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Revisin Nro.

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Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Proteccin de Maquinarias.

1.0

INTRODUCCIN
GENERAL
1.1

Se debe proteger todo punto, sector, acoplamiento, transmisin que signifique riesgo
de atrapamiento, lesin, por parte de equipos o maquinarias en movimiento.

1.2

Como proteccin se debe usar materiales resistentes al fuego y corrosin.

1.3

En el caso de planchas perforadas o mallas, los intersticios no deben ser mayores que
10 mm.

1.4

En caso de protecciones mviles, que siguen el movimiento de la maquinaria, deben


estar enclavadas, mecnica, elctrica o neumticamente segn sea el caso.

1.5

Para poder facilitar tanto la mantencin como la seguridad, las protecciones deben
estar construidas de manera que sean fciles de removerse y reemplazarse pero firmes y seguras cuando estn colocadas en posicin.

1.6

No se deben hacer hoyos en las protecciones para facilitar la lubricacin o el ajuste.


Las caeras de lubricacin deben extenderse o las protecciones deben redisearse
cuando sea necesario.

1.7

El responsable de la operacin de la mquina en su rea de control, debe asegurarse


que ningn equipo se haga funcionar a menos que todas las protecciones estn debidamente instaladas.

1.8

Las Paradas de emergencia (Pull-Cords), deben tener seal indicadora de operacin,


de color rojo.

1.9

Debe sealizarse mediante avisos, la ubicacin de las Paradas de emergencia (Pull Cords).

1.10

La cuerda de seguridad para paradas de emergencia (Pull-Cord) debe estar siempre


al alcance del Operador.

1.11

Ninguna Correa Transportadora puede estar o ponerse en servicio sin Sistema de


Parada de Emergencia (Pull-Cord ). Este sistema es parte indivisible de la correa.

1.12

Todos los equipos accionados elctricamente, debern contar con una botonera de
detencin de acuerdo a estos estndares.

1.13

Todos los empleados debern ser instruidos de la importancia del uso de las protecciones. Esta instruccin deber ser archivada.

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Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.

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Estndares de Seguridad
Proteccin de Maquinarias.

2.0

3.0

1.14

Toda herramienta que pueda provocar lesiones por sus condiciones de fabricacin
(punzones cortantes, etc.), debe ser protegida.

1.15

Inspecciones trimestrales deben efectuarse a las protecciones de los equipos.

PARADAS DE EMERGENCIA
2.1

Debe indicarse en forma visible para todas las personas, las paradas de emergencia
de los sistemas (pull cord en correas transportadoras por ejemplo), de acuerdo a estndar
MEL adems, el Supervisor directo o Lder de Grupo debe asegurarse que el personal
bajo su responsabilidad est entrenado para su uso.

2.2

Todo equipo estacionario deber contar con una parada de emergencia, lo ms cerca
posible a l, accesible, visible y sealizada.

2.3

El Supervisor o Lder de Grupo debe asegurarse que las personas a su cargo han
recibido y comprendido lo relacionado con las paradas de emergencia, segn plan de
induccin del rea.

CONSIDERACIONES EN EL DISEO DE LAS PROTECCIONES DE LAS MQUINAS


Las protecciones no deben afectar la operacin eficiente de una mquina impidiendo
su produccin. Las caractersticas de una proteccin son las siguientes:

4.0

3.1

Deben proveer 100% de proteccin.

3.2

Deben asegurar que los accesos a los puntos de peligro estn bloqueados durante la
operacin.

3.3

Deben ser una parte permanente de la mquina sin debilitar la estructura.

3.4

No deben crear riesgos adicionales como puntos sobresalientes o astillas.

3.5

Deben ser diseadas de tal manera que provea un fcil acceso a las partes que requieran ajustes, mantencin o reparacin.

SEGURIDAD DEL ESMERIL


4.1

Al momento de desempacar los discos abrasivos, el responsable de esta revisin supervisar si existen daos.

4.2

Deben proporcionarse estantes o cajones adecuados para acomodar los distintos tipos de discos. stos deben almacenarse verticalmente, en compartimientos tipo cuna,
separados unos de otros para evitar que se muevan, caigan y/o daen.

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Proteccin Elctrica,
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Proteccin de Maquinarias.

5.0

4.3

Asegrese que se instale el tipo de piedra correcta en el esmeril. En particular es


esencial asegurarse de que las RPM mximas, especificadas en cada disco por los
fabricantes, no se excedan las RPM del esmeril a utilizar.

4.4

El responsable de la revisin de los discos abrasivos, deber tener instruccin tericaprctica relacionada con la materia.

4.5

El mximo de RPM especificado por los fabricantes de esmeriles, debe estar indicado
claramente en la mquina o en lugares donde stas estn ubicadas, en el caso de
esmeriles de pedestal.

4.6

Toda persona que use un esmeril porttil, debe usar un protector facial adems de sus
anteojos de seguridad. Un protector facial y pictograma deben mantenerse en cada
esmeril, en el caso de esmeriles de pedestal y en los lugares de almacenamiento
(donde se guarda), en el caso de esmeriles porttiles.

4.7

En el caso de esmeriles de pedestal, stos deben estar provistos de una pantalla


protectora. (ej.: acrlico endurecido).

4.8

Todo esmeril de pedestal debe estar anclado al piso.

4.9

La platina apoya herramientas, debe tener una mxima separacin de la superficie de


desgaste del esmeril de 3 mm.

4.10

La instalacin elctrica de cada esmeril, porttil o de pedestal, debe estar de acuerdo


a los elementos 2.21, 2.22 y 2.23 de ste Manual de Estndares.

4.11

Cada esmeril debe tener su nmero de registro.

4.12

En los lugares de uso de esmeriles debe existir iluminacin de acuerdo a estndares


establecidos.

AMOLADORAS Y GALLETERAS
5.1

El operador y toda persona dentro del rea de operacin debe usar un protector facial
adems de sus lentes de seguridad.

5.2

Cada amoladora y galletera debe tener su Nde registro.

5.3

Cada vez que se utilice galleteras, el responsable del trabajo, se asegurar de que la
proyeccin de partculas no afecte a terceros ni a instalaciones y/o equipos. Para estos
efectos, dispondr de pantallas o biombos; y adems, si es necesario, sealizar y
aislar el sector de trabajo.

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Anexo Ref: 2.11/1


Elemento: 2.11
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

PROTECCIN DE MAQUINARIAS
(BETONERAS)
AO_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:______________________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

CDIGO DE FALLA

POLEAS

11

PLACA EXISTENTE

MOTOR SUPERIOR

12

DEPSITO DE GASOLINA

UNIN NRO. 2

13

ESTADO NEUMTICO

ENGRANAJES

14

ALZA MANOS

PROTECTOR ENGRANAJES

15

SISTEMA ELCTRICO

DEPSITO DE HORMIGN

16

NEUMTICOS

UNIN NRO. 1

MOTOR INFERIOR

PLACA DE UNIN

10

PROTECTOR POLEAS

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: B=BUENO

M=CDIGO DE FALLA

FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE

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PLAN DE ACCIN

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IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.12
Mecnica y Personal

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Estndares de Seguridad
Sistema de Bloqueo y uso.

1.0

2.0

INTRODUCCIN
1.1

Todo equipo o sistema de maquinaria que no est debidamente bloqueado durante su


reparacin o mantencin, puede causar lesiones. Las personas pueden recibir choques elctricos fatales, quemaduras serias, pueden atraparse o triturarse manos y
otras partes del cuerpo. Es por ello que existe un sistema de bloqueo, mientras las
operaciones de instalacin, mantenimiento y construccin estn en desarrollo.

1.2

Los sistemas que se requieren bloquear son todos aquellos que utilicen cualquier forma de energa como accionamiento motriz, energa elctrica, hidrulica, neumtica,
gravitacional o fuentes radiactivas, gases y fluidos bajo presin.

1.3

La filosofa del sistema de bloqueo se basa en que:


Toda persona es responsable por su seguridad, por lo tanto, antes de ejecutar cualquier trabajo donde exista riesgo de lesin, stas deben buscar que ese riesgo sea
controlado .

1.4

De acuerdo a lo anterior, se debe ceir estrictamente a lo establecido en el Manual de


Procedimientos.

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA BLOQUEO


2.1

Todo equipo o maquinaria, vlvula, switch, etc., debe permitir la instalacin de un bloqueo de seguridad (candado personal, tenaza y tarjeta de identificacin).

2.2

Los bloqueos deben ser efectivos en aislar la fuente principal de energa y cuando se
requiera en circuitos secundarios.

2.3

Todos los paneles de distribucin elctrica de 220 y 110 Volts, deben contar con un
bloqueo o desconectador MASTER y, en caso de bloqueos particulares, se debe bloquear para estos fines, en la aldaba misma.

2.4

En los paneles de distribucin elctrica en las oficinas, se usar un desconectador


reposicin, el cual ser repuesto slo por personal elctrico.

2.5

Para equipos especiales pueden existir procedimientos especficos de bloqueos.

2.6

En trabajos de postaciones y de acuerdo a los trabajos a ejecutar, se pueden establecer procedimientos especficos de bloqueo y stos pueden ser totales o sectorizados.

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Elemento 2.12
Mecnica y Personal

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Estndares de Seguridad
Sistema de Bloqueo y uso.

3.0

4.0

5.0

BLOQUEOS PERSONALES
3.1

Cada empleado debe usar candados personales y con llave nica.

3.2

Todos los candados deben identificarse a travs de un cdigo.

3.3

Bajo ninguna circunstancia, los candados sern intercambiados.

3.4

Ningn candado multi-propsito ser usado para propsitos de bloqueo personal y


slo se usarn para aislar energas.

3.5

Cada Gerencia o Superintendencia deber mantener un registro de los candados personales.

3.6

El contratista podr usar un candado personal de tamao mediano, sin identificacin


de color.

CONTROL Y RESPONSABILIDAD
4.1

Es responsabilidad de cada Gerencia o Superintendencia asegurarse que todo el equipo,


planta y maquinaria, permita la instalacin de un sistema de bloqueo.

4.2

La supervisin y/o persona a cargo del trabajo, realizar un control efectivo sobre la
entrega, uso y almacenamiento de todos los candados personales dentro de su rea
de responsabilidad.

4.3

La recepcin de los elementos de bloqueo debe documentarse con la firma del empleado (Anexo 2.12/1).

PERSONAS AUTORIZADAS
5.1

6.0

El Supervisor debe asegurarse que todo el personal a su cargo est entrenado e


informado y comprenda los requerimientos aplicables a los procedimientos de bloqueo. Siendo adems responsabilidad de cada persona involucrada en un bloqueo,
participar slo si ha sido entrenado y entiende los procedimientos de bloqueo. Debe
existir una constancia (firma del empleado) que recibi los procedimientos de bloqueo
y la capacitacin.

SEGURIDAD PERSONAL
6.1

En el caso de algunas fuentes de energa como la hidrulica, potencial, neumtica,


etc., deben ser liberadas, antes de la intervencin por parte de los empleados para
evitar desplazamientos, rotaciones, movimientos, etc., La energa residual debe reducirse a cero. Referirse a los Procedimientos de Trabajo especficos si es necesario.

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Ref: 2.12/1

SISTEMA DE BLOQUEO
Minera Escondida Ltda.
REGISTRO DE INDUCCIN Y ENTREGA DE BLOQUEOS PERSONALES

Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA


SECCIN

SUPERVISOR

NOMBRE

RUT

NMERO
CANDADO

FECHA
ENTREGA

FIRMA

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Estndares de Seguridad

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Elemento 2.13

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

2.0

INTRODUCCIN
1.1

El propsito de rotular e identificar el equipo, las vlvulas y los enchufes, es para asegurar que solamente el equipo o proceso correcto se ponga en operacin, o se detenga, especialmente en una emergencia.

1.2

Ms an, ayuda a los empleados poco familiarizados con la mquina o faena para
identificar y localizar rpidamente el equipo; interruptores, aisladores y vlvulas.

REQUERIMIENTOS GENERALES
2.1

Todos los equipos fijos deben estar rotulados con el nombre y nmero del equipo.
Archivar registro de dichos rtulos.

2.2

Las etiquetas deben estar pegadas de manera que:


2.2.1
2.2.2

3.0

Rotulado de Interruptores,
Aisladores,Vlvulas y Tuberas.

Estn visibles, legibles y claramente interpretables.


Material de acuerdo a las caractersticas de cada rea.

ELECTRICIDAD
3.1

El signo de Peligro, Corriente Elctrica, debe ser puesto en todos los paneles de
distribucin. Debe estar identificada la tapa frontal y el chasis con un rtulo y el voltaje
de operacin.

3.2

Los dispositivos de control y emergencia: Botoneras de parada/partida, paradas de


emergencias, deben estar rotuladas con el mismo nombre y nmero del equipo que
comandan.

3.3

Todos los interruptores de un panel de distribucin, deben estar rotulados con un nmero y en la tapa interior debe adosarse el plano de distribucin de circuitos elctricos,
correlacionado cada circuito con el rtulo del interruptor correspondiente.

3.4

Todos los enchufes e interruptores de alumbrado en talleres, plantas y oficinas, deben


estar claramente rotulados de manera que sean identificables en el panel de distribucin.

3.5

Todas las sub-estaciones y salas elctricas deben estar provistas con lo siguiente:
3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.5.4
AUTORIZADO :

Un aviso que prohba entrar, a toda persona no autorizada.


Un aviso que indique las distribuciones sobre los procedimientos a seguir en
caso de incendios.
Instrucciones sobre el rescate de personas tomadas por conductores vivos y
la reanimacin de personas que han sufrido shock elctrico, sern colocados
por escrito en sub-estacin, centro de distribucin y otros lugares en que exista riesgo.
Publicar en las puertas de acceso, registro del personal responsable y autorizado para ingresar a las salas elctricas y subestaciones.
Ref. Legal : D.S. N 72 , S.E.C.

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Estndares de Seguridad

4.0

5.0

6.0

7.0

VLVULAS

Rotulado de Interruptores,
Aisladores,Vlvulas y Tuberas.

TUBERAS

4.1

Las tuberas deben tener identificado los flujos que transportan y la direccin, segn lo
establecido en el elemento 1.25.

4.2

Todas las vlvulas crticas deben estar identificadas; el suministro de aire comprimido
principal, suministro de gas principal, vlvulas de cierre de emergencia, encendido/
apagado claramente sealados.

PUENTE GRAS
5.1

Deben tener indicado claramente en su estructura los movimientos de traslado, subir,


bajar, en correspondencia con la botonera.

5.2

Debe sealizarse en forma visible el tablero de terreno que suministra la energa a las
gras puentes o monorrieles.

CONTROL DE RESPONSABILIDAD
6.1

Es responsabilidad del Gerente, Superintendente, administrador de contratos, asegurarse que se mantengan los estndares establecidos para el rotulado en conformidad
con lo dispuesto, su mtodo de instalacin y ubicacin dentro de su rea.

6.2

El responsable del rea debe asegurarse que todos los interruptores, aisladores y
vlvulas estn claramente etiquetadas e identificadas correctamente.

6.3

El Personal Elctrico es responsable de la rotulacin de los paneles elctricos y salas


elctricas, en sus reas de responsabilidad.

6.4.

La rotulacin ser asesorada por el personal elctrico de las reas.

IDENTIFICACIN DE CIRCUITOS
7.1

8.0

Elemento 2.13

Todos los circuitos deben ser identificados, segn el Cdigo de Colores.

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO


8.1

Se identifican todas las vlvulas crticas y mecanismos de control.

8.2

Se rotulan todas las vlvulas crticas y mecanismos de control.

8.3

Se llevan a cabo inspecciones de acuerdo a estndar.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 , S.E.C.

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Elemento 2.14

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

2.0

Escalas, Escaleras, Pasillos,


Andamios y Plataformas.

ESCALAS PORTTILES
1.1

Slo pueden usarse escalas porttiles de fbrica.

1.2

Cada escala debe tener su identificacin propia para efectos de registro, mantencin,
inspeccin y el responsable del rea debe asegurar que se efecten inspecciones
cada mes, de acuerdo al registro 2.14/1.

1.3

El Supervisor o Lder de Grupo del rea debe asegurarse que las escalas sean usadas
correctamente y que los empleados sean entrenados apropiadamente.

1.4

Las escalas deben guardarse horizontalmente en soportes de seguridad, al menos


500 mm. sobre el nivel del piso y en reas demarcadas.

1.5

Cuando estn en uso las escalas deben estar atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que se resbalen.

1.6

Las escalas deben colocarse de manera que su punto de apoyo basal debe alejarse
del muro a una distancia mxima de un cuarto de su longitud.

1.7

Una escala porttil apoyada contra un muro o estructura debe sobresalir 1 mt. sobre el
punto de apoyo superior, cuando se quiere accesar la cota mxima del muro referido.

1.8

No deben utilizarse escalas aadidas artesanalmente en alguna de sus partes.

1.9

Toda escala tendr apoyo basal antideslizante, en buen estado.

1.10

No se usarn escalas metlicas en trabajos elctricos.

ESCALAS FIJAS
2.1

El Encargado del elemento es responsable de identificarlas escalas de acuerdo al


punto 1.2, e inspeccionarlas anualmente.

2.2

Para escalas de gato de ms de 8 mts. de longitud deben instalarse plataformas de


descanso cada 8 mts., con barandas, rodapi y cadenas o barras de seguridad.

2.3

Los travesaos no deben separarse uno de otro ms de 30 cm.

2.4

Los largos de los travesaos no deben ser mayores de 40 cms.

AUTORIZADO:

Ref Legal : D.S 745, D.S. 72 Nch 351 Of. 56 , Nch. 997/998

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Estndares de Seguridad

3.0

Elemento 2.14

Escalas, Escaleras, Pasillos,


Andamios y Plataformas.

2.5

Las escalas fijas cuya longitud sea mayor de 5 mts., se les debe instalar una proteccin tipo jaula que comience a los 2.5 mts. del suelo.

2.6

Para puntos de acceso restringidos debe proveerse a la proteccin, tipo de tapa para
que permita la instalacin de candado (ej.: acceso gras puente).

2.7

La jaula de proteccin debe superar en 0,9 metros la estructura en su punto ms alto y


debe contener un sistema de seguridad para prevenir cadas.

2.8

La distancia entre la escala y el muro que la sustenta debe ser suficiente para dar
cabida al pie de la persona que la usa.

ESCALERAS, PLATAFORMAS Y BARANDAS


3.1

El Dueo del rea es responsable de asegurarse que las escaleras y pasillos se mantengan limpios y en buen estado. Las inspecciones deben hacerse por lo menos anualmente y los defectos corregirse a tiempo.

3.2

Las escaleras que tengan ms de cuatro peldaos deben estar provistas de barandas
estndar como, apoyo de manos.

3.3

Los pisos y descansos deben tener dimensiones uniformes para beneficiar el ritmo
natural de los usuarios.

3.4

Los pasillos y plataformas situados sobre el nivel del piso deben estar equipados con
barandas estndar y rodapi.

3.5

Las plataformas y pasarelas deben tener indicada su capacidad mxima de carga y no


sobrepasarse.

3.6

La altura de las barandas debe ser a lo menos de 1.00 metro con pasamanos.

3.7

Las franjas de los pisos primero y ltimo de las escaleras deben pintarse amarillas al
frente y arriba, excepto Oficinas, Complejo Deportivo y Campamento.

3.8

Los accesos a pasarelas y plataformas deben ser seguros.

AUTORIZADO:

Ref. Legal : D.S. N 72, D.S. 745 , Nch 351 Of. 56, Nch 997/998

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Elemento 2.14

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

4.0

Escalas, Escaleras, Pasillos,


Andamios y Plataformas.

ANDAMIOS
4.1

Un andamio es una construccin temporal que consiste en un marco y una plataforma


de trabajo elevada para sostener hombres y materiales. Debe estar diseado para
soportar por lo menos 4 veces el peso de los empleados y material que estarn sobre
el andamio.

4.2

La persona a cargo del trabajo deber asegurar que:


4.2.1 Los componentes individuales del andamio sean inspeccionados, antes de levantarlo.
4.2.2 Los andamios levantados deben inspeccionarse de acuerdo al registro 2.14/3.
Cuando el andamiaje se levante y/o est en uso por perodos largos, se deben
realizar mensuales y antes de acuerdo a la hoja de chequeo 2.14/3 donde se
anotar slo la inspeccin mensual.
4.2.3 Todos los andamios sern inspeccionados antes de ser usados por si los componentes estn sueltos, faltan o estn daados.

4.3

El andamiaje que exceda los tres metros de alto, debe ser levantado de acuerdo con
las especificaciones del fabricante, afianzado a una estructura colindante permanente
y aprobado por la persona que la gerencia y/o Empresa Contratista designe para autorizar el uso de andamios.

4.4

Las plataformas de trabajo deben estar equipadas con barandas y rodapis, para brindar la misma proteccin que las plataformas permanentes. La altura de la baranda
debe ser de 0,9 a 1,0 metros y los soportes verticales no deben estar separados ms
de 2.1 mts.

4.5

En el levantamiento de los andamios no deben mezclarse componentes


de distintos tipos.

4.6

No deben repararse los andamios. Todo elemento dado de baja debe ser destruido.

4.7

Su instalacin debe hacerse sobre piso slido, parejo, absolutamente estable.

4.8

Los elementos de arrastramiento deben amarrarse a los pies derechos


o usar trabas con seguros.

4.9

Los andamios deben afianzarse a la estructura o muros a los cuales estn adosados, o
en su defecto, con vientos.

4.10

El trabajo en andamios obliga al uso del arns de seguridad, sujeto al edificio o estructura con cable de vida, no al andamio.

4.11

El espacio entre la plataforma y en plano de trabajo debe ser lo ms pequeo posible


(no puede excederse de una distancia mxima de 200 mm.).

AUTORIZADO:

Ref. Legal : D.S. # 72 d.s 745, nCH 351oF. 56, nCH 997/998

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Elemento 2.14

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

Escalas, Escaleras, Pasillos,


Andamios y Plataformas.

4.12

La plataforma debe ser cubierta en su totalidad.

4.13

Para los casos del uso de bandejas metlicas como plataforma de trabajo, stas deben
cumplir con los mismos requisitos de los componentes metlicos del andamio.
4.13.1 Los andamios se cambian de posicin o desplazan horizontalmente slo cuando no estn cargados.
4.13.2 El montaje o desmontaje de un andamio debe ser supervisado y ejecutado
por el personal competente.
4.13.3 Ninguna pieza de andamio puede repararse y volver a ser usado.
4.13.4 Los andamios con ruedas tienen que tener elementos de fijacin de stas.
4.13.5 Los andamios deben tener indicada su carga mxima.

5.0

INSPECCIN DE USO
5.1

Luego de inspeccionado un andamio, deber instalrsele una tarjeta verde en el caso


de que no tenga problemas para ser usado, o una tarjeta roja si presenta algn tipo de
anomala por la que no pueda ser usado.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. # 72 d.s 745, nCH 351oF. 56, nCH 997/998

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Anexo Ref: 2.14/1


Elemento: 2.14
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

LISTA DE CHEQUEO ESCALAS PORTTILES

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:______________________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

CDIGO DE FALLA

ESCALERA CLARAMENTE IDENTIFICADA

PELDAOS O TRAVESAOS SUELTOS

DISTANCIA MURO A BASE DE ESCALA: 1/4 LARGO ESCALA

PIES DERECHOS, TRAVESAOS O DESCANSOS RASGADOS,

BASES ANTIDESLIZANTES DAADAS O INUTILIZADAS

SEGUROS DE LOS EXPANDIDORES DE BISAGRA EN BUENAS CONDICIONES

BISAGRAS SUELTAS

11

TRAVESAOS PINTADOS

PARTIDOS O QUEBRADOS

SEGUROS DE EXTENSIN FALTANTES, QUEBRADOS O SUELTOS

CORRECTO ALMACENAJE DE ESCALERAS

10

CORDELES DE APERTURA DE ESCALA EN BUENAS CONDICIONES

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: B=BUENO

MALO=CDIGO DE FALLA

FIRMAS
RESPONSABLE
NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

julio 2001
PRESIDENTE

FECHA

PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Anexo Ref: 2.14/2


Elemento 2.14

Escondida
Ltda. Y ESCALERAS FIJAS
LISTAMinera
DE CHEQUEO
ESCALAS
Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:____________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: ANUAL

AO:__________

CDIGO DE FALLA

ESCALERA Y ESCALA IDENTIFICADA

PERNOS Y ESCUADRAS SUELTAS O FALTANTES

10

DEFORMACIONES

PELDAOS, TRAVESAOS O PISOS SUELTOS

11

TRATAMIENTO DE PINTURA

PIES DERECHOS, ESCUADRAS, TRAVESAOS, PISOS, O

12

TRAVESAOS SEPARACIN NO MS DE 30 CM, LARGO MXIMO: 90 CM

DESCANSOS RASGADOS O QUEBRADOS

13

JAULA PROTECCIN: INICIO A 2,5 MT. DEL SUELO EN ESCALAS DE

14

ESCALAS DE GATO MAYOR A 8 MT. DE LARGO, COLOCAR DESCANSO

MS DE 5 MT. DE LARGO

ESCUADRAS DAADAS O QUEBRADAS

ESCALERA Y ESCALA FIRMEMENTE ANCLADA

DAO EN SECCIN TRASERA

ESCALA FIJA: REJA DE SEGURIDAD OPERATIVA

N DE ESCALA

CON RODAPIE, BARRAS Y CADENAS DE SEGURIDAD, CADA 8 METROS.

CDIGO DE FALLA

CDIGO: B=BUENO

ESCALA FIJA: CANDADO DE ACCESO, COMPUERTA DE SEGURIDAD: OPERATIVO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO=CDIGO DE FALLA

FIRMAS
RESPONSABLE
NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

julio 2001
PRESIDENTE

FECHA

PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Anexo Ref: 2.14/3


Elemento: 2.14
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

LISTA DE CHEQUEO ANDAMIOS

SUPERINTENDENCIA/ EMPRESA CONTRATISTA:_____________REA:_________HOJA_____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

AO______________

CDIGO DE FALLA

TODOS SUS COMPONENTES SIN DAO

BASES: NIVELADAS, DURAS Y RGIDAS, MONTADAS SOBRE MADERA PARA


EVITAR CAIDAS. SOPORTAR 4 VECES PESO DE PERSONAL Y MATERIALES

EL REA INTERMEDIA MARCADA ADECUADAMENTE CON CINTA DE AVISO

PIEZAS VERTICALES CON NO MS DE 2,4 MTS. DE SEPARACIN

10

SOLIDEZ EN LA ESTRUCTURA: SOLDADURAS (DE FBRICA), UNIONES, ETC.

ADECUADAMENTE AMARRADAS Y ASEGURADAS A UNA ESTRUCTURA

11

TABLONES SIN NUDOS NI FISURAS

PERMANENTE, NO MEZCLAR COMPONENTES

12

USO DE CHAVETAS PARA UNIONES DIAGONALES, USO DE ARNES Y CABLE DE VIDA

TABLAS DEL ANDAMIO: DIMENSIONES MNIMAS 10 DE ANCHO POR

13

VERIFICAR EXISTENCIA DE SOLDADURAS

2 DE ESPESOR Y LA PLATAFORMA DE TRABAJO NO DEBE TENER

14

COLOCACIN DE AVISOS DE PRECAUCIONES POR TRABAJOS EN ALTURA

MENOS DE 4 TABLAS DE ANCHO

15

6
7

PLATAFORMA SUPERIOR: BARANDA A 900 - 1000 mm. ALTURA Y SOPORTES


VERTICALES DE BARANDAS CADA 2.10 MT. CUBIERTA COMPLETAMENTE

TODAS LAS TABLAS ASEGURADAS, SIN SEPARACIN ENTRE ELLAS


LAS TABLAS DEBEN PROYECTARSE UN MNIMO DE 200 mm. EN

ESCALERA DE ACCESO ASEGURADA Y EXTENDIENDOSE


AL MENOS 900 mm. POR ENCIMA DE LA PLATAFORMA

16

TARJETA VERDE (USO) Y ROJA (FUERA DE USO)

CADA EXTREMO

N ANDAMIOS

CDIGO:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

BUENO= B

MALO= CDIGO DE FALLA

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NOMBRE

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IDENTIFICACIN

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ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.15

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Estndares de Seguridad

1.0

2.0

INTRODUCCIN
1.1

El equipo de levante ha demostrado tener un gran potencial para causar daos y/o
lesiones. Por esta razn, la inspeccin de equipos y el entrenamiento del personal es
esencial para asegurar que el equipo est en buenas condiciones y que se use correctamente.

1.2

Cualquier trabajo con movimiento de carga en altura debe sealizarse en los niveles
inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de cadas de objetos.

INSPECCIONES
2.1

Maquinarias de levante: Son definidas como equipo usado para levantar o bajar una
carga, tales como:
2.1.1
2.1.2

2.2

2.3

Elevadores elctricos, de aire o hidrulicos, Gras Mviles, Gras puente,


Huinches y Tecles.
Huinches con accin de tirar o arrastrar cargas, (Camiones Pluma, Gras Horquillas, Ascensores).

El equipo accesorio, en el proceso de levante, es aquel utilizado para conectar el equipo elevador a la carga, tales como:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3.0

Equipos de Levante
y Accesorios.

Cadenas, eslingas, estrobos.


Ganchos, Grilletes, anillos, poleas.
Artefactos de levante de fbrica, para trabajos especiales, tales como canastillos.
Cuerda Gua amarrada a la carga (Vientos).

Los equipos del 2.1.1, y 2.1.2 sern revisados tcnicamente por personal calificado
que pertenezca a empresas que ofrezcan certificacin en la materia y que sean de
reconocida competencia y prestigio por lo menos una vez al ao y/o despus de cada
mantencin.

REQUERIMIENTOS GENERALES
3.1

La construccin, diseo y mantenimiento de todos los equipos de levante y accesorios


deben estar de acuerdo a las normas chilenas vigentes.

3.2

Cada equipo de levante y accesorios debe tener claramente indicada la mxima carga
de trabajo en Kg., Lb., o Ton. segn el caso.

3.3

En el caso de gras mviles incluyendo camiones pluma, una cartilla de cargas mxima y una tabla de ngulos de levante debe ser pegada en un lugar adecuado, fcilmente visible para el operador.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( 145, 186, 209), Nch 666OF70

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Estndares de Seguridad

Elemento 2.15

Equipos de Levante
y Accesorios.

3.4

El equipo de levante debe ser operado slo por personal capacitado y autorizado.

3.5

En los ganchos se deben marcar tres puntos equidistantes a fin de medir la deformacin producto de su uso, la cual jams deber exceder el 15% de las longitudes originales (Ref.: anexo 2.15.3). Estas marcas deben ser solicitadas al fabricante o proveedor.

3.6

Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad para prevenir
una desconexin de la carga.

3.7

Las personas que van a operar equipos de levante deben comprobar a travs de un
certificado de instruccin de un organismo o empresa competente, que tienen slidos
conocimientos y a lo menos tres aos de experiencia.
El rea de Servicios Gras a travs de sus instructores efectuar un examen prctico
al postulante y sern ellos quienes autoricen.
Los equipos tambin sern autorizados por el rea de Servicios Gras.

3.8

Las autorizaciones sern especficas para el equipo al que opta.


La nica excepcin es el Gruero, que conoce todos los sistemas.

3.9

Cada rea deber tener un responsable del control de los accesorios y el usuario
deber asegurarse que estn en buen estado de uso.

3.10

Las cadenas de levante no deben usarse con ganchos como parte de stas. Los ganchos deben unirse a la cadena mediante candados (Eslabn Conductor).

3.11

Los ganchos, abrazaderas y otros elementos de diseo especial, tendrn marcas que
indique curva lmite de trabajo, y antes de ponerlos en servicio sern probados con un
peso igual al 125% de su carga nominal.
Los cncamos deben ser originales de fbrica y deben tener su capacidad marcada.

3.12

Los ganchos de levante no deben pintarse a fin de detectar fisuras.

3.13

Todo equipo de levante gatos, brazos, articulados y/o giratorios y similares deben ser
pintados de color amarillo, en equipos con gancho la bola o el tambor ser pintada con
franjas negras y amarillas y llevar impresa la capacidad de carga.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( 145, 186, 209), Nch 666OF70

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Estndares de Seguridad

Equipos de Levante
y Accesorios.

3.14

Para los cables se aceptar como mximo el corte de 5 de las hebras totales del cable,
o 3 hebras en un lay en un mismo torn.

3.15

Se debe cambiar y destruir de inmediato cualquier cable que presente COCAS,


deformaciones tipo JAULA, disminucin de ms del 10% de su dimetro original y
prdida visible de alma.

3.16

Los accesorios de levante defectuosos sern inmediatamente retirados del servicio y


destruidos.

3.17

Cada Unidad de Negocio o Empresa Contratista, debe llevar un registro del personal
autorizado para operar gras en su rea y realizar una reinstruccin y un examen de
capacidad fsica, a cada operador una vez al ao.
Adems, cada rea debe asignar un determinado grupo de personas especializadas e
identificadas para tales efectos.

3.18

Durante las operaciones de levante, slo deben usarse seales manuales estndares,
salvo en ocasiones especiales en que se puede usar audfonos, radios o ms sealeros
al tener obstruida la visin.

3.19

Los equipos de levante y accesorios deben tener nmeros identificatorios o nmeros


de equipo claramente pintados o estampados, adems de su hoja de registro.

3.20

El equipo accesorio debe ser mantenido limpio y almacenado en ganchos apropiados


y almacenado de manera tal que no estn en contacto con el suelo, en un rea limpia
y seca.

3.21

La carga antes de ser suspendida debe, en toda circunstancia, estar amarrada por
cordel o cuerda gua que evite su balanceo. Para situaciones especiales, definir el
Supervisor a cargo de la maniobra.

3.22

El equipo de levante debe ser usado solamente para el propsito diseado. No debe
excederse la capacidad de carga.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( 145, 186, 209) , Nch 666OF70

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Estndares de Seguridad

Equipos de Levante
y Accesorios.

3.23

El operador del equipo de levante, una vez levantada la carga, es totalmente responsable de las maniobras, la coordinacin la har exclusivamente en el Rigger o Sealero capacitado, autorizado en movimiento con equipo de levante, el cual estar debidamente identificado, salvo movimientos de emergencia.

3.24

Debe brindarse acceso seguro a los puentes gras.

3.25

Los puentes gras deben tener plataformas de mantencin seguras de acuerdo a


estndar (Elem.2.14/4.6).

3.26

En el caso de gras puente, en la superficie inferior del puente deben indicarse los
movimientos de traslacin, subir - bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera
de control y comando.

3.27

En el caso de equipos de levante motorizados (ej.: Gras, Puente Gra, Camiones


Pluma), deben estar provistos de lmites switches de seguridad, tanto para la accin
de traslado como de levante mximo. Los puentes gras deben disponer de un display
que indique la carga para comparar con la capacidad mxima de levante del equipo.

3.28

En el caso de accionamiento elctrico, en los equipos de levante, se debe asegurar


que los conductores no sern atrapados por efectos de la accin de levante. Ningn
equipo de levante motorizado puede ser puesto en servicio sin que su sistema de
seguridad, est operativo.

3.29

En el caso de los tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que con el gancho depositado a nivel del suelo, permanezcan en el tambor a lo menos 3 vueltas.

3.30

Todo equipo de levante accionado elctricamente debe poseer todas las protecciones
del caso, incluyendo la conexin a tierra.

3.31

Toda gra mvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme su traslado
o giro, adems se debe delimitar el rea con conos o cintas.

3.32

En todo trabajo con gras o equipos de levante debe emplearse un Permiso de Trabajo.

3.33 En el caso de gras mviles autopropulsadas, deben ser escoltadas por un vehculo
menor que sealice a travs de luces intermitentes, cada vez que se traslade en el
interior de la faena.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( 145, 186, 209) , Nch 666OF70

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Estndares de Seguridad

Equipos de Levante
y Accesorios.

3.34

El tamao de roldanas ser variable y depender del dimetro del cable, esto evitar
aplastamiento y/o deterioro del cable.

3.35

Se debe mantener siempre los cables limpios y lubricados.

3.36

Los cables no sern expuestos a cidos, vapores u otros agentes corrosivos, para
estos casos se usar cables adecuados o especiales.

3.37

Para gras torres, cada 10 mts. del recorrido del carro, deber indicarse, mediante un
letrero visible desde el piso, la capacidad de carga.

3.38

Para el uso de canastillo slo deber hacerlo personal autorizado exclusivo para gra
camin.

3.39

Todas las gras tendrn ubicadas en la cabina del operador:


- Tablas con capacidades de cargas.
- Manual de seales.
- Indicador del ngulo del aguiln visible para el operador.
- Revisin tcnica anual indicada en punto 2.3

3.40

Toda gra puente debe tener acceso dotado de puertas con llave y adems poseer
escalas de emergencia.

3.41

Todas las gras deben tener sus indicaciones de operacin o advertencias en Idioma
Espaol.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( 145, 186, 209) , Nch 666OF70

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Anexo Ref: 2.15/1


Elemento 2.15
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Estndares de Seguridad

LISTA DE CHEQUEO ESTROBOS Y FAJAS

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:____________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

N
1

AO:_________

CDIGO DE FALLA
GASTADO O CON ABUSO MECNICO

CORROSIN, PERDIDA DE MS DEL 10% DE DIMETRO ORIGINAL

3 HEBRAS ROTAS EN UN LAY O 5 EN EL TOTAL DE DIFERENTES TORONES

FATIGA DE METALES - INDICADO POR MARCAS CUADRADAS EN EL CABLE

COCAS, JAULA DE PJAROS, PRDIDA VISIBLE DE ALMA

NMERO DE REGISTRO

GUARDACABO DE EMPALME

CONDICIN DE ANILLOS DE SELLADO Y/O SOPORTE

MARCA DE MXIMA CARGA

10

ALMACENAMIENTO

N DE REGISTRO

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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NOMBRE

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IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

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Anexo Ref: 2.15/2


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LISTA DE CHEQUEO DE CADENAS

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:____________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

AO:_________

CDIGO DE FALLA

NMERO DE REGISTRO

11

TRIZADURAS EN PARTES SOLDADAS

NMERO DE PLACA DE DATOS (DIMETRO, CARGA SEGURA)

12

OJOS O ESLABN DESGASTADO

TORCEDURAS

ELONGACIN CAUSADA POR ESTIRAMIENTO

ESLABONES DISTORCIONADOS O DAADOS

MUESCAS O ESTRIAS

ALMACENAMIENTO CORRECTO

CORROSIN

CORTADURA DE ESLINGAS (COSTURAS)

10

ESLABONES TORCIDOS

N DE REGISTRO

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
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IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Anexo Ref: 2.15/3


Elemento 2.15
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ESLINGAS Y ACCESORIOS
Estndares de Seguridad

HOJA DE CHEQUEO: GANCHOS

PUNTOS A SER INSPECCIONADOS Y CHEQUEADOS


Las distancias A1 A2 = A2 A3 = A1 A3 (tringulo equiltero) cuando el gancho est nuevo.
Cuando la medida A2 A3 exceda en un 15% la original, el gancho debe ser descartado
de inmediato.

Los ganchos de acero templado especial pueden daarse cuando son marcados con punzn.
Las distorciones deben ser monitoreadas midiendo la abertura del cuello con un calibrador.

Los ganchos deben marcarse como se muestra en la figura.

DISTANCIA A2 - A3 = _______________mm.
15% DESVIACIN

= _______________mm.

A2

A3

A1

ITEM

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RESP.

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Anexo Ref: 2.15/4


Elemento 2.15
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LISTA DE CHEQUEO GANCHOS, GRILLETES


Estndares de Seguridad
Y POLEAS

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:____________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

AO:_________

CDIGO DE FALLA

NMERO DE REGISTRO

INDICACIN CARGA MXIMA

11

SEGURO DE CIERRE

ABERTURA DE CUELLO (MXIMO 15%)

TRIZADURAS O TORCEDURAS

HILOS EN MAL ESTADO

PASADOR DOBLADO

DISTORSIN DEL GANCHO Y SEALES DE GRIETA

ESTADO EJE DE POLEAS

10

ALMACENAMIENTO

N DE REGISTRO

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

DESGASTE POR ROCE DE GANCHOS, GRILLETES Y POLEAS

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

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Anexo Ref: 2.15/5


Elemento 2.15
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MONTACARGAS
MANUALES
Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:____________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

AO:_________

CDIGO DE FALLA

QUEBRADURAS, ABOLLADURAS DE LA PLATAFORMA DEL MONTACARGAS

11

ALMACENAMIENTO

CADENAS, CABLES ROTOS, CORROSIN, DEFECTOS, DESGASTE

12

NMERO DE REGISTRO

SEGURO DEL MARTILLO, UNIONES LIBRES Y GANCHOS DE SEGURIDAD

13

OTROS

DESGASTE Y MOVIMIENTO LIBRE DE LA PLACA GIRATORIA

GANCHOS ABIERTOS Y DAADOS

DAO EN ALZAPRIMA

OPERACIN DE PALANCA DE DIRECCIN

GUAS DE CADENAS Y ELONGACIN

PASADORES DE SEGURIDAD

10

MARCAS DE CAPACIDAD, IDENTIFICACIN CORRECTA Y VISIBLE

IDENTIFICACIN

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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IDENTIFICACIN

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ESTADO

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Anexo Ref: 2.15/6


Elemento 2.15
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GRASde
MVILES
Estndares
Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:____________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

AO:_________

CDIGO DE FALLA

ASIENTOS, ESPEJOS Y CARROCERA

12

AGUA, ACEITE, FUGA HIDRULICA

13

OPERACIN DE MANMETROS E INTERRUPTORES

SEALES ACSTICAS, LUCES E INDICADORES

14

EQUIPAMIENTO DE CIERRE DE SEGURIDAD HIDRULICA EN CASO DE FALLA

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO Y DE SERVICIO

15

HIDRULICA (FALLAS)

CONDICIN Y OPERACIN DE GATO, BOTALN

16

TENSIN LMITE DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

FUNCIONES DE CONTROL HIDRULICAS

17

ALARMA DE RETROCESO

MARCAS DE IDENTIFICACIN

18

NMERO DE REGISTRO

CONDICIN DE EQUIPO HIDRULICO

19

APRIETE DE PUNTOS DE FIJACIN, PASADORES

CONDICIN DE TAMBORES, RUEDA, POLEAS, GANCHOS, CABLES

20

CINTURN DE SEGURIDAD

10

ACCESORIOS, LMITES FINALES DE CARRERA

11

BROCHES DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIN

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

ABERTURA DEL CUELLO DEL GANCHO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

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Anexo Ref: 2.15/7


Elemento 2.15
Minera Escondida Ltda.

GRASEstndares
DE HORQUILLA
Y COMPONENTES
de Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:______________________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

AO:_________

CDIGO DE FALLA

ASIENTOS, ESPEJOS Y CARROCERA

12

AGUA, ACEITE, FUGA HIDRULICA

13

CONDICIN DE MANGUERAS Y EQUIPO HIDRULICO


OPERACIN DE MANMETROS E INTERRUPTORES

SEALES ACSTICAS, LUCES E INDICADORES

14

ALARMA DE RETROCESO

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO Y DE SERVICIO

15

CONDICIN DE CINTURONES DE SEGURIDAD

GANCHO DE ARRASTE

16

VELOCIDAD MXIMA PERMITIDA MARCADA EN MONTACARGA.

ESTADO DE UETAS

17

ESTADO DE BATERAS

PUNTAL DE CARGA

18

EXTINTOR

TRABAS DE SEGURIDAD DE UAS

ENGRANAJES DE LA CADENA DEL BIELDO

10 FUNCIONES DE CONTROL HIDRULICO


11 MARCAS DE IDENTIFICACIN DEL EQUIPO/ CAPACIDAD MXIMA DE CARGA

IDENTIFICACIN

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

julio 2001

RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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FECHA

Anexo Ref: 2.15/8


Elemento 2.15

Minera
Escondida
Ltda. AREO
LISTA DE
CHEQUEO
DE POSTE
EstndaresDE
deOPERACIONES
Seguridad
USO EXCLUSIVO
MINA

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

AO:_________

CDIGO DE FALLA

NMERO DE IDENTIFICACIN (VISIBLE Y LIMPIA)

CINTA REFLECTANTE (VISIBLE Y LIMPIA)

ESTADO DEL CABLE (PICADURA, APLASTAMIENTO)

ESTADO DE ROLDANA (SOPORTE)

ESTADO DE PLATO BANANO (SOPORTES, POSICIN, CABLES)

BASE NEUMTICO (BORDES, PAREDES, RELLENO, CEMENTO)

MASTIL (DERECHO, SUJECIN, SIN GOLPE)

CAJA DE CONTROL (TAPA CONEXIONES)

CABLES ELCTRICOS (AISLACIN, CONEXIN, GOLPES)

12

SEGURO EMBRAGUE (DEFORMACIN, COLOCADO EN


SU LUGAR)

10 TENAZAS ELCTRICAS (CONEXIN, RESORTE, MORDAZAS)


11 MOTOR (MEDICIN ELCTRICA CONEXIONES)

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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PLAN DE ACCIN
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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

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Revisin Nro. 6

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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Cilindros de gas comprimido


y recipientes a presin,
incluido calderas.

INTRODUCCIN
Definicin de Actividades y Elementos Involucrados.

2.0

1.1

Cilindro de gas comprimido: Todo recipiente, generalmente de forma cilndrica, que


contenga algn gas en su interior, a una presin mayor que la presin atmosfrica.

1.2

Caldera: Recipiente metlico en el que se genera vapor a presin mediante la accin


de calor.

PROPSITO
2.1

3.0

RESPONSABILIDAD
3.1

4.0

Evitar los incidentes producto del mal manejo y mantencin de los cilindros de gas
comprimido, calderas, marmitas u otros que se caracterizan por contener fluidos a
presiones internas mayores que la presin atmosfrica (cilindros de gas comprimido,
calderas, equipos de refrigeracin, equipos de soldadura a gas, herramientas neumticas y todo equipo o herramienta que almacene u opere a presiones mayores que la
atmosfrica).

Cada Gerencia, Superintendencia debe cuidar el adecuado cumplimiento de los


estndares de seguridad, con la asesora de la Gerencia de Prevencin de Riesgos.
El administrador de empresa de servicios debe velar por el cumplimiento de los
estndares de seguridad de su personal.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CILINDRO DE GAS


4.1

Los cilindros deben ser almacenados en posicin vertical, y amarrados en


forma individual con cadena o abrazadera en un lugar demarcado, ventilado
y adecuado, protegido del sol, lluvia y condiciones de corrosin, con piso de
madera o goma y cuya rampa de carga/descarga, debe estar habilitada
con borde de tablones de madera o goma.

4.2

En el rea de almacenaje se debe colocar carteles de NO FUMAR;


NO LLAMAS ABIERTAS.

4.3

Los cilindros de gas llenos y vacos deben almacenarse en forma separada, y las
zonas deben estar claramente demarcadas usando las palabras LLENO y VACO.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D. S.N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777

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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

Cilindros de gas comprimido


y recipientes a presin,
incluido calderas.

4.4

Los cilindros son diferentes tipos de gases, deben almacenarse en zonas separadas
que deben estar claramente identificadas con el tipo de gas que contienen.

4.5

Los cilindros deben encadenarse o fijarse con abrazaderas individualmente y estas


cadenas o abrazaderas no deben colocarse a menos de dos tercios de distancia de la
base.

4.6

Todos los cilindros deben estar equipados con tapas protectoras de vlvulas.

4.7

Todos los cilindros de oxgeno y acetileno deben acondicionarse con dispositivos corta
llama (Vlvula anti retroceso de llama) cuando estn en uso. Estos dispositivos deben
inspeccionarse diariamente para verificar si estn daados o con conexiones sueltas.
El supervisor del rea y el encargado del elemento se asegurarn que todos los dispositivos de corte de llama usados en su rea de responsabilidad sean probados una vez
al ao.

4.8

Los corta llamas deben instalarse tanto en la salida de los manmetros como a la
conexin del soplete (4 en total).

4.9

Los cilindros y las conexiones deben inspeccionarse cada vez que se muevan o trasladen, por si hay fugas.

4.10

Cualquier cilindro de gas que tenga una fuga debe retirarse inmediatamente del servicio y llevarse a un rea bien ventilada y apropiadamente bien sealizada.

4.11

Una lista de personas autorizadas para usar equipos de oxicorte debe estar en poder
del encargado en su respectiva rea. Estas personas debern estar debidamente calificadas.

4.12

La codificacin de colores para distintos gases est en el Manual de Smbolos de


Seguridad.

4.13

Los equipos de oxicorte deben poseer manmetros en buenas condiciones. En caso


de desperfecto o sospecha que los tengan, deben ser cambiados de inmediato.

4.14

Para detectar fugas en cilindros de gases nunca se debe utilizar llamas, en cambio se
debe usar agua jabonosa.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D. S.N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777

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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

5.0

6.0

Cilindros de gas comprimido


y recipientes a presin,
incluido calderas.

4.15

Todos los cilindros de gas comprimido deben estar perfectamente identificados y certificadas las pruebas de presin, y a otras que hayan sido sometidos; esta certificacin
ser hecha por el proveedor.

4.16

Se exigir a los proveedores las respectivas marcas de fbrica estampada en metal.


Los cilindros deben traer los siguientes datos: *nombre del gas en espaol; *frmula
qumica; *en mezclas se indicar el nombre usual del producto; *fabricante. Se exigir
para los colores del gas la Norma Chilena Nch 1377.

HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR AIRE


5.1

Todas las tomas de aire de las redes o de los compresores de abastecimiento de aire
deben apuntar hacia abajo y deben estar en una posicin que permita un acoplamiento
fcil de las mangueras de las herramientas a presin de aire.
Todas las conexiones deben usar el acople tipo rpido.

5.2

Slo se puede utilizar mangueras especificadas para este tipo de operacin y resistentes a la presin de trabajo.

5.3

La inspeccin de las herramientas a presin debe realizarse mensualmente y los resultados deben anotarse en el registro correspondiente.

5.4

Para este propsito, las herramientas a presin de aire deben identificarse.

5.5

Todas las mquinas rotatorias (por ej.: esmeriladoras), deben tener sealizadas las
RPM de trabajo en la cubierta de la mquina. Slo pueden conectarse accesorios que
sean compatibles con las RPM de trabajo de la mquina.

5.6

Todas las herramientas neumticas deben usarse con filtros y manmetro.

RECIPIENTES A PRESIN (ACUMULADORES)


6.1

Corresponde al encargado del elemento asegurarse que el registro de recipientes


presurizados se mantenga al da.

6.2

La presin mxima segura para trabajar con estos envases debe estar claramente
marcada con una lnea roja en el dial del manmetro. La lnea no puede marcarse
sobre el vidrio, excepto en los manmetros rellenos de silicona, en cuyo caso dicha
lnea debe extenderse hacia el cuerpo del manmetro. Estas seales sern visibles e
indelebles.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D. S.N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777

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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

7.0

8.0

Cilindros de gas comprimido


y recipientes a presin,
incluido calderas.

ESTNDAR PARA LIMPIAR USANDO AIRE COMPRIMIDO


7.1

El uso del aire comprimido para limpieza se deber realizar de acuerdo a un procedimiento de trabajo escrito.

7.2

Para usar aire comprimido en la limpieza de algn equipo, lugar, pieza, etc., se analizarn los riesgos involucrados respecto a: Lesiones debido a proyeccin de polvo y/o
partculas, inflamacin por presencia de materiales combustibles en el lugar, contaminacin, daos materiales, etc., emitiendo un Permiso de Trabajo (5.52)

7.3

Por ningn motivo se utilizar aire comprimido para limpiar las vestimentas.

7.4

Debe contemplarse el uso de proteccin personal para cuando se ejecuten trabajos de


limpieza, especialmente proteccin respiratoria, visual, guantes, proteccin facial.

TRABAJOS EN LNEAS PRESURIZADAS


Cada rea debe establecer los procedimientos especficos que cubran todos los riesgos
involucrados en trabajos de inspeccin/mantencin, operacin y reparacin de lneas, sistemas, equipos que contengan fluidos a presin, aplicacin del sistema de bloqueo, etc.
8.1

Antes de iniciar el trabajo, las personas que lo realizan deben conocer, comprender y
estar capacitadas para aplicar los procedimientos que se confeccionen con ocasin de
los trabajos mencionados en el prrafo 6.0.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777

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Anexo Ref: 2.16/1


Elemento 2.16

Minera
Escondida
EQUIPOS
OXICORTE
Y Ltda.
CILINDROS
Estndares
de Seguridad
DE GASES COMPRIMIDOS

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:______________________REA:__________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA TRES MESES

AO:_________

CDIGO DE FALLA
EQUIPO OXICORTE

GASES COMPRIMIDOS

IDENTIFICACIN EQUIPO

10

ALMACENAMIENTOS SEGN INCOMPATIBILIDADES

ESTADO MANMETROS, VLVULA, REGULADORES

11

SEALIZACIONES

CONEXIONES DE MANGUERAS

12

CADENAS DE SUJECIN

VLVULAS CORTA LLAMAS

13

TAPA VLVULA

ESTADO MANGUERAS

14

ALMACENAMIENTO VERTICAL

ESTADO SOPLETES - BOQUILLA

EQUIPO LIBRE DE ACEITES, GRASAS

USO EN FORMA VERTICAL

CADENAS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIN

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Anexo Ref: 2.16/2


Elemento 2.16
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

CILINDROS CON GASES COMPRIMIDOS

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

N
1

AO:_________

CDIGO DE FALLA
ASEGURAR QUE TODAS LAS CONEXIONES DE MANGUERAS, VLVULAS, MANMETROS Y REGULADORES ESTN FIRMES Y EN BUEN ESTADO

QUE TODOS LOS MANMETROS, VLVULAS, MANGUERAS Y REGULADORES ESTN EN BUENAS CONDICIONES Y NO QUEBRADOS

QUE LOS EQUIPOS ESTN IDENTIFICADOS

QUE LOS TRAILERS Y CADENA DE SEGURIDAD ESTN EN BUENAS CONDICIONES

SI EL EQUIPO ES MANTENIDO Y SE GUARDA CORRECTAMENTE Y EN POSICIN VERTICAL

CHEQUEAR CONDICIONES DE LOS SOPLETES Y BOQUILLAS

CHEQUEAR ACCESORIO ANTIFLAMA

CHEQUEAR FUGAS UTILIZANDO UNA SOLUCIN JABONOSA EN CASO NECESARIO

CILINDRO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Anexo Ref: 2.16/3


Elemento 2.16
Minera Escondida Ltda.
RECIPIENTES
PRESIN
Estndares
de DE
Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: ANUAL

AO:_________

N
1

CDIGO DE FALLA
VLVULA DE ALIVIO

VLVULA DE CORTE DE ALIMENTACIN

PLACA DE IDENTIFICACIN (AO FABRICACIN, PRESIN DE TRABAJO, ETC.)

TODO EL EQUIPO LIBRE DE ACEITE Y GRASAS

TODAS LAS VLVULAS, MANMETROS ESTN FIRMES

TODAS LAS VLVULAS, MANMETROS ESTN EN BUEN ESTADO

FALTA CODIFICACIN

ESTN TODOS LOS MANMETROS MARCADOS CON CAPACIDAD MXIMA DE TRABAJO

SE VE ALGN DAO EN SU ESTRUCTURA

10

PRUEBA HIDROSTTICA VIGENTE

IDENTIFICACIN

CDIGO

CDIGO: BUENO= B

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Anexo Ref: 2.16/4


Elemento 2.16

MineraCOMPRESOR
Escondida Ltda.
EQUIPOS
PORTTIL
Estndares de Seguridad
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

AO:_________

CDIGO DE FALLA

TIENE CUAS PARA SUJETAR LAS RUEDAS

LIMPIEZA DE EQUIPO

DEPSITO DE COMBUSTIBLE

FUNCIONAMIENTO DE LOS MANMETROS

ESTADO VLVULA DE SEGURIDAD

ESTADO DE LAS PUERTAS LATERALES

ESTADO DE LA LANZA DE TIRO

EXTINTOR EN EQUIPO

CADENA DE SEGURIDAD

10 ESTADO DE LAS SALIDAS DE AIRE


11 PROTECCIN POLEA

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Anexo Ref: 2.16/5


Elemento 2.16

Minera
Escondida Ltda.
EQUIPOS
(PERFORADORA
ROMPEPAVIMENTO)
Estndares de Seguridad
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

AO:_________

CDIGO DE FALLA

ESTADO BOQUILLAS BARRIDO

13

ESTADO UETAS, TRINQUETE, MUELLES

MANGO ROTACIN REVERSIBLE

14

ESTADO DE PERNOS LATERALES

ESTADO DEL CILINDRO

15

ESTADO DE LUBRICACIN GENERAL

ESTADO CUERPO DELANTERO

16

E.P.P. DEL OPERADOR

MUELLE SUJECIN

TAPA

SEGURO PORTA CUA

ESTADO DE CHICAGOS Y CADENAS

ESTADO MANGUERA DE AIRE

10 ESTADO DEL PATO LUBRICADOR


11 COMPROBAR PRESIN DE AIRE
12 ESTADO DE LUMBRERAS ESCAPE AIRE

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.17
Control Sustancias Peligrosas:

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

2.0

Compra, Manejo y
Almacenamiento.

INTRODUCCIN
1.1

Literalmente existen miles de sustancias de naturaleza qumica que se usan en la


industria hoy en da, la mayora de ellas se pueden clasificar como peligrosas en mayor o menor grado. Toda sustancia que presente caractersticas de toxicidad, reactividad,
inflamabilidad, corrosividad, radioactividad o explosividad sern tratadas como peligrosas.
Las sustancias comunes tales como tintas, colorantes, solventes, material de limpieza,
desinfectantes e insecticidas y sus envases, estn incluidas como sustancias peligrosas.
Para poder controlar efectivamente la compra, manejo y almacenaje de sustancias
peligrosas usadas, se deben cumplir los presentes Estndares.

1.2

En todo caso las sustancias peligrosas se pueden clasificar en:


1.- Explosivos
2.- Gases Comprimidos y Licuados bajo presin
3.- Lquidos Inflamables
4.- Slidos Inflamables
5.- Oxidantes y Perxidos orgnicos
6.- Venenosas e Infecciosas
7.- Radiactivos
8.- Corrosivas
9.- Miscelneas

1.3

Todo lo relativo a los lmites permisibles de exposicin a sustancias qumicas peligrosas, est reglamentado en el DS 745 del Ministerio de Salud.

RESPONSABILIDAD Y CONTROL
2.1

Cada Unidad de Negocio es la responsable del control de toda sustancia peligrosa que
ingrese a sus recintos y se mantendr una reglamentacin al respecto.

2.2

Para cada sustancia peligrosa, deber confeccionarse una hoja de datos de seguridad, donde se describan las caractersticas qumicas y fsicas ms importantes, la
clasificacin de los riesgos del producto, los peligros y sntomas, las medidas de combate del fuego, las medidas para controlar derrames, la forma de manipular y almacenar, la estabilidad y reactividad, los peligros para el Medio Ambiente, y los lmites permisibles tanto para ambiente laboral como las normas de calidad primaria y la fuente
que proporcion la informacin.(2.17/1).

2.3

Cada Unidad de Negocio debe designar oficialmente una persona capacitada para el
control de toda sustancia peligrosa, la que mantendr una lista alfabtica maestra
actualizada de todas las sustancias usadas. Para el caso de fuentes radiactivas se
debe cumplir lo siguiente:
a) El transporte, almacenamiento, inventario, importacin y control de los equipos sern autorizados por la Gerencia de Proteccin de los Recursos.

AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302

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Elemento 2.17
Control Sustancias Peligrosas:

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Estndares de Seguridad

Compra, Manejo y
Almacenamiento.

b) El control dosimtrico del personal es responsabilidad del rea Higiene Industrial de


la Gerencia de Proteccin de Recursos.
c) Las personas que transportan, manipulan, mantienen, calibran, operan y controlan,
deben poseer licencia de operacin otorgada por el Servicio de Salud o CCHEN, segn corresponda.
2.4

Para el transporte y almacenamiento deber darse cumplimiento a lo estipulado en la


legislacin vigente.

2.5

Todo envase que contenga una sustancia considerada como peligrosa, compuestos
qumicos, etc., debe estar debidamente etiquetada con el nombre del producto, la clasificacin de los riesgos del producto, los riesgos de inflamabilidad, los riesgos para la
salud, los riesgos para el Medio Ambiente, los riesgos especficos, los elementos de
proteccin personal requeridos y los primeros auxilios requeridos (2.17/2).
Todo estanque o silo superior a 1 metro cbico de almacenamiento de sustancia peligrosa, deber ser sealizado mediante un letrero de 120 x 75 cm2 que contenga la
informacin indicada en el punto 2.5 y el nmero N.U.

2.6

Todas las Unidades de Negocio deben mantener un archivo con ndice alfabtico
(2.17/3) de las Hojas de Datos de Seguridad de todas las sustancias peligrosas usadas o almacenadas dentro de su rea de responsabilidad. Este archivo debe mantenerse a mano y disponible para referencia inmediata en una emergencia. Se deben
tener copias disponibles donde las sustancias peligrosas son almacenadas y frecuentemente usadas y en las pizarras de seguridad de cada rea.

2.7

Es de responsabilidad de todos los lderes de grupo y administradores de faena de


Empresas Contratistas asegurarse que el personal dentro de su rea est completamente informado, entrenado y familiarizado con los riesgos de las sustancias peligrosas (el uso, manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas).

2.8

Debe evitarse almacenar sustancias qumicas o, en general, peligrosas en cercanas


de otras con las cuales puedan reaccionar violentamente afectando la seguridad y
salud de las personas, como instalaciones y el medio ambiente.

2.9

Se deber mantener en policlnico un manual completo de sustancias peligrosas para


casos de emergencia.

2.10

Slo personas capacitadas podrn manipular, almacenar y transportar las sustancias


calificadas como peligrosas.

2.11

La Gerencia de Suministro de Materiales debe proveer de esta hoja de datos de seguridad para cada producto comprado por Minera Escondida y calificado como peligroso,
a todas las reas usuarias. Para todas las sustancias peligrosas ingresadas por Empresas Contratistas el Administrador de faena o su representante deber proveer esta
hoja de datos de seguridad.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302

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Elemento 2.17
Control Sustancias Peligrosas:

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Estndares de Seguridad

3.0

2.12

Para el transporte, almacenamiento y manipulacin de explosivos se deber contar


con un procedimiento de explosivos, aprobado por SERNAGEOMIN y la Gerencia de
Proteccin de los Recursos de MEL.

2.13

Toda persona que manipule explosivos deber tener autorizacin vigente otorgada por
la Comandancia de la Guarnicin Militar Chilena.

2.14

El Oficial de Proteccin Radiolgica mantendr un registro de las fuentes radioactivas,


listado por reas, licencias de operacin, lugares de instalacin, almacenamiento y
transporte.

2.15

Cada instrumento o dispositivo que contenga sustancias radioactivas debe estar visiblemente sealizado en sus respectivos lugares de instalacin o almacenamiento.

2.16

Toda interaccin con equipos radioactivos se regir de acuerdo al Reglamento sobre


Instalaciones Radioactivas de Minera Escondida Ltda.

CONTROL DE COMPRAS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS


3.1

4.0

Compra, Manejo y
Almacenamiento.

El procedimiento est contenido en el Manual de Control de Sustancias Peligrosas.

ELIMINACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS


4.1

Todos los Lderes de Grupo o Lderes de Equipo deben asegurarse que todas las
sustancias que no se requieren en sus respectivas reas de Responsabilidad, sean
tratadas de acuerdo a procedimiento de eliminacin de sustancias peligrosas.

4.2

Para el descarte de sustancias peligrosas, se proceder de acuerdo al Manual de


Procedimientos de Eliminacin de Sustancias Peligrosas.

4.3

El rea de Medio Ambiente, ser responsable para efectuar los trmites legales para
la eliminacin de toda sustancia peligrosa reglamentada por ley (Ej. Cianuro). Se exceptan las fuentes o material radioactivas, en cuyo caso el responsable ser el Oficial
de Proteccin Radiolgica (Prevencin de Riesgos).

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302

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Anexo Ref: 2.17/1


Elemento 2.17
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Estndares de Seguridad

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS


HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MATERIAL O SUSTANCIA:
NOMBRE QUMICO:
NMERO N.U:

FABRICANTE
NOMBRE
DIRECCIN
FONO
FONO EMERGENCIA
VENDEDOR

Correlativ.
NMERO CAS:

CERTIFICACIN ENVASE:

1) Propiedades Fsicas

2) Clasificacin del Riesgo del Producto

Estado Fsico
Aparencia y olor
Concentracin
pH
T descomposicin
Punto de Ebullicin C
Punto de Fusin C
Punto de Inflamacin C
T Autoignicin C
Propiedades Explosivas
Peligros de fuego u explosin
Velocidad de propagacin de la llama
Presin de Vapor
Densidad de Vapor
Densidad a 20 C
Solubilidad en agua u otros solventes
3) Peligros/Sntomas

4) Medidas de Primeros Auxilios

5) Medidas Combate del Fuego

6) Medidas para Controlar Derrames

7) Manipulacin / Almacenamiento

8) Estabilidad y Reactividad

9) Peligros para el Medio Ambiente

10) Lmites Permisibles

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Anexo Ref: 2.17/2


Elemento 2.17
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Estndares de Seguridad

BARRA DE COLORES
RIESGO DE INFLAMABILIDAD
RIESGO DE SALUD
RIESGO DE REACTIVIDAD

PROTECCIN PERSONAL:
RIESGOS ESPECFICOS

Riesgo de
Inflamabilidad
Riesgo de
Salud
Riesgo de
Reactividad
Informacin
Especial

Grados de Riesgos
4. Severo
3. Serio
2. Moderado
1. Ligero
0. Mnimo
RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

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Anexo Ref: 2.17/3


Elemento 2.17
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Estndares de Seguridad

RESIDUOS
PELIGROSOS

FICHA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS


UNIDAD DE NEGOCIO Y/O EMPRESA CONTRATISTA: PLANTA COLOSO
REA DE GENERACIN: PLANTA DE CTODOS

RESIDUOS PELIGROSOS
FECHA:
NOMBRE USUARIO:

TIPO DE RESIDUO: ARCILLA O TIERRA CON RESIDUOS DE ORGNICOS DE SX


COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO: LA MEZCLA CON QUMICOS.
INFLAMABLES U OXIDANTES,PUEDE GENERAR REACCIONES VIOLENTAS O
INCENDIOS CON LIBERACIN DE VAPORES TXICOS.

DATOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES


PELIGROS: No realizar trabajos cerca con generacin de calor o llamas
Txico por ingestin, en contacto con la piel y con los ojos causa irritacin y la inhalacin
puede provocar irritacin a las membranas mucosas.
EN CASO DE EMERGENCIA:

AVISE A POLICLNICO
FONO 201799, CANAL B - 10

PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIN: Remover a la persona al aire libre y suministrar oxgeno si fuera necesario.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabn.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
INGESTIN: Beber dos vasos de agua y llamar al policlnico.
INCENDIO: Alejarse del lugar.
DERRAMES: Usar EPP, recoger y depositarlo en contenedor de residuos peligrosos.
MEDIO AMBIENTE: Contaminacin del suelo por impregnacin de soluciones orgnicas.

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Estndares de Seguridad

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2.9.2 DESIGNADO

NOMBRE COMERCIAL

USO PRINCIPAL

LIDER DE GRUPO / ADMINISTRADOR FAENA

INFLAMABLE

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA

SECCIN / REA

INDICAR SI O NO
EXPLOSIVO
TXICO
CORROSIVO
REACTIVO

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS


INDICE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

INCOMPATIBILIDAD

FECHA

Anexo Ref: 2.17/4


Elemento 2.17

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Elemento 2.18

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

INTRODUCCIN
1.1

1.2

1.3

2.0

Vehculos, Equipos, Listas de


Chequeo, Licencias.

En todo lo relacionado con Licencias para conducir, equipos, vehculos y materias relacionadas con el trnsito, se debe aplicar lo establecido en el reglamento de transporte
MEL y en el reglamento conduccin interior mina.
Las normativas establecidas en este estndar son aplicables tanto a personal MEL
como personal de Empresa de servicios, proveedores, visitas, u otras personas que
ingresen a nuestras faenas.
El estndar se aplicar geogrficamente en las instalaciones de Coloso, Edificio
Corporativo, caminos de cordillera, campos de pozos, mina y el acceso a sta desde el
cruce de La Negra.

LICENCIAS PARA CONDUCTORES/OPERADORES


2.1

Todo conductor chofer u/o operador, debe cumplir con las exigencias de la ley 18.290
sobre trnsito y sus modificaciones, como igualmente aquellas competencias y exigencias sealadas en los reglamentos internos antes mencionados.

2.2

Para obtener licencia de conducir u operar, es obligacin estar en posesin de la Licencia


Municipal correspondiente y rendir exmenes sensomtricos tericos y prcticos.

2.3

Las licencias internas de conduccin y/u operacin sern entregadas por la Gerencia
de Prevencin de Riesgos de MEL.
2.3.1

2.3.2

Para conducir u operar en los recintos de MEL es obligacin poseer y portar


en forma permanente la Licencia Municipal y la Licencia Interna. Ambas
licencias son requisitos indispensables para conducir y operar.
La vigencia de la Licencia Interna para conducir y operar ser la misma establecida en la Licencia Municipal o por el tiempo que est vigente el examen
sensomtrico. En el caso de las empresas de servicio la vigencia ser de
acuerdo con el tiempo de contrato, examen sensomtrico o Licencia Municipal
segn corresponda.

2.4

Las Unidades de Negocio y las Empresas de Servicio deben mantener un archivo con
ndice alfabtico de los conductores u operadores que cuentan con Licencia Interna,
anotando en dicho registro: Nombre completo, RUT, clase de Licencia Municipal,
restricciones, fecha de otorgamiento, fecha de control, fecha de nacimiento, Nmero
de Autorizacin Licencia Interna, rea autorizada, Vencimiento Licencia Interna,
Vehculos u Equipos autorizados, Fecha examen sensomtrico efectuado.

2.5

Es de responsabilidad de cada Unidad de Negocio y de cada Empresa de Servicio, asegurarse que el personal que conduce u opera equipos en su rea, est completamente informado, entrenado, familiarizado y cumple con todas las disposiciones establecidas en el Reglamento de Transporte MEL y en el Reglamento Conduccin Interior Mina, en este ltimo caso, cuando corresponda.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N72, Ley N18.290

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Estndares de Seguridad

3.0

Elemento 2.18

Vehculos, Equipos, Listas de


Chequeo, Licencias.

2.6

Las Empresas de Servicio deben cumplir anualmente con disponer de un programa de


trnsito, con acciones preventivas, educativas, de control y emisin de informes, segn los parmetros establecidos en el programa de trnsito MEL.

2.7

Las Licencias Internas de los conductores u operadores que dejen de pertenecer a


una Empresa de Servicio o que hayan terminado su contrato con MEL, deben hacer
llegar la Licencia Interna al rea trnsito de Prevencin de Riesgos de MEL. La
responsabilidad de esta normativa recae en el Prevencionista o Jefe de Prevencin
de Riesgos de la Empresa de Servicio.

CONDUCCIN DE LOS VEHCULOS Y EQUIPOS


3.1

Todo conductor u operador es responsable del estado del mvil que maneja u opera,
de modo que es su obligacin revisar el vehculo u equipo antes de iniciar la marcha
para asegurarse que se encuentra en perfectas y seguras condiciones de operacin.

3.2

Bajo ninguna circunstancia se autorizar a conducir u operar vehculos u equipos que


no cumplan con las condiciones exigentes en la Ley de trnsito y sus modificaciones.

3.3

Para efectuar los chequeos del estado de vehculos y camiones livianos (hasta 3500
kilos) se debe usar la lista de chequeo, existente para este estndar.
Para vehculos y camiones livianos de uso continuo (uso de pool), la inspeccin se
efectuar cada 4 das y el responsable de hacerla ser el conductor que al inicio del
turno tome el vehculo.

3.4

Slo se permiten en MEL, vehculos tales como camionetas, buses, minibuses, carryall, suburbanos, camiones, automviles, jeep, ambulancias, que tengan como mximo
5 aos de antigedad. Ejemplo: al ao 2001, se aceptarn vehculos hasta del ao
1996.

3.5

En el caso de los equipos tales como, camin gra, gras mviles de oruga o neumticos, elevador gra, montacargas, cargadores, tractores, motoniveladoras,
retroexcavadoras, palas, perforadoras, dragas, sondeadoras, no tendrn un mximo
de aos de antigedad, pero s, deben contar con la autorizacin, previa inspeccin,
del personal tcnico especializado del rea Mantencin Mina, patio de gras, o del
personal instructor del rea Operaciones Mina, segn corresponda, de acuerdo a los
Reglamentos Internos de Transporte y de Conduccin Interior Mina, ya mencionados.

3.6

Todas las camionetas que ingresen a recintos de MEL, deben contar con barras de
proteccin contra volcamientos. Estas barras deben sobresalir mnimo 5 cm por sobre
el techo de la cabina, el espesor del material debe ser entre 3 a 4 mm y el dimetro de
la barra debe tener mnimo 7,5 cm. Los cuatros soportes de esta barra deben ir
posicionados al piso del pickup de la camioneta.

3.7

Se aceptan tambin aquellas camionetas que tengan barra de proteccin contra


volcamientos al interior de la cabina, tipo jaula. Igual tipo de barra deben tener los jeep.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N72, Ley 18.290

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Elemento 2.18

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Estndares de Seguridad

4.0

5.0

Vehculos, Equipos, Listas de


Chequeo, Licencias.

3.8

Las camionetas que ingresan a la Mina deben tener una cilindrada mnima de 2200
cc., cumpliendo adems con prtiga, baliza, radiocomunicacin y conductor autorizado para la conduccin interior mina.

3.9

Los vehculos al quedar estacionados en zonas autorizadas, no pueden quedar con su


motor funcionando ni con las llaves puestas en el contacto y sus puertas deben quedar
cerradas con seguro. Si es necesario deben sus ruedas quedar bloqueadas o en direccin hacia pendiente contraria.

CAPACITACIN
4.1.

Los conductores u operadores que ingresan al Pit mina, deben asistir y aprobar un curso terico y prctico de conduccin interior mina, dado por el rea Operaciones Mina.
Este requisito tiene una validez de dos aos, al trmino del cual debe reentrenarse.
Sin perjuicio de lo ya mencionado, si una persona se ha ausentado de la faena por
ms de 30 das, debe participar en una reinstruccin para ingresar al Pit mina.

4.2.

Adems, todos los conductores deben aprobar un examen terico y asistir a una charla sobre el Reglamento de Transporte MEL, como un requisito para el otorgamiento de
la Licencia Interna de conduccin u operacin. Este requisito tiene una validez de dos
aos, al cabo del cual las personas deben reentrenarse en estas materias.

4.3.

En algunos casos, que sea necesario, se solicitar a conductores u operadores que


asistan a Cursos de Manejo Defensivo.

IDENTIFICACIN DE CAMIONETAS, VEHCULOS LIVIANOS Y OTROS


5.1.

Las camionetas que ingresan al Pit mina, deben identificarse con un nmero ubicado
en la parte superior exterior de la barra de proteccin contra volcamientos.

5.2.

Todas las camionetas de Empresas de Servicios deben llevar en las puertas laterales
y/o en el interior del parabrisas, en un lugar que no impida la buena conduccin, letreros y logos de la empresa, de manera que se identifique claramente a quien pertenece.

5.3.

Todas las Empresas de Servicios deben llevar al da un registro de las camionetas, vehculos livianos, pesados y equipos con que cuenta en los recintos de MEL. El registro
debe incluir, cuando corresponda: patente, color, marca, modelo, seguro automotriz,
revisin tcnica, padrn del vehculo.

5.4.

Las camionetas y vehculos livianos llevarn un autoadhesivo en el parabrisas, que


identifique su vigencia de control como vehculo autorizado para circular dentro de los
recintos de MEL.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N72, Ley N18.290

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Estndares de Seguridad

6.0

Elemento 2.18

Vehculos, Equipos, Listas de


Chequeo, Licencias.

REGISTRO DE CONDUCTORES
6.1

En cada rea o Empresa de Servicio deber llevarse al da un registro de las


Licencias tanto Municipales como Internas de todos los conductores autorizados que
tengan.

6.2

Los registros de conductores debern ser chequeados mensualmente y deber revisarse especialmente la fecha de expiracin de las licencias.
Es responsabilidad del rea o Empresa Contratista, slo facilitar vehculos a personas
que estn con sus antecedentes.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N72, Ley 18.290

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Anexo Ref: 2.18/1


Elemento 2.18
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

LISTA DE CHEQUEO DE VEHCULOS

SUPERINTENDENCIA/ EMPRESA CONTRATISTA


SECCIN
FRECUENCIA:

DESIGNADO = INSPECCIN MENSUAL


PULL

= INSPECCIN QUINCENAL

CDIGO DE FALLA

NIVEL DE AGUA

16

NEUMTICOS

NIVEL DE ACEITE

17

NEUMTICOS DE REPUESTO

NIVEL LQUIDO DE FRENOS

18

FRENOS

LUCES

19

CINTURONES

MICAS

20

VIDRIOS

BALIZA

21

ASIENTOS

PRTIGA

22

ESPEJOS

PERMISO DE CIRCULACIN

23

CARROCERA

REVISION TCNICA

24

CHAPAS DE PUERTAS

10 SEGURO OBLIGATORIO

25

ALZAVIDRIOS

11 GATA / BARROTE

26

MANILLAS

12 BOTIQUN

27

LOGO ESCONDIDA

13 EXTINTOR
14 LLAVE DE RUEDA
15 TRINGULOS

IDENTIFICACIN

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN

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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.21

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Estndares de Seguridad
Equipo Elctrico Porttil.

1.0

2.0

INTRODUCCIN
1.1

Como Equipo Elctrico Porttil se considera todo equipo accionado elctricamente a


travs de un enchufe conectado a la red elctrica.

1.2

Se definen como equipos elctricos estacionarios, a los que no necesitan trasladarse


para realizar su funcin, como por ejemplo: equipo de aire acondicionado, microondas,
enfriador de agua, refrigeradores y esmeriles de pedestal.

RESTRICCIONES DE INSTALACIN
2.1

El encargado del elemento debe verificar que los cordones flexibles estn instalados
correctamente y cumplan con lo siguiente:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15

APROBADO :

No deben ser pasados a travs de hoyos en las paredes, techos o pisos o


puestos en posiciones que puedan daar su aislacin.
No deben ser parte de una instalacin permanente o fija.
No deben ser usados como sustitutos de alumbrado fijo.
Deben ser lo ms corto posible y no tener uniones.
No deben estar tirantes o pasados alrededor de una mquina.
En tableros de distribucin de terreno, deben estar afirmados a la estructura de
modo de evitar que la tensin mecnica y/o peso del cordn afecte la conexin
elctrica.
Cable flexible daado o deshilachado.
Conexiones sueltas.
Nmero de registro.
Enchufe de tres patas con su lnea a tierra conectada. Excepto aquellos que
poseen sistema de doble aislacin rotulado en la placa del fabricante.
Conexiones bien hechas, tanto en el equipo como en el enchufe.
Los mangos o agarraderas, etc. No deben estar daados o trizados.
Los interruptores en las mquinas o equipos deben estar operables.
El cordn elctrico debe estar sin deterioro en su aislacin, sin uniones y libre
de huinchas aisladoras.
La seccin mnima permitida para el cordn elctrico usado en un equipo elctrico industrial, deber estar de acuerdo a los valores nominales de placa.

Ref. Legal :

D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)

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Elemento 2.21

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Equipo Elctrico Porttil.

3.0

REVISIN POR PRIMERA VEZ


3.1

Se verificar si el equipo cumple con la norma 2.21/1 (Estndar de Seguridad)

3.2

De cumplir el chequeo deber quedar identificado de manera indeleble.

3.3

Se adosar al equipo una tarjeta que acreditar la revisin efectuada.

3.4

Se emitir una copia del registro segn formato 2.21/1 donde estar incluido el nuevo
equipo con su correspondiente nmero de identificacin. Ver anexo II.
La copia del registro tendr vigencia hasta la prxima revisin mensual.

3.5

4.0

5.0

REVISIN PERIDICA MENSUAL


4.1

Se verificar si el equipo cumple con la norma 2.21/1 del Sistema de Seguridad.

4.2

De cumplir el chequeo anterior, se emitir el registro estndar 2.21/1 con el mes correspondiente, indicando el estado del Equipo Elctrico Porttil (B = Bueno, M = Malo
y N = no inspeccionado).

4.3

Los equipos que figuren en M, se debern dejar de usar inmediatamente hasta que
cumpla con la norma.

RESPONSABILIDADES
5.1

Deber haber un encargado por reas (mecnicos, elctricos, operadores, laboratorios, contratistas, etc.), el que tiene que asegurarse de que los equipos elctricos porttiles bajo su control, cumplan con el estndar.
5.1.1

El usuario debe estar familiarizado con los procedimientos para los Equipos
Elctricos Porttiles.

5.1.2

El encargado del elemento debe asegurarse que todos los Equipos Porttiles
bajo su control estn apropiadamente numerados y mantener un registro
de ellos.

5.1.3

El Equipo Elctrico Porttil se inspeccionar mensualmente y/o cada vez que


se vaya a usar, segn registro 2.21/1.

5.1.4

El Equipo Elctrico que use cordn y enchufes para obtener energa elctrica,
debe estar provisto de un conductor a tierra, excepto aquellos que poseen
sistema de doble aislacin.

APROBADO :

Ref. Legal :

D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)

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Elemento 2.21

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Estndares de Seguridad
Equipo Elctrico Porttil.

6.0

IDENTIFICACIN DE CIRCUITOS
6.1

Las placas que identifican los enchufes e interruptores de alumbrado en Oficinas y


Terreno, deben tener la siguiente nomenclatura:
6.1.1 Si un enchufe tiene la identificacin: T -

- 2, significa:

T = Enchufe tomado de un panel ubicado en un Taller o fuera de una sala elctrica


A = Enchufe tomado del Panel A
2 = Enchufe energizado del breaker N2, del panel A .
Si el enchufe tiene la identificacin :

- 3, significa:

6 = Enchufe energizado de la sala elctrica N 6


B = Enchufe tomado del Panel B
3 = Enchufe energizado del breaker N 3 , del panel B

7.0

FRECUENCIA DE INSPECCIN PROGRAMADA


7.1

El equipo estacionario, como aire acondicionado, microondas, enfriador de agua, refrigeradores y esmeriles de pedestal, deben ser chequeados cada seis meses.

7.2

Los Equipos Porttiles tales como mquinas perforadoras, esmeriladoras angulares,


deben ser chequeados cada vez que se vayan a usar y/o mensualmente.

APROBADO :

Ref. Legal :

D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)

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Estndares de Seguridad

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Anexo Ref: 2.21/1


Elemento 2.21

Minera Escondida Ltda.

EQUIPO ELCTRICO PORTTIL


Estndares de Seguridad
MONOFSICO - TRIFSICO

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

AO:_________

CDIGO DE FALLA

CABLE FLEXIBLE DAADO O DESILACHADO

CONEXIONES SUELTAS

NMERO DE REGISTRO

ENCHUFE DE TRES PATAS CON SU LNEA A TIERRA CONECTADA

CONEXIONES BIEN HECHAS

CABLE FLEXIBLE ASEGURADO A LA ENTRADA DEL ENCHUFE

LOS MANGOS O AGARRADERAS, ETC. NO DEBEN ESTAR DAADOS O TRIZADOS

LOS INTERRUPTORES EN LAS MQUINAS O EQUIPO DEBEN ESTAR OPERABLES

LA CUBIERTA O CARCAZA DE MQUINAS O EQUIPOS NO DEBEN ESTAR DAADAS, EXPONIENDO CONEXIONES VIVAS

10

PRUEBA DE PRDIDA DE AISLACIN (FUGA A TIERRA)

N DE REGISTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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Elemento 2.22

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Estndares de Seguridad
Rels de Fuga a Tierra.

1.0

INTRODUCCIN
Responsabilidad de la Superintendencia Elctrica

2.0

1.1

Es responsable de asegurar que todas las salidas o tomas de corriente estn de acuerdo
a las normas de la Superintendencia de Servicios Elctricos y Combustible y que estn
protegidas por dispositivos aprobados de fugas a tierra.

1.2

Se debe designar a un electricista para asegurarse que se realicen revisiones de fugas


a tierra en todos los rels de fugas a tierra y que los resultados sean anotados en el
registro, un ejemplo del cual se adjunta como hoja 2.22/1 .

1.3

Se debe designar un electricista para que se asegure que se realicen revisiones de


fugas a tierra en todos los rels diferenciales en los circuitos de 220V y que los resultados sean anotados en el registro. Se adjunta un ejemplo como hoja 2.22/1 .

1.4

Los rels diferenciales deben abrir el circuito involucrado cuando la intensidad de corriente de fuga alcanza los 30 mA 10mA segn sea el caso.

1.5

Todo circuito o lnea de alumbrado o de toma de energa para Equipo Elctrico Porttil,
debe contar con proteccin diferencial automtico de 10 mA.

1.6

Toda forma de energa para Equipo Elctrico Fijo debe contar con proteccin diferencial
automtico de 30 mA.

1.7

Las Empresas Contratistas deben contar con su propio probador de diferencial y documentar a cuantos mA se acciona el automtico.

FRECUENCIA DE LAS REVISIONES


2.1

La frecuencia de prueba para las protecciones diferenciales debe ser trimestral y


en ella se verificar a cuantos mA se acciona el automtico.

2.2

El Superintendente del rea debe designar una persona responsable de efectuar las
pruebas.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)

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Estndares de Seguridad

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Anexo Ref: 2.22/1


Elemento 2.22
Minera Escondida Ltda.
RELES DE FUGAS A TIERRA
Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: TRIMESTRAL

AO:_________

CDIGO DE FALLA

PRESENTA ALGN DAO FSICO?.

OPERA A LOS 30 mA/ 10mA.

TIENE IDENTIFICACIN?.

IDENTIFICACIN

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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NOMBRE

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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

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DETECTADO

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Elemento 2.23

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Estndares de Seguridad

1.0

Instalaciones Elctricas,
Generales, Elementos
Antiexplosivos
y Tableros Provisorios.

INTRODUCCIN
Instalaciones Elctricas

2.0

3.0

1.1

Todas las instalaciones elctricas deben estar de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Elctricos y Combustibles.

1.2

Las Salas Elctricas, Sub Estaciones y las Salas de Centro Control de Motores deben
mantenerse cerradas con llave. El acceso est limitado al personal de mantencin y
operacin debidamente entrenado y al personal de la Superintendencia Elctrica.

1.3

Las puertas de estas salas deben estar en cada momento habilitadas para abrirse
desde el interior, con barra anti pnico.

INSTALACIONES ELCTRICAS EN REAS PELIGROSAS


2.1

En las reas designadas como peligrosas, tales como bodegas de pinturas y lquidos
inflamables, pozos de mantencin de vehculos, planta de reactivos, laboratorio qumico y cuartos de bateras, todo equipo elctrico instalado debe ser adecuado para la
clase de riesgo involucrado, equipo a prueba de explosin, y debe mantenerse en una
condicin de operacin eficiente por personas calificadas por la Superintendencia Elctrica Planta.

2.2

Debe realizarse una inspeccin al ao y/o cada vez que el sistema sufra alguna modificacin o reparacin.

TABLEROS ELCTRICOS
3.1

En general su estructura debe ser antideflagrante (contener explosin interna sin deformacin permanente, inflamacin no debe transmitirse a la atmsfera circundante,
en cualquier punto exterior la temperatura debe ser inferior a la temperatura de
autoinflamacin de los gases y vapores autocircundante).

3.2

Deben tener una altura de 1,7 mts. (medidas desde el piso hasta la parte superior del
tablero)

3.3

En el exterior de ste, se debe demarcar claramente la indicacin de mximo voltaje.

3.4

Todo tablero debe poseer una puerta y una contratapa, la puerta deber tener llave y
se mantendr cerrada.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 124 al 152, 160 al 166, 178 al 192, 213, 224, 230 )

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Elemento 2.23

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

Instalaciones Elctricas,
Generales, Elementos
Antiexplosivos
y Tableros Provisorios.

3.5

Su interruptor principal debe tener un corte manual de emergencia en el exterior del


tablero.

3.6

Todo tablero debe disponer de una luz indicadora de que est energizado.

3.7

Todo enchufe superior a 15 A. debe tener un protector diferencial independiente.

3.8

Cada tablero de enchufes debe contar con protectores diferenciales de 10 mA.

3.9

Todo tablero debe estar aterrizado.

3.10

Todo tablero debe tener una barra para fase neutro aislada y conexin a tierra.

3.11

Todo tablero elctrico porttil debe estar certificado como Tablero Elctrico Estndar,
con su respectiva inspeccin mensual.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 124 al 152, 160 al 166, 178 al 192, 213, 224, 230 )

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FECHA

Anexo Ref: 2.23/1


Elemento 2.23

Minera Escondida
Ltda.
INSTALACIN
ELCTRICA
GENERAL
Estndares de Seguridad
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

CDIGO DE FALLA

DAOS FSICOS AL CABLEADO

SOPORTES SUELTOS INTERRUPTORES

INSTALACIONES TEMPORALES

POLARIDAD CORRECTA DE TOMA CORRIENTES

CONTINUIDAD DE LAS CONEXIONES A TIERRA

TODO EL EQUIPO IDENTIFICADO

LUGAR LNEA A TIERRA VISIBLE

PISOS Y TECHOS CABLES A LA VISTA

ROTULACIN ENCHUFES

10 ROTULACIN A TABLEROS ELCTRICOS

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.

INTRODUCCIN
Definicin de Actividades y Elementos Involucrados.

2.0

1.1

Herramientas de Mano: Dispositivo metlico u otro material (destornilladores, alicates,


martillos, escobas, etc.), el cual sirve para realizar alguna torsin, esfuerzo o trabajo, el
cual se maneja manualmente.

1.2

Martillos: Dispositivo metlico (combos, martillos, etc.), el cual nos sirve para dar golpes perpendiculares a la superficie de trabajo, el cual se maneja manualmente.

1.3

Cortafros: Herramientas (Cinceles, Punzones, Tijeras, Limas, etc.), las cuales sirven
para realizar cortes de cualquier tipo de superficie y se operan de forma manual.

PROPSITO
2.1

3.0

RESPONSABILIDAD
3.1

4.0

Evitar los incidentes, producto del mal manejo o mala mantencin de alguna herramienta de mano.

Cada Gerencia, debe cuidar el adecuado cumplimiento de los estndares de seguridad, con la asesora de la Gerencia de Prevencin de Riesgos. El Contratista debe
velar por el cumplimiento de los estndares de seguridad de Minera Escondida.

ESTNDARES O ACTIVIDADES CRTICAS


4.1

Realizar listado de los riesgos producto de la manipulacin de herramientas de manos


y la forma de controlarlos.

4.2

Repartir y utilizar herramientas totalmente estandarizadas, de acuerdo con los


estndares que impone MEL.

4.3

Las herramientas proporcionadas por la compaa y personales, deben mantenerse


en buen estado, respetando los estndares de MEL.

4.4

Las herramientas deben estar bien almacenadas, de forma accesible para que no causen ningn tipo de dao.

4.5

Las herramientas de explosivos se almacenan y mantienen de acuerdo con los


estndares impuestos por MEL.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 282 )

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Revisin Nro. 6

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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.

4.6

Toda herramienta, sea sta temporal, han de probarse antes de su uso para evitar
cualquier incidente.

4.7

Las velocidades y cualquier otra variable fsica de todas las herramientas neumticas
(esmeriles), han de controlarse diariamente.

4.8

El encargado de las herramientas o equipos debe poseer una basta experiencia, el


cual debe realizar controles de rutina a herramientas manuales y tomar las notas correspondientes, dejndolas registradas.

4.9

Se concibe o se debe dar a conocer y llevar a cabo un programa de mantenimiento


peridico de herramientas.

4.10

Cualquier herramienta que demuestre algn defecto debe ser reparada inmediatamente, en caso que el dao sea demasiado grande (alto riesgo de accidente), reemplazarla.

4.11

Para cada trabajo se debe usar la herramienta correspondiente a ese trabajo.

4.12

Todo acoplamiento, manguera o conexin de manguera a las herramientas del tipo


neumticas, han de inspeccionarse antes del uso, se colocar resguardo donde sea
necesario.

4.13

Toda herramienta elctrica o neumtica debe desconectarse al emplear la porta broca


y cuando no se utiliza.

4.14

Las mangueras han de purgarse antes de desconectarlas.

4.15

Toda herramienta que se utilice en elevaciones (por Ej.: ejes, etc.), deben sujetarse
con tiras de cuero para evitar cadas.

4.16

Llevar el registro de todo tipo de herramientas, tanto elctricas como neumticas.

4.17

Siempre llevar un control y registro de las herramientas en lo que es mantencin,


dejando bien archivado la ltima fecha que se hizo la revisin, quin la hizo, etc.

4.18

Realizar inspecciones fsicas y visuales de las herramientas, dejndoles una marca de


verificacin.

4.19

Definir, cada cunto tiempo se estn inspeccionando las herramientas manuales, cmo
se supervisan, qu control existe sobre las herramientas privadas, cmo se ponen
fuera de servicio las herramientas defectuosas.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 282 )

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Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

5.0

Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.

4.20

El Contratista debe asegurarse, que todo trabajador que realice trabajo con herramientas a explosin, tenga la capacidad y entrenamiento de seguridad antes de operarla
(curso de entrenamiento aprobado y deber portar su certificado).

4.21

Antes de usar una herramienta explosiva se debe considerar el entorno donde se utilizar, en relacin al despeje del personal, existencias de gases, lquidos o polvos explosivos.

4.22

Ningn tipo de herramienta explosiva debe almacenarse con carga de fulminante.

4.23

Los cartuchos de herramientas fulminantes, deben ser almacenados en contenedores


metlicos, los cuales se mantendrn bajo llave y cuyas llaves la manejar el supervisor
a cargo.

4.24

Toda herramienta que sale y entra de bodega debe ser registrada (Quin la retira?,
Tipo de herramienta?, rea donde se utilizar?, etc.)

4.25

Toda herramienta cortante debe estar bien afilada y almacenarla con algn estuche
para que su filo no cause ningn tipo de accidente.

DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES


5.1

Identificar y registrar todos los riesgos potenciales que implique la manipulacin o mantencin de herramientas de uso manual y a su vez llevar un control riguroso de ellos.

5.2

Las herramientas de uso manual, tanto elctricas como neumticas, deben estar en
perfectas condiciones de uso.

5.3

Los lugares de almacenaje (bodega, paol, etc.), deben ser asequibles y llevar un
control riguroso de las herramientas que ingresan y salen de estos sitios.

5.4

Adquirir, conocimiento tcnico, de almacenaje, uso y mantencin de las herramientas


explosivas.

5.5

Registrar las pruebas de todas las herramientas, antes del uso, especialmente de las
herramientas elctricas y neumticas.

5.6

Registrar todo tipo de control y mantencin que se le realiza a las herramientas neumticas.

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Mecnica y Personal.

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

6.0

Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.

5.7

El encargado de los equipos neumticos debe llevar un exigente control y capacitacin


para el manejo de estos equipos de forma segura.

5.8

Para todo tipo de herramientas de manejo manual, desarrollar y registrar un programa


de mantenimiento, el cual debe ser controlado peridicamente. Para herramientas neumticas y elctricas este control debe ser diario.

5.9

Identificar y registrar todo tipo de herramienta en mal estado para poder repararla o
reemplazarla.

5.10

Identificacin de todas las herramientas necesarias para ejecutar un trabajo especfico.

5.11

Todo tipo de acople de herramienta neumtica, hay que identificarlo, probarlo y registrarlo para un funcionamiento seguro.

5.12

Las herramientas encontradas en elevaciones, asegurarse de que estn bien firmes a


los soportes de stas.

5.13

Todo empleado que utilice herramientas explosivas debe estar capacitado sobre el
uso de la herramienta y los riesgos que ello tiene.

5.14

Cuando hay manejo de herramientas explosivas, el entorno debe encontrarse completamente despejado para evitar accidentes a terceros.

5.15

Al almacenar herramientas explosivas, verificar que no se guarden cargadas y sus


cartuchos bien almacenados como se indica en los estndares de seguridad.

5.16

Para herramientas cortantes verificar tanto que estn afiladas, como el lugar donde se
almacenarn y cmo se almacenarn.

ANEXOS Y REGISTROS
ANEXOS:
a)

Hoja de Control de Riesgo (elemento 5.52/6 de los estndares de seguridad).

b)

Permiso de Trabajo Seguro (elemento 5.52/7).

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Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.

c)

Registro herramientas manuales (elemento 2.30/2).

d)

Registro de herramientas almacenadas por fulminantes (elemento 2.30/1 est. De seg.)

REGISTROS:
a)

Registro de todos los riesgos y control de stos, que implique el manejo o mantencin
de herramientas manuales.

b)

Registro de los controles y capacitaciones de rutina al personal que manipule las herramientas manuales.

c)

Registro de todo tipo de prueba realizada antes del manejo de cualquier herramienta
manual.

d)

Registro de los programas de mantencin de las herramientas neumticas y elctricas.

e)

Registro de control y mantencin peridica de toda herramienta neumtica y elctrica.

f)

Registro de todo tipo de herramienta que se encuentre en elevacin y la soportacin


que ella est utilizando.

g)

Registro de las inspecciones visuales y fsicas, en forma peridica.

h)

Registro del inventario de todas las herramientas tanto elctricas como neumticas.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 282 )

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Anexo Ref: 2.30/1


Elemento 2.30
Minera Escondida Ltda.

REGISTRO HERRAMIENTAS ACCIONADAS


Estndares de Seguridad
POR FULMINANTE
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA VEZ QUE SE USE

CDIGO DE FALLA

EST CORRECTAMENTE ALMACENADA?

TIENE SU CAJA CONTENEDORA?

ESTN SUS ACCESORIOS (LLAVES, GUA, MANILLA, ETC.)?

LOS FULMINANTES ESTN DENTRO DE CAJA DE HERRAMIENTAS?

EST LIMPIA?

ESTEN BUEN ESTADO DE OPERATIVIDAD?

TIENE NMERO DE REGISTRO?

TIENE ASIGNADO UN RESPONSABLE?

FECHA
N DE REGISTRO

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Anexo Ref: 2.30/2


Elemento 2.30
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HERRAMIENTAS MANUALES
Estndares de Seguridad
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA DOS MESES

CDIGO DE FALLA

BROCAS CON ALARGADOR HECHIZO

13

CARRETILLAS, NEUMTICO, MANGOS, VATEA

MANGOS MARTILLOS QUEBRADOS

14

PALAS MANGOS QUEBRADOS

HERRAMIENTAS SIN MANGOS

MARTILLOS CARAS CURVAS

DESTORNILLADORES HOJAS DOBLADAS

HERRAMIENTAS MANGOS SUELTOS

SERRUCHOS HOJAS TORCIDAS

ALICATE DEFORMADOS

CINCELES CABEZAS ASTILLADAS

10 LIMAS QUEBRADAS SIN MANGOS


11 LLAVES BOCAS GASTADAS, DEFORMADAS
12 PICOTAS MANGOS SUELTOS, DESAFILADAS

IDENTIFICACIN

CDIGO: BUENO= B

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

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RESPONSABLE
NOMBRE

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.31
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal

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Estndares de Seguridad
Ergonoma.

1.0

INTRODUCCIN
DEFINICIN

2.0

1.1

La Ergonoma es una ciencia aplicada, de carcter multidisciplinario que trata de la


adaptacin y mejoras de las condiciones de trabajo, mediante estudios sistemticos
de la productividad y eficiencia del hombre en relacin a su lugar de trabajo.

1.2

El propsito de la Ergonoma es contribuir a la adecuacin de los equipos, sistemas y


entornos fsicos a las caractersticas, limitaciones y necesidades de los usuarios, con
el objeto de mejorar los mtodos de trabajo, minimizando el estrs y la fatiga, optimizando
la seguridad, eficacia y confort en el trabajo.

REQUISITOS GENERALES
2.1

3.0

Todas las instalaciones y equipos deben estar diseados, instalados y evaluados de


acuerdo a estudios ergonomtricos.

RESPONSABILIDADES
3.1

Los Gerentes de cada Unidad de Negocio se asegurarn que, en todas las dependencias de su responsabilidad, existan estudios ergonomtricos de las diferentes plantas
fsica de trabajo, de los equipos y tareas especficas que lo requieran, entre ellos los
trabajos de operacin y mantencin.

3.2

Las evaluaciones ergonmicas debern efectuarse en las listas de chequeo propuestas, 2.31/1 (para trabajos en terreno y similares) y la 2.31/2 (para trabajos de oficinas y
similares).

3.3

El Gerente de cada Unidad de Negocio ser el responsable de que se efecte una


evaluacin ergonmica cada vez que se efecten modificaciones, tanto de la planta
fsica como de incorporacin de nuevos equipos.

3.4

Los futuros proyectos de expansin o similares, deben considerar todos los aspectos
ergonmicos necesarios en las etapas de diseo, es decir, considerarlos en las etapas
de evaluacin Hazop en ingeniera bsica o de detalles. Ser responsabilidad del Gerente del proyecto, que este aspecto sea considerado.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 745

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

FECHA:

Adjuntar Fotografas

dinmicas, ambiente fsico, espacio disponible, uso de herramientas, etc.)

FOTOGRAFAS

FRECUENCIA: ANUAL

DESCRIPCIN DEL LUGAR DE TRABAJO: (Qu hace, Actividades y Tiempo (en porcentaje) durante el cual realiza dichas actividades, montonas,

NOMBRE DEL EVALUADOR

NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE OCUPA EL PUESTO

REA DE TRABAJO

ESTACIN DE TRABAJO A EVALUAR

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES

Anexo Ref: 2.31/1


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FECHA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

VOLUMEN FUNCIONAL INMEDIATO COMPATIBLE CON LAS


DIMENSIONES ANTROPOMTRICAS Y CARACTERSTICAS
FSICAS DEL TRABAJADOR PARA EL CUMPLIMIENTO
NORMAL DE LA TAREA.
*10-20 CMS. SOBRE CODOS PARA TRABAJOS MINUCIOSOS
*A NIVEL DE CODOS PARA TRABAJOS O TAREAS NORMALES
NO MINUCIOSAS Y SIN APLICACIN DE FUERZAS.
*10-20-30 CMS. BAJO CODOS PARA TRABAJOS O TAREAS
QUE REQUIEREN EN FUERZA DE MENOS A MS.
*LOS ELEMENTOS DE MAYOR PESO (HERRAMIENTAS,
PALANCAS, ETC.) DEBEN ESTAR UBICADOS DENTRO
DEL REA NORMAL O CERCANA.
*LOS ELEMENTOS DE USO MS FRECUENTE (HERRAMIENTAS,
PALANCAS, ETC.) DEBEN ESTAR UBICADOS DENTRO
DEL REA NORMAL O CERCANA.
*12-25 CMS. GRAN MINUCIOSIDAD
*25-35 CMS. MINUCIOSO
*35-50 CMS. NORMAL
*50 CMS. POCA DEMANDA VISUAL
*25 SOBRE LNEA DE OJO
*35 BAJO LNEA DE OJO
*45 A IZQUIERDA, 45 A DERECHA
*CAJN DE 15 CMS. DE ALTO QUE PERMITE APOYAR
ALTERNADAMENTE UN PIE, LUEGO EL OTRO.
*LA PALMA DE LA MANO DEBE ESTAR UNIDA CON LA MAYOR
SUPERFICIE POSIBLE AL ASA, RODENDOLA CON TODA LA MANO

ESPACIO DE TRABAJO

julio 2001

APOYA PIE EN
BIPEDESTACIN
TIPO DE AGARRE MANUAL
DE HERRAMIENTAS

NGULOS VISUALES

DISTANCIAS VISUALES A
INDICADORES, CONTROLES
O REAS DE TRABAJO

ESPACIO DE ALCANCE EN
POSICIN DE PIE Y
SENTADO

SUPERFICIES DE TRABAJO
PARA ACTIVIDADES EN
POSICIN DE PIE

CONDICIN ESTANDAR

ELEMENTO EVALUADO

PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

FUERA
DENTRO
DE
DE
REA
REA
FUERA
DENTRO
DE
DE
REA
REA
ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

ESTADO ACTUAL

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/1


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12

11

10

FECHA

13

*VIBRACIONES INFERIORES A 12 M/S2 NO DEBEN PRODUCIR


SENSACIN DE COSQUILLEO EN LOS DEDOS
*GOLPES

EFECTO MECNICO
TRANSMITIDO POR LAS
HERRAMIENTAS

julio 2001

SUPERFICIE DE LAS
HERRAMIENTAS

PESO DE LAS
HERRAMIENTAS

ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

*CON MANGOS REDONDEADOS Y SPEROS, DE MODO QUE LA


ADECUADO INADECUADO
MANO CALCE ADECUADAMENTE, NO HAGA FUERZA SOBRE PUNTAS
O BORDES AGUDOS Y TRANSMITA BIEN LA FUERZA

*DE PRESIN: PESO NO SUPERIOR A 1,75 KGS.


*DE FUERZA: PESO NO SUPERIOR A 2,3 KGS.

*ES AQUELLA QUE SE PERCIBE COMO COMODA. EVITA LA


ADECUADO INADECUADO
PRDIDA DE ENERGIA EN EXTREMO COMO TAMBIN EL RIESGO
DE LESIN DE COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES MUECAS
RECTAS Y CODOS CERCA DEL CUERPO

POSTURA ESPORDICA
ADOPTADA DURANTE EL
MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES

ADECUADO INADECUADO

*EL ESFUERZO DEBE MANTENERSE TAN BAJO COMO SEA POSIBLE


A FIN DE REDUCIR EL ESFUERZO MUSCULAR ESTTICO, SEGN,
*SOSTENER
*GUIAR
*SOSTENER + GUIAR
*SOSTENER + GUIAR + EMPUJAR
*SOSTENER + GUIAR + EMPUJAR + TIRAR

ESFUERZOS EN EL USO
DE LA MQUINA

ADECUADO INADECUADO

ESTADO ACTUAL

LA FUERZA APLICADA EN EL MANEJO DE UNA HERRAMIENTA


DEBE SER TRANSMITIDA EN EL MISMO SENTIDO DEL TRABAJO,
SIN ANGULACIONES MANO - ANTEBRAZO.

CONDICIN ESTANDAR

FORMA DE ACOPLAMIENTO
MANO - HERRAMIENTA

ELEMENTO EVALUADO

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/1


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16

15

14

PRESIDENTE

18

17

FECHA

19

*MIEMBRO SUPERIOR:
NO SE DEBE SUPERAR LA ALTURA DEL HOMBRO DEL OPERADOR Y
CUMPLIR CON EL REQUISITO DE ALCANCE DEL PUNTO N3
*MIEMBRO INFERIOR:
NO DEBE SUPERAR LA ALTURA DE RODILLA DEL OPERADOR
*LOS MOVIMIENTOS REPETIDOS NO DEBEN INCLUIR ESFUERZOS
MUSCULARES MAYORES AL 30% DE LA FUERZA MXIMA
DEBEN SER REALIZADOS CON LAS ARTICULACIONES ALINEADAS
*COMO MXIMO DOS HORAS DE DURACIN

UBICACIN DE LOS
CONTROLES (VOLANTES,
PALANCAS, INTERRUPTOR,
MANIVELA, PEDAL, ETC.)

FRECUENCIA DE
MOVIMIENTO

julio 2001

SECUENCIA LGICA DE
TAREAS EN UNA OPERACIN

*LOS PASOS QUE COMPONEN UNA OPERACIN DEBEN ESTAR


ORDENADOS EN SECUENCIA LGICA Y CONSECUTIVA SEGN LA
DISPOSICIN DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ESPACIO
DISPONIBLE (1,2,3,4,N). MXIMA ECONOMA DE MOVIMIENTO,
MXIMA EFICACIA

*SI EL PESO ELEVADO ES MENOR QUE EL LMITE DE ACCIN


CALCULADO
*SI EL PESO ELEVADO SE ENCUENTRA ENTRE EL LMITE DE
ACCIN Y EL LMITE MXIMO PERMISIBLE
*SI EL PESO ELEVADO SOBREPASA EL LMITE MXIMO PERMISIBLE

RIESGO DE LESIN
LUMBAR EN OPERACIONES
DE ELEVACIN Y TRANSPORTE
MANUAL DE CARGAS
(PARA ELEVACIONES MXIMAS
DE 40 KGS./ PERSONA)

ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

CON 100% DE RIESGO

RIESGO PARCIAL

SIN RIESGO

ADECUADO INADECUADO

*PREDOMINA TRABAJO DINMICO SOBRE EL ESTTICO


*SIN MOVIMIENTOS FORZADOS
*SIN MOVIMIENTOS REPETITIVOS EN EXCESO
*COMODA POR EL DISEO Y ORGANIZACION DEL PUESTO DE TRABAJO

POSTURA
PREDOMINANTE

ESTADO ACTUAL

*LA CARGA DE LA TAREA DEBE SER EQUIVALENTE AL ESFUERZO ADECUADO INADECUADO


QUE REALIZA EL TRABAJADOR, UNA BUENA RELACIN C/e NO
GENERA FATIGA AL TERMINO DE LA JORNADA

CONDICIN ESTANDAR

RELACIN CARGA
ESFUERZO

ELEMENTO EVALUADO

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

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ELEMENTO EVALUADO
CONDICIN ESTANDAR

22

21

PRESIDENTE

23

FECHA

ILUMINACIN

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE

RUIDO

julio 2001

26

25

24

SEGN D.S. 745


LEY 16.744

*RANGO 50% AL 65%

*CONTINUO: SEGN D.S. 745

*MANO - BRAZO: SEGN D.S. 745


LEY 16.744

LEY 16.744

ADECUADA

ADECUADA

INADECUADA

INADECUADA

EXPUESTO NO EXPUESTO

EXPUESTO NO EXPUESTO

EXPUESTO NO EXPUESTO

*MIXTOS
PARA REFORZAMIENTOS DE MENSAJES DE CIERTA URGENCIA
LEY 16.744

ADECUADO INADECUADO

*AUDITIVOS
-CUANDO EL SISTEMA EST SOBRECARGADO
-CUANDO SE REQUIERE RESPUESTA INMEDIATA
-CUANDO EL MENSAJE NO REQUIERE POSICIN DE CABEZA

*DE CUERPO ENTERO: SEGN D.S. 745

ADECUADO INADECUADO

*VISUAL
-PARA AMBIENTE RUIDOSO
-CUANDO EL MENSAJE ES LARGO
-CUANDO NO SE REQUIERE RESPUESTA RPIDA
CON BUEN CONTRASTE Y PTIMA VISIBILIDAD

UTILIZACIN DE DISPLAY

VIBRACIONES

ADECUADO INADECUADO

*NO DEBEN IMPLICAR DIFICULTAD, FUNCIONALES, OPERATIVOS,


ADAPTADOS A LAS CAPACIDADES FSICAS DEL TRABAJADOR SEA
ESTE NORMAL O DISCAPACITADO,
ADECUADO INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

ESTADO ACTUAL

ACCESO PARA REALIZAR


LA TAREA

20 HACINAMIENTO O PERCEPCIN *4,5 MTS. POR PERSONA, MNIMO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES.
DE ESPACIO PERSONAL
INSUFICIENTE

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

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28

27

PRESIDENTE

32

31

30

29

*EXPOSICIN OCUPACIONAL AL CALOR Y/O FRO


SEGN D.S. 745
LEY 16.744
*LA TEMPERATURA DEL LUGAR DE TRABAJO NO DEBE
CONTRIBUIR AL DESCONFORT DEL TRABAJADOR
*SEGN EVALUACIN DEL CONTAMINANTE ESPECFICO
LEY 26.744
*AZUL
*VERDE CLARO
*ROJO
*NARANJA
*VIOLETA

AMBIENTE TRMICO

PERCEPCIN TRMICA Y
CONFORT

CALIDAD DEL AIRE

AMBIENTE CROMTICO
(COLOR, EFECTO SQUICO
Y DE ESPACIO)

julio 2001

FACTORES SICOSOCIALES
*TRABAJO MONOTONO
*TRABAJO REPETITIVO
*RESPONSABILIDAD ASIGNADA
*AUTONOMA
*CANTIDAD DE TRABAJO
*SATISFACCIN

: RELAJANTE, ESPACIO
: MUY RELAJANTE, ESPACIO
: MUY ESTIMULANTE, ESTRECHO
: EXITANTE, MUY ESTRECHO
: FATIGA, MUY ESTRECHO

*TRABAJO LIVIANO
0.5 -1 MT/SEG.
*TRABAJO PESADO
1.3 - 2.5 MT/SEG.
*TRABAJO MUY PESADO
2.5 O MAS MT/SEG.
CON T AMBIENTE ENTRE 20 - 24 C

CONDICIN ESTANDAR

VELOCIDAD DEL VIENTO

ELEMENTO EVALUADO

INADECUADO

ADECUADO INADECUADO

EXPUESTO NO EXPUESTO

ADECUADO

EXPUESTO NO EXPUESTO

ADECUADO INADECUADO

ESTADO ACTUAL

LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/1


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Adjuntar Fotografas

dinmicas, ambiente fsico, espacio disponible, uso de herramientas, etc.)

FOTOGRAFAS

FRECUENCIA: ANUAL

DESCRIPCIN DEL LUGAR DE TRABAJO: (Qu hace, Actividades y Tiempo (en porcentaje) durante el cual realiza dichas actividades, montonas,

NOMBRE DEL EVALUADOR

NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE OCUPA EL PUESTO

REA DE TRABAJO

ESTACIN DE TRABAJO A EVALUAR

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES


ERGONOMTRICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES

Anexo Ref: 2.31/2


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ALTURA DEL ESCRITORIO

ANCHO DEL RESPALDO

ALTURA DEL APOYO BRAZO

DISTANCIA ENTRE APOYO


BRAZO
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

ANCHO DEL ASIENTO

ALTURA DEL RESPALDO

ALTURA DE APOYO LUMBAR

ALTURA DEL ASIENTO

ELEMENTO EVALUADO
ESTADO ACTUAL

BAJO
ALTO
BUEN NIVEL
*LA PARTE MEDIA DEL APOYO DEBE COINCIDIR CON EL NIVEL
BAJO
DE LOS CODOS
ALTO
BUEN NIVEL
NO EXISTE
*SILLA BAJA: EL RESPALDO NO DEBE SOBREPASAR LA ALTURA
ALTO
DE ALA ESCAPULAR
BAJO
BUEN NIVEL
*SILLA ALTA: LA ZONA QUE CORRESPONDE A LAS ESCPULAS
BLANDO
DEBE SER BLANDA
DURO
MODERADO
*MNIMO EQUIVALENTE A LA DISTANCIA TRANSVERSAL EN LA
ANGOSTO
ZONA MS ANCHA DE LAS CADERAS
ADECUADO
*EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE CODOS, MEDIDA POR
ANCHO
POSTERIOR EN POSICIN SENTADA RELAJADA
ADECUADO
*EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE LA PARTE POSTERIOR DE SU BAJO
RODILLA Y LA PARTE POSTERIOR DE LOS GLUTEOS (MENOS 8-10 CMS) ALTO
AL SENTARSE OCUPANDO TODO EL ASIENTO, EL BORDE ANTERIOR BUEN NIVEL
DE LA SILLA NO DEBE COMPRIMIR LA RODILLA POR POSTERIOR
*DEBE ESTAR A IGUAL ALTURA QUE LA DISTANCIA DEL CODO
ALTO
AL SUELO
BAJO
BUEN NIVEL
*SILLONES MNIMO EQUIVALENTE AL ANCHO ENTRE HOMBROS
ANGOSTO
ADECUADO
*SILLA DE TRABAJO: MNIMO EQUIVALENTE A LA DISTANCIA
ANGOSTO
ENTRE AMBAS AXILAS
ADECUADO
*DEBE PERMITIR UNA SEPARACIN DE 8-10 CMS. RESPECTO DE
ALTO
MUSLO UNA VEZ CORREGIDA LA ALTURA DE LA SILLA. LA
BAJO
SUPERFICIE DEBE ESTAR + 5 CMS. MS ARRIBA DEL CODO
ADECUADO

*DEBE PERMITIR QUE LOS CODOS QUEDEN A LA ALTURA DEL


ESCRITORIO, O CINCO CMS. BAJO STE

CONDICIN ESTANDAR

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES


ERGONOMTRICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/2


Elemento 2.31
Pag 2 de 5

QUIN
CORRIGE

CUNDO
CORRIGE

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

FECHA

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

ELEMENTO EVALUADO

14

13

12

PRESIDENTE

17

16

15

FECHA

18

*ESCRITORIO: DISTANCIA SUFICIENTE PARA ESTIRAR LAS PIERNAS


UNA VEZ SENTADO EN POSICIN DE TRABAJO
*MESA DE COMPUTACIN: DISTANCIA SUFICIENTE PARA ESTIRAR
LAS PIERNAS UNA VEZ SENTADO EN POSICIN DE TRABAJO
*EL TECLADO DEBE ESTAR A LA ALTURA DE LOS CODOS UNA
VEZ QUE LA SILLA HA SIDO PUESTA EN POSICIN Y ALTURA
CORREGIDA
*EL BORDE SUPERIOR DE LA PANTALLA DEBE ESTAR A LA
ALTURA DE OJOS EN POSICIN SENTADA

CONDICIN ESTANDAR

*TIBULAR BLANDO DE ALTURA SUFICIENTE PARA APOYAR LA


MUECA MIENTRAS SE TRABAJA CON EL MOUSE

REPOSA MUECA EN MOUSE


PC (MOUSE WRIST REST)

julio 2001

ATRIL SOSTENEDOR DE
TEXTOS

*ACCESORIO QUE EVITA INCLINAR LA CABEZA HACIA EL


ESCRITORIO DEBE ESTAR AL LADO DE LA PANTALLA Y SU BORDE
SUPERIOR A LA ALTURA DE LOS OJOS DEL USUARIO

*TIBULAR BLANDO DE ALTURA SUFICIENTE PARA QUE LAS


MUECAS SE APOYEN Y NO SE DEBAN SOSTENER LOS
BRAZOS AL DIGITAR

REPOSA MUECAS EN
TECLADO PC (KEYBOARD
WRIST REST)

*LA PANTALLA DEBE ESTAR A UNA DISTANCIA EQUIVALENTE


A LA DE SU BRAZO ESTIRADO DESDE SU POSICIN DE TRABAJO
SENTADO
DISTANCIA DEL BORDE ANTE*EQUIVALE A LA DISTANCIA DESDE EL NUDILLO DEL DEDO MEDIO
RIOR DEL TECLADO O MQUINA AL CODO
DE ESCRIBIR A LA PERSONA
ALTURA DEL APOYA PIE
*DEBE TENER ALTURA SUFICIENTE PARA QUE LAS RODILLAS
QUEDEN A IGUAL ALTURA DE LAS CADERAS O LEVEMENTE
SOBRE ELLOS UNA VEZ SENTADO EN LA SILLA DE TRABAJO

DISTANCIA PANTALLA DE
COMPUTADOR A LA PERSONA

ALTURA DE LA PANTALLA DEL


COMPUTADOR

10 PROFUNDIDAD DEL ESCRITORIO


(ESPACIO QUE ESTA DISPONIBLE
BAJO SU SUPERFICIE PARA
ESTIRAR O MOVER LAS PIERNAS
11 ALTURA DE LA BANDEJA PARA
TECLADO DEL COMPUTADOR

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES


ERGONMICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES

ALTO
BAJO
ADECUADO
ALTO
BAJO
ADECUADO
ADECUADO
CERCANA
LEJANA
ADECUADO
CERCANA
LEJANA
NO HAY APOYA PIE
ALTO
BAJO
ADECUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO

ADECUADA

CORTA

ESTADO ACTUAL
PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/2


Elemento 2.31
Pag 3 de 5

QUIN
CORRIGE

CUNDO
CORRIGE

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

22

21

20

19

PRESIDENTE

27

26

25

24

23

FECHA

LUMINOSIDAD

FORMAS DE SENTARSE

julio 2001

29

28

NGULOS DE TRABAJO

TEMPERATURA EFECTIVA
AMBIENTAL (T.E.)
POSICIN ATRIL
PANTALLA -TECLADO COMP.
AMBIENTE CROMTICO
(COLOR, EFECTO SQUICO
Y DE ESPACIO)

NIVEL DE PRESIN SONORA

HUMEDAD RELATIVA (HR)

CUBREPISO DE ACRLICO

APOYO LUMBAR PORTTIL

PORTA TECLADO CON


INCLINACIN

ELEMENTO EVALUADO
ESTADO ACTUAL

PRESENTE
AUSENTE
ADECUADA
INADECUADO
*SE UTILIZAN EN SILLAS QUE NO TIENEN DICHO APOYO O LO
PRESENTE
TIENEN PERO ES INADECUADO. ESTE APOYO TIENE VELCRO LO
AUSENTE
QUE PERMITE UBICARLO EN LA POSICIN CORRECTA (ALTURA
ADECUADO
DE CODOS
INADECUADO
*LMINA DE ACRLICO QUE DEBE PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DE PRESENTE
LA SILLA EN PUNTOS DE TRABAJO QUE REQUIEREN LA MOVILIDAD
AUSENTE
*RANGO 50% - 60%
ADECUADO
INADECUADO
*RANGO 50% - 60% Dba.
ADECUADO
INADECUADO
*19 - 24C (PERIODO DE VERANO)
ADECUADO
INADECUADO
*DEBEN ESTAR ALINEADOS FRENTE AL USUARIO Y EL ATRIL A
ADECUADO
UNO DE LOS LADOS DE LA PANTALLA
INADECUADO
AZUL - RELAJANTE - ESPACIO
VERDE CLARO - RELAJANTE - ESPACIO
ADECUADO
ROJO - MUY ESTIMULANTE - ESTRECHO
INADECUADO
NARANJA - EXCITANTE - MUY ESTRECHO
VIOLETA - FATIGANTE - MUY ESTRECHO
25 SOBRE LNEA DE OJO
ADECUADO
35 BAJO LNEA DE OJO
INADECUADO
45 A IZQUIERDA, 45 A DERECHA
CON LA ESPALDA TOTALMENTE APOYADA Y SENTADA
ADECUADO
COMPLETAMENTE
INADECUADO
SEGN DECRETO SUPREMO 745, LEY 16.744
ADECUADO
INADECUADO

*ACCESORIO QUE INCLINA EL TECLADO DEL COMPUTADOR


DEJNDOLO 1-2 CMS. MS ELEVADO DEL BORDE CERCANO AL
USUARIO. IDEALMENTE SE USA WRIST REST.(apoya mueca)

CONDICIN ESTANDAR

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES


ERGONMICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES

PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/2


Elemento 2.31
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CUNDO
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Estndares de Seguridad

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Estndares de Seguridad

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

32

31

30

PRESIDENTE

34

33

CONDICIN ESTANDAR

NO DEBEN IMPLICAR DIFICULTAD, FUNCIONALES, OPERATIVOS,


ADAPTADOS A LAS CAPACIDADES FSICAS DEL TRABAJADOR
SEA ESTE NORMAL O DISCAPACITADO
VISUAL:
*PARA AMBIENTE RUIDOSO
*CUANDO EL MENSAJE ES LARGO
*CUANDO NO SE REQUIERE RESPUESTA RPIDA
*CON BUEN CONTRASTE Y PTIMA VISIBILIDAD
AUDITIVOS:
*CUANDO EL SISTEMA VISUAL EST SOBRECARGADO
*CUANDO SE REQUIERE RESPUESTA INMEDIATA
*CUANDO EL MENSAJE NO REQUIERE POSICIN DE CABEZA
MIXTOS:
*PARA EL REFORZAMIENTO DE MENSAJES DE CIERTA URGENCIA
*TRABAJO MONTONO
TRABAJO RELATIVO O DE CICLO REGULAR
*RESPONSABILIDAD, SEGN D.S. 745
*AUTONOMA
*CANTIDAD DE TRABAJO
*SATISFACCIN

ACCESOS PARA REALIZAR


LA TAREA

UTILIZACIN DE DISPLAY

HACINAMIENTO O PERCEPCIN 4,5 MT 2 POR PERSONA MNIMO EN TODAS LAS ACTIVIDADES


DE ESPACIO PERSONAL
INSUFICIENTE

SECUENCIA LGICA DE TAREAS LOS PASOS QUE COMPONEN UNA OPERACIN DEBEN ESTAR
EN UNA OPERACIN
ORDENADOS EN SECUENCIA LGICA Y CONSECUTIVA SEGUN LA
DISPOSICIN DE LOS EQUIPOS Y ESPACIO DISPONIBLE

ELEMENTO EVALUADO

LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES


ERGONMICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES

julio 2001

FACTORES SICOSOCIALES

FECHA

INADECUADO

ADECUADO

ADECUADO
INADECUADO

INADECUADO

ADECUADO

INADECUADO

ADECUADO

INADECUADO

ADECUADO

INADECUADO

ADECUADO

INADECUADO

ADECUADO

ESTADO ACTUAL

PROPUESTA DE
CORRECCIN

Anexo Ref: 2.31/2


Elemento 2.31
Pag 5 de 5

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Estndares de Seguridad

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Elemento 2.41
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Equipo de Proteccin Personal


Cascos de Seguridad.

INTRODUCCIN
CASCOS
1.1

Todos los cascos del personal de MEL sern de el mismo color. A las Empresas
Contratistas se les dar a conocer el color una vez obtenido el contrato.

1.2

Slo se deben usar cascos de calidad certificada de acuerdo a la Legislacin Chilena.

1.3

Los cascos deben llevar el nombre de los trabajadores y el distintivo de la empresa


respectiva. No est permitido ningn tipo de pintura.

1.4

Los cascos deben ser usados todo el tiempo en las plantas, talleres, rea mina y donde quiera que haya seal que lo indique.

1.5

Los cascos y arneses deben ser mantenidos por los empleados en buenas condiciones.

1.6

Se debe cambiar el casco de inmediato cuando presente perforaciones, rasgaduras,


grietas, hendiduras, doblado, prdida de flexibilidad, contactos con cidos y bases,
cadas en estanques, celdas o recipientes que contengan qumicos y ante cualquier
anomala que deteriore su contextura original.

1.7

Los cascos no deben limpiarse con solventes o compuestos qumicos de ningn tipo,
ni exponerse a fuentes de calor.

1.8

No se permite el uso de cascos metlicos, en ningn recinto de MEL.

1.9

Se excepta el uso de casco en: Oficinas, Laboratorios, Salas de Control, Comedores,


Salas de cambio, Campamentos, Salas de Capacitacin, Policlnicos, Buses de transporte y zonas de accesos a stos.

1.10

Ser responsabilidad de cada Gerencia o Superintendencia verificar que las visitas


tengan todo el equipo de proteccin personal, segn estndares, para accesar las
reas de trabajo.

1.11

En los cascos se prohibe el uso de calcomanas o autoadhesivos no autorizados.

1.12

La Gerencia Proteccin de Recursos, debe aprobar los cascos de seguridad que pueden ocuparse.

AUTORIZADO :

Ref. LEGAL : D.S.. N 745, 72, 18, 3, 40, 173, Ley 16744, Nch 461 oF 77

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Elemento 2.42
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Equipo de Proteccin Personal:


Anteojos de Seguridad,
Proteccin de Cara.

INTRODUCCIN
ANTEOJOS DE SEGURIDAD
1.1

Los anteojos de seguridad deben cumplir con las normas chilenas y ser usados en
todo momento, por todas las personas dentro de las reas de trabajo de MEL, a excepcin de las oficinas de Administracin y de Ingeniera, en oficinas en general, Policlnico,
Vestidores, Comedores y Campamento.
Los contratistas deben mantener en sus archivos del sistema de seguridad MEL, los
certificados de calidad que acrediten el cumplimiento de las normas chilenas.

1.2

Los anteojos de seguridad tambin se usarn cuando los empleados de MEL o sus
Contratistas estn fuera de los lmites de la mina y planta segn, se indica a continuacin:
1.2.1
1.2.2

1.3

2.0

3.0

Exploraciones de terreno.
En actividades de cualquier naturaleza que pueda generar proyeccin de partculas.

Las personas que tengan alguna prescripcin ptica debern usar lentes de seguridad
que cumplan con tal requerimiento.

PROTECCIN DE OJOS Y CARA


2.1

Cada trabajador debe cuidar que la proteccin adicional de ojos y cara est de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a ejecutar.

2.2

Las mscaras de soldar slo usarn filtros de luz y protector de policarbonato y no de


vidrios.

2.3

En trabajos de soldadura y esmerilado, adems del protector facial, el trabajador deber mantener puestos los lentes de seguridad.

2.4

Los protectores faciales siempre se mantendrn en perfecto estado de visibilidad.

LA GERENCIA PROTECCIN DE RECURSOS DEBE APROBAR LOS TIPOS DE LENTES DE


SEGURIDAD U OTROS ELEMENTOS DE PROTECCIN FACIAL QUE PUEDAN SER USADOS.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 745, 72, Ley 16744, Nch 461 Of. 88, 1562 Of. 79, 1692 Of. 80

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Elemento 2.43
Proteccin Personal

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Estndares de Seguridad

1.0

Equipo de Proteccin Personal:


Zapatos y Botas de Seguridad.

INTRODUCCIN
ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD
1.1

El calzado y botas de seguridad deben ser de calidad certificada por algn organismo
autorizado, de acuerdo a la Legislacin Chilena.

1.2

Todos los zapatos y botas de seguridad deben tener punta de acero, a excepcin de
las personas que trabajan con explosivos que deben usar zapatos de seguridad
dielctricos.

1.3

Todas las personas deben usar los zapatos y botas de seguridad en todo momento en
todos los lugares de trabajo, excepto en las oficinas de Administracin, Comedores y
Campamentos.

1.4

Los zapatos y botas sern entregados de acuerdo al procedimiento vigente en MEL. A


sus empleados, las Empresas Contratistas les entregarn de acuerdo a los riesgos
involucrados.

1.5

Los zapatos y botas de proteccin especializados que se requieran en reas prescritas


sern recomendados de acuerdo a anlisis previo y aprobado por la Gerencia de Proteccin de Recursos.

1.6

Ser responsabilidad de cada Gerencia y/o Superintendencia verificar que las visitas
tengan todo el equipo de proteccin personal, segn estndares, para accesar a las
reas de trabajo.

1.7

En los trabajos desarrollados en las naves de Electro-obtencin, el personal debe usar


zapatos o botas de seguridad sin ningn elemento metlico en su suela (clavos,
tornillos,etc.).

1.8

En los trabajos de manejo de ctodos, las personas deben usar adems del zapato o
bota de seguridad con puntera de acero, una proteccin al metatarso, que debe ser
parte del elemento ya mencionado.

1.9

El cambio de este elemento deber hacerse cuando se deteriore y pierda sus caractersticas de proteccin.

1.10

La Gerencia Proteccin de Recursos, aprobar los tipos de calzados de seguridad que


deban emplearse.

APROBADO :

Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 18, Ley 16744, Nch 721 Of. 71, Nch 721/1 OF.32

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Elemento 2.44
Proteccin Personal

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Estndares de Seguridad

1.0

Equipo de Proteccin Personal:


Ropa Protectora.

INTRODUCCIN
ROPA DE PROTECCIN
1.1

Los empleados en sus reas de trabajo que as lo requieran, tienen que usar la ropa
protectora adecuada (ej.: Soldadores, Laboratorio, etc.). La calidad de esta ropa debe
ser certificada por un organismo autorizado.

1.2

Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista, debe llevar un registro de todo el
equipo de proteccin personal entregado, segn registro 2.44/1.

1.3

Los Supervisores y/o lderes de grupo deben evaluar los riesgos de cada actividad que
se desarrolla en su rea, ya sea realizada por MEL o Contratistas, para recomendar el
uso de ropa de proteccin adecuada.

1.4

Los electricistas no deben usar ropa que posea elementos metlicos expuestos a riesgos de contacto con lneas o puntos energizados, tales como botones y cierres metlicos.

1.5

El contratista tiene la obligacin de proporcionar gratuitamente a todos sus empleados,


los equipos de proteccin personal, segn la legislacin vigente.

1.6

Para trabajo en perodo de bajas temperaturas la empresa y contratista, proporcionar


ropa trmica a los empleados sometidos a bajas temperaturas.

1.7

La Gerencia Proteccin de Recursos, aprobar la ropa protectora que se compre para


los empleados.

APROBADO :

Ref. Legal : D.S. N 72, 18, 173, 40, 3, 745

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

OCUPACIN

EQUIPO PROTECCIN
PERSONAL

SUPERINTENDENCIA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

SECCIN

ESTUDIO DE NECESIDADES DE EQUIPO DE PROTECCIN

FECHA

Ref: 2.44/1
Elemento 2.44

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Estndares de Seguridad

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Minera Escondida Ltda.


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PRESIDENTE

FECHA

SECCIN

NOMBRE

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS


ENTREGA

FECHA

SUPERINTENDENCIA /EMPRESA CONTRATISTA

CASCO
TIPO

GUANTES
CASACA
PANTALN

ROPA TRMICA

INTERNA

TRMICA

ROPA
VIENTO

CORTA-

REGISTRO ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, ROPA PROTECTORA

GUANTES

POLAINAS

COLETO

MASCARILLA

RESPIRADOR

Ref: 2.44/2
Elemento 2.44

COPA

OIDO TIPO

PROTECTOR

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

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PRESIDENTE

FECHA

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

ENTREGA

FECHA DE

NOMBRE DEL TRABAJADOR

ROPA
ANTICIDA

SUPERINTENDENCIA /EMPRESA CONTRATISTA

SECCIN

DE TELA

PANTALN

DE TELA

CASACA CORTA

REGISTRO ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

TIPO

ZAPATO

Anexo Ref: 2.44/3


Elemento 2.44

FIRMA

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

julio 2001

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FECHA

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Estndares de Seguridad

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Elemento 2.45
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Equipo de Proteccin Personal:


Equipo de Respiracin.

INTRODUCCIN
MSCARAS RESPIRATORIAS

2.0

1.1

Las mscaras respiratorias deben usarse en todas aquellas reas en donde las evaluaciones ambientales, determinadas por el rea Higiene Industrial de la Gerencia de
Prevencin de Riesgos, as lo determine o donde las condiciones lo requieran.

1.2

Slo se podrn usar mscaras respiratorias y filtros de calidad certificada por un organismo autorizado para tal efecto y aprobadas por la Gerencia de Proteccin de Recursos.

1.3

Los empleados deben cuidar que las mscaras respiratorias sean usadas en todo
momento en las reas que se requiere. El Supervisor y/o Lder de equipo debe asegurarse que el personal que trabaja con l haya sido apropiadamente entrenado en su
uso.

1.4

El tipo de respirador deber estar dotado con filtro o cartucho orgnico, qumico o
mixto, dependiendo de la evaluacin del ambiente de trabajo.

1.5

Los empleados que requieran usar respiradores para ejecutar su trabajo, no pueden
tener barba y no deben usar el accesorio conocido como camiseta.

1.6

Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista debe llevar un inventario de todos
los aparatos de respiracin, que los empleados usan en su rea de responsabilidad, en
la hoja de registro 2.49/1, adems, de encuestar al empleado sobre algn impedimento para su uso .

APARATOS DE RESPIRACIN AUTNOMOS


(SLO PARA SER USADOS POR PERSONAS CAPACITADAS Y CALIFICADAS POR PREVENCIN DE RIESGOS)
2.1

Slo las siguientes unidades estndar sern usadas:


2.1.1

Equipo de respiracin estndar con cilindros de aire.

2.1.2

Mscara con cartridge adjunto y autnomo para contaminaciones o atmsferas


que se requiera.

2.1.3

En Escondida, no debe usarse suministro de aire para respiracin a travs de


compresores que utilicen como combustible o lubricantes derivados de hidrocarburos.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 745 , Nch 1284 Of.77 , 128.512 Of.77

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

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Pgina 2 de 2

Elemento 2.45
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

Equipo de Proteccin Personal:


Equipo de Respiracin.

2.2

La introduccin de cualquier equipo de respiracin debe ser autorizado por la Gerencia de Prevencin de Riesgos.

2.3

Cada equipo de respiracin ser rotulado individualmente con un nmero prefijado por
el cdigo de responsabilidad de los departamentos.

2.4

Cada vez que se use, y anualmente, el equipo de respiracin debe ser inspeccionado.
El llenado ser hecho por la Gerencia de Prevencin de Riesgos, en caso de Empresas Contratistas la mantencin y llenado deber hacerlo a travs de una empresa
competente.

2.5

El encargado del elemento debe chequear cada tres meses los equipos de respiracin
auto-contenidos detallados en los prrafos 2.1.1 al 2.1.2 y los resultados anotados en
el registro 2.45/1.

2.6

Los empleados que requieran usar respirador para ejecutar sus trabajos, no deben
tener barba.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 745 , Nch 1284 Of. 77 , 128.512 Of. 77

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Anexo Ref: 2.45/1


Elemento 2.45

Ltda. AUTNOMO
REGISTRO Minera
EQUIPOEscondida
RESPIRATORIO
Estndares de Seguridad
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL Y DESPUS DE USARSE

CDIGO DE FALLA

DAO FSICO AL EQUIPO

TIRANTES DEL ARNS PARA LA CABEZA Y ESPALDA

OPERACIN CORRECTA DE LA VLVULA DE DEMANDA Y DEL REDUCTOR DE PRESIN

MSCARA FACIAL /CASCO /BOQUILLA LIMPIOS Y DESINFECTADOS

CILINDRO DE AIRE CARGADO

TIPO Y AJUSTE CORRECTO DE LOS FILTROS

MANGUERAS FLEXIBLES PARA CONEXIONES DE CORTES/SUELTAS

SELLOS, CONECTORES Y MEDIDOR DE PRESIN

EQUIPO MARCADO E IDENTIFICADO.

10 ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO.

IDENTIFICACIN

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS

julio 2001

RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Anexo Ref: 2.45/2


Elemento 2.45
Minera Escondida Ltda.

EQUIPO RESPIRATORIO EXCLUSIVO PARA BUZOS


Estndares de Seguridad
AO:_______

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: CADA VEZ QUE SE VA A USAR

CDIGO DE FALLA

BANDERA ALFA

12

INFLADOR PORTTIL

13

ALETAS
MANGUERA PLSTICA PARA PRESIN 100 LBS

REMOS

14

TABLAS DE DESCOMPRESIN

ESTANQUE COMBUSTIBLE

15

CHAQUETA COMPENSADORA

CABO DE AMARRE

16

PUAL DE BUSEO

LINTERNA PARA TRABAJO BAJO AGUA

17

MASCARILLA

BOTIQUN

18

CINTURN PARA LASTRE ESCAPE RPIDO

COMPRESOR CON ESTANQUE DE RESERVA

19

PROFUNDIMETRO

TRAJE DE NEOPREN

20

REGULADOR

10 CABO DE DESCENSO

21

REGULADOR AUXILIAR

11 MANMETROS MARCADORES PRESIN BOTELLA

22

RELOJ

IDENTIFICACIN

CDIGO: BUENO = B

MALO = CDIGO DE FALLA

FIRMAS
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRE

julio 2001
PRESIDENTE

FECHA

PLAN DE ACCIN

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

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Pgina 1 de 1

Elemento 2.46
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

INTRODUCCIN
1.1

2.0

4.0

Los protectores auditivos permiten minimizar la probable prdida de la audicin causada por el trabajo en reas donde los niveles de ruido superan las normativas.

PROTECCIN AUDITIVA
2.1

3.0

Equipo de Proteccin Personal:


Protectores Auditivos.

Se debern usar solamente protectores auditivos aprobados de calidad certificada por


un organismo autorizado para tal efecto y aprobada por el rea de Higiene Industrial
de la Gerencia Proteccin de Riesgos.

RESPONSABILIDADES
3.1

Un plan, actualizado anualmente y que indique las zonas de altos niveles de ruido,
ser mantenido por el rea Higiene Industrial de la Gerencia de Prevencin de Riesgos y se har circular copias a los Gerentes y Superintendentes que correspondan.

3.2

El Gerente y/o Superintendente es responsable de asegurar que las zonas identificadas como de alto ruido en su rea, sean adecuadamente demarcadas con los signos
normalizados, proveer el equipo de proteccin recomendado y de obligar al uso de
este equipo, entregando el entrenamiento respectivo. Sealizar el o los accesos a las
zonas de alto ruido (niveles mayores a 80 decibeles), exigiendo el uso de proteccin
auditiva

3.3

El Gerente y/o Superintendente del rea es responsable de establecer las especificaciones y de tomar las providencias para minimizar el ruido al adquirir equipo nuevo o al
disear nuevas instalaciones.

3.4

La Gerencia de Prevencin de Riesgos dispondr de una completa batera de datos de


mediciones de ruido en las reas que se requieran.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
4.1

Donde se encuentre sealizado, los protectores auditivos deben ser usados en todo
momento.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D. S. N 745 , Nch 1358 Of. 79 , 1331/1 Of. 78, 1331/2 Of. 78

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Revisin Nro. 6

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Elemento 2.47
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Arneses de Seguridad.

1.0

INTRODUCCIN
ARNESES DE SEGURIDAD
1.1

En todo trabajo de altura o con riesgo de cadas, se debe usar arns de seguridad tipo
paracadas certificado por organismos competentes. No est permitido el uso de cinturn de seguridad para este tipo de trabajo.

1.2

La persona a cargo del trabajo es responsable de asegurar que los empleados usen
los arneses cuando estn realizando un trabajo a ms de 1,5 metros del nivel del suelo
o a niveles inferiores en donde una cada puede resultar en lesin. Cada empleado
que est realizando un trabajo a ms de 1,5 metros del nivel de suelo, en donde no
existan barandas, est obligado a usar arns de seguridad.

1.3

Cada arns de seguridad debe ser numerado mediante una placa de metal u otro
sistema donde se sujeta la argolla del arns. El nmero del arns debe ser prefijado
con el nmero de la seccin responsable correspondiente. El usuario debe chequear
el arns cada vez que vaya a usarlo.

1.4

La persona designada como responsable deber realizar una inspeccin trimestral de


todos los arneses en su seccin y anotar los resultados en la hoja de registro, del cual
se adjunta un ejemplo en la hoja de chequeo 2.47/1.

1.5

El electricista (liniero), deber usar la bandolera en todo momento, es decir, al subir,


permanecer o bajar en postes o torres.

1.6

La persona a cargo del trabajo debe asegurarse que todo el personal que usa arneses
de seguridad haya recibido una capacitacin apropiada previa a la ejecucin del
trabajo.

1.7

El Encargado del elemento es responsable de registrar los nombres de todo el personal que ha recibido capacitacin (incluyendo a los contratistas) en el registro 2.47/2.

1.8

Donde sea posible, se debe instalar una cuerda de vida, (donde enganchar el arns de
seguridad) sostenida en sus dos extremos y con trayectoria horizontal, ste ser de
acero de 1/2 de dimetro como mnimo, y capaz de sostener un peso muerto de 2500
kg.

1.9

Los arneses de seguridad deben almacenarse en lugares protegidos del sol y secos.

1.10

Los arneses deben contar con dos piolas de seguridad, dotadas de ganchos con seguros.

1.11

El empleado deber mantener a lo menos una piola de seguridad amarrada a una estructura o cable de vida el 100% del tiempo que se encuentre en altura.
El cable de vida debe ser fijado en sus extremos con un mnimo de tres grapas.
En cables de vida verticales, se usarn piolas con terminales de freno de alpinista.

1.12
1.13

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72, 745, Nch 1258/1 Of. 78

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FECHA

Anexo Ref: 2.47/1


Elemento 2.47
Minera Escondida Ltda.
ARNESES DE SEGURIDAD
Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA / EMPRESA CONTRATISTA:___________________REA:_____________HOJA____DE_____


FRECUENCIA DE CHEQUEO: TRIMESTRAL

CDIGO DE FALLA

ARNS RADO O CON DESGASTE

CONDICIN DE LAS COSTURAS

ESTADO DE LOS ANILLOS DE SUJECIN

ESTADO DE LAS HEBILLAS

SEGUROS Y GANCHOS

LNEA DE VIDA / CORDELES / CADENA EN BUENAS CONDICIONES

ALMACENAMIENTO

IDENTIFICACIN

LIMPIEZA

IDENTIFICACION

1TRIMESTRE

2TRIMESTRE

3TRIMESTRE

CDIGO: BUENO= B

4TRIMESTRE

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

MALO= CDIGO DE FALLA

FIRMAS

julio 2001

RESPONSABLE
NOMBRE

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

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FECHA

PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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PRESIDENTE

FECHA

Anexo Ref: 2.47/2


Elemento 2.47
Minera Escondida Ltda.

REGISTRO PERSONAL ENTRENADO Y CALIFICADO EN EL USO


Estndares de Seguridad
Y APLICACIN CORRECTA DE ARNESES DE SEGURIDAD

SECCIN
DEPARTAMENTO

NOMBRE

DESIGNACIN

FECHA

FIRMA

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Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

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Elemento 2.48
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Guantes Protectores.

1.0

INTRODUCCIN
PROTECCIN DE MANOS
1.1

Los guantes a usar en las faenas, son aquellos certificados y autorizados por un organismo competente, de acuerdo a la Legislacin Chilena.

1.2

Cada rea debe asegurarse que sus trabajadores dispongan de los guantes pertinentes para la realizacin del trabajo seguro y, que stos se encuentren en buen estado de
conservacin.

1.3

Todo guante debe ser reemplazado cada vez que no preste la proteccin para la que
fue fabricado. Se debe disponer de una cantidad suficiente cuando se requiera.

1.4

En caso que se identifique otro tipo de proteccin para las manos, como cremas o
aceites, deber pasar a consideracin de la Gerencia de Prevencin de Riesgos para
su aprobacin de adquisicin.

1.5

Slo podrn adquirirse guantes que cuenten con la aprobacin de la Gerencia Proteccin de Recursos.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72, 745, 18

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Elemento 2.49
Proteccin Personal

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Control sobre el Equipo


de Proteccin Personal.

INTRODUCCIN
GENERAL

2.0

1.1

El equipo de proteccin personal es especificado de acuerdo a normas chilenas.

1.2

Ningn equipo de proteccin puede ser comprado sin la certificacin de algn organismo competente y la aprobacin de la Gerencia Proteccin de Recursos.

1.3

Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista debe hacer un estudio para determinar las necesidades de uso de E.P.P. para los diferentes trabajos (2.44/1).

EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL


2.1

A todo empleado se le proveer de equipo y ropa de proteccin de acuerdo a los


requerimientos de su trabajo.

2.2

La entrega de otros equipos de proteccin personal (Ej.: guantes, botines, delantales,


respiradores) deben ser controlados por el rea correspondiente y anotados en un
registro. El reemplazo de este material debe ser en base a intercambio. El equipo
usado debe ser destruido.

2.3

Los empleados son responsables del chequeo regular de su equipo de proteccin


personal para asegurarse que est en buenas condiciones.

2.4

Los Supervisores y las personas que el equipo denomine, debern efectuar inspecciones mensuales del uso y mantencin de los elementos de proteccin personal y de
exigir su uso cuando sea necesario.

2.5

Los empleados deben ser instruidos en el propsito y uso del equipo de proteccin
personal.

2.6

Una vez seleccionado un equipo de proteccin personal por parte de la Gerencia de


Prevencin de Riesgos, el rea de Bodega ser responsable de mantener los stocks
necesarios de consumo.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72, 745, 18

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

EQUIPO

PRESIDENTE

CUBRECALZADO

ZAPATILLAS DE SEGURIDAD

BOTAS DE SEGURIDAD

ZAPATOS DIELCTRICOS

ZAPATOS ANTICIDOS

ZAPATOS DE SEGURIDAD

ARNS DE SEGURIDAD

SEALIZADOR ELCTRICO

DELANTAL

BUZO

TRAJES PVC

ROPA ANTICIDA

REGISTRO ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

FECHA

Ref: 2.49/1-2
Elemento: 2.49

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Estndares de Seguridad

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Estndares de Seguridad

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FECHA

SUPERINTENDENCIA /EMPRESA CONTRATISTA

GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

MSCARA DE SOLDAR

CORTAVIENTO

PIJAMA TRMICO

CASACA TRMICA

PANTALON TRMICO

CASACA CORTA DE TELA

CAMISA DE TELA

PANTALON DE TELA

GUANTES ESPECIALES

GUANTES TRMICOS

GUANTES DIELCTRICOS

GUANTES SINTTICOS

GUANTES DE CUERO

PROTECTOR OIDO TIPO COPA

MASCARA FULL FACE

RESPIRADOR GASES

RESPIRADOR POLVO

ANTIPARRAS

LENTES DE SEGURIDAD

GORROS

CASCO

EQUIPO

SECCIN
NOMBRE DEL TRABAJADOR

PROTECTOR FACIAL

julio 2001

FECHA

CHALECO REFLECTIVO

PANTALON DE CUERO

POLAINAS

COLETO

CHAQUETA DE CUERO

FECHA

REGISTRO ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL

Ref: 2.49/1-1
Elemento: 2.49

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Estndares de Seguridad

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

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Elemento 2.50

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Avisos y Letreros.

AVISOS Y LETREROS
ELCTRICOS, MECNICOS, EQUIPOS DE PROTECCIN, SEALES DE TRFICO,
LETREROS SIMBLICOS DE SEGURIDAD

1.0

INTRODUCCIN
GENERAL
Este elemento establece la obligacin y responsabilidad en cuanto a usar avisos y letreros
para la informacin del personal en la faena, en los lugares que le indicar la compaa.

2.0

RESPONSABLE
El Gerente, Superintendente y/o Administrador de Empresa Contratista son responsables de
exigir y hacer cumplir las normas de este elemento y podrn delegar funciones.

3.0

ARCHIVO
Se mantendr, por lo menos, la siguiente documentacin en los archivos de la empresa: Formularios designando responsables de cumplir con este elemento y sus obligaciones, segn
Elemento 5.12 Anexo A.

4.0

EXIGENCIAS
4.1

Cada rea o faena est obligada a usar letreros establecidos segn lo indicado en el
Manual de Smbolos de Seguridad y a instalar ejemplos de los tipos de ellos en su
instalacin de faena.

4.2

Todo aviso o letrero deber ser o estar correctamente ubicado, visible y en buenas
condiciones.

4.3

Todos los conductores elctricos vivos en terreno y en subestaciones debern ser destacados con los letreros apropiados, ejemplo:
- Entrada No Autorizada.
- Aviso de advertencia de donde estn los conductores elctricos vivos.
- Estaciones transformadores y estaciones de generadores.
- Tableros elctricos vivos provisorios de terreno.
- Sealizacin de cables elctricos de alto voltaje en terreno, segn voltaje.
- Procedimiento y proteccin contra incendio.
- Procedimiento en caso de shock elctrico.

AUTORIZADO :

Ref. Legal : D.S. N 72, Art. 129, 130, 132, 160, 197 y 303. N.CH. N 1.411/1/78

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Estndares de Seguridad

1.0

Control a la Exposicin
de los Riesgos en Salud y
Seguridad Ocupacional.

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Elemento 2.55

Los riesgos de salud y seguridad ocupacional se deben controlar mediante el uso de


controles ingenieriles tales como, sistemas fsicos o mecnicos que eliminen o reduzcan los riesgos en la fuente. Cuando los controles ingenieriles no son prcticos o no
eliminan totalmente los riesgos en el lugar de trabajo, se debern usar los controles
administrativos, tales como, los procedimientos de trabajo que reducen o eliminan la
exposicin de los empleados a los riesgos y tambin usar el equipo de proteccin
personal que eliminan o reducen los riesgos de salud y seguridad.

ELEMENTO DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Identificacin de Riesgo. Todos los riesgos de seguridad y salud en las reas deben
ser identificados revisando los incidentes actuales y potenciales. Se deben considerar
todos los incidentes pasados junto con los actuales y los futuros. Adems, las reas se
debe identificar cualquier actividad u operacin arriesgada o no saludable.

2.2

Equipos y Procesos de Control. Los procesos y equipos deben controlarse con:


2.2.1 Los procedimientos apropiados de administracin.
2.2.2 El uso del equipo correcto en cada ambiente especfico de trabajo.
2.2.3 El cumplimiento de todas las leyes, normas y procedimientos relevantes de
MEL.
2.2.4 El monitoreo y control de los parmetros de los procesos y los riesgos asociados con estos procesos.
2.2.5 El desarrollo de procedimientos de aprobacin de los procesos y equipos.
2.2.6 Establecimiento de criterios claros de desempeo.
2.2.7 La mantencin de los equipos para asegurar una continua capacidad para trabajar en forma segura y saludable.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16

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Estndares de Seguridad

2.3

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.8

AUTORIZADO:

Control a la Exposicin
de los Riesgos en Salud y
Seguridad Ocupacional.

Controles Ingenieriles. Los controles ingenieriles que eliminan o reducen los riesgos
en la fuente, deben ser implementados si es posible, como medida primaria para eliminar o reducir los riesgos. Ejemplos de tales controles incluyen lo siguiente:
2.3.1

2.4

Elemento 2.55

Contenedores para materiales con peligros biolgicos usados para colocar los
materiales contaminados con sangre (policlnicos y centros de atencin mdica).
Sistemas de ventilacin para remover vapores en las bodegas de abastecimiento de material qumico y espacios confinados.
El uso de equipo remoto para manipular materiales peligrosos.
Proveer sistemas de ventilacin y extraccin para el uso en laboratorios qumicos, tneles y espacios confinados.
La instalacin de dispositivos de lockout y placas de advertencias en los equipos elctricos.
Mantencin de sistema de filtros y aire acondicionado a cabinas y controles de
operacin.
Instalacin de resguardos protectores en todas las mquinas que presentan
riesgos.
Instalacin de equipos que controlan el ruido de las maquinarias en operacin.
Sellado de Cabinas de equipos de Operaciones Mina y consolas de control de
operacin.

Controles Administrativos. Si las medidas de controles ingenieril no son prcticas o


no son suficientes para reducir el riesgo de los empleados a niveles aceptables, se
deben implementar prcticas de trabajo seguro y claramente comunicadas al personal
afectado. Los controles administrativos incluyen la exposicin de los empleados en
tiempo lmites de exposicin a una particular sustancia peligrosa, constituyendo el sistema de rotacin de personal y otros similares.

Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16

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Estndares de Seguridad

3.0

Elemento 2.55

Control a la Exposicin
de los Riesgos en Salud y
Seguridad Ocupacional.

2.5

Equipos de Proteccin Personal (EPP). Los equipos que proveen una barrera de
proteccin entre los empleados y los peligros, deben ser utilizados en situaciones en
donde los controles ingenieriles y administrativos no son 100% efectivos para controlarlos en forma adecuada o como medidas de control temporal hasta que se puedan
implementar sistemas de control permanentes. Estos EPP deben contar con una certificacin de acuerdo a normas vigentes.

2.6

Ensayos y Mantencin. La gerencia de cada rea debe establecer procedimientos


para realizar actividades de control y mantencin peridicas en los sistemas de ingenieras de control para asegurar su funcionamiento correcto.

2.7

Mantencin de Registros. La gerencia de cada rea debe documentar y mantener los


registros al da de cada examen y mantencin realizada para el control ingenieril.

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (I.C.R.)


La gerencia en cada rea ha identificado los riesgos en salud y seguridad, ha desarrollado los
controles y equipos protectores y los ha implementado para eliminar o reducir la ocurrencia de
los riegos y ha disminuido con el tiempo las posibilidades de exposicin a riesgos.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16

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Elemento: 2.55
CONTROL A LA EXPOSICIN DE RIESGO EN SALUD
Minera Escondida Ltda.
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: SEMESTRAL

AO______________

CDIGO DE FALLA

ELEMENTO DE DISEO Y EJECUCIN

1.1

REVISIN DE INCIDENTES ACTUALES Y POTENCIALES PARA

5.1 CERTIFICACIN DE CALIDAD DE LOS EPP A USAR

IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD

5.2 LISTADO DE TAREAS Y REAS EN DONDE SE DEBEN USAR

1.2

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL

EPP Y TIPO PARA CADA CASO

IDENTIFICACIN DE RIESGOS NO SALUDABLES


6

RESPONSABLE: GERENCIA DE AREA

ENSAYOS Y MANTENCIN

6.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MANTENCIN DE LOS

EQUIPOS Y PROCESOS DE CONTROL MEDIANTE:

2.1

CONTROL DE USO DEL EQUIPO CORRECTO EN CADA AMBIENTE DE TRABAJO

SISTEMAS DE INGENIERA DE CONTROL PARA ASEGURAR

2.2

CUMPLIMIENTO DE NORMAS, LEYES Y REQUERIMIENTOS MEL

FUNCIONAMIENTO CORRECTO

2.3

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN

2.4

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE APROBACIN DE PROCESOS Y EQUIPOS

2.5

MANTENCIN DE EQUIPOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD SEGURA SALUDABLE

7.1 DOCUMENTAR Y MANTENER REGISTROS AL DA DE CADA

CONTROLES INGENIERILES

3.1

IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS QUE ELIMINEN O REDUZCAN

RESPONSABLE: GERENCIA DE REA


MANTENCIN DE REGISTROS
EXAMEN Y MANTENCIN REALIZADA PARA EL CONTROL
INGENIERIL
RESPONSABLE: GERENCIA DE REA

LOS RIESGOS EN LA FUENTE


4

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

4.1

IMPLEMENTACIN DE PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO

4.2

COMUNICACIN DE DICHAS PRCTICAS A LOS EMPLEADOS

IDENTIFICACIN

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

FIRMA
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRES

julio 2001
PRESIDENTE

FECHA

PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Estndares de Seguridad

1.0

Manipulacin,
Almacenamiento y Embalaje
de Materiales Peligrosos.

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Elemento 2.60

Se deben desarrollar procedimientos para la adquisicin, uso y disposicin de sustancias peligrosas tales como, materiales inflamables, combustibles, txicos, reactivos,
etc., para minimizar la posibilidad a la exposicin o contacto con estas sustancias por
los empleados y el medio ambiente.

ELEMENTOS DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Procedimientos de Manipulacin, Almacenaje y Embalaje. Cada gerencia de rea


debe desarrollar y documentar los procedimientos de manipulacin, almacenaje y embalaje de los materiales potencialmente peligrosos, moderada y altamente peligrosos. Tales procedimientos deben tener en cuenta la seguridad y salud de los empleados y el cuidado y proteccin del medio ambiente y comunidad vecina, y deben reducir
o eliminar al mximo grado, todos los riesgos crticos presente en la adquisicin, transporte, uso y disposicin de las sustancias peligrosas. Adems la gerencia de cada
rea debe intentar eliminar o reducir en lo posible la manipulacin manual de los materiales peligrosos en stas reas.

2.2

Sistemas de Inventario de Materiales Peligrosos. La gerencia de cada rea debe


desarrollar un sistema de inventario para los materiales peligrosos, manteniendo un
registro constantemente actualizado de todos los materiales peligrosos presentes. La
responsabilidad de mantencin de este sistema de inventario, se le debe asignar formalmente al coordinador de seguridad del rea o responsable del elemento.

2.3

Almacenaje y Rotulacin de Contenedores. Todos los contenedores de materiales


potencialmente peligrosos, moderada y altamente peligroso, deben estar rotulados en
espaol, en forma correcta, y almacenados en reas con control de acceso.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: AIHA, elem. 4.15 (tambin relacionado con seguridad MAP, elem. 9)

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Estndares de Seguridad

2.4

Manipulacin,
Almacenamiento y Embalaje
de Materiales Peligrosos.

Entrenamiento de Empleados.
Los empleados deben recibir entrenamiento en lo siguiente:
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7

3.0

Elemento 2.60

Procedimientos de Manipulacin, almacenaje, embalaje y disposicin.


Los riesgos de salud, seguridad y medio ambiente asociados con los materiales potencialmente peligrosos, moderada y altamente peligrosos.
Las responsabilidades involucradas en la mantencin del sistema de inventario
de materiales peligrosos en cada rea.
La asignacin de las etiquetas en contenedores y las prcticas asociadas de
rotulacin, en espaol.
Prcticas de almacenaje de materiales peligrosos.
El uso de reas de accesos controlados.
rea de disposicin de materiales peligrosos.

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (I.C.R.)


La gerencia debe desarrollar, documentar y ejecutar procedimientos para la manipulacin,
almacenaje, embalaje y disposicin de los materiales potencialmente peligrosos, peligrosos y
altamente peligrosos, y tambin se debe establecer un sistema de inventario de materiales
peligrosos en cada rea constantemente actualizada, y el entrenamiento de empleados en los
procedimientos apropiados para tratar con riesgos.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: AIHA, elem. 4.15 (tambin relacionado con seguridad MAP, elem. 9)

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

Elemento: 2.60
Minera Escondida Ltda.

MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE


Estndares de Seguridad
DE MATERIALES PELIGROSOS

SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL

AO______________

CDIGO DE FALLA

PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIN, ALMACENAJE Y EMBALAJE

4.2 RIESGO DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1.1

PARA MATERIALES ALTAMENTE PELIGROSOS

4.3 RESPONSABILIDAD EN LA MANTENCIN DE INVENTARIOS

1.2

PARA MATERIALES MODERADAMENTE PELIGROSOS

4.4

1.3

PARA MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

4.5 PRCTICAS DE ALMACENAJE

SISTEMAS DE INVENTARIOS DE MATERIALES PELIGROSOS:

2.1

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INVENTARIO

2.2

REGISTRO ACTUALIZADO DE MATERIALES PELIGROSOS

RESPONSABLE: GERENCIA DE REA

ASIGNACIN DE ETIQUETAS EN CONTENEDORES Y PRCTICAS ASOCIADAS

4.6 USO DE REAS DE ACCESOS CONTROLADOS


4.7 REA DE DISPOSICIN DE MATERIALES PELIGROSOS

REPONSABLE: COORDINADOR SEGURIDAD


3

ALMACENAJE Y ROTULACIN DE CONTENEDORES

3.1

ROTULADOS EN ESPAOL

3.2

ALMACENADOS EN REAS CON CONTROL DE ACCESO

ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS EN:

4.1

PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIN, ALMACENAMIENTO,


EMBALAJE Y DISPOSICIN

IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FIRMAS
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRE

julio 2001
PRESIDENTE

FECHA

PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.65

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

1.0

Ingreso a Espacios
Confinados.

INTRODUCCIN
1.1

El propsito de este estndar es asegurar el control y minimizar el riesgo de las energas que intervienen y forman parte de un espacio confinado en las diferentes etapas
del trabajo.
Asegurar el control del ingreso a travs del permiso, un ambiente saludable, empleados entrenados en los procedimientos de trabajo, el ingreso y rescate seguro en caso
de incumplimiento de los puntos anteriores.

1.2

Definiciones
Un espacio confinado se define cuando tiene una o ms de las siguientes caractersticas:
a)
b)
c)

1.3

Contienen o pueden contener una atmsfera peligrosa.


Contiene materiales que pueden envolver o sofocar a una persona.
Su diseo interior es tal que la persona podra quedar atrapado o asfixiado, por
ejemplo; paredes cnicas o por un piso inclinado que lleva a un rea estrecha.

Una atmsfera es peligrosa cuando:


a)
b)
c)
d)
e)

AUTORIZADO:

El contenido de Oxgeno est bajo el 19,5% o sobre 23,5%.


El nivel de concentracin de los gases inflamables, est superior al 10% del
lmite inferior de inflamabilidad.
La presencia de polvo combustible en el aire sea superior o igual al lmite
inferior de inflamabilidad.
Presencia de gases txicos, sobre los lmites permisibles. Y no podrn exceder
en ningn momento los lmites permisibles absolutos.
Presencia de calor y humedad no debe superar los valores lmites permisibles
del ndice T.G.B.H en C y exposicin ocupacional al fro no debe superar los
lmites mximos diarios de tiempo para exposicin al fro en recintos cerrados.

Ref. Legal: OSHA - 29 CFR 1910.146

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Elemento 2.65

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad

2.0

Ingreso a Espacios
Confinados.

PREVENIR ENTRADAS NO AUTORIZADAS A ESPACIOS CONFINADOS


2.1

Identificar los Espacios Confinados. Se especifican las condiciones de entrada aceptables.


a)

b)
c)
2.2

Se debe tener un procedimiento escrito para entrar a espacios confinados incluyendo a


lo menos:
a)
b)
c)

d)

e)

2.3

Evaluacin de los Riesgos, para identificar los espacios confinados. (Ej.: La atmsfera peligrosa, Sofocamiento, Peligros causados por el movimiento inesperado de la maquinara, Electrocucin, Fatiga causada por el calor, El quedar atrapado en un espacio estrecho y quedar sofocados. Peligros fsicos tales como
cadas, objetos, cadas de escaleras.)
Disponer de un registro de los espacios confinados como un ejemplo sin dejar
de hacer el anlisis respectivo en cada actividad.
Publicacin del registro.

Identificacin de los puntos de bloqueos que deben instalarse antes de iniciar el


trabajo.
Especificaciones de las condiciones aceptables de ingreso.
En la purga, hacerla inerte, lavndola con agua o ventilando el espacio confinado cuando sea necesario para eliminar los peligros presentes en la atmsfera
dentro del espacio confinado.
Los Equipos Elctricos Porttiles y las condiciones elctricas de las instalaciones en el interior debe ser verificada y certificada su funcionalidad por un elctrico.
Condiciones dentro del espacio confinado sean las aceptables para el ingreso
inicial de los empleados a travs del perodo de trabajo.

Los espacios confinados se identifican con un cartel que demarca el espacio y restringe el acceso a personas ajenas al mismo.
a)

AUTORIZADO:

Los espacios confinados deben tener carteles que restringen la entrada, por
ejemplo: rtulos, carteles de advertencia.

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Elemento 2.65

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Estndares de Seguridad

3.0

4.0

EVALUACIN DE LA ATMSFERA
3.1

El monitoreo de oxgeno, Co, H2S, NOx, gases orgnicos y vapores explosivos en la


atmsfera dentro de espacios confinados, se debe realizar antes de permitir el ingreso
de los empleados y durante el perodo de trabajo. Dependiendo de los resultados de
las evaluaciones, se debe proporcionar ventilacin apropiada o usar aparatos de respiracin autnoma. De las diferentes categoras deben incluirse en el permiso los lmites y despus que se han realizado las pruebas, los resultados se registran por fecha
y hora.

3.2

Los equipos de medicin deben tener un plan de calibracin, un procedimiento de


monitoreo, un plan de entrenamiento para quienes los usan:
a)
Si se requiere efectuar una evaluacin para determinar el potencial de fatiga
por calor. Indique la unidad de medicin del termmetro.
b)
La persona que efecta estas pruebas debe firmar el permiso despus de cada
resultado.
c)
Si el aire se vuelve peligroso durante el trabajo, el permiso debe cancelarse y
todos deben salir del rea de trabajo.

EMISIN DE PERMISOS
4.1

5.0

Ingreso a Espacios
Confinados.

Para entrar en un espacio confinado se debe tener un P.T.S. y H.C.R.(cartilla5.52/2), el


propsito, las responsabilidades y la definicin en el elemento 5.52 (1,2). El permiso de
entrada en lugares confinados le indica cules son los peligros en el rea de permiso y
cmo controlarlos. Incluye una lista de las medidas de seguridad requeridas. Archivar
los documentos de los permisos de trabajo.

PROCEDIMIENTOS DE RESCATE
5.1

Se deben desarrollar procedimientos de rescate que incluyan la comunicacin y el


rescate a los empleados en espacios confinados; proporcionar los servicios de emergencia necesario a los empleados despus del rescate.

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Estndares de Seguridad

6.0

Elemento 2.65

Ingreso a Espacios
Confinados.

5.2

La forma ms segura de dejar un espacio confinado cuando las condiciones se deterioran son:
a)
El auto-rescate, o sea cuando el entrante evacua el espacio sin la ayuda de
nadie al primer indicio de que hay un problema.
b)
El rescate sin entrar al rea de trabajo.

5.3

Entrenar a los empleados en los procedimientos de rescate. Capacitacin en reconocimiento de peligros para entrar a espacios confinados.

5.4

Indicar el procedimiento escrito de trabajo seguro y en el permiso, el nmero de telfono de Emergencia.

5.5

Asegurarse de que todos los empleados conozcan el Plan de Emergencia y de Rescate.

INSPECCIN
Se deben realizar inspecciones cada tres meses, a trabajos en espacios confinados para
confirmar; el uso de los P.T.S., en espacios confinados, la ejecucin de los exmenes o evaluaciones en la atmsfera y el uso del equipo de proteccin personal necesario.
Designar una persona responsable para las inspecciones/auditoras internas.

7.0

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (I.C.R.)


a)
b)
c)
d)

Se llevan acabo inspecciones de acuerdo con los procedimientos.


Todos los empleados que trabajan en espacios confinados han recibido el entrenamiento en el procedimiento correcto para ingresar y rescatar en espacios confinados.
Los incidentes asociados con el ingreso y realizacin de trabajos en espacios confinados disminuyen con el tiempo.
Auditoras o controles del estndar.

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Estndares de Seguridad

1.0

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Exposicin Ocupacional a
Reactivos Qumicos Peligrosos.

Cada Unidad de Negocio debe entregar la informacin bsica a los empleados que
manejan en el laboratorio sustancias qumicas peligrosas, a travs de un programa
que contemple mtodos de identificacin de riesgos, de evaluacin y de control de
riesgos, mtodo de entrenamiento, hoja de datos toxicolgicos.

ELEMENTOS DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Identificacin de Riesgos. Los empleados de los laboratorios deben asegurarse que


todos los riesgos qumicos sean identificados en forma correcta mediante el uso de
etiquetas, informaciones de hojas de datos, y evaluaciones.

2.2

El Monitoreo de Exposicin de Trabajadores a Riesgos y Vigilancia Mdica.


Un monitoreo inicial y peridico segn programa, se debe llevar acabo a cada empleado expuesto a una sustancia por sobre el 80% del lmite de exposicin permisible o
media dosis de exposicin. Los trabajadores en los laboratorios expuestos a cualquier
sustancia controlada a un nivel en exceso del nivel de accin, en una forma rutinaria,
deben ser puestos en vigilancia mdica, si ste es requerida por ley, para esta sustancia.

2.3

Programa de Higiene Industrial. Los laboratorios qumicos deben desarrollar y ejecutar un programa de higiene industrial, que debe incluir, entre otros parmetros:
2.3.1 Procedimientos estndares de operaciones para los trabajos en el laboratorio
involucrando qumicos reactivos peligrosos.
2.3.2 Medidas de control para reducir la exposicin de los trabajadores a los reactivos
qumicos peligrosos (incluyendo controles ingenieriles, equipo de proteccin
personal (EPP) y prcticas de higiene).
2.3.3 La entrega de informacin y entrenamiento a los empleados.
2.3.4 La atencin de exmenes y consultas mdicas para los empleados en los
laboratorios qumicos.
2.3.5 La designacin de personas especficamente responsables para la ejecucin
de los programas de higiene industrial.
2.3.6 La provisin de medidas protectoras adicionales para los trabajadores que trabajan con sustancias altamente peligrosas, tales como, carcingenas, sustancias de alta toxicidad, radioactividad y otras.

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Estndares de Seguridad

Elemento 2.70

Exposicin Ocupacional a
Reactivos Qumicos Peligrosos.

2.4

La Manipulacin de Reactivos Qumicos y Desechos Peligrosos. Los laboratorios


qumicos deben identificar las reas de recepcin, distribucin, almacenaje, movimiento
y manipulacin de las sustancias y desechos peligrosos, y asegurar que el acceso y
uso de los materiales y reas sean restringidas y que tales materiales sean manipulados, almacenados, transportados y dispuestos en forma correcta.

2.5

Equipo de Seguridad. El equipo de seguridad en los laboratorios qumicos, debe ser


seleccionado y mantenido en forma correcta. Por ejemplo:
2.5.1 Las campanas de extraccin/ventilacin deben ser inspeccionadas semanal o
anualmente para asegurar que tengan una velocidad de flujo de aire adecuado.
2.5.2 Los sistemas para lavados de ojo, deben ser inspeccionados frecuentemente
para asegurarse que su funcionamiento sea el correcto.
2.5.3 Se deben inspeccionar visualmente segn estndar los extintores de incendios
para asegurar su ubicacin correcta.

2.6

Equipo de Proteccin Personal (EPP). Los requerimientos de uso, mantencin y


reemplazo de equipo de proteccin personal, deben ser cumplidos.

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Estndares de Seguridad

3.0

Exposicin Ocupacional a
Reactivos Qumicos Peligrosos.

2.7

Entrenamientos de los Empleados. A los empleados se les debe proporcionar la


informacin y entrenamiento apropiado, para asegurarse que conozcan los riesgos
qumicos en los lugares de trabajo donde los reactivos estn presentes, y antes de su
asignacin a nuevas situaciones de exposicin.

2.8

Planificacin para Emergencias y Situaciones Contingentes. Cada laboratorio debe


tener programas de emergencia, especificando los procedimientos para seguir en el
evento que ocurre un incidente, exposicin o descarga de qumicos peligrosos al ambiente.

INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (I.C.R.)


Los laboratorios controlan la exposicin de su personal a las sustancias peligrosas, mediante
la provisin de las medidas identificadas en los programas de higiene qumico, o los empleados reciben el entrenamiento apropiado en las tcnicas correctas para la manipulacin de los
riesgos qumicos y el uso de equipo de proteccin personal y de seguridad y el nmero de
frecuencia de accidentes / incidentes en el laboratorio disminuye con el tiempo.

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Estndares de Seguridad

1.0

Anlisis de Peligros de
Procesos.

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Elemento 2.75

Las operaciones de procesos que utilizan reactivos qumicos con o sobre las cantidades mnimas permitidas y especificadas en los reglamentos de los estndares de seguridad de OSHA, U.S.A., para procesos (29 CFR 1910.119), o que tienen ms de 10
mil libras de lquidos o gases inflamables en la faena, en una ubicacin, deben realizar
un anlisis de los peligros asociados con tales procesos. Adems, los procesos que
pueden exponer repentinamente a los empleados a otras fuerzas qumicas o fsicas
fuera de control, y potencialmente fatal, tambin deben estar sujetos a un procedimiento de anlisis de peligros.

ELEMENTOS DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Identificacin de los Procesos Peligrosos. Operaciones deber identificar todos los


procesos en la faena, sujeto a anlisis por fuentes de peligro. Los siguientes procesos
se pueden incluir, pero no estn limitados a lo siguiente:
2.2.1
2.1.2
2.1.3

AUTORIZADO:

Procesos con potencial explosivo (por ejemplo, procesos involucrando perxidos


metlicos o compuestos con alto contenido de nitrgeno).
Procesos usando o liberando o materiales altamente txicos (por ejemplo, procesos que liberan polvos metlicos o cloros, Nash).
Procesos existentes, nuevos o modificados que presentan la potencialidad de
producir peligros (por ejemplo, procesos de alteracin que presentan la potencialidad para explosin o la liberacin de material altamente txicos).

Ref. Legal: OSHA - 29 CFR 1910.119

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Estndares de Seguridad

2.2

Elemento 2.75

Anlisis de Peligros de
Procesos.

Anlisis de Peligros. El anlisis de los peligros presentes en los procesos deben


conducirse de acuerdo con los siguientes criterios:
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Una consideracin de la complejidad del proceso (por ejemplo, la presencia de


diferentes tipos de qumicos reactivos, el tipo y severidad de las reacciones
qumicas, etc.).
Una consideracin de la gravedad del peligro en el proceso, el nmero de empleados que puedan ser afectados, la antigedad del proceso, y la historia de
la eficiencia de operacin del proceso.
Se debe utilizar por lo menos una de las metodologas aceptadas en la industria (por ejemplo, What if qu pasa si, lista de chequeos, peligros y facilidad
de operacin).
Actualizarlos y revalorarlos por lo menos cada cinco aos.

2.3

Seleccin del Equipo. Un equipo para analizar los riesgos con experiencia en los
procesos de ingeniera y operaciones, deber incluir por lo menos un empleado con
experiencia y conocimientos especficos del proceso que se va a evaluar, y un empleado que maneje el proceso metodolgico de anlisis de peligros en procesos utilizados
en este caso.

2.4

Ejecucin del Sistema. Un sistema de seguimiento se deber implementar para tratar


con los resultados del anlisis del equipo, desarrollar un plan de accin, asegurar una
comunicacin oportuna y resolucin de las recomendaciones y una documentacin
adjunta completa.

2.5

Mantencin de Registros. Los registros de anlisis de los peligros de proceso, los


datos de actualizacin y revalorizacin, y documentos asociados con soluciones de
problemas, deben ser mantenidos por la vida del proceso.

3.0 INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (I.C.R.)


Los anlisis de peligros en los procesos cumplen con los criterios establecidos; las recomendaciones de los equipos de anlisis implementadas en forma oportuna, y los documentos
asociados con los anlisis y su ejecucin mantenidos en forma segura.

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1.0

Anlisis de Trabajo por Turno


y Empleados Trabajando Solos.

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Elemento 2.80

La empresa debe establecer polticas formales de salud y seguridad, y procedimientos


de comunicaciones y avisos en casos de agotamiento durante perodos de trabajos y
para los empleados que trabajen solos.

ELEMENTOS DE DISEOS Y EJECUCIN


2.1

Prevencin de Incidentes. La empresa debe implementar medidas para evitar la ocurrencia de incidentes asociados a trabajos en que el hombre pueda sufrir agotamientos
debido a la naturaleza, duracin de su trabajo y dotaciones requeridas.

2.2

Duracin y Distribucin de las Jornadas de Trabajo. La legislacin en Chile, norma


en forma especfica las jornadas de trabajo ordinarias, extraordinarias y las de excepcin.
En ninguna de estas modalidades se podr exceder de 11 horas efectivas de trabajo
con 1 hora de descanso al da en el lugar de la faena.
La nica excepcin autorizada en la legislacin corresponde a situacin de emergencia, en cuyo caso y como su nombre lo indica no corresponde a la ejecucin de trabajos programados o situaciones predecibles.
Se definen:
2.2.1 Jornada Ordinaria: aquella que se distribuye en no menos de 5 das, ni ms
de 6 das en la semana con un mximo de 48 horas laborales.
2.2.2 Jornada de Excepcin: aquellas autorizadas en forma especfica por la Direccin del Trabajo, en la cual se consideran la salud fsica, mental y social de los
empleados, as como respecto de su seguridad y tampoco pueden exceder las
48 horas semanales, pudiendo ser sus jornadas de 4*4 - 7*7 - 11*4 - 20-10 etc.

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Estndares de Seguridad

Elemento 2.80

Anlisis de Trabajo por Turno


y Empleados Trabajando Solos.

La empresa debe ceirse como mximo en el tiempo de trabajo, a las anteriormente


definidas y debe considerar medidas o procedimientos para aquellos empleados, que
an estando dentro de las jornadas legales, sufren agotamiento por la naturaleza de
su trabajo, para que puedan recuperarse adecuadamente, esto es mediante sistemas
de descanso, acortamiento de las horas de trabajo, estudio de dotaciones, canales de
comunicacin con la jefatura, etc.
2.3

Tareas Realizadas por Solo un Empleado. Las reas deben asegurar, cuando sea
posible, que sus empleados trabajen en contacto con otros empleados. Sin embargo,
existen situaciones y circunstancias especiales donde un trabajador tiene que trabajar
solo, en este caso las reas deben adoptar medidas de seguridad y salud, que a lo
menos consideren lo siguiente:
2.3.1 Un sistema de comunicaciones de emergencia y rutina (por ejemplo, llamarlo
dos veces en el turno).
2.3.2 Acceso a servicios y personal de emergencia.
2.3.3 Una preparacin acuciosa sobre los riesgos de la faena.
2.3.4 Posibilidad de vehculo de traslado.
2.3.5 Aseguramiento de alimentacin y agua.
2.3.6 Ropa adecuada y refugio para condiciones climticas adversas.

3.0

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEO (I.C.D.)


Con el establecimiento de procedimientos y polticas claras de seguridad y salud para los
empleados que tengan trabajos que puedan causar un agotamiento prematuro y aquellos que
trabajen solos.

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1.0

Salud Ocupacional
e Higiene Industrial.

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Elemento 2.85

Todas las Unidades de Negocio y Empresas Contratistas deben establecer programas


y procedimientos para reconocer, evaluar, y controlar los riesgos de salud relacionados con cada tarea.

ELEMENTOS DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Programas de Salud Ocupacional. La gerencia de cada rea, debe tener en operacin, programas para proteger la salud de sus empleados en el lugar de trabajo. Tales
programas deben tomar en cuenta asuntos tales como:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Higiene Industrial.
Rehabilitacin.
Fomento de la salud.
Exmenes mdicos de control a los expuestos.
Exmenes mdicos para la seleccin de personal, segn los riesgos del rea.

2.2

Hoja de Datos de Sustancias Peligrosas. La gerencia de cada rea debe desarrollar


y ejecutar sistemas para asegurar que todos los datos de salud, incluyendo hojas de
datos de seguridad para cada material reactivo y qumico que en la faena estn disponibles y comunicados a todos sus empleados.

2.3

Caracterizacin de Riesgos. La gerencia de Prevencin de Riesgos en conjunto con


cada gerencia de rea deben identificar todos los riesgos fsicos qumicos, y biolgicos
potenciales, mediante una evaluacin de todas las actividades de trabajo, identificando todas las sustancias peligrosas presentes en la faena y priorizando los riesgos en la
faena basados en su potencial de severidad y ocurrencia, y determinacin de las reas
de uso de alta frecuencia, mediante el clculo del nmero de empleados en una rea
especfica, o la cantidad de tiempo que un trabajador permanece en una rea especfica .

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Estndares de Seguridad

Salud Ocupacional
e Higiene Industrial.

2.4

Control y Monitoreo del Lugar de Trabajo. Debe estar el sistema en operacin para
asegurar que se identifican, monitorean y controlan todos los riesgos qumicos, fsicos,
y biolgicos en el rea, y que cualquier exposicin excesiva de los lmites aceptados o
regulatorios de la industria sean controlados efectivamente.

2.5

Monitoreo de la Atmsfera y Equipo Requerido. La gerencia de Prevencin de Riegos debe identificar y clasificar los contaminantes en la atmsfera a cada lugar de
trabajo para determinar el nivel de exposicin para los empleados. Los monitoreos
para los contaminantes transportados por el aire deben ser realizados con el uso de
instrumentos con exhibicin directa de los resultados (por ejemplo, indicadores de gases combustibles, medidores de oxgeno, etc.) en las reas afectadas, y/o la evaluacin de muestra de la atmsfera tomada en el sitio y analizada en un laboratorio analtico. Los mtodos seleccionados para el monitoreo de la atmsfera deben estar basados en los riesgos presentes (como los determinados por las caractersticas de la
faena - vase 2.17), y los lmites de deteccin de los instrumentos utilizados, deben
ser tal que puedan determinar:
2.5.1

Atmsfera deficiente en oxgeno (es decir, con menos de 19,5% oxgeno) o


Atmsferas ricas en oxgeno (es decir, con concentracin de oxgeno en exceso de 23,5%) encontrando en las obras de zanjeo y excavacin.
2.5.2 Los humos de zinc, cadmio, manganeso y cromo, generados durante las operaciones de soldadura.
2.5.3 Neblina de aerosoles cidos.
2.5.4 Solventes.
2.5.5 Gases de plomo en Laboratorio Qumico.
2.5.6 SiO2 Silice cristalizada.
2.5.7 Ruido.
2.5.8 Vibraciones.
2.5.9 Radiaciones Ionizantes.
2.5.10 Otros.

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Estndares de Seguridad

Elemento 2.85

Salud Ocupacional
e Higiene Industrial.

2.6

Monitoreo Personal. El programa de Higiene Industrial debe llevar acabo un sistema


selectivo de monitoreo de los empleados de alto riesgo, (es decir, los que estn trabajando ms cerca del contaminante o pasan mayor perodo de tiempo junto al contaminante). Se debe poner dispositivos de monitoreo personal, tales como bombas de flujo
constante, en la zona de respiracin de cada empleado de alto riesgo, para obtener
una muestra representativa de la exposicin actual del trabajador durante la inhalacin
del contaminante. Se debe llevar a cabo el monitoreo personal con suficiente frecuencia para caracterizar con exactitud las exposiciones del trabajador. Si algn trabajador
est expuesto a concentraciones sobre los lmites permisibles de exposicin (L.P.P.),
entonces el monitoreo debe continuar para asegurar la salud de todos los empleados
que puedan ser expuestos a tales condiciones.

2.7

Controles Administrativos y de Ingeniera, y Equipo de Proteccin Personal (EPP).


Los controles de ingeniera (sistemas que eliminan peligros a la fuente), y los controles
administrativos (prcticas de trabajador que reducen la exposicin de los empleados a
las sustancias peligrosas) se deben ejecutar para eliminar o reducir las exposiciones
peligrosas en el lugar de trabajo.
Los controles de ingeniera pueden incluir, un aumento en ventilacin en las reas de
almacenaje de los reactivos qumicos, y el uso de campanas de extraccin en todas
las operaciones qumicas en el laboratorio. Los controles administrativos pueden limitar el tiempo que los empleados permanecen en reas de alto riesgo, y la ejecucin de
los procedimientos para asegurar un aseo rpido de los derrames de los reactivos
qumicos, si el uso de estos controles fallan para reducir las exposiciones de los empleados a niveles aceptables, entonces los empleados debern usar los equipos de
proteccin personal (EPP) tales como: guantes resistentes a reactivos qumicos,
respiradores con suministros de aire, etc.

3.0

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEO (I.C.D.)


Se reconocen y evalan los riesgos en la faena usando las tcnicas establecidas de higiene
industrial, equipos y datos, y las exposiciones de los empleados son reducidas por los controles administrativos y de ingeniera apropiados, y el uso del equipo de proteccin personal
correcto mostrando con el tiempo una disminucin en los incidentes causada por la exposicin peligrosa.

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Elemento: 2.85

SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL

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Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: SEMESTRAL

AO______________

CDIGO DE FALLA

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

5.2

1.1

HIGIENE INDUSTRIAL

5.3

MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE

1.2

REHABILITACIN

5.4

SLICE LIBRE CRISTALIZADA

1.3

FOMENTO DE SALUD

5.5

NEBLINAS DE AEROSOLES CIDOS

1.4

EXMENES MDICOS DE CONTROL A EXPUESTOS

5.6

SOLVENTES

1.5

EXMENES MDICOS PARA SELECCIN DE PERSONAL

5.7

HUMOS METLICOS

HOJA DE DATOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

5.8

PLOMO

2.1

DE MATERIAL REACTIVO

5.9

RUIDO

2.2

DE MATERIAL QUMICO

5.10 VIBRACIONES

2.3

COMUNICACIN A EMPLEADOS

5.11 RADIACIONES IONIZANTES

CARACTERIZACIN DE RIESGOS

5.12 ILUMINACIN

3.1

IDENTIFICACIN DE RIESGOS FSICOS

5.13 VENTILACIN-EXTRACCIN CAMPANAS DE LABORATORIOS

3.2

IDENTIFICACIN DE RIESGOS QUMICOS

5.14 VENTILACIN DE TUNELES

3.3

IDENTIFICACIN DE RIESGOS BIOLGICOS

5.15 GASES DE COMBUSTIN DE EQUIPOS PETROLEROS EN TUNELES

3.4

IDENTIFICACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

5.16 SISTEMAS EXTRACCIN DE POLVO

CONTROL Y MONITOREO DEL LUGAR DE TRABAJO

5.17 SISTEMAS EXTRACCIN DE GASES Y VAPORES

4.1

EXPOSICIONES BAJO LOS LMITES ACEPTADOS

5.18 GASES DE COMBUSTIN (CO, SO2, NO, NO2, HC) EN SUPERFICIE

4.2

EXPOSICIONES QUE EXCEDEN SOBRE LOS LMITES REGULATORIOS

CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERIA Y EPP

CONTROL DE MONITOREO DE LA ATMSFERA

6.1

PRCTICAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIN DE LAS PERSONAS

5.1

ATMSFERA CON OXGENO MENOR A 19,5% O SUPERIOR A 23,5%

6.2

CONTROLES EN LA FUENTE O TRANSMISIN DEL RIESGO

IDENTIFICACIN

MATERIAL PARTICULADO TOTAL

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRES

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PLAN DE ACCIN
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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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Elemento 2.90

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Estndares de Seguridad
Monitoreos y Medicin.

1.0

INTRODUCCIN
1.1

2.0

Se deben usar procesos efectivos y bien establecidos para evaluar y validar el cumplimiento con los estndares de MEL, y los requerimientos reglamentarios. Tales
monitoreos pueden incluir mediciones del potencial de exposicin de los empleados a
los peligros fsicos, qumicos y biolgicos en el lugar de trabajo; las mediciones pueden
incluir el seguimiento de programas, utilizando indicadores claves de desempeo para
asegurar mejoras continuas en el desempeo de salud y seguridad, y para evaluar la
efectividad de los controles de operacin.

ELEMENTOS DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Procedimientos de Inspeccin y Evaluacin. Las reas deben desarrollar procedimientos para verificar el cumplimiento/conformidad con los requerimientos legales y
los requerimientos de BHP, de inspeccin y evaluacin. Tales procedimientos deben
incluir lo siguiente:
2.1.1 Procedimientos para identificar los riesgos de salud y seguridad, y las causas
contribuyentes a las condiciones adversas de trabajo.
2.1.2 La mantencin de los registros asociados, informando los lmites de perodos
de tiempo permitidos para realizar informes internos y externos.
2.1.3 El desarrollo de un sistema de prioridades de acciones correctivas basado en
la severidad y probabilidad de los peligros identificados.
2.1.4 Implementacin de las medidas intermedias de control tales como controles
administrativos, EPP etc., como sea necesario.
2.1.5 Procedimientos para asegurar que los nuevos dispositivos y productos de proteccin personal, y reduccin de riesgos adquiridos, y los servicios y datos utilizados por contrato, cumplan con los requerimientos de evaluaciones e inspeccin.
2.1.6 Procedimientos para asegurar el registro oportuno de todos los datos relacionados con el desempeo de seguridad y salud ocupacional de cada unidad.
2.1.7 Implementacin de las medidas a seguir al nivel del grupo en respuesta a una
disminucin en el desempeo en seguridad o salud ocupacional y/o incumplimiento de una unidad con los requerimientos establecidos.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)

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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS

PRESIDENTE

FECHA

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Elemento 2.90

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Monitoreos y Medicin.

2.2

Evaluacin de Exposicin. La gerencia de Prevencin de Riesgos debe evaluar inicialmente, en el lugar de trabajo, los riesgos utilizando mtodos de muestreo que incluyan:
2.2.1 Informes de muestreo que dan detalles de calibraciones, mtodos, manipulacin, y documentacin usando los dispositivos correctos de muestreo.
2.2.2 Un sistema de entrenamiento adecuado.
2.2.3 El uso de un laboratorio acreditado para analizar las muestras.
2.2.4 Procedimientos establecidos de control de calidad.

2.3

Monitoreo de Exposicin. El monitoreo de exposicin se debe realizar slo por personas calificadas, preferentemente un higienista industrial o una persona bajo la supervisin de un higienista industrial, quien usa equipo de monitoreo calibrado en forma correcta, apropiada para monitorear los peligros potenciales encontrados en el
rea.

2.4

Control de Equipo de Inspeccin, Ensayo y Medicin. Los procedimientos para


controlar, calibrar, y mantener los equipos de inspeccin, ensayo y mediciones, tal
como (dispositivos con exhibicin directa de los resultados) de acuerdo con las especificaciones del fabricante, deben estar documentados para asegurar que los datos,
recogidos y las metodologas analticas cumplan con los criterios requeridos. Los equipos de inspeccin, ensayo y medicin deben tener procedimientos de calibracin bien
definidos (incluyendo los intervalos de medicin requerida, detalles de los criterios de
aceptacin, y procedimientos para implementar si los resultados no son satisfactorios), y estos equipos deben ser utilizados para que permitan mediciones consistentes
con parmetros deseados de confiabilidad y validez.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)

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Estndares de Seguridad
Monitoreos y Medicin.

2.5

Informacin para los Empleados. Los empleados y representantes designados deben tener acceso a los registros de exposicin dentro de un perodo de tiempo especificado. Los empleados deben ser informados en la induccin inicial y peridicamente
de lo siguiente:
2.5.1 La existencia, ubicacin y disponibilidad de los registros de exposicin relevantes.

3.0

2.6

La Retencin de los Registros de Exposicin. Los registros de exposicin de los


empleados deben mantenerse por los perodos de tiempo especificados por los reglamentos.

2.7

Estado de Inspeccin y Evaluacin. La gerencia de Prevencin de Riesgos debe


documentar y asegurar la ejecucin de un sistema de evaluacin y realizacin de informes en situaciones donde un monitoreo continuo de las condiciones en un lugar de
trabajo es obligatorio para asegurar un ambiente seguro de trabajo (por ejemplo, el
monitoreo de la concentracin de oxgeno en espacios confinados) o en circunstancias donde evaluaciones peridicas son una parte integral de las operaciones (por
ejemplo, el monitoreo para la presencia de gases explosivos, en espacios confinado o
actividades subterrneas).

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEO (I.C.D.)


Se han desarrollado e implementado los procedimientos de evaluacin e inspeccin al monitoreo
de exposicin basado en mtodos establecidos de muestreo, que pueden identificar el potencial para la sobre exposicin. Estn totalmente controlados, calibrados y mantenidos todos los
equipos de inspeccin, ensayo y medicin, y el personal est informado de los resultados de
las muestras de la exposicin.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)

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Estndares de Seguridad

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Elemento: 2.90

MONITOREO Y MEDICIN

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Estndares de Seguridad

SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: SEMESTRAL

N
1

AO______________

CDIGO DE FALLA
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN Y EVALUACIN PARA VERIFICAR

INFORMACIN PARA LOS TRABAJADORES

CUMPLIMIENTO CON REQUERIMIENTOS LEGALES Y BHP COPPER:

3.1

ACCESOS A REGISTROS DE EXPOSICIN DE COORDINADORES Y REPRESENTANTES

1.1

IDENTIFICACIN DE LOS RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD

3.2

INDUCCIN INICIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

1.2

IDENTIFICACIN CAUSAS CONTRIBUYENTES

3.3

INDUCCIN PERIDICA DE LOS EMPLEADOS DE LOS REGISTROS DE EXPOSICIONES

1.3

DESARROLLO SISTEMA PRIORIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS

1.4

IMPLEMENTACIN MEDIDAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

1.5

ASEGURAMIENTO DE CERTIFICACIN DE CALIDAD DE EPP

1.6

ASEGURAMIENTO REGISTRO DE DATOS DE DESEMPEO DE CADA UNIDAD

1.7

IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEO PARA EL

RELEVANTES

GRUPO Y PARA EL CUMPLIMIENTO CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EVALUACIN DE EXPOSICIN (GCIA. SEGURIDAD, CALIDAD MEDIO


AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL)

2.1

INFORMES DE MONITOREOS

2.2

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO ADECUADO

2.3

USO DE LABORATORIO ACREDITADO

2.4

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD

2.5

USO DE EQUIPOS DE MONITOREOS CALIBRADOS

2.6

PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIN DE EQUIPOS

IDENTIFICACIN

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRES

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PLAN DE ACCIN
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Estndares de Seguridad

IDENTIFICACIN

CDIGO DE FALLA

ESTADO

QUIEN

DETECTADO

REPARADO

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LMITES PERMISIBLES PONDERADOS, TEMPORALES Y ABSOLUTOS D.S. N594 (29.04.2000)


SUSTANCIA

LPP ANTOFAGASTA
ppm

cido Ntrico

mg/m3

1,6

4,2

11,2

cido Sulfhdrico
cido Sulfrico
Amoniaco
Anhdrido Carbnico
Anhdrido Sulfuroso

LPP MEL
ppm

LPT ANTOFAGASTA

mg/m3

ppm

Minera Escondida Ltda.


1,1
2,9
4
Estndares
de Seguridad
5,5

7,7

0,8

15

0,55

14

13,7

9,6

35

4000

7200

2736

4925

30000

1,1

2,7

Antimonio

0,4

Arsnico

OBSERVACIONES

ppm

10

2,7

6,8

21

10,3

14,4

23,9

16,4

20

1,6

LPT MEL

mg/m3

24
54000
13

mg/m3

2,05

20520
3,4

36936
8,9

0,27

0,008

0,0055

A.1

Asbesto azul

0,16 fib/cc

0,11 fib/cc

A.1

Asbesto pardo

0,4 fib/cc

0,27 fib/cc

A.1

Asbesto-Crisotilo

1,6 fib/cc

1,1 fib/cc

A.1

Asbesto-otros

1,6 fib/cc

1,1 fib/cc

Benceno

0,4

Bencina Blanca

240

1,3

0,27

712

164

Cal viva (xido de Ca)

1,6

Cadmio

0,008

Cloro

0,4

1,2

A.1
0,89

2,5

1,71

5,47

487

500

1480

342

1012

1,09
0,0055
0,27

0,82

Cobalto

0,016

0,011

Cobre, Polvo, Nieblas

0,8

0,55

Cromo, Metal

0,4

0,27

Cuarzo (SiO2 cristal)

0,08

0,055

Dixido de nitrgeno NO2 2,4

4,5

1,6

Etilbenceno

80

348

Fenol

15

Humos de Soldadura

A.1, piel

A.2
1

2,9

0,68

2,01
A.3

A.4
Respirable <0,5u

3,08

9,4

3,4

6,4

54,7

238

125

543

85,5

371

2,7

10,3

2,7

0,16

0,11

Piel
Ausencia de gases

al Arco Elctrico

txicos

Manganeso, metal+Cinorg
Mercurio, vapor+Cinorgn

0,02

0,014

1,1,1 Tricloroetano

280

1580

191

1046

Monxido de Carbono

20

23

13,7

15,7

Nquel

0,08

A.4, Piel
450

2460

308

1683

0,055

xido Ntrico-NO

20

25

13,7

17,1

Ozono

0,04

0,08

0,027

0,055

Perxido de Hidrgeno

0,8

1,1

0,55

0,75

Plomo, polvos+humos

0,04

0,027

Plomo tetraetlico

0,06

Polvos no especificados

5,5

Polvos no especificados

2,4

1,64

A.3

0,04

Piel
Polvo total
Exento de asbesto

Fraccin respirable

y <1% deSiO2

SiO2 cristobalita, tridimita

0,04

0,027

respirable < 5u

SiO2 cuarzo, tripoli

0,08

0,055

respirable < 5u

Tetracloroetileno

20

140

13,7

96

Tolueno

40

150

27,4

102,6

Vanadio, polvos, humos


Varsol (aguarras)

0,04
240

1100

100

685

68,4

468

A.3
Piel

0,027
164

752

Zinc, cloruros, humos

0,8

0,55

1,36

Zinc, xidos, humos

2,7

10

6,84

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Estndares de Seguridad

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LMITES PERMISIBLES ABSOLUTOS


SUSTANCIA

LPA ANTOFAGASTA
ppm

mg/m3

9,9

LPA MEL
ppm

OBSERVACIONES

mg/m3

Minera Escondida Ltda.


Estndares6,7de Seguridad

cido Bromhdrico

2,05

cido Cianhdrico

4,7

3,2

3,4

cido Clorhdrico

3,4

4,1

cido Fluorhdrico

2,3

2,05

1,6

Piel

Alcohol n-butlico

50

152

34,2

104

Piel

Cianuros - CN

4,7

3,2

3,4

Piel

Etinenglicol (aerosol)

40

100

27,4

68,4

A.4

Formaldehido

0,3

0,37

0,2

0,25

A.2

Glutaraldehido

0,05

0,2

0,03

0,14

A.4

Hidrxido de Potasio

Hidrxido de Sodio
Isoforona

1,37

2
5

1,37

28

3,4

19,1

Perxido de metiletilcetona 0,2

1,5

0,14

1,03

Triclorofluorometano(freonll) 1000

5620

684

3844

Yodo

0,07

0,7

0,1

A.3

Notas:
A.1

Comprobadamente cancergenas para el ser humano. Extremar medidas de proteccin.

A.2

Sospechosas de ser cancergenas. Extremar medidas de proteccin.

A.3

Cancergenas para animales en laboratorio.

A.4

En estudio y sin informacin disponible para clasificarlas.

Piel

Pueden ser absorbidas a travs de la piel humana. Evitar contacto con la piel. Extremar proteccin.

LPP

Lmite Permisible Ponderado: Valor mximo permitido para el promedio ponderado de las
concentraciones para 8 horas diarias, con un total de 48 horas a la semana. Estos LPP pueden
excederse momentneamente no ms de cuatro veces en la jornada diaria, ni ms de una vez en
una hora. Los LPP y LPT son ndices de referencia del riesgo ocupacional.

LPT

Lmite Permisible Temporal: Valor mximo permitido para el promedio ponderado de las
concentraciones, medidos en un perodo de 15 minutos continuos dentro de la jornada de trabajo.

Ambiente con <18% O2

Se prohbe la realizacin de trabajos, sin la proteccin personal correspondiente.

LPP y LPT sobrepasados

Control del riesgo en el origen o proporcionando proteccin adecuada al trabajador.

Prohibicin de uso

Bencina o Gasolina que no sea en vehculos motorizados, Benzidina, Beta-Naftilamina,


Beta-Propiolactiba, Clorometil Metilter, Dibromocloropropano, Dibromo etileno,
Diclorodifenil tricloroetano (DDT), Dieldrin, Dimetilnitrosamina, Endrn, 2-4-5-T, 4-Nitrodifenilo
4-Amino Difenilo.

LPA

Valor mximo permitido para las concentraciones ambientales evaluadas en cualquier


instante de la jornada diaria. Sustancias capaces de causar rpidamente efectos
narcticos, custicos o txicos, de carcter grave o fatal, NO podrn exceder en ningn
momento los Lmites Permisibles Absolutos (LPA).

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Estndares de Seguridad

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Elemento 2.95

Minera Escondida Ltda.


Estndares de Seguridad
Sistemas de calefaccin.

1.0

INTRODUCCIN
Referencia: CLT, Norma Regulatoria 14

1.1

2.0

Las calderas utilizadas en los sistemas de calefaccin para las instalaciones, deben
funcionar sin la emisin de gases nocivos y/o sin producir altas temperaturas en las
reas adyacentes, y deben tener sistemas de proteccin apropiadas y ceirse a las
normas chilenas sobre calderas.

ELEMENTOS DE DISEO Y EJECUCIN


2.1

Instalacin de las Calderas. Se deben instalar de tal manera que eviten la acumulacin de gases nocivos y/o altas temperaturas en las reas adyacentes.

2.2

Sistemas de Proteccin. Las que usan combustibles gaseosos o lquidos deben tener un sistema de proteccin instalado que:
2.2.1
2.2.2

2.3

3.0

Evite las explosiones causadas por apago de la llama o falla en la operacin de


los quemadores.
Evite el retroceso de la llama.

Chimeneas. Deben tener una chimenea del tamao suficiente para permitir un escape
fcil de los gases quemados, de acuerdo con las reglas aplicables de control de contaminacin en el aire.

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEO (I.C.D.)


Las calderas instaladas correctamente con sistemas apropiados de proteccin y las chimeneas, tienen suficiente tamao para permitir un escape fcil y seguro de los gases.

AUTORIZADO:

Ref. Legal: D.S. N72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)

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