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RIESGOS LABORALES
1. Identificacin del peligro:
Constituye una herramienta importante del sistema de gestin, la
cual permite conocer en los diferentes procesos, las condiciones o
situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades a las
personas; as como otro daos.
2. Evaluacin del riesgo:
Es una herramienta de planificacin del sistema de gestin, debido
a que permite priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de
criticidad establecido. Las acciones preventivas se desarrollarn en
funcin de los riesgos priorizados.
El riesgo se evala en funcin de la Probabilidad de que ocurra el
dao y las Consecuencias del mismo.
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe
tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas
de control son adecuadas segn la escala:
BAJA
MEDIA
ALTA
EVENTUALMENTE
PERMANENTEMENTE
de
Baja
Media
Alta
Permanentemente
Media
Alta
Alta
DAINO
EXTREMADAMENTE
DAINO
PROBABILIDAD
LIGERAMENTE
DAINO
DAINO
EXTREMADAMEN
TE DAINO
BAJA
Trivial
4
Tolerable
58
Moderado
9 16
MEDIA
Tolerable
58
Moderado
9 16
Importante
17 24
ALTA
Moderado
9 - 16
Importante
17 - 24
Intolerable
25 - 36
NIVEL DE
RIESGO
Intolerable
25 - 36
Importante
17 - 24
Moderado
9 - 16
Tolerable
5-8
Trivial
4
INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un perodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas (mortal
o muy graves), se precisar una accin posterior
para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar
la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin
embargo se deben considerar soluciones ms
rentables o mejoras que no supongan una carga
Econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
No se necesita adoptar ninguna accin.
ndice
Personas
expuestas
De 1 a 3
De 4 a 12
Mas de 12
Tarea
Inscripcin de
etiquetado
Probabilidad
Procedimientos
Capacitacin
Exposicin al riesgo
existentes
Existen son
Personal entrenado. Conoce el
Al menos una vez al ao (S)
satisfactorias y
peligro y lo previene.
Espordicamente (SO)
suficientes
Existen parcialmente yPersonal parcialmente
Al menos una vez al mes (S)
no son satisfactorias o entrenado, conoce el peligro
suficientes
pero no toma acciones de
Eventualmente
Probabilidad
(SO)
control
ndice Al menos
ndice unandic
ndice
No existen
Personal no entrenado, no
vez al da
(S)
de
de
e de
de
conoce el peligro, no toma
persona
procedi capa
exposi
acciones de control.
Permanentemente
(SO)
s
miento
citaci cin
al
expuest
s (B)
n
riesgo
as(A)
(D)
Peligro
Riesgo
Requisito legal
Severidad
(Consecuencia)
Grado de riesgo
puntaje
Trivial (T)
Disconfort/Incomodidad (SO)
Tolerable (TO)
De 5 a 8
Moderado (M)
De 9 a 16
Importante (IM)
De 17 a 24
ndice Lesin
de
con incapacidad
Intolerable (IT)
De 25 a 36
probabili permanente (S)
dad
Dao a la salud irreversible.
(A+B+C
+D)
ndic
Probabili Nive
Riesg
e de
dad x
l del
o
Medida de control
seve
Severid
ries
signifi
ridad
ad
go
cativo
16
No
Programa de limpieza
3. Mapas
El mapa de riesgo es una herramienta participativa y necesaria para
llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y
representar en forma grfica, los agentes generadores de riesgos que
ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo desde
la percepcin de los trabajadores.
La elaboracin de un Mapa de Riesgo plantea el cumplimiento de los
siguientes pasos:
Formacin del Equipo de Trabajo o grupo homogneo.
Seleccin del mbito a ser intervenido: puesto de trabajo, rea o
seccin.
Recopilacin de Informacin:
Identificacin.
Percepcin de los riesgos.
Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de
trabajo.
Lista de Verificacin que pueden encontrarse en determinado
mbito de trabajo.
ndice de Peligrosidad: es una lista de comprobacin,
jerarquizando los riesgos identificados.
NR = NP x NC
Donde:
NR = Nivel de Riesgo
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencias
Los valores de cada factor (NR, NP, NC) se encuentran descritos en el Anexo No. 3
Relacin de Tablas
-
ANEXO No. 1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
DEPARTAMENTO / SERVICIO
FECHA
REA
UBICACIN FSICA
PROCESOS /
PROCEDIMIENTOS
PELIGROS
RIESGOS
CONSECUENCIAS
Realizado por:
Nombre
Cargo
Fecha
Firma
No.
Trabaj.
ANEXO No. 2
EVALUACIN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO / SERVICIO
FECHA
REA
UBICACIN
PELIGROS
RIESGOS
Nivel
Control
Nivel
Exposic.
Nivel
Probab.
Nivel
NP x NC
Consec.
Nivel de
Riesgo
Realizado por:
Nombre
Cargo
Fecha
Firma
Control
sugerido
ANEXO No. 3
RELACIN DE TABLAS
Control
10
Nivel Exposicin
Significado
Espordico:
Ocasional:
Frecuente:
Continuo:
Permanentemente en la jornada de
trabajo
Nivel de Exposicin
Nivel de
Control
40 24
Muy alto
10
40
30
20
10
20 10
Alto
24
18
12
68
Medio
4-2
Bajo
Tabla de Consecuencias
SIGNIFICADO
PONDERA
CION
CALIFICACIN
Leve
Lesiones
o
enfermedadesDaos a la propiedad leves, se
menores (primeros auxilios), sinrepara sin parar los procesos
das perdidos
2.5
Grave
Muy Grave
10
Mortal o
Catastrfico
1 muerto ms
Daos personales
Daos materiales
Nivel de Probabilidad
40 - 24
Nivel de
Consecuencias
Ponderacin
20 - 10
8-6
4-2
10
400 -
240
200 -
100
80 -
60
40
20
240 -
144
120 -
60
48 -
36
24 -
12
2.5
1
100 40 -
60
24
50 20 -
25
10
20 8-
15
6
10 5
4 - 2
Nivel de Riesgo
400 144
Intolerable
120 60
Importante
50 - 24
Moderado
20 - 5
Tolerable
4-2
Trivial
Intervencin
Situacin crtica, correccin urgente.
No debe comenzarse ni continuar el
trabajo hasta que no se haya
controlado el riesgo.
No debe comenzarse el trabajo hasta
que no se haya establecido medidas
de control. Si se est trabajando debe
controlarse el riesgo lo ms pronto.
Controlar el riesgo en un plazo
determinado.
No requiere mejorar las acciones
preventivas existentes. Se requiere
comprobaciones
peridicas
para
verificar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
No requiere accin especfica.