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PGINA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

1 / 12

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE


PERIGOS E DANOS

IDENTIFICAO:

PO 16_0

HISTRICO DE MODIFICAES
VERSO
0

MODIFICAO
Emisso do documento.

VERSO
DATA

26 / 03 / 09

ELABORAO

RICARDO LINS

VERIFICAO

COMIT

APROVAO

DIRETORIA

OBSERVAES:

ESTE PROCEDIMENTO OPERACIONAL FOI


APROVADO PELO COMIT DO SGI ATRAVS DE
DOIS REPRESENTANTES.

APROVADO POR:

APROVADO POR:

Jos Reinaldo Lima


Diretor Superintendente
ASSINATURA DIGITAL
DATA:

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\

Joo Ribeiro de Morais Neto


Diretor Administrativo e Financeiro

26 /

03 /

ASSINATURA DIGITAL
09

DATA:

26 /

03 /

09

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE


PERIGOS E DANOS

PGINA

2 / 12
IDENTIFICAO:

PO 16_0

SUMRIO
ITEM

DESCRIO

PGINA

1.

OBJETIVO

03

2.

APLICAO

03

3.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

03

4.

RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

03

5.

TERMOS E DEFINIES

03

6.

PROCEDIMENTO

04

7.

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

09

8.

CONTROLE DE REGISTROS

09

9.

ANEXOS

10

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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PROENGE

1.

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA


PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE
PERIGOS E DANOS

PGINA

3 / 12
IDENTIFICAO:

PO 16_0

OBJETIVO

Orientar a identificao dos perigos e danos e avaliao dos riscos relacionados Sade e Segurana
originados em todas as atividades da PROENGE.
2.

APLICAO

Este documento aplicvel s unidades organizacionais da PROENGE.


3.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA

* Manual do Sistema de Gesto Integrada


* OHSAS 18001 - Sistema de Gesto da Sade e Segurana no Trabalho
* OHSAS 18002 - Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional - Diretrizes para a implementao
da OHSAS 18001
4.

RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

4.1.

RESPONSABILIDADES

4.1.1 EQUIPE DE QSMS

Elaborar as planilhas para identificao de perigos e danos e avaliao de riscos para as atividades da
PROENGE, analisando sua significncia, envolvendo os executantes de cada atividade, adotando as aes
para controlar os perigos significativos, onde aplicvel e negociando com os responsveis por setores por
meio de atas de reunies, comunicados ou outros documentos a implementao de aes que estejam sob
sua responsabilidade.
4.2.

AUTORIDADES

4.2.1 DIRETORIA, GERENTE DE QSMS OU GERENTE DA OBRA

* Aprovar a Matriz P&D sob sua responsabilidade


5.

TERMOS E DEFINIES:

ACIDENTE - Evento imprevisto e indesejvel, instantneo ou no, que resultou em dano pessoa (inclusive
doena relacionada ao trabalho ou no), ao meio ambiente ou ao patrimnio (prprio ou de terceiros).
AVALIAO DE RISCOS - Processo global de estimar a magnitude dos riscos, e decidir se um risco ou
no aceitvel.
DANO - a conseqncia de um perigo em termos de leso, doena, dano propriedade, meio ambiente
ou uma combinao destes.
EMERGNCIA - Situao em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos
possa resultar em acidente e que requeira, para controlar seus efeitos, a aplicao de recursos humanos
capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos especficos.
FILTRO DE SIGNIFICNCIA - Conjunto de parmetros utilizados para se avaliar se o aspecto/impacto ou
perigo/dano significativo ou no.
FORA DE TRABALHO Pessoas que compem uma organizao e que contribuem para a consecuo
das suas estratgias, dos seus objetivos e das suas metas, tais como: empregados em tempo integral ou
parcial, temporrios, autnomos e contratados de terceiros que trabalham sob a coordenao direta da
organizao.
PERIGO - Situao com potencial de provocar leses pessoais ou danos sade, ao meio ambiente ou s
propriedades, ou a uma combinao destes.
PLANO DE CONTINGNCIA - Documento formal e padronizado que define as responsabilidades e as aes
a serem seguidas para controle de uma emergncia e mitigao de seus efeitos, incluindo organizao,
procedimentos operacionais de resposta e recursos.
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IDENTIFICAO:

PO 16_0

RISCO - Combinao da probabilidade de ocorrncia e da(s) conseqncia(s) de um determinado evento


perigoso.
UNIDADE ORGANIZACIONAL - o componente da estrutura organizacional configurada para atender
necessidades provenientes da diviso de trabalho contando com gerente e equipe prprios.

6.

PROCEDIMENTO

6.1

QUANDO REALIZAR A IDENTIFICAO DOS PERIGOS E DANOS E AVALIAO DE RISCOS DE SADE E


SEGURANA

A identificao dos perigos e danos e avaliao dos riscos de sade e segurana se faz necessria:
a) Na implantao do Sistema de Gesto Integrada na PROENGE;
b) Na realizao ou desenvolvimento de novos projetos, alteraes modificaes de atividades, produtos
ou servios da PROENGE;
c) Sempre que houver alteraes importantes em qualquer elemento do filtro de significncia.
Qualquer colaborador da PROENGE que identifique a necessidade de atualizao da identificao de
perigos e danos e avaliao de riscos de sade e segurana pode comunic-la ao seu superior imediato ou
a pessoa por ele designada.
6.2

IDENTIFICAO DOS PERIGOS E DANOS E AVALIAO DE RISCOS DE SADE E SEGURANA

A metodologia da PROENGE para identificao de perigos e danos e avaliao de riscos de sade e


segurana est descrita a seguir:
6.2.1 EQUIPE PARA REALIZAO DA IDENTIFICAO DOS PERIGOS E DANOS E AVALIAO DE RISCOS

recomendvel que este levantamento seja realizado por profissionais experientes na execuo da
atividade, assessorados por profissionais de QSMS.
As equipes designadas para a execuo da identificao e avaliao devem conhecer este procedimento.
6.2.2 IDENTIFICAO DAS ATIVIDADES E DAS TAREFAS

As principais atividades e suas respectivas tarefas podem ser identificadas em fluxogramas ou em macrofluxos provenientes do mapeamento dos processos e devem ser preenchidas nos campos correspondentes
na planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana
Ocupacional. Para cada atividade, deve ser preenchida uma pgina da planilha.
6.2.3 IDENTIFICAO DAS FUNES

As funes que esto associadas a cada atividade devem ser listadas no campo Funes da planilha PLAN
08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana Ocupacional. Estas funes
podem ser listadas de maneira genrica, exemplo: gerentes, tcnicos etc.

6.2.4 IDENTIFICAO DOS PERIGOS DE SADE E SEGURANA

Para cada tarefa em anlise, devem ser identificados e relacionados os perigos, listando-os na coluna
correspondente da planilha utilizada. Cada tarefa pode estar relacionada a vrios perigos.
Independentemente do nmero de perigos levantados, dever ser preenchida uma pgina de planilha
individualmente para cada atividade. No anexo 1, h uma lista que deve ser usada como guia no
preenchimento da planilha.

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PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE


PERIGOS E DANOS

IDENTIFICAO:

PO 16_0

A identificao deve considerar todos os perigos associados a cada tarefa, independentemente de j


existirem medidas de controle.
6.2.5 IDENTIFICAO DOS DANOS

Para cada perigo identificado na etapa anterior, devem ser identificados os respectivos danos associados,
ou seja, as conseqncias (efeitos) decorrentes dos referidos perigos. Os danos identificados devem ser
assinalados na coluna correspondente da planilha.
Cada perigo pode estar relacionado a vrios danos. No anexo 1, h uma lista que deve ser usada como guia
no preenchimento da planilha.
6.3

CARACTERIZAO DOS PERIGOS E DANOS DE SADE E SEGURANA

O processo de caracterizao de perigos e danos associados deve ser conduzido levando-se em


considerao:
6.3.1 SITUAO OPERACIONAL

Os perigos de sade e segurana podem ocorrer nas seguintes situaes:

SITUAO

DEFINIO

EXEMPLO

NORMAL (N)

So aquelas situaes que ocorrem


na rotina das obras.

Emisso de rudo
durante a
obra.

Anormal (A)

So aquelas situaes que ocorrem


nas operaes especiais (Ex.:
atividades de manuteno, dentre
outras).

Trabalho em altura
durante
parada de
manuteno.

Emergncia (E)

So aquelas situaes emergenciais


(acidentes, colapso de estruturas,
equipamentos ou instalaes, falha
operacional, manifestaes da
natureza etc.) inerentes tarefa.

Intoxicao por
vazamento de
gs acetileno.

6.3.2 TEMPORALIDADE

Indica o perodo de ocorrncia da tarefa da qual decorre o dano:


TEMPORALIDADE

DESCRIO

EXEMPLO

Passada (P)

Dano identificado no presente,


porm decorrente de tarefa
desenvolvida no passado e que tenha
gerado algum passivo.

Intoxicao aguda e crnica


proveniente de exposio a
produtos qumicos gerados em
atividades passadas

Atual (A)

Dano potencial associado tarefa


atual.

Trauma acstico proveniente


de exposio aguda em obra

Futura (F)

Dano previsto decorrente de


alteraes nas tarefas a serem
implementadas no futuro.

Possibilidade de fratura
de altura em futuro trabalho de
inspeo em transformador

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IDENTIFICAO:

PO 16_0

6.3.3 INCIDNCIA

Indica a relao de controle ou influncia da PROENGE sobre os perigos associados s tarefas, os quais
classificam-se em:

INCIDNCIA

DESCRIO

Direta (D)

O perigo est associado s tarefas executadas pelos colaboradores da


unidade organizacional da PROENGE.

Indireta (I)

O perigo est associado s tarefas de fornecedores/prestadores de


servios que viabilizam/suportam as atividades dos colaboradores da
PROENGE (ex.: limpeza, manuteno, segurana patrimonial, transporte
etc.)

NOTA: Os dados de situao operacional, temporalidade e incidncia devem ser preenchidos nos campos
correspondentes da planilha, considerando as legendas indicadas acima.
6.4

AVALIAO DE RISCOS DE SADE E SEGURANA

A avaliao de riscos realizada por meio de uma anlise do GRAU DE RISCO da atividade/tarefa
identificada. O GRAU DE RISCO considera os parmetros de SEVERIDADE (S) do dano e FREQNCIA
(F) / PROBABILIDADE (P) do perigo de causar um dano. Este detalhamento encontra-se no item 7.5 do
procedimento.
Para realizar esta avaliao, devem ser considerados os controles operacionais existentes. Estes controles
podem ser detalhados no campo Medidas de Controle da planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D
Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana Ocupacional.
As classificaes para SEVERIDADE e FREQNCIA/PROBABILIDADE devem ser estabelecidas com
base nos critrios a seguir:
6.4.1 SEVERIDADE (S)

A SEVERIDADE representa a magnitude ou a gravidade do dano, devendo ser classificada conforme critrio
do quadro a seguir:
SEVERIDADE

CRITRIO

PONTUAO

BAIXA

Evento com baixa ocorrncia, reversvel com aes


imediatas

MDIA

Evento com mdia ocorrncia restrita ao ambiente


da obra, reversvel com aes mitigadoras

ALTA

Evento com alta ocorrncia, alm dos limites da


obra, com conseqncias irreversveis, mesmo com
aes mitigadoras

6.4.2 FREQNCIA (F)/PROBABILIDADE (P)

O conceito de FREQNCIA est associado a perigos que ocorrem em situao operacional NORMAL ou
ANORMAL. O conceito de PROBABILIDADE est associado a perigos que ocorrem em situao de
EMERGNCIA.

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PERIGOS E DANOS

IDENTIFICAO:

PO 16_0

A FREQNCIA/PROBABILIDADE de um perigo causar um dano especfico classificada, com base na


tabela a seguir:

6.5

F/P

CRITRIO PARA
FREQNCIA

CRITRIOS PARA
PROBABILIDADE

PONTUAO

BAIXA

Uma vez ao ms

Pouco provvel de ocorrer

MDIA

Mais de uma vez ao ms e


menos de 10 vezes ao ms

Provvel de ocorrer

ALTA

Mais de 10 vezes por ms

Esperado que ocorra

DEFINIO DO GRAU DE RISCO

O GRAU DE RISCO obtido a partir da tabela abaixo, cruzando-se a linha da


FREQNCIA/PROBABILIDADE com a coluna da SEVERIDADE. Deve ser utilizado para preencher a
coluna Grau de Risco da planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e
Segurana Ocupacional.

GRAU DE RISCO
SEVERIDADE
FREQNCIA
(1)
BAIXA/POUCO PROVVEL DE OCORRER
(2)
MDIA/PROVVEL DE OCORRER
(3)
ALTA/ESPERADO QUE OCORRA

(1)
BAIXA

(2)
MDIA

(3)
ALTA

Tambm so levados em conta (quando aplicvel) os fatores a seguir na determinao do GRAU DE


RISCO, atravs da classificao de FREQNCIA/PROBABILIDADE e SEVERIDADE:
a) Nmero de pessoas expostas;
b) Freqncia e durao da exposio ao risco;
c)

Histrico de ocorrncia de falhas de utilidades (por exemplo: falta de luz ou de gua);

d) Histrico de ocorrncia de falhas dos componentes de instalaes e de mquinas e dos


dispositivos de segurana;
e) Proteo proporcionada pelos equipamentos de proteo coletiva (EPC) e individual
(EPI);
f) Desvios praticados por pessoas, que podem desconhecer o risco, no ter capacidade fsica ou aptido
para fazer o trabalho, que subestimam os riscos a que esto expostas ou ainda, que no reconhecem a
utilidade dos mtodos seguros de trabalho.
NOTA: Quando algum destes fatores for considerado, pode-se incluir observao no campo Medidas de
Controle da planilha.
6.6

ANLISE DA SIGNIFICNCIA DOS PERIGOS DE SADE E SEGURANA

Os perigos so considerados significativos quando pelo menos um dos Filtros de Significncia descritos
abaixo for aplicvel.
Os perigos no retidos em um dos Filtros de Significncia sero considerados no significativos.
A anlise da significncia dos perigos se d conforme descrio a seguir:

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PO 16_0

6.6.1 FILTRO DE SIGNIFICNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

O perigo considerado significativo quando incidir sobre ele, alguma regulamentao federal, estadual ou
municipal, acordo coletivo ou se referir a normas ou diretrizes da Proenge.
Para este filtro especificamente, indicar na coluna Requisitos legais e outros da planilha a letra S e, caso
no seja aplicvel, a letra N.
Caso este filtro seja aplicvel, marcar tambm com um S na coluna Significativo da planilha.
6.6.2 FILTRO DE SIGNIFICNCIA ASSOCIADO AO GRAU DE RISCO

Todos os perigos cujos riscos tenham sido avaliados como MODERADO, GRAVE OU INACEITVEL devem
ser considerados como significativos (verificar as clulas marcadas de cinza na tabela do item 7.5).

Caso este filtro seja aplicvel, marcar com um S na coluna Significativo da planilha.
6.7

ESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE

Para os perigos considerados como significativos devem ser estabelecidas medidas de controle, conforme a
necessidade e o risco avaliado.
Pode-se fazer isto de diferentes maneiras, estabelecendo e implementando controles operacionais (uso de
EPIs etc.), procedimentos especficos, planos de emergncia, objetivos e metas, suportados por programa
de gesto de segurana e sade ocupacional, dentre outros. Na planilha PLAN 08/02 - Matriz P & D
Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Segurana Ocupacional, deve estar indicada na coluna
Medidas de Controle qual das formas ser adotada.
6.8

GERENCIAMENTO DOS PERIGOS

O gerenciamento de perigos obedecer aos critrios definidos na tabela abaixo, sendo aplicvel para a
situao normal e anormal:
PONTUAO

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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GRAU DE RISCO

CONTROLES

LEVE

No requerido nenhum controle operacional e no necessrio


conservar registros documentados. Porm caso existam controles
operacionais que contribuam para manter estes aspectos como no
significativos, os mesmos devem ser citados na coluna "Medidas de
Controle da planilha.

ACEITVEL

No so requeridos controles operacionais. Devem ser feitas


consideraes sobre uma soluo de custo mais eficaz ou melhorias
que no imponham uma carga de custos adicionais. requerido
monitoramento para assegurar que os controles so mantidos. Porm
caso existam controles operacionais que contribuam para manter estes
aspectos como no significativos, os mesmos devem ser citados na
coluna Medidas de Controle da planilha.

MODERADO

obrigatrio o estabelecimento de controles operacionais. Devem ser


feitos esforos para reduzir o risco, mas os custos de preveno
devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas para a
reduo do risco devem ser implementadas dentro de um perodo
definido (planos de ao). Quando o risco moderado est associado a
conseqncias altamente prejudiciais, pode ser necessria uma
avaliao adicional para estabelecer mais precisamente a
probabilidade do dano, como base para determinar a necessidade de
melhores medidas de controle.

PGINA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

PROENGE

9 / 12

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE


PERIGOS E DANOS

IDENTIFICAO:

PO 16_0

GRAVE

obrigatrio o estabelecimento de controles operacionais. Devem ser


feitos esforos para reduzir o risco. Recursos considerveis podem ter
que ser alocados para reduzir o risco. Se o risco envolve trabalho em
desenvolvimento, deve ser tomada uma ao urgente. Objetivos e
metas suportados por um programa de gesto devem ser
estabelecidos.

INACEITVEL

O trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o risco tenha


sido reduzido. Se no possvel reduzir o risco, mesmo com recursos
ilimitados, o trabalho tem que permanecer proibido.

Porm para perigos classificados com GRAU DE RISCO LEVE ou ACEITVEL, considerados significativos,
pelo filtro de significncia de requisitos legais, devem ser estabelecidos no mnimo, controles operacionais
(ex.: procedimentos especficos etc.) que devem ser descritos na coluna Medidas de Controle da planilha.

Para os perigos com situao operacional de emergncia, temos as seguintes consideraes:


* Graus de risco LEVE e ACEITVEL Se as situaes de emergncia puderem ser controladas com
recursos da prpria rea, podem ser previstas aes/medidas mitigadoras em procedimentos
especficos ou no plano de contingncia.
* Graus de risco MODERADO e GRAVE Independentemente, devem ser previstas, obrigatoriamente,
aes/medidas mitigadoras em um plano de contingncia.
* Grau de risco INACEITVEL Estas situaes de emergncia devem ser consideradas Inaceitveis,
devendo ser tomadas medidas preventivas ou tomadas providncias urgentes para reduo do GRAU
DE RISCO. Tais aes devem estar includas no plano de contingncia e ser indicadas na coluna
Medidas de Controle da planilha.
6.9

APROVAO E CONTROLE DAS PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DE PERIGOS E DANOS E AVALIAO DE


RISCOS

A autoridade para aprovao das planilhas de levantamento de perigos e danos e avaliao de riscos do
Gerente de QSMS ou Gerente da Obra ou Diretoria.
As planilhas so registradas no SCHEM na pasta PROENGE/ARQUIVOS CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/6.GQSMS_CONTROLES DO SESMT/MATRIZ DE SEGURANA E SADE DO
TRABALHO-PERIGOS E DANOS ( P & D ). O servidor de arquivos do SCHEM ser utilizado para registro
dos perigos e danos e avaliao de riscos na Proenge, onde tiver sido implementado.
As planilhas de levantamento de perigos e danos e avaliao de riscos sejam arquivadas, no mnimo,
durante a vigncia da obra.
7.

FORMULRIOS E MODELOS CORRELATOS

* PLAN 08/02 - Matriz P & D Levantamento de Perigos e Danos a Sade e Seg. Ocupacional
8.

CONTROLE DE REGISTROS

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste processo so assim controlados:


Identificao

Local do Arquivo

Tipo do arquivo e
proteo

Tempo de
reteno

Descarte

PLAN 08/02 Matriz P & D


Levantamento de
Perigos e Danos a
Sade e Segurana
Ocupacional

Sistema SCHEM:
PROENGE/ARQUIVOS
CORRENTES/C.APOIO
ADMINISTRATIVO/6.GQSMS_
CONTROLES DO SESMT/
MATRIZ DE SEGURANA E
SADE DO TRABALHOPERIGOS E DANOS (P&D)

Eletrnico
(backup
semanal)

Permanente

LIXO
ELETRNICO

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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PROENGE

9.

ANEXOS

9.1

ANEXO 01

PGINA

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA

10 / 12

PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE


PERIGOS E DANOS

IDENTIFICAO:

PO 16_0

EXEMPLOS DE PERIGOS E DANOS

AGENTE

PERIGOS

DANOS

Rudo
em
ambiente Desconforto acstico, Estresse, Fadiga
administrativo
Rudo em ambiente industrial
Perda auditiva, Estresse, Surdez Ocupacional
Exposio a rudo (mquinas Fadiga
e equipamentos)
Vibraes
Estresse, Fadiga, Tenossinovite
Radiaes ionizantes
Radiaes no ionizantes
AGENTES
FSICOS

Exposio a radiaes no Fadiga visual, Estresse


ionizantes
(monitores
de vdeo) ambiente Desconforto trmico
Frio
em
administrativo
Frio
Congelamento, geladura
Calor
em
administrativo
Calor

AGENTES
QUMICOS

Queimadura, Alteraes hematolgicas agudas e


crnicas, Mutaes genticas
Queimaduras, Leses oftlmicas

ambiente Desconforto trmico


Fadiga, Desidratao, Insolao, Intermao

Umidade

Dermatose

Fumos Metlicos

Intoxicao aguda e crnica

Poeiras

Pneumoconioses, Irritao Ocular, Dermatite

Nvoas

Intoxicao aguda e crnica

Neblinas

Intoxicao aguda e crnica

Gases

Intoxicao aguda e crnica

Vapores

Intoxicao aguda e crnica

Lquidos

Dermatite

Contato
com
produtos Dermatite
qumicos
Contato com produtos de Dermatite
limpeza

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

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PROENGE

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA


PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE
PERIGOS E DANOS

AGENTES
BIOLGICOS

Exposio
a
agentes
microbiolgicos
(sanitrios e resduos)
Consumo
de
gua
contaminada
(agentes microbiolgicos)
Consumo
de
alimentos
contaminados
(agentesfsico
microbiolgicos)
Esforo

PGINA

11 / 12
IDENTIFICAO:

Doenas infecto-contagiosas
Doenas infecto-contagiosas
Doenas infecto-contagiosas
Estresse, Fadiga, Leses osteomioarticulares

Levantamento e transporte Fadiga, Leses osteomioarticulares


manual de
peso
Posturas
inadequadas
Estresse, Fadiga, Leses osteomioarticulares
Mobilirio
do
posto
de Estresse, Fadiga, Leses osteomioarticulares
trabalho
RISCOS
inadequado radiao no Fadiga visual, Estresse, Fadiga
ERGONMICOS Exposio
ionizante
Movimentos repetitivos
Leses osteomioarticulares
Equipamentos do posto de Estresse, Fadiga
trabalho
inadequados
Iluminao
inadequada
Fadiga visual, Estresse, Fadiga, Leses
contusas e cortantes
Trabalho em altura
Leses por queda (contuses, fraturas)
Contato com equipamentos, Queimaduras
superfcies,
materiaiseltrico
aquecidos
Choque
Queimaduras, Parada cardiorrespiratria
Trabalho
em
superfcies
CONDIES
escorregadias
AMBIENTAIS DE
Trabalho com exposio a
INSEGURANA
animais
peonhentos
Trabalho
sujeito queda de
ferramentas,
materiais
e
equipamentos
Trabalho
utilizando mquinas
e equipamentos sem proteo
Uso
inadequado
de
ferramentas /
equipamentos

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\

Leses por queda (entorses, contuses,


pequenas fraturas)
Leses por mordedura ou picada
Leses contusas e cortantes
Leses contusas e cortantes
Fadiga, Leses contusas e cortantes, Leses
osteomioarticulares

PO 16_0

PROENGE

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA


PROCEDIMENT O OPERACIONAL DE LEVANT AMENT O DE
PERIGOS E DANOS

PGINA

12 / 12
IDENTIFICAO:

Trabalho com explosivos

Queimaduras, Traumas, Leses Mltiplas

Exploses

Leses mltiplas, Queimaduras

Trabalho
sob
condies
hiperbricas
Trabalho
sujeito
a
desabamentos
Trabalho sujeito a projeo e
impacto de
partculas com superfcie e
Contato
objetos
perfuro-cortantes
Incndio

Estresse, Doena descompressiva

Arranjo fsico inadequado


Queda em mesmo nvel

Leses contusas e cortantes, Esmagamento,


Asfixia
Leses oculares, Leses contusas e
cortantes
Leses cortantes
Queimaduras, Asfixia
Leses contusas e cortantes, Fadiga, Leses
osteomioarticulares
Leses superficiais

Queda com diferena de nvel Leses contusas e cortantes


CONDIES
AMBIENTAIS DE
Trabalho
em
espao Asfixia
INSEGURANA
confinado
Mal sbito
Leso pessoal / Mal estar

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\SchemERP\files\reinaldo\temp\TArquivo\

Blackout

Leses contusas e cortantes

Coliso

Leses mltiplas, leses fatais

Atropelamento

Leses mltiplas

Abalroamento

Leses mltiplas

Queda de pessoas na gua

Afogamento, Leses fatais

Naufrgio

Afogamento, Leses fatais

Queda de aeronave

Leses fatais

Descargas atmosfricas

Queimaduras, Parada cardiorrespiratria,


Leses fatais

PO 16_0

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