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Seminario Taller de Alta Redaccin de Informes de

Auditora Interna
Objetivos
Comprender la importancia del informe de
Auditora y como lograr que los resultados
del trabajo del auditor se comuniquen de
una manera precisa, objetiva, clara,
concisa, constructiva, completa y oportuna.
Desarrollar la escritura adecuada de las
ideas y el uso apropiado del lenguaje, as
como las capacidades para analizar y
argumentar cualquier tipo de texto tcnico
administrativo, entre ellos, el informe de
Auditora.
Elaborar un informe de Auditora o
cualquier texto tcnico con coherencia, en
forma rpida y efectiva.
Eliminar los errores ms frecuentes en
relacin con la claridad, la precisin y la
concisin.

Dirigido A
Directores de Auditoria Interna, Gerentes de
Contralora, Auditores y staff de Auditora,
Revisores fiscales, Directores Administrativos,
Directores
Financieros,
Contadores,
Administradores, Jefes de departamento,
Consultores o Asesores de Control y
Profesionales vinculados al mundo empresarial
interesados en el tema.

Contenido
COMUNICACIN DE LOS
RESULTADOS DE LA AUDITORA
INFORME DE AUDITORA

Introduccin.
Importancia del Informe de Auditora.
Requisitos del Informe de Auditora.
Estructura del Informe.
Recomendaciones para la redaccin del
Informe de Auditora.
Revisin del Informe Borrador.
Presentacin y Difusin del Informe de
Auditora.

COMO
REDACTAR
Y
REDACCIN EN LOS
AUDITORA

MEJORAR
INFORMES

LA
DE

Introduccin
Elaboracin de radiografas textuales
Principios bsicos para la escritura
Redaccin de estructuras
Alta redaccin

Facilitadores
EDWIN ARLEY GIRALDO ZAPATA, CIA,
CCSA, CFSA, QAR.
Contador Pblico Titulado, Especialista en
Finanzas y Mercado de Capitales, Auditor
Interno
Certificado
CIA,
Certificado
en
Autoevaluacin de Control CCSA, Certificacin
en Auditora de Servicios Financieros CFSA, y
acreditado en Quality Assurance. Experto en
autoevaluacin de control, normas y estndares
de control interno COSO, COBIT y Sarbanes
Oxley.

Ha sido Gerente en Consultora de Riesgos y


negocios en Ernst & Young donde fue
responsable de dirigir proyectos referentes a
la evaluacin y administracin integral de
riesgos, fortalecimiento del ambiente de
control interno, sistemas de control interno,
outsourcing y coutsourcing de Auditora
interna. Gerente Snior de Auditoria y de
Control Interno en HSBC Colombia S.A. Snior
Lder de Auditoria en Deloitte and Touche.
Se desempea como instructor del Diplomado
de Preparacin para el Examen CIA, CCSA y
CGAP, as como del Seminario de tres das del
IIA sobre Evaluacin de Calidad de la
Actividad de Auditora Interna.
WILLIAM NGEL SALAZAR PULIDO
Economista de la U. Nacional. Licenciado en
EspaolFrancs, Semilogo. Magster en
Comunicacin.
Especialista
en
Docencia
Universitaria de la Universidad del Bosque.
Especializacin en Entornos Virtuales de
Aprendizaje, Especializacin en Desarrollo
Humano para la Educacin. Doctorado en
curso
en
Gestin
del
Conocimiento,
produccin intelectual. Con estudios de
Maestra en Gestin Ambiental y Desarrollo
con nfasis en Economa Ecolgica. Amplia
experiencia en la direccin acadmica y
administrativa universitaria. Ex director del
Departamento de Lingstica y Semitica de la
Facultad de Comunicacin y Lenguaje de la
Pontificia Universidad Javeriana, profesor
asociado en el rea de las habilidades
comunicativas y en redaccin especializada;
coordinador de programas de capacitacin y
de educacin continuada; diseador, consultor
y docente de programas, en especial de las
reas de Gestin, Educacin, Comunicacin y
Lingstica.
Director
del
programa
los
Lenguajes en el Aula. Director de PDFD.
(Programas de Formacin Permanente de
Docentes, Secretaria de Educacin y MEN)

El valor incluye: carpeta con material impreso,


MIPP, Libro de Alta Redaccin, constancia de
asistencia por el 85% de las clases cursadas,
coffee break y almuerzos.

DAVIVIENDA,
004469998811

BANCOLOMBIA,
03238396380

cuenta
cuenta

corriente
corriente

Los pagos efectuados deben ser comunicados y


remitidos va fax o correo electrnico al IIA
Colombia, antes del inicio del Seminario.
(El IIA Colombia es una Asociacin
Profesional sin nimo de lucro, por tal
razn se encuentra exenta del pago de
Retencin en la Fuente. No esta sujeto a
Impuesto de Industria y Comercio Art. 39
Decreto 352 de 2002)
*Recuerde que los cupos son limitados, no deje
su inscripcin para el ltimo da*

Lugar de Realizacin
Centro de Desarrollo Profesional (CDP) del IIA
Colombia, ubicado en la Calle 98A No. 51 - 41
Oficina 603. Bogot D.C.,

Fechas y Horarios
El seminario se realizar del 6, 7 y 8 de
noviembre
de 2013, los das mircoles
jueves y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

*Es importante tener en cuenta que NO hay


servicio de parqueadero en el Centro de
Desarrollo Profesional (CDP) del IIA
Colombia.

Nota: El IIA Colombia se reserva el


derecho de realizar el Seminario, lo cual
depender del nmero de asistentes
inscritos.

Informacin Adicional:

Acreditacin
Se entregar diploma por 21 horas CPE.

Valor y forma de pago


Pagando hasta el 24 de octubre de 2013
la inversin ser de: $1.100.000 para
afiliados y de $1.300.000 para no afiliados, a
partir del 25 de octubre de 2013 la
inversin ser de: $1.300.000 para afiliados
y de $ 1.500.000 para no afiliados.

La afiliacin y renovacin anual de la membresa


del IIA Colombia es de $156.000 (Ciento
cincuenta y seis mil Pesos) M/CTE.

Modalidad In-House
Este seminario taller tambin est disponible
para aquellas empresas que estn interesadas
en recibir esta capacitacin para su rea de
Auditoria Interna o quien haga sus veces y se
puede adecuar a la intensidad horaria requerida
por la entidad.

A los valores anteriormente mencionados se


les deben agregar el 16% del Impuesto al
Valor Agregado IVA.
Si se inscriben 3 o ms funcionarios de una
misma empresa, el IIA Colombia les
otorgar un descuento del 10% sobre el
valor total de la inversin.

Carrera 19 B No. 85-08 Oficina 401 Bogot, Colombia


Correo electrnico: mercadeo@iiacolombia.com

PBX: (571) 691 4033 ext 105


www.iiacolombia.com

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