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Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Administracin y a la Asamblea de Accionistas de


Xignux, S.A. de C.V.:
(Miles de pesos)
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Xignux, S.A. de C.V. y
Subsidiarias, que comprenden los estados consolidados de situacin financiera al 31 de
diciembre de 2012 y 2011 y 1 de enero de 2011, y los estados consolidados de resultados,
de otros resultados integrales, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por
los aos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y notas que incluyen un resumen
de las polticas contables significativas y otra informacin explicativa.
Responsabilidad de la administracin en relacin con los estados financieros consolidados
La administracin es responsable de la preparacin y presentacin razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de
Informacin Financiera, y del control interno que la administracin considere necesario
para permitir la preparacin de estados financieros consolidados libres de desviacin
material debido a fraude o error.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinin sobre los estados financieros consolidados
adjuntos basada en nuestras auditoras. Hemos llevado a cabo nuestras auditoras de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditora. Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de tica, as como que planifiquemos y ejecutemos la
auditora con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
consolidados estn libres de desviacin material.
Una auditora conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditora
sobre los importes y la informacin revelada en los estados financieros consolidados. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluacin de los
riesgos de desviacin material en los estados financieros consolidados debido a fraude o
error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparacin y presentacin razonable por parte de la entidad de los
estados financieros consolidados, con el fin de disear los procedimientos de auditora que
sean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinin sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditora tambin incluye la
evaluacin de lo adecuado de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administracin, as como la evaluacin de la
presentacin de los estados financieros consolidados en su conjunto.
(Contina)

Xignux, S.A. de C.V.


2.

Consideramos que la evidencia de auditora que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinin de auditora con salvedades.
Fundamento para la opinin con salvedades
1) El 31 de agosto de 2012, Viakable Internacional, S.A. de C.V. (subsidiaria indirecta al
100% de Xignux, S.A. de C.V.) adquiri el 100% de participacin de las compaas que
se mencionan en la nota 2 a los estados financieros consolidados. Las Normas
Internacionales de Informacin Financiera (NIIF-3 Combinacin de Negocios),
requieren que se revele la contraprestacin transferida, sin embargo por un convenio de
confidencialidad entre las partes estipulado en el contrato de compra-venta se restringe
la revelacin de informacin sobre el precio y dems contraprestaciones pagadas.
Consecuentemente, las notas a los estados financieros consolidados adjuntos no
incluyen la revelacin de la contraprestacin otorgada por la Compaa en la
adquisicin de estas compaas.
2) Al 31 de diciembre de 2012, la Compaa tiene reconocida una inversin en acciones en
compaas asociadas en Administraciones Industriales de Celaya, S.A. de C.V.,
Conticon, S.A. de C.V., Cobre de Mxico, S.A. de C.V., Conalum, S.A. de C.V. e
Indotech Transformers LTD que asciende a $979,612. Adicionalmente, el estado de
resultados por el ao terminado en esa fecha, incluyen un cargo por el reconocimiento
de la participacin en resultados de compaas asociadas, de $(55,848). No pudimos
obtener suficiente evidencia de auditora sobre el valor contable de estas inversiones ni
sobre la participacin en las utilidades netas de las compaas asociadas
correspondientes a dicho ao, ya que no tuvimos acceso a la informacin financiera, a la
administracin y a los auditores de estas compaas asociadas. Por consiguiente, no
pudimos determinar si eran necesarios ajustes a dichas cantidades en los estados
financieros consolidados.
Opinin con salvedad
En nuestra opinin, excepto por lo descrito en el prrafo 1 y en los posibles efectos del
hecho descrito en el prrafo 2 de Fundamento para la opinin con salvedades, los estados
financieros consolidados presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la
situacin financiera consolidada de Xignux, S.A. de C.V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre
de 2012 y 2011 y al 1 de enero de 2011, as como los resultados consolidados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo consolidados por los aos terminados el 31 de
diciembre de 2012 y 2011, de conformidad con las Normas de Internacionales de
Informacin Financiera.
(Contina)

Xignux, S.A. de C.V.


3.

Prrafo de nfasis
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinin, llamamos la atencin sobre lo siguiente:
Como se menciona en la nota 14 a los estados financieros consolidados, la Compaa
realiz operaciones relevantes con partes relacionadas.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

(Rbrica)
C.P.C. Jaime Garca Garciatorres

Monterrey; N.L. Mxico


25 de febrero de 2013.

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