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Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
1.0
INTRODUCCIN
GENERAL
1.1
Se debe proteger todo punto, sector, acoplamiento, transmisin que signifique riesgo
de atrapamiento, lesin, por parte de equipos o maquinarias en movimiento.
1.2
1.3
En el caso de planchas perforadas o mallas, los intersticios no deben ser mayores que
10 mm.
1.4
1.5
Para poder facilitar tanto la mantencin como la seguridad, las protecciones deben
estar construidas de manera que sean fciles de removerse y reemplazarse pero firmes y seguras cuando estn colocadas en posicin.
1.6
1.7
1.8
1.9
Debe sealizarse mediante avisos, la ubicacin de las Paradas de emergencia (Pull Cords).
1.10
1.11
1.12
Todos los equipos accionados elctricamente, debern contar con una botonera de
detencin de acuerdo a estos estndares.
1.13
Todos los empleados debern ser instruidos de la importancia del uso de las protecciones. Esta instruccin deber ser archivada.
AUTORIZADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
2.0
3.0
1.14
Toda herramienta que pueda provocar lesiones por sus condiciones de fabricacin
(punzones cortantes, etc.), debe ser protegida.
1.15
PARADAS DE EMERGENCIA
2.1
Debe indicarse en forma visible para todas las personas, las paradas de emergencia
de los sistemas (pull cord en correas transportadoras por ejemplo), de acuerdo a estndar
MEL adems, el Supervisor directo o Lder de Grupo debe asegurarse que el personal
bajo su responsabilidad est entrenado para su uso.
2.2
Todo equipo estacionario deber contar con una parada de emergencia, lo ms cerca
posible a l, accesible, visible y sealizada.
2.3
El Supervisor o Lder de Grupo debe asegurarse que las personas a su cargo han
recibido y comprendido lo relacionado con las paradas de emergencia, segn plan de
induccin del rea.
4.0
3.1
3.2
Deben asegurar que los accesos a los puntos de peligro estn bloqueados durante la
operacin.
3.3
3.4
3.5
Deben ser diseadas de tal manera que provea un fcil acceso a las partes que requieran ajustes, mantencin o reparacin.
Al momento de desempacar los discos abrasivos, el responsable de esta revisin supervisar si existen daos.
4.2
Deben proporcionarse estantes o cajones adecuados para acomodar los distintos tipos de discos. stos deben almacenarse verticalmente, en compartimientos tipo cuna,
separados unos de otros para evitar que se muevan, caigan y/o daen.
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Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
5.0
4.3
4.4
El responsable de la revisin de los discos abrasivos, deber tener instruccin tericaprctica relacionada con la materia.
4.5
El mximo de RPM especificado por los fabricantes de esmeriles, debe estar indicado
claramente en la mquina o en lugares donde stas estn ubicadas, en el caso de
esmeriles de pedestal.
4.6
Toda persona que use un esmeril porttil, debe usar un protector facial adems de sus
anteojos de seguridad. Un protector facial y pictograma deben mantenerse en cada
esmeril, en el caso de esmeriles de pedestal y en los lugares de almacenamiento
(donde se guarda), en el caso de esmeriles porttiles.
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
AMOLADORAS Y GALLETERAS
5.1
El operador y toda persona dentro del rea de operacin debe usar un protector facial
adems de sus lentes de seguridad.
5.2
5.3
Cada vez que se utilice galleteras, el responsable del trabajo, se asegurar de que la
proyeccin de partculas no afecte a terceros ni a instalaciones y/o equipos. Para estos
efectos, dispondr de pantallas o biombos; y adems, si es necesario, sealizar y
aislar el sector de trabajo.
AUTORIZADO :
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FECHA
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PROTECCIN DE MAQUINARIAS
(BETONERAS)
AO_______
CDIGO DE FALLA
POLEAS
11
PLACA EXISTENTE
MOTOR SUPERIOR
12
DEPSITO DE GASOLINA
UNIN NRO. 2
13
ESTADO NEUMTICO
ENGRANAJES
14
ALZA MANOS
PROTECTOR ENGRANAJES
15
SISTEMA ELCTRICO
DEPSITO DE HORMIGN
16
NEUMTICOS
UNIN NRO. 1
MOTOR INFERIOR
PLACA DE UNIN
10
PROTECTOR POLEAS
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: B=BUENO
M=CDIGO DE FALLA
FIRMAS
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRE
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PLAN DE ACCIN
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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Elemento 2.12
Mecnica y Personal
1.0
2.0
INTRODUCCIN
1.1
1.2
Los sistemas que se requieren bloquear son todos aquellos que utilicen cualquier forma de energa como accionamiento motriz, energa elctrica, hidrulica, neumtica,
gravitacional o fuentes radiactivas, gases y fluidos bajo presin.
1.3
1.4
Todo equipo o maquinaria, vlvula, switch, etc., debe permitir la instalacin de un bloqueo de seguridad (candado personal, tenaza y tarjeta de identificacin).
2.2
Los bloqueos deben ser efectivos en aislar la fuente principal de energa y cuando se
requiera en circuitos secundarios.
2.3
Todos los paneles de distribucin elctrica de 220 y 110 Volts, deben contar con un
bloqueo o desconectador MASTER y, en caso de bloqueos particulares, se debe bloquear para estos fines, en la aldaba misma.
2.4
2.5
2.6
En trabajos de postaciones y de acuerdo a los trabajos a ejecutar, se pueden establecer procedimientos especficos de bloqueo y stos pueden ser totales o sectorizados.
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Mecnica y Personal
3.0
4.0
5.0
BLOQUEOS PERSONALES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
CONTROL Y RESPONSABILIDAD
4.1
4.2
La supervisin y/o persona a cargo del trabajo, realizar un control efectivo sobre la
entrega, uso y almacenamiento de todos los candados personales dentro de su rea
de responsabilidad.
4.3
La recepcin de los elementos de bloqueo debe documentarse con la firma del empleado (Anexo 2.12/1).
PERSONAS AUTORIZADAS
5.1
6.0
SEGURIDAD PERSONAL
6.1
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FECHA
Ref: 2.12/1
SISTEMA DE BLOQUEO
Minera Escondida Ltda.
REGISTRO DE INDUCCIN Y ENTREGA DE BLOQUEOS PERSONALES
Estndares de Seguridad
SUPERVISOR
NOMBRE
RUT
NMERO
CANDADO
FECHA
ENTREGA
FIRMA
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FECHA
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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Elemento 2.13
1.0
2.0
INTRODUCCIN
1.1
El propsito de rotular e identificar el equipo, las vlvulas y los enchufes, es para asegurar que solamente el equipo o proceso correcto se ponga en operacin, o se detenga, especialmente en una emergencia.
1.2
Ms an, ayuda a los empleados poco familiarizados con la mquina o faena para
identificar y localizar rpidamente el equipo; interruptores, aisladores y vlvulas.
REQUERIMIENTOS GENERALES
2.1
Todos los equipos fijos deben estar rotulados con el nombre y nmero del equipo.
Archivar registro de dichos rtulos.
2.2
3.0
Rotulado de Interruptores,
Aisladores,Vlvulas y Tuberas.
ELECTRICIDAD
3.1
El signo de Peligro, Corriente Elctrica, debe ser puesto en todos los paneles de
distribucin. Debe estar identificada la tapa frontal y el chasis con un rtulo y el voltaje
de operacin.
3.2
3.3
Todos los interruptores de un panel de distribucin, deben estar rotulados con un nmero y en la tapa interior debe adosarse el plano de distribucin de circuitos elctricos,
correlacionado cada circuito con el rtulo del interruptor correspondiente.
3.4
3.5
Todas las sub-estaciones y salas elctricas deben estar provistas con lo siguiente:
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
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4.0
5.0
6.0
7.0
VLVULAS
Rotulado de Interruptores,
Aisladores,Vlvulas y Tuberas.
TUBERAS
4.1
Las tuberas deben tener identificado los flujos que transportan y la direccin, segn lo
establecido en el elemento 1.25.
4.2
Todas las vlvulas crticas deben estar identificadas; el suministro de aire comprimido
principal, suministro de gas principal, vlvulas de cierre de emergencia, encendido/
apagado claramente sealados.
PUENTE GRAS
5.1
5.2
Debe sealizarse en forma visible el tablero de terreno que suministra la energa a las
gras puentes o monorrieles.
CONTROL DE RESPONSABILIDAD
6.1
Es responsabilidad del Gerente, Superintendente, administrador de contratos, asegurarse que se mantengan los estndares establecidos para el rotulado en conformidad
con lo dispuesto, su mtodo de instalacin y ubicacin dentro de su rea.
6.2
El responsable del rea debe asegurarse que todos los interruptores, aisladores y
vlvulas estn claramente etiquetadas e identificadas correctamente.
6.3
6.4.
IDENTIFICACIN DE CIRCUITOS
7.1
8.0
Elemento 2.13
8.2
8.3
AUTORIZADO :
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Elemento 2.14
1.0
2.0
ESCALAS PORTTILES
1.1
1.2
Cada escala debe tener su identificacin propia para efectos de registro, mantencin,
inspeccin y el responsable del rea debe asegurar que se efecten inspecciones
cada mes, de acuerdo al registro 2.14/1.
1.3
El Supervisor o Lder de Grupo del rea debe asegurarse que las escalas sean usadas
correctamente y que los empleados sean entrenados apropiadamente.
1.4
1.5
Cuando estn en uso las escalas deben estar atadas, sujetas o aseguradas para prevenir que se resbalen.
1.6
Las escalas deben colocarse de manera que su punto de apoyo basal debe alejarse
del muro a una distancia mxima de un cuarto de su longitud.
1.7
Una escala porttil apoyada contra un muro o estructura debe sobresalir 1 mt. sobre el
punto de apoyo superior, cuando se quiere accesar la cota mxima del muro referido.
1.8
1.9
1.10
ESCALAS FIJAS
2.1
2.2
2.3
2.4
AUTORIZADO:
Ref Legal : D.S 745, D.S. 72 Nch 351 Of. 56 , Nch. 997/998
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3.0
Elemento 2.14
2.5
Las escalas fijas cuya longitud sea mayor de 5 mts., se les debe instalar una proteccin tipo jaula que comience a los 2.5 mts. del suelo.
2.6
Para puntos de acceso restringidos debe proveerse a la proteccin, tipo de tapa para
que permita la instalacin de candado (ej.: acceso gras puente).
2.7
2.8
La distancia entre la escala y el muro que la sustenta debe ser suficiente para dar
cabida al pie de la persona que la usa.
El Dueo del rea es responsable de asegurarse que las escaleras y pasillos se mantengan limpios y en buen estado. Las inspecciones deben hacerse por lo menos anualmente y los defectos corregirse a tiempo.
3.2
Las escaleras que tengan ms de cuatro peldaos deben estar provistas de barandas
estndar como, apoyo de manos.
3.3
Los pisos y descansos deben tener dimensiones uniformes para beneficiar el ritmo
natural de los usuarios.
3.4
Los pasillos y plataformas situados sobre el nivel del piso deben estar equipados con
barandas estndar y rodapi.
3.5
3.6
La altura de las barandas debe ser a lo menos de 1.00 metro con pasamanos.
3.7
Las franjas de los pisos primero y ltimo de las escaleras deben pintarse amarillas al
frente y arriba, excepto Oficinas, Complejo Deportivo y Campamento.
3.8
AUTORIZADO:
Ref. Legal : D.S. N 72, D.S. 745 , Nch 351 Of. 56, Nch 997/998
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4.0
ANDAMIOS
4.1
4.2
4.3
El andamiaje que exceda los tres metros de alto, debe ser levantado de acuerdo con
las especificaciones del fabricante, afianzado a una estructura colindante permanente
y aprobado por la persona que la gerencia y/o Empresa Contratista designe para autorizar el uso de andamios.
4.4
Las plataformas de trabajo deben estar equipadas con barandas y rodapis, para brindar la misma proteccin que las plataformas permanentes. La altura de la baranda
debe ser de 0,9 a 1,0 metros y los soportes verticales no deben estar separados ms
de 2.1 mts.
4.5
4.6
No deben repararse los andamios. Todo elemento dado de baja debe ser destruido.
4.7
4.8
4.9
Los andamios deben afianzarse a la estructura o muros a los cuales estn adosados, o
en su defecto, con vientos.
4.10
El trabajo en andamios obliga al uso del arns de seguridad, sujeto al edificio o estructura con cable de vida, no al andamio.
4.11
AUTORIZADO:
Ref. Legal : D.S. # 72 d.s 745, nCH 351oF. 56, nCH 997/998
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Elemento 2.14
4.12
4.13
Para los casos del uso de bandejas metlicas como plataforma de trabajo, stas deben
cumplir con los mismos requisitos de los componentes metlicos del andamio.
4.13.1 Los andamios se cambian de posicin o desplazan horizontalmente slo cuando no estn cargados.
4.13.2 El montaje o desmontaje de un andamio debe ser supervisado y ejecutado
por el personal competente.
4.13.3 Ninguna pieza de andamio puede repararse y volver a ser usado.
4.13.4 Los andamios con ruedas tienen que tener elementos de fijacin de stas.
4.13.5 Los andamios deben tener indicada su carga mxima.
5.0
INSPECCIN DE USO
5.1
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D.S. # 72 d.s 745, nCH 351oF. 56, nCH 997/998
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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CDIGO DE FALLA
BISAGRAS SUELTAS
11
TRAVESAOS PINTADOS
PARTIDOS O QUEBRADOS
10
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: B=BUENO
MALO=CDIGO DE FALLA
FIRMAS
RESPONSABLE
NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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Escondida
Ltda. Y ESCALERAS FIJAS
LISTAMinera
DE CHEQUEO
ESCALAS
Estndares de Seguridad
AO:__________
CDIGO DE FALLA
10
DEFORMACIONES
11
TRATAMIENTO DE PINTURA
12
13
14
MS DE 5 MT. DE LARGO
N DE ESCALA
CDIGO DE FALLA
CDIGO: B=BUENO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
MALO=CDIGO DE FALLA
FIRMAS
RESPONSABLE
NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO______________
CDIGO DE FALLA
10
11
12
13
14
15
6
7
16
CADA EXTREMO
N ANDAMIOS
CDIGO:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BUENO= B
FIRMAS
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RESPONSABLE
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NOMBRE
PRESIDENTE
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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Elemento 2.15
1.0
2.0
INTRODUCCIN
1.1
El equipo de levante ha demostrado tener un gran potencial para causar daos y/o
lesiones. Por esta razn, la inspeccin de equipos y el entrenamiento del personal es
esencial para asegurar que el equipo est en buenas condiciones y que se use correctamente.
1.2
Cualquier trabajo con movimiento de carga en altura debe sealizarse en los niveles
inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de cadas de objetos.
INSPECCIONES
2.1
Maquinarias de levante: Son definidas como equipo usado para levantar o bajar una
carga, tales como:
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
El equipo accesorio, en el proceso de levante, es aquel utilizado para conectar el equipo elevador a la carga, tales como:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.0
Equipos de Levante
y Accesorios.
Los equipos del 2.1.1, y 2.1.2 sern revisados tcnicamente por personal calificado
que pertenezca a empresas que ofrezcan certificacin en la materia y que sean de
reconocida competencia y prestigio por lo menos una vez al ao y/o despus de cada
mantencin.
REQUERIMIENTOS GENERALES
3.1
3.2
Cada equipo de levante y accesorios debe tener claramente indicada la mxima carga
de trabajo en Kg., Lb., o Ton. segn el caso.
3.3
En el caso de gras mviles incluyendo camiones pluma, una cartilla de cargas mxima y una tabla de ngulos de levante debe ser pegada en un lugar adecuado, fcilmente visible para el operador.
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Equipos de Levante
y Accesorios.
3.4
El equipo de levante debe ser operado slo por personal capacitado y autorizado.
3.5
En los ganchos se deben marcar tres puntos equidistantes a fin de medir la deformacin producto de su uso, la cual jams deber exceder el 15% de las longitudes originales (Ref.: anexo 2.15.3). Estas marcas deben ser solicitadas al fabricante o proveedor.
3.6
Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad para prevenir
una desconexin de la carga.
3.7
Las personas que van a operar equipos de levante deben comprobar a travs de un
certificado de instruccin de un organismo o empresa competente, que tienen slidos
conocimientos y a lo menos tres aos de experiencia.
El rea de Servicios Gras a travs de sus instructores efectuar un examen prctico
al postulante y sern ellos quienes autoricen.
Los equipos tambin sern autorizados por el rea de Servicios Gras.
3.8
3.9
Cada rea deber tener un responsable del control de los accesorios y el usuario
deber asegurarse que estn en buen estado de uso.
3.10
Las cadenas de levante no deben usarse con ganchos como parte de stas. Los ganchos deben unirse a la cadena mediante candados (Eslabn Conductor).
3.11
Los ganchos, abrazaderas y otros elementos de diseo especial, tendrn marcas que
indique curva lmite de trabajo, y antes de ponerlos en servicio sern probados con un
peso igual al 125% de su carga nominal.
Los cncamos deben ser originales de fbrica y deben tener su capacidad marcada.
3.12
3.13
Todo equipo de levante gatos, brazos, articulados y/o giratorios y similares deben ser
pintados de color amarillo, en equipos con gancho la bola o el tambor ser pintada con
franjas negras y amarillas y llevar impresa la capacidad de carga.
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y Accesorios.
3.14
Para los cables se aceptar como mximo el corte de 5 de las hebras totales del cable,
o 3 hebras en un lay en un mismo torn.
3.15
3.16
3.17
Cada Unidad de Negocio o Empresa Contratista, debe llevar un registro del personal
autorizado para operar gras en su rea y realizar una reinstruccin y un examen de
capacidad fsica, a cada operador una vez al ao.
Adems, cada rea debe asignar un determinado grupo de personas especializadas e
identificadas para tales efectos.
3.18
Durante las operaciones de levante, slo deben usarse seales manuales estndares,
salvo en ocasiones especiales en que se puede usar audfonos, radios o ms sealeros
al tener obstruida la visin.
3.19
3.20
3.21
La carga antes de ser suspendida debe, en toda circunstancia, estar amarrada por
cordel o cuerda gua que evite su balanceo. Para situaciones especiales, definir el
Supervisor a cargo de la maniobra.
3.22
El equipo de levante debe ser usado solamente para el propsito diseado. No debe
excederse la capacidad de carga.
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Equipos de Levante
y Accesorios.
3.23
El operador del equipo de levante, una vez levantada la carga, es totalmente responsable de las maniobras, la coordinacin la har exclusivamente en el Rigger o Sealero capacitado, autorizado en movimiento con equipo de levante, el cual estar debidamente identificado, salvo movimientos de emergencia.
3.24
3.25
3.26
En el caso de gras puente, en la superficie inferior del puente deben indicarse los
movimientos de traslacin, subir - bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera
de control y comando.
3.27
3.28
3.29
En el caso de los tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que con el gancho depositado a nivel del suelo, permanezcan en el tambor a lo menos 3 vueltas.
3.30
Todo equipo de levante accionado elctricamente debe poseer todas las protecciones
del caso, incluyendo la conexin a tierra.
3.31
Toda gra mvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme su traslado
o giro, adems se debe delimitar el rea con conos o cintas.
3.32
En todo trabajo con gras o equipos de levante debe emplearse un Permiso de Trabajo.
3.33 En el caso de gras mviles autopropulsadas, deben ser escoltadas por un vehculo
menor que sealice a travs de luces intermitentes, cada vez que se traslade en el
interior de la faena.
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Equipos de Levante
y Accesorios.
3.34
El tamao de roldanas ser variable y depender del dimetro del cable, esto evitar
aplastamiento y/o deterioro del cable.
3.35
3.36
Los cables no sern expuestos a cidos, vapores u otros agentes corrosivos, para
estos casos se usar cables adecuados o especiales.
3.37
Para gras torres, cada 10 mts. del recorrido del carro, deber indicarse, mediante un
letrero visible desde el piso, la capacidad de carga.
3.38
Para el uso de canastillo slo deber hacerlo personal autorizado exclusivo para gra
camin.
3.39
3.40
Toda gra puente debe tener acceso dotado de puertas con llave y adems poseer
escalas de emergencia.
3.41
Todas las gras deben tener sus indicaciones de operacin o advertencias en Idioma
Espaol.
AUTORIZADO :
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PRESIDENTE
FECHA
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
N
1
AO:_________
CDIGO DE FALLA
GASTADO O CON ABUSO MECNICO
NMERO DE REGISTRO
GUARDACABO DE EMPALME
10
ALMACENAMIENTO
N DE REGISTRO
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
NMERO DE REGISTRO
11
12
TORCEDURAS
MUESCAS O ESTRIAS
ALMACENAMIENTO CORRECTO
CORROSIN
10
ESLABONES TORCIDOS
N DE REGISTRO
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Los ganchos de acero templado especial pueden daarse cuando son marcados con punzn.
Las distorciones deben ser monitoreadas midiendo la abertura del cuello con un calibrador.
DISTANCIA A2 - A3 = _______________mm.
15% DESVIACIN
= _______________mm.
A2
A3
A1
ITEM
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESP.
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
NMERO DE REGISTRO
11
SEGURO DE CIERRE
TRIZADURAS O TORCEDURAS
PASADOR DOBLADO
10
ALMACENAMIENTO
N DE REGISTRO
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
11
ALMACENAMIENTO
12
NMERO DE REGISTRO
13
OTROS
DAO EN ALZAPRIMA
PASADORES DE SEGURIDAD
10
IDENTIFICACIN
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
12
13
14
15
HIDRULICA (FALLAS)
16
17
ALARMA DE RETROCESO
MARCAS DE IDENTIFICACIN
18
NMERO DE REGISTRO
19
20
CINTURN DE SEGURIDAD
10
11
BROCHES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIN
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
GRASEstndares
DE HORQUILLA
Y COMPONENTES
de Seguridad
AO:_________
CDIGO DE FALLA
12
13
14
ALARMA DE RETROCESO
15
GANCHO DE ARRASTE
16
ESTADO DE UETAS
17
ESTADO DE BATERAS
PUNTAL DE CARGA
18
EXTINTOR
IDENTIFICACIN
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Minera
Escondida
Ltda. AREO
LISTA DE
CHEQUEO
DE POSTE
EstndaresDE
deOPERACIONES
Seguridad
USO EXCLUSIVO
MINA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
12
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:
1.0
INTRODUCCIN
Definicin de Actividades y Elementos Involucrados.
2.0
1.1
1.2
PROPSITO
2.1
3.0
RESPONSABILIDAD
3.1
4.0
Evitar los incidentes producto del mal manejo y mantencin de los cilindros de gas
comprimido, calderas, marmitas u otros que se caracterizan por contener fluidos a
presiones internas mayores que la presin atmosfrica (cilindros de gas comprimido,
calderas, equipos de refrigeracin, equipos de soldadura a gas, herramientas neumticas y todo equipo o herramienta que almacene u opere a presiones mayores que la
atmosfrica).
4.2
4.3
Los cilindros de gas llenos y vacos deben almacenarse en forma separada, y las
zonas deben estar claramente demarcadas usando las palabras LLENO y VACO.
AUTORIZADO :
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:
4.4
Los cilindros son diferentes tipos de gases, deben almacenarse en zonas separadas
que deben estar claramente identificadas con el tipo de gas que contienen.
4.5
4.6
Todos los cilindros deben estar equipados con tapas protectoras de vlvulas.
4.7
Todos los cilindros de oxgeno y acetileno deben acondicionarse con dispositivos corta
llama (Vlvula anti retroceso de llama) cuando estn en uso. Estos dispositivos deben
inspeccionarse diariamente para verificar si estn daados o con conexiones sueltas.
El supervisor del rea y el encargado del elemento se asegurarn que todos los dispositivos de corte de llama usados en su rea de responsabilidad sean probados una vez
al ao.
4.8
Los corta llamas deben instalarse tanto en la salida de los manmetros como a la
conexin del soplete (4 en total).
4.9
Los cilindros y las conexiones deben inspeccionarse cada vez que se muevan o trasladen, por si hay fugas.
4.10
Cualquier cilindro de gas que tenga una fuga debe retirarse inmediatamente del servicio y llevarse a un rea bien ventilada y apropiadamente bien sealizada.
4.11
Una lista de personas autorizadas para usar equipos de oxicorte debe estar en poder
del encargado en su respectiva rea. Estas personas debern estar debidamente calificadas.
4.12
4.13
4.14
Para detectar fugas en cilindros de gases nunca se debe utilizar llamas, en cambio se
debe usar agua jabonosa.
AUTORIZADO :
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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:
5.0
6.0
4.15
Todos los cilindros de gas comprimido deben estar perfectamente identificados y certificadas las pruebas de presin, y a otras que hayan sido sometidos; esta certificacin
ser hecha por el proveedor.
4.16
Todas las tomas de aire de las redes o de los compresores de abastecimiento de aire
deben apuntar hacia abajo y deben estar en una posicin que permita un acoplamiento
fcil de las mangueras de las herramientas a presin de aire.
Todas las conexiones deben usar el acople tipo rpido.
5.2
Slo se puede utilizar mangueras especificadas para este tipo de operacin y resistentes a la presin de trabajo.
5.3
La inspeccin de las herramientas a presin debe realizarse mensualmente y los resultados deben anotarse en el registro correspondiente.
5.4
5.5
Todas las mquinas rotatorias (por ej.: esmeriladoras), deben tener sealizadas las
RPM de trabajo en la cubierta de la mquina. Slo pueden conectarse accesorios que
sean compatibles con las RPM de trabajo de la mquina.
5.6
6.2
La presin mxima segura para trabajar con estos envases debe estar claramente
marcada con una lnea roja en el dial del manmetro. La lnea no puede marcarse
sobre el vidrio, excepto en los manmetros rellenos de silicona, en cuyo caso dicha
lnea debe extenderse hacia el cuerpo del manmetro. Estas seales sern visibles e
indelebles.
AUTORIZADO :
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FECHA
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Elemento 2.16
Recipientes bajo presin:
7.0
8.0
El uso del aire comprimido para limpieza se deber realizar de acuerdo a un procedimiento de trabajo escrito.
7.2
Para usar aire comprimido en la limpieza de algn equipo, lugar, pieza, etc., se analizarn los riesgos involucrados respecto a: Lesiones debido a proyeccin de polvo y/o
partculas, inflamacin por presencia de materiales combustibles en el lugar, contaminacin, daos materiales, etc., emitiendo un Permiso de Trabajo (5.52)
7.3
Por ningn motivo se utilizar aire comprimido para limpiar las vestimentas.
7.4
Antes de iniciar el trabajo, las personas que lo realizan deben conocer, comprender y
estar capacitadas para aplicar los procedimientos que se confeccionen con ocasin de
los trabajos mencionados en el prrafo 6.0.
AUTORIZADO :
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FECHA
Minera
Escondida
EQUIPOS
OXICORTE
Y Ltda.
CILINDROS
Estndares
de Seguridad
DE GASES COMPRIMIDOS
AO:_________
CDIGO DE FALLA
EQUIPO OXICORTE
GASES COMPRIMIDOS
IDENTIFICACIN EQUIPO
10
11
SEALIZACIONES
CONEXIONES DE MANGUERAS
12
CADENAS DE SUJECIN
13
TAPA VLVULA
ESTADO MANGUERAS
14
ALMACENAMIENTO VERTICAL
CADENAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIN
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
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Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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PRESIDENTE
FECHA
N
1
AO:_________
CDIGO DE FALLA
ASEGURAR QUE TODAS LAS CONEXIONES DE MANGUERAS, VLVULAS, MANMETROS Y REGULADORES ESTN FIRMES Y EN BUEN ESTADO
QUE TODOS LOS MANMETROS, VLVULAS, MANGUERAS Y REGULADORES ESTN EN BUENAS CONDICIONES Y NO QUEBRADOS
CILINDRO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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FECHA
AO:_________
N
1
CDIGO DE FALLA
VLVULA DE ALIVIO
FALTA CODIFICACIN
10
IDENTIFICACIN
CDIGO
CDIGO: BUENO= B
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
MineraCOMPRESOR
Escondida Ltda.
EQUIPOS
PORTTIL
Estndares de Seguridad
AO:_______
AO:_________
CDIGO DE FALLA
LIMPIEZA DE EQUIPO
DEPSITO DE COMBUSTIBLE
EXTINTOR EN EQUIPO
CADENA DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
Minera
Escondida Ltda.
EQUIPOS
(PERFORADORA
ROMPEPAVIMENTO)
Estndares de Seguridad
AO:_______
AO:_________
CDIGO DE FALLA
13
14
15
16
MUELLE SUJECIN
TAPA
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Elemento 2.17
Control Sustancias Peligrosas:
1.0
2.0
Compra, Manejo y
Almacenamiento.
INTRODUCCIN
1.1
1.2
1.3
Todo lo relativo a los lmites permisibles de exposicin a sustancias qumicas peligrosas, est reglamentado en el DS 745 del Ministerio de Salud.
RESPONSABILIDAD Y CONTROL
2.1
Cada Unidad de Negocio es la responsable del control de toda sustancia peligrosa que
ingrese a sus recintos y se mantendr una reglamentacin al respecto.
2.2
Para cada sustancia peligrosa, deber confeccionarse una hoja de datos de seguridad, donde se describan las caractersticas qumicas y fsicas ms importantes, la
clasificacin de los riesgos del producto, los peligros y sntomas, las medidas de combate del fuego, las medidas para controlar derrames, la forma de manipular y almacenar, la estabilidad y reactividad, los peligros para el Medio Ambiente, y los lmites permisibles tanto para ambiente laboral como las normas de calidad primaria y la fuente
que proporcion la informacin.(2.17/1).
2.3
Cada Unidad de Negocio debe designar oficialmente una persona capacitada para el
control de toda sustancia peligrosa, la que mantendr una lista alfabtica maestra
actualizada de todas las sustancias usadas. Para el caso de fuentes radiactivas se
debe cumplir lo siguiente:
a) El transporte, almacenamiento, inventario, importacin y control de los equipos sern autorizados por la Gerencia de Proteccin de los Recursos.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
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Revisin Nro. 6
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Elemento 2.17
Control Sustancias Peligrosas:
Compra, Manejo y
Almacenamiento.
2.5
Todo envase que contenga una sustancia considerada como peligrosa, compuestos
qumicos, etc., debe estar debidamente etiquetada con el nombre del producto, la clasificacin de los riesgos del producto, los riesgos de inflamabilidad, los riesgos para la
salud, los riesgos para el Medio Ambiente, los riesgos especficos, los elementos de
proteccin personal requeridos y los primeros auxilios requeridos (2.17/2).
Todo estanque o silo superior a 1 metro cbico de almacenamiento de sustancia peligrosa, deber ser sealizado mediante un letrero de 120 x 75 cm2 que contenga la
informacin indicada en el punto 2.5 y el nmero N.U.
2.6
Todas las Unidades de Negocio deben mantener un archivo con ndice alfabtico
(2.17/3) de las Hojas de Datos de Seguridad de todas las sustancias peligrosas usadas o almacenadas dentro de su rea de responsabilidad. Este archivo debe mantenerse a mano y disponible para referencia inmediata en una emergencia. Se deben
tener copias disponibles donde las sustancias peligrosas son almacenadas y frecuentemente usadas y en las pizarras de seguridad de cada rea.
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
La Gerencia de Suministro de Materiales debe proveer de esta hoja de datos de seguridad para cada producto comprado por Minera Escondida y calificado como peligroso,
a todas las reas usuarias. Para todas las sustancias peligrosas ingresadas por Empresas Contratistas el Administrador de faena o su representante deber proveer esta
hoja de datos de seguridad.
AUTORIZADO :
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Elemento 2.17
Control Sustancias Peligrosas:
3.0
2.12
2.13
Toda persona que manipule explosivos deber tener autorizacin vigente otorgada por
la Comandancia de la Guarnicin Militar Chilena.
2.14
2.15
Cada instrumento o dispositivo que contenga sustancias radioactivas debe estar visiblemente sealizado en sus respectivos lugares de instalacin o almacenamiento.
2.16
4.0
Compra, Manejo y
Almacenamiento.
Todos los Lderes de Grupo o Lderes de Equipo deben asegurarse que todas las
sustancias que no se requieren en sus respectivas reas de Responsabilidad, sean
tratadas de acuerdo a procedimiento de eliminacin de sustancias peligrosas.
4.2
4.3
El rea de Medio Ambiente, ser responsable para efectuar los trmites legales para
la eliminacin de toda sustancia peligrosa reglamentada por ley (Ej. Cianuro). Se exceptan las fuentes o material radioactivas, en cuyo caso el responsable ser el Oficial
de Proteccin Radiolgica (Prevencin de Riesgos).
AUTORIZADO :
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FABRICANTE
NOMBRE
DIRECCIN
FONO
FONO EMERGENCIA
VENDEDOR
Correlativ.
NMERO CAS:
CERTIFICACIN ENVASE:
1) Propiedades Fsicas
Estado Fsico
Aparencia y olor
Concentracin
pH
T descomposicin
Punto de Ebullicin C
Punto de Fusin C
Punto de Inflamacin C
T Autoignicin C
Propiedades Explosivas
Peligros de fuego u explosin
Velocidad de propagacin de la llama
Presin de Vapor
Densidad de Vapor
Densidad a 20 C
Solubilidad en agua u otros solventes
3) Peligros/Sntomas
7) Manipulacin / Almacenamiento
8) Estabilidad y Reactividad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
BARRA DE COLORES
RIESGO DE INFLAMABILIDAD
RIESGO DE SALUD
RIESGO DE REACTIVIDAD
PROTECCIN PERSONAL:
RIESGOS ESPECFICOS
Riesgo de
Inflamabilidad
Riesgo de
Salud
Riesgo de
Reactividad
Informacin
Especial
Grados de Riesgos
4. Severo
3. Serio
2. Moderado
1. Ligero
0. Mnimo
RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
RESIDUOS
PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
FECHA:
NOMBRE USUARIO:
AVISE A POLICLNICO
FONO 201799, CANAL B - 10
PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIN: Remover a la persona al aire libre y suministrar oxgeno si fuera necesario.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabn.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
INGESTIN: Beber dos vasos de agua y llamar al policlnico.
INCENDIO: Alejarse del lugar.
DERRAMES: Usar EPP, recoger y depositarlo en contenedor de residuos peligrosos.
MEDIO AMBIENTE: Contaminacin del suelo por impregnacin de soluciones orgnicas.
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
2.9.2 DESIGNADO
NOMBRE COMERCIAL
USO PRINCIPAL
INFLAMABLE
SECCIN / REA
INDICAR SI O NO
EXPLOSIVO
TXICO
CORROSIVO
REACTIVO
INCOMPATIBILIDAD
FECHA
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FECHA
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Elemento 2.18
1.0
INTRODUCCIN
1.1
1.2
1.3
2.0
En todo lo relacionado con Licencias para conducir, equipos, vehculos y materias relacionadas con el trnsito, se debe aplicar lo establecido en el reglamento de transporte
MEL y en el reglamento conduccin interior mina.
Las normativas establecidas en este estndar son aplicables tanto a personal MEL
como personal de Empresa de servicios, proveedores, visitas, u otras personas que
ingresen a nuestras faenas.
El estndar se aplicar geogrficamente en las instalaciones de Coloso, Edificio
Corporativo, caminos de cordillera, campos de pozos, mina y el acceso a sta desde el
cruce de La Negra.
Todo conductor chofer u/o operador, debe cumplir con las exigencias de la ley 18.290
sobre trnsito y sus modificaciones, como igualmente aquellas competencias y exigencias sealadas en los reglamentos internos antes mencionados.
2.2
2.3
Las licencias internas de conduccin y/u operacin sern entregadas por la Gerencia
de Prevencin de Riesgos de MEL.
2.3.1
2.3.2
2.4
Las Unidades de Negocio y las Empresas de Servicio deben mantener un archivo con
ndice alfabtico de los conductores u operadores que cuentan con Licencia Interna,
anotando en dicho registro: Nombre completo, RUT, clase de Licencia Municipal,
restricciones, fecha de otorgamiento, fecha de control, fecha de nacimiento, Nmero
de Autorizacin Licencia Interna, rea autorizada, Vencimiento Licencia Interna,
Vehculos u Equipos autorizados, Fecha examen sensomtrico efectuado.
2.5
Es de responsabilidad de cada Unidad de Negocio y de cada Empresa de Servicio, asegurarse que el personal que conduce u opera equipos en su rea, est completamente informado, entrenado, familiarizado y cumple con todas las disposiciones establecidas en el Reglamento de Transporte MEL y en el Reglamento Conduccin Interior Mina, en este ltimo caso, cuando corresponda.
AUTORIZADO :
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FECHA
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3.0
Elemento 2.18
2.6
2.7
Todo conductor u operador es responsable del estado del mvil que maneja u opera,
de modo que es su obligacin revisar el vehculo u equipo antes de iniciar la marcha
para asegurarse que se encuentra en perfectas y seguras condiciones de operacin.
3.2
3.3
Para efectuar los chequeos del estado de vehculos y camiones livianos (hasta 3500
kilos) se debe usar la lista de chequeo, existente para este estndar.
Para vehculos y camiones livianos de uso continuo (uso de pool), la inspeccin se
efectuar cada 4 das y el responsable de hacerla ser el conductor que al inicio del
turno tome el vehculo.
3.4
Slo se permiten en MEL, vehculos tales como camionetas, buses, minibuses, carryall, suburbanos, camiones, automviles, jeep, ambulancias, que tengan como mximo
5 aos de antigedad. Ejemplo: al ao 2001, se aceptarn vehculos hasta del ao
1996.
3.5
En el caso de los equipos tales como, camin gra, gras mviles de oruga o neumticos, elevador gra, montacargas, cargadores, tractores, motoniveladoras,
retroexcavadoras, palas, perforadoras, dragas, sondeadoras, no tendrn un mximo
de aos de antigedad, pero s, deben contar con la autorizacin, previa inspeccin,
del personal tcnico especializado del rea Mantencin Mina, patio de gras, o del
personal instructor del rea Operaciones Mina, segn corresponda, de acuerdo a los
Reglamentos Internos de Transporte y de Conduccin Interior Mina, ya mencionados.
3.6
Todas las camionetas que ingresen a recintos de MEL, deben contar con barras de
proteccin contra volcamientos. Estas barras deben sobresalir mnimo 5 cm por sobre
el techo de la cabina, el espesor del material debe ser entre 3 a 4 mm y el dimetro de
la barra debe tener mnimo 7,5 cm. Los cuatros soportes de esta barra deben ir
posicionados al piso del pickup de la camioneta.
3.7
AUTORIZADO :
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FECHA
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Elemento 2.18
4.0
5.0
3.8
Las camionetas que ingresan a la Mina deben tener una cilindrada mnima de 2200
cc., cumpliendo adems con prtiga, baliza, radiocomunicacin y conductor autorizado para la conduccin interior mina.
3.9
CAPACITACIN
4.1.
Los conductores u operadores que ingresan al Pit mina, deben asistir y aprobar un curso terico y prctico de conduccin interior mina, dado por el rea Operaciones Mina.
Este requisito tiene una validez de dos aos, al trmino del cual debe reentrenarse.
Sin perjuicio de lo ya mencionado, si una persona se ha ausentado de la faena por
ms de 30 das, debe participar en una reinstruccin para ingresar al Pit mina.
4.2.
Adems, todos los conductores deben aprobar un examen terico y asistir a una charla sobre el Reglamento de Transporte MEL, como un requisito para el otorgamiento de
la Licencia Interna de conduccin u operacin. Este requisito tiene una validez de dos
aos, al cabo del cual las personas deben reentrenarse en estas materias.
4.3.
Las camionetas que ingresan al Pit mina, deben identificarse con un nmero ubicado
en la parte superior exterior de la barra de proteccin contra volcamientos.
5.2.
Todas las camionetas de Empresas de Servicios deben llevar en las puertas laterales
y/o en el interior del parabrisas, en un lugar que no impida la buena conduccin, letreros y logos de la empresa, de manera que se identifique claramente a quien pertenece.
5.3.
Todas las Empresas de Servicios deben llevar al da un registro de las camionetas, vehculos livianos, pesados y equipos con que cuenta en los recintos de MEL. El registro
debe incluir, cuando corresponda: patente, color, marca, modelo, seguro automotriz,
revisin tcnica, padrn del vehculo.
5.4.
AUTORIZADO :
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6.0
Elemento 2.18
REGISTRO DE CONDUCTORES
6.1
6.2
Los registros de conductores debern ser chequeados mensualmente y deber revisarse especialmente la fecha de expiracin de las licencias.
Es responsabilidad del rea o Empresa Contratista, slo facilitar vehculos a personas
que estn con sus antecedentes.
AUTORIZADO :
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PRESIDENTE
FECHA
= INSPECCIN QUINCENAL
CDIGO DE FALLA
NIVEL DE AGUA
16
NEUMTICOS
NIVEL DE ACEITE
17
NEUMTICOS DE REPUESTO
18
FRENOS
LUCES
19
CINTURONES
MICAS
20
VIDRIOS
BALIZA
21
ASIENTOS
PRTIGA
22
ESPEJOS
PERMISO DE CIRCULACIN
23
CARROCERA
REVISION TCNICA
24
CHAPAS DE PUERTAS
10 SEGURO OBLIGATORIO
25
ALZAVIDRIOS
11 GATA / BARROTE
26
MANILLAS
12 BOTIQUN
27
LOGO ESCONDIDA
13 EXTINTOR
14 LLAVE DE RUEDA
15 TRINGULOS
IDENTIFICACIN
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 1 de 3
Elemento 2.21
1.0
2.0
INTRODUCCIN
1.1
1.2
RESTRICCIONES DE INSTALACIN
2.1
El encargado del elemento debe verificar que los cordones flexibles estn instalados
correctamente y cumplan con lo siguiente:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
APROBADO :
Ref. Legal :
D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 2 de 3
Elemento 2.21
3.0
3.2
3.3
3.4
Se emitir una copia del registro segn formato 2.21/1 donde estar incluido el nuevo
equipo con su correspondiente nmero de identificacin. Ver anexo II.
La copia del registro tendr vigencia hasta la prxima revisin mensual.
3.5
4.0
5.0
4.2
De cumplir el chequeo anterior, se emitir el registro estndar 2.21/1 con el mes correspondiente, indicando el estado del Equipo Elctrico Porttil (B = Bueno, M = Malo
y N = no inspeccionado).
4.3
Los equipos que figuren en M, se debern dejar de usar inmediatamente hasta que
cumpla con la norma.
RESPONSABILIDADES
5.1
Deber haber un encargado por reas (mecnicos, elctricos, operadores, laboratorios, contratistas, etc.), el que tiene que asegurarse de que los equipos elctricos porttiles bajo su control, cumplan con el estndar.
5.1.1
El usuario debe estar familiarizado con los procedimientos para los Equipos
Elctricos Porttiles.
5.1.2
El encargado del elemento debe asegurarse que todos los Equipos Porttiles
bajo su control estn apropiadamente numerados y mantener un registro
de ellos.
5.1.3
5.1.4
El Equipo Elctrico que use cordn y enchufes para obtener energa elctrica,
debe estar provisto de un conductor a tierra, excepto aquellos que poseen
sistema de doble aislacin.
APROBADO :
Ref. Legal :
D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 3 de 3
Elemento 2.21
6.0
IDENTIFICACIN DE CIRCUITOS
6.1
- 2, significa:
- 3, significa:
7.0
El equipo estacionario, como aire acondicionado, microondas, enfriador de agua, refrigeradores y esmeriles de pedestal, deben ser chequeados cada seis meses.
7.2
APROBADO :
Ref. Legal :
D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
CONEXIONES SUELTAS
NMERO DE REGISTRO
LA CUBIERTA O CARCAZA DE MQUINAS O EQUIPOS NO DEBEN ESTAR DAADAS, EXPONIENDO CONEXIONES VIVAS
10
N DE REGISTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.22
1.0
INTRODUCCIN
Responsabilidad de la Superintendencia Elctrica
2.0
1.1
Es responsable de asegurar que todas las salidas o tomas de corriente estn de acuerdo
a las normas de la Superintendencia de Servicios Elctricos y Combustible y que estn
protegidas por dispositivos aprobados de fugas a tierra.
1.2
1.3
1.4
Los rels diferenciales deben abrir el circuito involucrado cuando la intensidad de corriente de fuga alcanza los 30 mA 10mA segn sea el caso.
1.5
Todo circuito o lnea de alumbrado o de toma de energa para Equipo Elctrico Porttil,
debe contar con proteccin diferencial automtico de 10 mA.
1.6
Toda forma de energa para Equipo Elctrico Fijo debe contar con proteccin diferencial
automtico de 30 mA.
1.7
Las Empresas Contratistas deben contar con su propio probador de diferencial y documentar a cuantos mA se acciona el automtico.
2.2
El Superintendente del rea debe designar una persona responsable de efectuar las
pruebas.
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
AO:_________
CDIGO DE FALLA
TIENE IDENTIFICACIN?.
IDENTIFICACIN
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE
PRESIDENTE
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PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
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Revisin Nro. 6
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Elemento 2.23
1.0
Instalaciones Elctricas,
Generales, Elementos
Antiexplosivos
y Tableros Provisorios.
INTRODUCCIN
Instalaciones Elctricas
2.0
3.0
1.1
Todas las instalaciones elctricas deben estar de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Servicios Elctricos y Combustibles.
1.2
Las Salas Elctricas, Sub Estaciones y las Salas de Centro Control de Motores deben
mantenerse cerradas con llave. El acceso est limitado al personal de mantencin y
operacin debidamente entrenado y al personal de la Superintendencia Elctrica.
1.3
Las puertas de estas salas deben estar en cada momento habilitadas para abrirse
desde el interior, con barra anti pnico.
En las reas designadas como peligrosas, tales como bodegas de pinturas y lquidos
inflamables, pozos de mantencin de vehculos, planta de reactivos, laboratorio qumico y cuartos de bateras, todo equipo elctrico instalado debe ser adecuado para la
clase de riesgo involucrado, equipo a prueba de explosin, y debe mantenerse en una
condicin de operacin eficiente por personas calificadas por la Superintendencia Elctrica Planta.
2.2
Debe realizarse una inspeccin al ao y/o cada vez que el sistema sufra alguna modificacin o reparacin.
TABLEROS ELCTRICOS
3.1
En general su estructura debe ser antideflagrante (contener explosin interna sin deformacin permanente, inflamacin no debe transmitirse a la atmsfera circundante,
en cualquier punto exterior la temperatura debe ser inferior a la temperatura de
autoinflamacin de los gases y vapores autocircundante).
3.2
Deben tener una altura de 1,7 mts. (medidas desde el piso hasta la parte superior del
tablero)
3.3
3.4
Todo tablero debe poseer una puerta y una contratapa, la puerta deber tener llave y
se mantendr cerrada.
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 124 al 152, 160 al 166, 178 al 192, 213, 224, 230 )
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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Revisin Nro. 6
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Elemento 2.23
Instalaciones Elctricas,
Generales, Elementos
Antiexplosivos
y Tableros Provisorios.
3.5
3.6
Todo tablero debe disponer de una luz indicadora de que est energizado.
3.7
3.8
3.9
3.10
Todo tablero debe tener una barra para fase neutro aislada y conexin a tierra.
3.11
Todo tablero elctrico porttil debe estar certificado como Tablero Elctrico Estndar,
con su respectiva inspeccin mensual.
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 124 al 152, 160 al 166, 178 al 192, 213, 224, 230 )
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Minera Escondida
Ltda.
INSTALACIN
ELCTRICA
GENERAL
Estndares de Seguridad
AO:_______
CDIGO DE FALLA
INSTALACIONES TEMPORALES
ROTULACIN ENCHUFES
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
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RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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PLAN DE ACCIN
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
1.0
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
INTRODUCCIN
Definicin de Actividades y Elementos Involucrados.
2.0
1.1
1.2
Martillos: Dispositivo metlico (combos, martillos, etc.), el cual nos sirve para dar golpes perpendiculares a la superficie de trabajo, el cual se maneja manualmente.
1.3
Cortafros: Herramientas (Cinceles, Punzones, Tijeras, Limas, etc.), las cuales sirven
para realizar cortes de cualquier tipo de superficie y se operan de forma manual.
PROPSITO
2.1
3.0
RESPONSABILIDAD
3.1
4.0
Evitar los incidentes, producto del mal manejo o mala mantencin de alguna herramienta de mano.
Cada Gerencia, debe cuidar el adecuado cumplimiento de los estndares de seguridad, con la asesora de la Gerencia de Prevencin de Riesgos. El Contratista debe
velar por el cumplimiento de los estndares de seguridad de Minera Escondida.
4.2
4.3
4.4
Las herramientas deben estar bien almacenadas, de forma accesible para que no causen ningn tipo de dao.
4.5
AUTORIZADO :
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
4.6
Toda herramienta, sea sta temporal, han de probarse antes de su uso para evitar
cualquier incidente.
4.7
Las velocidades y cualquier otra variable fsica de todas las herramientas neumticas
(esmeriles), han de controlarse diariamente.
4.8
4.9
4.10
Cualquier herramienta que demuestre algn defecto debe ser reparada inmediatamente, en caso que el dao sea demasiado grande (alto riesgo de accidente), reemplazarla.
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
Toda herramienta que se utilice en elevaciones (por Ej.: ejes, etc.), deben sujetarse
con tiras de cuero para evitar cadas.
4.16
4.17
4.18
4.19
Definir, cada cunto tiempo se estn inspeccionando las herramientas manuales, cmo
se supervisan, qu control existe sobre las herramientas privadas, cmo se ponen
fuera de servicio las herramientas defectuosas.
AUTORIZADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
5.0
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
4.20
El Contratista debe asegurarse, que todo trabajador que realice trabajo con herramientas a explosin, tenga la capacidad y entrenamiento de seguridad antes de operarla
(curso de entrenamiento aprobado y deber portar su certificado).
4.21
Antes de usar una herramienta explosiva se debe considerar el entorno donde se utilizar, en relacin al despeje del personal, existencias de gases, lquidos o polvos explosivos.
4.22
4.23
4.24
Toda herramienta que sale y entra de bodega debe ser registrada (Quin la retira?,
Tipo de herramienta?, rea donde se utilizar?, etc.)
4.25
Toda herramienta cortante debe estar bien afilada y almacenarla con algn estuche
para que su filo no cause ningn tipo de accidente.
Identificar y registrar todos los riesgos potenciales que implique la manipulacin o mantencin de herramientas de uso manual y a su vez llevar un control riguroso de ellos.
5.2
Las herramientas de uso manual, tanto elctricas como neumticas, deben estar en
perfectas condiciones de uso.
5.3
Los lugares de almacenaje (bodega, paol, etc.), deben ser asequibles y llevar un
control riguroso de las herramientas que ingresan y salen de estos sitios.
5.4
5.5
Registrar las pruebas de todas las herramientas, antes del uso, especialmente de las
herramientas elctricas y neumticas.
5.6
Registrar todo tipo de control y mantencin que se le realiza a las herramientas neumticas.
AUTORIZADO :
julio 2001
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FECHA
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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
6.0
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
5.7
5.8
5.9
Identificar y registrar todo tipo de herramienta en mal estado para poder repararla o
reemplazarla.
5.10
5.11
Todo tipo de acople de herramienta neumtica, hay que identificarlo, probarlo y registrarlo para un funcionamiento seguro.
5.12
5.13
Todo empleado que utilice herramientas explosivas debe estar capacitado sobre el
uso de la herramienta y los riesgos que ello tiene.
5.14
Cuando hay manejo de herramientas explosivas, el entorno debe encontrarse completamente despejado para evitar accidentes a terceros.
5.15
5.16
Para herramientas cortantes verificar tanto que estn afiladas, como el lugar donde se
almacenarn y cmo se almacenarn.
ANEXOS Y REGISTROS
ANEXOS:
a)
b)
AUTORIZADO :
julio 2001
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FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
c)
d)
REGISTROS:
a)
Registro de todos los riesgos y control de stos, que implique el manejo o mantencin
de herramientas manuales.
b)
Registro de los controles y capacitaciones de rutina al personal que manipule las herramientas manuales.
c)
Registro de todo tipo de prueba realizada antes del manejo de cualquier herramienta
manual.
d)
e)
f)
g)
h)
Registro del inventario de todas las herramientas tanto elctricas como neumticas.
AUTORIZADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
CDIGO DE FALLA
EST LIMPIA?
FECHA
N DE REGISTRO
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
HERRAMIENTAS MANUALES
Estndares de Seguridad
AO:_______
CDIGO DE FALLA
13
14
ALICATE DEFORMADOS
IDENTIFICACIN
CDIGO: BUENO= B
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 1 de 1
Elemento 2.31
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal
1.0
INTRODUCCIN
DEFINICIN
2.0
1.1
1.2
REQUISITOS GENERALES
2.1
3.0
RESPONSABILIDADES
3.1
Los Gerentes de cada Unidad de Negocio se asegurarn que, en todas las dependencias de su responsabilidad, existan estudios ergonomtricos de las diferentes plantas
fsica de trabajo, de los equipos y tareas especficas que lo requieran, entre ellos los
trabajos de operacin y mantencin.
3.2
Las evaluaciones ergonmicas debern efectuarse en las listas de chequeo propuestas, 2.31/1 (para trabajos en terreno y similares) y la 2.31/2 (para trabajos de oficinas y
similares).
3.3
3.4
Los futuros proyectos de expansin o similares, deben considerar todos los aspectos
ergonmicos necesarios en las etapas de diseo, es decir, considerarlos en las etapas
de evaluacin Hazop en ingeniera bsica o de detalles. Ser responsabilidad del Gerente del proyecto, que este aspecto sea considerado.
AUTORIZADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
FECHA:
Adjuntar Fotografas
FOTOGRAFAS
FRECUENCIA: ANUAL
DESCRIPCIN DEL LUGAR DE TRABAJO: (Qu hace, Actividades y Tiempo (en porcentaje) durante el cual realiza dichas actividades, montonas,
REA DE TRABAJO
julio 2001
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PRESIDENTE
ESPACIO DE TRABAJO
julio 2001
APOYA PIE EN
BIPEDESTACIN
TIPO DE AGARRE MANUAL
DE HERRAMIENTAS
NGULOS VISUALES
DISTANCIAS VISUALES A
INDICADORES, CONTROLES
O REAS DE TRABAJO
ESPACIO DE ALCANCE EN
POSICIN DE PIE Y
SENTADO
SUPERFICIES DE TRABAJO
PARA ACTIVIDADES EN
POSICIN DE PIE
CONDICIN ESTANDAR
ELEMENTO EVALUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
FUERA
DENTRO
DE
DE
REA
REA
FUERA
DENTRO
DE
DE
REA
REA
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
ESTADO ACTUAL
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PRESIDENTE
12
11
10
FECHA
13
EFECTO MECNICO
TRANSMITIDO POR LAS
HERRAMIENTAS
julio 2001
SUPERFICIE DE LAS
HERRAMIENTAS
PESO DE LAS
HERRAMIENTAS
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
POSTURA ESPORDICA
ADOPTADA DURANTE EL
MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES
ADECUADO INADECUADO
ESFUERZOS EN EL USO
DE LA MQUINA
ADECUADO INADECUADO
ESTADO ACTUAL
CONDICIN ESTANDAR
FORMA DE ACOPLAMIENTO
MANO - HERRAMIENTA
ELEMENTO EVALUADO
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
16
15
14
PRESIDENTE
18
17
FECHA
19
*MIEMBRO SUPERIOR:
NO SE DEBE SUPERAR LA ALTURA DEL HOMBRO DEL OPERADOR Y
CUMPLIR CON EL REQUISITO DE ALCANCE DEL PUNTO N3
*MIEMBRO INFERIOR:
NO DEBE SUPERAR LA ALTURA DE RODILLA DEL OPERADOR
*LOS MOVIMIENTOS REPETIDOS NO DEBEN INCLUIR ESFUERZOS
MUSCULARES MAYORES AL 30% DE LA FUERZA MXIMA
DEBEN SER REALIZADOS CON LAS ARTICULACIONES ALINEADAS
*COMO MXIMO DOS HORAS DE DURACIN
UBICACIN DE LOS
CONTROLES (VOLANTES,
PALANCAS, INTERRUPTOR,
MANIVELA, PEDAL, ETC.)
FRECUENCIA DE
MOVIMIENTO
julio 2001
SECUENCIA LGICA DE
TAREAS EN UNA OPERACIN
RIESGO DE LESIN
LUMBAR EN OPERACIONES
DE ELEVACIN Y TRANSPORTE
MANUAL DE CARGAS
(PARA ELEVACIONES MXIMAS
DE 40 KGS./ PERSONA)
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
RIESGO PARCIAL
SIN RIESGO
ADECUADO INADECUADO
POSTURA
PREDOMINANTE
ESTADO ACTUAL
CONDICIN ESTANDAR
RELACIN CARGA
ESFUERZO
ELEMENTO EVALUADO
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
ELEMENTO EVALUADO
CONDICIN ESTANDAR
22
21
PRESIDENTE
23
FECHA
ILUMINACIN
RUIDO
julio 2001
26
25
24
LEY 16.744
ADECUADA
ADECUADA
INADECUADA
INADECUADA
EXPUESTO NO EXPUESTO
EXPUESTO NO EXPUESTO
EXPUESTO NO EXPUESTO
*MIXTOS
PARA REFORZAMIENTOS DE MENSAJES DE CIERTA URGENCIA
LEY 16.744
ADECUADO INADECUADO
*AUDITIVOS
-CUANDO EL SISTEMA EST SOBRECARGADO
-CUANDO SE REQUIERE RESPUESTA INMEDIATA
-CUANDO EL MENSAJE NO REQUIERE POSICIN DE CABEZA
ADECUADO INADECUADO
*VISUAL
-PARA AMBIENTE RUIDOSO
-CUANDO EL MENSAJE ES LARGO
-CUANDO NO SE REQUIERE RESPUESTA RPIDA
CON BUEN CONTRASTE Y PTIMA VISIBILIDAD
UTILIZACIN DE DISPLAY
VIBRACIONES
ADECUADO INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
ESTADO ACTUAL
20 HACINAMIENTO O PERCEPCIN *4,5 MTS. POR PERSONA, MNIMO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES.
DE ESPACIO PERSONAL
INSUFICIENTE
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
28
27
PRESIDENTE
32
31
30
29
AMBIENTE TRMICO
PERCEPCIN TRMICA Y
CONFORT
AMBIENTE CROMTICO
(COLOR, EFECTO SQUICO
Y DE ESPACIO)
julio 2001
FACTORES SICOSOCIALES
*TRABAJO MONOTONO
*TRABAJO REPETITIVO
*RESPONSABILIDAD ASIGNADA
*AUTONOMA
*CANTIDAD DE TRABAJO
*SATISFACCIN
: RELAJANTE, ESPACIO
: MUY RELAJANTE, ESPACIO
: MUY ESTIMULANTE, ESTRECHO
: EXITANTE, MUY ESTRECHO
: FATIGA, MUY ESTRECHO
*TRABAJO LIVIANO
0.5 -1 MT/SEG.
*TRABAJO PESADO
1.3 - 2.5 MT/SEG.
*TRABAJO MUY PESADO
2.5 O MAS MT/SEG.
CON T AMBIENTE ENTRE 20 - 24 C
CONDICIN ESTANDAR
ELEMENTO EVALUADO
INADECUADO
ADECUADO INADECUADO
EXPUESTO NO EXPUESTO
ADECUADO
EXPUESTO NO EXPUESTO
ADECUADO INADECUADO
ESTADO ACTUAL
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Adjuntar Fotografas
FOTOGRAFAS
FRECUENCIA: ANUAL
DESCRIPCIN DEL LUGAR DE TRABAJO: (Qu hace, Actividades y Tiempo (en porcentaje) durante el cual realiza dichas actividades, montonas,
REA DE TRABAJO
julio 2001
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PRESIDENTE
julio 2001
ELEMENTO EVALUADO
ESTADO ACTUAL
BAJO
ALTO
BUEN NIVEL
*LA PARTE MEDIA DEL APOYO DEBE COINCIDIR CON EL NIVEL
BAJO
DE LOS CODOS
ALTO
BUEN NIVEL
NO EXISTE
*SILLA BAJA: EL RESPALDO NO DEBE SOBREPASAR LA ALTURA
ALTO
DE ALA ESCAPULAR
BAJO
BUEN NIVEL
*SILLA ALTA: LA ZONA QUE CORRESPONDE A LAS ESCPULAS
BLANDO
DEBE SER BLANDA
DURO
MODERADO
*MNIMO EQUIVALENTE A LA DISTANCIA TRANSVERSAL EN LA
ANGOSTO
ZONA MS ANCHA DE LAS CADERAS
ADECUADO
*EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE CODOS, MEDIDA POR
ANCHO
POSTERIOR EN POSICIN SENTADA RELAJADA
ADECUADO
*EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE LA PARTE POSTERIOR DE SU BAJO
RODILLA Y LA PARTE POSTERIOR DE LOS GLUTEOS (MENOS 8-10 CMS) ALTO
AL SENTARSE OCUPANDO TODO EL ASIENTO, EL BORDE ANTERIOR BUEN NIVEL
DE LA SILLA NO DEBE COMPRIMIR LA RODILLA POR POSTERIOR
*DEBE ESTAR A IGUAL ALTURA QUE LA DISTANCIA DEL CODO
ALTO
AL SUELO
BAJO
BUEN NIVEL
*SILLONES MNIMO EQUIVALENTE AL ANCHO ENTRE HOMBROS
ANGOSTO
ADECUADO
*SILLA DE TRABAJO: MNIMO EQUIVALENTE A LA DISTANCIA
ANGOSTO
ENTRE AMBAS AXILAS
ADECUADO
*DEBE PERMITIR UNA SEPARACIN DE 8-10 CMS. RESPECTO DE
ALTO
MUSLO UNA VEZ CORREGIDA LA ALTURA DE LA SILLA. LA
BAJO
SUPERFICIE DEBE ESTAR + 5 CMS. MS ARRIBA DEL CODO
ADECUADO
CONDICIN ESTANDAR
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
ELEMENTO EVALUADO
14
13
12
PRESIDENTE
17
16
15
FECHA
18
CONDICIN ESTANDAR
julio 2001
ATRIL SOSTENEDOR DE
TEXTOS
REPOSA MUECAS EN
TECLADO PC (KEYBOARD
WRIST REST)
DISTANCIA PANTALLA DE
COMPUTADOR A LA PERSONA
ALTO
BAJO
ADECUADO
ALTO
BAJO
ADECUADO
ADECUADO
CERCANA
LEJANA
ADECUADO
CERCANA
LEJANA
NO HAY APOYA PIE
ALTO
BAJO
ADECUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO
ADECUADA
CORTA
ESTADO ACTUAL
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
22
21
20
19
PRESIDENTE
27
26
25
24
23
FECHA
LUMINOSIDAD
FORMAS DE SENTARSE
julio 2001
29
28
NGULOS DE TRABAJO
TEMPERATURA EFECTIVA
AMBIENTAL (T.E.)
POSICIN ATRIL
PANTALLA -TECLADO COMP.
AMBIENTE CROMTICO
(COLOR, EFECTO SQUICO
Y DE ESPACIO)
CUBREPISO DE ACRLICO
ELEMENTO EVALUADO
ESTADO ACTUAL
PRESENTE
AUSENTE
ADECUADA
INADECUADO
*SE UTILIZAN EN SILLAS QUE NO TIENEN DICHO APOYO O LO
PRESENTE
TIENEN PERO ES INADECUADO. ESTE APOYO TIENE VELCRO LO
AUSENTE
QUE PERMITE UBICARLO EN LA POSICIN CORRECTA (ALTURA
ADECUADO
DE CODOS
INADECUADO
*LMINA DE ACRLICO QUE DEBE PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO DE PRESENTE
LA SILLA EN PUNTOS DE TRABAJO QUE REQUIEREN LA MOVILIDAD
AUSENTE
*RANGO 50% - 60%
ADECUADO
INADECUADO
*RANGO 50% - 60% Dba.
ADECUADO
INADECUADO
*19 - 24C (PERIODO DE VERANO)
ADECUADO
INADECUADO
*DEBEN ESTAR ALINEADOS FRENTE AL USUARIO Y EL ATRIL A
ADECUADO
UNO DE LOS LADOS DE LA PANTALLA
INADECUADO
AZUL - RELAJANTE - ESPACIO
VERDE CLARO - RELAJANTE - ESPACIO
ADECUADO
ROJO - MUY ESTIMULANTE - ESTRECHO
INADECUADO
NARANJA - EXCITANTE - MUY ESTRECHO
VIOLETA - FATIGANTE - MUY ESTRECHO
25 SOBRE LNEA DE OJO
ADECUADO
35 BAJO LNEA DE OJO
INADECUADO
45 A IZQUIERDA, 45 A DERECHA
CON LA ESPALDA TOTALMENTE APOYADA Y SENTADA
ADECUADO
COMPLETAMENTE
INADECUADO
SEGN DECRETO SUPREMO 745, LEY 16.744
ADECUADO
INADECUADO
CONDICIN ESTANDAR
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
32
31
30
PRESIDENTE
34
33
CONDICIN ESTANDAR
UTILIZACIN DE DISPLAY
SECUENCIA LGICA DE TAREAS LOS PASOS QUE COMPONEN UNA OPERACIN DEBEN ESTAR
EN UNA OPERACIN
ORDENADOS EN SECUENCIA LGICA Y CONSECUTIVA SEGUN LA
DISPOSICIN DE LOS EQUIPOS Y ESPACIO DISPONIBLE
ELEMENTO EVALUADO
julio 2001
FACTORES SICOSOCIALES
FECHA
INADECUADO
ADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
ESTADO ACTUAL
PROPUESTA DE
CORRECCIN
QUIN
CORRIGE
CUNDO
CORRIGE
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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Elemento 2.41
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
CASCOS
1.1
Todos los cascos del personal de MEL sern de el mismo color. A las Empresas
Contratistas se les dar a conocer el color una vez obtenido el contrato.
1.2
1.3
1.4
Los cascos deben ser usados todo el tiempo en las plantas, talleres, rea mina y donde quiera que haya seal que lo indique.
1.5
Los cascos y arneses deben ser mantenidos por los empleados en buenas condiciones.
1.6
1.7
Los cascos no deben limpiarse con solventes o compuestos qumicos de ningn tipo,
ni exponerse a fuentes de calor.
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
La Gerencia Proteccin de Recursos, debe aprobar los cascos de seguridad que pueden ocuparse.
AUTORIZADO :
Ref. LEGAL : D.S.. N 745, 72, 18, 3, 40, 173, Ley 16744, Nch 461 oF 77
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Elemento 2.42
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
ANTEOJOS DE SEGURIDAD
1.1
Los anteojos de seguridad deben cumplir con las normas chilenas y ser usados en
todo momento, por todas las personas dentro de las reas de trabajo de MEL, a excepcin de las oficinas de Administracin y de Ingeniera, en oficinas en general, Policlnico,
Vestidores, Comedores y Campamento.
Los contratistas deben mantener en sus archivos del sistema de seguridad MEL, los
certificados de calidad que acrediten el cumplimiento de las normas chilenas.
1.2
Los anteojos de seguridad tambin se usarn cuando los empleados de MEL o sus
Contratistas estn fuera de los lmites de la mina y planta segn, se indica a continuacin:
1.2.1
1.2.2
1.3
2.0
3.0
Exploraciones de terreno.
En actividades de cualquier naturaleza que pueda generar proyeccin de partculas.
Las personas que tengan alguna prescripcin ptica debern usar lentes de seguridad
que cumplan con tal requerimiento.
Cada trabajador debe cuidar que la proteccin adicional de ojos y cara est de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a ejecutar.
2.2
2.3
En trabajos de soldadura y esmerilado, adems del protector facial, el trabajador deber mantener puestos los lentes de seguridad.
2.4
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D.S. N 745, 72, Ley 16744, Nch 461 Of. 88, 1562 Of. 79, 1692 Of. 80
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Elemento 2.43
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD
1.1
El calzado y botas de seguridad deben ser de calidad certificada por algn organismo
autorizado, de acuerdo a la Legislacin Chilena.
1.2
Todos los zapatos y botas de seguridad deben tener punta de acero, a excepcin de
las personas que trabajan con explosivos que deben usar zapatos de seguridad
dielctricos.
1.3
Todas las personas deben usar los zapatos y botas de seguridad en todo momento en
todos los lugares de trabajo, excepto en las oficinas de Administracin, Comedores y
Campamentos.
1.4
1.5
1.6
Ser responsabilidad de cada Gerencia y/o Superintendencia verificar que las visitas
tengan todo el equipo de proteccin personal, segn estndares, para accesar a las
reas de trabajo.
1.7
1.8
En los trabajos de manejo de ctodos, las personas deben usar adems del zapato o
bota de seguridad con puntera de acero, una proteccin al metatarso, que debe ser
parte del elemento ya mencionado.
1.9
El cambio de este elemento deber hacerse cuando se deteriore y pierda sus caractersticas de proteccin.
1.10
APROBADO :
Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 18, Ley 16744, Nch 721 Of. 71, Nch 721/1 OF.32
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FECHA
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Elemento 2.44
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
ROPA DE PROTECCIN
1.1
Los empleados en sus reas de trabajo que as lo requieran, tienen que usar la ropa
protectora adecuada (ej.: Soldadores, Laboratorio, etc.). La calidad de esta ropa debe
ser certificada por un organismo autorizado.
1.2
Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista, debe llevar un registro de todo el
equipo de proteccin personal entregado, segn registro 2.44/1.
1.3
Los Supervisores y/o lderes de grupo deben evaluar los riesgos de cada actividad que
se desarrolla en su rea, ya sea realizada por MEL o Contratistas, para recomendar el
uso de ropa de proteccin adecuada.
1.4
Los electricistas no deben usar ropa que posea elementos metlicos expuestos a riesgos de contacto con lneas o puntos energizados, tales como botones y cierres metlicos.
1.5
1.6
1.7
APROBADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
OCUPACIN
EQUIPO PROTECCIN
PERSONAL
SUPERINTENDENCIA
SECCIN
FECHA
Ref: 2.44/1
Elemento 2.44
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FECHA
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FECHA
SECCIN
NOMBRE
FECHA
CASCO
TIPO
GUANTES
CASACA
PANTALN
ROPA TRMICA
INTERNA
TRMICA
ROPA
VIENTO
CORTA-
GUANTES
POLAINAS
COLETO
MASCARILLA
RESPIRADOR
Ref: 2.44/2
Elemento 2.44
COPA
OIDO TIPO
PROTECTOR
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FECHA
julio 2001
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PRESIDENTE
FECHA
ENTREGA
FECHA DE
ROPA
ANTICIDA
SECCIN
DE TELA
PANTALN
DE TELA
CASACA CORTA
TIPO
ZAPATO
FIRMA
julio 2001
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FECHA
julio 2001
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Elemento 2.45
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
MSCARAS RESPIRATORIAS
2.0
1.1
Las mscaras respiratorias deben usarse en todas aquellas reas en donde las evaluaciones ambientales, determinadas por el rea Higiene Industrial de la Gerencia de
Prevencin de Riesgos, as lo determine o donde las condiciones lo requieran.
1.2
Slo se podrn usar mscaras respiratorias y filtros de calidad certificada por un organismo autorizado para tal efecto y aprobadas por la Gerencia de Proteccin de Recursos.
1.3
Los empleados deben cuidar que las mscaras respiratorias sean usadas en todo
momento en las reas que se requiere. El Supervisor y/o Lder de equipo debe asegurarse que el personal que trabaja con l haya sido apropiadamente entrenado en su
uso.
1.4
El tipo de respirador deber estar dotado con filtro o cartucho orgnico, qumico o
mixto, dependiendo de la evaluacin del ambiente de trabajo.
1.5
Los empleados que requieran usar respiradores para ejecutar su trabajo, no pueden
tener barba y no deben usar el accesorio conocido como camiseta.
1.6
Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista debe llevar un inventario de todos
los aparatos de respiracin, que los empleados usan en su rea de responsabilidad, en
la hoja de registro 2.49/1, adems, de encuestar al empleado sobre algn impedimento para su uso .
2.1.2
2.1.3
AUTORIZADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Elemento 2.45
Proteccin Personal
2.2
La introduccin de cualquier equipo de respiracin debe ser autorizado por la Gerencia de Prevencin de Riesgos.
2.3
Cada equipo de respiracin ser rotulado individualmente con un nmero prefijado por
el cdigo de responsabilidad de los departamentos.
2.4
Cada vez que se use, y anualmente, el equipo de respiracin debe ser inspeccionado.
El llenado ser hecho por la Gerencia de Prevencin de Riesgos, en caso de Empresas Contratistas la mantencin y llenado deber hacerlo a travs de una empresa
competente.
2.5
El encargado del elemento debe chequear cada tres meses los equipos de respiracin
auto-contenidos detallados en los prrafos 2.1.1 al 2.1.2 y los resultados anotados en
el registro 2.45/1.
2.6
Los empleados que requieran usar respirador para ejecutar sus trabajos, no deben
tener barba.
AUTORIZADO :
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Ltda. AUTNOMO
REGISTRO Minera
EQUIPOEscondida
RESPIRATORIO
Estndares de Seguridad
AO:_______
CDIGO DE FALLA
IDENTIFICACIN
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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FECHA
CDIGO DE FALLA
BANDERA ALFA
12
INFLADOR PORTTIL
13
ALETAS
MANGUERA PLSTICA PARA PRESIN 100 LBS
REMOS
14
TABLAS DE DESCOMPRESIN
ESTANQUE COMBUSTIBLE
15
CHAQUETA COMPENSADORA
CABO DE AMARRE
16
PUAL DE BUSEO
17
MASCARILLA
BOTIQUN
18
19
PROFUNDIMETRO
TRAJE DE NEOPREN
20
REGULADOR
10 CABO DE DESCENSO
21
REGULADOR AUXILIAR
22
RELOJ
IDENTIFICACIN
CDIGO: BUENO = B
FIRMAS
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRE
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FECHA
PLAN DE ACCIN
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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Elemento 2.46
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
1.1
2.0
4.0
Los protectores auditivos permiten minimizar la probable prdida de la audicin causada por el trabajo en reas donde los niveles de ruido superan las normativas.
PROTECCIN AUDITIVA
2.1
3.0
RESPONSABILIDADES
3.1
Un plan, actualizado anualmente y que indique las zonas de altos niveles de ruido,
ser mantenido por el rea Higiene Industrial de la Gerencia de Prevencin de Riesgos y se har circular copias a los Gerentes y Superintendentes que correspondan.
3.2
El Gerente y/o Superintendente es responsable de asegurar que las zonas identificadas como de alto ruido en su rea, sean adecuadamente demarcadas con los signos
normalizados, proveer el equipo de proteccin recomendado y de obligar al uso de
este equipo, entregando el entrenamiento respectivo. Sealizar el o los accesos a las
zonas de alto ruido (niveles mayores a 80 decibeles), exigiendo el uso de proteccin
auditiva
3.3
El Gerente y/o Superintendente del rea es responsable de establecer las especificaciones y de tomar las providencias para minimizar el ruido al adquirir equipo nuevo o al
disear nuevas instalaciones.
3.4
CONSIDERACIONES ESPECIALES
4.1
Donde se encuentre sealizado, los protectores auditivos deben ser usados en todo
momento.
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D. S. N 745 , Nch 1358 Of. 79 , 1331/1 Of. 78, 1331/2 Of. 78
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Elemento 2.47
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
ARNESES DE SEGURIDAD
1.1
En todo trabajo de altura o con riesgo de cadas, se debe usar arns de seguridad tipo
paracadas certificado por organismos competentes. No est permitido el uso de cinturn de seguridad para este tipo de trabajo.
1.2
La persona a cargo del trabajo es responsable de asegurar que los empleados usen
los arneses cuando estn realizando un trabajo a ms de 1,5 metros del nivel del suelo
o a niveles inferiores en donde una cada puede resultar en lesin. Cada empleado
que est realizando un trabajo a ms de 1,5 metros del nivel de suelo, en donde no
existan barandas, est obligado a usar arns de seguridad.
1.3
Cada arns de seguridad debe ser numerado mediante una placa de metal u otro
sistema donde se sujeta la argolla del arns. El nmero del arns debe ser prefijado
con el nmero de la seccin responsable correspondiente. El usuario debe chequear
el arns cada vez que vaya a usarlo.
1.4
1.5
1.6
La persona a cargo del trabajo debe asegurarse que todo el personal que usa arneses
de seguridad haya recibido una capacitacin apropiada previa a la ejecucin del
trabajo.
1.7
El Encargado del elemento es responsable de registrar los nombres de todo el personal que ha recibido capacitacin (incluyendo a los contratistas) en el registro 2.47/2.
1.8
Donde sea posible, se debe instalar una cuerda de vida, (donde enganchar el arns de
seguridad) sostenida en sus dos extremos y con trayectoria horizontal, ste ser de
acero de 1/2 de dimetro como mnimo, y capaz de sostener un peso muerto de 2500
kg.
1.9
Los arneses de seguridad deben almacenarse en lugares protegidos del sol y secos.
1.10
Los arneses deben contar con dos piolas de seguridad, dotadas de ganchos con seguros.
1.11
El empleado deber mantener a lo menos una piola de seguridad amarrada a una estructura o cable de vida el 100% del tiempo que se encuentre en altura.
El cable de vida debe ser fijado en sus extremos con un mnimo de tres grapas.
En cables de vida verticales, se usarn piolas con terminales de freno de alpinista.
1.12
1.13
AUTORIZADO :
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PRESIDENTE
FECHA
CDIGO DE FALLA
SEGUROS Y GANCHOS
ALMACENAMIENTO
IDENTIFICACIN
LIMPIEZA
IDENTIFICACION
1TRIMESTRE
2TRIMESTRE
3TRIMESTRE
CDIGO: BUENO= B
4TRIMESTRE
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
FIRMAS
julio 2001
RESPONSABLE
NOMBRE
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
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FECHA
SECCIN
DEPARTAMENTO
NOMBRE
DESIGNACIN
FECHA
FIRMA
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Elemento 2.48
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
PROTECCIN DE MANOS
1.1
Los guantes a usar en las faenas, son aquellos certificados y autorizados por un organismo competente, de acuerdo a la Legislacin Chilena.
1.2
Cada rea debe asegurarse que sus trabajadores dispongan de los guantes pertinentes para la realizacin del trabajo seguro y, que stos se encuentren en buen estado de
conservacin.
1.3
Todo guante debe ser reemplazado cada vez que no preste la proteccin para la que
fue fabricado. Se debe disponer de una cantidad suficiente cuando se requiera.
1.4
En caso que se identifique otro tipo de proteccin para las manos, como cremas o
aceites, deber pasar a consideracin de la Gerencia de Prevencin de Riesgos para
su aprobacin de adquisicin.
1.5
Slo podrn adquirirse guantes que cuenten con la aprobacin de la Gerencia Proteccin de Recursos.
AUTORIZADO :
julio 2001
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FECHA
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Elemento 2.49
Proteccin Personal
1.0
INTRODUCCIN
GENERAL
2.0
1.1
1.2
Ningn equipo de proteccin puede ser comprado sin la certificacin de algn organismo competente y la aprobacin de la Gerencia Proteccin de Recursos.
1.3
Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista debe hacer un estudio para determinar las necesidades de uso de E.P.P. para los diferentes trabajos (2.44/1).
2.2
2.3
2.4
Los Supervisores y las personas que el equipo denomine, debern efectuar inspecciones mensuales del uso y mantencin de los elementos de proteccin personal y de
exigir su uso cuando sea necesario.
2.5
Los empleados deben ser instruidos en el propsito y uso del equipo de proteccin
personal.
2.6
AUTORIZADO :
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PRESIDENTE
FECHA
EQUIPO
PRESIDENTE
CUBRECALZADO
ZAPATILLAS DE SEGURIDAD
BOTAS DE SEGURIDAD
ZAPATOS DIELCTRICOS
ZAPATOS ANTICIDOS
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ARNS DE SEGURIDAD
SEALIZADOR ELCTRICO
DELANTAL
BUZO
TRAJES PVC
ROPA ANTICIDA
FECHA
Ref: 2.49/1-2
Elemento: 2.49
julio 2001
FECHA
julio 2001
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FECHA
PRESIDENTE
MSCARA DE SOLDAR
CORTAVIENTO
PIJAMA TRMICO
CASACA TRMICA
PANTALON TRMICO
CAMISA DE TELA
PANTALON DE TELA
GUANTES ESPECIALES
GUANTES TRMICOS
GUANTES DIELCTRICOS
GUANTES SINTTICOS
GUANTES DE CUERO
RESPIRADOR GASES
RESPIRADOR POLVO
ANTIPARRAS
LENTES DE SEGURIDAD
GORROS
CASCO
EQUIPO
SECCIN
NOMBRE DEL TRABAJADOR
PROTECTOR FACIAL
julio 2001
FECHA
CHALECO REFLECTIVO
PANTALON DE CUERO
POLAINAS
COLETO
CHAQUETA DE CUERO
FECHA
Ref: 2.49/1-1
Elemento: 2.49
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Elemento 2.50
AVISOS Y LETREROS
ELCTRICOS, MECNICOS, EQUIPOS DE PROTECCIN, SEALES DE TRFICO,
LETREROS SIMBLICOS DE SEGURIDAD
1.0
INTRODUCCIN
GENERAL
Este elemento establece la obligacin y responsabilidad en cuanto a usar avisos y letreros
para la informacin del personal en la faena, en los lugares que le indicar la compaa.
2.0
RESPONSABLE
El Gerente, Superintendente y/o Administrador de Empresa Contratista son responsables de
exigir y hacer cumplir las normas de este elemento y podrn delegar funciones.
3.0
ARCHIVO
Se mantendr, por lo menos, la siguiente documentacin en los archivos de la empresa: Formularios designando responsables de cumplir con este elemento y sus obligaciones, segn
Elemento 5.12 Anexo A.
4.0
EXIGENCIAS
4.1
Cada rea o faena est obligada a usar letreros establecidos segn lo indicado en el
Manual de Smbolos de Seguridad y a instalar ejemplos de los tipos de ellos en su
instalacin de faena.
4.2
Todo aviso o letrero deber ser o estar correctamente ubicado, visible y en buenas
condiciones.
4.3
Todos los conductores elctricos vivos en terreno y en subestaciones debern ser destacados con los letreros apropiados, ejemplo:
- Entrada No Autorizada.
- Aviso de advertencia de donde estn los conductores elctricos vivos.
- Estaciones transformadores y estaciones de generadores.
- Tableros elctricos vivos provisorios de terreno.
- Sealizacin de cables elctricos de alto voltaje en terreno, segn voltaje.
- Procedimiento y proteccin contra incendio.
- Procedimiento en caso de shock elctrico.
AUTORIZADO :
Ref. Legal : D.S. N 72, Art. 129, 130, 132, 160, 197 y 303. N.CH. N 1.411/1/78
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1.0
Control a la Exposicin
de los Riesgos en Salud y
Seguridad Ocupacional.
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Elemento 2.55
Identificacin de Riesgo. Todos los riesgos de seguridad y salud en las reas deben
ser identificados revisando los incidentes actuales y potenciales. Se deben considerar
todos los incidentes pasados junto con los actuales y los futuros. Adems, las reas se
debe identificar cualquier actividad u operacin arriesgada o no saludable.
2.2
AUTORIZADO:
Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16
julio 2001
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2.3
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.8
AUTORIZADO:
Control a la Exposicin
de los Riesgos en Salud y
Seguridad Ocupacional.
Controles Ingenieriles. Los controles ingenieriles que eliminan o reducen los riesgos
en la fuente, deben ser implementados si es posible, como medida primaria para eliminar o reducir los riesgos. Ejemplos de tales controles incluyen lo siguiente:
2.3.1
2.4
Elemento 2.55
Contenedores para materiales con peligros biolgicos usados para colocar los
materiales contaminados con sangre (policlnicos y centros de atencin mdica).
Sistemas de ventilacin para remover vapores en las bodegas de abastecimiento de material qumico y espacios confinados.
El uso de equipo remoto para manipular materiales peligrosos.
Proveer sistemas de ventilacin y extraccin para el uso en laboratorios qumicos, tneles y espacios confinados.
La instalacin de dispositivos de lockout y placas de advertencias en los equipos elctricos.
Mantencin de sistema de filtros y aire acondicionado a cabinas y controles de
operacin.
Instalacin de resguardos protectores en todas las mquinas que presentan
riesgos.
Instalacin de equipos que controlan el ruido de las maquinarias en operacin.
Sellado de Cabinas de equipos de Operaciones Mina y consolas de control de
operacin.
Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16
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3.0
Elemento 2.55
Control a la Exposicin
de los Riesgos en Salud y
Seguridad Ocupacional.
2.5
Equipos de Proteccin Personal (EPP). Los equipos que proveen una barrera de
proteccin entre los empleados y los peligros, deben ser utilizados en situaciones en
donde los controles ingenieriles y administrativos no son 100% efectivos para controlarlos en forma adecuada o como medidas de control temporal hasta que se puedan
implementar sistemas de control permanentes. Estos EPP deben contar con una certificacin de acuerdo a normas vigentes.
2.6
2.7
AUTORIZADO:
Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16
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Elemento: 2.55
CONTROL A LA EXPOSICIN DE RIESGO EN SALUD
Minera Escondida Ltda.
Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Estndares de Seguridad
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: SEMESTRAL
AO______________
CDIGO DE FALLA
1.1
1.2
ENSAYOS Y MANTENCIN
2.1
2.2
FUNCIONAMIENTO CORRECTO
2.3
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN
2.4
2.5
CONTROLES INGENIERILES
3.1
CONTROLES ADMINISTRATIVOS
4.1
4.2
IDENTIFICACIN
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
FIRMA
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRES
julio 2001
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 1 de 2
1.0
Manipulacin,
Almacenamiento y Embalaje
de Materiales Peligrosos.
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Elemento 2.60
Se deben desarrollar procedimientos para la adquisicin, uso y disposicin de sustancias peligrosas tales como, materiales inflamables, combustibles, txicos, reactivos,
etc., para minimizar la posibilidad a la exposicin o contacto con estas sustancias por
los empleados y el medio ambiente.
2.2
2.3
AUTORIZADO:
Ref. Legal: AIHA, elem. 4.15 (tambin relacionado con seguridad MAP, elem. 9)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 2 de 2
2.4
Manipulacin,
Almacenamiento y Embalaje
de Materiales Peligrosos.
Entrenamiento de Empleados.
Los empleados deben recibir entrenamiento en lo siguiente:
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
3.0
Elemento 2.60
AUTORIZADO:
Ref. Legal: AIHA, elem. 4.15 (tambin relacionado con seguridad MAP, elem. 9)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Elemento: 2.60
Minera Escondida Ltda.
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: MENSUAL
AO______________
CDIGO DE FALLA
1.1
1.2
4.4
1.3
2.1
2.2
3.1
ROTULADOS EN ESPAOL
3.2
4.1
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
NOMBRE
julio 2001
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 1 de 4
Elemento 2.65
1.0
Ingreso a Espacios
Confinados.
INTRODUCCIN
1.1
El propsito de este estndar es asegurar el control y minimizar el riesgo de las energas que intervienen y forman parte de un espacio confinado en las diferentes etapas
del trabajo.
Asegurar el control del ingreso a travs del permiso, un ambiente saludable, empleados entrenados en los procedimientos de trabajo, el ingreso y rescate seguro en caso
de incumplimiento de los puntos anteriores.
1.2
Definiciones
Un espacio confinado se define cuando tiene una o ms de las siguientes caractersticas:
a)
b)
c)
1.3
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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Pgina 2 de 4
Elemento 2.65
2.0
Ingreso a Espacios
Confinados.
b)
c)
2.2
d)
e)
2.3
Evaluacin de los Riesgos, para identificar los espacios confinados. (Ej.: La atmsfera peligrosa, Sofocamiento, Peligros causados por el movimiento inesperado de la maquinara, Electrocucin, Fatiga causada por el calor, El quedar atrapado en un espacio estrecho y quedar sofocados. Peligros fsicos tales como
cadas, objetos, cadas de escaleras.)
Disponer de un registro de los espacios confinados como un ejemplo sin dejar
de hacer el anlisis respectivo en cada actividad.
Publicacin del registro.
Los espacios confinados se identifican con un cartel que demarca el espacio y restringe el acceso a personas ajenas al mismo.
a)
AUTORIZADO:
Los espacios confinados deben tener carteles que restringen la entrada, por
ejemplo: rtulos, carteles de advertencia.
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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FECHA
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Pgina 3 de 4
Elemento 2.65
3.0
4.0
EVALUACIN DE LA ATMSFERA
3.1
3.2
EMISIN DE PERMISOS
4.1
5.0
Ingreso a Espacios
Confinados.
PROCEDIMIENTOS DE RESCATE
5.1
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 4 de 4
6.0
Elemento 2.65
Ingreso a Espacios
Confinados.
5.2
La forma ms segura de dejar un espacio confinado cuando las condiciones se deterioran son:
a)
El auto-rescate, o sea cuando el entrante evacua el espacio sin la ayuda de
nadie al primer indicio de que hay un problema.
b)
El rescate sin entrar al rea de trabajo.
5.3
Entrenar a los empleados en los procedimientos de rescate. Capacitacin en reconocimiento de peligros para entrar a espacios confinados.
5.4
5.5
INSPECCIN
Se deben realizar inspecciones cada tres meses, a trabajos en espacios confinados para
confirmar; el uso de los P.T.S., en espacios confinados, la ejecucin de los exmenes o evaluaciones en la atmsfera y el uso del equipo de proteccin personal necesario.
Designar una persona responsable para las inspecciones/auditoras internas.
7.0
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 1 de 3
Elemento 2.70
1.0
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Exposicin Ocupacional a
Reactivos Qumicos Peligrosos.
Cada Unidad de Negocio debe entregar la informacin bsica a los empleados que
manejan en el laboratorio sustancias qumicas peligrosas, a travs de un programa
que contemple mtodos de identificacin de riesgos, de evaluacin y de control de
riesgos, mtodo de entrenamiento, hoja de datos toxicolgicos.
2.2
2.3
Programa de Higiene Industrial. Los laboratorios qumicos deben desarrollar y ejecutar un programa de higiene industrial, que debe incluir, entre otros parmetros:
2.3.1 Procedimientos estndares de operaciones para los trabajos en el laboratorio
involucrando qumicos reactivos peligrosos.
2.3.2 Medidas de control para reducir la exposicin de los trabajadores a los reactivos
qumicos peligrosos (incluyendo controles ingenieriles, equipo de proteccin
personal (EPP) y prcticas de higiene).
2.3.3 La entrega de informacin y entrenamiento a los empleados.
2.3.4 La atencin de exmenes y consultas mdicas para los empleados en los
laboratorios qumicos.
2.3.5 La designacin de personas especficamente responsables para la ejecucin
de los programas de higiene industrial.
2.3.6 La provisin de medidas protectoras adicionales para los trabajadores que trabajan con sustancias altamente peligrosas, tales como, carcingenas, sustancias de alta toxicidad, radioactividad y otras.
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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Elemento 2.70
Exposicin Ocupacional a
Reactivos Qumicos Peligrosos.
2.4
2.5
2.6
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 3 de 3
Elemento 2.70
3.0
Exposicin Ocupacional a
Reactivos Qumicos Peligrosos.
2.7
2.8
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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1.0
Anlisis de Peligros de
Procesos.
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Elemento 2.75
Las operaciones de procesos que utilizan reactivos qumicos con o sobre las cantidades mnimas permitidas y especificadas en los reglamentos de los estndares de seguridad de OSHA, U.S.A., para procesos (29 CFR 1910.119), o que tienen ms de 10
mil libras de lquidos o gases inflamables en la faena, en una ubicacin, deben realizar
un anlisis de los peligros asociados con tales procesos. Adems, los procesos que
pueden exponer repentinamente a los empleados a otras fuerzas qumicas o fsicas
fuera de control, y potencialmente fatal, tambin deben estar sujetos a un procedimiento de anlisis de peligros.
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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2.2
Elemento 2.75
Anlisis de Peligros de
Procesos.
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
Seleccin del Equipo. Un equipo para analizar los riesgos con experiencia en los
procesos de ingeniera y operaciones, deber incluir por lo menos un empleado con
experiencia y conocimientos especficos del proceso que se va a evaluar, y un empleado que maneje el proceso metodolgico de anlisis de peligros en procesos utilizados
en este caso.
2.4
2.5
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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1.0
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Elemento 2.80
Prevencin de Incidentes. La empresa debe implementar medidas para evitar la ocurrencia de incidentes asociados a trabajos en que el hombre pueda sufrir agotamientos
debido a la naturaleza, duracin de su trabajo y dotaciones requeridas.
2.2
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
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Elemento 2.80
Tareas Realizadas por Solo un Empleado. Las reas deben asegurar, cuando sea
posible, que sus empleados trabajen en contacto con otros empleados. Sin embargo,
existen situaciones y circunstancias especiales donde un trabajador tiene que trabajar
solo, en este caso las reas deben adoptar medidas de seguridad y salud, que a lo
menos consideren lo siguiente:
2.3.1 Un sistema de comunicaciones de emergencia y rutina (por ejemplo, llamarlo
dos veces en el turno).
2.3.2 Acceso a servicios y personal de emergencia.
2.3.3 Una preparacin acuciosa sobre los riesgos de la faena.
2.3.4 Posibilidad de vehculo de traslado.
2.3.5 Aseguramiento de alimentacin y agua.
2.3.6 Ropa adecuada y refugio para condiciones climticas adversas.
3.0
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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1.0
Salud Ocupacional
e Higiene Industrial.
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Elemento 2.85
Programas de Salud Ocupacional. La gerencia de cada rea, debe tener en operacin, programas para proteger la salud de sus empleados en el lugar de trabajo. Tales
programas deben tomar en cuenta asuntos tales como:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
Higiene Industrial.
Rehabilitacin.
Fomento de la salud.
Exmenes mdicos de control a los expuestos.
Exmenes mdicos para la seleccin de personal, segn los riesgos del rea.
2.2
2.3
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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Elemento 2.85
Salud Ocupacional
e Higiene Industrial.
2.4
Control y Monitoreo del Lugar de Trabajo. Debe estar el sistema en operacin para
asegurar que se identifican, monitorean y controlan todos los riesgos qumicos, fsicos,
y biolgicos en el rea, y que cualquier exposicin excesiva de los lmites aceptados o
regulatorios de la industria sean controlados efectivamente.
2.5
Monitoreo de la Atmsfera y Equipo Requerido. La gerencia de Prevencin de Riegos debe identificar y clasificar los contaminantes en la atmsfera a cada lugar de
trabajo para determinar el nivel de exposicin para los empleados. Los monitoreos
para los contaminantes transportados por el aire deben ser realizados con el uso de
instrumentos con exhibicin directa de los resultados (por ejemplo, indicadores de gases combustibles, medidores de oxgeno, etc.) en las reas afectadas, y/o la evaluacin de muestra de la atmsfera tomada en el sitio y analizada en un laboratorio analtico. Los mtodos seleccionados para el monitoreo de la atmsfera deben estar basados en los riesgos presentes (como los determinados por las caractersticas de la
faena - vase 2.17), y los lmites de deteccin de los instrumentos utilizados, deben
ser tal que puedan determinar:
2.5.1
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
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Elemento 2.85
Salud Ocupacional
e Higiene Industrial.
2.6
2.7
3.0
AUTORIZADO:
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Elemento: 2.85
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: SEMESTRAL
AO______________
CDIGO DE FALLA
5.2
1.1
HIGIENE INDUSTRIAL
5.3
1.2
REHABILITACIN
5.4
1.3
FOMENTO DE SALUD
5.5
1.4
5.6
SOLVENTES
1.5
5.7
HUMOS METLICOS
5.8
PLOMO
2.1
DE MATERIAL REACTIVO
5.9
RUIDO
2.2
DE MATERIAL QUMICO
5.10 VIBRACIONES
2.3
COMUNICACIN A EMPLEADOS
CARACTERIZACIN DE RIESGOS
5.12 ILUMINACIN
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
6.1
5.1
6.2
IDENTIFICACIN
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRES
julio 2001
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
Pgina 1 de 3
Elemento 2.90
1.0
INTRODUCCIN
1.1
2.0
Se deben usar procesos efectivos y bien establecidos para evaluar y validar el cumplimiento con los estndares de MEL, y los requerimientos reglamentarios. Tales
monitoreos pueden incluir mediciones del potencial de exposicin de los empleados a
los peligros fsicos, qumicos y biolgicos en el lugar de trabajo; las mediciones pueden
incluir el seguimiento de programas, utilizando indicadores claves de desempeo para
asegurar mejoras continuas en el desempeo de salud y seguridad, y para evaluar la
efectividad de los controles de operacin.
Procedimientos de Inspeccin y Evaluacin. Las reas deben desarrollar procedimientos para verificar el cumplimiento/conformidad con los requerimientos legales y
los requerimientos de BHP, de inspeccin y evaluacin. Tales procedimientos deben
incluir lo siguiente:
2.1.1 Procedimientos para identificar los riesgos de salud y seguridad, y las causas
contribuyentes a las condiciones adversas de trabajo.
2.1.2 La mantencin de los registros asociados, informando los lmites de perodos
de tiempo permitidos para realizar informes internos y externos.
2.1.3 El desarrollo de un sistema de prioridades de acciones correctivas basado en
la severidad y probabilidad de los peligros identificados.
2.1.4 Implementacin de las medidas intermedias de control tales como controles
administrativos, EPP etc., como sea necesario.
2.1.5 Procedimientos para asegurar que los nuevos dispositivos y productos de proteccin personal, y reduccin de riesgos adquiridos, y los servicios y datos utilizados por contrato, cumplan con los requerimientos de evaluaciones e inspeccin.
2.1.6 Procedimientos para asegurar el registro oportuno de todos los datos relacionados con el desempeo de seguridad y salud ocupacional de cada unidad.
2.1.7 Implementacin de las medidas a seguir al nivel del grupo en respuesta a una
disminucin en el desempeo en seguridad o salud ocupacional y/o incumplimiento de una unidad con los requerimientos establecidos.
AUTORIZADO:
Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.90
2.2
Evaluacin de Exposicin. La gerencia de Prevencin de Riesgos debe evaluar inicialmente, en el lugar de trabajo, los riesgos utilizando mtodos de muestreo que incluyan:
2.2.1 Informes de muestreo que dan detalles de calibraciones, mtodos, manipulacin, y documentacin usando los dispositivos correctos de muestreo.
2.2.2 Un sistema de entrenamiento adecuado.
2.2.3 El uso de un laboratorio acreditado para analizar las muestras.
2.2.4 Procedimientos establecidos de control de calidad.
2.3
Monitoreo de Exposicin. El monitoreo de exposicin se debe realizar slo por personas calificadas, preferentemente un higienista industrial o una persona bajo la supervisin de un higienista industrial, quien usa equipo de monitoreo calibrado en forma correcta, apropiada para monitorear los peligros potenciales encontrados en el
rea.
2.4
AUTORIZADO:
Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Revisin Nro. 6
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Elemento 2.90
2.5
Informacin para los Empleados. Los empleados y representantes designados deben tener acceso a los registros de exposicin dentro de un perodo de tiempo especificado. Los empleados deben ser informados en la induccin inicial y peridicamente
de lo siguiente:
2.5.1 La existencia, ubicacin y disponibilidad de los registros de exposicin relevantes.
3.0
2.6
2.7
AUTORIZADO:
Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
Elemento: 2.90
MONITOREO Y MEDICIN
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
FRECUENCIA DE CHEQUEO: SEMESTRAL
N
1
AO______________
CDIGO DE FALLA
PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN Y EVALUACIN PARA VERIFICAR
3.1
1.1
3.2
1.2
3.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
RELEVANTES
2.1
INFORMES DE MONITOREOS
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
IDENTIFICACIN
PRIMER SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
FIRMA
RESPONSABLE
NOMBRES
julio 2001
PRESIDENTE
FECHA
PLAN DE ACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
IDENTIFICACIN
CDIGO DE FALLA
ESTADO
QUIEN
DETECTADO
REPARADO
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
LPP ANTOFAGASTA
ppm
cido Ntrico
mg/m3
1,6
4,2
11,2
cido Sulfhdrico
cido Sulfrico
Amoniaco
Anhdrido Carbnico
Anhdrido Sulfuroso
LPP MEL
ppm
LPT ANTOFAGASTA
mg/m3
ppm
7,7
0,8
15
0,55
14
13,7
9,6
35
4000
7200
2736
4925
30000
1,1
2,7
Antimonio
0,4
Arsnico
OBSERVACIONES
ppm
10
2,7
6,8
21
10,3
14,4
23,9
16,4
20
1,6
LPT MEL
mg/m3
24
54000
13
mg/m3
2,05
20520
3,4
36936
8,9
0,27
0,008
0,0055
A.1
Asbesto azul
0,16 fib/cc
0,11 fib/cc
A.1
Asbesto pardo
0,4 fib/cc
0,27 fib/cc
A.1
Asbesto-Crisotilo
1,6 fib/cc
1,1 fib/cc
A.1
Asbesto-otros
1,6 fib/cc
1,1 fib/cc
Benceno
0,4
Bencina Blanca
240
1,3
0,27
712
164
1,6
Cadmio
0,008
Cloro
0,4
1,2
A.1
0,89
2,5
1,71
5,47
487
500
1480
342
1012
1,09
0,0055
0,27
0,82
Cobalto
0,016
0,011
0,8
0,55
Cromo, Metal
0,4
0,27
0,08
0,055
4,5
1,6
Etilbenceno
80
348
Fenol
15
Humos de Soldadura
A.1, piel
A.2
1
2,9
0,68
2,01
A.3
A.4
Respirable <0,5u
3,08
9,4
3,4
6,4
54,7
238
125
543
85,5
371
2,7
10,3
2,7
0,16
0,11
Piel
Ausencia de gases
al Arco Elctrico
txicos
Manganeso, metal+Cinorg
Mercurio, vapor+Cinorgn
0,02
0,014
1,1,1 Tricloroetano
280
1580
191
1046
Monxido de Carbono
20
23
13,7
15,7
Nquel
0,08
A.4, Piel
450
2460
308
1683
0,055
xido Ntrico-NO
20
25
13,7
17,1
Ozono
0,04
0,08
0,027
0,055
Perxido de Hidrgeno
0,8
1,1
0,55
0,75
Plomo, polvos+humos
0,04
0,027
Plomo tetraetlico
0,06
Polvos no especificados
5,5
Polvos no especificados
2,4
1,64
A.3
0,04
Piel
Polvo total
Exento de asbesto
Fraccin respirable
y <1% deSiO2
0,04
0,027
respirable < 5u
0,08
0,055
respirable < 5u
Tetracloroetileno
20
140
13,7
96
Tolueno
40
150
27,4
102,6
0,04
240
1100
100
685
68,4
468
A.3
Piel
0,027
164
752
0,8
0,55
1,36
2,7
10
6,84
PRESIDENTE
julio 2001
FECHA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
PRESIDENTE
FECHA
LPA ANTOFAGASTA
ppm
mg/m3
9,9
LPA MEL
ppm
OBSERVACIONES
mg/m3
cido Bromhdrico
2,05
cido Cianhdrico
4,7
3,2
3,4
cido Clorhdrico
3,4
4,1
cido Fluorhdrico
2,3
2,05
1,6
Piel
Alcohol n-butlico
50
152
34,2
104
Piel
Cianuros - CN
4,7
3,2
3,4
Piel
Etinenglicol (aerosol)
40
100
27,4
68,4
A.4
Formaldehido
0,3
0,37
0,2
0,25
A.2
Glutaraldehido
0,05
0,2
0,03
0,14
A.4
Hidrxido de Potasio
Hidrxido de Sodio
Isoforona
1,37
2
5
1,37
28
3,4
19,1
1,5
0,14
1,03
Triclorofluorometano(freonll) 1000
5620
684
3844
Yodo
0,07
0,7
0,1
A.3
Notas:
A.1
A.2
A.3
A.4
Piel
Pueden ser absorbidas a travs de la piel humana. Evitar contacto con la piel. Extremar proteccin.
LPP
Lmite Permisible Ponderado: Valor mximo permitido para el promedio ponderado de las
concentraciones para 8 horas diarias, con un total de 48 horas a la semana. Estos LPP pueden
excederse momentneamente no ms de cuatro veces en la jornada diaria, ni ms de una vez en
una hora. Los LPP y LPT son ndices de referencia del riesgo ocupacional.
LPT
Lmite Permisible Temporal: Valor mximo permitido para el promedio ponderado de las
concentraciones, medidos en un perodo de 15 minutos continuos dentro de la jornada de trabajo.
Prohibicin de uso
LPA
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS
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Revisin Nro. 6
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Elemento 2.95
1.0
INTRODUCCIN
Referencia: CLT, Norma Regulatoria 14
1.1
2.0
Las calderas utilizadas en los sistemas de calefaccin para las instalaciones, deben
funcionar sin la emisin de gases nocivos y/o sin producir altas temperaturas en las
reas adyacentes, y deben tener sistemas de proteccin apropiadas y ceirse a las
normas chilenas sobre calderas.
Instalacin de las Calderas. Se deben instalar de tal manera que eviten la acumulacin de gases nocivos y/o altas temperaturas en las reas adyacentes.
2.2
Sistemas de Proteccin. Las que usan combustibles gaseosos o lquidos deben tener un sistema de proteccin instalado que:
2.2.1
2.2.2
2.3
3.0
Chimeneas. Deben tener una chimenea del tamao suficiente para permitir un escape
fcil de los gases quemados, de acuerdo con las reglas aplicables de control de contaminacin en el aire.
AUTORIZADO:
Ref. Legal: D.S. N72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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