de
vacaciones a tiempo para los empleados que cumplen un ao ms de antigedad.

Prima vacacional
Como en cada final de nmina, debe ejecutarse este proceso para darles la prima vacacional
a los empleados que cumplen aos en la empresa.
Ejercicio

Ejecuta el proceso para el periodo 1 Quincenal.


Paso
1

2
3

4
5

Ejercicio
Haz clic en el botn
accesos.

ubicado en la pestaa Procesos de la barra vertical de

Resultado: Desplegar la ventana Generacin de movimientos de prima


vacacional.
Desmarca la casilla Pagar en el periodo posterior de cumplir el ao y haz
clic en el botn Ejecutar.
Selecciona la opcin Todos los empleados del periodo y haz clic en el botn
Aceptar.
Resultado: Se iniciar el clculo de la nmina y de la prima vacacional.
Haz clic en el botn Finalizar para terminar el proceso.
Abre el sobre-recibo del empleado Carlos Macas Domnguez y verifica que el
concepto Prima de vacaciones a tiempo se encuentre en el apartado
Percepciones.
Ve a la pestaa 8. Vacaciones y revisa que exista el registro de dicho
movimiento y est bajo el nombre Slo prima vacacional.

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5-11

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo calculo la prima vacacional, Continuacin


Consultar
reportes

Para que compruebes que la Prima vacacional fue calculada a los empleados que les
corresponda, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Datos Obligados) y compralo
con cualquiera de los siguientes reportes:

Lista de raya

Resumen PDO

Krdex del empleado

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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Cmo calculo la prima vacacional, Continuacin


Consultar reportes (contina)

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5-13

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo hago el reparto de utilidades


Qu es

Es la Participacin de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) de la empresa, es decir, son


las cantidades que los trabajadores perciben en trminos de los artculos 117 de la Ley
Federal del Trabajo y 14 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
CONTPAQ i NMINAS distribuye proporcionalmente el PTU a razn de los das trabajados
y el importe que gan el empleado durante el ejercicio anterior.
Por ley, el pago de las utilidades debe realizarse en mayo.

Cmo ingreso

Para ingresar al PTU, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin PTU.


En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn

En qu tipo de
periodo realizo
este clculo

El reparto de utilidades puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,


etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.

Qu necesito
para calcular

Para realizar el reparto del PTU necesitas indicar lo siguiente:

Cantidad a repartir entre los empleados.


Existencia de acumulados para el clculo del PTU.
Descontar incidencias que estn asociadas al acumulado Das de PTU que no
participan .

La opcin No existen acumulados


del ejercicio anterior slo se debe
utilizar cuando el ejercicio anterior no
tiene historia.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-14

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo hago el reparto de utilidades, Continuacin


Informacin
adicional

Antes de realizar el clculo del PTU tienes la opcin de calcular conceptos adicionales para
que stos tambin se incluyan en el sobre-recibo y sean considerados en el clculo de la
nmina.
Para incluirlos slo necesitas dar clic en el botn Insertar, seleccionar el concepto PDO que
deseas y posteriormente hacer clic en el botn

Si la forma en que pagas a los


empleados es con cheque o con
tarjeta, desmarca la Calcular
ajuste al neto.

Qu concepto
utilizo

Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 25. Reparto de


utilidades para el pago del PTU.
Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Opciones y realiza el cambio en el campo Concepto de PTU.

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5-15

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo hago el reparto de utilidades, Continuacin


Cmo aplicar
el clculo

Consideraciones
especiales

Para que el clculo del reparto de utilidades se realice, haz clic en el botn

Cuando realice el clculo del PTU tenga en cuenta lo siguiente:

CONTPAQ i NMINAS considera, de acuerdo a la ley, un tope a las percepciones


de los empleados de confianza, que consiste en el 20% del empleado sindicalizado
con mayor percepcin.
El PTU se puede calcular en un periodo normal (Semanal, quincenal, etctera) o en
un periodo extraordinario.

CONTPAQ i NMINAS no generar PTU al empleado que:

No exista en el Catlogo de empleados

No tenga marcada la casilla Clculo PTU en la pestaa Clculos del Catlogo


de empleados

Est dado de baja

No tenga derecho al PTU

No trabaj mnimo 60 das con contrato eventual

Pago del PTU


Aunque el periodo de la empresa no pertenece al mes de mayo, ejecuta este proceso, en
base a los pasos que se muestran a continuacin, para que lo practiques.
Ejercicio
Paso
1

Ejercicio
Haz clic en el botn
accesos.

ubicado en la pestaa Procesos de la barra vertical de

Resultado: Desplegar la ventana Clculo del reparto de utilidades.


Captura 200000 en el campo Cantidad a repartir entre los empleados.

Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn Ejecutar.

Resultado: Se desplegar la ventana Conceptos adicionales a calcular.


Selecciona la opcin Todos los del periodo y haz clic en el botn Aceptar sin
agregar conceptos.

5
6
7

Resultado: Se iniciar el clculo de la nmina y del PTU.


Haz clic en el botn Finalizar para terminar el proceso.
Haz clic en el botn Cancelar ante la pregunta Desea ver la bitcora del
proceso del PTU?.
Abre el sobre-recibo de un empleado y revisa que, en la parte de Percepciones,
se muestre el concepto 25. Reparto de utilidades con su importe.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-16

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo hago el reparto de utilidades, Continuacin


Consultar
reportes

Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el PTU, puedes consultar los
siguientes reportes:

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


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Lista de raya

Resumen PDO

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5-17

Krdex del empleado

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo calculo el aguinaldo


Qu es

Es una gratificacin anual que el empleado recibe.

Cmo ingreso

Para ingresar al Aguinaldo, realiza cualquiera de las siguiente acciones:

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Aguinaldo


En la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Procesos y haz clic en el
botn

En qu periodo
realizo este
clculo

El clculo del aguinaldo puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,
etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.

Qu necesito
para calcular

Para calcular el Aguinaldo, en la pestaa Configuracin, necesitas indicar lo siguiente:


1.
2.
3.
4.
5.

Periodos que intervienen


Incidencias que se descuentan de los das trabajados
Modo de calcular el ISR del Aguinaldo
Conceptos que se calculan
Calcular ajuste al neto

En los siguientes bloques se explicar cada uno de los apartados.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-18

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin


1. Periodos
que intervienen

En este apartado debes indicar los tipos de periodo que intervendrn en el aguinaldo.
Si tienes activo un tipo de periodo, por omisin se mostrar en este apartado y no podrs
seleccionar ningn otro.
Si quieres agregar varios tipos de periodo, entonces, necesitas crear un Periodo extraordinario
y mediante el botn Agregar, seleccionars los periodos deseados.

2. Incidencias
que se
descuentan
de los das
trabajados

3. Modo de
calcular el ISR
del Aguinaldo

Mediante el botn Agregar seleccionars las incidencias sern descontadas en el clculo del
aguinaldo considerando estrictamente los das trabajados.
El Aguinaldo debe pagarse por ley, antes del 20 de diciembre, por lo tanto, si una de las
polticas de tu empresa es pagar solamente los das que se han trabajado hasta ese
momento, entonces, desmarca la casilla Considerar das que restan del ao como
trabajados?.

Este apartado consta de dos opciones:

Aplicar Artculo 142


Aplicar Artculo 113 (sp/mens)

Si el aguinaldo lo vas a realizar en un periodo extraordinario, por omisin tendr activa la


opcin Aplicar Artculo 142 y no podrs modificarla.

4. Conceptos
que se calculan

Dependiendo del artculo que vas a aplicar, sern los conceptos que se utilizarn para el
clculo del aguinaldo.
Si seleccionaste hacer el clculo en un periodo extraordinario, podrs agregar o eliminar los
conceptos que deseas. Recuerda que en este periodo slo podrs aplicar el Artculo 142.
Si seleccionaste hacer el clculo en un periodo normal, no podrs insertar ni eliminar
conceptos, el clculo se har sobre los conceptos que te aparecen por omisin.

5. Calcular ajuste
al neto

Esta casilla estar marcada y desactivada si el clculo lo vas a realizar en un periodo normal;
slo se activa, para desmarcarla, si ests en un periodo extraordinario.

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Derechos Reservados

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5-19

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin


Qu concepto
utilizo

Al aplicar el clculo de este proceso, el sobre-recibo mostrar el concepto 24. Aguinaldo.


Si quieres manejar otro concepto para este pago, ingresa al Catlogo de empresas,
selecciona la pestaa Contable y realiza el cambio en el campo Concepto de aguinaldo.

Cmo aplicar
el clculo

Para que el clculo del aguinaldo se realice, haz clic en el botn

Nota: Despus de realizar el proceso, este botn se desactivar y se desplegar la pestaa


Resultados.

Consideraciones
especiales

Al realizar el proceso del aguinaldo ten en cuenta lo siguiente:

Porcentaje
de aguinaldo

Si adquiriste CONTPAQ i NMINAS recientemente, no importa que no se tengan


histricos, slo se necesita la fecha de ingreso del empleado, su sueldo diario y la
prestacin de das de aguinaldo.
El aguinaldo se calcula en base a lo establecido en el Artculo 87 de la Ley Federal
del Trabajo.

El clculo del aguinaldo se basa en la fecha de ingreso o alta del empleado. Debido a lo
anterior, CONTPAQ i NMINAS considerar lo siguiente:

Si el empleado ingres a la empresa un ao anterior al ejercicio vigente actual, se le


pagar el aguinaldo al 100%.
Si el empleado ingres durante el ejercicio vigente actual, se le pagar la parte
proporcional desde su fecha de ingreso. Dicha parte proporcional se obtiene de la
siguiente forma:
1. Se dividen los das transcurridos desde la fecha de alta del empleado hasta la
fecha de fin de ao entre los das del ao.
2. El resultado obtenido se multiplica por 100.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-20

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin


Resultados

Esta pestaa mostrar a los empleados que tienen derecho al aguinaldo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley Federal del Trabajo.
Una vez revisado el clculo, da clic en el botn
para que se calcule el aguinaldo y se
muestre el importe correspondiente a cada empleado.
Esta informacin puede enviarse a Excel, de tal forma que puedes darle el formato que
deseas y le des la utilidad que requieras.

Los Das de prestacin y de


aguinaldo los defines en la tabla
Antigedades perteneciente a
Tablas de la empresa.

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Derechos Reservados

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5-21

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo calculo el aguinaldo, Continuacin


Clculo del aguinaldo
Aunque el periodo de la empresa no es diciembre, necesitas practicar este clculo, por lo que
necesitas generar un Periodo extraordinario con fecha 20 de diciembre.
Ejercicio

Sigue los pasos que se indican a continuacin:


Paso

Ejercicio

Ve al men Procesos y selecciona la opcin Aguinaldo.

Resultado: Se desplegar la ventana Clculo del aguinaldo.


Haz clic en el botn Agregar en el apartado 1. Periodos que intervienen.
Resultado: Se desplegar la ventana Tipos de periodo disponibles.

3
4

5
6

Consultar
reportes

Haz doble clic en todos los tipos de periodos que maneja la empresa y presiona
la tecla <Esc> para salir de la ventana.
Haz clic en el botn Agregar en el apartado 2. Incidencias que se descuentan
de los das trabajados.
Resultado: Se desplegar la ventana Tipos de incidencia disponibles.
Haz doble clic en Faltas injustificadas y presiona la tecla <Esc> para salir de la
ventana.
Deja los dems apartados con los datos que aparecen por omisin. Haz clic en el
botn

Resultado: Mostrar la ruta donde se gener la bitcora de este proceso.


Posteriormente, mostrar la pestaa Resultados.
Haz clic en el botn

Resultado: Iniciar el proceso de clculo del aguinaldo. Posteriormente, se


reflejar el importe del Aguinaldo para cada empleado de la empresa.
Cierra la ventana para salir del proceso.

Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el aguinaldo, puedes consultar
los siguientes reportes:

Lista de raya

Resumen PDO

Krdex del empleado

Slo ten en cuenta seleccionar el tipo de periodo en donde realizaste el aguinaldo.

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-22

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Derechos Reservados

Cmo realizo el clculo anual


Qu es

Es una disposicin prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que obliga a los
empleadores a realizar el clculo anual (Ingresos Deducciones anuales y comparativa de
pagos provisionales contra el ISR anual causado).

Cmo ingreso

Para realizar realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Clculo anual

Haz clic en el botn


que se encuentra en la barra de
herramientas de la ventana principal.
Ve al men Procesos, submen Clculo anual.

El Clculo anual se podr aplicar desde diciembre del ejercicio vigente hasta abril del
siguiente ejercicio.

Si un empleado te notifica que presentar el


clculo anual aparte, desde este mdulo podrs
indicar que NO se considere para el clculo anual
que presentar tu empresa.

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Derechos Reservados

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5-23

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo realizo el clculo anual, Continuacin


Excepciones
del clculo anual

La LISR define que todos los que perciban ingresos por sueldos y salarios (incluyendo
asimilados a salarios), marcando excepciones, los cuales son:

Los que hayan iniciado la prestacin de servicios despus del 01 de enero del ao
de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 01 de
diciembre del ao por el que se efecte el clculo.

Las personas que hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se
refiere este captulo que excedan de $400,000.00.

Las personas comuniquen por escrito al retenedor que presentarn declaracin


anual de forma independiente.

Aclaracin

Antes de aplicar el Clculo anual, ten en cuenta lo siguiente:

Consideraciones

Si todos los periodos vigentes se encuentran en el mes de diciembre podrs


aplicarlo y autorizarlo las veces que sea necesario.
Si durante diciembre no realizaste el Clculo anual y los periodos vigentes se
encuentran dentro de los meses enero a abril del siguiente ao podrs aplicarlo las
veces que sea necesario, pero solo podrs autorizarlo una vez.
Cuando los periodos vigentes estn fuera del rango especificado, mostrar el ltimo
Clculo anual aplicado, sin opcin a aplicarlo nuevamente.

El Clculo anual puede tener diferentes variables, por lo que es importante que consideres lo
siguiente:

Si los periodos se encuentran dentro del rango de


diciembre del ejercicio vigente a abril del siguiente
ejercicio y el clculo ya fue aplicado, al ingresar al el
mdulo, se desplegar el ltimo clculo anual aplicado

Si no se encuentra en ese rango, se desplegar el


ltimo clculo aplicado. En caso de que no se haya
aplicado ningn clculo anual anterior, el mdulo estar
en blanco.

Los empleados que hayan trabajado durante el ejercicio (del cual se realizar el clculo anual), ya sea el ejercicio
completo o solo un da sern desplegados en el mdulo, an y cuando no les corresponda clculo.
Los importes se desplegarn a 2 decimales.

Este mdulo te permite realizar varios filtros para que se


despliegue solo la informacin que necesitas.

Si ya se haba aplicado el clculo anual con versin igual o menor a la 5.x, al abrir el Mdulo Clculo anual, la
informacin se desplegar, sin embargo, este clculo solo mostrar las columnas Cdigo, Nombre del empleado,
Impuesto a cargo final e Impuesto a compensar final.
Podrs ordenar la informacin en base a todas las
columnas y podrs ajustarles el ancho. Adems,
algunas columnas tienen comentarios tipo Excel,
donde muestran la descripcin del contenido de la
columna.

Al final de la ventana Mdulo Clculo Anual se


despliegan los totales de registros, los cuales se van
actualizando de acuerdo a los empleados seleccionados
y/o los filtros seleccionados.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-24

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Derechos Reservados

Cmo realizo el clculo anual, Continuacin


Consideraciones (contina)
La columna Aplica clculo indicar si la empresa presentar el Clculo anual del empleado en base a las
condiciones y excepciones que la LISR estipul.
En caso de que un empleado s aplique para realizar el clculo pero decida presentarlo por su cuenta, podrs
cambiar el estado Aplica clculo dando doble clic en cualquier columna siempre y cuando est seleccionado el
empleado, o bien, mediante la tecla <Enter> o la barra espaciadora.
A los empleados que no apliquen para el clculo anual, no podrn realizrseles cambio alguno, es decir, estos
datos no sern editables y no se les calcular el desglose de impuesto.
Mediante el filtro Buscar se realizar un barrido en
todas las columnas, resaltando la informacin que
coincida con las palabras capturadas en la bsqueda.

Podrs desplazarte a travs de las columnas mediante


las flechas , o bien, utilizando la tecla <Tab>.

El impuesto a cargo/compensar final es editable, siempre y cuando aplique clculo anual para el empleado.
Para editar el impuesto haz clic derecho y selecciona Editar impuesto a compensar/retener <F2>, o bien,
presiona la tecla <F2> para desplegar la ventana de edicin.
Los importes positivos corresponden al impuesto a cargo y los negativos o 0 (cero) corresponden al impuesto a
compensar. Los importes editados estarn en color azul (siempre y cuando el clculo corresponda a versin igual o
mayor a la versin 6.0.0).
Si la versin 6.0.0 de CONTPAQ i NOMINAS no ha
sido registrada, nicamente se podr consultar los datos
en el mdulo (previamente calculados), as como
Imprimir y Exportar a Excel.

Si un empleado no cumple con las condiciones para


realizar el clculo, no podrn ser marcados para que se
les aplique clculo anual.

No es necesario que tengas activo un periodo para acceder al Clculo anual ya que, de cualquier manera,
mostrar los empleados de todos los tipos de periodo. Para poder aplicar el clculo verifica que, al menos un tipo
de periodo, est en diciembre o entre enero-abril del siguiente ejercicio y an no se haya aplicado el clculo anual.
Si se tiene un periodo seleccionado, cuando se guarde la informacin enviar mensaje para calcular dicho periodo.
El botn Exportar a Excel enviar la informacin que se
visualiza en el Clculo anual de acuerdo a los filtros
seleccionados.

El botn Imprimir mostrar una vista previa de los datos


que se visualizan en el mdulo y solo se imprimirn los
renglones visibles, no los que estn filtrados.

El importe de los Ingresos anuales totales depender del periodo en el que se est ejecutando el proceso:

Todos los tipos de periodo en el ejercicio vigente: Acumulados + movimientos de los periodos vigentes.
Los tipos de periodo en el ejercicio siguiente y en el ejercicio del clculo: acumulados + movimientos de los
periodos vigentes en ejercicio de clculo.
Todos los tipos de periodos en el ejercicio siguiente: acumulados.

Si al realizar nuevamente el clculo vuelve a detectar empleados, se podrn respetar las modificaciones a los
empleados que marc para no aplicar clculo o si se modific su importe, siempre y cuando as lo decida, de lo
contrario se detectaran empleados sin importar sus modificaciones. Si el clculo es de versin 5x, no se podrn
respetar los cambios aplicados en importes.

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5-25

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Cmo realizo el clculo anual, Continuacin


Consideraciones (contina)
La columna Alta/Baja/Reingr. toma el estado del empleado y su fecha desde la tabla de ABR, considerando lo
siguiente:

Para empleados que laboraron entre el 01 de enero y 30 de noviembre, CONTPAQ i NMINAS


considerar el ltimo estado que tenga el empleado al 30 de noviembre.
Para empleados que no laboraron entre el 01 de enero y 30 de noviembre, sino que trabajaron entre el 01
y 31 de diciembre, toma la ltima Alta o Reingreso que tuvo el empleado al 31 de diciembre.

Men flotante

A travs de este men flotante, ser posible ejecutar los reportes Constancia de Sueldos,
Salarios, Asim. y Subs (Forma 37), Aviso de no presentacin de clculo anual y Clculo
anual detallado del empleado seleccionado. Al ejecutar estos reportes desde aqu, se
solicitar el mnimo de parmetros.

Condiciones para
aplicar el clculo
anual

Se podr detectar y calcular siempre y cuando el clculo anual:

No se ha aplicado y hay tipos de periodo vigentes en diciembre del ejercicio actual.

Se aplic, pero hay tipos de periodo vigentes que siguen estando en diciembre del
ejercicio actual y ningn periodo vigente est en meses del ejercicio siguiente.

No se ha aplicado y hay tipos de periodos vigentes que se encuentran dentro de los


primeros 4 meses del ejercicio siguiente (enero-abril).

Se aplic dentro de los primeros 4 meses del ejercicio siguiente (enero-abril) pero
an no se ha autorizado

Cmo guardar

Si quieres guardar las modificaciones que realizaste en el clculo anual pero NO quieres an
hacer el clculo, haz clic en el botn

Debido a que el periodo vigente de la empresa no es diciembre, no se realizar el clculo


anual como ejercicio.

Consultar
reportes

Despus de realizar el clculo anual, desde este mdulo puedes ejecutar los reportes
Clculo anual detallado, Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs. (forma37),
Aviso de no presentacin de clculo anual o bien, el reporte Acumulados vs
Movimientos.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-26

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo realizo el clculo anual, Continuacin


Reporte
Acumulados vs
Movimientos

Reporte Acumulados vs Movimientos Nuevo


Este reporte realiza una verificacin de acumulados para clculo anual vs movimientos. El
ejercicio del reporte corresponder al ejercicio procesado por el clculo anual. Est dividido
en 3 hojas:

Verificacin gravados exentos = Despliega, por concepto, el importe gravado,


exento, Importe total y la diferencia entre gravado y exento. Estos datos los
despliega por cada empleado.

Asignacin de acumulados a conceptos = Indica cules son los acumulados que


estn asignados a los conceptos que juegan para el clculo anual.

Verificacin de importes acumulados vs Movimientos = Despliega los


acumulados que participan para el clculo anual y desglosa el importe acumulado
por cada empleado mostrando la diferencia entre el importe acumulado y la suma de
los movimientos conceptos relacionados a dichos acumulados.
Para ejecutar este reporte, haz clic en el botn Verificar acumulados.
Este reporte solo puede ejecutarse desde el Mdulo Clculo anual, NO se encuentra en el
men Reportes.

Consideraciones
al ejecutar los
reportes

Dependiendo del reporte que ejecutes, debers tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs(Forma37)

Para que puedas ejecutar adecuadamente el reporte, es necesario que la mquina


donde ests ejecutando la forma 37 tenga asignada una impresora como
predefinida, de lo contrario, es posible que no visualices correctamente la
informacin.

El botn Constancias F37 que se encuentra en la barra de herramientas del


Mdulo Clculo Anual desplegar la informacin solo de los empleados que tengan
la opcin No en Aplicar clculo, ya sea porque no les corresponda o bien, porque
decidieron presentarlo de forma independiente.
Aviso de no presentacin de clculo anual

Cuando este reporte se ejecute desde el mdulo no solicitar el ejercicio del clculo
ni el rango de empleados ya que tomar la informacin que se despliega en el
mdulo de acuerdo a los filtros seleccionados en el mismo.

En el filtro necesitas capturar el Lugar y Fecha de expedicin para que estos datos
aparezcan en la carta, de lo contrario, estos datos no se desplegarn.

El reporte est diseado en Microsoft Word por lo que es totalmente editable.


Clculo anual detallado

Cuando este reporte se ejecute desde el mdulo no solicitar parmetros ya que


tomar la informacin que se despliega en el mdulo de acuerdo a los filtros
seleccionados en el mismo.

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5-27

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Importar trabajadores desde SUA


Qu es

Es un proceso que te permite importar los trabajadores que estn registrados ante el SUA y
cargarlos al Catlogo de empleados en la empresa de CONTPAQ i NMINAS de forma
automtica.

Cmo ingreso

Para realizar esta importacin ve al men IMSS/INFONAVIT, submen Importacin


Trabajadores desde el SUA.

Requisitos

Antes de ejecutar este proceso, debes tener los siguientes requisitos:

Importacin de
trabajadores

Haber creado, por lo menos, un tipo de periodo en la empresa diferente al


extraordinario.
Haber dado de alta el Registro patronal de los empleados.
Haber generado, en el SUA, los archivos txt de trabajadores, datos afiliatorios y
movimientos (Aseg.txt, Afil.txt y Movt.txt) correspondiente al registro patronal que
se requiere importar.

Es necesario seleccionar la ruta donde se encuentra el TXT con los Datos del trabajador, los
Datos afiliatorios y los Movimientos.
Una vez que has seleccionado los archivos, el botn Procesar Archivos validar la
informacin y desplegar todos los datos de los empleados.
Para cargarlos a CONTPAQ i NMINAS utiliza el botn Importar Trabajadores.

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Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

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5-28

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Importar trabajadores desde SUA, Continuacin


Importacin de trabajadores (contina)
Los campos clave sern el Nmero de Seguro Social (NSS) y el RFC del empleado.
Si ya existen empleados creados en CONTPAQ i NMINAS, este mdulo permite
actualizar el NSS o el RFC de los empleados, en caso de que alguno de estos se encuentre
vaco y el otro si coincida.

Edicin de datos

Una vez que has procesado los archivos, debers revisar los datos desplegados de los
trabajadores antes de importarlos hacia la empresa de CONTPAQ i NMINAS.
Los datos que son editables tendrn la celda en color blanco, aquellos que no puedan
editarse, estarn en color gris o deshabilitados.
Los datos que puedes modificar son:

Cdigo del empleado (que puede ser numrico o alfanumrico de acuerdo a la


configuracin de la empresa).
Tipo de periodo.
Salario diario.
SBC Parte fija (para base de cotizacin mixta).
SBC Parte variable (para base de cotizacin mixta).

Importante: Si alguno de estos datos se encuentra deshabilitado.

Validacin de
datos

Antes de importar los trabajadores a CONTPAQ i NMINAS, se validar si el empleado se


dar de alta, se considerar actualizacin, o bien, si existe alguna inconsistencia. Para ello,
apyate en la siguiente tabla:
El empleado se considera como
Nuevo
Actualizacin
(Se identifican con el color azul).

En caso de que
El RFC y el NSS no coinciden con ningn empleado.
El RFC coincide pero el NSS est vaco.
El NSS coincide pero el RFC est vaco.
El RFC coincide pero no el NSS.

Con Inconsistencia
(Se identifican con el color rojo).

El RFC y NSS existen en CONTPAQ i NMINAS


pero en distintos empleados que no concuerdan con el
de SUA.

No se importarn los empleados que tienen inconsistencia.


Al finalizar el proceso, se generar una bitcora indicando el nmero de empleados
importados y, en caso de existir empleados que no fueron importados, las causas por las
cuales no se import la informacin.

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Derechos Reservados

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5-29

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Importar trabajadores desde SUA, Continuacin


Consideraciones
especiales

Revisa las siguientes consideraciones:

Consultar
reportes

Para ejecutar este mdulo NO es necesario tener activo algn periodo.


Si se tiene un periodo activo distinto a extraordinario, este deber ser el vigente.
La columna SBC a Importar mostrar la suma de SBC parte fija y SBC parte
variable que fueron capturadas manualmente. El SBC resultante ser el que se
importar a CONTPAQ i NMINAS.
Si el trabajador tiene base cotizacin Fija, podr editarse el SD y SBC parte fija. Si
su base cotizacin es Variable, podr editarse el SBC parte variable
Las fechas de Salario Diario, SBC Fijo y SBC Variable se importarn con la fecha de
alta del empleado, independientemente de si la fecha de alta es anterior o futura al
periodo vigente. No se mostrar ningn aviso respecto a esto ni recomendacin de
ejecutar utilera de reconstruccin del historial del empleado.
Si el registro patronal de los empleados a importar no existe en CONTPAQ i
NMINAS, el proceso te preguntar si deseas que se genere al momento de
procesar los archivos.
Durante la importacin de empleados, si el departamento o puesto no existe en
CONTPAQ i NMINAS, estos se darn de alta automticamente.

Ejecuta el reporte Catlogo de empleados (en cualquiera de sus modalidades) para que
verifiques que la importacin de trabajadores se realiz correctamente.

Importacin de trabajadores
Importa los trabajadores que registraste en el SUA. Estos trabajadores debern estar en el
periodo Quincenal, por lo que debers tener como activo dicho periodo.
Ejercicio

Realiza los pasos que se indican a continuacin:


Paso

Ejercicio

Ve al men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Importacin Trabajadores


desde SUA.

5
6

Resultado: Aparecer la ventana Importacin Trabajadores desde el SUA.


Haz clic en el botn Examinar en el campo Archivo Datos Trabajador y
selecciona el archivo Aseg.txt que se encuentra en la ruta
<C:\Compac\Empresas\ctModa_Textil>.
Haz clic en el botn Examinar en el campo Archivo Datos Afiliatorios y
selecciona el archivo Afil.txt que se encuentra en la ruta
<C:\Compac\Empresas\ctModa_Textil>.
Haz clic en el botn Examinar en el campo Archivo Movimientos y
selecciona el archivo Movt.txt que se encuentra en la ruta
<C:\Compac\Empresas\ctModa_Textil>.
Haz clic en el botn Procesar Archivos.
Ante la pregunta El Registro Patronal H6814783104 no existe y el proceso no
podr continuar. Desea darlo de alta en este momento? selecciona S.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Pgina
5-30

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Importar trabajadores desde SUA, Continuacin


Ejercicio (contina)
Paso
7

8
9

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Ejercicio
Haz clic en el botn Importar Trabajadores.
Resultado: Se crear el empleado en el catlogo correspondiente y se generar
una bitcora del proceso.
Abre la bitcora y revisa el nmero y nombre del empleado. Despus cierra la
bitcora y la ventana Importacin Trabajadores desde el SUA.
Ingresa al Catlogo de empleados y verifica que el trabajador que se import s
se encuentre en la lista.

Pgina
5-31

Captulo 5
Procesos especiales de la nmina

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014


CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

Captulo 6
Interfaces
Visin general
Introduccin

Uno de los objetivos de CONTPAQ i NMINAS es facilitar las actividades diarias de la


empresa, tanto en su misma operacin, como en las de otros sistemas de CONTPAQ i.
Por eso las caractersticas de conexin de CONTPAQ i NMINAS con CONTPAQ i
CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS, te facilitarn la labor de captura de informacin,
ahorrndote tiempo y esfuerzo al evitar doble captura.

Objetivo

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Configurar los catlogos que intervienen en la contabilizacin de la nmina.


Generar los movimientos contables y enviarlos a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Configurar los catlogos que intervienen en el pago de la nmina con cheque.
Genera los movimientos bancarios y enviarlos a CONTPAQ i BANCOS.

Pasos para
contabilizar

La contabilizacin de la nmina se divide en 3 etapas, las cuales se indican en el siguiente


diagrama:

Pasos para pagar


la nmina con
cheque

El pago con cheque de la nmina se divide en 4 pasos, los cuales se indican en el siguiente
diagrama:

En este captulo

Este captulo contiene los siguientes temas:


Tema
Qu necesito configurar para contabilizar la nmina
Cmo contabilizo la nmina
Cmo pago la nmina con cheque

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-1

Pgina
6-2
6-12
6-15

Captulo 6
Interfaces

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina


Qu es

Es la especificacin de las cuentas contables que intervendrn en la pliza de CONTPAQ i


NMINAS.

Definicin de la
empresa
contable

Antes de iniciar con la configuracin de la pliza, es necesario que indiques con cul empresa
de CONTPAQ i CONTABILIDAD trabajars en conjunto con la empresa de CONTPAQ i
NMINAS.
Esta conexin se realiza en el campo Base de datos de la empresa en CONTPAQ i
CONTABILIDAD ubicado en la pestaa Contable del Catlogo de empresas.

Al ingresar a este campo se iniciar una sesin del SDK de


CONTPAQ i CONTABLIDAD para que la empresa pueda
conectarse de forma directa.

Al iniciar una sesin del SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD se realiza una


conexin segura entre ambos sistemas.
Adems, esta sesin no se considera para el control de nmero de usuarios, por lo
tanto, si CONTPAQ i CONTABILIDAD es para 5 usuarios, esos mismos usuarios
podrn ingresar a dicho sistema an y cuando otro usuario est elaborando plizas
en CONTPAQ i NMINAS.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-2

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Definicin de
estructura para la
cuenta y
subcuentas

En el Catlogo de empresas de CONTPAQ i NMINAS, en el apartado Configuracin de


la cuenta y subcuentas contables de la pestaa Contable, debers especificar lo siguiente:

Estructura de la cuenta CONTPAQ


Estructura de la subcuenta Departamento
Estructura de la subcuenta Empleado

Aclaraciones:
La Estructura de la cuenta CONTPAQ debe capturarse igual que en
CONTPAQ i CONTABILIDAD, es decir, con nmeros y guiones.
En la Estructura de la subcuenta Departamento deber indicarse, con la letra
d, la parte variable de la cuenta contable para la cuenta del departamento y en la

o
o

Estructura de la subcuenta Empleado deber indicarse, con la letra e, la parte


variable de la cuenta contable para la cuenta del empleado.
Ejemplo:
En el Catlogo de cuentas de CONTPAQ i CONTABILIDAD, se especific que la
estructura de las cuentas contables ser 2-3-1-2-4.
El cuarto segmento se utiliz para especificar el nmero de departamento, este
segmento consta de 2 dgitos y ambos dgitos cambian; el quinto segmento se utiliz
para especificar el cdigo del empleado y este segmento, aunque consta de 4
dgitos solo 3 son los que cambian, es decir, el primer dgito es fijo.

En base a lo anterior, los datos que debers capturar, en CONTPAQ i NOMINAS, son:

Tipos de interfaz

Estructura de la cuenta CONTPAQ = 2-3-1-2-4


Estructura de la subcuenta Departamento = xx-xxx-x-dd-xxxx
Estructura de la subcuenta Empleado = xx-xxx-x-xx-xeee

Antes de que contines con la configuracin de la pliza, es importante que tengas claro qu
tipo de interfaz utilizars.
La forma de generar una pliza depende, en gran medida, a la clasificacin del catlogo de
cuentas contables. Debido a esto, CONTPAQ i NMINAS permite realizar la interfaz de
varias maneras:
Tipo de interfaz

Descripcin

Por departamento

Genera una pliza contable con los datos de nmina por


cada departamento de la empresa.

Por empleado

Genera una pliza contable con los datos de nmina por


cada empleado de la empresa.

Global

Genera una pliza de varios departamentos y empleados.

Segmento de negocio

Genera una pliza contable con los datos de nmina por


cada segmento de negocio de la empresa.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-3

Captulo 6
Interfaces

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Tipos de interfaz (contina)


Qu tipo de interfaz utilizar?
Si

Utiliza la interfaz

Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios


de cada departamento.
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
de cada empleado.
Quieres concentrar la informacin de varios departamentos y
empleados en una sola pliza.
Tienes una cuenta contable de gastos por sueldos y salarios
por segmento de negocio

Definicin de los
catlogos

Por departamento
Por empleado
Global
Por segmento de negocio

Despus de haber especificado los datos generales de la empresa, debers definir las
cuentas contables que utilizars en la pliza. Esta definicin la puedes hacer en base a los
catlogos:

Conceptos

Departamentos

Empleados

Estas definiciones las encuentras en el men Interfaz, submen Interfaz CONTPAQ i


CONTABILIDAD.

Definicin
contable a nivel
concepto

En esta ventana podrs indicar qu concepto (de percepciones, deducciones y obligaciones)


vas a contabilizar y cmo vas a contabilizarlo.
Lo que debers indicar es:
1. Qu conceptos quieres utilizar en la pliza.
2. El tipo de interfaz que manejars.
3. La cuenta contable.
4. La naturaleza del movimiento (Cargo/Abono).

Los filtros Tiene cuenta contable y Conceptos


en especie te ayudan a delimitar los conceptos a
desplegar.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-4

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Definicin contable a nivel concepto (contina)


Si en la columna Contabilizacin cuenta seleccionas Global o Seg. Negocio, entonces
debers indicar la cuenta contable que utilizars para dicho concepto en la columna Cuenta,
ya sea que la captures, o bien, que despliegues el catlogo de cuentas mediante el botn o
tecla <F3> (si la interfaz es en lnea).
Si seleccionaste la opcin Departamento o Empleado, debers capturar la parte fija de la
cuenta contable.

Cuentas para
ingresos exentos

en la pestaa Percepciones, existen 3 columnas que permitirn generar la pliza con el


porcentaje deducible y no deducible para los ingresos exentos de los conceptos. Estas
pestaas son:

Cuenta Gravado: Es la cuenta en donde se contabilizar la parte gravada del


impuesto.
Cuenta Exento Deducible: Contiene la cuenta donde se contabilizar la parte
deducible de lo exento del concepto.
Cuenta Exento No Deducible: Es la cuenta donde se contabilizar la parte no
deducible de lo exento del concepto. Este porcentaje lo tomar del Factor no
deducible por ingresos exentos que se especific en el Catlogo de Empresas.

En caso de que se tenga capturada una cuenta en la columna Cuenta Total, no ser posible
capturar un valor en las columnas nuevas, ya que se utilizar o una u otra.
El contador decidir cmo realizar la contabilizacin, ya sea que se utilice la Cuenta Total
(donde se tome el importe total del concepto), o bien, que se utilicen las 3 cuentas nuevas
para desglosar los importes exentos y gravados del ISR. Si se va a realizar el desglose se
deben utilizar las 3 cuentas (gravado, exento deducible y exento no deducible).
Al generar la pliza, se crearn los 3 movimientos contables.

Requisitos
previos

En el Catlogo de empresas debers indicar el Factor no deducible por ingresos


exentos.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
6-5

Captulo 6
Interfaces

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Manejo
de contracuenta

Si vas a utilizar una contracuenta para un concepto, selecciona la opcin Si en el filtro


Habilitar captura de contracuenta, de esta forma, se desplegarn las columnas necesarias
para que configures dicha cuenta.
Aclaracin: Las columnas Nombre cuenta y Nombre Contracuenta no se visualizarn en la
pestaa Percepciones, solo en las pestaas Deducciones y Obligaciones.

Definicin
contable
Departamento

Si en la definicin contable de conceptos, en algunos de estos especificaste que la


contabilizacin sera por Departamento, aqu debers indicar la parte variable de la cuenta
contable.
Recuerda que en el Catlogo de empresas configuraste cul era la parte variable de la
subcuenta y en Definicin contable Concepto capturaste la parte fija de la cuenta.
Tambin a este nivel podrs especificar la definicin por Segmento de negocio utilizando la
pestaa correspondiente.

El botn Buscar ser til en caso


de que quieras localizar
rpidamente un departamento. La
bsqueda se realizar en base a
la columna de ordenamiento.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-6

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Definicin
contable
Empleado

Si en la definicin contable de conceptos, en algunos de estos especificaste que la


contabilizacin sera por Empleado, aqu debers indicar la parte variable de la cuenta
contable.
Recuerda que en el Catlogo de empresas configuraste cul era la parte variable de la
subcuenta y en Definicin contable Concepto capturaste la parte fija de la cuenta.
El filtro que puedes utilizar en esta ventana te permite ver todos los empleados, solo Con
crdito Infonavit o Por concepto.

El botn Buscar ser til en caso


de que quieras localizar
rpidamente un departamento. La
bsqueda se realizar en base a la
columna de ordenamiento.

Botn copiar
subcuentas

Te servir si necesitas contabilizar periodos anteriores, ya que toma la subcuenta contable


asignada al empleado en el periodo vigente y la copia en los periodos autorizados a partir del
ejercicio seleccionado. Una vez que se ha hecho la copia, debers generar las plizas de los
periodos correspondientes.
Para utilizar esta opcin no es necesario tener un periodo activo, aunque, si lo tienes, este
debe ser el vigente.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-7

Captulo 6
Interfaces

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Botn Buscar

Despliega, en la parte inferior de la ventana, una caja de texto donde capturars el nombre o
cdigo del concepto, departamento o empleado, al hacerlo, automticamente se visualizarn
todas las coincidencias que se encontraron con el texto.

El botn Resaltar te mostrar las coincidencias exactas.


Este botn est disponible en las tres definiciones: Concepto, Departamento y Empleado.

Consideraciones

Todas las ventanas de la definicin contable (Conceptos, Departamento, Empleado) se


manejan de la siguiente forma:

El guardado se realiza automticamente al cambio de rengln o al activar alguna


accin que produzca un cambio de rengln, como cambio de ordenamiento,
bsquedas, etc.
El botn Guardar permitir conservar los cambios sin necesidad de cambiar de
rengln.
El botn Buscar permitir realizar bsquedas por palabra. No son permitidos los
espacios en blanco.
El botn Deshacer retornar los valores originales mostrados en cada rengln antes
de realizar una modificacin sin haber guardado los cambios.
El botn Actualizar volver a cargar la informacin del mdulo completo que en ese
momento se encuentra vigente en la base de datos de la empresa.
Es posible maximizar la ventana de cada mdulo para su mejor visualizacin.

Cuando se ingresa por primera vez a algn catlogo que tiene conexin con
CONTPAQ i CONTABILIDAD, se iniciar una sesin del SDK de dicho sistema.
Esta conexin slo se realiza una vez despus cada que se ingresa a
CONTPAQ i NMINAS.

Conexin a CONTPAQ i CONTABILIDAD


Debido a que en la empresa tambin se tiene CONTPAQ i CONTABILIDAD, aprovechars
para que la pliza de la nmina se haga en lnea.
Ejercicio 1

Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:
Paso
1

Ejercicio
Ingresa al Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Ejercicio 1 (contina)
Paso
2

Ejercicio
Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn
del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Resultado: Se iniciar una sesin del SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Captura el Usuario de CONTPAQ i CONTABILIDAD y su Clave de
acceso.

Resultado: Se listarn las empresas que existen en CONTPAQ i


CONTABILIDAD.
Selecciona la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se regresar a la pestaa Contable y mostrar el alias


ctModaTextil.
Haz clic en el botn Guardar y qudate en la ventana.

Configuracin de la cuenta y subcuentas contables


Especifica los datos de la cuenta contable mediante los siguientes pasos:
Ejercicio 2
Paso

Ejercicio

Verifica que la Estructura la cuenta CONTPAQ sea 3-3-2.

Captura la letra d en el ltimo dgito del primer segmento (es decir, en la tercera
x) del campo Estructura de la subcuenta del Departamento.

3
4

Resultado: Deber quedar: xxd-xxx-xx.


Presiona la tecla <F8> para guardar los cambios.
Cierra el Catlogo de empresas y qudate en la ventana principal de
CONTPAQ i NMINAS.

Definicin contable de conceptos


Configura los conceptos y movimientos que conformarn la pliza as como los importes que
se considerarn. Para ello, ejecuta los siguientes pasos:
Ejercicio 3
Paso
1

Ejercicio
Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Definicin contable Concepto.
Resultado: Se desplegar la ventana Definicin Contable Concepto.

Contina en la siguiente pgina


Computacin en Accin, S.A. de C.V.
Derechos Reservados

Pgina
6-9

Captulo 6
Interfaces

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Ejercicio 3 (contina)
Paso

Ejercicio

Selecciona la opcin Si en el filtro Habilitar captura de contracuenta.

Ubica el rengln correspondiente al Sueldo y selecciona Departamento en la


columna Contabilizacin Cuenta.
Captura 51 y 00100 en la columna Cuenta y presiona la tecla <Tab> o <Enter>.

Resultado: El valor debe quedar 51d-001-00.


Selecciona la opcin Cargo en la columna Cargo/Abono y presiona la tecla
<Tab> o <Enter>.
Selecciona Global en la columna Contabilizacin ContraCuenta.

Captura la ContraCuenta 20500100.

Resultado: Por omisin, la contracuenta ser de naturaleza Abono.


Guarda los cambios. Haz clic en la pestaa Deducciones y define las cuentas
de los siguientes conceptos:

Concepto
49 - ISPT (sp)

Contabilizacin
Global

90 - 2%
Impuesto estatal

Departamento
Contracuenta:

Contracuenta:

Cuenta
201-001-00
Global

Cargo/Abono
Abono

205-001-00

51d-017-00
Cargo
Global 201-002-00

Guarda los cambios cuando termines de configurar cada concepto.

Definicin contable de departamentos


Ahora, indica el nmero de la cuenta contable que es variable. Realiza esta indicacin para
todos los departamentos.
Ejercicio 4
Paso
1

2
3

Ejercicio
Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Definicin contable Departamento.
Resultado: Se desplegar la ventana Definicin Contable Departamento.
Ubica el rengln correspondiente al departamento Administrativo y captura 2 en
la columna Subcuenta.
Repite el paso anterior y captura los datos que se te indican en la siguiente tabla:
Departamento
Direccin
Operaciones
Produccin

Subcuenta
Departamento
1
Sistemas
4
Ventas
3

Subcuenta
5
0

Guarda los cambios despus de cada cambio y al final, cierra la ventana.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-10

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Qu necesito configurar para contabilizar la nmina,


Continuacin

Consultar
reportes

Para que verifiques que la informacin capturada es la correcta, ejecuta los reportes
Catlogo de empleados (Interfaz), Catlogo de Departamentos y Catlogo de conceptos
(General) respectivamente.
Ambos reportes los encuentras en el men Reportes, submen Catlogos.

Ejecucin de reportes

Ejercicio 5

Para verificar que no te faltaron datos, ejecuta los reportes Catlogo de departamentos y
Catlogo de conceptos (General). En ambos reportes debers enviar todos los
departamentos y conceptos respectivamente, al apartado derecho.
Recuerda que el Sueldo es una Percepcin, el ISPT es una Deduccin y el Impuesto estatal
es una Obligacin.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-11

Captulo 6
Interfaces

Cmo contabilizo la nmina


Qu es

Es la generacin de la pliza contable correspondiente al gasto generado por el pago de la


nmina.

Requisitos

Antes de generar los movimientos contables, es necesario haber realizado el clculo de la


nmina del periodo vigente y verificar que dicho clculo sea correcto.

Cmo ingreso

Para ingresar a esta ventana ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i


CONTABILIDAD y selecciona la opcin Generacin y envi Pliza.

Plizas en el
periodo

En esta ventana se generar la pliza de la nmina en base a los datos que especificaste en
las definiciones contables de conceptos, departamentos y empleados.
En esta ventana podrs conocer rpidamente si la pliza ya fue contabilizada o an no.

Con el botn derecho del ratn podrs insertar y eliminar


movimientos. Tambin podrs ocultar o mostrar las
columnas que estn disponibles para la pliza.

La pliza se puede realizar de dos formas:

Manual

Automtica
Dependiendo de la forma en que quieras realizar la pliza, son los datos que debers
registrar.
En los siguientes bloques se explican ambas formas.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-12

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo contabilizo la nmina, Continuacin


Pliza manual

Si quieres realizar la pliza de forma manual, dentro de la ventana Plizas en el periodo,


necesitas capturar lo siguiente:

Fecha
Tipo
Nmero

Concepto (de la pliza)


Cuenta (contable)

De manera opcional, podrs capturar los siguientes datos:

Concepto (del movimiento)


Referencia
Segmento de Negocio (si aplica)

Diario del movimiento (si aplica)


Diario de pliza.

La pliza deber estar cuadrada para que pueda enviarse a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Pliza
automtica

Esta opcin se utiliza cuando realizaste la definicin contable de conceptos, departamentos y


empleados.
Para que la pliza se genere, en base a la configuracin que realizaste, haz clic en el botn
Los datos que necesitas especificar son:

Rango de departamentos
Rango de empleados
Tipo de empleados

Concepto de la pliza
Referencia de la pliza
Contabilizar periodos autorizados

Si hay algn movimiento que no quieres o que sea incorrecto, puedes realizar las
correcciones de forma manual o bien, puedes modificar las definiciones contables.

Generacin de
bitcora

Una vez que se generaron los movimientos, automticamente se abrir la bitcora con todos
los movimientos que ha considerado CONTPAQ i NMINAS para realizar la interfaz.
Se recomienda revisar esta bitcora ya que te indicar en dnde existe alguna inconsistencia
o error.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-13

Captulo 6
Interfaces

Cmo contabilizo la nmina, Continuacin


Envo de pliza

Si la pliza que se gener contiene los importes y cuentas contables correctas, entonces,
estar lista para enviarla a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Para ello, usa el botn

En caso de que no se pueda enviar la pliza, mostrar la causa.

Interfaz a CONTPAQ I CONTABILIDAD


Ya que tienes configurada la pliza, genrala para que verifiques que los movimientos de la
pliza son correctos y puedas enviarla a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Ejercicio

Para ello realiza los siguientes pasos:


Paso
1
2
3

4
5

Ejercicio
Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Generacin y envo Pliza.
Verifica que la Fecha sea la del ltimo da del periodo vigente y captura el
nmero de mes y del ejercicio en el campo Nmero.
Haz clic en el botn
para generar los movimientos de la pliza.
Resultado: Se desplegar la ventana Filtro de pliza.
Captura Nmina Quincenal Periodo 1 en el campo Concepto de la pliza y
deja el resto de los datos que aparecen por omisin.
Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se generar y desplegar la bitcora de la generacin de pliza.

Revisa la bitcora y despus cirrala.

Verifica que los movimientos generados son los que necesitas en la pliza.
Posteriormente, haz clic en el botn
para enviarlo a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Haz clic en el botn Aceptar y Salir para cerrar la ventana.

Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-14

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo pago la nmina con cheque


Que es

Es la generacin de los movimientos para los empleados a los que se les pagar la nmina
con cheque.

Tipos de interfaz

La interfaz hacia CONTPAQ i BANCOS se puede realizar de 3 formas:


Tipo de interfaz

Conexin
de empresas

Descripcin

Por departamento

Genera un cheque por cada departamento de la empresa.

Por empleado

Genera un cheque por cada empleado de la empresa.


Esta opcin tiene 2 variantes:
(nombre, apellidos)
(apellidos, nombre)

Global

Genera un cheque de varios departamentos y empleados.

Para empezar, es necesario indicar qu empresa de CONTPAQ i BANCOS trabajar con la


empresa de CONTPAQ i NMINAS.
Esto se hace en el Catlogo de empresas, dentro de la pestaa Contable.

Importante

La interfaz de CONTPAQ i NMINAS con CONTPAQ i BANCOS est disponible a partir


de las versiones 2.0.3 y 3.5.1 respectivamente.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-15

Captulo 6
Interfaces

Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin


Catlogo
de empleados

Es necesario que los empleados tengan la forma de pago Cheque para que la interfaz por
empleado pueda realizarse.
Adems, el nombre del empleado debe ser idntico al que aparece en el Catlogo de
Beneficiarios/Pagadores.

Requisito: En CONTPAQ i BANCOS, la opcin Permitir captura de benef/pag desde


documentos debe estar seleccionada para que la interfaz pueda llevarse a cabo.
Esta opcin se encuentra en la ventana Redefinir empresa, dentro de la pestaa
5. Documentos bancarios.

Esta configuracin se realizar slo si


el tipo de interfaz ser Por empleado.

Catlogo
de
departamentos

Si la interfaz se realizar por departamento, en dicho catlogo deber capturarse el


Beneficiario de la interfaz a CONTPAQ i BANCOS bajo el cual se realizar el cheque.

Requisito: En CONTPAQ i BANCOS, la opcin Permitir captura de benef/pag desde


documentos debe estar seleccionada para que la interfaz pueda llevarse a cabo.
Esta opcin se encuentra en la ventana Redefinir empresa, dentro de la pestaa 5.
Documentos bancarios.

Esta configuracin se realizar


solo si el tipo de interfaz ser
Por departamento.

Contina en la siguiente pgina


Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-16

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin


Cmo ingreso

Para entrar a realizar la interfaz hacia CONTPAQ i BANCOS, ve al men Interfaz y


selecciona la opcin Interfaz a CONTPAQ i BANCOS.

Qu necesito
para la interfaz

Desde aqu generars los documentos bancarios con los que se les pagar la nmina a los
empleados y enviarlos a CONTPAQ i BANCOS.
Los datos que necesitas para generar los movimientos son:

Cuenta bancaria
Interfaz (Tipo)
Fecha
Empleados
Generar documento
Beneficiario (solo para interfaz
Global)

Concepto
Considerar empleados con pago en
efectivo
o Generar documento
Considerar empleados con pago con
tarjeta
o Generar documento

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Pgina
6-17

Captulo 6
Interfaces

Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin


Tipo de interfaz

CONTPAQ i BANCOS te permite hacer la interfaz de varias formas:

Global Se generar un solo documento con el importe de la nmina del periodo


activo.

Departamento Se generar un documento por cada departamento con el importe


de la nmina correspondiente.

Empleado (nombres apellidos) Crear un documento por cada empleado y el


documento se crear con el nombre y los apellidos del empleado.

Empleado (apellidos nombres) Crear un documento por cada empleado y el


documento se crear con los apellidos y los nombres del empleado.
En caso de que selecciones la interfaz Global, debers especificar, adems, a nombre de
quin saldr el cheque; esto lo especificars en el campo Beneficiario.
Si seleccionas la interfaz Departamento, el dato del beneficiario lo tomar del Catlogo de
Departamentos.

Envo de
documentos

Si los documentos que se generaron contienen los importes y correctos, entonces, se enviar
a CONTPAQ i BANCOS utilizando el botn

Conexin a CONTPAQ i BANCOS


La empresa tambin maneja CONTPAQ i BANCOS, por lo que podrs generar los cheques
de tus empleados a travs de CONTPAQ i NMINAS.
Ejercicio 1

Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:
Paso

Ejercicio

Abre el Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,


S.A. de C.V.
Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn
del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQ i BANCOS.
Selecciona la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. y haz clic en el botn Aceptar.

Resultado: Se regresar a la pestaa Opciones y mostrar el alias


ctModaTextil.
Haz clic en el botn Guardar y cierra la ventana.

Contina en la siguiente pgina

Captulo 6
Interfaces

Pgina
6-18

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Cmo pago la nmina con cheque, Continuacin


Interfaz a CONTPAQ I BANCOS
Ya que tienes configurados los empleados, genera los documentos bancarios y envalos
a CONTPAQ i BANCOS.
Ejercicio

Para ello realiza los siguientes pasos:


Paso

Ejercicio

Ve al men Interfaz y selecciona la opcin Interfaz a CONTPAQ i BANCOS.

Selecciona la cuenta de cheques 11111 Cuenta Maestra Banamex.

Selecciona la opcin Empleado [nombres apellidos] en el campo Interfaz.

Deja la fecha que aparece por omisin en el campo correspondiente.

Selecciona la opcin Todos en el campo Empleados.

Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn
generar los documentos bancarios.

para

Resultado: Se mostrarn los empleados a los que se les pagar con Cheque.
7
8

Computacin en Accin, S.A. de C.V.


Derechos Reservados

Haz clic en el botn


para que dichos documentos se enven a CONTPAQ i
BANCOS.
Haz clic en el botn Aceptar y Cerrar para salir de la ventana.

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