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ABRIL 2015
Formuladores:
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general: Nombre, localizacin, institucionalidad.
El presente proyecto se ha denominado MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO LOCUTO Y ANEXOS - ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO PIURA - DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE
PIURA - PIURA.
El centro poblado de Locuto se encuentra ubicado en el Distrito de
Tambogrande, provincia y departamento de Piura, a una altitud de 77 msnm.
Latitud Sur 4 5837.3, longitud oeste 80 19 28; ubicado en la margen
izquierda del Rio Piura, perteneciente a la comunidad campesina Apstol San
Juan Bautista de Locuto, a una distancia de 1.5 km de la capital del distrito.
Limita con el este con el casero de la greda antigua, por el sur con el casero el
Carmen, por el norte con la capital distrital Tambogrande y por el oeste con el
casero de angostura.
La figura siguiente nos muestra la ubicacin del centro poblado de Locuto con
sus respectivas coordenadas de Latitud y Longitud:
Figura N 1
SAN MARTIN DE
ANGOSTURA
EL CARMEN
NUEVO OCOTO BAJO
ANGOSTURA
LOCUTO
TOTAL
68
135
44
247
365
859
Total
Poblacin
318
668
184
1191
1583
3944
Hombr Mujere
es
s
164
342
92
607
819
2024
154
326
92
584
764
1920
Cuadro N 2
2007
3.944
14
200
2009 2010 2011 2012 2013
2014
2015
8
406
4190 4319 4451 4588
4729
4874
5023
5
3,07 Tasa de crecimiento Poblacional Intercensal Distrital 1993% 2007
Sabemos que la oferta sin proyecto, viene a ser cero durante la vida til del
proyecto, debido a que la poblacin que actualmente demanda los servicios
municipales y de gestin obtiene un servicio totalmente deficiente, por lo que la
brecha de la demanda insatisfecha es la totalidad de esta, calculada inicialmente.
En el siguiente cuadro mostramos la brecha resultante de las proyecciones de la
oferta y demanda, a lo largo de la vida til del PIP, sin proyecto:
Cuadro N 4
PROYECCIONES SIN PROYECTO
PROYECCION DE LA DEMANDA
2
3
4
5
6
7
1
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
533
679
5178
5500 5669 5843 6023 6208 6398 6595
HABITANT
7
7
ES
PROYECCION DE LA OFERTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HABITANT
ES
BALANCE OFERTA-DEMANDA (BRECHA INSATISFECHA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
533
679
HABITANT 5178
5500 5669 5843 6023 6208 6398 6595
7
7
ES
1
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
5178 5337 5500 5669 5843 6023 6208 6398 6595 6797
HABITANT
ES
PROYECCION DE LA OFERTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
5178 5337 5500 5669 5843 6023 6208 6398 6595 6797
HABITANT
ES
AOS
NUMERO
DE
HABITANT
ES
BALANCE OFERTA-DEMANDA
2
3
4
5
6
7
10
Metas de Producto
La Alternativa seleccionada (Alternativa N 01) considera las siguientes metas:
Componente 01: Adecuados y suficientes ambientes
Al ao 1: Primer Piso
13.63 m rea de ingreso, 6.62 m2 de hall de atencin al pblico, 72.87
m2 rea de circulacin, 18.31m2 oficina de jefatura desarrollo urbano y
rural, 17.16 m2 oficina de desarrollo urbano y rural, 19.26 m 2 oficina
de Codelo-Ong, 12.68 m2 sala de espera, 16.63 m2 tesorera, 16.53 m2
secretaria, 2.98 m2 Ss.hh., 23.56 m2 administracin, 14.35 m2
transportes y circulacin vial, 20.05 m2 agua, ornato y reas verdes,
11.75 m2 seguridad y participacin vecinal, 12.85 y 11.70 m 2 Ss.hh.
damas y varones, 3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. para discapacitados damas y
varones, 15.55 m2 educacin, cultura, deporte, salud y turismo, 20.35
m2 Demuna y Omaped, 24.95 m2 planificacin y Presupuesto, 72.56 m2
Estacionamiento, 16.63 m2 caja de escalera, 36.26 m2 Almacn general,
6.66 m2 patio, 206.71 m2 rea de Jardn.
Segundo Piso
2
96.89 m saln usos mltiples-Auditorio, 22.75 m2 Alcalda, 6.02 m2
hall de espera, 26.74 m2 registros civiles y cementerio, 16.11 m2
Asesora Jurdica, 34.61 m2 sala de reuniones comisin de regidores,
6.15 m2 deposito, 3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. damas y varones
discapacitados, 12.85 y 11.70 m2 Ss.hh. damas y varones, 44.00 m2
rea de circulacin.
2
EQUIPAMIENTO:
21 Equipo de Computo INTEL CORE I7 Cuarta Generacin.
21 Estabilizadores Voltage
6 Laptop S45-A4111SL14 Core I5 de 8GB 1TB PLATA
5 Impresoras Multifuncional Epson M205
1 Equipo Multifuncional Monocromtico
1 Proyector Multimedia Wifi S18 3000 Lmenes
1 Rack de techo para Proyector
1 Ecran TM Elctrico (Pared Techo) 1.70m x 1.50 m
1 Sistema Audio con amplificador y 16 Parlantes
3 Equipos de Aire Acondicionado 24,000 BTU/HR
Componente 03: Mayores capacidades en gestin municipal
Se est considerando la capacitacin del personal que labora en la Municipalidad
de Locuto y Anexos para apoyar en sus gestiones inherentes a sus cargos que
desempean para una eficiente gestin municipal. Asimismo, se capacitar a los
regidores y Alcalde de esta municipalidad en temas de gestin municipal. (Ver
detalle en Anexos)
Componente 04: Existencia de medidas de reduccin de riesgo
Se ha previsto para mitigar el riego Alto que se considera ante una presentacin
del fenmeno del nio, la zona es propensa a inundacin por lo que se ha
considerado prevenirlo mediante la construccin de muros de contencin con las
siguientes especificaciones:
Concreto en muros FC= 210 Kg/cm2 un total de 283.60 m3.
Acero de refuerzo FY = 4200 Kg/cm2 un total de 18,361.48 Kg.
10
Requerimientos de recursos.
Los agregados a utilizar, se encuentran canteras cercanas con el material adecuado
para la ejecucin de la infraestructura.
La construccin contempla los requisitos mnimos a cumplir sabiendo que en el
rea de influencia hay personas con discapacidad que asistirn a solicitar algn
servicio municipal.
La inversin en equipamiento contempla la adquisicin de equipos de cmputo,
mobiliario y una partida para mitigacin ambiental.
Los requerimientos de gastos en operacin y mantenimiento durante la vida til del
PIP que es de diez aos, a precios de mercado como a precios sociales tanto para la
alternativa uno como para la alternativa dos, sern los siguientes:
Cuadro N 10
ALTERNATIVA UNO
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON
PROYECTO
ANUAL
METAS
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
OPERACIN
118.844,10
Mes
12,00
1.200,00
14.400,00
Mes
12,00
1.800,00
21.600,00
Mes
14,00
4.197,15
58.760,10
Mes
12,00
750,00
9.000,00
Mes
12,00
170,00
2.142,00
Und.
1,00
1.440,00
1.512,00
Unid.
12,00
50,00
630,00
Mes
12,00
900,00
10.800,00
Anual
1,00
2.100,00
2.205,00
Anual
1,00
1.500,00
1.575,00
MANTENIMIENTO
3.780,00
122.624,10
Cuadro N 11
ALTERNATIVA UNO
11
PRECIO
UNIDAD CANTIDAD
FC
UNITARIO
OPERACIN
PRECIOS
SOCIALES
109.718,40
Mes
12,00
1.200,00 1,000
14.400,00
Mes
12,00
1.800,00 1,000
21.600,00
Mes
14,00
4.197,15 0,926
54.411,85
Mes
12,00
750,00 0,926
8.334,00
Mes
12,00
170,00 0,847
1.814,27
Und.
1,00
1.440,00 0,847
1.280,66
Unid.
12,00
50,00 0,847
533,61
Mes
12,00
900,00 0,680
7.344,00
Und.
1,00
2.100,00 0,847
1.867,64
Und.
1,00
1.500,00 0,847
1.334,03
MANTENIMIENTO
3.201,66
112.920,06
1,00
INFRAESTRUCTURA
2,00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
3,00
CAPACITACION
4,00
COSTO
PARCIAL S/.
1.068.483,38
131.247,73
4.180,00
251.897,74
1.455.808,85
145.580,89
UTILIDAD 10%
145.580,89
SUB-TOTAL
1.746.970,62
IGV 18%
314.454,71
2.061.425,33
2.061.425,33
61.842,76
61.842,76
10.000,00
TOTAL DE LA INVERSION
2.195.110,85
12
Cuadro N 7
ALTERNATIVA DOS
ITEM SUB
PRESUPUESTO
1,00
INFRAESTRUCTURA
2,00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
3,00
CAPACITACION
4,00
COSTO
PARCIAL S/.
1.079.905,41
131.247,73
4.180,00
251.897,74
1.467.230,88
146.723,09
UTILIDAD 10%
146.723,09
SUB-TOTAL
1.760.677,06
IGV 18%
316.921,87
2.077.598,93
2.077.598,93
62.327,97
62.327,97
10.000,00
TOTAL DE LA INVERSION
2.212.254,86
F. Evaluacin social.
Los beneficios sociales que se obtendrn son solo cualitativos, por lo que no se
podrn cuantificar.
Entre los que destacan son la mejora de la atencin al ciudadano, disminuyen
los tiempos en la prestacin de los servicios as como tambin disminuyen los
costos de atencin al ciudadano.
Metodologa Costo Efectividad
Teniendo en cuenta los beneficios que genera el proyecto son de tipo cualitativo,
siendo Bien Pblico, y de acuerdo a las pautas tcnicas del Sector, la
metodologa de evaluacin social a utilizar ser la denominada CostoEfectividad, la cual indica un costo promedio, en trminos sociales, por unidad
de beneficio alcanzada.
Indicador
Costo / Efectividad
=
ACS
Poblacin Directamente Beneficiada
Dnde:
a) C.E: El indicador a utilizar ser el VACTS del Costo Total que implica la
ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto, durante su vida til,
expresado en trminos sociales y actuales, entre la poblacin directamente
beneficiada.
El cuadro siguiente nos muestra un VACT equivalente a S/.1605,565.00 Nuevos
Soles, un ratio de Costo/efectividad de S/. 269.63 Nuevos Soles por habitante, en
13
ALTERNATIVA
UNO
INDICADOR
VACT
ALTERNATIVA
DOS
1.605.565,00
1.618.367,51
307.786,81
310.241,05
5.955
5.955
269,63
271,78
VAE
N DE BENEFICIARIOS
C/E
Tasa Social de Descuento 9 %
Anlisis de sensibilidad.
El comportamiento de la Inversin, ante eventuales modificaciones cuantitativas
de esta variable, se muestran en los siguientes cuadros, evidenciando que los
cambios del VACT, si bien existen pero no son tan significativos en ambas
alternativas.
El riego es mnimo ante variaciones de la inversin, tanto en alternativa uno
como en alternativa dos.
CUADRO N 13
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNO
VARIACION DE LA INVERSION
INDICADOR
-10%
-20%
10%
20%
1.445.217
1.284.870
1.765.913
1.926.260
VAE
277.048
246.310
338.525
369.264
CE
242,70
215,77
296,56
323,49
VACT
CUADRO N 14
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA DOS
VARIACION DE LA INVERSION
INDICADOR
VACT
-10%
-20%
10%
20%
1.456.769
1.295.171
1.779.966
1.941.564
VAE
279.263
248.284
341.219
372.198
CE
244,64
217,50
298,92
326,06
14
-10%
-20%
1.605.356 1.605.147
N DE BENEFICIARIOS
C/E
10%
20%
1.605.77
4 1.605.983
5.955
5.955
5.955
5.955
269,60
269,56
269,67
269,70
CUADRO N 16
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA 02
VARIACION DE LOS C&M C/P
INDICADOR
VACTS
N DE BENEFICIARIOS
C/E
-10%
1.617.864
-20%
10%
20%
1.617.65
5 1.618.282 1.618.491
5.955
5.955
5.955
5.955
271,70
271,66
271,77
271,80
c).- Suelos
El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento de tierra,
el cual est relacionado con la excavacin de zanjas y eliminacin de material
excedente, que no producir alteraciones de consideracin.
d).- Flora
El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia puesto que en el
lugar de la obra no existe limpieza y desbroce de vegetacin.
16
Cuadro N 17
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Suelo
Aire
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
LOCAL
LARGA
CORTA
MEDIA
TRANSITORIOS
MAGNITUD
x
X
X
FUERTES
ESPACIALES
REGIONAL
NACIONAL
LEVES
MODERADOS
TEMPORALIDAD
PERMANENTE
S
NEGATIVO
NEUTRO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x
17
Etapa de operacin.
La Municipalidad Del Centro Poblado de Locuto y Anexos Margen Izquierda del
Ro Piura, es la encargada de la operacin y mantenimiento de la infraestructura,
contando para ello con el dinero que les transfiere la Municipalidad Distrital de
Tambogrande y la Municipalidad Provincial de Piura.
Programacin de actividades
Se presentan los cronogramas fsico y financiero de la ejecucin de la obra.
Cuadro N 45: Cronograma Fsico de la Obra
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA ALTERNATIVA UNO
DESCRIPCION
PRECIOS
1,00
EXPEDIENTE TECNICO
100,00%
SUPERVISION
100,00%
100,00%
2,00
3,00
4,00
100,00%
SUBTOTAL
100,00%
33,33%
33,33%
33,34%
100,00%
100,00%
100,00%
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA
100,00%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
CAPACITACION
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
UTILIDAD 10%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
SUB TOTAL
100,00%
IGV 18%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
MESES
PRECIOS
1,00
EXPEDIENTE TECNICO
61.842,76
SUPERVISION
61.842,76
10.000,00
2,00
3,00
4,00
61.842,76
SUBTOTAL
61.842,76
20.408,11
20.408,11
21.026,54
61.842,76
10.000,00
10.000,00
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES
GASTO GENERALES 10%
1.068.483,38
534.241,69
534.241,69
1.068.483,38
131.247,73
131.247,73
131.247,73
4.180,00
4.180,00
4.180,00
251.897,74
251.897,74
1.455.808,85
145.580,89
251.897,74
1.455.808,85
72.790,44
72.790,44
145.580,89
18
UTILIDAD 10%
145.580,89
SUB TOTAL
72.790,44
72.790,44
1.746.970,62
IGV 18%
314.454,71
145.580,89
1.746.970,62
157.227,36
157.227,36
314.454,71
2.061.425,33
2.061.425,33
TOTAL
2.195.110,85
2.195.110,85
J. Marco lgico.
Cuadro N 18
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Estudio de evaluacin del
Mayor desarrollo del
impacto de los servicios
Centro Poblado de
Poblacin satisfecha al recibir un municipales y de gestin
Locuto y Anexos- Zona
Margen Izquierda del Ro eficiente servicio municipal.
recibidos por los habitantes
Piura del Distrito de
del centro poblado Locuto y
Tambo grande
anexos...
Adecuada prestacin de
Encuesta a hogares del
servicios municipales en
rea de influencia de
la Municipalidad del
ejecucin del proyecto.
Adecuada prestacin de
Centro Poblado de
Locuto y Anexos Zona servicios municipales.
Memoria anual de la
Margen Izquierda del Ro
Municipalidad de Locuto y
Piura del Distrito de
anexos.
Tambogrande
Adecuados y
suficientes ambientes
INDICADORES
Al ao 1: Primer Piso
Informe de avance de obras
13.63 m2 rea de ingreso, 6.62
y Valorizaciones.
m2 de hall de atencin al pblico,
Cuaderno
de Obras
72.87 m2 rea de circulacin,
Visitas "In Situ".
2
18.31m oficina de jefatura
desarrollo urbano y rural, 17.16
m2 oficina de desarrollo urbano y
rural, 19.26 m2 oficina de
Codelo-Ong, 12.68 m2 sala de
espera, 16.63 m2 tesorera, 16.53
m2 secretaria, 2.98 m2 Ss.hh.,
23.56 m2 administracin, 14.35
m2 transportes y circulacin vial,
20.05 m2 agua, ornato y reas
verdes, 11.75 m2 seguridad y
participacin vecinal, 12.85 y
11.70 m2 Ss.hh. damas y varones,
3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. para
discapacitados damas y varones,
15.55 m2 educacin, cultura,
deporte, salud y turismo, 20.35
m2 Demuna y Omaped, 24.95 m 2
planificacin y Presupuesto,
72.56 m2 Estacionamiento, 16.63
m2 caja de escalera, 36.26 m2
Almacn general, 6.66 m2 patio,
206.71 m2 rea de Jardn
Segundo Piso
96.89 m2 saln usos mltiplesAuditorio, 22.75 m2 Alcalda,
6.02 m2 hall de espera, 26.74 m2
registros civiles y cementerio,
16.11 m2 Asesora Jurdica, 34.61
m2 sala de reuniones comisin
de regidores, 6.15 m2 deposito,
3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. damas y
SUPUESTOS
No existen factores
polticos ni sociales
que dificulten o pongan
en riesgo la ejecucin
de este proyecto.
Aplicacin de
lineamientos de
polticas del sector.
Que la infraestructura
fsica sea utilizada
adecuadamente.
19
ACCIONES
1`068,483.38
Mobiliario y
Equipamiento
131,247.73
Capacitacin
4,180.00
Medidas de Reduccin
de Riesgo
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin y Cierre
del PIP
Total de la Inversin
251,897.74
Contratos archivados.
Informes de Supervisin.
145,580.89
145,580.89
314,454.71
61,842.76
61,842.76
10,000.00 Acta de entrega y recepcin
de obra
2,195,110.85
Que el mobiliario y
equipamiento sean
utilizadas
adecuadamente.
Optima gestin y
atencin al ciudadano
durante la vida til del
proyecto.
Personal capacitado
para minimizar riesgos.
Se dispone de
financiamiento
apropiado y oportuno.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
20
Figura N 2
Micro localizacin
Figura N 1:
21
22
2.2 Institucionalidad
2.2.1 La Unidad Formuladora (U.F.)
Los responsables de la formulacin del presente proyecto son:
Nombre
Municipalidad
Distrital
de
Tambogrande
Sector
Gobierno Local Municipalidad
Distrital de Tambogrande
Pliego
Gobierno Local Municipalidad
Distrital de Tambogrande
Responsables
Econ. Luis Enrique Rentera
de Formular el Chunga
PIP
Ing.
Vctor
Manuel
Araujo
Gutirrez
Responsable
Bach. Econ. Vardon Ray Rivas
Unidad
Panta.
Formuladora
Direccin
Calle
Castilla
N
449
Tambogrande
Telfono
073-368519
Correo
mdt@munitambogrande.gob.pe
Electrnico
23
25
Foto N 2
26
anexos margen Izquierda del Rio Piura del Distrito de Tambogrande, las
siguientes recomendaciones:
El comit de Gestin para la Creacin de la Municipalidad del Centro
Poblado Locuto y anexos Margen Izquierda del Rio Piura distrito de
Tambogrande, debe de solicitar a la Municipalidad Distrital de
Tambogrande la opinin favorable de le Unidad de Planeamiento y
Presupuesto donde textualmente manifieste que existe partida presupuestal
para la creacin y sostenimiento de la nueva Municipalidad del Centro
poblado de Locuto.
Respuesta que hace llegar el Presidente del Comit de Gestin, el 08 de
Febrero del 2010 con expediente de Registro N 5164, el Informe de la
Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de
Tambogrande, indicando que en el PIA 2010 se ha programado partida
presupuestal de S/. 28,700 Nuevos Soles para transferencias a
Municipalidades Delegadas.
artesanal. Los periodos considerados para las obras son de corto plazo y de
mediano plazo.
El Acuerdo Nacional (2002 2021): Mediante D.S. N 105-2002-PCM se
institucionaliz al Foro del Acuerdo Nacional como instancia de
promocin del cumplimiento de las Polticas de Estado.
Las Metas de Desarrollo del Milenio: Per se ha comprometido, junto
con otros 190 Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el
ao 2015 con los ocho objetivos propuestos.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA.
Segn el sistema Nacional de Inversin Publica (SNIP) nos remitimos al
Clasificador Funcional Programtico del SNIP, Anexo 1, el cual seala lo
siguiente:
30
31
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico.
Data la historia que en los tiempos de la conquista, el hijo del conquistador
miguel Alcedo Uribe poblador de San Miguel de Piura recibe por adquisicin las
tierras de Tambogrande., el 12 de Septiembre de 1595, pidi la adjudicacin las
tierras de Pelingara, composiciones de ese ao fueron las de los sitios de Suipira.
El 22 de Septiembre de 1595, Juan Valladolid compuso unas tierras ubicadas en
la margen izquierda del rio Piura y que posea desde hace muchos aos, eran las
de Sebastin de Malingas.
Posteriormente las tierras ya confinadas en sus nuevos propietarios, fueron
subdividindose a la muerte de estos y en algunos casos agrandndose por
alianzas matrimoniales.
Los campesinos aborgenes quedaron como tributarios en la mayora de los
casos y los hispanos que no consiguieron tierras como orilleros, colonos o
arrendatarios de los hacendados.
Locuto serva en su mayora en su parte baja, cerca al rio para sembrar y sus
potreros para pastar el ganado vacuno del hacendado.
Locuto se extenda hacia la greda y el Papayo. En la Greda el hacendado situ
una bomba que funcionaba con lea, para proveer de agua del rio a las tierras de
esa margen para sembrar en ellas productos como habas, maz, zapallo y
zarandaja.
An quedan restos de lo que fuera la hacienda Locuto y restos como por ejemplo
las bodegas que todava se mantienen algunas paredes en pie. Pedazos de tubo
de lo que fuera la bomba que abasteca agua del rio a las tierras que eran
sembradas.
32
33
1993
Total
PIURA
Piura
Hombre Mujer
502 338
Total
2007
Hombre Mujer
665 991
Tasas de
Crecimiento
Intercensal
1993/2007
1,99
192551,00
92 634
99 917
260 363
125 068
135 295
2,14
Castilla
91 441
44 034
47 408
123 692
59 834
63 858
2,14
Catacaos
54 117
26 445
27 672
66 308
32 677
33 631
1,43
Cura Mori
13 733
6 948
6 785
16 923
8 566
8 357
1,47
El Tallan
4 334
2 213
2 121
4 774
2 439
2 335
0,68
La Arena
28 742
14 308
14 434
34 584
17 518
17 066
1,30
La Unin
27 935
13 792
14 143
36 000
17 829
18 171
1,79
Las Lomas
26 302
13 829
12 473
26 896
14 117
12 779
0,16
49 804
46 647
3,01
Tambogrande
63 183
32 535
30 648
96 451
Fuente: INEI - Censos Nacionales de 1993 y 2007
SERVICIOS BASICOS:
Abastecimiento de Agua en las viviendas: Sabemos que la totalidad de la
poblacin distrital es de 96,451 (Segn el cuadro N 19) y que est distribuida en
23,002 viviendas.
El abastecimiento de agua en todo el distrito se distribuye segn el cuadro siguiente:
Cuadro N 19-A
Categoras
Red pblica Dentro de la vivienda
(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar
Pozo
Ro, acequia, manantial o similar
Vecino
Otro
Total
Casos
Acumulado
%
4,492
21.19 %
21.19 %
414
755
1,066
1,991
12,181
199
105
21,203
1.95 %
3.56 %
5.03 %
9.39 %
57.45 %
0.94 %
0.50 %
100.00 %
23.14 %
26.70 %
31.73 %
41.12 %
98.57 %
99.50 %
100.00 %
100.00 %
35
NSA :
1,799
La capital distrital cuenta con 4,567 viviendas, de las cuales el 88.61% cuenta con el
servicio de agua potable dentro de su vivienda, mientras que solo el 0.11% (5
viviendas) se abastecen de agua de rio, acequia o manantial.
El siguiente cuadro nos muestra detalles del abastecimiento de agua.
Cuadro N 19-B
Categoras
Casos
4.047
88,61 %
128
2,80 %
149
3,26 %
10
0,22 %
17
0,37 %
5
0,11 %
181
3,96 %
30
0,66 %
4.567
100,00 %
Acumulado
%
88,61 %
91,42 %
94,68 %
94,90 %
95,27 %
95,38 %
99,34 %
100,00 %
100,00 %
Casos
Si
No
Total
NSA :
7.926
13.277
21.203
1.799
37,38 %
62,62 %
100,00 %
Acumulado
%
37,38 %
100,00 %
100,00 %
3.677
80,51 %
890
19,49 %
4.567
100,00 %
481
Acumulado
%
80,51 %
100,00 %
100,00 %
Foto N 3
36
37
38
SAN MARTIN DE
ANGOSTURA
EL CARMEN
NUEVO OCOTO BAJO
ANGOSTURA
LOCUTO
TOTAL
Tot.
Pobl
Hombres
Mujere
s
68
318
164
154
135
668
342
326
44
184
92
92
247
1191
607
584
365
1583
819
764
859
3944
2024
1920
39
Acumulado
%
2,54 %
2,54 %
312
87,89 %
90,42 %
0,85 %
91,27 %
31
8,73 %
100,00 %
355
100,00 %
100,00 %
NSA: 10
Cuadro N 19-G
Cuadro N 19-H
Categoras
Piln de uso pblico
Total
100,00 %
100,00 %
246
100,00 %
100,00 %
NSA: 1
Cuadro N 19-I
Categoras
Red pblica Dentro de la vivienda
(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Piln de uso pblico
Camin-cisterna u otro similar
Total
0,76 %
0,76 %
0,76 %
1,52 %
0,76 %
2,27 %
129
97,73 %
100,00 %
132
100,00 %
100,00 %
NSA: 3
40
Cuadro N 19-J
Categoras
Camin-cisterna u otro similar
Otro
Total
39
97,50 %
97,50 %
2,50 %
100,00 %
40
100,00 %
100,00 %
NSA: 4
225
130
355
10
Acumulado
%
63,38 %
63,38 %
36,62 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
%
Casos
65
3
68
%
95,59 %
4,41 %
100,00 %
Cuadro N 19-M
Acumulado
%
95,59 %
100,00 %
100,00 %
CP Rural
Angostura
Categoras
Si
No
Total
NSA :
Casos
223
23
246
1
Acumulado
%
90,65 %
90,65 %
9,35 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
%
Cuadro N
19-N
CP Rural El Carmen
Categoras Casos
No
132
Acumulado
%
100,00 %
100,00 %
%
41
Total
NSA :
132
3
100,00 %
100,00 %
Cuadro N
19-O
CP Rural Nuevo Ocoto Bajo
Categoras Casos
No
Total
NSA :
40
40
4
Acumulado
%
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
%
42
Casos
333
12
1
12
3
1
30
9
31
4
4
1
1
% Acumulado
%
64,41 %
64,41 %
2,32 %
66,73 %
0,19 %
66,92 %
2,32 %
69,25 %
0,58 %
69,83 %
0,19 %
70,02 %
5,80 %
75,82 %
1,74 %
77,56 %
6,00 %
83,56 %
0,77 %
84,33 %
0,77 %
85,11 %
0,19 %
85,30 %
0,19 %
85,49 %
1,16 %
86,65 %
57
12
517
11,03 %
2,32 %
100,00 %
97,68 %
100,00 %
100,00 %
Casos
% Acumulado
%
87,64 %
87,64 %
1,12 %
88,76 %
2,25 %
91,01 %
4,49 %
95,51 %
3,37 %
98,88 %
78
1
2
4
3
1
89
1,12 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Casos
287
% Acumulado
%
89,41 %
89,41 %
44
Industrias manufactureras
Construccin
Comercio por menor
Hoteles y restaurantes
Transp.almac.y comunicaciones
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
Enseanza
Hogares privados y servicios
domsticos
Actividad econmica no especificada
Total
3
1
12
3
6
4
2
0,93 %
0,31 %
3,74 %
0,93 %
1,87 %
1,25 %
0,62 %
90,34 %
90,65 %
94,39 %
95,33 %
97,20 %
98,44 %
99,07 %
2
1
321
0,62 %
0,31 %
100,00 %
99,69 %
100,00 %
100,00 %
Casos
157
11
1
1
1
15
3
1
% Acumulado
%
79,70 %
79,70 %
5,58 %
85,28 %
0,51 %
85,79 %
0,51 %
86,29 %
0,51 %
86,80 %
7,61 %
94,42 %
1,52 %
95,94 %
0,51 %
96,45 %
0,51 %
96,95 %
5
1
197
2,54 %
0,51 %
100,00 %
99,49 %
100,00 %
100,00 %
Casos
50
4
1
55
% Acumulado
%
90,91 %
7,27 %
1,82 %
100,00 %
90,91 %
98,18 %
100,00 %
100,00 %
B. EQUIPAMIENTO
El equipamiento con que cuenta la Municipalidad del Centro poblado
Locuto y anexos es restringido, a continuacin detallamos el
inventario en el siguiente cuadro:
Cuadro N 20
POSECIONES DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LOCUTO Y ANEXOS
ITEM
DESCRIPCION
MARCA
COLOR
COMPUTADORA
1 EQUIPADA
LG
NEGRO
THOSHIBA
PLATEADA
EPSON
NEGRO
LAPTOP
IMPRESORA
3 MULTIFUNCIONAL L350
4
ESTANTE DE MADERA
MESA DE COMPUTO DE
5 MADERA
TORNILLO
MARRON
TORNILLO
MARRON
TORNILLO
MARRON
MESA DE MADERA
7 GRANDE
TORNILLO
MARRON
MESAS DE MADERA
TORNILLO
MARRON
SILLAS DE PLASTICO
CEL
BLANCO
10
MOTO FURGON
PNEB3835
AZUL
11
MOTOS LINEALES
EU0417-0432
B/N
CANT.
1
1
1
8
10
12
CARRETILLA
COLUMNA
13 AMPLIFICADA
LESXEN
14
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NEGRO
CILINDRO DE PLASTICO
CASCO DE PROTECCION
15 PARA MOTO
AZUL
16
LIBROS CONTABLES
VERDE
17
SELLOS
NEGRO
18
PERFORADORES
19
ENGRAPADOR
20
BIBLIA
21
22
NEGRO
METAL
NEGRO
NEGRO
NARANJA
Y AZUL
CRISTO
PALO DE BANDERA
18
23
ARCHIVADORES
RECIBOS DE EGRSOS DE
24 LA MUNICIPALIDAD
25 LIBRO DE CARGOS DE
SALIDA DE MATERIALES
NEGRO
TALONARIOS
AZUL
OBSERVACION
NARANJA
Y AZUL
B R M
2
ESCRITORIOS
ESTADO
47
DE MCPLYA
2
NEGRAS
VERDE
PLASTICO
ROLLO DE ALAMBRE DE
30 CONSTRUCCION
SILLA GIRATORIA DE
31 FIERRO TAPIZADA
NEGRO
32
ESTANTE DE METAL
MARRON
33
SILLA DE MADERA
MARRON
34
SILLAS METALICAS
NEGRO
35
CUADERNO # 100H
36
GRAMPADORES
37
FASTER
38
GRAPAS
39
SACAGRAPAS
40
LIBRO DE ACTA
41
ARCHIVADOR
42
MACHETE
GAVILAN
43
RASTRILLO
FIERRO
44
SISTEMA DE ARRASTRE
XL 125
45
AROS
XR
46
BATERIA
KOYO
47
ACEITE CASTROL
CASTROL
48
CAMARA
PIRELLI
49
PLATOS
PORCELANA
50
CUCHILLOS
METAL
51
TENEDORES
METAL
52
VASOS
VIDRIO
53
SERVILLETAS DE TELA
54
AZAFATA DE METAL
55
AZAFATA DE PLASTICO
56
PLATOS DE LOZA
57
MANTEL DE MESA
DECORADO
BLANCO
58
TELA
POLYESTER
ROJO
59
COPAS DE VIDRIO
NEGRO Y
VERDE
26
CUCHILLO
GAVILAN
27
CAMARAS DE MOTOS
CHENSING
28
MANGUERA
29
NEGRO
NEGRO
VENTILADOR
A.C. CORD
61
PALANA
CIGARRITA
JUEGOS DE ESPEJOS
ACEITE PARA CORONA
63 DE FURGON
60
62
NEGRO
X
X
NEGRO
X
X
C. RECURSOS HUMANOS:
Actualmente la Municipalidad del Centro Poblado de Locuto y
Anexos viene funcionando bajo la alcalda del Profesor Arnulfo y
cinco regidores, el alcalde percibe como ingresos una remuneracin
48
mensual de S/. 1,200.00 y cada uno de los cinco regidores percibe una
dieta de S/. 360.00, mensual.
Cuadro N 21
DIETAS PERCIBIDAS POR EL ALCALDE Y REGIDORES
RUBRO
CARGO
CANTIDAD
MONTO
REMUNERACI
ALCALDE
UNO
S/. 1,200.00
ON
DIETA
REGIDOR
CINCO
S/. 360.00
Cuadro N 23
PERSONAL DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO LOCUTO Y ANEXOS
CANTIDAD
UNO
UNO
AREA
ORNATO Y AREAS
VERDES
SEGURIDAD
CIUDADANA
SERVICIO
SALARIO
LIMPIEZA
S/. 400.00
GUARDIANIA
S/. 500.00
D. SERVICIOS BASICOS
49
E. PRESUPUESTO
Asimismo los niveles de ingresos con que cuenta la Municipalidad de
Locuto son exiguos, limitan el Presupuesto anual de inversiones.
Cuadro N 25
PRESUPUESTO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DEL
CENTRO POBLADO LOCUTO Y ANEXOS
CANTIDAD
RUBRO
ORIGEN DEL INGRESO
MENSUAL
INGRESO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
S/. 6.062,00
S
PIURA
INGRESO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
S/. 10.000,00
S
TAMBOGRANDE
F. FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
Las funciones delegadas a la Municipalidad del Centro Poblado de
Locuto y Anexos, segn Ordenanza N 128-00-CMPP de la
Municipalidad Provincial de Piura son las siguientes:
a.- Organizacin del espacio fsico y uso de Suelos,
b.- Saneamiento, Salubridad y Salud,
c.- Registros Civiles,
d.- Transito, viabilidad y transporte Publico,
e.- Abastecimiento y Comercializacin de Productos y Servicios,
f.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin,
g.- Programas sociales, Defensa y promocin de derechos,
h.- Participacin y control vecinal,
i.- Seguridad ciudadana,
j.- Promocin de desarrollo econmico social,
k.- Conservacin del medio ambiente y los recursos naturales.
50
Cuadro N 26
51
Foto N 7
ENTRADA DEL LOCAL MUNICIPAL
Foto N 1
SALA DE REGIDORES DEL LOCAL MUNICIPAL
52
Foto N 2
AUDITORIO Y SALA DE REUNIONES.
53
Cuadro N 27
Grupo de
Involucrados
Problemas
Percibidos
Moradores del
centro poblado
de Locuto y
anexos.
Infraestructura
municipal actual no
se adecua a las
necesidades de la
Poblacin.
Intereses
La poblacin debe ser
mejor atendida y
elevar su nivel de
vida.
Estrategias
Acuerdos y
Compromisos
El
proyecto
considera una
Cuidado de la
mejora
del nueva
servicio y una infraestructura.
ampliacin de
servicios
adicionales.
54
Inadecuadas
prestaciones
Comit de
servicios
desarrollo Local municipales
(CODELO)
gestin.
Promover
incentivar a
poblacin en
cuidado de
nueva
infraestructura
municipal.
e
la
el
la
Las autoridades
se comprometen
a asumir los
costos
de
operacin
y
mantenimiento.
Municipalidad
Delegada del
centro poblado
de Locuto.
Prestacin
Contar con adecuada
inadecuada
del infraestructura
servicio municipal.
municipal moderna y
segura.
Municipalidad
distrital de
Tambogrande.
Necesidad de la
ejecucin
del
proyecto a fin de
brindar un mejor
servicio
a
la
poblacin rural del
rea de estudio.
Promover
el
desarrollo integral y
sostenible,
para
brindar
adecuadamente
servicios municipales
y
darle
mayor
bienestar
a
la
poblacin urbana y
rural.
Municipalidad
Provincial de
Piura.
Involucrar a la Participar en el
Inters
por
el
Promover
el autoridad
Cofinanciamiento
desarrollo
desarrollo sostenido a Provincial en el del proyecto.
planificado a nivel
nivel de Provincia
financiamiento
provincial
del proyecto.
Participar en el
financiamiento
del proyecto.
Cuadro N 28
INTENSIDADES
DEBIL
MODERADO
INTENSO
MUY INTENSO
CATASTROFICO
56
Lluvias intensas
Comentarios
X
Producto de la
presencia del
FEN
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
NO
X
X
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Porque el pas
esta ubicado
dentro de las
placas de
Nazca.
Sismos
NO
Comentarios
Imgenes que
identifican las zonas
de peligros en dicha
zona
Existen registros de
periodos lluviosos.
SENAMHI.
X
X
Sequas
Sequas
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunami
X
X
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunami
X
X
X
Incendios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
57
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
X
SI
X
SI
X
NO
NO
Cuadro N 31
CARACTERISTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
Peligros
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia principal que
estar involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de deslizamientos?
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas:
Friaje/Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Frecuencia (a)
M A S.I.
Intensidad (b)
M A S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuadro N 32
VULNERABILIDAD
EXPOSICION
* Inadecuadas condiciones en la Infraestructura, cuenta
con cobertura liviana deteriorada.
FRAGILIDAD
*
Lluvias intensas y
sismos.
58
CAUSAS Indirectas:
1.
2.
3.
4.
59
EFECTO INDIRECTO
INSATISFACCIN DEL
PERSONAL QUE LABORA
EN LA MUNICIPALIDAD,
REGIDORES, ALCALDE Y
POBLACIN EN GENERAL
EFECTO INDIRECTO
BAJOS INGRESOS
PERCIBIDOS POR
SERVICIOS RESTRINGIDOS
EFECTO DIRECTO
AMBIENTES INSEGUROS
PARA TRABAJADORES Y
USUARIOS
EFECTO DIRECTO
REDUCIDOS SERVICIOS Y
ACTIVIDADES
MUNICIPALES
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LOCUTO Y ANEXOS
ZONA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE
CAUSA DIRECTA
INADECUADAS
CONDICIONES
FSICAS DEL LOCAL
MUNICIPAL
CAUSA DIRECTA
INSUFICIENTE E
INADECUADO
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
CAUSA DIRECTA
DBIL GESTIN
MUNICIPAL
CAUSA INDIRECTA
INADECUADOS Y
ESCASOS AMBIENTES
CAUSA INDIRECTA
ESCASO MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
CAUSA INDIRECTA
LIMITADAS
CAPACIDADES EN
GESTIN MUNICIPAL
CAUSA DIRECTA
ALTA
VULNERABILIDAD
ANTE FENOMENOS
NATURALES
CAUSA INDIRECTA
INEXISTENCIA DE
MEDIDAS DE
REDUCCIN DE
RIESGO
60
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LOCUTO Y ANEXOS ZONA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA
PRESTACIN
DE
SERVICIOS
MUNICIPALES
EN
LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LOCUTO Y ANEXOS ZONA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE
61
Como objetivo fsico es hacer una infraestructura que cumpla con los
estndares de crecimiento urbano estipulado en el reglamento nacional de
edificaciones y documentos legales que aprueban el crecimiento urbano
seguro.
Esto permitir mejorar el ornato del Centro Poblado, dndole un valor
agregado a las viviendas de la zona y por ende elevar el nivel de vida de
los pobladores de este importante Centro Poblado.
Adems la prevencin de riesgos de desastres naturales, en salvaguarda de
la integridad fsica de la poblacin de la zona en estudio.
3.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central.
Para el presente proyecto el objetivo central est relacionado con la de
brindar un servicio municipal eficiente, que eleve el nivel de vida de los
habitantes del Centro Poblado de Locuto y anexos.
En funcin de ello se ha formulado el correspondiente rbol de medios,
tomando el lado positivo de las causas, y del rbol de fines tomando el
lado positivo de los efectos.
Del rbol de Medios, se observa que se han identificado 03 medios
fundamentales o de primer nivel:
Medios de primer nivel:
Adecuadas condiciones fsicas del local municipal.
Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento.
Solida gestin municipal.
Disminuye vulnerabilidad ante fenmenos naturales.
Medios Fundamentales:
MF 01: Adecuados y suficientes ambientes.
MF 02: Suficiente mobiliario y equipamiento.
MF 03: Adecuadas capacidades en gestin municipal.
MF 04: Existencia de medidas de reduccin de riesgo.
3.3.3 Los fines del proyecto.
Fines Directos
Ambientes seguros para trabajadores y usuarios.
Adecuados servicios y actividades municipales.
Fines Indirectos
Satisfaccin del personal que labora en la municipalidad, regidores,
alcalde y poblacin en general.
Ingresos percibidos por servicios otorgados.
Fin ltimo
Mayor desarrollo del Centro Poblado de Locuto y anexosZona Margen Izquierda del Ro Piura del Distrito de
Tambogrande
62
Cuadro N 34
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO
MAYOR DESARROLLO DEL CENTRO POBLADO DE LOCUTO Y ANEXOS- ZONA
MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PIURA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE
FIN INDIRECTO
SATISFACCION DEL
PERSONAL QUE LABORA EN
LA MUNICIPALIDAD,
REGIDORES, ALCALDE Y
POBLACION EN GENERAL.
FIN INDIRECTO
INGRESOS
PERCIBIDOS POR
SERVICIOS
OTORGADOS
FIN DIRECTO
ADECUADOS SERVICIOS
Y ACTIVIDADES
MUNICIPALES.
FIN DIRECTO
AMBIENTES SEGUROS
PARA TRABAJADORES Y
USUARIOS.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE LOCUTO Y ANEXOS-ZONA MARGEN IZQUIERDA
DEL RIO PIURA DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE.
MEDIO DE
PRIMER NIVEL
ADECUADAS
CONDICIONES
FISICAS DEL
LOCAL
MUNICIPAL.
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
ADECUADOS Y
SUFICIENTES
AMBIENTES.
MEDIO DE
PRIMER NIVEL
SUFICIENTE Y
ADECUADO
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO.
MEDIO
FUNDAMENTAL02
SUFICIENTE
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO.
MEDIO DE
PRIMER NIVEL
GESTION
MUNICIPAL
FORTALECIDA.
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
ADECUADAS
CAPACIDADES EN
GESTION
MUNICIPAL.
MEDIO DE
PRIMER NIVEL
VULNERABILIDAD
BAJA ANTE
FENOMENOS
NATURALES.
MEDIO
FUNDAMENTAL 04
EXISTENCIA DE
MEDIDAS DE
REDUCCIN DE
RIESGO.
63
64
Metas de Producto
La Alternativa seleccionada (Alternativa N 01) considera las siguientes metas:
Componente 01: Adecuados y suficientes ambientes
Al ao 1: Primer Piso
13.63 m2 rea de ingreso, 6.62 m2 de hall de atencin al pblico, 72.87
m2 rea de circulacin, 18.31m2 oficina de jefatura desarrollo urbano y
rural, 17.16 m2 oficina de desarrollo urbano y rural, 19.26 m 2 oficina
de Codelo-Ong, 12.68 m2 sala de espera, 16.63 m2 tesorera, 16.53 m2
secretaria, 2.98 m2 Ss.hh., 23.56 m2 administracin, 14.35 m2
transportes y circulacin vial, 20.05 m2 agua, ornato y reas verdes,
11.75 m2 seguridad y participacin vecinal, 12.85 y 11.70 m 2 Ss.hh.
damas y varones, 3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. para discapacitados damas y
varones, 15.55 m2 educacin, cultura, deporte, salud y turismo, 20.35
m2 Demuna y Omaped, 24.95 m2 planificacin y Presupuesto, 72.56
m2 Estacionamiento, 16.63 m2 caja de escalera, 36.26 m2 Almacn
general, 6.66 m2 patio, 206.71 m2 rea de Jardn.
Segundo Piso
96.89 m2 saln usos mltiples-Auditorio, 22.75 m2 Alcalda, 6.02 m2
hall de espera, 26.74 m2 registros civiles y cementerio, 16.11 m2
Asesora Jurdica, 34.61 m2 sala de reuniones comisin de regidores,
6.15 m2 deposito, 3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. damas y varones
discapacitados, 12.85 y 11.70 m2 Ss.hh. damas y varones, 44.00 m2
rea de circulacin.
a).- Mobiliario:
3 Escritorios en L de Melamine
3 Sillones modelo Venus sistema mecnico
24 Escritorios tpicos de Melamine 1.50 x 0.70
24 Sillas modelo Versalles sistema mecnico
2 Mesas de Conferencia acabado en acrlico para 8 personas
16 Sillas modelo Versalles sistema mecnico
20 Armarios de Melamine a dos puertas con lleve
10 Estantes metlicos 1.80 x 2.40 x 0.60
22 Sillas de espera a 3 cuerpos de polipropileno
3 Sillas de espera 3 cuerpos de polipropileno
32 Sillas de polipropileno.
b).- Equipamiento:
21 Equipo de Computo INTEL CORE I7 Cuarta Generacin.
21 Estabilizadores Voltage
6 Laptop S45-A4111SL14 Core I5 de 8GB 1TB PLATA
5 Impresoras Multifuncional Epson M205
1 Equipo Multifuncional Monocromtico
1 Proyector Multimedia Wifi S18 3000 Lmenes
1 Rack de techo para Proyector
1 Ecran TM Elctrico (Pared Techo) 1.70m x 1.50 m
1 Sistema Audio con amplificador y 16 Parlantes
3 Equipos de Aire Acondicionado 24,000 BTU/HR
Componente 03: Mayores capacidades en gestin municipal
Se est considerando la capacitacin del personal que labora en la
Municipalidad de Locuto y Anexos para apoyar en sus gestiones inherentes
a sus cargos que desempean para una eficiente gestin municipal.
Asimismo, se capacitar a los regidores y Alcalde de esta municipalidad en
temas de gestin municipal. (Ver detalle en Anexos)
Componente 04: Existencia de medidas de reduccin de riesgo
Se ha previsto para mitigar el riego Alto que se considera ante una
presentacin del fenmeno del nio, la zona es propensa a inundacin por
lo que se ha considerado prevenirlo mediante la construccin de muros de
contencin con las siguientes especificaciones:
Concreto en muros FC= 210 Kg/cm2 un total de 283.60 m3.
Acero de refuerzo FY = 4200 Kg/cm2 un total de 18,361.48 Kg.
66
CAPITULO IV
FORMULACION
4.1 Horizonte de evaluacin.
El horizonte de evaluacin comprende el periodo de ejecucin del proyecto
(considerado periodo 0), ms un mximo de diez (10) aos de generacin de
beneficios (periodo ex post).
El periodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones
necesarias para la ejecucin del proyecto, en otras palabras comprende la fase de
la inversin.
A continuacin presentamos el cuadro de Planeamiento del horizonte de
evaluacin del presente PIP.
Cuadro N 35
PLANEAMIENTO DEL HORIZONTE DE EVALUACION
AOS
0
1
2
3
4
FASE DE LA
INVERSION
CONSTRUCCIO
N DE LA
NUEVA
INFRAESTRUC
TURA.
10
Cuadro N 1
CENTROS POBLADOS DEL CASERIO LOCUTO
N
Viv.
SAN MARTIN DE
ANGOSTURA
EL CARMEN
NUEVO OCOTO
BAJO
ANGOSTURA
LOCUTO
TOTAL
Total
Poblacin
Hombre
s
Mujere
s
68
135
318
668
164
342
154
326
44
247
365
859
184
1191
1583
3944
92
607
819
2024
92
584
764
1920
Cuadro N 2
2007
3.944
14
200
201 201 201
201
2009
2013 2014
8
0
1
2
5
406
4190 4319 4451 4588 4729 4874 5023
5
3,07 Tasa de crecimiento Poblacional Intercensal Distrital
% 1993-2007
201
6
201
7
201
8
20 202
19
0
566 584
5178 5337 5500
9
3
2021
202
2
202
3
202
4
202
5
6023
1
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
5178 5337 5500 5669 5843 6023 6208 6398 6595 6797
HABITANT
ES
PROYECCION DE LA OFERTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HABITANT
ES
(BRECHA INSATISFECHA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AOS
NUMERO
DE
HABITANT 5178 5337 5500 5669 5843 6023 6208 6398 6595 6797
ES
69
70
72
ITEM SUB
PRESUPUESTO
1.00
INFRAESTRUCTURA
2.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
3.00
CAPACITACION
4.00
COSTO
PARCIAL S/.
1,068,483.38
131,247.73
4,180.00
251,897.74
1,455,808.85
145,580.89
UTILIDAD 10%
145,580.89
SUB-TOTAL
1,746,970.62
IGV 18%
314,454.71
2,061,425.33
2,061,425.33
61,842.76
61,842.76
10,000.00
TOTAL DE LA INVERSION
2,195,110.85
Cuadro N 7
PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 2
ITEM SUB
PRESUPUESTO
1.00 INFRAESTRUCTURA
COSTO
PARCIAL S/.
1,079,905.41
131,247.73
3.00 CAPACITACION
4,180.00
251,897.74
1,467,230.88
146,723.09
UTILIDAD 10%
146,723.09
SUB-TOTAL
1,760,677.06
IGV 18%
316,921.87
2,077,598.93
2,077,598.93
62,327.97
62,327.97
10,000.00
TOTAL DE LA INVERSION
2,212,254.86
Cuadro N 37-B
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO LOCUTO
REMUNERACION
AREA
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
/MES
ALEXANDER RAYMUNDO
43204490
S/. 825.00
ADMINISTRADOR CRISANTO
JAVIER IVAN GONZALES
44458349
S/. 825.00
TESORERO
ALVARADO
SECRETARIO
ELVIS GABRIEL ALVARADO
71110923
S/. 825.00
GENERAL
CALLE
TOTAL
S/. 2,475.00
Cuadro N 37-C
ESCOLARIDAD Y GRATIFICACION DICIEMBRE - PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO LOCUTO
AREA
NOMBRES Y APELLIDOS
ESCOLARIDAD
/
GRATIFICACIO
N
REMUNERACION
/MES
ADMINISTRADOR
ALEXANDER RAYMUNDO
CRISANTO
300 /
627.15
S/. 927.15
TESORERO
0 / 567
S/. 567.00
SECRETARIO
GENERAL
0 / 228
S/. 228.00
TOTAL
S/. 1,722.15
Cuadro N 37-D
ASESORES DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
LOCUTO
NOMBRES Y
REMUNERACI
AREA
APELLIDOS
ON
74
ASESOR
ADMINISTRATIVO
SASESOR LEGAL
ASESOR CONTABLE
ROGELIO SILUPU
JUAREZ
DAVID CARRION
JUAREZ
MIGUEL CURO
QUIROGA
MES
S/. 350.00
MES
S/. 100.00
MES
S/. 300.00
TOTAL
S/. 750.00
Cuadro N 37-E
PERSONAL DE SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO LOCUTO Y ANEXOS
CANTIDA
AREA
SERVICIO
SALARIO/MES
D
ORNATO Y AREAS
UNO
LIMPIEZA
S/. 400.00
VERDES
SEGURIDAD
UNO
GUARDIANIA
S/. 500.00
CIUDADANA
TOTAL
S/. 900.00
Cuadro N 37-F
SERVICIOS BASICOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE LOCUTO
CANTIDAD/M
SERVICIOS
TIPO
DETALLE
ES
AGUA
DEPOSITOS
S/. 50.00
POTABLE
COMPRA
RECIBO DE
LUZ
LOCAL
S/. 60.00
CONSUMO
RECIBO DE
MODEMS
S/. 60.00
INTERNET
CONSUMO
TOTAL
S/. 170.00
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
OPERACIN
118,640.10
Mes
12.00
1,200.00
14,400.00
Mes
12.00
1,800.00
21,600.00
Mes
14.00
4,197.15
58,760.10
Mes
12.00
750.00
9,000.00
75
Mes
12.00
170.00
2,040.00
Und.
1.00
1,440.00
1,440.00
Unid.
12.00
50.00
600.00
Mes
12.00
900.00
10,800.00
Anual
1.00
2,100.00
2,100.00
Anual
1.00
1,500.00
1,500.00
MANTENIMIENTO
3,600.00
122,240.10
Sin embargo, con la puesta en marcha del proyecto los costos de operacin
y mantenimiento aumentan en 5 % de acuerdo a una inflacin anual
esperada, solo para el caso de los bienes materiales transables, lo referente
a remuneraciones (Sueldos, salarios y dietas) permanece constante, por lo
que consideramos para determinar estos costos, lo que presentamos a
continuacin:
Cuadro N 10
ALTERNATIVA UNO
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON
PROYECTO
ANUAL
METAS
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
OPERACIN
118,844.10
Mes
12.00
1,200.00
14,400.00
Mes
12.00
1,800.00
21,600.00
Mes
14.00
4,197.15
58,760.10
Mes
12.00
750.00
9,000.00
Mes
12.00
170.00
2,142.00
Und.
1.00
1,440.00
1,512.00
Unid.
12.00
50.00
630.00
Mes
12.00
900.00
10,800.00
Anual
1.00
Anual
1.00
MANTENIMIENTO
3,780.00
2,100.00
1,500.00
2,205.00
1,575.00
122,624.10
1.05
76
77
Cuadro N 38
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNO
RUBRO
I COSTOS DE INVERSION
AO
0
10
2,195,110.85
INVERSION INTANGIBLE
61,842.76
61,842.76
INVERSION FIJA
2,061,425.33
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES
GASTO GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES
1,068,483.38
131,247.73
4,180.00
251,897.74
1,455,808.85
145,580.89
145,580.89
1,746,970.62
314,454.71
2,061,425.33
SUPERVISION (3 %)
61,842.76
10,000.00
0.00
1,226,241.00 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10 122,624.10
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
78
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
2,205.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,222,401.00 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
384.00
Cuadro N 39
79
AO
0
10
2,212,254.86
62,327.97
62,327.97
2,077,598.93
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES
1,079,905.41
131,247.73
4,180.00
251,897.74
1,467,230.88
146,723.09
UTILIDAD 10%
146,723.09
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES
1,760,677.06
316,921.87
2,077,598.93
SUPERVISION (3 %)
62,327.97
10,000.00
0.00
1,230,021.00 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10 123,002.10
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
2,142.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
1,512.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
630.00
80
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
2,583.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,575.00
1,222,401.00 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10 122,240.10
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
58,760.10
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
2,040.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
2,100.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
762.00
762.00
762.00
762.00
762.00
762.00
762.00
762.00
762.00
762.00
81
CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
AOS
OPERACIN Y MANT.
CON PY
OPERACIN Y MANT.
SIN PY
TOTAL
122,62
4
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
10
122,24
0
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
CUADRO N 41
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
AOS
OPERACIN Y MANT.
CON PY
OPERACIN Y MANT.
SIN PY
TOTAL
123,0
02
122,62
4
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,6
24
122,62
4
122,6
24
122,6
24
10
122,2
40
122,24
0
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,2
40
122,24
0
122,2
40
122,2
40
762
384
384
384
384
384
384
384
384
384
82
CAPITULO V
EVALUACION
5.1 Evaluacin social.
5.1.1 Beneficios sociales.
Beneficios sociales sin proyecto
Por la naturaleza del estudio en la situacin sin proyecto los
moradores del centro poblado de Locuto y anexos, vienen
recibiendo actualmente un deficiente servicio y gestin municipal,
por lo tanto no reciben ningn beneficio cualitativo ni cuantitativo.
Beneficios sociales en la situacin con proyecto
Los beneficios en la situacin con proyecto estarn dados por la
atencin adecuada que se brinde a la poblacin con el proyecto que
seran 59,547 habitantes del rea de influencia a lo largo del
Horizonte de evaluacin (10 aos). Los beneficios que estn
implcitos en este proyecto pero que son complejos de cuantificar
son los siguientes:
Satisfaccin de la poblacin del centro Poblado de Locuto y
anexos, debido a las buenas condiciones en que recibe el servicio
municipal.
Aumento de satisfaccin y confianza de la poblacin del Centro
Poblado de Locuto y anexos, debido a la eficiente calidad de servicio
recibido.
Eficiente capacidad de gestin de los funcionarios municipales.
Elevar el nivel de vida de la poblacin de la zona en estudio.
Adecuada infraestructura urbana.
Seguridad para la integridad fsica de la comunidad.
Contribuir a mejorar el ornato de la zona.
Infraestructura acorde con los estndares sectoriales y normas
tcnicas del Sector.
Mejoramiento de la imagen del Centro Poblado de Locuto y
anexos, del Distrito de Tambogrande.
83
1.00
INFRAESTRUCTURA
2.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
3.00
CAPACITACION
4.00
COSTO
PARCIAL S/.
F.C.
1,068,483.38
0.847
905,005.42
131,247.73
0.847
111,166.83
4,180.00
0.847
3,540.46
251,897.74
0.847
1,455,808.85
145,580.89
UTILIDAD 10%
145,580.89
SUB-TOTAL
1,746,970.62
IGV 18%
314,454.71
2,061,425.33
2,061,425.33
61,842.76
0.926
61,842.76
0.926
10,000.00
0.926
2,195,110.85
213,357.39
1,233,070.1
0
123,307.0
1
123,307.0
1
1,479,684.1
2
TOTAL DE LA INVERSION
COSTO
SOCIAL S/.
1,479,684.1
2
1,479,684.1
2
57,266.4
0
57,266.4
0
9,260.0
0
1,603,476.9
1
Cuadro N 43
ALTERNATIVA 2
ITEM SUB
PRESUPUESTO
1.00
INFRAESTRUCTURA
2.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
3.00
CAPACITACION
4.00
COSTO
PARCIAL S/.
1,079,905.4
1
131,247.7
3
4,180.0
0
251,897.7
4
1,467,230.8
8
146,723.0
9
146,723.0
9
1,760,677.0
6
316,921.8
7
2,077,598.9
3
2,077,598.9
3
62,327.9
7
62,327.9
7
10,000.0
0
2,212,254.8
6
F.C.
0.847
0.847
0.847
0.847
0.926
0.926
0.926
COSTO
SOCIAL S/.
914,679.8
8
111,166.8
3
3,540.4
6
213,357.3
9
1,242,744.5
6
124,274.4
6
124,274.4
6
1,491,293.4
7
1,491,293.4
7
1,491,293.4
7
57,715.7
0
57,715.7
0
9,260.0
0
1,615,984.8
6
Cuadro N 9
ALTERNATIVA UNO
85
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
FC
UNITARIO
OPERACIN
PRECIOS
SOCIALES
109,545.61
Mes
12.00
1,200.00 1.000
14,400.00
Mes
12.00
1,800.00 1.000
21,600.00
Mes
14.00
4,197.15 0.926
54,411.85
Mes
12.00
750.00 0.926
8,334.00
Mes
12.00
170.00 0.847
1,727.88
Und.
1.00
1,440.00 0.847
1,219.68
Unid.
12.00
50.00 0.847
508.20
Mes
12.00
900.00 0.680
7,344.00
Und.
1.00
Und.
1.00
MANTENIMIENTO
3,049.20
2,100.00 0.847
1,500.00 0.847
1,778.70
1,270.50
112,594.81
Cuadro N 11
ALTERNATIVA UNO
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
ANUAL
METAS
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
FC
UNITARIO
PRECIOS
SOCIALES
OPERACIN
109,718.40
Mes
12.00
Mes
12.00
Mes
14.00
Mes
12.00
Mes
12.00
Und.
1.00
Unid.
12.00
Mes
12.00
1,200.00
1,800.00
4,197.15
750.00
170.00
1,440.00
50.00
900.00
1.00
0
1.00
0
0.92
6
0.92
6
0.84
7
0.84
7
0.84
7
0.68
0
14,400.00
21,600.00
54,411.85
8,334.00
1,814.27
1,280.66
533.61
7,344.00
MANTENIMIENTO
3,201.66
Und.
1.00
Und.
1.00
2,100.00
1,500.00
0.84
7
0.84
7
1,867.64
1,334.03
112,920.06
1
2
3
4
5
112,9 112,92 112,92 112,92 112,92
20
0
0
0
0
112,5 112,59 112,59 112,59 112,59
95
5
5
5
5
325
325
325
325
325
6
112,9
20
112,5
95
7
112,9
20
112,5
95
8
112,9
20
112,5
95
9
112,9
20
112,5
95
10
112,9
20
112,5
95
325
325
325
325
325
ACS
Poblacin
Directamente
Dnde:
b) C.E: El indicador a utilizar ser el VACTS del Costo Total que
implica la ejecucin, operacin y mantenimiento del proyecto,
durante su vida til, expresado en trminos sociales y actuales, entre
la poblacin directamente beneficiada.
c) POBLACIN DIRECTAMENTE BENEFICIADA: En este
caso se tomara en cuenta la Demanda Proyectada de la poblacin del
centro poblado de Locuto y anexos, en el horizonte de evaluacin del
Proyecto de 10 aos. En total es de 59,547 beneficiarios durante la
vida til del proyecto, mientras que el promedio poblacional anual
que ser atendida es de 5,955 habitantes.
Para la evaluacin social se ha convertido los precios de mercado a
precios sociales utilizando los factores de correccin establecidos
por el Ministerio de Economa y Finanzas para el Sistema Nacional
de Inversin Pblica, Anexo SNIP 10, con el propsito de corregir
los efectos de los impuestos directos e indirectos.
Bienes nacionales, el cual permitir convertir el impuesto IGV a
precio social: 1/(1.18) = 0.847.
El Personal remunerado, dentro del sistema de 5ta Categora (incluye
cargos polticos, sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos
primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos,
comisiones, gastos de representacin, etc.), el factor es = 1.00
Para efectos de Supervisin y de Expediente Tcnico se asume que
son de 4ta Categora cuyo impuesto del 8 % de Impuesto a la Renta:
1/(1.08)=0.926
La estimacin a precios social se har con la Tasa Social de
Descuento del 9%.
88
ALTERNATIVA
UNO
INDICADOR
VACT
VAE
ALTERNATIVA
DOS
1.605.565,00
1.618.367,51
307.786,81
310.241,05
5.955
5.955
269,63
271,78
N DE BENEFICIARIOS
C/E
Tasa Social de Descuento 9 %
CUADRO N 13
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA UNO
VARIACION DE LA INVERSION
INDICADOR
VACT
-10%
-20%
10%
20%
1,445,217
1,284,870
1,765,913
1,926,260
VAE
277,048
246,310
338,525
369,264
CE
242.70
215.77
296.56
323.49
-10%
-20%
10%
20%
1,456,769
1,295,171
1,779,966
1,941,564
VAE
279,263
248,284
341,219
372,198
CE
244.64
217.50
298.92
326.06
89
VACTS
-10%
-20%
10%
20%
1,605,356
1,605,147
1,605,774
1,605,983
5,955
5,955
5,955
5,955
269.60
269.56
269.67
269.70
N DE BENEFICIARIOS
C/E
-10%
-20%
10%
20%
1,617,864
1,617,655
1,618,282
1,618,491
5,955
5,955
5,955
5,955
271.70
271.66
271.77
271.80
N DE BENEFICIARIOS
C/E
d).- Flora
El impacto ambiental provocado por la obra no tiene incidencia puesto que
en el lugar de la obra no existe limpieza y desbroce de vegetacin.
Cuadro N 17
Anlisis de Impacto Ambiental
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Suelo
Aire
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
LOCAL
LARGA
CORTA
MEDIA
TRANSITORIOS
x
X
X
MAGNITUD
FUERTES
ESPACIALES
REGIONAL
NACIONAL
LEVES
MODERADOS
TEMPORALIDAD
PERMANENTE
S
NEGATIVO
NEUTRO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
x
x
x
x
X
X
X
X
x
x
x
x
SUBTOTAL
93
1,00
EXPEDIENTE TECNICO
100,00%
SUPERVISION
100,00%
100,00%
2,00
3,00
4,00
100,00%
100,00%
33,33%
33,33%
33,34%
100,00%
100,00%
100,00%
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA
100,00%
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
50,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
CAPACITACION
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
UTILIDAD 10%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
SUB TOTAL
100,00%
IGV 18%
100,00%
100,00%
100,00%
TOTAL
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
50,00%
100,00%
MESES
PRECIOS
1,00
EXPEDIENTE TECNICO
61.842,76
SUPERVISION
61.842,76
10.000,00
2,00
3,00
4,00
61.842,76
SUBTOTAL
61.842,76
20.408,11
20.408,11
21.026,54
61.842,76
10.000,00
10.000,00
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES
1.068.483,38
534.241,69
1.068.483,38
131.247,73
534.241,69
131.247,73
131.247,73
4.180,00
4.180,00
4.180,00
251.897,74
251.897,74
251.897,74
1.455.808,85
1.455.808,85
145.580,89
72.790,44
72.790,44
145.580,89
UTILIDAD 10%
145.580,89
72.790,44
72.790,44
145.580,89
SUB TOTAL
IGV 18%
1.746.970,62
314.454,71
1.746.970,62
157.227,36
157.227,36
314.454,71
2.061.425,33
2.061.425,33
TOTAL
2.195.110,85
2.195.110,85
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Adecuados y
suficientes ambientes
Al ao 1: Primer Piso
Informe de avance de obras
13.63 m2 rea de ingreso, 6.62
y Valorizaciones.
m2 de hall de atencin al pblico,
Cuaderno
de Obras
72.87 m2 rea de circulacin,
Visitas
"In
Situ".
18.31m2 oficina de jefatura
desarrollo urbano y rural, 17.16
m2 oficina de desarrollo urbano y
rural, 19.26 m2 oficina de
Codelo-Ong, 12.68 m2 sala de
espera, 16.63 m2 tesorera, 16.53
m2 secretaria, 2.98 m2 Ss.hh.,
23.56 m2 administracin, 14.35
m2 transportes y circulacin vial,
20.05 m2 agua, ornato y reas
verdes, 11.75 m2 seguridad y
participacin vecinal, 12.85 y
11.70 m2 Ss.hh. damas y varones,
3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. para
discapacitados damas y varones,
15.55 m2 educacin, cultura,
deporte, salud y turismo, 20.35
m2 Demuna y Omaped, 24.95 m 2
planificacin y Presupuesto,
72.56 m2 Estacionamiento, 16.63
m2 caja de escalera, 36.26 m2
Almacn general, 6.66 m2 patio,
206.71 m2 rea de Jardn
SUPUESTOS
No existen factores
polticos ni sociales
que dificulten o pongan
en riesgo la ejecucin
de este proyecto.
Aplicacin de
lineamientos de
polticas del sector.
Que la infraestructura
fsica sea utilizada
adecuadamente.
95
Segundo Piso
96.89 m2 saln usos mltiplesAuditorio, 22.75 m2 Alcalda,
6.02 m2 hall de espera, 26.74 m2
registros civiles y cementerio,
16.11 m2 Asesora Jurdica, 34.61
m2 sala de reuniones comisin
de regidores, 6.15 m2 deposito,
3.64 y 3.04 m2 Ss.hh. damas y
varones discapacitados, 12.85 y
11.70 m2 Ss.hh. damas y varones,
44.00 m2 rea de circulacin.
ACCIONES
1`068,483.38
Mobiliario y
Equipamiento
131,247.73
Capacitacin
4,180.00
Medidas de Reduccin
de Riesgo
Gastos Generales
Utilidad
IGV
Expediente Tcnico
Supervisin
Liquidacin y Cierre
del PIP
Total de la Inversin
251,897.74
Contratos archivados.
Informes de Supervisin.
145,580.89
145,580.89
314,454.71
61,842.76
61,842.76
10,000.00 Acta de entrega y recepcin
de obra
2,195,110.85
Que el mobiliario y
equipamiento sean
utilizadas
adecuadamente.
Optima gestin y
atencin al ciudadano
durante la vida til del
proyecto.
Personal capacitado
para minimizar riesgos.
Se dispone de
financiamiento
apropiado y oportuno.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
96
97
98
ANEXOS
1. Acta de entrega de terreno para la construccin del palacio municipal
para la Municipalidad del Centro poblado Locuto y anexos.
2. Estructura Orgnica de la Municipalidad del centro poblado de
Locuto y anexos.
3. Ordenanza Municipal N 128-00-CMPP.
4. Certificado de posesin del lote de terreno.
5. Ambientes, mobiliario, personal, servicios bsicos, presupuesto
signado y funcionalidad de la Municipalidad del centro poblado de
Locuto y anexos.
6. Memoria Descriptiva.
7. Presupuestos: Alternativas uno y dos.
8. Analisis de Costos Unitarios.
99