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Metals E&C
PROYECTO N C-403
MINERA EL TESORO
Proyecto El Tesoro
75.000 TPA
Ingeniera de Detalles
REVISADO CLIENTE:____________________
FECHA: ______________________
REV.
FECHA
POR
CHK
APROB.
DESCRIPCIN
28.02.00
T.A.
R.R.
04.04.00
T.A.
R.R.
18.05.00
T.A.
R.R.
VER NOTA 1
11.07.00
T.A.
R.R.
VER NOTA 2
NOTA 1
NOTA 2
MODIFICA HOJA DE DATOS A Y C PARA LAS BOMBAS 500-PP-020 / 021, ADEMAS, CAMBIA TAG DE LAS
BOMBAS 800-PP-045 / 046 AGUA DE REPOSICION A 800-PP-050 / 051 RECIRCULACION AGUA TIBIA
DISTRIBUCION
10
11
Kvaerner
Proyecto N C-403
Especificacin Tcnica N P-003
Bombas Centrfugas
Metals E & C
INDICE
Pgina
1.0 ALCANCE
5.0 PINTURA
11
11
7.0 EMBARQUE
12
13
13
P:\C403\PIP\docs\tespec\274285779.doc
Kvaerner
Proyecto N C-403
Especificacin Tcnica N P-003
Bombas Centrfugas
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1.0
ALCANCE
Esta especificacin cubre los requerimientos para suministrar ex-fbrica Bombas Centrfugas
Horizontales para la Compaa Minera El Tesoro (MET), Proyecto El Tesoro, II Regin, Chile.
1.1
1.2
Cant.
1
1
6
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
4
3
2
2
2
2
2
2
Descripcin
Bomba Porttil Recuperadora de Orgnico.
Bomba Porttil Recuperadora de Solucin.
Bombas de Orgnico Cargado Tren A y Tren B.
Bombas Retorno de Acuoso Tren A y Tren B.
Bombas Descarte R.A.L.
Bombas de Retorno Piscina Emergencia SX.
Bombas de Alimentacin a Filtro Electrlito.
Bombas Electrolito Rico.
Bombas de Alimentacin Filtro Orgnico.
Bombas de Alimentacin a Filtro de Orgnico.
Bombas Decantador de Retrolavado.
Bomba Transferencia de Orgnico Colectado.
Bomba de Retorno de Acuoso.
Bombas de Circulacin de Electrlito.
Bombas de Electrlito Pobre Tren A y Tren B.
Bombas de Electrlito Recuperado.
Bombas de Agua Caliente.
Bombas de Agua Caliente.
Bombas de Agua Potable.
Bombas de Impulsin Agua Mangueras
Bombas de Retorno de Electrlito
Trabajos Incluidos
Las Bombas Centrfugas Horizontales a suministrar debern estar completas e
incluirn, pero no estarn limitadas a lo siguiente:
-
Carcaza.
Rodete.
Eje con su dispositivo de sello del eje.
Rodamientos y sus accesorios de lubricacin.
Machn de acoplamiento del motor a la bomba.
Motor elctrico.
Accesorios de proteccin de todas las partes mviles a la vista.
Placa base del conjunto motor-bomba.
Placa de identificacin.
Pintura y proteccin anticorrosiva.
Pruebas en fbrica.
Planos e informacin certificada junto con manuales de operacin y
mantenimiento, segn ENG-44, adjunto.
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Especificacin Tcnica N P-003
Bombas Centrfugas
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1.3
Trabajos Excluidos
En el suministro se excluye lo siguiente:
-
2.0
CODIGOS Y ESTANDARES
Los equipos motor-bomba y sus elementos debern estar de acuerdo con los cdigos y
normas que se indican en el Apndice A.
3.0
CONDICIONES DE OPERACION
3.1
Condiciones Ambientales
Las condiciones ambientales del terreno son las especificadas en el Apndice A.
3.2
Condiciones de Operacin
El Vendedor deber considerar que las bombas operarn a 2.300 m.s.n.m.
Las bombas sern instaladas a la intemperie. Operarn en un ambiente
polvoriento, con gases cidos caractersticos de plantas de lixiviacin, extraccin
por solvente y electroobtencin y derrames de soluciones del proceso.
El equipo ofrecido deber ser totalmente capaz de trabajar bajo las condiciones y
requerimientos especificados en las Hojas de Datos adjuntas, indicadas en el
punto 9.0 de este documento.
Las Hojas de Datos de las bombas, son una parte integral de esta Especificacin.
4.0
REQUERIMIENTOS DE DISEO
4.1
Requerimientos Generales
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Las bombas debern ser diseadas para el servicio especificado y fabricadas para
trabajo pesado, servicio industrial de tiempo completo, 24 horas al da y 365 das
al ao y una disponibilidad mnima del 95%, por cada equipo individual.
Las bombas debern ser centrfugas de eje horizontal, de una etapa, succin
estndar, de descarga vertical, conectada en forma directa a los motores a travs
de acoplamientos flexibles o equivalentes.
Las bombas debern estar diseadas, cuando corresponda, de acuerdo con los
requerimientos de ANSI B73.1M o superior, y esta especificacin.
Las bombas debern operar a los rangos de velocidad especificados y velocidades
consistentes con las caractersticas de capacidad especificadas.
La velocidad perifrica del rodete no deber exceder los 3200 m/min.
Para flujo sobre 12 m/h, se exigir que el rendimiento hidrulico de la bomba sea
igual o superior a un 70%. Para flujo bajo el valor anterior, el rendimiento no debe
ser inferior a un 40%.
La estandarizacin de los componentes deber utilizarse para una mxima
economa de mantenimiento e intercambiabilidad.
Las piezas de reemplazo de los componentes estndares deben estar fcilmente
disponibles en fbrica.
Las piezas y partes de desgaste deben estar rpidamente accesibles y
reemplazables con el mnimo de interrupcin en los flujos que operan en la planta.
En la seleccin de la bomba se deber considerar que el tamao del rodete
ofrecido no deber ser mayor que un 95% del tamao mximo de rodete que
acepte la bomba.
Si la potencia de la bomba a su capacidad de diseo se aproxima al 90% de la
potencia estndar del motor, entonces se deber seleccionar el siguiente motor
mayor en potencia.
Los caudales mnimos que el Vendedor informe para cada bomba ofrecida,
debern corresponder a caudales de operacin estable y debern ser
determinados teniendo en cuenta que no se sobrepase el esfuerzo radial mximo
permitido por el fabricante de los sellos de las bombas.
4.2
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Especificacin Tcnica N P-003
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Para aquellas bombas que en sus hojas de datos respectivas se indique que
tendrn Variador de Frecuencia (VFD), el Vendedor podr suministrar una bomba
tal que para una velocidad un 5% mayor a la velocidad nominal (Ej. 1470 rpm)
entregue el caudal y la altura de elevacin de las condiciones de diseo.
Se excepta de lo anterior las bombas 600-PP-001,002,003 y 014, las cuales
debern ser capaces de cumplir las condiciones de diseo a la velocidad de
operacin nominal.
La carcasa deber ser diseada de modo que, un mnimo de un 10% adicional de
la Altura Total Dinmica, sobre el punto de operacin, est disponible mediante la
instalacin de un rodete ms grande.
El dimetro mnimo del rodete no deber ser utilizado como el dimetro de diseo,
a menos que est especficamente aprobado por el Comprador.
Las bombas para operacin en paralelo debern tener un incremento de la presin
idntico en condiciones de caudal cero, con vlvula cerrada, y la presin de shutoff no deber ser inferior al 110% de la Altura Total Dinmica a la capacidad del
diseo.
El punto de operacin de la bomba deber estar preferentemente en o levemente
a la izquierda del punto de mejor eficiencia de la curva caracterstica de la bomba.
El NPSH requerido para las condiciones de operacin deber cumplir con el
siguiente criterio:
NPSH DISPONIBLE
4.3
NPSHREQUERIDO
+ 0,5 (m)
Materiales
Se deber garantizar que todos los materiales sern compatibles con el fluido a
ser impulsado, ver Apndice C, Caractersticas de Soluciones de Proceso.
Los materiales de las partes hmedas sern segn se indica en las hojas de datos
A2 @ A22 de esta especificacin, sin embargo y slo como alternativa a lo
solicitado en las hojas de datos antes mencionadas, el Vendedor podr
recomendar otros materiales, indicando su referencia con las Normas ASTM. Si
esta designacin no es aplicable, se puede usar el nombre de marca junto con la
composicin qumica y propiedades fsicas.
Todos los materiales sern nuevos, de primer uso. La fbrica deber verificar que
se certifique la calidad y composicin de todos los materiales; la inspeccin no
aceptar materiales cuya composicin sea cuestionada, o no est debidamente
certificada.
4.4
Componentes
Requerimientos Mecnicos
Cada una de las partes rotatorias de las bombas debern estar esttica y
dinmicamente balanceadas y no debern alcanzar su primera velocidad crtica
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Especificacin Tcnica N P-003
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Sellos
Los sellos de los rodamientos debern ser adecuados para operar en un ambiente
polvoriento y corrosivo.
Tipo de sellos
A menos que sea indicado de otro modo en las Hojas de Datos de las bombas, la
bombas debern estar provistas con sello mecnico tipo cartucho. Los sellos
recomendados por tipo de fluidos son los siguientes:
Cdigo
Descripcin
Diseo
RF
Refino
Cartridge
PLS
PLS
Cartridge
Orgnico
Cargado
Orgnico
Descargado
LO
SO
Cartridge
Cartridge
STE
Electr. Rico
Cartridge
SPE
Electr. Pobre
Cartridge
TW
Agua Lavado
Cartridge
PW
Agua Indust.
Cartridge
Tipo
Metalurgia
Ver
Nota
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Nota
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Nota
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Nota
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Nota
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Nota
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Nota
Ver
Nota
*Titanio
Hastelloy C
*Titanio
Hastelloy C
Caras de Roce
Elastmeros
Carb.Silicio/Carb.Silicio
Viton
Carbon Qumico/Carb.Silicio
Viton
Hastelloy C
Carbon Qumico/Carb.Silicio
Viton
Hastelloy C
Carbon Qumico/Carb.Silicio
Viton
Carb.Silicio/Carb.Silicio
Viton
Carb.Silicio/Carb.Silicio
Viton
Carbon Qumico/Carb.Silicio
Viton
Carbon Qumico/Carb.Silicio
Viton
Ac. Inox.
SS
Ac. Inox.
SS
Ac. Inox.
SS
Ac. Inox.
SS
316
316
316
316
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Ruidos
El nivel de ruido para cada bomba y del equipo de motor no deber exceder 85
dBA, medido a una distancia horizontal de 910 mm (3 ft) desde la superficie
principal ms cercana al equipo y a una altura de 1520 mm (5 ft) sobre la base del
equipo.
4.6
4.7
Cubiertas de Seguridad
Las bombas vendrn provistas con cubiertas de seguridad sobre las partes
mviles a la vista. El diseo de las cubiertas deber cumplir con los requerimientos
de Mine Safety and Health Administration (MSHA).
El diseo de las cubiertas de seguridad deber tener presente aquellas bombas
que tengan aislacin elctrica.
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Orejas de Levante
Todos los equipos pesados debern ser provistos con orejas de levante para la
manipulacin por tecle.
Las orejas de levante debern ser posicionadas con el fin de dar un mximo
equilibrio y una distribucin uniforme para minimizar el peligro en su manipulacin.
Cada oreja deber ser diseada para resistir el doble de la carga total.
Las orejas de levante debern ser provistas para el izamiento de la unidad entera
(incluyendo el motor) para su mantencin. El peso bruto del equipo deber ser
indicado en un lugar visible e identificado con el peso de levante bruto.
4.9
Placa de Identificacin :
Todo equipo deber tener una placa identificatoria. Ver Appendix B
4.10 Electricidad
Fuente de Poder :
Ver el Apndice A.
Motores
- Reliance
- US Motors
- VEM
- WEG
La potencia que se debe considerar en los motores a suministrar deber ser la
correspondiente a trabajar a 2300 m.s.n.m., norma IEC o NEC, TEFC.
Los motores elctricos debern cumplir con la Especificacin E-013 y GD-019,
sern aptos para trabajo en ambientes corrosivos (Chemical Duty) e ndice de
proteccin IP-65; no deben tener carcasa de aluminio.
Algunos motores operarn con variadores de frecuencia segn lo indicado en las
respectivas Hojas de Datos. En tal caso estos motores debern ser aptos para
trabajar con variadores de frecuencia en un rango de un 70 a 110 % de la
velocidad nominal, sin provocar calentamiento en los motores.
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5.0 PINTURA
Dada las condiciones de atmsfera corrosiva de las instalaciones, el Vendedor deber
presentar un esquema de pintura equivalente a lo requerido en la Especificacin
General GC-12 Pinturas , punto 10.2 sistema P2A. En particular, el tratamiento de
pintura se aplicar tambin a los motores elctricos.
Las superficies maquinadas debern ser protegidas con un revestimiento de grasa o de
material similar preventivo de polvo durante el transporte y el almacenaje. El
revestimiento preventivo deber ser fcilmente removible con solventes y sin la
necesidad de otros mtodos de remocin mecnicos.
6.2
Inspeccin y Pruebas
Todas las bombas, especficamente las carcazas y los cabezales, debern ser
hidroestticamente probadas de acuerdo a los requerimientos de AWWA E 101.
El Comprador podr ser testigo de las pruebas. La calidad de testigo de las
pruebas por el Comprador no excluir al Vendedor de las respectivas garantas.
A menos que las pruebas sean conducidas bajo condiciones de operacin
especificadas, los resultados de las pruebas debern ser ajustados a temperaturas
operativas especficas de acuerdo al HI Centrifugal Pump Standard Test Code.
Por cada grupo de bombas iguales se deber considerar una prueba de
capacidad.
Las hojas de datos de las pruebas y curvas de desempeo especificadas en
AWWA E101 debern ser emitidas al Comprador.
6.3
Garanta
El Vendedor deber garantizar la calidad del equipo y la capacidad de operacin
de ste. Adems deber entregar toda la asesora que sea requerida para su
montaje y correcta operacin.
El Comprador ser notificado del programa de pruebas con 3 semanas de
antelacin a stas.
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9.0
LISTA DE ANEXOS
Los siguientes documentos que se adjuntan forman parte de esta especificacin
Hojas de Datos P-003-A2
a la P-003-A22
Hojas de Datos P-003-B
Hojas de Datos C
Formulario ENG-44
Apndice A
Apndice B
Hoja de Datos P-003-C
GC-12
GD-019
GD-03
E-013
Formulario AB-04V
Formulario AB-04X
VQP
Descripcin
Densidad
Visc. a Temp
[g/cc]
[cP]
[C]
pH
Cu+2
[C]
H+
Mg-2
Mn-2
Cl
SO4-2
[gpl]
[gpl]
[gpl] [gpl]
12-26
0,48
12,9
4,9
0,9
5,5
4,5
19,5
74
5,5
4,5
20
73,1
[gpl]
RF
Refino
1,12
2,5
20
PLS
PLS
1,12
2,5
20
1,35 12-18
4,78
LO
Orgnico Cargado
0,82
2.1
15
20-25
4,7
SO
Orgnico Descargado
0,82
2.1
15
20-25
0,38
STE
Electrlito Rico
1,18
45
45-50
50
147
222,1
SPE
Electrlito Pobre
1,18
2,5
45
45-50
35
170
222
WW
Agua Lavado
1,00
20
6,5
12-25
12,8
62
0,5
PW
Agua Industrial
1,00
20
7,2
12-15
AR
1.1
25
0.4 18 25 12.74
RA
Acuoso
Orgnico
1.1
25
0.4 18 25 12.74
TW
Agua Desmineralizada
Estanque
P:\C403\PIP\docs\tespec\274285779.doc
Rango
T
0,25
81,4
1,98
0,35
0.5
0.25
61.9
0.5
0.25
61.9
0,11
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Especificacin Tcnica N P-003
Bombas Centrfugas
Metals E & C
HOJA DE DATOS C
MOTOR ELCTRICO
Identificacin del
Motor
Equipo N
Fabricante
Nmero de Serie
Peso Motor
Potencia (Efectiva a
2300 m.s.n.m. )
Factor de Servicio
Velocidad
Sincrnica R.P.M.
Plena Carga R.P.M.
Tipo (Jaula de
ArdillaW.R.Sincrnico
- DC)
Voltaje
Fases
Frecuencia
Amperaje a Plena
Carga
Amperaje
Rotor
Bloqueado
Campo/Secundario
Amperes
Volts
Partida
Factorde Potencia
Plena Carga
75% Carga
50% Carga
Plena Carga
Eficiencia
75% Carga
50% Carga
Torque de Diseo
(A B C D)
Torque
de Partida
(%
de
Plena
Torque
Plena
Carga)
Carga de Quiebre
Torque
(%
de
Plena
Carga)Wk2
Carga
Rgimen
de
Servicio (Continuo
o
Intermitente)
Clase
de Aislacin
Aumento
de
Temperatura sobre
Proteccin
Trmica
40 C
requerida (S o No)
Ventilacin
Carcaza N
P:\C403\PIP\docs\tespec\274285779.doc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
1,00
1500
1450
380 V
3
50 Hz
ft * lb
lb ft2
Continuo.
*
*
*
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Especificacin Tcnica N P-003
Bombas Centrfugas
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Tipo de Montaje
Tamao Cable
Calentadores
Espaciadores
Watt/Volt
Rodamientos
Rotacin (Mirado
por extremo de
Conexin
del
salida)
Accionamiento
Rieles deslizantes
(Si No)
Detalles del Eje
*
*
Largo
Dimetro
Chaveta
*
*
*
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Bombas Centrfugas
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E) LOS DISCOS DE INFORMACIN DE COMPUTADOR incluirn archivos de diseo Computer Aided Design (CAD) de planos e
informacin dimensionalmente precisa. No se aceptarn planos de tipo de catlogo con tablas de dimensiones. Los planos debern ser
adecuados para propsitos de disposicin en los planos de proyectos de Kvaerner, incluyendo vistas de planta y elevacin. Los archivos
de diseo de preferencia debern estar en formato Intergraph Microstation CAD. Son aceptables los formatos DXF u Autocad CAD. Los
archivos CAD se enviarn en disco de computacin de 3" formateados en MS-DOS. El Vendedor especificar en su propuesta el
formato de archivo CAD que tiene la intencin de utilizar.
1
2
Descripcion
Propuesta
GENERAL
Catlogos
Lista preliminar de planos con programa de envo
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3C
3C
3P
Aprobacin
Kvaerner M.
Certificacin
final
3P
3P
3P
3P
3P
3C
3C
3C
1T+5P
1T+5P
1T+5P
1T+5P
1T+5P
5C
5C
5C
5C
5C
3C
3C
3C
3C
5C
15
3C
3C
5C
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
Programa de lubricacin
Certificacin de materiales
Lista de materiales
Memorias de Clculo
Programa de Aseguramiento de la Calidad
Catalog Cut Sheets
Wiring Diagrams
Completed Kvaerner Metals Motor Data Sheet
Motor Name Plate and/or Calculations
Control System Description
Control System Layout Drawing & Ladder Logic
Control System Power and Grounding Drawings
Control System Intercabling Schedule
Cabinet Intercabling y plano de motores
Cabinet and I/O Layouts, I/O Module Listings
I/O Terminal Block Assignments
Program/Configuration Documentation
Completed Kvaerner Metals Instrument Data Sheets
Control System Site Planning Manuals
Instrumentation Bill of Materials
3C
3C
3P
3C
3C
5C
5C
1T+5P
5C
5C
3P
3C
1T+5P
5C
3P
1T+5P
13
14
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3C
3C
3C
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Formulario AB-04V
Rev. O/C 110
Proyecto El Tesoro
N Proy. C-403
ALCANCE
Esta Seccin describe las responsabilidades y actividades del Proveedor y Comprador y su(s) representante(s)
autorizado(s).
2.0
DEFINICIONES
2.1
Verificacin de Calidad
Los puntos de verificacin presencial son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y
pruebas. Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al
menos 5 (cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por ste y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor podr continuar con el trabajo ms all del punto de verificacin
presencial solamente si el Comprador no se encuentra disponible en el momento convenido. Cuando un punto de
verificacin presencial es diferido, la prxima operacin similar ser presenciada por el Comprador.
2.3
Puntos de Detencin
Los puntos de detencin son definidos como pasos crticos durante los procesos de fabricacin y pruebas.
Mediante un acuerdo previo, el Proveedor deber notificar por escrito esta operacin al Comprador, al menos 5
(cinco) das hbiles antes de la fecha programada, de manera que pueda ser presenciada por el Comprador y su(s)
representante(s) autorizado(s). El Proveedor no podr continuar con el trabajo ms all del punto de detencin,
excepto que tenga una autorizacin o instruccin escrita del Comprador en ese sentido.
3.0
3.1
Nivel 0 Ninguno
3.2
Las actividades a ser presenciadas o caractersticas a ser verificadas son aquellas listadas en el Prrafo 5.2.5. El
nmero de visitas que deber realizar el Comprador est determinado por el nmero de embarques que efectuar
el Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el Proveedor y coordinada a travs de la
oficina emisora.
3.3
Este nivel requiere que el representante asignado del comprador visite al Proveedor y efecte inspecciones
predeterminadas cuando reciba el aviso del Proveedor. La instancia de esta verificacin debe ser notificada por el
Proveedor y coordinada a travs de la oficina emisora.
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3.4
Adems de las visitas que se realicen para cumplir con las actividades descritas en los puntos de verificacin
presencial o puntos de detencin, el Comprador deber visitar al Proveedor en forma regular para dar seguimiento
al trabajo en proceso. La frecuencia de estas visitas ser en relacin directa a las actividades incorporadas en la
Orden de Compra y los antecedentes anteriores que se refieran a la calidad del proceso de fabricacin del
Proveedor.
3.5
Este nivel de inspeccin de la calidad se efecta cuando el Proveedor est fabricando equipos crticos. El
representante del Comprador har un seguimiento continuo de las operaciones y asimismo, presenciar
actividades como los Puntos de Verificacin Presencial o Puntos de Detencin.
4.0
4.1
Visita Inicial
A continuacin de la adjudicacin de la Orden de Compra, el Comprador deber coordinarse con el Proveedor para
discutir los aspectos de inspeccin y calidad de esta Orden de Compra. Las siguientes actividades y otras segn
sea necesario, debern ser revisadas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.2
La verificacin de la calidad del material y equipos producidos para satisfacer esta Orden de Compra incluir, pero
no estar limitada, a los puntos de verificacin presenciales y de detencin que son parte de esta instruccin. Si la
fabricacin o las actividades relacionadas con sta lo exigen, el Comprador podr ampliar los puntos de
verificacin presenciales, de detencin o establecer nuevos.
4.3
Como parte de la inspeccin final del Comprador, ste verificar que los documentos requeridos por ingeniera
estn completos, correctos, legibles y reproducibles. Todo material o equipo est sujeto a liberacin por el
Comprador. La liberacin para embalaje y despacho es siempre un punto de detencin.
5.0
5.1
Actividades bsicas
P:\C403\PIP\docs\tespec\274285779.doc
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Formulario AB-04X
Rev. O/C-101
Proyecto El Tesoro
N Proyecto C-403
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1.0
GENERALIDADES
1.1
Este documento establece el requisito para un programa de calidad el cual ser establecido, implementado
y mantenido por el Vendedor para asegurar la calidad durante el perodo de ejecucin del contrato.
1.2
El programa de calidad del Vendedor estar sujeto a revisin y aprobacin por parte del Comprador antes
del inicio de cualquier actividad bajo esta Orden de Compra. La aceptacin del programa de calidad del Vendedor
no libera al Vendedor de la responsabilidad de ajustarse a los requisitos de calidad especificados.
1.3
Cualquier cambio al programa de calidad o sus procedimientos de implementacin estn sujetos a la
aprobacin previa del Comprador.
1.4
Los requisitos contenidos en sta, son considerados como mnimos para efectuar a un programa de calidad
adecuado, no liberan al Vendedor de considerar y cumplir con cualquier otro criterio considerado necesario para
obtener cualquier programa de calidad efectivo.
1.5
El Vendedor, incluyendo las organizaciones contratadas por el Vendedor, estarn sujetas a auditora e
inspeccin de vigilancia de parte del Comprador y/o sus representantes autorizados. Tal auditora o inspeccin no
liberar al Vendedor de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de esta Orden de Compra.
1.6
El Vendedor extender los requisitos
subcontratistas/vendedores/proveedores.
2.0
de
calidad
aplicables
de
este
documento
sus
ORGANIZACION
2.1
El Vendedor identificar a las organizaciones o personas responsables de establecer una implementacin
efectiva de tal programa de calidad que ser aplicado a este contrato, y para la verificacin del cumplimiento del
programa de calidad.
2.2
El Vendedor documentar la estructura de la organizacin, las responsabilidades funcionales, niveles de
autoridad y lneas de informacin para las actividades que afecten a la calidad.
3.0
REQUISITOS DE INFORMACION
3.1
De inmediato el Vendedor informar al Comprador para su aceptacin sobre cualquier incidente o condicin
que haya tenido o pueda tener un impacto significativo sobre la seguridad, confiabilidad, costo o programa de
entregas.
3.2
El Vendedor incluir en el informe de estado peridico un resumen de las siguientes actividades
relacionadas con la calidad, segn sea apropiado:
(a)
(b)
(c)
Estado de las medidas de accin correctiva respecto a disposiciones de falta de conformidad,
auditoras/vigilancias, incidentes y condiciones informadas.
4.0
PROGRAMA DE CALIDAD
4.1
El programa de calidad del Vendedor documentar el compromiso y la implementacin del programa de
calidad y detallar los procedimientos utilizados para asegurarse que todos los tems, actividades o servicios
cumplan con los requisitos aplicables de este documento.
4.2
En aquellos casos en que el Vendedor no tenga un programa de calidad documentado en vigencia y donde
el alcance de actividades requiere slo de actividades limitadas o especializadas, un plan de calidad podra ser
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aceptable en lugar de un programa de calidad, siempre que el plan de calidad satisfaga los requisitos de este
documento.
4.3
Como mnimo, el programa de calidad o plan de calidad incluir los elementos de procedimiento listados en
la Seccin 5.0 que sigue.
5.0
5.1
El personal del Vendedor, responsable de ejecutar las actividades relacionadas con la calidad y de verificar
las actividades que afectan a la calidad poseer la experiencia o trasfondo necesario como para llevar a cabo sus
funciones asignadas. El Vendedor establecer y documentar los programas de adoctrinamiento y capacitacin
para asegurar la calificacin de tal personal.
5.2
5.2.1 El Vendedor har establecer y documentar medidas para asegurar que los requisitos de diseo y calidad
sean traducidos correctamente a sus procedimientos, instrucciones, planos, especificaciones y/o documentos de
adquisicin.
5.2.2 El Vendedor establecer y documentar los requisitos de revisin de informacin de los diseos respecto a
su integridad, precisin del diseo, concordancia con los cdigos, vigencia y tales otros criterios apropiados para
las actividades del diseo. Los documentos que apoyen a la informacin del diseo y las actividades del diseo
debern estar sujetos a revisiones tcnicas independientes segn sea apropiado.
5.2.3 El Vendedor establecer y documentar los procedimientos de cambios del diseo, consistentes con los
controles aplicados al diseo original.
5.3
Control de Documentos
Se establecern y documentarn medidas para asegurar que todos los documentos relacionados con la calidad
sean revisados en cuanto a lo adecuado, que stos sean aprobados para emitir por parte de personal autorizado y
que sean distribuidos apropiadamente. Los documentos incluirn, pero sin estar limitados a, procedimientos,
instrucciones, especificaciones, planos y documentos de adquisiciones. Los cambios a los documentos recibirn
el mismo grado de revisin y aprobacin que los documentos originales.
5.4
Control de Adquisiciones
5.4.1 El Vendedor establecer y documentar las responsabilidades de organizacin para la preparacin, revisin,
aprobacin y control de los documentos de adquisiciones. Se establecern medidas para la seleccin de
subcontratistas/proveedores, evaluacin de licitaciones, revisin y concurrencia del programa de calidad del
subcontratista/proveedor.
5.4.2 El Vendedor asegurar que los requisitos aplicables de esta especificacin sean referenciados o incluidos en
los documentos de adquisicin.
5.4.3 El Vendedor establecer e implementar procedimientos para llevar a cabo auditoras o vigilancias
peridicas del programa de calidad de sus subcontratistas/proveedores.
5.4.4 Se establecern e implementarn medidas para inspecciones de fuente o de recepcin para verificar la
concordancia de los tems comprados con los documentos de adquisiciones.
5.5
5.5.1 El Vendedor asegurar que todas las actividades que afecten la calidad sean prescritas mediante
instrucciones, procedimientos o planos documentados y logradas a travs de la implementacin de estos
documentos.
5.5.2 Las instrucciones, procedimientos y planos incluirn los criterios de aceptacin cuantitativos y cualitativos
para determinar que las actividades hayan sido logradas de manera satisfactoria.
5.6
P:\C403\PIP\docs\tespec\274285779.doc
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Donde sea apropiado, (ej.: Iteres del Cdigo ASME), el Vendedor establecer e implementar procedimientos que
aseguren que slo los tems correctos y aceptados sean utilizados y que la identificacin sea mantenida ya sea
sobre los tems o en la documentacin identificable a los tems. Los tems sern identificados a partir de su
recepcin inicial o fabricacin hasta su instalacin o utilizacin. Tal identificacin podr ser rastreada hasta la
documentacin de especificacin apropiada.
Cuando los tems tengan una vida calendaria nica de
almacenamiento o de operacin, la identificacin y control impedir su utilizacin despus de haber excedido sus
limitaciones especficos.
5.7
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para el control de procesos especiales que afecten a la
calidad del tem o servicio. Tales procesos especiales, incluyendo, pero sin estar limitados a, pruebas no
destructivas, soldadura, tratamiento trmico, sern logrados por personal calificado utilizando procedimientos
calificados de acuerdo con los requisitos.
5.8
Inspeccin y Prueba
5.8.1 El Vendedor establecer e implementar procedimientos que aseguren se hayan planificado y documentado
las inspecciones o pruebas requeridas para verificar la concordancia de un tem con los requisitos especificados o
para demostrar su desempeo satisfactorio.
5.8.2 Los mtodos de inspeccin o prueba y sus resultados sern documentados y su concordancia con los
criterios de aceptacin sern evaluados. Si el Comprador especificara puntos de retencin de inspeccin
mandatorios, los trabajos no procedern sin el consentimiento del Comprador y/o sus representantes autorizados
ms all de aquellos puntos de retencin.
5.9
El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar la calibracin y certificacin de los equipos
de medicin y pruebas en proporcin con la funcin de propuesta respecto a la precisin, rango, tolerancia y tipo
correctos.
5.10
Falta de Conformidad
5.11.1 El Vendedor establecer e implementar procedimientos para controlar aquellos tems y actividades fuera
de conformidad.
5.11.2 El Vendedor evaluar todos los informes de falta de conformidad e implementar acciones para impedir su
recurrencia. Las copias de todos los informes de falta de conformidad se pondrn a disposicin del Comprador a
solicitud para su revisin y aceptacin.
5.12
Accin Correctiva
El Vendedor establecer e implementar un programa efectivo de accin correctiva para resolver la falta de
conformidad y las condiciones significativas adversas a la calidad.
5.13
Registros
El Vendedor establecer un sistema de registros para generar, recolectar y retener todos los documentos que
proporcionen evidencia de la calidad e integridad de la informacin. Estas se pondrn a disposicin del
Comprador a solicitud.
5.14
Auditoras y Vigilancias
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El Vendedor establecer un sistema para ejecutar auditoras y vigilancias programadas para verificar el
cumplimiento con efectividad del programa de calidad establecido. Las auditoras sern llevadas a cabo por
personal calificado que no tengan responsabilidad directa por las actividades auditadas utilizando procedimientos
escritos o listas de verificacin. Los resultados de las auditoras sern documentados e informados a la gerencia
responsable. Cuando sea necesario, se efectuar una accin de seguimiento, incluyendo
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KVAERNER
V E N D O R Q U A L I T Y P L A N (VQP)
DOCUMENT NO.:
VQP-RP-003
ITEM
PER DSR
* HOLD
POINT
WITNESS
INSP.
EL TESORO C403
EQUIPMENT DESCRIPTION:
BOMBAS CENTRIFUGAS
REQ. NO.:
VERIFY
CERT
REQ'D
1.
2.
Approved Drawings
Material Test Reports
3.
Test Pieces
4.
Heat Treatment
5.
Weld Procedures
6.
Welder Qualifications
7.
8.
Radiography
9.
Ultrasonics
10.
11.
Prototype Tests
12.
13.
Functional Test
14.
Performance Test
15.
Running Test
16.
17.
Pressure/Leak Test
18.
Balancing
19.
Continuity/Megger Test
20.
Certificate of Compliance
21.
M & TE Calibrations
22.
23.
24.
Visual Inspection
Drawing Dimensions
X
X
25.
Packing
26.
Tagging/Marking
27.
28.
29.
FINAL
DOCS
INSP. INIT.
DATE
ACCEPT.
DATE:
RP-003
28.Feb.00
SPECIAL
REQUIREMENTS
REMARKS
X
X
Quality Level: 2
Si corresponde
X
X
X
REV.
DATE
PREPARED BY
CHECKED
/APPR. BY
A
0
28/02/00
04/04/00
T.Albages
T.Albages
R.Rub
R.Rub
BY KVAERNER:
30.
KVAERNER ENGINEER TO WITNESS TEST NOS.: ______________
Kvaerner
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