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DE PREVENCION DE RIESGOS
CONSERVACIN DE LA RED VIAL BSICA, CONSERVACIN CAMINO BSICO
CAMINOS: FOLILCO - LAS HUELLAS Y LAS JUNTAS - LAS HUELLAS,
PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIN DE LOS ROS
Elaborado Por:
Revisado Por:
Aceptado Por:
Francisco Quintanilla
A.
Jorge Villavicencio
Carolina Orellana
Exp. PRP y MA
Empresa
Representante
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Introduccin
La Prevencin de Riesgos no es ms que el resultado de un trabajo bien realizado y debido a que las causas de los
accidentes son las mismas que alteran la eficiencia operacional en cada uno de sus aspectos. De tal forma, resulta
indispensable que el liderazgo y compromiso ejercido por nuestra supervisin de lnea, en el desarrollo del programa sea
evidente y suficiente en cantidad y calidad, para crear un clima de aceptacin y participacin en todos los trabajadores.
Este documento tendr carcter de nico, consigna en forma clara y precisa que la responsabilidad en la prevencin de
accidentes y enfermedades profesionales, es de todos y por ende, debemos entenderla como una actividad inherente
al cargo de cada uno de los miembros de la Empresa, por lo tanto, debemos considerar en todo momento desarrollar
nuestras funciones bajo la premisa del Trabajo Seguro.
Objetivos
Uno de los objetivos ms importante es el liderazgo y compromiso que debe adquirir la direccin de la empresa y todos
los trabajadores para que la prevencin de riesgos no sea una prioridad netamente normativa, sino que sea un valor
agregado en sus actividades dentro y fuera de la empresa.
Llevar prcticas administrativas y operacionales adecuadas para asegurar que estn de acuerdo con toda la legislacin
aplicable a la proteccin de las personas, propiedad, la sociedad y el medio ambiente.
Hacer conciencia a todos los trabajadores sobre una produccin eficaz y segura, y a la vez proteger la seguridad de los
trabajadores, Cumpliendo con la normativa legal vigente y los requerimientos establecidos por la Empresa.
Los riesgos potenciales de la obra en construccin sern identificados y evaluados de tal forma que se puedan prevenir y
tomar medidas de control eficiente y que todas las partes tengan el real conocimiento de estos hechos.
Crear una motivacin en los supervisores, de manera de trabajar planificando la seguridad desde el inicio de la obra,
para que sta forme parte integrante de los trabajos que se realicen, generando un sistema de evaluacin y control de
las actividades del programa.
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Jorge Villavicencio
Gerente general
Constructora Villavicencio e Hijos S.A.
Plan De Prevencin De Riesgos
Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la
actividad. Incidiendo negativamente en su productividad y conllevando adems graves implicaciones en el mbito
laboral, familiar y social.
Es por estos motivos que la empresa debe asumir su responsabilidad en buscar y poner en prctica las medidas
necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a
sus trabajadores en un medio laboral seguro.
Este programa no solo considera los bienes materiales o de capital, sino que de manera preferente a las personas con
sus conocimientos, habilidades y destrezas, mejorando as el desempeo, el ambiente laboral, el incremento de los
niveles de produccin y en el logro de una mayor calidad de servicios y productos .
Definicin De La Poltica De Prevencin De Riesgos
La empresa ofrece seguridad de excelencia a sus clientes. Considerando que el principal capital de la empresa son las
personas, debemos asegurar la promocin de las mejores condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles de
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.
La responsabilidad en la gestin de prevencin de riesgos laborales incumbe a toda la empresa y en consecuencia, la
gerencia general, los jefes de distintas reas y los supervisores asumen el compromiso de incorporar la gestin
preventiva en sus actividades cotidianas.
La mejora continua en la accin preventiva solo se puede conseguir mediante la informacin, consulta y participacin del
personal, en todos los niveles segn la estructura de la empresa.
De acuerdo a estos principios, con el ms alto inters de cuidar nuestro ms preciado recurso, que son los trabajadores
que la conforman, manteniendo nuestro mbito laboral seguro, determinan dar cumplimiento a la siguiente poltica
Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con la legislacin vigente en materia de
prevencin de riesgos laborales.
Integrar a nuestros proveedores y contratistas en el compromiso activo de la mejora de condiciones de trabajo.
El compromiso a generar las condiciones apropiadas de trabajo para proteger la vida y salud de nuestros
trabajadores.
Nuestro compromiso con el control de riesgos operacionales es una responsabilidad inherente de cada integrante
de nuestra empresa, por lo que desarrollamos todos los trabajos de acuerdo a los procedimientos establecidos para
lograr la mxima seguridad y productividad.
Garantizar la participacin e informacin de todo el personal y hacer efectivo el derecho de consulta de los
trabajadores.
La seguridad y control de riesgos, es una actitud y estado mental, que cultivamos permanentemente a travs de la
capacitacin de nuestro personal.
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Con el propsito de asignar las actividades especficas que debern ser realizadas por la lnea de mando en el ejercicio
de sus funciones y responsabilidades, se ha establecido la siguiente codificacin, para identificar sus niveles y las reas
que estn comprometidas en dichas acciones.
Liderazgo Y Compromiso
Profesional Residente De La Obra:
El Profesional residente de la obra deber entregar suficiente apoyo estratgico tanto de recursos personales
como econmicos para desarrollar una ptima administracin de Prevencin de Riesgos, salud y control de
prdidas.
Deber el Profesional residente del contrato asistir a reuniones de Prevencin de Riesgos.
Con motivo de apoyar la poltica general, de Prevencin de Riesgos deber realizar una inspeccin en terreno
semanal, la cual quedara debidamente registrada.
Cualquier ejecutivo que este sobre el nivel del asesor, deber realizar inspecciones de prevencin de riesgos,
salud y control de prdidas por su rea de responsabilidad, como mnimo una vez al mes.
En los recorridos de control se deber utilizar lista de verificacin, en estas se debe advertir sobre reas con
alto potencial de riesgos, registrar de malas condiciones fsicas y observaciones de conductas desviadas de los
estndares.
Prevencin De Riesgos
Jefe De Obra:
Debe aplicar los procedimientos, las normas y los mtodos que se la haya entregado.
Debe realizar inspecciones programadas conjuntamente con el Experto en Prevencin de Riesgos.
Participar activamente en la confeccin de Procedimientos, anlisis de trabajo.
Deber participar de las investigaciones de incidentes y accidentes.
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Deber informar al trabajador nuevo o aquel que cambie de actividad, sobre los riesgos asociados a su trabajo
dando a conocer los procedimientos de trabajo correcto (Art. 21 D.S. 40 Sobre la Obligacin de informar).
Identificar los peligros en cada rea, posteriormente generar un inventario de riesgos crticos.
Definir autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo.
Cumplir con el Programa de Inspecciones Planeadas.
Investigar los cuasi accidentes, y los accidentes con tiempo perdido (implementando recomendaciones a
implementar en los informes).
Jefe De Cuadrilla:
Informar acerca de los riesgos a sus dirigidos, ya sea como complemento a la charla de induccin y en las
charlas operacionales diarias.
En caso de incidente y/o accidentes, deber apoyar y entregar su declaracin en la investigacin del hecho.
Deber aceptar las medidas correctivas informadas en las inspecciones diarias y hacerlas efectivas dentro del
plazo estipulado en la misma.
Realizar Inspecciones en conjunto con el prevencionista de riesgos de obra a lo menos una vez por mes.
Administrativo:
Controlar que todos los trabajadores que prestan servicio a la obra tengan su contrato de trabajo firmado y
vigente.
Verificar que todo el personal que ingresa a la Obra tenga firmado el recibo del Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad.
Mantener actualizado el listado de subcontratistas, copia de contratos del personal que mantienen en la Obra y
certificado de de afiliacin a la mutualidad que corresponda.
Enviar cartas de amonestacin a los trabajadores, a la Inspeccin de Trabajo por sanciones o negligencia
inexcusable, por accidente del trabajo.
Jefe De Bodega:
Registrar la entrega de todos los elementos de proteccin personal, en las respectivas fichas de cargo de cada
trabajador.
Inspeccionar que todos los elementos de proteccin personal, herramientas manuales, accesorios se
entreguen en buen estado, pidiendo cambio y/o reposicin en conjunto con el Experto en Prevencin de
Riesgos.
Inspeccin de extintores en conjunto con el Experto en Prevencin de Riesgos, solicitando, cambio,
reposiciones y bajas.
Ley 16.744
Identificacin y Correccin de riesgos en el trabajo
Charlas Operacionales de Cinco Minutos
Confeccin de un Procedimiento de Trabajo Seguro
Investigacin y Anlisis de Accidentes /Incidentes
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Para la lnea de mando o supervisor operacional, el recurso tiempo siempre ser el ms escaso y, por lo mismo, le
conviene concentrar y dosificar sus esfuerzos en funcin de la criticidad de las tareas, elaborando, por ejemplo:
Procedimientos de operacin para todas las tareas Intolerables
Instructivos de operacin para todas las tareas moderas
Reglas de operacin para todas las tareas tolerables.
Investigacin De Incidentes
La obtencin de informacin sistemtica sobre los incidentes ocurridos es de responsabilidad de la lnea de mando del
rea que le corresponda segn su asignacin. El supervisor deber corregir las causas directas y bsicas que ha
originado el incidente, evitando as que se vuelva a repetir, para eliminar, disminuir o controlar los efectos sobre la
produccin, calidad y costos operacionales.
El hecho que ocurra un incidente es una clara indicacin que existe una falta o falla en el control que ejerce la
administracin:
Por lo anterior la INVESTIGACION DE INCIDENTE es una actividad en que se aplicar un mtodo para recopilar y
evaluar toda evidencia relevante sobre los hechos, sus causas, consecuencias y soluciones, la investigacin de
incidentes se compondr del siguiente proceso.
Informe El Evento No Deseado.
Ningn supervisor deber iniciar una investigacin con expectativas de que sea efectiva, si no cuenta con el reporte
oportuno y completo de la ocurrencia de la prdida.
La condicin necesaria para ello es que se haya eliminado todo vestigio de temor e incertidumbre en torno al verdadero
propsito de la investigacin.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Golpeado por
Golpeado contra
Atrapado en / sobre o entre
Cadas mismo y distinto nivel
Contacto con corrientes elctricas
Sobre esfuerzo
Exposicin a Ruido.
Exposicin a los rayos UV
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El listado anterior, puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros para los empleados y los componentes
y elementos de la obra. Todos los riesgos identificados deben quedar documentados y sus controles deben quedar
establecidos.
Definiciones
Accidente del trabajo: Es toda lesin que una persona sufra a causa o con ocasin del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte. Exceptundose los debidos a fuerza mayor extraa que no tenga relacin alguna con el trabajo y
los producidos intencionalmente por la vctima.
Accidente de trayecto: Es aquel que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitacin y el lugar de
trabajo, en el recorrido normal y en el tiempo habitual para realizarlo.
Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao.
Peligro: Es el potencial intrnseco para que un agente, actividad o proceso conduzca a un incidente o que se mantenga
latente.
Riesgo: Es la combinacin entre la probabilidad de la ocurrencia de un acontecimiento no deseado y las consecuencias
del suceso, sobre las personas, el medio ambiente, o la combinacin de estos.
Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y efectos, terminando en un resultado
distinto al deseado (oportunidad que algo ocurra).
Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, impacto y/o un agente causante de
enfermedad derivado de un riesgo fuera de control.
Posibilidad de ocurrencia de la consecuencia: Es la descripcin cualitativa de una probabilidad o frecuencia en relacin a
la oportunidad que la CONSECUENCIA se produzca.
Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.
Descripcin del procedimiento
La metodologa que se presenta, permite establecer las Operaciones y etapas relativas al alcance, la identificacin de los
peligros presentes en esas actividades, y el nivel de riesgo asociado a los peligros. Esta metodologa permite identificar
los peligros que se producen en actividades rutinarias y no rutinarias, los que se presentan en la Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
El procedimiento tambin permite establecer un anlisis de riesgos, para determinar el control apropiado. Para
confeccionar la matriz, conviene tener informacin tal como:
Para realizar la identificacin de peligros, es recomendable conocer informacin sobre las caractersticas de las
operaciones y las etapas que lo componen, equipos, herramientas y sustancias presentes. Tambin conviene
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Una vez confeccionada la matriz, se identifican los peligros que se puede presentar en cada una de las actividades, esto
con la participacin de trabajadores, jefes de cada lugar de trabajo y con la gua del Experto en Prevencin de la
Empresa.
Posteriormente se procede a la evaluacin del riesgo, anotando el valor de la probabilidad de ocurrencia y el valor de la
consecuencia para obtener la evaluacin.
Criterios para la Evaluacin de Riesgos
La magnitud de los riesgos se evala tomando en consideracin diversas variables, que permitan un anlisis acabado
del mismo. Es preciso establecer las variables o parmetros que se usaran para determinar la criticidad, estimando
posteriormente el Valor Esperado de la Perdida (VEP).
Para facilitar la labor, se usaran dos grandes variables para el anlisis, el de probabilidad de ocurrencia y el de las
consecuencias. La evaluacin de riesgos se lleva a cabo mediante la aplicacin de la siguiente frmula:
VEP = P * C
Donde:
P = Probabilidad de Ocurrencia
C = Consecuencia
Probabilidad (P): expectativa de que un evento ocurra y que tenga la mxima perdida probable, si se desencadena la
situacin incidental.
P = Probabilidad de Ocurrencia
Los valores de esta probabilidad son:
Tipo
Alta
Media
Baja
Probabilidad
Valor
C = Consecuencia
Este concepto est dirigido a la intensidad o nivel de dao, con que se puede ver afectada(s) la(s) persona(s) por causa
del accidente, ya sea incapacidad temporal o permanente, enfermedad incapacitante parcial o permanente o muerte. Los
valores se asignan de acuerdo a lo siguiente:
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Dao a Personas
Tipo
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Valor
Mayor
La incapacidad es permanente, la persona accidentada no podr volver a este tipo de trabajo.
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Este tipo de accidente tambin puede ocasionar la muerte.
Media
Menor
VEP
Rango de Criticidad
Grado de Control
16
Intolerable
Cada turno
Moderado
Semanal
2-4
Tolerable
Menor
Mensual
Una vez cuantificado el VEP a cada uno de los riesgos de cada uno de los peligros identificados, se realiza una
lista priorizada por esta misma variable.
Cuando la lista este confeccionada, se deber establecer qu valor de VEP hacia arriba es crtico, y cortar la
lista en ese valor. Esa lista resultante es el Inventario de Riesgos Crticos
Identificacin de Rangos de Criticidad
Riesgo Menor: Condicin de riesgo que se encuentra presente de forma permanente, y es inherente al trabajo que se
realiza. Es oportuno realizar inspecciones de manera frecuente, capacitaciones a los trabajadores, e incentivar el auto
cuidado ya que generalmente son condiciones que por ser naturales del trabajo generan excesos de confianza, lo que
conlleva a desencadenar Incidentes de diversas consideraciones.
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Riesgo Tolerable: Riesgo bajo, pero que debe ser manejado y monitoreado, de manera tal, que la organizacin pueda
soportar su presencia, en relacin con los aspectos legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional, y el costo
beneficio de sus operacin. Se deben monitorear los controles para verificar la mantencin del nivel de clasificacin y
evaluacin obtenido en un principio.
Generalmente se puede controlar con un monitoreo diario de la actividad, requiere capacitacin continua, observacin, y
fiscalizacin en terreno, o mediante la integracin de tcnicas de ingeniera de diseo menor.
Riesgo Moderado: Se requieren mayores esfuerzos para reducir los riesgos asociados, pero los costos de la seguridad,
salud ocupacional, deben ser cuidadosamente medidos y limitados, ya que generalmente para mantenerlos bajo control,
necesitan de una mayor inversin. Las medidas de reduccin o correctivas de riesgos deben ser implementados en un
periodo de tiempo definido.
Riesgo Intolerable: Riesgo que requiere esfuerzos importantes o de uso de recursos extremos para reducirlos, la
situacin (actos, condiciones), actual para realizar el trabajo implica una exposicin alta de generar incidentes
potencialmente GRAVES. De no existir soluciones eficaces y eficientes, aun con el uso de recursos ilimitados, el trabajo
no debe realizarse.
Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.
Una vez identificados todas las reas, actividades, peligros, y los potenciales incidentes relacionados con estos, el
siguiente paso es el de realizar una evaluacin de los riesgos (Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART)). Este anlisis, est
orientado a determinar la magnitud del riesgo de cada actividad, y se realiza con la finalidad de determinar las medidas
de control, estas pueden ser:
1.
Solucin de Procedimiento de trabajo: Es aquella que especfica sistemticamente, lo que cada persona debe hacer
o no hacer, evitando generar desviaciones en las tareas que conduzcan a desencadenar un incidente especfico.
2.
Solucin de Ambiente de trabajo: Esta solucin est orientada a cambiar algunos aspectos del ambiente de trabajo.
Esto con la finalidad de generar o brindar condiciones de trabajo ptimas, o en el peor de los casos aceptables. Los
cambios estn enfocados a cosas tales como, herramientas, equipos, mquinas, materiales, disposiciones de reas
de trabajo.
3.
Solucin Radical: Este tipo de solucin es generalmente una combinacin de procedimiento y solucin ambiental
que cambia radicalmente la forma en que se realiza el trabajo completo.
4.
Solucin de Frecuencia reducida: Este tipo de solucin se conoce as porque reduce la cantidad de veces que se
realiza un trabajo de reparacin y servicio en un periodo de tiempo determinado.
5.- Una vez efectuado el primer anlisis de riesgo y definidas sus medidas de control, se proceder a realizar, un
segundo anlisis de riesgo que nos permitir definir si el trabajo se puede ejecutar con las medidas de control
propuestas o necesita de un nuevo anlisis, hasta lograr reducir su magnitud como mnimo a la categora de tolerable.
6.- Algunos mtodos destinados a prevenir, mitigar y controlar los riesgos identificados son:
Mtodos de cambios.
Eliminar el riesgo.
Procedimientos o Instructivos correctos.
Aumentar la toma de conciencia personal.
Equipos de proteccin personal.
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P
R
E
F
E
R
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C
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A
D
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S
ADMINISTRE
SEGREGUE
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T
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A
T
A
M
I
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N
T
O
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Alguna de estas opciones debe considerarse y aplicarse ya sea en forma individual o en combinacin de ellas.
Consideraciones.
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El individuo que realiza el ART lo hace sobre la base de los recuerdos ms que a partir de una observacin directa de
trabajo. La versin preliminar es verificar ya sea mediante la discusin con otros individuos o la observacin de los pasos
de trabajo respecto de los cuales existen dudas. El ART terminado es la versin mejorada que resulte de tales chequeos.
Luego de evaluar los pasos de trabajo de acuerdo al criterio de prdidas que se ha establecido para severidad,
exposicin, y probabilidad, aquellos pasos con los puntajes ms altos representan los pasos crticos del trabajo.
Matriz de Riesgos
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Actividades de Prevencin
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Calendario de Actividades
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Con el objetivo de dejar constancia de cada reunin, los acuerdos tomados se dejaran a travs de acta, principalmente
de asistencia y ausencia de los integrantes, modificaciones al acta anterior, avances del programa de actividades y
acuerdos tomados con sus respectivos responsables y plazos.
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Programa de Capacitaciones y
Actividades de Prevencin de
Riesgos
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Casco de seguridad
Zapatos de seguridad con punta de fierro
Antiparras
Guante de descarne
Overol, si se requiere
Traje de agua y botas, segn inclemencias del tiempo
Otros, segn requerimientos de sus labores.
Para la entrega de los elementos de proteccin personal, cada trabajador debe tener su propio registros de recepcin de
dichos elementos (Ficha de cargo), donde se indicara la fecha de entrega, reposicin, se especificara el elemento
entregado y el trabajador deber firmar dicho documento. Adems, dentro de las capacitaciones se incluir el uso de
cada uno de los elementos entregados, instruyendo a cada trabajador.
Cuando sea necesario, se sealizara en forma visible y permanente la necesidad del uso de algn elemento de
proteccin personal
Los jefes de cuadrilla y jefe de obra, controlaran el uso de dichos elementos segn el riesgo a cubrir.
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forma computacional, ingresando la DIAT en el sitio web de la ACHS. Si la necesidad lo requiere el trabajador debe ser
enviado al centro de asistencia mdica ms cercano, con el fin de evitar agravar la lesin.
El jefe directo, junto con el experto en prevencin de riesgos investigaran las cusas de dicho accidente, recomendando
las medidas de seguridad pertinentes al caso para que este tipo de accidente no vuelva a ocurrir.
Anexo 1
Documentacin para el Programa
de Prevencin de Riesgos
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Investigacin
realizada por:
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Tipo de
Accidente
R.U.T.
Edad
Fecha
Accidente
Hora accidente
Da del
accidente
LU MA MI JU VI SA DO
(marque con X)
Antigedad en la
Antigedad en el cargo
empresa
Indique parte del cuerpo
lesionada
DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE (indique como ocurri)
CAUSA DEL ACCIDENTE (Causa sntoma y causa origen)
Acto sub estndar (Causa)
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Probabilidad de ocurrencia
ALTA ___
MEDIA __
Consecuencias probables
BAJA ______ GRAVE ____ SERIA _____
LEVE ______
Permite establecer cmo sucedieron los hechos, determinando las acciones condiciones subestndar, sus causas
bsicas. Representa el mejor juicio de los acontecido, como sucedi, por que ocurri y recomendaciones para evitar que
el acontecimiento no deseado ocurra nuevamente.
Objetivo:
Verificar lo que aconteci, como sucedi y por qu sucedi
Determinar y comprobar las acciones y/o condicin subestndar
Determinar causa inmediata o bsica
Evitar que el accidente ocurra nuevamente
Periodicidad:
Cada vez que ocurra un incidente/accidente laboral.
Responsables:
Los supervisores directos o Jefe de obra de la persona afectada investigaran los accidentes con tiempo perdido(das)en
conjunto con el experto en prevencin de riesgos, para as revisarlo, tener registros estadsticos y cronolgicos de estos.
Con copia:
Dpto. de Prevencin de riesgos Profesional residente.
Almacenamiento:
Dpto. de Prevencin de riesgos.
Identificacin del accidentado
IDENTIFICACIN DEL ACCIDENTADO
Nombre
Cargo
R.U.T.
Edad
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Fecha
Accidente
Hora accidente
Da del
accidente
Antigedad en la
empresa
Antigedad en el cargo
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LU MA MI JU VI SA DO
(marque con X)
Se tendr que identificar con exactitud al personal afectado por el acontecimiento no deseado, en este caso se deber
llenar:
Nombre: deber ir escrito, con letra legible, ambos nombres y apellidos de la persona afectada.
Edad de la persona afectada
Rut: ira escrito, el rol nico tributario de la persona afectada
Cargo: se especificara, el cargo de la persona afectada
Antigedad, se especificara la cantidad de aos que y meses que lleva en la empresa, y respectivamente en el
cargo que se desempeaba al momento de sufrir el accidente.
Fecha: se indicara la fecha exacta de la ocurrencia del incidente y el da de la semana en que ocurri.
Hora: la hora exacta de ocurrencia del incidente
Probabilidad de ocurrencia
ALTA ___
MEDIA __
BAJA ______
Consecuencias probables
GRAVE ____ SERIA _____
LEVE ______
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En este tem se deber escribir minuciosamente los datos principales del incidentes/accidente, con letra legible y sin
borrones, con el fin de no alterar la informacin. En este caso se tendr que escribir:
Parte del cuerpo lesionada: se identifica la lesin que tubo la persona afectada, ej: nariz, dedo mano derecha,
etc.
Descripcin del accidente: se detalla el cmo ocurri
Causas que provocaron el accidente: se identificara y detallara las causas bsicas y/o inmediatas que
provocaron el accidente
Sugerencias: siempre se deber detallar las medidas correctivas para que el acontecimiento no deseado
vuelva a ocurrir y velas que estas recomendaciones se cumplan.
CHARLA DE 5
MINUTOS
CAPACITACIN
ACHS
HORA INICIO:
OTRA CHARLA
HORA TERMINO:
NOMBRE EXPOSITOR:
CARGO:
LUGAR:
TEMAS TRATADOS
1.
2.
3.
4.
5.
NOMINA DE ASISTENTES
NOMBRE
FIRMA
1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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FIRMA EXPOSITOR
Objetivo:
Informar y/o instruir al personal sobre distintos temas, tales como:
Prevencin de riesgos
Administrativos
Operativos
Primeros auxilios
Entre otros.
Periodicidad y responsables
Supervisor directo/Jefe de Obra realizarn una charla mensual
Todo el personal que tenga los conocimientos necesarios podr realizar una charla para instruir e informar a los
trabajadores.
El supervisor directo o el personal que realizo la charla, ser encargado de entregar el documento al experto en
prevencin de riesgos, con el propsito de que sean revisados, registrados y almacenados debidamente.
Con copia :
Expositor y al Experto en prevencin de riesgos
Almacenamiento:
Archivo de expositor y al dpto. de prevencin de riesgos.
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Objetivo:
Identificar, analizar y evaluar los riesgos ms crticos que se presentan en la empresa, con el propsito de priorizarlos y
establecer medidas de concretas de control.
Periodicidad y responsables:
Supervisores / Jefes de obra directos una mensual, con apoyo del experto en prevencin de riesgos, inicialmente 100%.
Con copia:
Dpto. de prevencin de riesgos
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Almacenamiento:
Dpto. de prevencin de riesgos
Objetivo:
Verificar las etapas bsicas realizadas por el personal, identificar los riesgos asociados a las tareas de cada etapa de la
ejecucin del trabajo, mayor control o reduccin de las perdidas y confeccin de procedimientos y/o normas de seguridad
Periodicidad y responsables:
Supervisores/Jefe de obra uno cada dos meses
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Con copia:
Dpto. de prevencin de riesgos y quien realice el AST
Almacenamiento:
Archivo Dpto. Prevencin de riesgos y quien realice el AST
= Buen estado
Conductor entrante
Patente Mvil
Modelo Mvil
Odmetro
Fecha
Fecha ltima mantencin
LUCES DELANTERAS
Alta y Baja
Estac. e Interm.
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
LUCES TRASERAS
Estrac. e
Retroceso
Interm.
Freno
Derecho
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
3 Luz
PARTES DE CARROCERA
Parachoque
Mascara
Puertas
Delantero
Cabina
Derecha
Trasero
Pick up
Izquierda
Trasera
PARABRISAS Y ESPEJOS
Espejo Lateral Parab. Cabina Parab. Posterior
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Posterior
Delantero
Trasero
Lateral
Trasero
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Botiqun
Tringulo
Extintor
Llave
Neumt
Gata
rued.
rep
REVISIN DE NIVELES
Aceite
Agua
Otros
Motor
Motor
Lq. Freno
L.
Direccin
parabrisa
Lq. Embr.
Est.
Comb.
REVISIN NEUMTICOS Y LLANTAS
Presin
Llantas
Esrado
Delanteros
Delanteros
Delanteros
Traseros
Traseros
Traseros
REVISIN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS
Turbo Vehculo
Revisin bateras
Revisin de conexiones de batera
Revisin plumillas limpiaparabrisas
Instalaciones elctricas anexas
OBSERVACIONES
Derecho
Izquierdo
Retrovisor
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Derecho
Izquierdo
Retrovisor
Delantero
Trasero
Lateral
Trasero
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Botiqun
Tringulo
Extintor
Llave
Neumt
Gata
rued.
rep
REVISIN DE NIVELES
Aceite
Agua
Otros
Motor
Motor
Lq. Freno
L.
Direccin
parabrisa
Lq. Embr.
Est.
Comb.
REVISIN NEUMTICOS Y LLANTAS
Presin
Llantas
Esrado
Delanteros
Delanteros
Delanteros
Traseros
Traseros
Traseros
REVISIN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS
Turbo Vehculo
Revisin bateras
Revisin de conexiones de batera
Revisin plumillas limpiaparabrisas
Instalaciones elctricas anexas
OBSERVACIONES
Objeto:
Detectar condiciones que afecten el proceso normal y/o seguro del trabajo, con el propsito de prevenir la ocurrencia de
un acontecimiento no deseado.
Periodicidad
La lista de cheque de los mviles se realizara mensual o semanalmente por el trabajador que se encuentre de turno.
Responsables
El trabajador deber hacer llegar la lista de chequeo a su supervisor directo/ Jefe de obra cuando haga entrega de la
bitcora. Siendo el supervisor el responsable de solucionar las anomalas encontradas a travs de esta lista de chequeo
para mviles.
Si la anomala es de vital importancia, el trabajador deber avisar al supervisor directo a la brevedad posible, para que
este tome las medidas necesarias al casi y as evitar un acontecimiento no deseado.
Almacenamiento
Cada supervisor deber guardar la lista de chequeo, envindola al dpto. de prevencin de riesgos semanalmente.
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Inspeccin de Seguridad
Empresa Constructora Jorge
Villavicencio e Hijos S.A
DOCUMENTO
INFORME DE
INSPECCION
EMPRESA:
Supervisor:
FECHA Y HORA
Cargo:
DEPTO. O SECCIN:
LUGAR DE LA INSPECCION:
INSPECCION GENERAL
CATEGORIA
DEL
PELIGRO
DESCRIPCION DE PELIGRO
PARA (G.E.M.A)
TIPOS
I- E- P
DESCRIPCION
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Objetivo
Detectar distintos tipos de condiciones existentes en el rea de trabajo y dar posibles soluciones a estos casos.
Periodicidad y responsables
- Profesional residente realizara a lo menos una durante el periodo que dure la obra.
- Experto en prevencin de riesgos una cada dos meses.
- Jefe de Obra/Supervisor realizara una mensual.
El responsable de la correccin depender de la condicin subestndar y del rea inspeccionada.
La revisin la deber hacer Jefe de obra o Profesional residente, cuando corresponda, o el Experto en prevencin de
riesgos. La persona que realice la inspeccin ser la encargada de dejar la documentacin donde corresponda.
Con copia
Profesional residente y Dpto. de prevencin de riesgos
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Almacenamiento
Profesional residente y Dpto. de prevencin de riesgos y persona que realice la inspeccin.
Observaciones de Seguridad
Supervisor:
DOCUMENTO
IDENTIFICACION
INFORME DE
OBSERVACION
EMPRESA:
TRABAJADOR OBSERVADO:
OBSERVACIN INICIAL
FECHA Y HORA
Cargo:
DEPTO. O SECCIN:
TIEMPO EN LA OCUP.:
..SEGUIMIENTO
TIEMPO EN LA EMPRESA:
TRABAJADOR AVISADO,
SI
NO
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MOTIVO DE LA OBSERVACIN:
ACC. REPETIDO
BAJO RENDIMIENTO
TRABAJO RIESGOSO
TRABAJO CRTICO
TRABAJADOR NUEVO
TRAB. TEMERARIO
PROBLEMAS DE CAPACIDAD
OTRAS
DESCRIPCION DE LA ACCION
INSEGURA
PELIGRO A:
PELIGRO M:
PELIGRO B:
DESCRIPCION DE LA ACCION
CORRECTIVA
Objetivo:
Identificar y/o controlar hbitos individuales de trabajo y procedimientos de seguridad de las tareas, a objeto de prevenir
acciones subestadares(acciones fuera de norma) capaces de producir accidentes.
Responsabilidad y periodicidad
-
Quien realice una observacin de seguridad ser responsable de hacer llegar una copia de este documento al dpto. de
prevencin de riesgos.
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Con copia
Dpto. de prevencin de riesgos, trabajador y quien realice la observacin
Almacenamiento
Archivo Dpto. prevencin de riesgos y quien realice la observacin de seguridad
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Rut.:
encuentran
Labor:
expuestos al
riesgo.
Entrega de E.P.P
Fecha
Tipo de E.P.P
Devolucin E.P.P.
Cantidad
Firma
Si / No Cantidad
Objetivo
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Dejar constancia de que el empleador le entrego los elementos de proteccin personal necesarios segn riesgo a
cubrir al trabajador.
Dar cumplimiento al Decreto Supremos N594, Articulo N53
Responsabilidad y Periodicidad
El Jefe de obra o una persona designada por el, se encargara de anotar todos los elementos de proteccin personal
que se le ha entregado al trabajador adems deber llevar registro de ello.
El experto en prevencin de riesgos se encargara de revisar o supervisar lo antes mencionado
Con copia
No se dejara copia, solo se deber almacenar
Almacenamiento
Archivo hoja personal administrativa
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