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Parte V: IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACION DE

RIESGOS LABORALES
1. Identificacin del peligro:
Constituye una herramienta importante del sistema de gestin, la
cual permite conocer en los diferentes procesos, las condiciones o
situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades a las
personas; as como otro daos.
2. Evaluacin del riesgo:
Es una herramienta de planificacin del sistema de gestin, debido
a que permite priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de
criticidad establecido. Las acciones preventivas se desarrollarn en
funcin de los riesgos priorizados.
El riesgo se evala en funcin de la Probabilidad de que ocurra el
dao y las Consecuencias del mismo.
Para establecer el nivel de probabilidad (NP) del dao se debe
tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas
de control son adecuadas segn la escala:
BAJA
MEDIA
ALTA

El dao ocurrir raras veces.


El dao ocurrir en algunas ocasiones.
El dao ocurrir siempre o casi
siempre.

El nivel de exposicin (NE), es una medida de la frecuencia con la


que se da la exposicin al riesgo. Habitualmente vendr dado por
el tiempo de permanencia en rea de trabajo, tiempo de
operaciones o tareas, de contacto con esquinas, herramientas, etc.
Este nivel de exposicin se presentar segn:
ESPORADICAMENTE

Alguna vez en su jornada laboral y


con periodo corto de tiempo.
Al menos una vez al ao.
Varias veces en su jornada laboral
aunque sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al mes.
Continuamente o varias veces en su
jornada laboral con tiempo
prolongado.
Al menos una vez al da.

EVENTUALMENTE
PERMANENTEMENTE

Nivel de Probabilidad (NP)


Nivel
Control

de
Baja
Media
Alta

Nivel de exposicin (NE)


Espordicamente
Eventualmente
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Alta

Permanentemente
Media
Alta
Alta

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC)


deben considerarse la naturaleza del dao y las partes del cuerpo
afectadas segn.
LIGERAMENTE DAINO

DAINO

EXTREMADAMENTE
DAINO

Lesin sin incapacidad pequeos cortes o


magulladuras, irritacin de los ojos por
polvo.
Molestias e incomodidad: dolor de
cabeza, disconfort.
Lesin
con
incapacidad
temporal:
fracturas menores.
Dao a la salud reversible: sordera,
dermatitis, asma, trastornos msculo
esqueltico.
Lesin con incapacidad permanente:
Amputaciones,
fracturas
mayores.
Muerte.
Dao
a
la
salud
irreversible:
intoxicaciones,
lesiones
mltiples,
lesiones fetales.
NR= NP * NC

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la


consecuencia del dao, segn la matriz.
CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

LIGERAMENTE
DAINO

DAINO

EXTREMADAMEN
TE DAINO

BAJA

Trivial
4

Tolerable
58

Moderado
9 16

MEDIA

Tolerable
58

Moderado
9 16

Importante
17 24

ALTA

Moderado
9 - 16

Importante
17 - 24

Intolerable
25 - 36

VALORACION DEL RIESGO, con el valor del riesgo obtenido y


comparndolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre la
tolerabilidad del riesgo en cuestin.

NIVEL DE
RIESGO
Intolerable
25 - 36

Importante
17 - 24

Moderado
9 - 16

Tolerable
5-8

Trivial
4

INTERPRETACIN/ SIGNIFICADO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. si no es posible
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en un perodo determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado con
consecuencias extremadamente dainas (mortal
o muy graves), se precisar una accin posterior
para establecer, con ms precisin, la
probabilidad de dao como base para determinar
la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin
embargo se deben considerar soluciones ms
rentables o mejoras que no supongan una carga
Econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
No se necesita adoptar ninguna accin.

SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


PROCESO /SUB PROCESO / LUGAR : ___________________________________
ACTIVIDAD DE TRABAJO
: ___________________________________

ndice

Personas
expuestas

De 1 a 3

De 4 a 12

Mas de 12

Tarea

Inscripcin de
etiquetado

Probabilidad
Procedimientos
Capacitacin
Exposicin al riesgo
existentes
Existen son
Personal entrenado. Conoce el
Al menos una vez al ao (S)
satisfactorias y
peligro y lo previene.
Espordicamente (SO)
suficientes
Existen parcialmente yPersonal parcialmente
Al menos una vez al mes (S)
no son satisfactorias o entrenado, conoce el peligro
suficientes
pero no toma acciones de
Eventualmente
Probabilidad
(SO)
control
ndice Al menos
ndice unandic
ndice
No existen
Personal no entrenado, no
vez al da
(S)
de
de
e de
de
conoce el peligro, no toma
persona
procedi capa
exposi
acciones de control.
Permanentemente
(SO)
s
miento
citaci cin
al
expuest
s (B)
n
riesgo
as(A)
(D)
Peligro
Riesgo
Requisito legal

Pisos resbaladizos Cadas al mismo nivel DL N 42 - F

Estimacin del nivel de riesgo

Severidad
(Consecuencia)

Grado de riesgo

puntaje

Lesin sin incapacidad (S)

Trivial (T)

Disconfort/Incomodidad (SO)

Tolerable (TO)

De 5 a 8

Moderado (M)

De 9 a 16

Importante (IM)

De 17 a 24

Lesin con incapacidad


temporal(S).
Dao a la salud reversible

ndice Lesin
de
con incapacidad
Intolerable (IT)
De 25 a 36
probabili permanente (S)
dad
Dao a la salud irreversible.
(A+B+C
+D)
ndic
Probabili Nive
Riesg
e de
dad x
l del
o
Medida de control
seve
Severid
ries
signifi
ridad
ad
go
cativo

16

No

Programa de limpieza

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIAS


NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad x N. de Consecuencias

3. Mapas
El mapa de riesgo es una herramienta participativa y necesaria para
llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y
representar en forma grfica, los agentes generadores de riesgos que
ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo desde
la percepcin de los trabajadores.
La elaboracin de un Mapa de Riesgo plantea el cumplimiento de los
siguientes pasos:
Formacin del Equipo de Trabajo o grupo homogneo.
Seleccin del mbito a ser intervenido: puesto de trabajo, rea o
seccin.
Recopilacin de Informacin:
Identificacin.
Percepcin de los riesgos.
Encuestas: sobre los riesgos laborales y las condiciones de
trabajo.
Lista de Verificacin que pueden encontrarse en determinado
mbito de trabajo.
ndice de Peligrosidad: es una lista de comprobacin,
jerarquizando los riesgos identificados.

4. Proceso de la identificacin de peligros y riesgos


4.1. Elaborar la Identificacin de Peligros y Riesgos
- Elaborar un listado de las reas, departamentos que funcionan en la empresa..
- En cada servicio registrado hacer un listado de los procesos / procedimientos que
se llevan a cabo.
- La identificacin de peligros y riesgos se llevar a cabo en cada uno de los
procesos / procedimientos y se anotarn en el Anexo No.1
Matriz de
Identificacin de Peligros y Riesgos.
- La Identificacin de peligros y riesgos se realizar para actividades rutinarias y no
rutinarias (mantenimiento preventivo, correctivo, etc.)
-

Los peligros y riesgos se identificarn mediante visitas de inspeccin y observacin


en cada servicio por los equipos de trabajo conformados por los miembros del
comit de SST y los profesionales designados.

4.2. Aplicar el mtodo de Evaluacin de Riesgos


El equipo de trabajo priorizar los riesgos identificados mediante el clculo del Nivel
Riesgo para cada Peligro identificado, para lo cual utilizar el Anexo No.2 Matriz de
Evaluacin de Riesgos
El mtodo para calcular el Nivel de Riesgo es el siguiente:
- Calcular el Nivel de Riesgo mediante la siguiente frmula:

NR = NP x NC
Donde:
NR = Nivel de Riesgo
NP = Nivel de Probabilidad
NC = Nivel de Consecuencias
Los valores de cada factor (NR, NP, NC) se encuentran descritos en el Anexo No. 3
Relacin de Tablas
-

Para calcular el Nivel de Probabilidad se aplica la siguiente frmula:


NP = NCo x NE
Donde:
NCo = Nivel de Control
NE = Nivel de Exposicin

El Nivel de Consecuencias est determinado segn Tablas del Anexo No.3

ANEXO No. 1
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
DEPARTAMENTO / SERVICIO

FECHA

REA

UBICACIN FSICA

PROCESOS /
PROCEDIMIENTOS

PELIGROS

RIESGOS

CONSECUENCIAS

Realizado por:
Nombre

Cargo

Fecha

Firma

No.
Trabaj.

ANEXO No. 2
EVALUACIN DE RIESGOS
DEPARTAMENTO / SERVICIO

FECHA

REA
UBICACIN

PELIGROS

RIESGOS

Nivel
Control

Nivel
Exposic.

Nivel
Probab.

Nivel
NP x NC
Consec.

Nivel de
Riesgo

Realizado por:
Nombre

Cargo

Fecha

Firma

Control
sugerido

ANEXO No. 3
RELACIN DE TABLAS

Tabla del Nivel de Control


Ponderacin

Control

El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al


riesgo es eficaz. Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, concientizado, aplica medidas
preventivas
- Los protocolos / procedimientos de trabajo incorporan
medidas que controlan el riesgo.
- Los equipos, mquinas e instrumentos / herramientas estn
en buen estado y hay en cantidad suficiente.
- Las medidas de control de agentes ambientales en la
fuente en el medio y/o en la persona son eficaces.

El conjunto de medidas preventivas son insuficientes.


Controles segn corresponde al riesgo:
- Personal capacitado, pero an no aplica medidas
preventivas.
- Los protocolos / procedimientos de trabajo no incorporan
medidas que controlan el riesgo.
- El buen funcionamiento de los equipos, mquinas e
instrumentos / herramientas no siempre se cumple.
- Existen algunas medidas de control de agentes
ambientales en la fuente en el medio y/o en la persona pero
no son totalmente eficaces.

El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al


riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas.
- El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a
cumplir con las medidas de prevencin.
- No se da mantenimiento a los equipos, mquinas e
instrumentos / herramientas.
- No existen controles frente a la presencia de agentes
ambientales en el ambiente de trabajo.

10

Tabla del Nivel de Exposicin


Ponderacin

Nivel Exposicin

Significado

Espordico:

Al menos una vez al ao

Ocasional:

Al menos 1 vez al mes

Frecuente:

Al menos una vez al da

Continuo:

Permanentemente en la jornada de
trabajo

Tabla del Nivel de Probabilidad


Ponderacin Nivel Probabilidad

Nivel de Exposicin
Nivel de
Control

40 24

Muy alto

10

40

30

20

10

20 10

Alto

24

18

12

68

Medio

4-2

Bajo

Tabla de Consecuencias

SIGNIFICADO

PONDERA
CION

CALIFICACIN

Leve

Lesiones
o
enfermedadesDaos a la propiedad leves, se
menores (primeros auxilios), sinrepara sin parar los procesos
das perdidos

2.5

Grave

Lesiones o enfermedades conDaos a la propiedad que


incapacidad temporal
requieren parar los procesos

Muy Grave

Lesiones o enfermedades gravesDestruccin parcial de equipos,


irreversibles con incapacidadinstalaciones, reparaciones de alto
permanente
costo

10

Mortal o
Catastrfico

1 muerto ms

Daos personales

Daos materiales

Destruccin total de equipos,


instalaciones (difcil renovarlo)

Tabla del Nivel de Riesgo

Nivel de Probabilidad
40 - 24
Nivel de
Consecuencias

Ponderacin

20 - 10

8-6

4-2

10

400 -

240

200 -

100

80 -

60

40

20

240 -

144

120 -

60

48 -

36

24 -

12

2.5
1

100 40 -

60
24

50 20 -

25
10

20 8-

15
6

10 5
4 - 2

Nivel de Riesgo

400 144

Intolerable

120 60

Importante

50 - 24

Moderado

20 - 5

Tolerable

4-2

Trivial

Intervencin
Situacin crtica, correccin urgente.
No debe comenzarse ni continuar el
trabajo hasta que no se haya
controlado el riesgo.
No debe comenzarse el trabajo hasta
que no se haya establecido medidas
de control. Si se est trabajando debe
controlarse el riesgo lo ms pronto.
Controlar el riesgo en un plazo
determinado.
No requiere mejorar las acciones
preventivas existentes. Se requiere
comprobaciones
peridicas
para
verificar que se mantiene la eficacia
de las medidas de control.
No requiere accin especfica.

Nota.- Se considerarn como riesgos significativos aquellos comprendidos entre los


niveles de Moderado a Intolerable.

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