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PLAN Y PROGRAMA

DE PREVENCION DE RIESGOS
CONSERVACIN DE LA RED VIAL BSICA, CONSERVACIN CAMINO BSICO
CAMINOS: FOLILCO - LAS HUELLAS Y LAS JUNTAS - LAS HUELLAS,
PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIN DE LOS ROS

Elaborado Por:

Revisado Por:

Aceptado Por:

Francisco Quintanilla
A.

Jorge Villavicencio

Carolina Orellana

Exp. PRP y MA
Empresa

Representante
Empresa

Inspector Fiscal MOP

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Introduccin

La Prevencin de Riesgos no es ms que el resultado de un trabajo bien realizado y debido a que las causas de los
accidentes son las mismas que alteran la eficiencia operacional en cada uno de sus aspectos. De tal forma, resulta
indispensable que el liderazgo y compromiso ejercido por nuestra supervisin de lnea, en el desarrollo del programa sea
evidente y suficiente en cantidad y calidad, para crear un clima de aceptacin y participacin en todos los trabajadores.
Este documento tendr carcter de nico, consigna en forma clara y precisa que la responsabilidad en la prevencin de
accidentes y enfermedades profesionales, es de todos y por ende, debemos entenderla como una actividad inherente
al cargo de cada uno de los miembros de la Empresa, por lo tanto, debemos considerar en todo momento desarrollar
nuestras funciones bajo la premisa del Trabajo Seguro.
Objetivos
Uno de los objetivos ms importante es el liderazgo y compromiso que debe adquirir la direccin de la empresa y todos
los trabajadores para que la prevencin de riesgos no sea una prioridad netamente normativa, sino que sea un valor
agregado en sus actividades dentro y fuera de la empresa.
Llevar prcticas administrativas y operacionales adecuadas para asegurar que estn de acuerdo con toda la legislacin
aplicable a la proteccin de las personas, propiedad, la sociedad y el medio ambiente.
Hacer conciencia a todos los trabajadores sobre una produccin eficaz y segura, y a la vez proteger la seguridad de los
trabajadores, Cumpliendo con la normativa legal vigente y los requerimientos establecidos por la Empresa.
Los riesgos potenciales de la obra en construccin sern identificados y evaluados de tal forma que se puedan prevenir y
tomar medidas de control eficiente y que todas las partes tengan el real conocimiento de estos hechos.
Crear una motivacin en los supervisores, de manera de trabajar planificando la seguridad desde el inicio de la obra,
para que sta forme parte integrante de los trabajos que se realicen, generando un sistema de evaluacin y control de
las actividades del programa.

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POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS

La constructora Jorge Villavicencio e Hijos


S.A considera la importancia de la seguridad
de nuestros trabajadores, as como tambin
de terceras personas que se puedan ver

afectadas por el desarrollo de nuestras


actividades. Es por eso que nos aseguramos
de promocionar las condiciones de trabajo
seguro, para as alcanzar niveles altos de
seguridad, salud y bienestar.

La responsabilidad sobre este tema recae en


toda empresa, es por esto que la gerencia
general, los jefes de distintas reas y
supervisores asumen el compromiso de
implementar la gestin preventiva cotidiana.

La mejora continua de los aspectos


preventivos,
se
logra
mediante
la
informacin, consulta y participacin del
personal, en todos los niveles segn la
estructura de la empresa.
De acuerdo a estos principios podemos
dar comienzo a la determinacin de una
poltica de prevencin de riesgos:

Alcanzar un alto nivel de seguridad y


salud en el trabajo, cumpliendo con la
legislacin vigente
en materia
de

prevencin de riesgos laborales.


Integrar a nuestros proveedores y
contratistas en el compromiso activo de la
mejora de condiciones de trabajo.

Nos comprometemos a generar las condiciones


ptimas de trabajo para proteger la vida y salud de
los riesgos operacionales inherentes en cada uno
de nuestros trabajadores.
Un compromiso con el control de los integrantes de
nuestra empresa, por lo que desarrollaremos
procedimientos de trabajo seguro, para as lograr
la mxima seguridad y productividad.
Garantizar la participacin e informacin de todo el
personal y hacer efectivo el derecho de consulta
de los trabajadores.
La planificacin y control es un compromiso, para
as permitir la revisin de las fuentes de riesgos
presentes.
Cultivar la cultura de seguridad a los trabajadores,
generando una actitud y estado mental de
prevencin, mediante las capacitaciones.
Nuestro fin es ser reconocidos, por nuestros
clientes como una empresa que brinda los mejores
servicios, con altos niveles de seguridad en cada
una de nuestras operaciones.
La gerencia de nuestra empresa, respalda
decididamente las gestiones que tienen relacin
con el control de riesgos operacionales, haciendo
participar a todos los integrantes de la
organizacin, especialmente en sus niveles
directivos.
Sensibilizar al personal, hacindoles participe de
nuestra poltica de prevencin de riesgos laborales
priorizando la comunicacin e informacin.

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__________________________
Jorge Villavicencio
Gerente general
Constructora Villavicencio e Hijos S.A.
Plan De Prevencin De Riesgos
Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la
actividad. Incidiendo negativamente en su productividad y conllevando adems graves implicaciones en el mbito
laboral, familiar y social.
Es por estos motivos que la empresa debe asumir su responsabilidad en buscar y poner en prctica las medidas
necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a
sus trabajadores en un medio laboral seguro.
Este programa no solo considera los bienes materiales o de capital, sino que de manera preferente a las personas con
sus conocimientos, habilidades y destrezas, mejorando as el desempeo, el ambiente laboral, el incremento de los
niveles de produccin y en el logro de una mayor calidad de servicios y productos .
Definicin De La Poltica De Prevencin De Riesgos
La empresa ofrece seguridad de excelencia a sus clientes. Considerando que el principal capital de la empresa son las
personas, debemos asegurar la promocin de las mejores condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles de
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores.
La responsabilidad en la gestin de prevencin de riesgos laborales incumbe a toda la empresa y en consecuencia, la
gerencia general, los jefes de distintas reas y los supervisores asumen el compromiso de incorporar la gestin
preventiva en sus actividades cotidianas.
La mejora continua en la accin preventiva solo se puede conseguir mediante la informacin, consulta y participacin del
personal, en todos los niveles segn la estructura de la empresa.
De acuerdo a estos principios, con el ms alto inters de cuidar nuestro ms preciado recurso, que son los trabajadores
que la conforman, manteniendo nuestro mbito laboral seguro, determinan dar cumplimiento a la siguiente poltica
Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con la legislacin vigente en materia de
prevencin de riesgos laborales.
Integrar a nuestros proveedores y contratistas en el compromiso activo de la mejora de condiciones de trabajo.
El compromiso a generar las condiciones apropiadas de trabajo para proteger la vida y salud de nuestros
trabajadores.
Nuestro compromiso con el control de riesgos operacionales es una responsabilidad inherente de cada integrante
de nuestra empresa, por lo que desarrollamos todos los trabajos de acuerdo a los procedimientos establecidos para
lograr la mxima seguridad y productividad.
Garantizar la participacin e informacin de todo el personal y hacer efectivo el derecho de consulta de los
trabajadores.
La seguridad y control de riesgos, es una actitud y estado mental, que cultivamos permanentemente a travs de la
capacitacin de nuestro personal.

Asignacin De Responsabilidades En Las Actividades

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Con el propsito de asignar las actividades especficas que debern ser realizadas por la lnea de mando en el ejercicio
de sus funciones y responsabilidades, se ha establecido la siguiente codificacin, para identificar sus niveles y las reas
que estn comprometidas en dichas acciones.

Liderazgo Y Compromiso
Profesional Residente De La Obra:
El Profesional residente de la obra deber entregar suficiente apoyo estratgico tanto de recursos personales
como econmicos para desarrollar una ptima administracin de Prevencin de Riesgos, salud y control de
prdidas.
Deber el Profesional residente del contrato asistir a reuniones de Prevencin de Riesgos.
Con motivo de apoyar la poltica general, de Prevencin de Riesgos deber realizar una inspeccin en terreno
semanal, la cual quedara debidamente registrada.
Cualquier ejecutivo que este sobre el nivel del asesor, deber realizar inspecciones de prevencin de riesgos,
salud y control de prdidas por su rea de responsabilidad, como mnimo una vez al mes.
En los recorridos de control se deber utilizar lista de verificacin, en estas se debe advertir sobre reas con
alto potencial de riesgos, registrar de malas condiciones fsicas y observaciones de conductas desviadas de los
estndares.
Prevencin De Riesgos

Controlar y evala cumplimiento del programa.


Es el responsable de cumplir con las siguientes actividades:
Asesorar y colaborar con toda la lnea de mando de la Obra en las actividades del programa.
Participar activamente en la confeccin del Inventario Crtico, Procedimientos de Trabajo y Anlisis de Trabajo
Seguro.
Participar en Reuniones de Prevencin de Riesgos con Organismo Administrador, Inspeccin Tcnica y
Mandante.
Participar y asesorar en la Investigacin de Accidentes.
Realizar inspecciones en forma diaria a las diferentes instalaciones de la obra.
Confeccionar evaluaciones estadsticas mensuales de la obra.
Realizar asesoras en terreno en forma constante.
Generar amonestaciones a quien cometa una falta que perjudique su salud o la de sus compaeros de
trabajo. Estas amonestaciones sern en una primera instancia verbal y luego escrita con copia a la plaza de la
inspeccin del trabajo correspondiente.
Estar a cargo de la identificacin, medicin y evaluacin continua, respecto de las distintas actividades
establecidas en el programa, proporcionando informacin, orientacin y ayuda, para elevar la efectividad de
tales actividades, en funcin de los objetivos planteados. El desarrollo estar planteado en terreno y en forma
administrativa, segn las asignaciones de los cargos en el departamento.

Jefe De Obra:

Debe aplicar los procedimientos, las normas y los mtodos que se la haya entregado.
Debe realizar inspecciones programadas conjuntamente con el Experto en Prevencin de Riesgos.
Participar activamente en la confeccin de Procedimientos, anlisis de trabajo.
Deber participar de las investigaciones de incidentes y accidentes.
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Deber informar al trabajador nuevo o aquel que cambie de actividad, sobre los riesgos asociados a su trabajo
dando a conocer los procedimientos de trabajo correcto (Art. 21 D.S. 40 Sobre la Obligacin de informar).
Identificar los peligros en cada rea, posteriormente generar un inventario de riesgos crticos.
Definir autorizaciones de trabajo para garantizar el control preventivo de las operaciones de alto riesgo.
Cumplir con el Programa de Inspecciones Planeadas.
Investigar los cuasi accidentes, y los accidentes con tiempo perdido (implementando recomendaciones a
implementar en los informes).

Jefe De Cuadrilla:

Informar acerca de los riesgos a sus dirigidos, ya sea como complemento a la charla de induccin y en las
charlas operacionales diarias.
En caso de incidente y/o accidentes, deber apoyar y entregar su declaracin en la investigacin del hecho.
Deber aceptar las medidas correctivas informadas en las inspecciones diarias y hacerlas efectivas dentro del
plazo estipulado en la misma.
Realizar Inspecciones en conjunto con el prevencionista de riesgos de obra a lo menos una vez por mes.

Administrativo:

Controlar que todos los trabajadores que prestan servicio a la obra tengan su contrato de trabajo firmado y
vigente.
Verificar que todo el personal que ingresa a la Obra tenga firmado el recibo del Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad.
Mantener actualizado el listado de subcontratistas, copia de contratos del personal que mantienen en la Obra y
certificado de de afiliacin a la mutualidad que corresponda.
Enviar cartas de amonestacin a los trabajadores, a la Inspeccin de Trabajo por sanciones o negligencia
inexcusable, por accidente del trabajo.

Jefe De Bodega:

Registrar la entrega de todos los elementos de proteccin personal, en las respectivas fichas de cargo de cada
trabajador.
Inspeccionar que todos los elementos de proteccin personal, herramientas manuales, accesorios se
entreguen en buen estado, pidiendo cambio y/o reposicin en conjunto con el Experto en Prevencin de
Riesgos.
Inspeccin de extintores en conjunto con el Experto en Prevencin de Riesgos, solicitando, cambio,
reposiciones y bajas.

Capacitacin y Control de Riesgos:


La Capacitacin de toda la lnea de mando estar establecida mediante un Programa de Capacitacin diseado por el
asesor de Prevencin de Riesgos de la empresa, y deber abordar la mayora de las tareas de la obra. Los temas
estarn enfocados segn la siguiente lista:

Ley 16.744
Identificacin y Correccin de riesgos en el trabajo
Charlas Operacionales de Cinco Minutos
Confeccin de un Procedimiento de Trabajo Seguro
Investigacin y Anlisis de Accidentes /Incidentes
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Uso obligado de los EPP


Primeros Auxilios
Comit Paritario
Responsabilidades civil y penal

Charla De Induccin Hombre Nuevo - Derecho A Saber.


Todo nuevo trabajador que ingrese a la obra de la Empresa deber asistir a un curso de Induccin, impartido por el
asesor de Prevencin de Riesgos (el cual incluye aspectos legales, fundamentos de seguridad, riesgos inherentes al
trabajo y mtodos de control.)
El Supervisor debe dar entrenamiento y capacitacin al trabajador, dirigidos al reconocimiento de los riesgos presentes
en su trabajo especfico.
Por lo anterior y con una frecuencia de cuando se requiera, todos los trabajadores recibirn al ingreso a su trabajo una
Charla de Induccin, abordando tpicos tales como:

Aspectos bsicos de la ley 16.744


Los riesgos a que estarn expuestos, derecho a saber, Decreto Supremo 40, Art. 21
Constitucin y funcionamiento de los Comit Paritarios de Higiene y Seguridad, Decreto Supremo N54.
Inventario de Riesgos Crticos
Orden y Aseo en los lugares de trabajo
Salud Ocupacional
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Etc.

Reinstruccin En Caso De Incidentes o Accidentes.


Se realizar una capacitacin de reinstruccin al trabajador que vuelva de una licencia por accidente del trabajo o
enfermedad profesional, la cual, la realizar el Prevencionista de Riesgos. Temas a tratar:
- Anlisis del incidente o accidente y como evitar su repeticin.
- Uso de los elementos de proteccin personal, medidas preventivas.
- Se realizaran cursos de capacitacin en Prevencin de Riesgos Profesionales en coordinacin con la unidad
de capacitacin.
Inspecciones De Las Condiciones Fsicas
Se le asigna a la lnea de mando la Identificacin (deteccin), anlisis y medidas de correccin sistemtica de la(s)
deficiencia(s) que puedan estar afectando, un normal desarrollo de las actividades operativas.
Existe una probabilidad que las condiciones inseguras se desarrollen diariamente en todo proceso o sistema productivo,
debido que los recursos materiales se van desgastando y /o pierden sus caractersticas fsicas para lo cual fueron
diseados, esto se acrecienta si los diseos, procedimientos, mantencin o simplemente los sistemas de adquisiciones
son deficientes.
Para lograr a tiempo un control operacional de las condiciones fsicas inseguras o por debajo de las normas o estndares
de trabajo se debe implementar las siguientes actividades en un plan sistemtico:
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Diseo del Inventario de temes Crticos de la Obra


Diseo de un Programa de Inspecciones Generales
Se deben reportar la totalidad de Riesgos no Controlados
Observacin Y Verificacin Del Desempeo
Son las acciones que permitirn identificar y/o controlar los hbitos individuales y procedimientos en la ejecucin de
trabajos o las tareas con mayor criticidad, con el objeto de prevenir acciones subestandares capaces de producir un
incidente que tenga como consecuencia una lesin a personas, daos a la propiedad o una prdida. Estas
observaciones sern de responsabilidad de la lnea de mando y sern una informacin, acerca del grado y forma de
aplicacin de los Procedimientos, Normas y Reglas establecidas para la ejecucin de un trabajo o tarea en forma segura
y con calidad.
Control en Prevencin de Riesgos a Contratistas.
El control a contratistas y subcontratistas permite asegurar la vigencia y cumplimiento de los elementos contractuales,
normas de trabajo, entre otros. Esto se llevar a cabo realizando inspecciones y observaciones en terreno, as como
tambin realizando un seguimiento a las medidas correctivas solicitadas a los administradores de contrato
correspondientes.
Anlisis De Tareas Crticas
De todas las tareas que quedan incluidas en un inventario de Riesgos
procedimiento de operacin.

Crticos, slo algunas requerirn un

Para la lnea de mando o supervisor operacional, el recurso tiempo siempre ser el ms escaso y, por lo mismo, le
conviene concentrar y dosificar sus esfuerzos en funcin de la criticidad de las tareas, elaborando, por ejemplo:
Procedimientos de operacin para todas las tareas Intolerables
Instructivos de operacin para todas las tareas moderas
Reglas de operacin para todas las tareas tolerables.
Investigacin De Incidentes
La obtencin de informacin sistemtica sobre los incidentes ocurridos es de responsabilidad de la lnea de mando del
rea que le corresponda segn su asignacin. El supervisor deber corregir las causas directas y bsicas que ha
originado el incidente, evitando as que se vuelva a repetir, para eliminar, disminuir o controlar los efectos sobre la
produccin, calidad y costos operacionales.
El hecho que ocurra un incidente es una clara indicacin que existe una falta o falla en el control que ejerce la
administracin:
Por lo anterior la INVESTIGACION DE INCIDENTE es una actividad en que se aplicar un mtodo para recopilar y
evaluar toda evidencia relevante sobre los hechos, sus causas, consecuencias y soluciones, la investigacin de
incidentes se compondr del siguiente proceso.
Informe El Evento No Deseado.
Ningn supervisor deber iniciar una investigacin con expectativas de que sea efectiva, si no cuenta con el reporte
oportuno y completo de la ocurrencia de la prdida.
La condicin necesaria para ello es que se haya eliminado todo vestigio de temor e incertidumbre en torno al verdadero
propsito de la investigacin.
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Recolecte los antecedentes del evento.


La investigacin de incidente es un proceso metodolgico para recopilar la evidencia en:
Personas
Quines pueden ser las personas que aporten evidencias?
Posiciones.
Partes y piezas.
Descripcin del Evento.
Identificacin y declaracin de los involucrados.
Anlisis de las Causas (directas y bsicas)
Evaluacin potencial de repeticin.
Recomendaciones de Control.
Acciones de control.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Charlas de Cinco Minutos


Dentro de las actividades de prevencin de riesgos una de las ms relevantes es la difusin, con el objetivo de informar
al trabajador los distintos tipos de riesgos existentes en cada rea de trabajo y las medidas preventivas pertinentes del
caso. Con el propsito de dar a conocer e instruir al trabajador de la mejor forma posible, sobre distintos temas ya sean
Administrativos, Operativos, Primeros auxilios, entre otros y as poder formar una conciencia preventiva.
Anlisis Tcnico De Los Incidentes
Se deber proporcionar una informacin analtica, especfica y bien elaborada sobre las causas y las consecuencias de
los incidentes ocurridos, para permitirles a la lnea de mando enjuiciar la eficacia de los controles aplicados sobre los
riesgos operacionales y garantizar as el nivel de seguridad requerido por los sistemas operacionales. Esta informacin
ser la siguiente:
Las estadsticas como medicin y posterior anlisis debido a su consecuencia sern:

Accidentes con lesin traumtica y enfermedades ocupacionales


Accidentes con dao a la propiedad
Cuasi- prdidas
Fallas operacionales.

Identificacin y evaluacin de Riesgos


Un buen punto de partida puede ser, el comenzar con la identificacin de todos los riesgos potenciales especficos al
trabajo que se est planificando. Un listado tpico de riesgos potenciales puede ser:

Golpeado por
Golpeado contra
Atrapado en / sobre o entre
Cadas mismo y distinto nivel
Contacto con corrientes elctricas
Sobre esfuerzo
Exposicin a Ruido.
Exposicin a los rayos UV

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El listado anterior, puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros para los empleados y los componentes
y elementos de la obra. Todos los riesgos identificados deben quedar documentados y sus controles deben quedar
establecidos.

Definiciones
Accidente del trabajo: Es toda lesin que una persona sufra a causa o con ocasin del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte. Exceptundose los debidos a fuerza mayor extraa que no tenga relacin alguna con el trabajo y
los producidos intencionalmente por la vctima.
Accidente de trayecto: Es aquel que ocurre en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitacin y el lugar de
trabajo, en el recorrido normal y en el tiempo habitual para realizarlo.
Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de dao.
Peligro: Es el potencial intrnseco para que un agente, actividad o proceso conduzca a un incidente o que se mantenga
latente.
Riesgo: Es la combinacin entre la probabilidad de la ocurrencia de un acontecimiento no deseado y las consecuencias
del suceso, sobre las personas, el medio ambiente, o la combinacin de estos.
Probabilidad: Expectativa que se desarrolle toda una secuencia de causas y efectos, terminando en un resultado
distinto al deseado (oportunidad que algo ocurra).
Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente, impacto y/o un agente causante de
enfermedad derivado de un riesgo fuera de control.
Posibilidad de ocurrencia de la consecuencia: Es la descripcin cualitativa de una probabilidad o frecuencia en relacin a
la oportunidad que la CONSECUENCIA se produzca.
Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.
Descripcin del procedimiento
La metodologa que se presenta, permite establecer las Operaciones y etapas relativas al alcance, la identificacin de los
peligros presentes en esas actividades, y el nivel de riesgo asociado a los peligros. Esta metodologa permite identificar
los peligros que se producen en actividades rutinarias y no rutinarias, los que se presentan en la Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
El procedimiento tambin permite establecer un anlisis de riesgos, para determinar el control apropiado. Para
confeccionar la matriz, conviene tener informacin tal como:

Para realizar la identificacin de peligros, es recomendable conocer informacin sobre las caractersticas de las
operaciones y las etapas que lo componen, equipos, herramientas y sustancias presentes. Tambin conviene
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obtener informacin acerca de la ocurrencia de accidentes e inventarios de peligros e impactos en la organizacin y


empresas de la industria.
Establecer si se presentan actividades no rutinarias dentro de los procesos y actividades e identificar los peligros
asociados a esas actividades. Esto es el complemento de la identificacin de peligros en actividades rutinarias,
requerido por este procedimiento.

Una vez confeccionada la matriz, se identifican los peligros que se puede presentar en cada una de las actividades, esto
con la participacin de trabajadores, jefes de cada lugar de trabajo y con la gua del Experto en Prevencin de la
Empresa.
Posteriormente se procede a la evaluacin del riesgo, anotando el valor de la probabilidad de ocurrencia y el valor de la
consecuencia para obtener la evaluacin.
Criterios para la Evaluacin de Riesgos
La magnitud de los riesgos se evala tomando en consideracin diversas variables, que permitan un anlisis acabado
del mismo. Es preciso establecer las variables o parmetros que se usaran para determinar la criticidad, estimando
posteriormente el Valor Esperado de la Perdida (VEP).
Para facilitar la labor, se usaran dos grandes variables para el anlisis, el de probabilidad de ocurrencia y el de las
consecuencias. La evaluacin de riesgos se lleva a cabo mediante la aplicacin de la siguiente frmula:
VEP = P * C
Donde:
P = Probabilidad de Ocurrencia
C = Consecuencia
Probabilidad (P): expectativa de que un evento ocurra y que tenga la mxima perdida probable, si se desencadena la
situacin incidental.
P = Probabilidad de Ocurrencia
Los valores de esta probabilidad son:
Tipo
Alta
Media
Baja

Probabilidad

Valor

En 100 veces de exposicin al riesgo incontrolado, a lo menos una vez ocurrir el


4
incidente y las prdidas estimadas.
En 1.000 veces de exposicin al riesgo incontrolado, a lo menos una vez ocurrir el
2
incidente y las prdidas estimadas.
En 10.000 veces de exposicin al riesgo incontrolado, a lo menos una vez ocurrir el
1
incidente y las prdidas estimadas.

C = Consecuencia
Este concepto est dirigido a la intensidad o nivel de dao, con que se puede ver afectada(s) la(s) persona(s) por causa
del accidente, ya sea incapacidad temporal o permanente, enfermedad incapacitante parcial o permanente o muerte. Los
valores se asignan de acuerdo a lo siguiente:
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Dao a Personas

Tipo

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Valor

Mayor
La incapacidad es permanente, la persona accidentada no podr volver a este tipo de trabajo.
4
Este tipo de accidente tambin puede ocasionar la muerte.

Media

La incapacidad es temporal, la persona no puede volver en forma inmediata a su trabajo 2


requiere tiempo para su recuperacin.

Menor

La incapacidad que ocasiona el incidente es parcial y el trabajador vuelve a su trabajo 1


despus de recibir atenciones de primeros auxilios; Sin tiempo perdido

Anlisis del Riesgo


Dependiendo el VEP obtenido para cada peligro, estos se clasificarn en cuatro niveles:

VEP

Rango de Criticidad

Grado de Control

16

Intolerable

Cada turno

Moderado

Semanal

2-4

Tolerable

Cada dos semanas

Menor

Mensual

Una vez cuantificado el VEP a cada uno de los riesgos de cada uno de los peligros identificados, se realiza una
lista priorizada por esta misma variable.
Cuando la lista este confeccionada, se deber establecer qu valor de VEP hacia arriba es crtico, y cortar la
lista en ese valor. Esa lista resultante es el Inventario de Riesgos Crticos
Identificacin de Rangos de Criticidad
Riesgo Menor: Condicin de riesgo que se encuentra presente de forma permanente, y es inherente al trabajo que se
realiza. Es oportuno realizar inspecciones de manera frecuente, capacitaciones a los trabajadores, e incentivar el auto
cuidado ya que generalmente son condiciones que por ser naturales del trabajo generan excesos de confianza, lo que
conlleva a desencadenar Incidentes de diversas consideraciones.
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Riesgo Tolerable: Riesgo bajo, pero que debe ser manejado y monitoreado, de manera tal, que la organizacin pueda
soportar su presencia, en relacin con los aspectos legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional, y el costo
beneficio de sus operacin. Se deben monitorear los controles para verificar la mantencin del nivel de clasificacin y
evaluacin obtenido en un principio.
Generalmente se puede controlar con un monitoreo diario de la actividad, requiere capacitacin continua, observacin, y
fiscalizacin en terreno, o mediante la integracin de tcnicas de ingeniera de diseo menor.
Riesgo Moderado: Se requieren mayores esfuerzos para reducir los riesgos asociados, pero los costos de la seguridad,
salud ocupacional, deben ser cuidadosamente medidos y limitados, ya que generalmente para mantenerlos bajo control,
necesitan de una mayor inversin. Las medidas de reduccin o correctivas de riesgos deben ser implementados en un
periodo de tiempo definido.
Riesgo Intolerable: Riesgo que requiere esfuerzos importantes o de uso de recursos extremos para reducirlos, la
situacin (actos, condiciones), actual para realizar el trabajo implica una exposicin alta de generar incidentes
potencialmente GRAVES. De no existir soluciones eficaces y eficientes, aun con el uso de recursos ilimitados, el trabajo
no debe realizarse.
Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.
Una vez identificados todas las reas, actividades, peligros, y los potenciales incidentes relacionados con estos, el
siguiente paso es el de realizar una evaluacin de los riesgos (Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART)). Este anlisis, est
orientado a determinar la magnitud del riesgo de cada actividad, y se realiza con la finalidad de determinar las medidas
de control, estas pueden ser:
1.

Solucin de Procedimiento de trabajo: Es aquella que especfica sistemticamente, lo que cada persona debe hacer
o no hacer, evitando generar desviaciones en las tareas que conduzcan a desencadenar un incidente especfico.

2.

Solucin de Ambiente de trabajo: Esta solucin est orientada a cambiar algunos aspectos del ambiente de trabajo.
Esto con la finalidad de generar o brindar condiciones de trabajo ptimas, o en el peor de los casos aceptables. Los
cambios estn enfocados a cosas tales como, herramientas, equipos, mquinas, materiales, disposiciones de reas
de trabajo.

3.

Solucin Radical: Este tipo de solucin es generalmente una combinacin de procedimiento y solucin ambiental
que cambia radicalmente la forma en que se realiza el trabajo completo.

4.

Solucin de Frecuencia reducida: Este tipo de solucin se conoce as porque reduce la cantidad de veces que se
realiza un trabajo de reparacin y servicio en un periodo de tiempo determinado.

5.- Una vez efectuado el primer anlisis de riesgo y definidas sus medidas de control, se proceder a realizar, un
segundo anlisis de riesgo que nos permitir definir si el trabajo se puede ejecutar con las medidas de control
propuestas o necesita de un nuevo anlisis, hasta lograr reducir su magnitud como mnimo a la categora de tolerable.
6.- Algunos mtodos destinados a prevenir, mitigar y controlar los riesgos identificados son:

Mtodos de cambios.
Eliminar el riesgo.
Procedimientos o Instructivos correctos.
Aumentar la toma de conciencia personal.
Equipos de proteccin personal.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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La jerarqua de los controles debe aplicarse en el siguiente orden:

P
R
E
F
E
R
E
N
C
I
A

D
E
O
P
C
I
O
N
E
S

EQUIPE CON EEPP

ADMINISTRE

SEGREGUE

Donde los controles no son practicables, provea y exija el uso


de EPP apropiados para minimizar el impacto

Implante controles como procedimientos, entrenamiento,


etc.

Asle el peligro mediante barreras o confinamiento.

Revise y corrija el diseo del equipo o proceso.


REDISEE

D
E

Reemplace el material o proceso por uno menos peligroso.


SUSTITUYALO

T
R
A
T
A
M
I
E
N
T
O

Eliminacin total del peligro o aspecto.


ELIMINELO

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Alguna de estas opciones debe considerarse y aplicarse ya sea en forma individual o en combinacin de ellas.
Consideraciones.

El anlisis de Riesgo es un proceso dinmico.


Necesita ser revisado permanentemente y en cada situacin de cambio.
Seguimiento a la efectividad e implementacin de las medidas de prevencin y control.
Los registros de anlisis de riesgo deben ser comunicados y estar siempre en terreno.
El ejecutor del contrato o actividad debe hacer un Anlisis de Riesgo completo ANTES de iniciar los
trabajos.

Utilizacin del anlisis de riesgo del trabajo.


Los beneficios mximos de un ART se obtienen slo cuando se utiliza el producto terminado. Se obtienen numerosos
beneficios durante el desarrollo de un ART, los supervisores aprenden ms acerca de los trabajos que supervisan como
resultado de la realizacin de un ART, mejorando las actitudes en seguridad de los empleados a cargo, cada vez que se
les solicita el desarrollo de un ART. A menudo se generan ideas acerca de mejoramiento de condiciones de trabajo.
Algunas aplicaciones para los ART desarrollados:

Capacitacin para trabajadores nuevos.


Contactos de seguridad planificados.
Observaciones de seguridad.
Dar instrucciones de trabajo.

Mtodos para realizar un anlisis de riesgo del trabajo.


De los cuatro pasos bsicos para hacer un ART, los ltimos tres pasos, (1) desglose del trabajo en pasos de trabajo, (2)
identificacin de incidentes potenciales asociados con cada paso de trabajo y, (3) desarrollo de soluciones para cada
riesgo potencial, pueden realizarse con alguno de los mtodos siguientes.
Mtodo de discusin grupal.
El ART se logra mediante el recuerdo y discusin de cmo se realiza el trabajo en vez de una observacin directa. El
mtodo de discusin requiere de lderes con destrezas de discusin que sean capaces de mantener la discusin
centrada en el tpico y hacer surgir las ideas de los participantes. Requiere adems de un procedimiento para registrar
las ideas a medida que se desarrolla el ART, el formato.
Mtodo para recordar y verificar.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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El individuo que realiza el ART lo hace sobre la base de los recuerdos ms que a partir de una observacin directa de
trabajo. La versin preliminar es verificar ya sea mediante la discusin con otros individuos o la observacin de los pasos
de trabajo respecto de los cuales existen dudas. El ART terminado es la versin mejorada que resulte de tales chequeos.
Luego de evaluar los pasos de trabajo de acuerdo al criterio de prdidas que se ha establecido para severidad,
exposicin, y probabilidad, aquellos pasos con los puntajes ms altos representan los pasos crticos del trabajo.

Matriz de Riesgos

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Actividades de Prevencin

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Programa de capacitacin de los trabajadores


La capacitacin es fundamental en el mejoramiento del desempeo de los trabajadores posibilitando una actividad
permanente en materia de prevencin de riesgo y temas relacionados en la gestin de la empresa. El programa de
capacitacin se determinara de acuerdo al inventario de riesgos crticos y otros requerimientos de inters para la
organizacin.
En primera instancia el experto en Prevencin de Riesgos realizara capacitaciones sobre implementacin del programa
de prevencin de riesgos, tcnicas preventivas, donde se incluye inventario de riesgos crticos, anlisis de seguridad del
trabajo, inspecciones y observaciones de seguridad, investigacin de accidentes, prevencin y control de incendios, etc.
En medida de los posible, se programara capacitacin con la Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS)siendo el primer
tema de orientacin en la prevencin de riesgos donde debern participar la mayora de los trabajadores.

Calendario de Actividades

Cronograma de reuniones de evaluacin y seguimientos de las actividades


Dentro del programa de prevencin de riesgos es de vital importancia organizar reuniones con el Profesional Residente,
Jefe de Obra y Experto en Prevencin de Riesgos, con el objetivo de analizar las actividades que contempla dicho
programa ya sean los inventarios de riesgos crticos, anlisis de seguridad del trabajo, inspecciones y/o observaciones
de seguridad, investigacin de incidentes, etc, para posteriormente evaluarlos y realizar un seguimiento de las
actividades para concluir los avances en prevencin de riesgos que se han realizado en dicha faena.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Con el objetivo de dejar constancia de cada reunin, los acuerdos tomados se dejaran a travs de acta, principalmente
de asistencia y ausencia de los integrantes, modificaciones al acta anterior, avances del programa de actividades y
acuerdos tomados con sus respectivos responsables y plazos.

Se detalla las actividades que se analizaran y evaluaran en las reuniones de seguimiento:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inventario de riesgos crticos


Anlisis de seguridad del trabajo
Inspecciones y/o Observaciones de seguridad
Charlas de cinco minutos
Capacitaciones
Investigacin de incidentes /accidentes
Otras referentes al tema.

Actividades del Experto en Prevencin de Riesgos


Actividades:
Controlar y evala cumplimiento del programa.
Es el responsable de cumplir con las siguientes actividades:
Asesorar y colaborar con toda la lnea de mando de la Obra en las actividades del programa.
Participar activamente en la confeccin del Inventario Crtico, Procedimientos de Trabajo y Anlisis de Trabajo
Seguro.
Participar en Reuniones de Prevencin de Riesgos con Organismo Administrador, Inspeccin Tcnica y
Mandante.
Participar y asesorar en la Investigacin de Accidentes.
Realizar inspecciones en forma diaria a las diferentes instalaciones de la obra.
Confeccionar evaluaciones estadsticas mensuales de la faena.
Realizar asesoras en terreno en forma constante.
Generar amonestaciones a quien cometa una falta que perjudique su salud o la de sus compaeros de
trabajo. Estas amonestaciones sern en una primera instancia verbal y luego escrita con copia a la plaza de la
inspeccin del trabajo correspondiente.
Estar a cargo de la identificacin, medicin y evaluacin continua, respecto de las distintas actividades
establecidas en el programa, proporcionando informacin, orientacin y ayuda, para elevar la efectividad de
tales actividades, en funcin de los objetivos planteados. El desarrollo estar planteado en terreno y en forma
administrativa, segn las asignaciones de los cargos en el departamento.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Programa de Capacitaciones y
Actividades de Prevencin de
Riesgos

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Obligaciones sobre Prevencin de


Riesgos de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades
Profesionales

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Programa de capacitacin de los trabajadores


Como la cantidad de hombres-mes existente en la faena es inferior a 25 trabajadores no se podr constituir el Comit
Paritario de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido por el artculo N66 de la Ley 16.744 y el Decreto Supremos
N54 del ministerio del Trabajo y Previsin Social.
Con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de funciones que realiza el Comit Paritario de Higiene y Seguridad; dentro
del programa de prevencin de riesgos se realizaran distintas actividades, siendo sus participantes representantes de la
empresa o patronales como tambin los trabajadores.
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
Conforme con lo establecido por la Ley 16.744 y el Decreto Supremo N40 , se entregara el reglamento interno de la
Empresa JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A gratuitamente un ejemplar a cada uno de los trabajadores que integren
la faena.
Obligacin de informar de los riesgos laborales
Sera el Experto Profesional en prevencin de Riesgos quien informe oportuna y convenientemente a todos los
trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, de las medidas preventivas y los mtodos de trabajo
correcto, sobre las medidas de control y de prevencin que deben adoptar para evitar los riesgos.
Con el objetivo de dejar constancia de los mencionado anteriormente, se deber detallar la informacin entregada y
registrar a cada trabajador, donde ira la fecha, hora y lugar donde se realiza la capacitacin, nombres y apellidos del
trabajador, y del expositor, adems de llevar la firma tanto del expositor como del capacitado.
Elemento de proteccin personal
La empresa proporcionara gratuitamente a sus trabajadores, libre de costos, los elementos de proteccin personal
adecuados al riesgo a cubrir. Estos elementos son:

Chaleco fluorescente con bandas reflectantes


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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Casco de seguridad
Zapatos de seguridad con punta de fierro
Antiparras
Guante de descarne
Overol, si se requiere
Traje de agua y botas, segn inclemencias del tiempo
Otros, segn requerimientos de sus labores.

Para la entrega de los elementos de proteccin personal, cada trabajador debe tener su propio registros de recepcin de
dichos elementos (Ficha de cargo), donde se indicara la fecha de entrega, reposicin, se especificara el elemento
entregado y el trabajador deber firmar dicho documento. Adems, dentro de las capacitaciones se incluir el uso de
cada uno de los elementos entregados, instruyendo a cada trabajador.
Cuando sea necesario, se sealizara en forma visible y permanente la necesidad del uso de algn elemento de
proteccin personal
Los jefes de cuadrilla y jefe de obra, controlaran el uso de dichos elementos segn el riesgo a cubrir.

Condiciones sanitarias y ambientales bsicas


Para dar cumplimiento con la normativa sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo,
establecidas en el Decreto Supremo N594 del Ministerio de Salud, se realizaran inspecciones a las instalaciones
debiendo contemplar bsicamente los siguientes temas:

Condiciones generales de seguridad: Orden , limpieza y estado en general de las instalaciones.


Superficies de trabajo
Baos, comedores, otros : Cantidades de artefactos, que se encuentren en buen estado, ordenados y limpios, etc.
Instalaciones elctricas y de gas
Maquinas, equipos y herramientas
Oficinas
Bodega de almacenamiento
Entre otros.

Denuncia de accidentes de trabajo


Accidente del trabajo es toda lesin que una persona sufra a causa o con ocasin del trabajo, y que le produzca
incapacidad o muerte. Exceptundose los debidos a fuerza mayor extraa que no tenga relacin alguna con el trabajo y
los producidos intencionalmente por la vctima.
De acuerdo a la definicin anterior, todo trabajador tiene la obligacin de dar cuenta inmediata al Jefe Directo de todo
accidente que acurra bajo su supervisin, ya sea que le haya afectado directamente o causado lesiones a otra u otras
personas. Si el accidentado no pudiera hacerlo, deber dar cuenta del hecho cualquier trabajador que lo haya
presenciado. Tambin deber informar aquellos accidentes que , aun cuando no causen dao a las personas, afecten
instalaciones, productos , etc., o que , en general, alteren o detengan la actividad normal del trabajo.
En caso de que el trabajador haya sido afectado por un accidente de tipo laboral, existen dos opciones de envi de la
Declaracin Individual de Accidente del Trabajo (DIAT), una es en formato fsico, donde el trabajador es enviado con la
Ficha DIAT firmada por el profesional residente a la Asociacin Chilena de Seguridad (ACHS) o el envi de la DIAT en
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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forma computacional, ingresando la DIAT en el sitio web de la ACHS. Si la necesidad lo requiere el trabajador debe ser
enviado al centro de asistencia mdica ms cercano, con el fin de evitar agravar la lesin.
El jefe directo, junto con el experto en prevencin de riesgos investigaran las cusas de dicho accidente, recomendando
las medidas de seguridad pertinentes al caso para que este tipo de accidente no vuelva a ocurrir.

Anexo 1
Documentacin para el Programa
de Prevencin de Riesgos

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Documentacin para el Programa de Prevencin de Riesgos


El objetivo general es mantener documentacin que respalde las actividades contempladas en el Programa,
debidamente almacenadas y disponibles ante cualquier requerimiento. Estos documentos debern permanecer a los
menos cinco aos en la Empresa.
En el presente manual, se detalla cada paso a seguir para el llenado correcto, los responsables, el tipo de
almacenamiento, la periodicidad, etc., de los distintos tipos de formularios o documentos de Prevencin de Riesgos
Laborales. Adems, se debe sealar, que la informacin solicitada tiene que ser clara, con letra legible y sin borrones,
con el fin de evitar posibles errores o dudas con respecto a la informacin entregada.
A continuacin se detalla la documentacin que se encuentra incluido en este manual.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informe de Investigacin de Incidentes/Accidentes laborales


Inspecciones de seguridad
Charla de prevencin de riesgos
Inventario de riesgos crticos
Anlisis de seguridad del trabajo
Lista de chequeo para vehculos
Observaciones de seguridad
Ficha de cargo de elementos de proteccin personal

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

Investigacin
realizada por:

Francisco Quintanilla lvarez


Ing.en Prevencin de Riesgos ,
Calidad y Ambiente
Arau-p/0436

N de Pgina

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Tipo de
Accidente

IDENTIFICACIN DEL ACCIDENTADO


Nombre
Cargo

R.U.T.
Edad

Fecha
Accidente
Hora accidente

Da del
accidente

LU MA MI JU VI SA DO

(marque con X)

Antigedad en la
Antigedad en el cargo
empresa
Indique parte del cuerpo
lesionada
DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE (indique como ocurri)
CAUSA DEL ACCIDENTE (Causa sntoma y causa origen)
Acto sub estndar (Causa)

Condicin sub estndar (Condicin)

1.- Almacenar de manera incorrecta


2.- No cumplir procedimientos establecidos
3.- Operar sin autorizacin
4.- No usar E.P.P.
5.- Reparar equipos energizados o en movimiento.
6.- Asumir posiciones peligrosas
7.- Inutilizar dispositivos de seguridad
8.- Usar herramientas o equipos en forma
incorrecta.
9.- Manejo a velocidad inadecuada
10.- No sealizar o no advertir.
11.- Falla en asegurar o proteger adecuadamente.
12.- Usar herramientas o equipos peligrosos.

1.- Peligro de explosin o incendio.


2.- Proteccin y/o resguardos inadecuados
3.- E.P.P. inadecuados o insuficientes.
4.- Equipos, herramientas, materiales inadecuados
5.- Orden y limpieza deficientes
6.- Condiciones ambientales peligrosas.
7.- Ventilacin insuficiente
8.- Iluminacin escasa o deficiente

CAUSA DEL ACCIDENTE

9.- Congestin o falta de espacio.


10.- Sistemas de advertencia insuficientes.
11.- Exposicin a ruido.
12.- Otros.
(Causa sntoma y causa origen)

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

N de Pgina

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Causa Origen (Factor personal).

Causa origen (factor del trabajo)

1.- Falta de conocimiento.


2.- Falta de capacidad fsica o mental.
3.- Falta de motivacin.

1.- Herramientas, equipos inadecuados.


2.- Desgaste normal.
3.- Problemas de diseo.
4.- Deficiencia de mantencin.
5.- Adquisiciones erradas.
6.- Uso incorrecto o abuso.
7.- Falta de procedimiento o normas inadecuadas.
8.- Otras.

Probabilidad de ocurrencia
ALTA ___
MEDIA __

Consecuencias probables
BAJA ______ GRAVE ____ SERIA _____

LEVE ______

Sugerencia para evitar la repeticin del accidente:

Nombre y firma Supervisor.

Permite establecer cmo sucedieron los hechos, determinando las acciones condiciones subestndar, sus causas
bsicas. Representa el mejor juicio de los acontecido, como sucedi, por que ocurri y recomendaciones para evitar que
el acontecimiento no deseado ocurra nuevamente.
Objetivo:
Verificar lo que aconteci, como sucedi y por qu sucedi
Determinar y comprobar las acciones y/o condicin subestndar
Determinar causa inmediata o bsica
Evitar que el accidente ocurra nuevamente
Periodicidad:
Cada vez que ocurra un incidente/accidente laboral.
Responsables:
Los supervisores directos o Jefe de obra de la persona afectada investigaran los accidentes con tiempo perdido(das)en
conjunto con el experto en prevencin de riesgos, para as revisarlo, tener registros estadsticos y cronolgicos de estos.
Con copia:
Dpto. de Prevencin de riesgos Profesional residente.
Almacenamiento:
Dpto. de Prevencin de riesgos.
Identificacin del accidentado
IDENTIFICACIN DEL ACCIDENTADO
Nombre
Cargo

R.U.T.
Edad
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

N de Pgina

Fecha
Accidente
Hora accidente

Da del
accidente

Antigedad en la
empresa

Antigedad en el cargo

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LU MA MI JU VI SA DO

(marque con X)

Se tendr que identificar con exactitud al personal afectado por el acontecimiento no deseado, en este caso se deber
llenar:
Nombre: deber ir escrito, con letra legible, ambos nombres y apellidos de la persona afectada.
Edad de la persona afectada
Rut: ira escrito, el rol nico tributario de la persona afectada
Cargo: se especificara, el cargo de la persona afectada
Antigedad, se especificara la cantidad de aos que y meses que lleva en la empresa, y respectivamente en el
cargo que se desempeaba al momento de sufrir el accidente.
Fecha: se indicara la fecha exacta de la ocurrencia del incidente y el da de la semana en que ocurri.
Hora: la hora exacta de ocurrencia del incidente

Datos del Incidente / Accidente


Indique parte del cuerpo
lesionada
DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE (indique como ocurri)
CAUSA DEL ACCIDENTE (Causa sntoma y causa origen)
Acto sub estndar (Causa)

Condicin sub estndar (Condicin)

1.- Almacenar de manera incorrecta


2.- No cumplir procedimientos establecidos
3.- Operar sin autorizacin
4.- No usar E.P.P.
5.- Reparar equipos energizados o en movimiento.
6.- Asumir posiciones peligrosas
7.- Inutilizar dispositivos de seguridad
8.- Usar herramientas o equipos en forma
incorrecta.
9.- Manejo a velocidad inadecuada
10.- No sealizar o no advertir.
11.- Falla en asegurar o proteger adecuadamente.
12.- Usar herramientas o equipos peligrosos.

1.- Peligro de explosin o incendio.


2.- Proteccin y/o resguardos inadecuados
3.- E.P.P. inadecuados o insuficientes.
4.- Equipos, herramientas, materiales inadecuados
5.- Orden y limpieza deficientes
6.- Condiciones ambientales peligrosas.
7.- Ventilacin insuficiente
8.- Iluminacin escasa o deficiente

CAUSA DEL ACCIDENTE

9.- Congestin o falta de espacio.


10.- Sistemas de advertencia insuficientes.
11.- Exposicin a ruido.
12.- Otros.
(Causa sntoma y causa origen)

Causa Origen (Factor personal).

Causa origen (factor del trabajo)

1.- Falta de conocimiento.


2.- Falta de capacidad fsica o mental.
3.- Falta de motivacin.

1.- Herramientas, equipos inadecuados.


2.- Desgaste normal.
3.- Problemas de diseo.
4.- Deficiencia de mantencin.
5.- Adquisiciones erradas.
6.- Uso incorrecto o abuso.
7.- Falta de procedimiento o normas inadecuadas.
8.- Otras.

Probabilidad de ocurrencia
ALTA ___
MEDIA __

BAJA ______

Consecuencias probables
GRAVE ____ SERIA _____

LEVE ______

Sugerencia para evitar la repeticin del accidente:


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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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En este tem se deber escribir minuciosamente los datos principales del incidentes/accidente, con letra legible y sin
borrones, con el fin de no alterar la informacin. En este caso se tendr que escribir:

Parte del cuerpo lesionada: se identifica la lesin que tubo la persona afectada, ej: nariz, dedo mano derecha,
etc.
Descripcin del accidente: se detalla el cmo ocurri
Causas que provocaron el accidente: se identificara y detallara las causas bsicas y/o inmediatas que
provocaron el accidente
Sugerencias: siempre se deber detallar las medidas correctivas para que el acontecimiento no deseado
vuelva a ocurrir y velas que estas recomendaciones se cumplan.

Charla de Prevencin de Riesgos


CHARLA DE PREVENCIN DE RIESGOS N
TIPO
FECHA:

CHARLA DE 5
MINUTOS

CAPACITACIN
ACHS
HORA INICIO:

OTRA CHARLA
HORA TERMINO:

NOMBRE EXPOSITOR:
CARGO:
LUGAR:

TEMAS TRATADOS
1.
2.
3.
4.
5.

NOMINA DE ASISTENTES
NOMBRE

FIRMA

1.
2.
3.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11..

FIRMA EXPOSITOR

Objetivo:
Informar y/o instruir al personal sobre distintos temas, tales como:
Prevencin de riesgos
Administrativos
Operativos
Primeros auxilios
Entre otros.
Periodicidad y responsables
Supervisor directo/Jefe de Obra realizarn una charla mensual
Todo el personal que tenga los conocimientos necesarios podr realizar una charla para instruir e informar a los
trabajadores.
El supervisor directo o el personal que realizo la charla, ser encargado de entregar el documento al experto en
prevencin de riesgos, con el propsito de que sean revisados, registrados y almacenados debidamente.
Con copia :
Expositor y al Experto en prevencin de riesgos
Almacenamiento:
Archivo de expositor y al dpto. de prevencin de riesgos.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Inventario de Riesgos Crticos

Objetivo:
Identificar, analizar y evaluar los riesgos ms crticos que se presentan en la empresa, con el propsito de priorizarlos y
establecer medidas de concretas de control.
Periodicidad y responsables:
Supervisores / Jefes de obra directos una mensual, con apoyo del experto en prevencin de riesgos, inicialmente 100%.
Con copia:
Dpto. de prevencin de riesgos

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Almacenamiento:
Dpto. de prevencin de riesgos

Anlisis de Seguridad del Trabajo

Objetivo:
Verificar las etapas bsicas realizadas por el personal, identificar los riesgos asociados a las tareas de cada etapa de la
ejecucin del trabajo, mayor control o reduccin de las perdidas y confeccin de procedimientos y/o normas de seguridad
Periodicidad y responsables:
Supervisores/Jefe de obra uno cada dos meses
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Con apoyo del experto en prevencin de riesgos inicialmente un 100%

Experto en prevencin de riesgos una mensual

Con copia:
Dpto. de prevencin de riesgos y quien realice el AST
Almacenamiento:
Archivo Dpto. Prevencin de riesgos y quien realice el AST

Ficha de Recepcin de Vehculo

X = Mal estado o defectuoso


Conductor entrante
Patente Mvil
Modelo Mvil
Odmetro
Fecha
Fecha ltima mantencin
LUCES DELANTERAS
Alta y Baja
Estac. e Interm.
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
LUCES TRASERAS
Estrac. e
Retroceso
Interm.
Freno
Derecho
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
3 Luz
PARTES DE CARROCERA
Parachoque
Mascara
Puertas
Delantero
Cabina
Derecha
Trasero
Pick up
Izquierda
Trasera
PARABRISAS Y ESPEJOS
Espejo Lateral Parab. Cabina
Parab.

= Buen estado
Conductor entrante
Patente Mvil
Modelo Mvil
Odmetro
Fecha
Fecha ltima mantencin
LUCES DELANTERAS
Alta y Baja
Estac. e Interm.
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
LUCES TRASERAS
Estrac. e
Retroceso
Interm.
Freno
Derecho
Derecho
Derecho
Izquierdo
Izquierdo
Izquierdo
3 Luz
PARTES DE CARROCERA
Parachoque
Mascara
Puertas
Delantero
Cabina
Derecha
Trasero
Pick up
Izquierda
Trasera
PARABRISAS Y ESPEJOS
Espejo Lateral Parab. Cabina Parab. Posterior
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

Posterior
Delantero
Trasero
Lateral
Trasero
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Botiqun
Tringulo
Extintor
Llave
Neumt
Gata
rued.
rep
REVISIN DE NIVELES
Aceite
Agua
Otros
Motor
Motor
Lq. Freno
L.
Direccin
parabrisa
Lq. Embr.
Est.
Comb.
REVISIN NEUMTICOS Y LLANTAS
Presin
Llantas
Esrado
Delanteros
Delanteros
Delanteros
Traseros
Traseros
Traseros
REVISIN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS
Turbo Vehculo
Revisin bateras
Revisin de conexiones de batera
Revisin plumillas limpiaparabrisas
Instalaciones elctricas anexas
OBSERVACIONES
Derecho
Izquierdo
Retrovisor

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Derecho
Izquierdo
Retrovisor

Delantero
Trasero
Lateral
Trasero
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Botiqun
Tringulo
Extintor
Llave
Neumt
Gata
rued.
rep
REVISIN DE NIVELES
Aceite
Agua
Otros
Motor
Motor
Lq. Freno
L.
Direccin
parabrisa
Lq. Embr.
Est.
Comb.
REVISIN NEUMTICOS Y LLANTAS
Presin
Llantas
Esrado
Delanteros
Delanteros
Delanteros
Traseros
Traseros
Traseros
REVISIN O MEDIDAS DIARIAS PRECAUTORIAS
Turbo Vehculo
Revisin bateras
Revisin de conexiones de batera
Revisin plumillas limpiaparabrisas
Instalaciones elctricas anexas
OBSERVACIONES

Objeto:
Detectar condiciones que afecten el proceso normal y/o seguro del trabajo, con el propsito de prevenir la ocurrencia de
un acontecimiento no deseado.
Periodicidad
La lista de cheque de los mviles se realizara mensual o semanalmente por el trabajador que se encuentre de turno.
Responsables
El trabajador deber hacer llegar la lista de chequeo a su supervisor directo/ Jefe de obra cuando haga entrega de la
bitcora. Siendo el supervisor el responsable de solucionar las anomalas encontradas a travs de esta lista de chequeo
para mviles.
Si la anomala es de vital importancia, el trabajador deber avisar al supervisor directo a la brevedad posible, para que
este tome las medidas necesarias al casi y as evitar un acontecimiento no deseado.
Almacenamiento
Cada supervisor deber guardar la lista de chequeo, envindola al dpto. de prevencin de riesgos semanalmente.

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Inspeccin de Seguridad
Empresa Constructora Jorge
Villavicencio e Hijos S.A

DOCUMENTO

INFORME DE
INSPECCION

EMPRESA:

Supervisor:
FECHA Y HORA

Cargo:

DEPTO. O SECCIN:

LUGAR DE LA INSPECCION:
INSPECCION GENERAL
CATEGORIA
DEL
PELIGRO

DESCRIPCION DE PELIGRO
PARA (G.E.M.A)

INSPECCION DE PUNTOS CRITICOS


ACCION CORRECTIVA

TIPOS
I- E- P

DESCRIPCION

35

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

NOMBRE Y FIRMA DEL OBSERVADOR:


PELIGRO A:
PELIGRO M:
PELIGRO B:
TIPOS:

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NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR:

PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES Y GRANDES PERDIDAS.


PUEDE PRODUCIR LESIONES DE MEDIAMNA GRAVEDAD Y DAO MATERIAL
PUEDE PRODUCIR LASIONES LEVES Y DAO MATERIAL BAJO.
I = INMEDIATO
E = EN EJECUCIN
P = PENDIENTE

Objetivo
Detectar distintos tipos de condiciones existentes en el rea de trabajo y dar posibles soluciones a estos casos.
Periodicidad y responsables
- Profesional residente realizara a lo menos una durante el periodo que dure la obra.
- Experto en prevencin de riesgos una cada dos meses.
- Jefe de Obra/Supervisor realizara una mensual.
El responsable de la correccin depender de la condicin subestndar y del rea inspeccionada.
La revisin la deber hacer Jefe de obra o Profesional residente, cuando corresponda, o el Experto en prevencin de
riesgos. La persona que realice la inspeccin ser la encargada de dejar la documentacin donde corresponda.
Con copia
Profesional residente y Dpto. de prevencin de riesgos

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

N de Pgina

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Almacenamiento
Profesional residente y Dpto. de prevencin de riesgos y persona que realice la inspeccin.

Observaciones de Seguridad
Supervisor:
DOCUMENTO

Empresa Constructora Jorge


Villavicencio e Hijos S.A

IDENTIFICACION

INFORME DE
OBSERVACION
EMPRESA:
TRABAJADOR OBSERVADO:

OBSERVACIN INICIAL

FECHA Y HORA

Cargo:

DEPTO. O SECCIN:
TIEMPO EN LA OCUP.:

..SEGUIMIENTO

TIEMPO EN LA EMPRESA:

TRABAJADOR AVISADO,

SI

NO

37

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

N de Pgina

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MOTIVO DE LA OBSERVACIN:
ACC. REPETIDO

BAJO RENDIMIENTO

TRABAJO RIESGOSO

TRABAJO CRTICO

TRABAJADOR NUEVO

TRAB. TEMERARIO

PROBLEMAS DE CAPACIDAD

OTRAS

DESCRIPCION DEL TRABAJO OBSERVADO:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRAVEDA
D
DE LA
ACCION

DESCRIPCION DE LA ACCION
INSEGURA

NOMBRE Y FIRMA DEL OBSERVADOR:

PELIGRO A:
PELIGRO M:
PELIGRO B:

DESCRIPCION DE LA ACCION
CORRECTIVA

NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR:

PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES Y GRANDES PERDIDAS.


PUEDE PRODUCIR LESIONES DE MEDIAMNA GRAVEDAD Y DAO MATERIAL
PUEDE PRODUCIR LASIONES LEVES Y DAO MATERIAL BAJO.

Objetivo:
Identificar y/o controlar hbitos individuales de trabajo y procedimientos de seguridad de las tareas, a objeto de prevenir
acciones subestadares(acciones fuera de norma) capaces de producir accidentes.
Responsabilidad y periodicidad
-

Profesional residente cada tres meses


Supervisor/Jefe de obra
Experto en prevencin de riesgos

Quien realice una observacin de seguridad ser responsable de hacer llegar una copia de este documento al dpto. de
prevencin de riesgos.

38

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

N de Pgina

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Con copia
Dpto. de prevencin de riesgos, trabajador y quien realice la observacin
Almacenamiento
Archivo Dpto. prevencin de riesgos y quien realice la observacin de seguridad

Elementos de Proteccin Personal


Segn Decreto Supremo N 594, sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo, en el Artculo N 53, establece
lo siguiente:

39

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

N de Pgina

40 de 42

El empleador deber proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los


elementos de proteccin personal adecuados al riesgo a cubrir y el
adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo, adems,
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, el
trabajador deber usarlos en forma permanente mientras se
Nombre:

Rut.:

encuentran

Labor:

expuestos al

riesgo.

Entrega de E.P.P
Fecha

Tipo de E.P.P

Devolucin E.P.P.
Cantidad

Firma

Si / No Cantidad

Objetivo
40

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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Dejar constancia de que el empleador le entrego los elementos de proteccin personal necesarios segn riesgo a
cubrir al trabajador.
Dar cumplimiento al Decreto Supremos N594, Articulo N53

Responsabilidad y Periodicidad
El Jefe de obra o una persona designada por el, se encargara de anotar todos los elementos de proteccin personal
que se le ha entregado al trabajador adems deber llevar registro de ello.
El experto en prevencin de riesgos se encargara de revisar o supervisar lo antes mencionado
Con copia
No se dejara copia, solo se deber almacenar
Almacenamiento
Archivo hoja personal administrativa

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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

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42 de 42

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO POR


ITEM

42

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