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Procedimiento de identificacin de
peligros y valoracin de riesgos

CODIGO
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01-042011

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1. OBJETIVO
Establecer y describir el procedimiento para la continua identificacin de los
peligros, la evaluacin de los riesgos y la implementacin de las medidas de
control trminos de seguridad y salud ocupacional en las actividades
desarrolladas dentro de los procesos de la ESE Carmen Emilia Ospina, con el
fin de prevenir las lesiones en las personas, daos en la propiedad y en los
procesos.

2. ALCANCE
Este procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional, cobijar a todos los
procesos, actividades rutinarias y no rutinarias en el cual se identifiquen
peligros y valoren riesgos inherentes a todas las personas que laboran en la
ESE CEO.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC OHSA 18001:2007
GTC 45 - Instructivo de diligenciamiento de matriz de peligro.

4. DEFINICIONES
IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y
definir sus caractersticas (NTC OHSAS 18001:2007).
PELIGRO: fuente, situacin o acto con potencial de daos en trminos de
enfermedad a lesiones de personas, o una combinacin de estos. (NTC OHSAS
18001:2007)
RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de la leccin o enfermedad que puede
ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es) (NTC OHSAS 18001:2007).

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FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones fsicas y


psicolgicas de las personas que generan el peligro (basada en la metodologa
INSHT de Espaa).
ACTIVIDAD RUTINARIA: Es aquella que se realiza peridicamente, no
forzosamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez al ao en el cual
se pueden inferir todas sus condiciones de tal manera que se evalan los peligros
y evalan los riesgos para definir las medidas de control e implementan y
mantienen regularmente.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Es la actividad que se sale de la operacin normal
de la ESE CEO y no responde a condiciones fcilmente estandarizables, debido a
la diversidad de escenarios que podran presentarse, por lo cual resulta
imprctico generalizarla y conviene, mejor, tratarla como caso especial en cada
oportunidad.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la Organizacin
puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de
seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001:2001).
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en
el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista,
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (NTC OHSAS
18001:2001).
ENFERMEDAD: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada
con el trabajo o ambas.
MEDIDAS DE CONTROL ACTUALES: Medidas de eliminacin o mitigacin de los
peligros que se han puesto en prctica en la fuente de origen, en el medio de
transmisin, en las personas u otras medidas complementarias peligro (basada
en la metodologa INSHT de Espaa).
PROBABILIDAD: Es la probabilidad de que ocurra el dao, es el elemento
variable dentro de la estimacin del riesgo, puesto que es funcin de la frecuencia
de exposicin, la intensidad, el nmero de expuestos y la sensibilidad especial de
algunas de las personas al peligro peligro (basada en la metodologa INSHT de
Espaa).
La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde baja hasta alta,
con el siguiente criterio:

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Probabilidad alta: es el resultado ms probable y esperado si la situacin de


riesgo continua. El dao ocurrir siempre o casi siempre.

Probabilidad media: existe la posibilidad de que el dao suceda en algunas


ocasiones.

Probabilidad baja: nunca ha sucedido el dao, pero podra ocurrir.

VALORACIN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) (3.15) que


surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

5. PROCEDIMIENTO
5.1. Descripcin del Procedimiento
Identificacin de peligros
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, como
primer paso, para el establecimiento del diagnstico de condiciones de trabajo,
procede a su identificacin mediante el recorrido por las instalaciones de la ESE
CEO, y travs de mecanismos de consulta de las diferentes reas de la ESE CEO,
define las tareas a realizar para la continua identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos; y sigue los pasos que se detallan a continuacin:
En concertacin y consulta, el personal pertinente, revisan todas las operaciones
y actividades, rutinarias y no rutinarias, de todas las personas que tienen acceso
al sitio de trabajo y que se realizan en las diferentes reas a trabajar e identifican
todos los peligros de tipo: fsicos, qumicos, ergonmicos, psicosociales,
biolgicos, y de seguridad, en cada una de las actividades descritas, mediante el
apoyo y consenso del personal conocedor de dichas actividades; una vez
identificados todos y cada uno de los peligros se diligencia el formato establecido
para la matriz de peligros y panorama de factores de riesgos
En el proceso de identificacin de peligros es necesario considerar:

rea: ubicacin del rea o sitio de trabajo donde se estn identificando las
condiciones de trabajo.

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Condicin de trabajo identificada de acuerdo a la clasificacin de los factores


de riesgo

Fuente: condicin que est generando el factor de riesgo.

Las actividades, rutinarias y no rutinarias, que tienen acceso al sitio de


trabajo;

Efecto: posible efecto que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud
del trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, etc.

Nmero de personas expuestas al factor de riesgo.

Tiempo de exposicin al factor de riesgo.

Controles existentes a nivel de la fuente que genera el factor de riesgo.

Controles existentes a nivel del medio de transmisin del factor de riesgo.

Controles existentes a nivel de la persona o receptor del factor de riesgo.

Para la gestin del cambio en la ESE CEO, se debe identificar los peligros y
riesgos de S&SO asociados con cambios en la Organizacin, en el sistema de
gestin de S&SO o en sus actividades antes de introducir tales cambios.
Posteriormente, se evala el nivel del riesgo de los peligros identificados en cada
una de las actividades, segn lo sealado en la METODOLOGA PARA LA
EVALUACIN DE RIESGOS.
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se
asegura que este procedimiento se implemente como mnimo una vez por ao, o
cuando l lo considere necesario para la correcta y continua identificacin de
todos los peligros que estn asociados a las operaciones y actividades rutinarias y
no rutinarias en las instalaciones provistas por la Empresa. En coherencia con lo
anterior, La matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se revisa
cuando la situacin lo amerite para verificar su pertinencia y que sea apropiada a
la organizacin, o cuando se realicen cambios relevantes en el proceso de la ESE
Carmen Emilia Ospina; de lo contrario ser revisada anualmente. As mismo, se
recomienda que dicha revisin se realice a travs de inspecciones, seguimiento a
las recomendaciones y visitas peridicas a los puestos de trabajo.
Es preciso aclarar, que para la identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos de aquellas actividades clasificadas como no rutinarias (ver definicin
respectiva), se recomienda aplicar la misma prctica desarrollada para las

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actividades clasificadas como rutinarias, especialmente cuando la actividad la


realiza algn empleado de la ESE CEO. De acuerdo a lo anterior, cuando la
actividad no rutinaria es realizada por contratistas, dicha identificacin de
peligros, evaluacin y control de riesgos, ser realizada por el contratista y
avalada, con criterio de experto, por el Coordinador del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se
asegura que los resultados de las evaluaciones de los riesgos y los efectos de los
controles a desarrollar sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de
S&SO; pues los resultados de la evaluacin de los riesgos establecidos son base
para la formulacin de los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se
asegura que esta informacin se mantenga actualizada.
Nota 1: Tiene prioridad de implementacin la metodologa establecida por el
cliente para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de
controles.
Nota 2: Para la ESE CEO, el documento global que rene la identificacin de
peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles de todas las
operaciones, es MATRIZ DE IDENTIFACION DE PELIGROS, EVALUACION DE
CONTROL DE RIESGOS PANORAMA DE FACTORES DE RISOGO.
Valoracin de factores de riesgo. El segundo paso para completar el

diagnstico de condiciones de trabajo es la valoracin cualicuantitativa de cada


uno de los factores de riesgo identificados.

La frmula del grado de peligrosidad (GP) es la siguiente:

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA X EXPOSICIN X PROBABILIDAD


Al utilizar la formula, los valores numricos o pesos asignados a cada factor estn
basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el clculo.
Se obtiene una evaluacin numrica considerando tres factores: las
consecuencias de una posible prdida debida al riesgo, la exposicin a la causa
bsica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y consecuencias.
Estos valores se obtienen de la escala para valoracin de factores de riesgo que

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generan accidentes de trabajo. Anexo B.
columnas correspondientes del Anexo D.

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Una vez asignados se incluyen en las

Mediante un anlisis de las coordenadas indicadas anteriormente, en el marco


real de la problemtica, se podr construir una base suficiente slida para
argumentar una decisin.
Como teora bsica para buscar una respuesta a la problemtica planteada se
toma el trabajo de FINE, William T.: Mathematical Evaluations for Controlling
Hazards, en el cual se plantea el grado de peligrosidad para determinar la
gravedad de un riesgo reconocido.
Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de
grado de peligrosidad as:
G.P BAJO

G.P MEDIO

300

600

G.P ALTO

1000

Esta escala corresponde a la interpretacin incluida en el Anexo D.


a)

Grado de repercusin (GR)

Finalmente, se considera el nmero de trabajadores afectados por cada riesgo a


travs de la inclusin de una variable que pondera el grado de peligrosidad del
riesgo en cuestin. Este nuevo indicador es el grado de repercusin, el cual se
obtiene estableciendo el producto del grado de peligrosidad por un factor de
ponderacin que tenga en cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede
visualizar claramente cul riesgo debe ser tratado prioritariamente.

Porcentaje de
Factor de
expues
pondera
to
cin
1-20%
1
21-40%
2
41-60%
3
61-80%
4
81 al 100%
5
La escala para priorizar los riesgos por grado de repercusin es la siguiente:
(SI FP= 5 como en ste ejemplo):

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G.R. BAJO
1

G.R. MEDIO
1500

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G.R. ALTO
3500

5000

El grado de repercusin es el resultado del producto entre el grado de


peligrosidad y el factor de ponderacin:
GR = GP x FP
Una vez obtenido el resultado de ste producto se incluye en el Anexo D, en la
respectiva columna. Posteriormente se compara el resultado con la escala
anterior y se obtiene la interpretacin para el grado de repercusin (alto, medio o
bajo) y se incluye en la columna correspondiente del Anexo D.
Con base en los resultados obtenidos se pueden priorizar los diferentes factores
de riesgo bien sea por peligrosidad o repercusin o por los dos.
Finalmente, en la ltima columna del Anexo D se incluyen las observaciones a
que haya lugar, haciendo referencia a condiciones especificas encontradas.
Documentos elaborado por la Secretara Tcnica de Normalizacin del Consejo
Colombiano de Seguridad.

Anexo B (Informativo)
Escalas para la valoracin de factores de riesgo que generan accidentes
de trabajo

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Valor

Consecuencias(*)

10
6

Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos**


Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 399
millones de pesos
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos hasta 39
millones de pesos
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos
econmicos
Probabilidad

4
1
Valor
10
7
4
1
Valor
10
6
2
1
(*)

Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo


tiene lugar
Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de
actualizacin del 50%
Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualizacin
del 20%
Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo pero es
concebible. Probabilidad del 5%
Tiempo de exposicin
La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da
Frecuentemente una vez al da
Ocasionalmente o una vez por semana
Remotamente posible

Para establecer estos valores se toma como base al capital de la empresa.

(**) La tabla est tomada para una empresa cuyo capital es 400 millones de
pesos.
Si la empresa objeto de anlisis tiene un capital mayor o menor a 400 millones
de pesos se debe tener en cuenta para que los resultados que arrojen se ajusten
a la realidad de la empresa.

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Anexo C (Informativo)
Escalas para la valoracin de riesgos que generan
Enfermedades profesionales
ILUMINACIN
ALTO:

Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras


evidentes y dificultad para leer.

MEDIO:

Percepcin de algunas sombras el ejecutar una actividad (escribir)

BAJO:

Ausencia de sombras

RUIDO
ALTO:

No escuchar una conversacin a tono normal a una distancia entre


40 cm- 50cm.

MEDIO:

Escuchar la conversacin a una distancia de 2m en tono normal

BAJO:

No hay dificultad para escuchar una conversacin a tono normal a


ms de 2m.

RADIACIONES IONIZANTES
ALTO:

Exposicin frecuente (una vez por jornada o turno o ms)

MEDIO:

Ocasionalmente y/o vecindad

BAJO:

Rara vez, casi nunca sucede la exposicin

RADIACIONES NO IONIZANTES
ALTO:

Seis horas o ms de exposicin por jornada o turno

MEDIO:

Entre dos o seis horas por jornada o turno

BAJO:

Menos de dos horas por jornada o turno

TEMPERATURAS EXTREMAS

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ALTO:

Percepcin subjetiva de calor o fro luego de permanecer 5 min. en el


sitio

MEDIO:

Percepcin de algn disconfort con la temperatura luego de


permanecer 15 min

BAJO:

Sensacin de confort trmico

VIBRACIONES
ALTO:

Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo

MEDIO:

Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo

BAJO:

Existencia de vibraciones que no son percibidas

POLVOS Y HUMOS
ALTO:

Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie


previamente limpia al cabo de 15 min.

MEDIO:

Percepcin subjetiva de emisin de polvo sin depsito sobre


superficies pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares etc.

BAJO:

Presencia de fuentes de emisin de polvos sin la percepcin anterior

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE


ALTO:

Percepcin de olor a mas de 3 m del foco emisor

MEDIO:

Percepcin de olor entre 1 y 3 m del foco emisor

BAJO:

Percepcin de olor a menos de 1 metro del foco.

GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE


Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable
organolpticamente se considera en grado medio en atencin en atencin a sus
posibles consecuencias.
LIQUIDOS
ALTO:

Manipulacin permanente de productos qumicos, lquidos (varias


veces en la jornada o turno)

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MEDIO:

Una vez por jornada o turno

BAJO:

Rara vez u ocasionalmente se manipulan lquidos

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VIRUS
ALTO:

Zona endmica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos


positivos entre los trabajadores en el ltimo ao. Manipulacin de
material contaminado y/o pacientes o exposicin a virus altamente
patgenos con casos de trabajadores en el ltimo ao.

MEDIO:

Igual al anterior sin casos en el ltimo ao

BAJO:

Exposicin a virus no patgenos sin casos de trabajadores

BACTERIAS
ALTO:

Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento fsico-qumico.


Manipulacin de material contaminado y/o pacientes con casos de
trabajadores en el ltimo ao.

MEDIO:

Tratamiento fsico-qumico del agua sin pruebas en el ltimo


semestre.
Manipulacin de material contaminado y/o pacientes sin casos de
trabajadores en el ltimo ao

BAJO:

Tratamiento fsico-qumico del agua con anlisis bacteriolgico


peridico.
Manipulacin de material contaminado y/o pacientes sin casos de
trabajadores anteriormente.

HONGOS
ALTO:

Ambiente hmedo y/o manipulacin de muestras o material


contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los
trabajadores.

MEDIO:

Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el ultimo ao en los


trabajadores.
Ambiente seco y manipulacin de muestras o material contaminado
sin casos previos de micosis en los trabajadores.

BAJO:

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SOBRECARGAS Y ESFUERZO
ALTO:

Manejo de cargas mayores de 25 Kg y/o un consumo necesario de


ms de 901 Kcal7jornada.

MEDIO:

Manejo de cargas entre 15 Kg. y 25 kg. y/o un consumo necesario


entre 601 y 900 Kcal7/jornada

BAJO:

Manejo de cargas menores de 15 Kg y/o un consumo de menos de


600 Kcal/jornada

POSTURA HABITUAL
ALTO:

De pie con una inclinacin superior a los 15

MEDIO:

Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinacin


menor de 15.

BAJO:

De pie o sentado indistintamente

DISEO DEL PUESTO


ALTO:

Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer de pie.

MEDIO:

Puesto de trabajo sentado, alternando con la posicin de pie pero


con mal diseo del asiento.

BAJO:

Sentado y buen diseo del asiento.

MONOTONA
ALTO:

Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena

MEDIO:

Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo

BAJO:

Con poco trabajo repetitivo

SOBRETIEMPO
ALTO:

Mas de doce horas por semana y durante cuatro semanas o ms

MEDIO:

De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o ms

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BAJO:

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Menos de cuatro horas semanales

CARGA DE TRABAJO
ALTO:

Ms de 120% del trabajo habitual. Trabajo contrarreloj. Toma de


decisin bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8

MEDIO:

Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8

BAJO:

Menos de 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario


flexible. Toma de decisin bajo responsabilidad grupal

ATENCION AL PUBLICO
ALTO:

Ms de un conflicto en media hora de observacin del evaluador

MEDIO:

Mximo un conflicto en media hora de observacin del evaluador

BAJO:

Ausencia de conflictos en media hora de observacin del evaluador

13

PROCEDIMIENTO

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

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01-042011

PAGINA

Anexo D
Instrumento para recoleccin de informacin
Diagnostico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo
EMPRESA:
Are Condicin Fuent Efectos
a de trabajo
e
posible
factor de
s
riesgo

N.E. T.E.

Sistema control
actual
C
C
Fuen Medi
.
o

GP

INT. FP GR
1

INT.
2

Observacion
es

C
Indiv

T.E: Tiempo de exposicin N.E.: Nmero de expuesto


C. FUEN: Control en la fuente
en el medio
C.INDIV: Control en el individuo
G.P: Grado de peligrosidad I.NT.1: Interpretacin G.P.
repercusin
INT.2:
Interpretacin GR F.P: Factor de ponderacin

14

C. MEDIO: Control
G.R: Grado de

PROCEDIMIENTO

CODIGO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

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VIGENCIA

01-042011

PAGINA

5.2 Determinacin de controles


Se refiere a la descripcin de medidas de control y prevencin, encaminadas a minimizar
el impacto de los riesgos identificados en las actividades.
Teniendo en cuenta la evaluacin realizada y la informacin recolectada, se determinan
las medidas de control pertinentes para la eliminacin o minimizacin de los riesgos. As
mismo, al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se
deben contemplar la reduccin de riesgos de acuerdo a la siguientes jerarqua:

Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera
Controles administrativos
Sealizacin
Elementos de proteccin individual

6. PROGRAMAS DE GESTIN / PROCEDIMIENTOS:


Se refiere a la descripcin de los Programas de Gestin en Salud, Seguridad y Ambiente
procedimientos estandarizados, que se encuentren desarrollando en la organizacin o
que se proponen a partir de la identificacin de los riesgos, como eje Fundamental para
el cumplimiento de los objetivos de la organizacin.
6.1 PROCEDIMIENTO DE ACTUACION
N
o

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

REGISTR
O

OBSERVACIONES

I ETAPA: IDENTIFICACIN DE PELIGROS


Realizar una revisin de todos
los procesos, actividades y
tareas ejecutadas en sitio de
1
trabajo
con el objeto de
determinar los peligros a ser
considerados.

Asesor de
Salud
Ocupacional
COPASO

15

Previa
a
la
identificacin
de
peligros, es necesario
realizar
una
inspeccin
de
los
trabajos
desarrollados.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

La responsabilidad de identificar
peligros recae en todo los
2
Colaboradores
colaboradores de la ESE CEO,
quienes
deben
informar
al
Asesor de Salud Ocupacional
La identificacin de peligros ser
revisado y/o modificado cuando:

Se incluya o modifique un
proceso o actividad (incluye
cambios de proceso o qumicos)

Exista alguna reforma o


cambio en la normativa legal
aplicable al manejo de qumicos

Se detecten daos o
anomalas en la salud de los
trabajadores.

El
anlisis
de
accidentalidad y la causalidad
sta indique la presencia de
peligro
o
un
riesgo
identificados previamente.

Gerente
Lderes de
Proceso

la
de
un
no

Para la identificacin de peligros


Asesor de
se debe:
Salud
4 Inspeccionar reas de trabajo
Ocupacional
para verificar
in-situ los
Apoyo SGSISO
procesos, actividades y tareas,
definidos en la Matriz.
5
Asesor de
Llenar la Matriz de Identificacin
Salud
de Peligros y Evaluacin de Ocupacional
Riesgos, llenando lo referente a: Apoyo SGSISO
Actividad,
peligro,
fuente
generadora
del
peligro,
expuestos, horas de exposicin,
medidas de control, evaluacin
de riesgo, valoracin del riego,
acciones y control operativo
(]Panorama de Factores de

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PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

CODIGO
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VIGENCIA

01-042011

PAGINA

riesgo)
Definir los controles actuales
6 para cada peligro identificado en
Fuente, Medio, Individuo.

Asesor de
Salud
Ocupacional
Apoyo SGSISO

II. EVALUACIN DE RIESGOS

Valorar cuali-cuantitativa cada


Asesor de
uno de los peligros identificados,
Salud
utilizando el mtodo
Ocupacional
anteriormente descrito.
Apoyo SGSISO

Valorar el riesgo en trminos de


aceptable y no aceptable y
2
definir cul(es) debe(n) tratarse
prioritariamente.
En caso de ser necesario, valorar
el riesgo expresin de higiene
ocupacional en funcin de las
3 concentraciones
del
contaminante,
medidos en el
ambiente y est en funcin de
los TLV establecidos.
Una vez que se tienen todos los
resultados
anteriores
se
priorizan los riesgos de acuerdo
con la evaluacin de los mismos
(ver matriz de riesgos).
Son
prioritarios los siguientes:
4

Asesor de
Salud
Ocupacional

Asesor de
Salud
Ocupacional

Asesor de
Salud
Ocupacional
- Riesgos en los que se debe Apoyo SGSISO
cumplir un requisito legal.

- Riesgos segn el grado de


peligrosidad.
De acuerdo con la priorizacin
realizada,
se
adoptan
los
criterios
de
decisin
para
5
minimizar o controlar los riesgos
que afectan la salud e integridad
fsica de la poblacin trabajadora

Asesor de
Salud
Ocupacional

17

La valoracin de cada
riesgo se registra en el
Panorama de Factores
de Riesgo.

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

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USARIOS DE LA INFORMACIN
Todos los colaboradores de la ESE Carmen Emilia Ospina dentro del alcance definido para
el presente procedimiento, tendrn acceso a y se les comunicar la informacin de la
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, segn su funcin en la organizacin.
Igualmente, esta informacin ser tenida en cuenta en la induccin y reinduccin de los
colaboradores.

NOE CASTRO CRIOLLO

DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

Apoyo SGSISO

ASESOR SALUD OCUPACIONAL

GERENTE

ELABOR

REVIS

APROB

LUZ HELENA SALIONAS CUBILLOS

18

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

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PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IESGOS Y VALORACION DE PELIGROS

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