Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Ingeniera Ambiental y
Seguridad Industrial
Sistemas de Gestin
Ambiental y Sistemas
Integrados de Gestin
ISO 9001:2008 - ISO
14001:2004 OHSAS
18001:2007 - ISO
19011:2002
Mdulo II
OHSAS 18001:2007
UNP PROMAINA
Talara - Piura
2011
OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestin de
Seguridad y Salud
Ocupacional
Prologo
Esta Norma de la Serie de Evaluacin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(OHSAS1) y el estndar OHSAS 18002. Directrices para la Implementacin de
OHSAS 18001, han sido desarrolladas en respuesta a la demanda de los clientes
de un estndar de Sistemas de Gestin de la Seguridad y salud en el trabajo
reconocible frente al que podran evaluar y certificar sus Sistemas de Gestin
OHSAS 18001, se ha revisado y ya ha sido publicada. Mayor compatibilidad con
las Normas ISO 9001 y 14001 o nuevos Requisitos para priorizar los planes de
control son algunas de las novedades incluidas en el texto.
OHSAS establece los Requisitos para un sistema que permita a una Organizacin
controlar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional (en el Trabajo)
(SSO/SSTT) y mejorar su desempeo. Todos sus Requisitos han sido previstos
para su incorporacin a cualquier Sistema de Gestin de la SSO. La extensin de
su aplicacin depende de factores tales como la Poltica de SSO de la
Organizacin, la naturaleza de sus actividades, as como los riesgos y complejidad
de sus operaciones.
OHSAS 18001 se ha revisado y se
Tras alcanzar un consenso, se decide
ha publicado. Es ms compatible
publicar la nueva versin de OHSAS
con ISO 9001 e ISO 14001.
18001:2007. Igualmente, se acord un
AA/01
calendario de reuniones para la revisin
de OHSAS 18002 (proceso que concluy con su presentacin el 15 de Mayo
2008), as como un principio de acuerdo de elaboracin de una gua - posible
OHSAS 18003 - para la realizacin de Auditorias a este tipo de sistemas. OHSAS
18001:2007 ya no es una Especificacin, es una NORMA.
Del Ingles: OHSAS: Occupational Health and Safety
Assessment Series
1
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 2 de 29
Edicin 1.0
02/11
Periodo de Transicin.
Las empresas que ya poseen la certificacin OHSAS
18001 tendrn un perodo de transicin de dos aos que
finalizar el 1 de julio de 2009.
Periodo de
Transicin
AA/02
Control operacional
UNP - PROMAINA
Pgina 3 de 29
Edicin 1.0
02/11
Cambios Principales
Los principales cambios con respecto a la edicin
anterior son:
Cambios Principales
AA/03
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 4 de 29
Edicin 1.0
02/11
2004: se publica la Norma ISO 14001: 2004 (era una llamada para la revisin
de OHSAS 18001).
Se realiz otra reunin en Marzo 2007, donde se han recibido todos los
comentarios al WD2.
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 5 de 29
Edicin 1.0
02/11
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 6 de 29
Edicin 1.0
02/11
Alcance
Esta Norma de la Serie para la Evaluacin de la Seguridad y Salud
Ocupacional (OHSAS), establece los Requisitos de un Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para permitir a una Organizacin
controlar sus riesgos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y
mejorar su desempeo.
No establece criterios especficos de SSO, as como no establece especificaciones
detalladas para el diseo del Sistema de Gestin.
Esta Norma de OHSAS
Organizacin que desee:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
es
aplicable
cualquier
Alcance
AA/04
UNP - PROMAINA
Pgina 7 de 29
Edicin 1.0
02/11
2.
Publicaciones de Referencia
Otras publicaciones que proveen de informacin o gua se listan en la bibliografa.
Es recomendable que las ltimas ediciones de dichas publicaciones sean
consultadas. Especficamente se recomienda hacer referencia a:
OHSAS 18002: 1999. Guidelines for the implementation of OHSAS 18001
(Gua para la implementacin de OHSAS 18001).
BS 8800: 1996, Guide to occupational health and safety management systems
(Gua para los Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional).
3.
Trminos y definiciones
Para los propsitos de esta especificacin OHSAS se
aplican los siguientes trminos y definiciones.
Trminos y
definiciones
AA/05
3.1
Riesgo aceptable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la Organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia Poltica de SSO
(3.16).
3.2
Auditora
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la
Auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que
se cumplen los criterios de Auditora.
(ISO 9000:2005, 3,9,1)
Nota 1: Independiente no significa necesariamente externo a la Organizacin. En
muchos casos la independencia puede demostrarse al estar libre de
responsabilidades en la actividad que se audita.
Nota 2: Para mayor orientacin sobre evidencias de la Auditoria, vase la
Norma ISO 19011:2002.
3.3
Mejora continua
Proceso recurrente de mejora del Sistema de Gestin de SSO, (3.13) para lograr
mejoras en el desempeo de la SSO global (3.15) consistente con la Poltica de
SSO (3.16) de la Organizacin (3.17).
NOTA 1: No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo de forma simultnea
en todas las reas de actividad.
NOTA 2: Adoptada del apartado 3.2 de la Norma ISO 14001:2004.
3.4
Accin correctiva
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) detectada u
otra situacin indeseable.
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 8 de 29
Edicin 1.0
02/11
3.6
Documento
Informacin y su medio de soporte.
Nota: El medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico o electrnico,
fotografa o muestras patrn o una combinacin de estos
(ISO 14001:2004, 3,4.)
Peligro
Fuente, situacin, o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de de la salud (3.8.) o una combinacin de estos.
3.7
3.8
Deterioro de la Salud
Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la
actividad laboral o por situaciones relacionadas con el trabajo.
3.9. Incidente
Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido un dao, o deterioro de la salud (3.8) (sin tener en cuenta la gravedad o
una fatalidad.
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de
la salud o a una fatalidad.
Nota 2: Se pueden hacer referencia a u incidente donde no se ha producido un
dao, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situacin de emergencia (vase el apartado 4.4.7.) es un tipo
particular de incidente.
3.10 Parte interesada
Persona o grupo de personas dentro o fuera del lugar de trabajo (3.23) que tiene
inters o est afectada por el desempeo de la SSO (3.15) de una Organizacin
(3.17).
3.11 No conformidad
Incumplimiento de un requisito
[ISO 9000:2005, 3,6.2.; ISO 14001:2004, 3,15]
Nota: Una conformidad puede ser una desviacin de:
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 9 de 29
Edicin 1.0
02/11
UNP - PROMAINA
Pgina 10 de 29
Edicin 1.0
02/11
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 11 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.
AA/06
Implementacin
OHSAS 18001:2007
AA/07
c)
Requisitos Generales
AA/09
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 12 de 29
Poltica de Edicin
SGSSO 1.0
AA/10
02/11
d)
e)
e)
f)
g)
AA/11
4.3. Planificacin
4.3.1. Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Determinacin de Controles.
Planificacin
AA/12
e.
f.
g.
h.
i.
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 13 de 29
Edicin 1.0
02/11
j.
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 14 de 29
Edicin 1.0
02/11
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 15 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.3.3.
Objetivos y Programas.
4.3.3. Objetivos
AA/21
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con
la Poltica de SSO, incluidos en los compromisos de prevencin de los daos y
deterioro de la salud, de cumplimiento con los Requisitos legales aplicables y
otros Requisitos que la Organizacin suscriba, y de mejora continua.
Cuando una Organizacin establece y revisa sus objetivos, debe tener en cuenta
los Requisitos legales y otros Requisitos que la Organizacin suscriba y sus
riesgos para la SSO. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas, sus
Requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las opiniones de las
partes interesadas pertinentes.
La Organizacin debe establecer, implementar y mantener,
unos o varios programas para alcanzar sus objetivos.
Programas
AA/22
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 16 de 29
Edicin 1.0
02/11
Implementacin y
Operacin
AA/23
Recursos, Funciones,
Responsabilidades, y
Autoridad
AA/24
La responsabilidad final
sobre la SSO corresponde
a la Alta Direccin
AA/25
UNP - PROMAINA
Pgina 17 de 29
Edicin 1.0
02/11
Competencia, Formacin,
y
Toma de Conciencia
AA/26
Formacin y Competencia
AA/27
UNP - PROMAINA
Pgina 18 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.4.3.
4.4.3.1.
Comunicacin.
Comunicacin,
AA/28
4.4.3.2.
Participacin y Consulta.
UNP - PROMAINA
Pgina 19 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.4.4.
Documentacin
Documentacin
AA/30
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 20 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.4.5.
Control de Documentos.
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la SSO y por esta Norma
OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se
deben controlar de acuerdo con los Requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.
La Organizacin debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos para:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Control de Documentos
AA/31
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 21 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.4.6.
Control Operacional
Control Operacional
La Organizacin debe identificar aquellas operaciones
AA/32
y actividades que estn asociadas con los peligros
identificados, para los que es necesaria la
implementacin de controles para gestionar el riesgo o riesgos para la SSO. Esto
debe incluir la gestin de cambios.
Para estas operaciones y actividades, la Organizacin debe implementar y
mantener:
a. Controles operacionales cuando sea aplicable para la Organizacin y sus
actividades, la Organizacin debe integrar estos controles operacionales
dentro de su Sistema de Gestin de la SSO global;
b. Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos;
c. Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de
trabajo;
d. Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de su Poltica y sus objetivos de SSO;
e. Los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a
desviaciones de su Poltica y sus objetivos de SSO.
4.4.7.
Preparacin y Respuesta
Ante Emergencias
AA/33
AA/34
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 22 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.5.
Verificacin
4.5.1
Verificacin
AA/35
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 23 de 29
Edicin 1.0
02/11
Evaluacin del
Cumplimiento Legal
AA/37
Consistente con su
compromiso de
cumplimiento con Otros
Requisitos
AA/38
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 24 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.5.3.
AA/39
UNP - PROMAINA
Pgina 25 de 29
No Conformidades,
Accin Correctiva y
Accin Preventiva
AA/40
Edicin 1.0
02/11
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 26 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.5.4.
Control de los
Registros
AA/41
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 27 de 29
Edicin 1.0
02/11
4.5.5.
Auditoria Interna.
La Organizacin debe asegurarse de que las Auditorias
internas del Sistema de Gestin de la SSO, se realizan a
intervalos planificados para:
a.
b.
Auditoria Interna
AA/42
El programa de
Auditorias ..
AA/43
UNP - PROMAINA
Pgina 28 de 29
Edicin 1.0
02/11
AA/44
UNP - PROMAINA
Pgina 29 de 29
AA/46
Edicin 1.0
02/11
SGAYSIG
MDULO II.
UNP - PROMAINA
Pgina 30 de 29
Edicin 1.0
02/11