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01
J. C. Pinheiro Cereais - ME
Pag. 01/37
PROGRAMA DE
PREVENO DE RISCOS
AMBIENTAIS
P.P.R.A.
J.C. PINHEIROS CEREAIS - ME
Elaborao:
Reviso: 01 Verso: 01
Validade PPRA:
Abril de 2014 a Maro /2015
Rev. 01
J. C. Pinheiro Cereais - ME
HISTORICO DO PROGRAMA
Descrio
N Rev.
Data
00
07/04/201
4
Elaborao:
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Responsvel
Elaborao do Programa
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SUMARIO
1. Introduo................................................................................................................pg.4
2. Objetivo................................................................................................................pg. 5
3. Descrio da Empresa............................................................................................ pg 6
4. Atividades da Empresa / Setores de Trabalho....................................................... pg. 7
4.1. Descrio das Atividades Realizadas nos Setores............................................pg 8
5. Definies e Terminologias...........................................................................pg. 09 12
6. Classificao do Grau de Risco........................................................................... pg. 13
7. Estratgia e Metodologia de Ao........................................................................ pg. 13
8. Priorizao de Avaliao Quantitativa para o PPRA...........................................pg. 14
9. Forma do Registro.................................................................................................pg. 15
9.1 Manutenes.........................................................................................................pg 15
9.2 Divulgaes dos dados........................................................................................pg.15
10. Periodicidade.......................................................................................................pg. 16
10.1 Periodicidades da Avaliao..............................................................................pg. 16
10.2 Formas de Avaliao do Desenvolvimento do PPRA.......................................pg. 16
11. Definies das Responsabilidades.......................................................................pg. 17
11.1 Do Empregador..................................................................................................pg. 17
11.2 Dos Empregados................................................................................................pg. 17
11.3 Do Servio Especializado em Engenharia Segurana e Medicina do Trabalho.pg 17
12. Classificao dos Riscos Ocupacionais / ministrio do Trabalho.......................pg. 18
13. Antecipao e Reconhecimento dos Riscos Ambientais.............................pg. 19 a 20
14. Composio dos Grupos Similares de exposio.................................................pg.21
14.1 Priorizaes dos Riscos.....................................................................................pg. 21
14.1.1 Medies.........................................................................................................pg. 21
14.1.2 Medidas de controle a serem implantadas (Rudo)........................................pg. 21
15. Recomendaes Finais.................................................................................pg. 21 29
16. Recomendaes de mbito Geral.......................................................................pg. 30
17. Medidas de Controle............................................................................................pg. 31
18. Planejamento e Cronograma Anual.......................................................pg. 32 a pg. 33
19. Concluso............................................................................................................pg. 34
20. Bibliografia..........................................................................................................pg. 35
Anexo A...................................................................................................pg. 36 e pg. 37
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1. INTRODUO
Em 29 de dezembro de 1994, a Portaria N. 25, aprovou o texto da Norma
Regulamentadora, NR-9 que estabelece a obrigatoriedade da elaborao e implantao,
por parte de todos os empregadores e instituies que admitam trabalhadores como
empregados, do Programa de Preveno dos Riscos Ambientais PPRA.
O PPRA do estabelecimento deve estar descrito no Documento Base que contm
os aspectos estruturais do programa, a estratgia e metodologia de ao, forma de
registro, manuteno e divulgao dos dados, a periodicidade e forma de avaliao do
desenvolvimento do programa e o planejamento anual com o estabelecimento das metas
a serem cumpridas com os prazos para a sua implantao conforme cronograma anual.
Este programa constitui-se numa ferramenta de extrema importncia para a
segurana e sade dos empregados, proporcionando identificar as medidas de proteo
ao trabalhador a serem implementadas e tambm serve de base para a elaborao do
Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional PCMSO, obrigatrio pela NR-7.
O PPRA tem tambm por finalidade atender s exigncias previstas nos
Decretos, Ordens de Servio e Instrues Normativas oriundas do Ministrio da
Previdncia Social - MPS e do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
A partir de 29 de abril de 1995, data da publicao da Lei n 9.032, a
caracterizao de atividade como especial depende de comprovao do tempo de
trabalho permanente, no ocasional nem intermitente, durante quinze, vinte ou vinte e
cinco anos em atividade com efetiva exposio a agentes nocivos qumicos, fsicos,
biolgicos ou associao de agentes prejudiciais sade ou integridade fsica,
observada a carncia exigida.
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2. OBJETIVO
Este trabalho tem por objetivo atender a Norma Regulamentadora n 09
(NR-9), que estabelece a obrigatoriedade de elaborao e implementao do Programa
de Preveno de Riscos Ambientais PPRA, visando preservao da sade e da
integridade dos Trabalhadores, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e
conseqente controle da ocorrncia de riscos ambientais de trabalho, existentes na
Empresa, que podem ser mensurados e localizados, definindo aes para atenua-los,
extingui-los ou mant-los sob controle.
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3. DESCRIO DA EMPRESA
Razo social:
CNPJ:
J. C. PINHEIRO CEREAIS - ME
01.690.828/0001-81
Endereo:
CEP:
57306-414
Bairro:
Cidade:
UF:
CENTRO
ARAPIRACA
AL
Telefone:
Fax:
E-mail:
82 81452411
Ramo da Atividade:
46.32-0-02
Inscrio estadual:
Inscrio municipal:
T. de trabalhadores:
Porte:
Homens:
Mulheres:
Menores de 18:
08
PEQUENO
08
00
00
SESMT:
CIPA:
Nmero de membros:
Designado da CIPA:
DESOBRIGADA
DESOBRIGADA
00
Responsvel pela
empresa
Nome:
Cargo:
PROPRIETRIO
Telefone:
Fax:
E-mail:
Contato com a
empresa:
Nome:
Cargo:
Telefone:
Fax:
E-mail:
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Setor
Funo
Logstica
Ajudante de Carga e
Descarga
Transporte
Motorista
4. ATIVIDADE
TRABALHO
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DA
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P D.
5,50
MT
EMPRESA
Paredes
Piso
Alvenaria revestida e
pintada em branco
Concreto e cermica
No tem
Concreto
SETORES
DE
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J. C. PINHEIRO CEREAIS - ME
4.1
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SETOR
FUNES
EXISTENTES
N. DE
EMPREGADOS
Logistica
Ajudante de
Carga e
Descarga
06
Auxiliar no carregamento e
descarregamento de materiais.
Transporte
Motorista
02
5. DEFINIES E TERMINOLOGIAS.
a. PPRA.
Programa de Preveno de Riscos Ambientais.
b. NR
Norma Regulamentadora
c. LIMITE DE TOLERNCIA (LT)
Limites abaixo dos quais a maior parte dos trabalhadores pode se expor sem
sofrer efeitos adversos sade. No devem ser utilizados como linhas rgidas e entre um
ambiente saudvel. Os limites de tolerncia mais usados so:
TWA: Time Weighted Average, ou media ponderada no tempo, geralmente para oito
horas de trabalho / dia.
STEL: Short term Exposure Limit, ou limite para exposio de curta durao (15
minutos). Que s pode ocorrer 4 (quatro) vezes por dia, com intervalo mnimo de 60
(sessenta) minutos entre uma e outra ocorrncia, e a exposio no pode causar efeitos
irreversveis sade.
IDLH: Immediate Dangerous to life and Health, ou seja, a concentrao imediatamente
perigosa vida e a sade.
LT: Limites de Tolerncia definidos na Norma Regulamentadora de n 15.
d. MONITORAMENTO.
Processo peridico e sistemtico da avaliao ambiental dos agentes qumicos e
fsicos no ambiente de trabalho, podendo ser individual e/ou ambiental.
f. NIVEL DE AO
Valor acima do qual devem ser iniciadas aes preventivas de forma a minimizar
a probabilidade de que as exposies a agentes ambientais ultrapassem os limites de
exposio. Para agentes qumicos, o nvel de ao igual metade do Limite de
Tolerncia. Para rudo, o nvel de ao um valor de dose de 0,5 (50%).
g. DOSE
a relao entre o tempo de exposio a um determinado nvel de presso
sonora e o tempo permitido para exposio a este nvel.
h. NEXO - CAUSAL
Relao causa efeito entre, danos observados na sade dos trabalhadores e o
ambiente ao qual esto expostos.
i. GRUPOS HOMOGNEOS DE EXPOSIO AO RISCO GHER.
Grupos de trabalhadores expostos de forma semelhante a um determinado
agente.
j. HIGIENE OCUPACIONAL
a cincia e arte dedicada preveno, reconhecimento, avaliao e controle
dos riscos existentes ou originados nos locais de trabalho, os quais podem prejudicar a
sade e o bem estar das pessoas no trabalho, enquanto considera os possveis impactos
sobre o meio ambiente em geral.
k. RISCOS AMBIENTAIS
Para efeito da NR 9 item 9.1.5, que trata do PPRA, so considerados riscos
ambientais os agentes fsicos, qumicos e biolgicos que, em funo de sua natureza,
concentrao ou intensidade e tempo de exposio, forem capazes de causar dano a
sade do trabalhador.
De acordo com a IN-99/2003, artigo n. 150, so consideradas condies
especiais que prejudicam a sade ou a integridade fsica, conforme aprovado pelo
Decreto n 3048, de 06 de maio de 1999, a exposio a agentes nocivos qumicos,
fsicos ou biolgicos ou a exposio associao desses agentes, em concentrao
ou intensidade e tempo de exposio que ultrapasse os limites de tolerncia ou que,
dependendo do agente, torne a simples exposio em condio especial prejudicial
sade.
O ncleo da hiptese de incidncia tributria, objeto do direito aposentadoria
especial, composto de:
l. AGENTES FISICOS
So as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores.
Devem ser considerados durante as avaliaes, os agentes fsicos que se
apresentam nas seguintes formas de energia: Rudo; Vibrao; Presses Anormais;
Temperaturas Extremas; Radiaes Ionizantes; Radiao No Ionizantes; Infra-som e
Ultra-som.
m. AGENTES QUMICOS
So substncias, compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela
via respiratria, ou pela natureza da atividade de exposio possam ter contato atravs
da pele ou serem absorvidos pelo organismo por ingesto, conforme abaixo: Poeiras;
Fumos; Nvoas; Neblina; Gases e Vapores.
Para fins de reconhecimento como atividade especial, em razo da exposio a
agentes qumicos, considerado o RPS vigente poca dos perodos laborados, a
avaliao dever contemplar todas aquelas substncias existentes no processo produtivo.
n. AGENTES BIOLGICOS
So os seguintes os agentes biolgicos, que se apresentam nas formas de
microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como: Bactrias;
Fungos; Bacilos; Parasitas; Protozorios e Vrus, entre outros.
CATEGORIA
Insignificante
Baixo
Moderado
Alto ou Srio
SIGNIFICADO
Fatores do ambiente ou elementos materiais que no
constituem nenhum incmodo e nem risco para a sade ou
integridade fsica.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que
constituem um incmodo sem ser uma fonte de risco para
a sade ou integridade fsica.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que
constituem um incmodo podendo ser de baixo risco para
a sade ou integridade fsica.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que
constituem um risco para a sade e integridade fsica do
trabalhador, cujos valores ou importncias esto
notavelmente prximos dos limites regulamentares.
Fatores do ambiente ou elementos materiais que
Muito Alto ou
Crtico
7. ESTRATGIA E METODOLOGIA DE AO
A estratgia e respectiva forma de atuao devero ser desenvolvidas por meio
de reunies de planejamento, confrontao de relatos e dos dados de avaliaes
ambientais.
Na metodologia de avaliao dos agentes ambientais, quando necessrias,
devero ser utilizadas as normas da Fundacentro e da ABNT usadas em Higiene do
Trabalho, relacionadas no final deste documento.
A priorizao de avaliaes quantitativas para os contaminantes atmosfricos e
agentes fsicos do ponto de vista do Programa de Preveno de Risco Ambientais
podem ser definidas conforme a tabela abaixo, partindo-se sempre do nvel do Grau de
Risco identificado para a definio da prioridade das avaliaes quantitativas a serem
realizadas.
PRIORIDADE
Baixa
II
Mdia
III
Alta
Baixa
IV
Alta
DESCRIO
No necessria a realizao de avaliaes quantitativas
das exposies
A avaliao quantitativa pode ser necessria porm no
prioritria. Ser prioritria somente se for necessrio para
verificar a eficcia das medidas de controle e demonstrar
que os riscos esto controlados
Avaliao quantitativa prioritria para estimar as
exposies e verificar a necessidade ou no de melhorar ou
implantar medidas de controle
Avaliao quantitativa no prioritria, no necessria a
realizao de avaliaes quantitativas para se demonstrar a
exposio excessiva e a necessidade de implantar ou
melhorar as medidas de controle
A avaliao quantitativa somente ser prioritria para o
grau de risco 4 quando for relevante para planejamento das
medidas de controle a serem adotadas ou para registro da
exposio
Agentes
Fonte geradora
Local da fonte geradora
Trajetrias e meio de propagao
Funo
Nmero de trabalhador exposto
Tipo de exposio
Tempo de exposio
Avaliao quantitativa
Avaliao qualitativa
Limite de tolerncia
Dados existentes de comprometimento da sade
Danos sade
Medidas existentes
Medidas de controle propostas
9.2
DIVULGAO.
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5
FSICO
QUMICO
BIOLGICO
ERGONMICO
MECNICO
Rudo
Poeiras
Vrus
Vibraes
Fumos
Bactrias
Radiao Ionizante
Nevoas
Protozorios
Exigncia de postura
inadequada
Ferramentas inadequadas
ou defeituosas
Radiaes no
ionizantes
Neblinas
Fungos
Controle rgido de
produtividade
Iluminao inadequada
Frio
Gases
Parasitas
Calor
Vapores
Bacilos
Presses anormais
Substncias qumicas
Monotonia e repetitividade.
Armazenamento
inadequado
Umidade
Produtos qumicos
Animais peonhentos
Imposio de ritmos
excessivos.
Jornadas de trabalho
prolongadas
Eletricidade
Probabilidade de incndio
e/ou exploso
J. C. PINHEIRO CEREAIS
Rev. 01
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SETOR TRANSPORTE
Rev. 01
J. C. PINHEIRO CEREAIS
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Riscos
Agentes
Fonte Geradora
Motorista
02 (dois)
Permanente
44 horas semanais
*Ruido: 69,6 73,4 (dB)
Ergonmicos; Acidentes;
2 (Conforme Tabela da pg. 11)
Rudo: 85 dB (A) Para 8 Horas de Exposio (Diria) Conforme NR 15
anexo 01
No h Registro.
1 - PAIRO Perca Audita Induzida Rudo Ocupacional; 2 Desidratao,
Fadiga; 3 - Leso Lombar e Cervical e DORT; 4 Queimaduras, perca de
membros e morte; 4 Toro/Fratura no tornozelo e escoriaes;
Disponibilizao de EPI e EPC
- Botina de Couro com Biqueira em PVC: CA 8807
- Luva de Vaqueta: CA 8290
14. COMPOSIO
EXPOSIO.
DOS
GRUPOS
SIMILARES
DE
Setor de Trabalho
Logistica
II
Transporte
Cargo/Funo
Ajudante de Carga
e descarga
Motorista
Monitoramento
Riscos Ambientais.
Ergonmico
Fsico
Rev. 01
J. C. PINHEIRO CEREAIS
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Cargos/Funes enquadradas
II
I
Motorista
Ajudante de Carga e descarga
Agentes
Fsico
Mdio
Mdio
Ergonmico
Mdio
14.1.1 MEDIES.
Posto de trabalho e/ou
maquina e
equipamentos.
Nvel de rudo
Mnimo
Maximo
Tipo de Rudo
Continuo
14.1.2
MEDIDAS
DE
IMPLANTADAS (RUIDO).
Intermitente
x
CONTROLE
Nvel de rudo
permissvel/ NR 15[h]
85dB (A) para 08hs
sem o uso de protetor
auricular.
SEREM
J. C. PINHEIRO CEREAIS
Rev. 01
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NR 1 - DISPOSIES GERAIS:
Cabe ao Empregador, entre outras:
- Cumprir e fazer cumprir as disposies legais e regulamentares sobre segurana e
medicina do trabalho;
- Elaborar Ordens de Servio sobre segurana e medicina do trabalho, dando cincia aos
empregados dos possveis riscos no ambiente de trabalho.
- Informar aos trabalhadores:
a) os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho;
b) os meios para prevenir e eliminar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa;
c) os resultados dos exames mdicos e dos exames complementares aos quais os
trabalhadores foram submetidos;
d) os resultados de avaliaes ambientais realizadas nos locais de trabalho;
NR 4 SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E
EM MEDICINA DO TRABALHO SESMT:
Segundo a NR 04, devido o Grau de Risco e o Nmero de funcionrios da
empresa, a mesma fica desobrigada de constituir o servio de segurana e medicina do
trabalho SESMT. Conforme a portaria SSMT n 34 de 11 de dezembro de 1987,
quadro II da NR 04 Dimensionamento dos SESMT.
Grau
de
Risc
o
N EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO
20 A 29
Rev. 01
J. C. PINHEIRO CEREAIS
*
C-22
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N DE MEMBROS DA CIPA
EFETIVOS
SUPLENTES
1
1
EPI
Luva de PVC
Bota em couro
com biqueira de
PVC
Luva de couro
Utilizao
Devera ser usados pelos
funcionrios
quando
necessitarem
manusear
produtos qumicos.
Devera ser utilizado por
todos os funcionrios na
frente
de
trabalhos,
independente da sua
funo.
Conservao
Modelos
umidade
constante.
J. C. PINHEIRO CEREAIS
Rev. 01
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* OBRIGAO DO EMPREGADOR:
- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- Exigir seu uso;
- Fornecer ao trabalhador somente EPIs aprovados pelo rgo competente em matria
de segurana e sade no trabalho;
- Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. guarda e conservao;
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienizao e manuteno peridica;
- Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.
* OBRIGAO DO EMPREGADO:
- Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pela sua guarda e conservao;
- Comunicar ao empregador qualquer alterao que o torne imprprio para o uso;
- Cumprir as determinaes do empregador sobre o uso adequado.
OBS. Cabe salientar que o empregado deve trabalhar calado, ficando proibido o uso de
tamancos, sandlias ou chinelos, conforme determina a NR 06.
NR 08 - EDIFICAES:
- Os pisos dos locais de trabalho no devem apresentar salincias e nem depresses que
prejudiquem a circulao de pessoas ou a movimentao de materiais;
- Nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde
houver perigo de escorregamento, devem-se empregar materiais ou processos
antiderrapantes;
- As rampas e escadas fixas de qualquer tipo devem ser construdas de acordo com as
normas tcnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservao;
- As aberturas nos pisos devem ser protegidas de forma que impeam a queda de
pessoas ou objetos.
- Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessrios
impermeabilizados e protegidos contra umidade.
NR 10 - INSTALAES ELTRICAS:
Todas as mquinas e equipamentos que utilizem energia eltrica devero ter
aterramento, devendo obedecer ao disposto nesta norma. Recomenda-se uma reviso
peridica em toda a rede eltrica, verificando pontos que necessitem de correes
adequado-a ao estabelecido na NR-10, subitem 10.2. Implementao em Curto Prazo.
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DE
LEVANTAMENTO
J. C. PINHEIRO CEREAIS
Rev. 01
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J. C. PINHEIRO CEREAIS
Rev. 01
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Fogos Classe B P
Qumico Seco
Fogos Classe C Gs
carbnico CO2
Inspeo: Mensalmente dever ser realizada inspeo visual dos extintores de incndio,
verificando-se seu aspecto externo, os lacres, os manmetros e os bicos das vlvulas se
no esto entupidos.
Localizao: Os extintores devero ser colocados em local de fcil visualizao e
acesso e onde haja menos probabilidade de fogo bloquear o seu acesso, sendo que a
parte superior no dever ser fixada a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores no
devero ser localizados nas paredes das escadas.
Sinalizao: Os locais destinados aos extintores devem ser sinalizados por um crculo
vermelho ou por uma seta larga, vermelha, com bordas amarelas. Dever ser pintada de
vermelho uma rea de no mnimo 1,00 m (um metro) x 1,00 m (um metro) do piso
embaixo do extintor, a qual no poder ser obstruda por forma nenhuma.
Treinamento: Devero ser feitos periodicamente exerccios de alerta e combate ao
fogo, sob a direo de pessoas capazes, como se fosse um caso real de incndio.
J. C. PINHEIRO CEREAIS
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Cores conforme NR - 26
AZUL
Verde
Amarela
Cinza escuro
Vermelho
J. C. PINHEIRO CEREAIS
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J. C. PINHEIRO CEREAIS
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PRIORIDADES
A
Medidas executadas em prazo
inferior a 3 meses.
Medidas executadas no
perodo de um ano.
LEGENDA
URGENTE
MIDO PRAZO
METAS
LONGO PRAZO
18. CRONOGRAMA DO PL
JAN
FEV
MAR
ABR
Divulgao do PPRA
JUN
JUN
C
2015
Palestras e Treinamentos
MAI
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
C
C
B
B
19.
CONCLUSO
_________________________________
ASSINATURA DO EMPREGADOR
_____________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSVEL TCNICO
Higor Rodrigues de Paiva Costa
Tcnico de Segurana do Trabalho reg. N 000103/AL
20.
BIBLIOGRAFIA
NOME:
SETOR:
FUNO:
CENTRO DE CUSTO:
NR 6.1 Para os fins de aplicao desta norma Regulamentadora NR, considera-se Equipamento de proteo Individual EPI
todo dispositivo de uso individual, de fabricao nacional ou estrangeira, destinado a proteger a sade e a integridade fsica do trabalhador.
Obrigaes do Empregador
Adquirir o tipo adequado de EPI atividade do colaborador.
Treinar o colaborador sobre o uso.
Fornecer ao colaborador somente EPI aprovado pelo MTb e de
empresas cadastradas no DNSST/MTb.
Tornar obrigatrio o seu uso e acompanhamento do EPI.
Substitu-lo, imediatamente, quando danificado, extraviado ou
quando pela perda de sua eficcia..
Comunicar ao MTb qualquer irregularidade observada no EPI.
Termo de Responsabilidade
Recebi, do AUTO POSTO MORADA LTDA., os EPIS adequados abaixo, os quais desde j me comprometo sempre usar na execuo de minhas tarefas, zelando pela sua perfeita guarda
e conservao, uso e funcionamento de acordo com as orientaes e treinamentos recebidos da CIPA e/ou SESMT, assumindo tambm o compromisso de devolv-lo quando solicitado ou
em ocasio de resciso de meu contrato de trabalho.
Estou ciente e de pleno acordo que o no cumprimento das condies estabelecidas, acarretar, alm de aplicaes de penas disciplinares, inclusive resciso de meu contrato laboral,
outras sanes previstas em lei, em especial nas constantes na NR06, portaria 3.214 de 08/06/97, do Ministrio do Trabalho.
No caso de perda, dano, extravio ou avaria, por negligncia minha dos equipamentos de proteo, o respectivo valor ser debitado de minha remunerao, o que deste j autorizo.
Ato Faltoso
Constitui-se ato faltoso do colaborador a recusa injustificada do uso e/ou conservao dos EPIS- Equipamento de Proteo Individual
fornecidos pela empresa. (Conforme previsto na Legislao vigente em seu artigo 482 da CLT).
E para constar, assino a presente para produo dos efeitos legais.
Entrega
Devolu.
QTDE.
DATA
TIPO DE EQUIPAMENTO
ASSINATURA
NUMER
O DO
CA