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DECRETO No.

1826 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994


POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 87 DE 1993 EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los
ordinales 11 y 16 del artculo 169 de la Constitucin Poltica con sujecin a lo dispuesto en
el Decreto 1050 de 1963 y en los artculos 9 a 13 de la Ley 87 de 1993, y
CONSIDERANDO
Que segn el artculo 9 de la Ley 87 de 1993 la definicin de la Unidad u Oficina de
Control Interno, encargada d evaluar la eficiencia, eficacia y economa de los dems
controles y de asesorar a la direccin en la continuidad del proceso administrativo, la
revaluacin de los planes establecidos y la introduccin de los correctivos necesarios para
el cumplimiento de las metas u objetivos previstos;
Que, de igual manera, consagr el artculo 13 de la citada Ley, la obligacin de establecer
al ms alto nivel jerrquico un Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno, de
acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organizacin;
Que de acuerdo con la mencionada Ley, los directivos de las entidades pblicas debern
determinar, implantar y complementar el sistema de Control Interno en sus respectivos
organismos o entidades;
Que para efecto, y teniendo en cuenta los principios y reglas generales contenidos en la Ley
87 de 1993, se considera necesario disponer y autorizar la creacin de Oficinas y Comits
de Coordinacin del Control Interno en aquellos Ministerios o Departamentos
Administrativos que no cuentan con una de tales dependencias o disponer su adecuacin a
los mandatos de la mencionada Ley.
DECRETA
Artculo 1: Crease la Oficina de Coordinacin de Control Interno en la estructura de los
Ministerios y Departamentos Administrativos en los cuales no exista tal Oficina, la cual
depender del despacho del respectivo Ministro o Director de Departamento Administrativo
y tendr los objetivos y funciones establecidos en la Ley 87 de 1993.
En los Ministerios y Departamentos que cuenten con una dependencia que haga las veces
de la Oficina de Coordinacin del Control Interno en relacin con las funciones
correspondientes al Control interno, confirese a dicha dependencia la categora.
Artculo 2 : El jefe de la Oficina de Coordinacin del Control Interno ser designado segn
lo dispuesto en los artculos 10 y 11 de la Ley 87 de 1993 y adems de las funciones
sealadas en el artculo 12 de la misma, deber presentar un informe ejecutivo anual al
Ministro o Director del Departamento Administrativo correspondiente, acerca del estado

del sistema de control interno, los resultados de la evaluacin de gestin y las


recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimizacin.
Artculo 3 : En los Ministerios y Departamentos Administrativos en los cuales la Oficina
de Coordinacin del Control Interno tenga a su cargo funciones disciplinarias, tales
funciones pasarn a ser ejercidas por la Secretaria General de la respectiva entidad u
organismo o por la dependencia a la cual el representante de la entidad asigne tales
funciones.
En ningn caso corresponder a la Oficina de Coordinacin del Control Interno ejercer el
control previo mediante refrendaciones a los actos de la administracin.
Artculo 4 : Los Ministerios y los Departamentos Administrativos debern constituir
Comits de Coordinacin del Sistema de Control Interno, como rganos de coordinacin y
asesora del Ministro o Director correspondiente, los cuales se organizarn mediante
resolucin del respectivo representante de la entidad.
Integrarn el Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno el Ministro o Director
de Departamento Administrativo, o su delegado, quien lo presidir, el Secretario General,
los directores, los coordinadores, jefes de unidad o de rea, el jefe de la oficina de
Planeacin o de Organizacin y Mtodos o quien haga sus veces, el jefe de la Oficina de
Coordinacin del Control Interno, quien no tendr derecho a voto y actuar como
Secretario Tcnico del Comit, y cualquier otra persona que en concepto del Presidente del
Comit debe formar parte del mismo teniendo en cuenta la estructura del organismo o
entidad y las funciones del Comit.
El comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno se reunir por lo menos dos
veces al ao y deber contar con un reglamento interno.
Artculo 5 : Corresponde al Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno el
ejercicio de las siguientes funciones :
Recomendar pautas para la determinacin, implantacin, adaptacin,
complementacin y mejoramiento permanente del Sistema de control Interno, de
conformidad con las normas vigentes y las caractersticas propias de cada entidad ;
Estudiar y revisar la evaluacin del cumplimiento de las metas y objetivos del
organismo o entidad dentro de los planes y polticas sectoriales y recomendar los
correctivos necesarios ;
Asesorar al Ministro o Director de Departamento Administrativo en la definicin de
planes estratgicos y el la evaluacin del estado de cumplimiento de las metas y
objetivos all propuestos ;
Recomendar prioridades para la adopcin , adaptacin, adecuado funcionamiento y
optimizacin de los sistemas de informacin gerencial, estadstico, financiero, de
planeacin y de evaluacin de
procesos, as como para la utilizacin de indicadores de gestin generales y por

reas ;
Estudiar y revisar la evaluacin al cumplimiento de los planes, sistemas de control y
seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias del organismo o
entidad.
Revisar el estado de ejecucin de los objetivos, polticas, planes, metas y funciones
que corresponden a cada una de las dependencias del organismo o entidad ;
Coordinar con las dependencias del organismo el mejor cumplimiento de sus
funciones y actividades ;
Presentar a consideracin del respectivo Ministro o Director de Departamento
Administrativo propuestas de modificacin a las normas sobre control interno
vigentes ;
Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomits de coordinacin del
sistema de control interno que se organicen ; y,
Las dems que le sean asignadas por el Ministro a Director de Departamento
Administrativo.
Artculo 6 : Los Ministros o Directores de Departamento Administrativo podrn integrar,
mediante resolucin del respectivo representante de la entidad, Subcomits Centrales,
Regionales o Locales de Coordinacin del Sistema de Control Interno, los cuales tendrn su
propio reglamento y funciones y objetivos similares a los sealados para los Comits de
Coordinacin del Sistema de Control Interno.
Integrarn los subcomits centrales el respectivo Director, Jefe de Unidad o a quien haga
sus veces quien lo presidir, los subdirectores, jefes de oficina o funcionarios de nivel
semejante, incluyendo los jefes de las dependencias de apoyo o asesora y cualquier otra
persona que en concepto del presidente del subcomit deba conformarlo, teniendo en
cuenta la estructura de la entidad y las funciones del subcomit.
En el nivel regional presidir el subcomit el Director Regional, Administrador o quien
desempee un cargo equivalente y los jefes de cada una de las dependencias que integren
dicho nivel.
Los subcomits as integrados reportarn al Comit de Coordinacin del Sistema de
Control Interno del respectivo Ministerio o Departamento Administrativo y podrn
desarrollar las tareas que este les encomiende.
Artculo 7 : Los ministros y Directores de Departamento Administrativo podrn integrar,
mediante resolucin del respectivo Ministro o Director Subcomits Sectoriales de
Coordinacin del Sistema de Control Interno, los cuales tendrn su propio reglamento y
funciones y objetivos similares a los sealados para los Comits de Coordinacin del
Sistema de Control Interno.
Los mencionados subcomits se conformarn por el respectivo Ministro, o Director de
Departamento Administrativo, o a su delegado, quien lo presidir y los Presidentes,
Superintendentes, Gerentes, Representantes Legales o Directores del mximo nivel de las

entidades, unidades administrativas y organismos adscritos o vinculados a cada Ministerio


o Departamento Administrativo o a sus delegados. Adicionalmente, integrar el Subcomit
Sectorial de Coordinacin del Control Interno el Jefe de la Oficina de Coordinacin del
Control Interno, el Jefe de la Oficina de Planeacin del Ministerio o Departamento
Administrativo y cualquier otra persona que en concepto del presidente del subcomit debe
conformarlo, teniendo en cuenta la estructura de la entidad y las funciones del subcomit.
Artculo 8 : La inasistencia sin justificacin a los Comits y Subcomits de que trata el
presente Decreto ser considerada como causal de mala conducta.
Artculo 9 : Las dems entidades, diferentes de los Ministerios y Departamentos
Administrativos, adoptarn, conforme a la Ley, las modificaciones necesarias en sus
estatutos o estructuras, con el fin de ponerlos en consonancia con las disposiciones de la
Ley 87 de 1993.
Artculo 10 : Corresponde a los Ministerios y Departamentos Administrativos adelantar el
Control Interno con sujecin a las disposiciones de la Ley 87 de 1993 y atendiendo las
polticas y orientaciones generales que en materia del Control Interno les seale el Consejo
Nacional de Poltica Econmica y Social. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones que al
Departamento Nacional de Planeacin le confiere la Ley Orgnica de Planeacin.
Artculo 11 : El presente Decreto rige desde la fecha de su publicacin.
PUBLQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogot, D.C., a los 3 das del mes de Agosto de 1994.
Hector Jos Cadena Clavijo
VICEMINISTRO DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE
HACIENDA Y CRDITO PBLICO
Miguel Silva Pinzn
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPBLICA
Eduardo Gonzlez Montoya
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN
PBLICA

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