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GO PR HSE 002 MPX

PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

1.

Revisin

: 00

Fecha
Elaborado
Revisado
Aprobado

: 10/09/12
: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

OBJETIVO
Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos y la determinacin de los controles necesarios
para reducirlos.

2.

ALCANCE
Involucra todas las actividades de MULTIMPEX S.A. en todas sus operaciones
tanto en Lima como en provincias.

3.

RESPONSABILIDADES

4.

La responsabilidad de la identificacin de peligros recae en los responsables


de las reas, con la participacin del especialista en Seguridad, Salud
Ocupacional y los trabajadores.
La responsabilidad de la recepcin, archivo y consolidacin de la totalidad de
peligros recae en el Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente.
La responsabilidad de la evaluacin y control de riesgos recae en el
Coordinador y el Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

DEFINICIONES:

Peligro: Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trminos de


lesin o enfermedad; o la combinacin de ellas.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o


exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que
pueda provocar el evento o la exposicin.

Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de


peligro existente y definicin de sus caractersticas.

Evaluacin de Riesgos: Proceso de evaluacin de riesgo derivado de un


peligro teniendo en cuenta la adecuacin de controles existentes y la toma de
decisin si el riesgo es aceptable o no.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el


potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o
fatalidad.
Un accidente es un incidente con lesin o enfermedad.
Un casi accidente es un incidente donde no existe lesin o enfermedad.

IPER: Identificacin de Peligros y evaluacin de Riesgos

HSE: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

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PROCEDIMIENTO:
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

Revisin

: 00

Fecha
Elaborado
Revisado
Aprobado

: 10/09/12
: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

5.

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE LOS


RIESGOS

5.1

Definicin de los niveles de riesgo:

Riesgo Intolerable (IT): Situacin inesperada que puede convertirse en fuera


de control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al
medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Riesgo Importante (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo


hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se sta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.

Riesgo Moderado (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel


moderado en donde los controles deben mantenerse en forma permanente.

Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo


se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Riesgo Trivial: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la
organizacin habiendo respetado su Poltica y obligaciones legales, no
necesita adoptar ninguna accin.

a) Identificacin de Peligros
Cada responsable de rea o contratista, sus trabajadores y el especialista en
Seguridad y Salud Ocupacional, participarn en la identificacin de los
peligros asociados a las actividades que realizan teniendo en cuenta los
siguientes elementos: trabajadores, equipos e instalaciones, materiales,
ambiente de trabajo; a travs del registro R-HSE-IP Matriz de Identificacin de
Peligros (Anexo1), considerando dentro de ello: actividades rutinarias y no
rutinarias, actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de
trabajo, incluyendo trabajadores de las contratistas y visitantes; as como la
totalidad de instalaciones, equipos, materiales de trabajo, el comportamiento y
factor humano.
Luego de culminada la identificacin de peligros, el registro correspondiente
ser remitido al Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, para su archivo en la plataforma
documentaria del sistema.
El Coordinador del Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente proceder a consolidar la informacin de la identificacin de
peligros.

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Fecha
Elaborado
Revisado
Aprobado

: 10/09/12
: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

b) Evaluacin y Control de los Riesgos


El Comit de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente proceder a
evaluar los riesgos tomando en cuenta cualquier obligacin legal y se
establecern los controles respectivos a los peligros consolidados a travs del
registro R-HSE-IPER Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos (Anexo 2), considerando para ello el registro R-HSE-IP (Matriz de
identificacin de peligros) y criterios de probabilidad y severidad
(consecuencia) definidos en la metodologa que se describe a continuacin:
PROBABILIDAD:
La probabilidad se evala en funcin al ndice de nmero de personas
expuestas, ndice de procedimientos existentes, ndice de capacitacin, ndice
de exposicin al riesgo, de la siguiente manera:
- Nmero de personas expuestas (A):

Tabla N 1
Personas Expuestas
(A)
De 1 a 3
De 4 a 12
Ms de 12

ndice
1
2
3

- Procedimientos Existentes (B):


Tabla N 2
Procedimientos
existentes (B)
No aplica
Existen
son
satisfactorios
y
suficientes
Existen parcialmente y
no son satisfactorios o
suficientes
No existen

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: 10/09/12
: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

- Capacitacin (C):
Tabla N 3
Capacitacin (C )
No aplica
Personal
entrenado.
Conoce el peligro y lo
previene.
Personal parcialmente
entrenado, conoce el
peligro pero no toma
acciones de control.
Personal no entrenado,
no conoce el peligro, no
toma
acciones
de
control.

ndice
0
1

- Exposicin al riesgo (D):


El nivel de exposicin, es una medida de la frecuencia con la que se da la
exposicin al riesgo. Habitualmente vendr dado por el tiempo de
permanencia en reas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de
contacto con herramientas, etc. Este nivel de exposicin se presentar segn:
Tabla N 4
Exposicin al riesgo
(D)
Al menos una vez al ao
Espordicamente.
Alguna vez en su jornada
laboral y con periodo
corto de tiempo
Al menos una vez al mes
Eventualmente.
Varias veces en su
jornada laboral aunque
sea con tiempos cortos.
Al menos una vez al da
Permanentemente.
Continuamente o varias
veces en su jornada
laboral
con
tiempo
prolongado.
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Revisin

: 00

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Elaborado
Revisado
Aprobado

: 10/09/12
: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

El ndice de probabilidad se evala en funcin a la suma de los ndices


anteriormente identificados:
ndice de Probabilidad (IP) = A + B + C + D

Siendo:
A: ndice de nmero de personas expuestas
B: ndice de procedimientos existentes
C: ndice de capacitacin
D: ndice de exposicin al riesgo.
CONSECUENCIA:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse la
naturaleza del dao y las partes del cuerpo afectadas segn la Tabla que se
presenta a continuacin:
Tabla N 5
Severidad
Lesin sin incapacidad: pequeos
cortes o magulladuras, irritacin de
Ligeramente
ojos por polvo.
daino
Molestias e incomodidad: dolor de
cabeza, disconfort.
Lesin con incapacidad temporal:
fracturas menores.
Daino
Daos a la salud reversible:
sordera,
dermatitis,
asma,
trastornos, msculo-esquelticos
Lesin
con
incapacidad
permanente:
amputaciones,
Extremadamente fracturas mayores. Muerte.
daino
Dao a la salud irreversible:
intoxicaciones, lesiones mltiples,
lesiones fatales.

ndice

Para determinar el valor del riesgo se multiplica el ndice de Probabilidad con el


ndice de Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera:
Riesgo = ndice de Probabilidad x ndice de Severidad

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: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

Con el valor del riesgo obtenido y comparndolo con el valor tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.
Tabla N 6
Nivel de
riesgo

Puntuacin

Intolerable
(IT)

25-36

Importante
(IM)

17-24

Moderado
(M)

9-16

Aceptable
(TO)

5-8

Trivial (T)

Interpretacin
No se debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.
No debe comenzarse en el trabajo hasta que
se haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se sta
realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo,
determinando
las
inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben
implantarse
en
un
periodo
determinado.
Cuando el riesgo moderado est asociado
con
consecuencias
extremadamente
dainas (mortal o muy graves), se precisar
una accin posterior para establecer, con
ms precisin, la probabilidad de dao como
base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la accin preventiva.
Sin embargo se deben considerar soluciones
rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de
las medidas de control.
No se necesita adoptar ninguna accin.

Al determinar controles, se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a


la siguiente priorizacin:
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a)
b)
c)
d)
e)

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Aprobado

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: P. Quijano
: L. Madueo
: A. Cabada

eliminacin
sustitucin
controles de ingeniera
sealizacin, alertas y/o controles administrativos
equipos de proteccin personal

Los riesgos intolerables e importantes sern considerados significativos para los que
se determinarn los objetivos, metas y Programas de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (PG-HSE-PGSS) (Anexo 4). Tambin sern considerados como
significativos aquellos riesgos cuyo ndice de severidad sea 3, calificada como
extremadamente daino (Lesin con incapacidad permanente o muerte).
A medida que los riesgos significativos fueron gestionados y ya no tengan esta
calificacin, se proceder a gestionar los riesgos de mayor puntuacin dentro del
programa de gestin. Los restantes no significativos se gestionarn a travs de
controles operacionales.
La organizacin se encargar de crear el cuadro de los riesgos intolerables e
importantes significativos (R-HSE-RIS) (Anexo 3).
La evaluacin y control de riesgos ser revisada por lo menos una vez al ao
considerando todos los procesos y sub - procesos, las actividades rutinarias y no
rutinarias o extraordinariamente cuando exista la generacin de nuevos proyectos,
actividades, instalaciones u otros que modifiquen el alcance del Sistema de Gestin
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
6.

DOCUMENTACION ASOCIADA:

Anexo 1: R-HSE-IP: Identificacin de peligros


Anexo 2: R-HSE-ECR: Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos
Anexo 3: R-HSE-RIS: Cuadro de los Riesgos Intolerables e Importantes
Significativos.
Anexo 4: PG-HSE- PGSS Programa de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional

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