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LOPEZ SUPERMERCADOS SAN JOSE

DEL GUAVIARE
INFORME MATRIZ DE RIESGO
EMPRESARIAL
SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
OCUPACIONAL

Cdigo:
SGSST- PP- 001
Versin
01
Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

INFORME DE ELABORACIN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE


PELIGROS Y VALORACIN DEL RIESGO
LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE.

ELABORADO POR:
INGRID HASBLEIDY FONTECHA VILLA
CARLOS ANDRES PEREZ MANZANO
APRENDICES - SENA
TECNOLOGO EN GESTIN DEL TALENTO HUMANO

SAN JOSE DEL GUAVIARE


ABRIL DE 2016

Ingrid Hasbleidy Fontecha Villa


Carlos Andrs Prez Manzano
Aprendices
Tecnlogo en Gestin del Talento Humano
Celulares: 3124116762-3202184715

LOPEZ SUPERMERCADOS SAN JOSE


DEL GUAVIARE
INFORME MATRIZ DE RIESGO
EMPRESARIAL
SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
OCUPACIONAL

Cdigo:
SGSST- PP- 001
Versin
01
Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

1. INTRODUCCIN
La poblacin trabajadora est expuesta a un conjunto de riesgos especficos en el
ambiente de trabajo, los cuales varan segn la actividad econmica de cada
empresa. Estos riesgos estn ligados al origen de algunas enfermedades
profesionales y a la ocurrencia de accidentes de trabajo, pudindose establecer
claramente la relacin causa - efecto entre el ambiente laboral y la patologa
desarrollada.
Uno de los principales problemas en el mundo laboral actual es la alta
siniestralidad, es decir, el elevado nmero de accidentes que se producen durante
la jornada de trabajo de los empleados. Con el objetivo de intentar proteger a
estos de los riesgos que se derivan de su actividad, surgen los sistemas de
prevencin de riesgos laborales. El objetivo de los mismos no es otro que evitar
las causas que provocan los accidentes y las enfermedades profesionales.
Actualmente se reconoce que la evaluacin de riesgos es la base para una gestin
activa de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Diagnstico General de Condiciones de Trabajo (LA IDENTIFICACION DE LOS
PELIGROS Y LA VALORACION DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO), es una herramienta para la identificacin, anlisis, valoracin,
priorizacin y establecimiento de acciones de control a los riesgos existentes en
las diferentes reas y operaciones de la empresa; que ocasionen accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales.
La primera accin para desarrollar el proceso de identificacin de peligros y
evaluacin de los riesgos en LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL
GUAVIARE, Guaviare, segn la gua tcnica colombiana GTC 45 versin 2012,es
identificar los peligros fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales, biomecnicos,
condiciones de seguridad y fenmenos naturales, de los colaboradores de la
Posteriormente, se analizara la normatividad vigente que rige a la Seguridad y
Salud en el Trabajo en la y se realizara la valoracin de los riesgos identificados
segn la GTC 45 versin 2012.
Ingrid Hasbleidy Fontecha Villa
Carlos Andrs Prez Manzano
Aprendices
Tecnlogo en Gestin del Talento Humano
Celulares: 3124116762-3202184715

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Versin
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Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

Por ltimo se presentara las matriz de riesgos, inspeccin planeada y se arrojan


resultados, segn la normatividad vigente.
Los resultados de la Matriz de Riesgos y Peligros, son la base fundamental para el
desarrollo de actividades encaminadas a la bsqueda del mximo de bienestar de
los trabajadores de LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE, las
cuales se reflejan a travs del diseo e implementacin del Programa de
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO como mecanismo para la planeacin,
coordinacin y ejecucin de estas actividades.

Ingrid Hasbleidy Fontecha Villa


Carlos Andrs Prez Manzano
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15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

1.1FORMULACIN DEL PROBLEMA


Cules son las condiciones laborales de los trabajadores de la Empresa LOPEZ
SUPERMERCADO, Del municipio de San Jos del Guaviare, en lo que se refiere
a los riesgos ocupacionales durante el primer semestre del 2016?
1.2 DESCRIPCIN DEL PROBLEMA
Se puede evidenciar que una de las ms grandes amenazas al bienestar de los
trabajadores de LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE, es la no
implementacin de puntos importantes de la normatividad vigente en materia de
Seguridad y salud en el Trabajo. Adoptar medidas preventivas, correctivas y de
evaluacin de los procesos en cuanto a los riesgos, condiciones laborales, y
ambientes adecuados para el desarrollo de la actividad laboral se hace vital para
el desarrollo adecuado de todos los procesos que giran en torno a la empresa.
Es importante mencionar que el SUPERMERCADO ha tenido en cuenta algunas
medidas bsicas, pero es una realidad que en cuestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo, ninguna medida est de sobra, por tal motivo se hace necesario
establecer e implementar el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), con el cual se puede guiar y hacer seguimiento a todas las
acciones que vinculen el bienestar especialmente de la salud y seguridad de los
trabajadores; as podremos obtener beneficios notorios en la productividad de la
empresa.
1.3 JUSTIFICACIN
Las condiciones de trabajo y el ambiente laboral pueden ser asociadas a otros
factores, adems de tener un papel preponderante, desencadenante, agravante o
acelerante en la etiologa de ciertas enfermedades multifactoriales. El trabajo
tambin puede producir desequilibrios porque genera riesgos que pueden dar
lugar a fatiga, envejecimiento prematuro, acortamiento de la vida activa,
enfermedades profesionales y otras relacionadas con el trabajo, accidentes,
disminucin de la capacidad laboral, insatisfaccin y muertes prematuras.
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Proceso Promocin y Prevencin

Los riesgos profesionales se refieren a los factores que afectan las condiciones de
trabajo y ofrecen un determinado nivel de peligro que puede llegar a generar
lesiones en el empleado, durante el ejercicio de sus funciones laborales. Estas
pueden ser de carcter fsico, biolgico, qumico, ergonmico, psicosocial,
mecnico, elctricos locativos y de incendios. Los peligros pueden llegar a
producir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Tanto las
enfermedades profesionales como los accidentes de trabajo no son ms que
fenmenos a travs de los cuales unas causas (peligro) originan una lesin o
enfermedad.
Lo ideal sera que stos no ocurrieran, para lo cual es necesario desarrollar
actividades encaminadas a minimizar la probabilidad de que suceda un evento, o
prevenirlos actuando sobre las causas.
La Seguida y Salud en el Trabajo debe ser el punto de partida para el
funcionamiento de cualquier empresa. En Colombia se le dio mayor relevancia a
este aspecto con la aparicin de la ley 100 en 1993, el decreto reglamentario 1295
de 1994 y la ley 1562 de 2012 que actualiza el Sistema General de Riesgos
Laborales, entre otros.
El desarrollo industrial de nuestro Municipio y los adelantos tecnolgicos han
trado consigo un aumento de los peligros que generan riesgos en el ambiente
laboral, aumentando las probabilidades de accidente de trabajo y enfermedad
laboral en la poblacin de trabajadores expuestos.
LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE, consciente de la
responsabilidad legal y moral que tiene para con sus trabajadores, con respecto a
las condiciones de trabajo y salud de los mismos; identificara los peligros y
evaluara los riesgos a los que estn expuesto en la, por ,medio de la Herramienta
GTC 45 versin 2012, metodologa que permitir garantizar un ambiente laboral
con peligros y fuente de riesgo controlados, lo que trae consigo la disminucin en
las prdidas sociales, materiales y econmicas generadas por los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales; incrementando adems la productividad y
posicionamiento de su empresa en la regin.

Ingrid Hasbleidy Fontecha Villa


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Proceso Promocin y Prevencin

http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=25420

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar los peligros ocupacionales, que afectan las condiciones laborales en las
reas de trabajo de LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE, del
municipio de San Jos del Guaviare y la incidencia que estos pueden presentar
sobre la salud de los trabajadores o funcionarios.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS

Realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo, mediante el


levantamiento de la Matriz de Riesgos y Peligros en la actividad econmica
de la LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE,

Valorar los riesgos y emitir las recomendaciones especficas de intervencin


y medidas de control con el fin de mitigar o eliminar los diferentes peligros
identificados.

Elaborar el documento de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos,


de acuerdo a la Gua Metodolgica GTC 45 actualizada.

2. MARCO TERICO
Descripcin de la definicin de cada palabra segn la normatividad vigente.

ACCIDENTE: es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u


ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica,
una perturbacin funcional o la muerte.

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Proceso Promocin y Prevencin

ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): es todo suceso repentino que


sobrevenga por causa u ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador
una lesin orgnica, una perturbacin funcional o la muerte. Es tambin
Accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucin de
rdenes del empleador, o durante la ejecucin de una labor bajo su
autoridad, Aun fuera del lugar y horas de trabajo.
ACCIN CORRECTIVA: es todo suceso que presenta un peligro Asia el
trabador y se toman medidas correctivas
ACCIN PREVENTIVA: es todo suceso que pueda afectar al trabajador y
se tome medidas para prevenir incidentes
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni
estandarizado, dentro de un proceso de la organizacin o actividad que la
organizacin determine como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecucin
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la
organizacin, se ha planificado y es estandarizadle.
ACTOS INSEGUROS: Violacin de los procedimientos y las normas
considerados. Son comportamientos que podran dar paso a la ocurrencia
de un accidente o incidente
AMBIENTE DE TRABAJO: es el conjunto de condiciones que rodean a la
persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en
su vida laboral.
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(COPASST): Es un organismo de promocin y vigilancia de las normas y
reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa
CONDICIN INSEGURA: las condiciones inseguras son cuando se
presentan una situacin que pone en riesgo la vida del trabajador. De igual
forma se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecucin
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se acta por
cuenta o en representacin del empleador o de la empresa de servicios
temporales que se encuentran en misin.
ELEMENTO DE PROTECCIN PERSONAL: Dispositivo que sirve como
medio de proteccin ante un peligro y que para su funcionamiento requiere
de la interaccin con otros elementos

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Proceso Promocin y Prevencin

ENFERMEDAD LABORAL: la enfermedad laboral es la contrada como


resultado de la exposicin a factores de riesgo e inherentes a la actividad
laboral o el medio en el que el trabajador que se ha visto obligado a
trabajar.
ENFERMEDAD: condicin fsica o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin
relacionada con el trabajo o ambas.
EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL: dispositivo que sirve como medio
de proteccin ante un peligro y para que su funcionamiento requiera la
interaccin con otros elementos
EVALUACIN DEL RIESGO: es un proceso para determinar el nivel del
riesgo asociado al nivel de consecuencia.
IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un
peligro y definir sus caractersticas.
INCIDENTE DE TRABAJO (I.T): suceso acontecido en el curso de trabajo
o en relacin con este, que tuvo el potencial de ser un accidente que ocurre
por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por
cuestiones del azar no desencadenan lesiones en las personas, daos a
la propiedad, al proceso o al ambiente.
INCIDENTE: todo evento relacionado con el trabajo, en el que ocurri o
pudo haber lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o victima
moral .NTC OSHAS 18001 DEL 2007
MATRIZ DE RIESGOS: es la evaluacin del riesgo es teniendo en cuenta la
existencia de controles existentes y la definicin de los criterios de
aceptabilidad del riesgo, la decisin de si son aceptables o no
MEJORAMIENTO CONTINO: Crecimiento y optimizacin de factores
importantes de la empresa que mejoran el rendimiento de esta en forma
significativa.
PELIGRO: fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas o una combinacin de estos.
Previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de
trabajo
RIESGO: es la combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o
exposicin (es) peligroso (S) y la severidad de lesin o enfermedad que
puede ser causado.

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SALUD: es un estado de bienestar fsico, mental y social. No solo en


ausencia de enfermedad.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S.S.T.): es definida como
aquella disciplina que trata de la prevencin de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo, y de la proteccin y promocin de
la salud de los trabajadores. Tienen como objeto mejorar las condiciones y
el medio ambiente de trabajo, as como la salud en el trabajo, que conlleva
la promocin y el mantenimiento del bienestar fsico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones. Se modific por la ley 1562 del
2012
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (S.
G. S. S. T.): este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lgico y
por etapas, basado en la mejora continua y que incluyen la poltica, la
organizacin, la planificacin, la aplicacin, la evaluacin, la auditoria y las
acciones de mejorar con el objetivo de anticipar reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud del trabajo.
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (S. G. R. L.): sistema
general de Riesgos Laborales es un conjunto de identidades pblicas y
privadas. Normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los
accidentes que puedan ocurrirles, con ocasin o como consecuencia del
trabajo que desarrollan.
SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Hacer
actividades a todo el personal de la empresa sobre agentes y factores de
riesgo laborales. Realizar posterior control de las causas de accidentes de
trabajo en la empresa. Asegurarnos que todos los empleados cumplan con
todo el protocolo de proteccin en el desarrollo de sus labores.
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO:
comprende las buenas posiciones en el trabajo.
SUBPROGRAMA DE SANEAMIENTO BSICO AMBIENTAL: sta
enfocada a todas aquellas actividades que protegen el ecosistema de la
actividad industrial, y por ende, la salud de los trabajadores, mediante
acciones de saneamiento bsico en la empresa. El objetivo principal de
este subprograma, es la identificacin. Y evaluacin de los agentes y
factores de riesgo del trabajo y del proceso productivo que puedan afectar
los recursos naturales y a toda la comunidad, generando efectos adversos

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al ecosistema, mediante estudios y actividades peridicas y mitigacin. La


relevancia de este proceso, radica en la necesidad de desarrollar acciones
de control de posibles enfermedades ocasionadas por el inadecuado
manejo de las basuras, desechos propios del proceso productivo, servicios
sanitarios, agua para el consumo humano, consumo de alimentos, control
de plagas, etc. Controlar la recoleccin, tratamiento y disposicin de
residuos y desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de
saneamiento bsico ambiental.
TRABAJO: es toda actividad que el hombre realiza de transformacin de
la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
VALORACIN DEL RIESGO: es un proceso de evaluar el(los) riesgos(s)
que surgen de un(s) teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes y de decidir si el (los) riesgos es o son aceptables o no

3. MARCO LEGAL
El marco legal est dado por lineamientos constitucionales, convenios
internacionales de la OIT, normas generales del Cdigo Sustantivo del Trabajo y
por las siguientes Resoluciones y Decretos entre otros:
NORMA
Constitucin Poltica: Art. 48.

Ley 9 de 1979:
Ley 100 de 1993

DESCRIPCION
La seguridad social es un derecho pblico
de carcter obligatorio que se prestar
bajo direccin, la coordinacin y control
del Estado, en sujecin a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en
los trminos que establezca la ley. Se
garantiza a todos los habitantes el
derecho irrenunciable a la seguridad
social.
Por la cual se dictan medidas sanitarias.
Esta ley reglamenta la proteccin del
medio ambiente y manejo de residuos
Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se modifican el sistema de

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Ley 1562 de 2012:

Decreto 614 de 1984:

Decreto 1295 de 1994:

Decreto 2566 de 2009:

Resolucin 2400 de 1979:

Resolucin 2013 de 1986:

Resolucin 1016 de 1989

Resolucin 1401 de 2007

riesgos laborales
y se dictan otras
disposiciones en la materia de salud
ocupacional.
por el cual se determinan las bases para
la organizacin y administracin de salud
ocupacional en el pas
Por el cual se determina la organizacin y
administracin del Sistema General de
Riesgos Profesionales
Todo estado patolgico que sobrevenga
como consecuencia obligada de la clase
de trabajo que desempea el trabajador o
del medio en que se haya visto obligado a
trabajar, bien sea determinado por
agentes fsicos, qumicos o biolgicos.
Decreto 2566 de 2009.
Por la cual se establecen algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de
trabajo.
Por la cual se reglamenta la organizacin
y funcionamiento de los comits de
Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de
trabajo
Por la cual se reglamenta la organizacin,
funcionamiento y forma de los Programas
de Salud. Ocupacional que deben
desarrollar los patronos o empleadores en
el pas.
Por la cual se reglamenta la investigacin
de incidentes y accidentes de trabajo

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Resolucin 2346 de 2007:

Por la cual se regula la prctica de


evaluaciones mdicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias
clnicas ocupacionales.
NTC 4114 inspecciones planeadas: Seguridad industrial.
Realizacin de inspecciones planeadas
GTC 45 de 2010:
Ggua para la identificacin de peligros y
valoracin de los riesgos y salud y
seguridad ocupacional
NTCOSHAS 18001 de 2007:
Sistemas de gestin en seguridad y salud
ocupacional. Requisito. ICONTEC es una
entidad de carcter privado, sin nimo de
lucro, cuya Misin es fundamental. Para
brindar soporte y desarrollo al productor y
proteccin al consumidor
4. ALCANCE
La matriz de peligros y riesgos contenida en el presente documento es aplicable a
la Sede principal de LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE,
ubicado en la zona urbana de San Jos del Guaviare (Guaviare), en la Cra 22# 755 barri el Centro.
5. DESCRIPCIN GENERAL DE LA EMPRESA

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5.1. IDENTIFICACIN

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Proceso Promocin y Prevencin

RAZN SOCIAL:

2
3

NIT:
REPRESENTANTE
LEGAL:
DIRECCIN OFICINA
PRINCIPAL:
TELFONO:
CORREO
ELECTRNICO:
EPS
CLASE DE RIESGO
INFRAESTRUCTURA
INFORMACIN
SOCIODEMOGRFICA

4
5
6
7
8
9
1
0

COMERCIALIZADORA LOPEZ HERMANOS


S.A.S
900.361.017-8
ROSALBA LOPEZ CADAVID
Cra 22# 7-55 barri el Centro, San Jos del
Guaviare, Guaviare
5840126 5840066
Lopezsupermercado@gmail.com

Caf Salud y Nueva EPS


III
Hormign, bloque cubierta eternit y madera
REA
HOMBRE MUJERE TOTAL
S
S
Gerencia
1
Gestin
2
Administrativa
Sistemas y
1
telecomunicac
iones
Gestin del
1
Talento
humano
Gestin de la
1
Seguridad y
salud en el
trabajo
Atencin al
13
cliente y
logstica en el
almacn
Cajas de pago
8
Bodega Rimax
1
Bodega
3
Cuarto Frio
4
Ingrid Hasbleidy Fontecha Villa Distribucin
2
Carlos Andrs Prez Manzano TOTAL
19
16
37
Aprendices
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Proceso Promocin y Prevencin

5.2 MISIN
Lpez Supermercados de San Jos del Guaviare, es una empresa que busca
Satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, buscando el liderazgo
permanente fundamentado en los conceptos de calidad, servicio, innovacin y
mejoramiento continuo con responsabilidad y perseverancia.

5.3 VISIN
Nuestra empresa para el ao 2020 se mantendr como una Cadena de
Supermercados y Distribuidoras Lideres en la regin, con una oferta de productos
y servicios de la mejor calidad, al mejor precio y con una atencin superior al
cliente, acompaada de la lealtad a los proveedores y consumidores finales.
5.4 ORGANIGRAMA GENERAL
SUPERMERCADOS LOPEZ SAN JOSE DEL GUAVIARE

GERENCIA
GESTIN
GESTIN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
GESTION
DE TALENTO
TALENTO HUMANO
HUMANO
GESTION DE
SISTEMAS
Y
SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES

ATENCION
AL CLIENTE
ATENCION AL
CLIENTE

LOGISTICA
LOGISTICA

GESTION
GESTION DE
DE LA
LA SALUD
SALUD YY
SEGURIDAD
EN EL
TRABAJO
SEGURIDAD EN
EL TRABAJO

DISTRIBUCION
DISTRIBUCION

6. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS


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BODEGA
BODEGA

SERVICOS
GENERALES
SERVICOS GENERALES

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Proceso Promocin y Prevencin

El propsito general de la identificacin de los peligros y la valoracin de los


riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que
se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la
organizacin pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que
cualquier riesgo sea aceptable.
La valoracin de los riesgos es la base para la gestin proactiva de S y S. O,
liderada por la alta direccin como parte de la gestin integral del riesgo, con la
participacin y compromiso de todos los niveles de la organizacin y otras partes
interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoracin de los
riesgos, sta debera ser un proceso sistemtico que garantice el cumplimiento de
su propsito.
Todos los trabajadores deberan identificar y comunicar a su empleador los
peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal
de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales.
El procedimiento de valoracin de riesgos que se describe en esta gua est
destinado a ser utilizado en:
Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no
haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados,
en principio o en la prctica.
Organizaciones que buscan la mejora continua del Sistema de Gestin del S y
SO y el cumplimiento de los requisitos legales, y
Situaciones previas a la implementacin de cambios en sus procesos e
instalaciones.
La metodologa utilizada para la valoracin de los riesgos debera estructurarse y
aplicarse de tal forma que ayude a la organizacin a:
Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y
valorar los riesgos derivados de estos peligros, para poder determinar las
medidas de control que se deberan tomar para establecer y mantener la
seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas.
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Carlos Andrs Prez Manzano
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Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

Tomar decisiones en cuanto a la seleccin de maquinaria, materiales,


herramientas, mtodos, procedimientos, equipo y organizacin del trabajo con
base en la informacin recolectada en la valoracin de los riesgos.
Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son
efectivas para reducir los riesgos.
Priorizar la ejecucin de acciones de mejora resultantes del proceso de
valoracin de los riesgos.
Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros
asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementacin de
las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores.
6.1 ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA AL DESARROLLAR LA
IDENTIFICACIN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIN DE LOS RIESGOS
Para que la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos sean tiles
en la prctica, las organizaciones deberan:
a. Designar un miembro de la organizacin y proveer los recursos necesarios
para promover y gestionar la actividad.
b. Tener en cuenta la legislacin vigente y otros requisitos.
c. Consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos.
d. Determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo
para la identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos e
implementar un programa adecuado para satisfacerlas.
e. Documentar los resultados de la valoracin.
f. Realizar evaluaciones higinicas y/o monitoreos biolgicos, si se requiere.
g. Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros.
h. Tener en cuenta las estadsticas de incidentes ocurridos y consultar
informacin de gremios u organismos de referencia en el tema.
Otros aspectos a tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de
esta actividad son:
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Proceso Promocin y Prevencin

Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por


evaluar;
Establecer criterios internos de la organizacin para que los evaluadores
emitan conceptos objetivos e imparciales.
Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia;
Entrenar grupos de personas que participen en la identificacin de los peligros
y la
Valoracin de los riesgos, con el objetivo de fortalecer esta actividad.
Considerar la valoracin de los riesgos como base para la toma de decisiones
sobre las acciones que se deberan implementar (medidas de control de los
riesgos).
Asegurar la inclusin de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan
en el desarrollo de las actividades de la organizacin.
Consultar personal experto en S y SO, cuando la organizacin lo considere.
6.2 ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS Y VALORAR LOS
RIESGOS
Las siguientes actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la
identificacin de los peligros y la valoracin de los riesgos.
a. Definir el instrumento para recolectar la informacin: una herramienta donde se
registre la informacin para la identificacin de los peligros y valoracin de los
riesgos.
b. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: preparar una lista de los
procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y
clasificarlas; esta lista debera incluir instalaciones, planta, personas y
procedimientos.
c. Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad
laboral. Considerar quin, cundo y cmo puede resultar afectado.
d. Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la
organizacin ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.
e. Valorar riesgo:
Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los
controles existentes que estn implementados. Se debera considerar la
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Proceso Promocin y Prevencin

f.
g.
h.

i.

eficacia de dichos controles, as como la probabilidad y las consecuencias


si stos fallan.
Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y
decidir si los controles de S y SO existentes o planificados son suficientes
para mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.
Elaborar el plan de accin para el control de los riesgos, con el fin de mejorar
los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo
requiera.
Revisar la conveniencia del plan de accin: re-valorar los riesgos con base en
los controles propuestos y verificar que los riesgos sern aceptables.
Mantener y actualizar:
Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que
sean efectivos;
Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoracin
de los riesgos est actualizada.
Documentar el seguimiento a la implementacin de los controles establecidos
en el plan de accin que incluya responsables, fechas de programacin,
ejecucin y estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestin en S y
SO.

6.3 METODOLOGA PARA REALIZAR UNA MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE


PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS.

Observacin o percepcin.
Identificacin Y descripcin.
Comunicacin.
Documentacin.

6.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS.


6.3.1.1 DESCRIPCIN Y CLASIFICACIN DE PELIGROS.

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Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como
las siguientes:
Existe una situacin que pueda generar dao?
Quin (o qu) puede sufrir dao?- cmo puede ocurrir el dao?
Cundo puede ocurrir el dao?
Clasificacin de los peligros que se pueden presentar en una empresa
reglamentado por la GTC 45 versin 2012. Este cuadro no es un listado
exhaustivo. Las organizaciones deberan desarrollar su propia lista de peligros
tomando en cuenta el carcter de sus actividades laborales y los sitios en que se
realiza el trabajo.
Cuadro 1. Clasificacin de los peligros GTC 45 versin 2012
FSICOS: Son los peligros ambientales de naturaleza
fsica, que cuando entran en contacto con las personas
pueden tener efectos nocivos sobre su salud dependiendo
en su intensidad, exposicin y concentracin de los
mismos.
Algunos de los indicadores son :
Exposicin a Ruido (de impacto, intermitente o
continuo)
Exposicin a Iluminacin (luz visible por exceso o
deficiencia)
Exposicin a Vibracin (cuerpo entero, segmentaria)
Exposicin a Temperaturas extremas (calor y frio)
Exposicin a Presin atmosfrica (normal y ajustada)
Exposicin a Radiaciones ionizantes (rayos X, gama,
beta y alfa)
Exposicin a Radiaciones no ionizantes (lser,
ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, microondas).
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QUMICOS: Estn constituidos por elementos y sustancias


qumicas orgnicas e inorgnicas, naturales o sintticas,
que durante la fabricacin, manejo, transporte,
almacenamiento o uso, pueden entrar en contacto con el
organismo.
Algunos de los indicadores son:
Exposicin a Polvos orgnicos inorgnicos
Exposicin a Fibras
Exposicin a Lquidos (nieblas y rocos)
Exposicin a Gases y vapores
Exposicin a Humos metlicos no metlicos
Exposicin a Material particulado
BIOLGICOS: Estn constituidos por un conjunto de
microorganismos, toxinas, secreciones, biolgicas, tejidos
y rganos corporales humanos, animales y vegetales,
presentes en determinados ambientes laborales, que al
entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar
enfermedades Infectocontagiosas, reacciones alrgicas o
tambin intoxicaciones.
Algunos indicadores son:
Exposicin a Virus
Exposicin a Bacterias
Exposicin a Hongos
Exposicin a Ricketsias
Exposicin a Parsitos
Exposicin a Picaduras
Exposicin a Mordeduras
Exposicin a Fluidos o excrementos

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PSICOSOCIALES: Se caracteriza por encontrarse en


aquellos aspectos relacionados con el proceso de trabajo
y las modalidades de gestin administrativa, que puede
generar como consecuencia fatiga mental, alteraciones de
la conducta y reacciones de tipo fisiolgico.

Entre otros los indicadores estn los relacionados con :

Gestin organizacional (estilo de mando, pago,


contratacin, participacin, induccin y capacitacin,
bienestar social, evaluacin del desempeo, manejo de
cambios).

Caractersticas de la organizacin del trabajo


(comunicacin, tecnologa, organizacin del trabajo,
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).

Caractersticas del grupo social de trabajo (relaciones,


cohesin, calidad de interacciones, trabajo en equipo).

Condiciones de la tarea (carga mental, contenidos de la


tarea, demandas emocionales, sistema de control,
definicin de roles, monotona, etc.).

Interface persona-tarea (conocimientos, habilidades en


relacin con la demanda de la tarea, iniciativa,
autonoma y reconocimiento, identificacin de la
persona con la tarea y la organizacin).

Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotacin,

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horas extras, descansos)


BIOMECNICOS: Aqu se consideran todos aquellos
elementos relacionados con la carga fsica de trabajo, con
las posturas de trabajo, con los movimientos, con los
esfuerzos para el movimiento de cargas y en general
aquellos que pueden provocar fatiga fsica o lesiones en el
sistema seo muscular.
Los indicadores son:

Postura (prolongada, mantenida, forzada, anti


gravitacional).

Esfuerzo

Movimiento repetitivo

Manipulacin manual de cargas


CONDICIONES DE SEGURIDAD: Se originan por la no
adopcin de las medidas bsicas de higiene y seguridad
industrial en cualquier mquina, equipo, instalacin o local
de trabajo. Este tipo de riesgos generan, al contrario que
los anteriores, accidentes de trabajo.
Los indicadores son:
Mecnico (elementos o partes de mquinas,
herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales
proyectados solidos o fluidos).
Elctrico (alta y baja tensin, esttica)
Locativo (sistemas y medios de almacenamiento)
superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con
diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo
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(cadas de objeto)
Tecnolgico (explosin, fuga, derrame, incendio).
Accidentes de trnsito
Publico (robos, asaltos, atracos, atentados, de orden
pblico, etc.).
Trabajo en alturas
Espacios confinados
FENMENOS NATURALES: Se entiende por desastre el
dao o la alteracin grave de las condiciones normales de
vida en un rea geogrfica determinada, causada por
fenmenos naturales y por efectos catastrficos de la
accin del hombre en forma accidental, que requiera por
ello de la especial atencin de los organismos del Estado y
de otras entidades de carcter humanitario o de servicio
social.
Los indicadores son:

Sismo

Terremoto

Vendaval

Inundacin

Derrumbe

Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas).

Fuente: Gua Tcnica Colombiana GTC 45. Autor de la gua de aprendizaje del
SENA.

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6.3.1.2 EFECTOS POSIBLES


Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la
integridad o salud de los trabajadores, se debera tener en cuenta preguntas como
las siguientes:
Cmo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?
Cul es el dao que le(s) puede ocurrir?
Se debera tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las
consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta
consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las
de largo plazo como las enfermedades (ejemplo: prdida de audicin).
Igualmente se debera tener en cuenta el nivel de dao que puede generar en las
personas. A continuacin se proporciona un ejemplo de descripcin de niveles de
dao:
Categora
del
dao
Salud

Segurida
d

Tabla 1. Descripcin de niveles de dao


Dao leve
Dao moderado
Dao extremo

Molestias
e
irritacin (ejemplo:
dolor de cabeza),
enfermedad
temporal
que
produce malestar
(ejemplo: diarrea)

Enfermedades que
causan incapacidad
temporal.
Ejemplo:
prdida
parcial
de
la
audicin, dermatitis,
asma,
desrdenes
de las extremidades
superiores.
Lesiones
Laceraciones,
superficiales,
heridas
profundas,
heridas de poca quemaduras
de
profundidad,
primer
grado;

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Enfermedades agudas
o
crnicas,
que
generan incapacidad
permanente
parcial,
invalidez o muerte.

Lesiones que generen


amputaciones,
fracturas de huesos
largos, trauma crneo

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contusiones,
irritaciones del ojo
por
material
articulado.

conmocin cerebral,
esguinces
graves,
fracturas de huesos
cortos.

enceflico,
quemaduras
de
segundo
y
tercer
grado,
alteraciones
severas de mano, de
columna vertebral con
compromiso
de
la
mdula
espinal,
oculares
que
comprometan
el
campo
visual,
disminuyan
la
capacidad auditiva.

Fuente: Gua Tcnica Colombiana GTC 45.


Las organizaciones deberan adaptar este tipo de estructura, con el fin de reflejar
sus objetivos. Por ejemplo, la estructura ilustrada en el cuadro anterior podra
ampliarse a tres categoras, incluyendo efectos que no se relacionan directamente
con la salud y la seguridad de los trabajadores, como por ejemplo daos a la
propiedad, fallas en los procesos y prdidas econmicas, entre otros.
6.3.2 IDENTIFICACIN DE LOS CONTROLES EXISTENTES.
Las organizaciones deberan identificar los controles existentes para cada uno de
los peligros identificados y clasificarlos en:
Fuente.
Medio.
Individuo.
Se deberan considerar tambin los controles administrativos que las
organizaciones han implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo:
inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros.
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6.3.3 VALORAR EL RIESGO


La valoracin del riesgo incluye:
La evaluacin de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes.
La definicin de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
La decisin de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos.
6.3.3.1 DEFINICIN DE LOS CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organizacin debera
tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:

Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros.


Su poltica de S y SO- Objetivos y metas de la organizacin.
Aspectos operacionales, tcnicos, financieros, sociales y otros.
Opiniones de las partes interesadas.

6.3.3.2 EVALUACIN DE LOS RIESGOS.


La evaluacin de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad
de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias, mediante
el uso sistemtico de la informacin disponible.
1. Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debera determinar lo siguiente:
Donde
NR= NP x NC
NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
A su vez, para determinar el NP se requiere:
2. Para determinar el ND se puede utilizar la Tabla 2, a continuacin:
Tabla 2. Determinacin del nivel de deficiencia
Nivel de
Valor
Significado
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deficienci
a

de
ND

Muy Alto
(MA)

10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como


posible la generacin de incidentes o consecuencias muy
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
existe, o ambos.
Alto (A)
6
Se ha(n) detectado algn(os) peligro(s) que pueden dar
lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.
Medio (M)
2
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B)
No se No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
Asigna conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
Valor
ambos. El riesgo est controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervencin cuatro (IV) Vase la Tabla 8.
La determinacin del nivel de deficiencia para los peligros higinicos (fsico,
qumico, biolgico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (vase el Anexo C
(Informativo)) o en forma cuantitativa (vase el Anexo D (Informativo)). El detalle
de la determinacin del nivel de deficiencia para estos peligros lo debera
determinar la organizacin en el inicio del proceso, ya que realizar esto en detalle
involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta labor.
NOTA: Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales, la
empresa podra utilizar las metodologas nacionales e internacionales disponibles,
ejecutadas por un profesional experto y que est acorde con la legislacin
nacional vigente, que para la fecha de elaboracin de esta gua corresponde a la
Resolucin 2646 de 2008 del Ministerio de la Proteccin Social.
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Ejemplo 1.
Cuadro 2. Imgenes de los peligros identificados en la empresa
DISTRIBUIDORA LA COLMENA S.A.S Guaviare
Imagen
Peligro
Nivel de
Horas de
Consecuenci
Clasificacin
deficiencia
exposicin
a o efectos
BIOMECNIC
MUY
ALTO: Se
expone Lesiones
de
O
manipulacin
en tiempos columna
por
Manipulacin
manual
de cortos
sobresfuerzo,
manual
de cargas con un durante
su lesiones asteocargas
riesgo extremo jornada
musculares
de
lesin laboral,
en incapacitantes.
musculo
promedio 30
esqueltica.
minutos cada
Deben tomarse hora, en una
medidas
jornada de 8
correctivas
horas
de
inmediatamente trabajo.
.
NIVEL DE DEFICIENCIA: (10)
3. Para determinar el NE se podrn aplicar los criterios de la Tabla 3.
Tabla 3. Determinacin del nivel de exposicin
Nivel de
Valor
Significado
exposicin
de NE
Continua
4
La situacin de exposicin se presenta sin interrupcin o
(EC)
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada
laboral.
Frecuente
3
La situacin de exposicin se presenta varias veces
(EF)
durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional
2
La situacin de exposicin se presenta alguna vez
(EO)
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.
Espordica
1
La situacin de exposicin se presenta de manera
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(EE)

eventual.

NIVEL DE EXPOSICIN:

(3)

4. Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 2 y 3, en la


Tabla 4.
Tabla 4. Determinacin del nivel de probabilidad
Niveles de probabilidad
Nivel de exposicin (NE)
4
3
2
Nivel de
10
MA - 40
MA - 30
A -20
6
MA - 24
A - 18
A - 12
deficiencia
2
M
8
M
6
B-4
(ND)
NP = ND x NE
NIVEL DE PROBABILIDAD: NP= ND (10) X NE (3) = 30
NP = MA-30

1
A - 10
M-6
B-2

5. El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con el significado que


aparece en la Tabla 5.
Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad
Nivel de
Valor de
Significado
probabilida
NP
d
Muy Alto
Entre 40 Situacin deficiente con exposicin continua, o muy
(MA)
y 24
deficiente con exposicin frecuente.
Normalmente la materializacin del riesgo ocurre con
frecuencia.
Alto (A)
Entre 20 Situacin deficiente con exposicin frecuente u
y 10
ocasional, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica.
La materializacin del riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral.
Medio (M)
Entre 8 y Situacin deficiente con exposicin espordica, o bien
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Bajo (B)

situacin mejorable con exposicin continuada o


frecuente.
Es posible que suceda el dao alguna vez.
Entre 4 y Situacin mejorable con exposicin ocasional o
2
espordica, o situacin sin anomala destacable con
cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

NIVEL DE PROBABILIDAD = MA -30


SIGNIFICADO = Muy Alto (MA)
6. A continuacin se determina el nivel de consecuencias segn los parmetros
de la Tabla 6.
Tabla 6. Determinacin del nivel de consecuencias
Nivel de
NC
Significado
Daos
personales
Consecuencias
Mortal o Catastrfico
100 Muerte (s)
(M)
Muy grave (MG)
60
Lesiones o enfermedades graves irreparables
(Incapacidad permanente parcial o invalidez).
Grave (G)
25
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
temporal (ILT).
Leve (L)
10
Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad.
NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia
directa ms grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
NIVEL DE CONSECUENCIA: Muy grave (MG); NC 60
Segn la descripcin del peligro y efectos identificados se determin el nivel de
consecuencia 60 muy grave.
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7. Los resultados de las Tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener el


nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 8.

NR= NP x NC
NIVEL RIESGO = NIVEL DE PROBABILIDAD (30) X NIVEL DE
CONSECUENCIA (60)=1800.
NC = 60
NR = I (2400-1440)
Tabla 8. Significado del nivel de riesgo
Valor de
Significado
NR
4 000 Situacin crtica. Suspender actividades hasta que el
600
riesgo est bajo control. Intervencin urgente.
II
500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo
est por encima o igual de 360.
III
120 - 40 Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la
intervencin y su rentabilidad.
IV
20
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberan considerar soluciones o mejoras y se deben
hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el
riesgo an es aceptable.
SIGNIFICADO: NIVEL DE RIESGO I (4 000 600)
Nivel de
riesgo
I

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6.3.3.3 DECIDIR SI EL RIESGO ES ACEPTABLE O NO


Una vez determinado el nivel de riesgo, la organizacin debera decidir cules
riesgos son aceptables y cules no. En una evaluacin completamente cuantitativa
es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o
no aceptable. Sin embargo, con mtodos semi-cuantitativos tales como el de la
matriz de riesgos, la organizacin debera establecer cules categoras son
aceptables y cules no.
Para hacer esto, la organizacin debe primero establecer los criterios de
aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en
todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes
interesadas y debe tener en cuenta la legislacin vigente.

8. Un ejemplo de cmo clasificar la aceptabilidad del riesgo se muestra en la


Tabla 9.
Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo
Nivel de Riesgo
Significado
I
No Aceptable
II
No Aceptable o Aceptable con control
especfico
III
Aceptable
IV
Aceptable
NIVEL DE RIESGO: NR = I (No Aceptable)
Procedimiento para establecer las medidas de intervencin segn la GTC 45
2010:
6.3.4. ELABORAR EL PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE LOS
RIESGOS

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Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 8, forman la base para decidir
si se requiere mejorar los controles y el plazo para la accin. Igualmente muestra
el tipo de control y la urgencia que se debera proporcionar al control del riesgo.
El resultado de una valoracin de los riesgos deber incluir un inventario de
acciones, en orden de prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles.
6.3.5. CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES
Si existe una identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos en forma
detallada es mucho ms fcil para las organizaciones determinar qu criterios
necesita para priorizar sus controles; sin embargo, en la prctica de la empresa en
este proceso deberan tener como mnimo los siguientes tres (3) criterios:
Nmero de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para
identificar el alcance del control que se va a implementar.
Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe
tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre la peor
consecuencia al estar expuesto al riesgo.
Existencia requisito legal asociado: la organizacin podra establecer si
existe o no un requisito legal especfico a la tarea que se est evaluando para
tener parmetros de priorizacin en la implementacin de las medidas de
intervencin.
Sin embargo, las organizaciones podran determinar nuevos criterios para
establecer controles que estn acordes con su naturaleza y extensin de la
misma. Como herramienta a un criterio adicional a esta gua, se presenta la
aplicacin de un factor de justificacin en el Anexo E (Informativo).
6.3.6 MEDIDAS DE INTERVENCIN
Una vez completada la valoracin de los riesgos la organizacin debera estar en
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan
mejorarse, o si se requieren nuevos controles.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se
deberan priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminacin de
peligros, seguidos por la reduccin de riesgos (es decir, reduccin de la
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probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesin o dao), de


acuerdo con la jerarqua de los controles contemplada en la norma NTC-OHSAS
18001:2007.
A continuacin se presentan ejemplos de implementacin de la jerarqua de
controles:
Eliminacin: modificar un diseo para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecnicos de alzamiento para eliminar el peligro de
manipulacin manual.
Sustitucin: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energa
del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presin, la
temperatura, etc.).
Controles de ingeniera: instalar sistemas de ventilacin, proteccin para las
mquinas, enclavamiento, cerramientos acsticos, etc.
Controles administrativos: sealizacin, advertencias: instalacin de
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles
de acceso, capacitacin del personal.
Equipos / elementos de proteccin personal: gafas de seguridad, proteccin
auditiva, mscaras faciales, sistemas de detencin de cadas, respiradores y
guantes.
Al aplicar un control determinado se deberan considerar los costos relativos, los
beneficios de la reduccin de riesgos, y la confiabilidad de las opciones
disponibles.
Una organizacin tambin debera tener en cuenta:
Adaptacin del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las
capacidades fsicas y mentales del individuo).
La necesidad de una combinacin de controles, combinacin de elementos de
la jerarqua anterior (por ejemplo, controles de ingeniera y administrativos).
Buenas prcticas establecidas en el control del peligro particular que se
considera.
Utilizacin de nuevas tecnologas para mejorar los controles.
Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la seleccin de
controles de ingeniera que protejan a todos en las cercanas del riesgo).
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El comportamiento humano y si una medida de control particular ser aceptada


y se puede implementar efectivamente.
Los tipos bsicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de una
accin repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atencin, falta de
comprensin o error de juicio y violacin de las reglas o procedimientos) y las
formas de prevenirlos.
La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las
guardas de la maquinaria.
La posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias/contingencias
en donde fallan los controles del riesgo.
La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles
existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organizacin, por
ejemplo, visitantes o personal contratista.
Una vez que la organizacin haya determinado los controles, sta puede necesitar
priorizar sus acciones para implementarlos. Para priorizar las acciones, se debera
tener en cuenta el potencial de reduccin de riesgo de los controles planificados.
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u
ofrecen una reduccin considerable de ste, tengan prioridad sobre otras acciones
que solamente ofrecen un beneficio limitado de reduccin del riesgo.
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o
tareas laborales hasta que los controles del riesgo estn implementados, o aplicar
controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones ms eficaces.
Por ejemplo, el uso de proteccin auditiva como una medida temporal hasta que
se pueda eliminar la fuente de ruido, o la separacin del lugar de trabajo hasta que
se reduzcan los niveles de ruido. Los controles temporales no se deberan
considerar como un sustituto a largo plazo de medidas de control de riesgo ms
eficaces.
6.3.7 REVISIN DE LA CONVENIENCIA DEL PLAN DE ACCIN
La organizacin deber generar un proceso de revisin del plan de accin
seleccionado con personal experto interno o externo, o ambos, esto garantizara
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que el proceso de valoracin de los riesgos y de establecimiento de criterios es


correcto y la ejecucin del proceso es eficaz.
6.3.8 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN
La organizacin deber identificar los peligros y valorar los riesgos
peridicamente. La determinacin de la frecuencia se puede dar por alguno o
varios de los siguientes aspectos:
La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son
eficaces y suficientes.
La necesidad de responder a nuevos peligros.
La necesidad de responder a los cambios que la propia organizacin ha
llevado a cabo.
La necesidad de responder a retroalimentacin de las actividades de
seguimiento, investigacin de incidentes, situaciones de emergencia o los
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia.
Cambios en la legislacin.
Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se
presenten.
Avances en las tecnologas de control.
La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.
Las revisiones peridicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las
valoraciones de los riesgos llevadas a cabo, por diferente personal, en diferentes
momentos. Donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores
tecnologas para manejo de riesgos, se deberan hacer las mejoras necesarias.
No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una
revisin puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen
siendo eficaces.
NOTA La organizacin conservara las diferentes versiones de actualizacin de la
identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos, con el fin de poder ver su
progreso y trazabilidad al proceso.

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7. MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE RIESGOS


MATRIZ 1. MATRIZ DE RIESGO DE LOPEZ SUPERMERCADOS SAN JOSE
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(Adjunto Matriz de Riesgos en medio Fsico)
(Adjunto Formato Tabla de Excel en medio magntico)

7.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PELIGRO BIOMECNICO


MANIPULACIN MANUAL DE CARGAS
Segn la valoracin del peligro BIOMECNICO manipulacin manual de
cargas, de la matriz de riesgos de la LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL
GUAVIARE. El nivel de riesgo es II, lo cual se interpreta segn la GTC 45 la
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aceptabilidad del riesgo como NO ACEPTABLE, Situacin crtica. Se deben


suspender actividades hasta que el riesgo est bajo control. Intervencin urgente.
7.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MANIPULACIN DE CARGAS.
El cuerpo tiene una capacidad limitada para levantar y sostener pesos. Es una de
las causas ms frecuentes de accidentes laborales con un 20-25% del total. Las
lesiones que se producen no suelen ser mortales, pero originan grandes costos
econmicos y humanos ya que pueden tener una larga y difcil curacin o provocar
incapacidad. Los pesos lmites permitidos para levantar cargas en los hombres
son de 25 kg, y mujeres de 12,5 kg.
1

Para levantar objetos tenga en cuenta:

Utilice equipos para levantamiento de cargas pesadas.


Doble las rodillas y encuclillase, manteniendo las piernas separadas y con la
carga lo ms cerca posible del cuerpo.
Mantenga la carga firme contra el cuerpo.
Levntese usando los msculos de las piernas.
Tenga en cuenta el peso y el tamao del objeto. Si es necesario pida ayuda.
Sealice el lugar de trabajo cuando manipule cargas con uso de equipos.

7.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PELIGRO BIOLGICO BACTERIAS


Segn la valoracin del peligro BIOLGICO BACTERIAS, de la matriz de
riesgos de la empresa, LOPEZ SUPERMERCADO SAN JOSE DEL GUAVIARE,
el nivel de riesgo es III, lo cual se interpreta segn la GTC 45 la aceptabilidad del
riesgo como ACEPTABLE, Mejorar si es posible. Sera conveniente justificar la
intervencin y su rentabilidad.
Medidas de seguridad para peligro biolgico bacterias.
1 https://prezi.com/a9o1e2t4gtxg/riesgos-biomecanicos/
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Son microbios unicelulares, tal vez los que mayor nmero de enfermedades
causan a las personas, animales y plantas.
Para manipular bacterias vegetales

Lavado de manos antes y despus de cada procedimiento


Usar guantes impermeable
Emplear mascarilla y protectores oculares
Usar bata de plstico o impermeable
Evitar el consumo de agua no potable

8. ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL


Se puede definir la proteccin personal como el conjunto de elementos utilizados
por el trabajador como mecanismo para contrarrestar el efecto, el dao o las
consecuencias de la exposicin a un agente de riesgo externo que pueda generar
un Accidente de Trabajo o una Enfermedad Laboral y que son diseados de
acuerdo con las medidas antropomtricas de la poblacin trabajadora.
En trminos sencillos, es el conjunto de prendas o accesorios diseados de
acuerdo con la fisionoma humana, cuyo objetivo es minimizar el impacto negativo
de los agentes de riesgo presentes en el medio laboral.
De acuerdo con la Resolucin 2400 de 1979, se debe dotar al trabajador de los
elementos y/o equipos personales necesarios para la proteccin frente a los
diferentes riesgos que genere el entorno laboral y la parte del cuerpo que afecte
dichos riesgos. Para lo anterior se utiliza la informacin que arroja el Diagnstico
de Condiciones de Trabajo, y hace parte de la implementacin del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (Programa de Salud Ocupacional).
Antes de suministrar un elemento de proteccin personal, debe buscar la
intervencin del riesgo en la fuente y en el medio.
A la hora de establecer una clasificacin de la proteccin personal, se pueden
tomar diversos criterios. Podra hablarse de clasificaciones segn la zona del
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cuerpo que se proteja, segn los distintos riesgos de los que se protege, segn los
puntos de vista relacionados con tcnicas de seguridad o de higiene, etc.
Cada riesgo, no obstante, tiene unas caractersticas que lo definen y enmarcan
dentro de un grupo determinado, por lo que es preciso protegerse contra el mismo
y adoptar, tambin, un determinado tipo de proteccin. De acuerdo con este
criterio, la proteccin personal se clasifica en:
Medios parciales de proteccin: Son aquellos que protegen al individuo frente a
riesgos que actan preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo.
Estn relacionados con:

Proteccin del crneo


Proteccin de la cara y del aparato visual
Proteccin del aparato auditivo
Proteccin de las extremidades superiores
Proteccin de las extremidades inferiores
Proteccin del aparato respiratorio

Medios integrales de proteccin. Son aquellos que protegen al individuo frente a


riesgos que no actan sobre partes o zonas determinadas del cuerpo (ropa de
proteccin, arns de seguridad), API (elementos de proteccin individual).
9. DESCRIPCIN DEL PROCESO OPERATIVO POR AREAS DE TRABAJO

GERENCIA: Supervisa las operaciones diarias de la tienda y sus


departamentos relacionados.
GESTIN ADMINISTRATIVA: En esta rea se maneja todo lo
relacionado a contrataciones, envi de pedidos, pago a los trabajadores,
organizacin en general del almacn.
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES: la persona que est
encargada de esta rea se encarga de detectar a tiempo y dar pronta
solucin a cualquier falla en el sistema, o equipos de cmputo; de igual
manera maneja las redes sociales, pgina web y dems sistemas de
telecomunicacin.

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GESTION DEL TALENTO HUMANO: Hace entrevistas de trabajo, estn


al pendiente de cualquier solicitud por parte de los empleados y genera
acciones para promover el bienestar de los trabajadores, realiza
procesos de seleccin de personal y apoya la contratacin.
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Planear,
implementar, monitorear y controlar programas de Salud Ocupacional y
Seguridad en todas las reas.
ATENCIN AL CLIENTE Y LOGSTICA EN EL ALMACN: Cada una de
estas personas tiene su rea especfica la cual deben mantener en
perfectas condiciones, asendola y surtiendo.
CAJA DE PAGO: el personal de esta rea se ubican en las cajas de
pago y hacen efectiva la compra de cualquier producto.
BODEGA RIMAX: Recibe el pedido y organiza productos en bodeg
BODEGA: Recibe y toma pedidos en general del almacn; organiza
mercanca
CUARTO FRIO: Recibe verduras y dems pedidos que hace la
empresa; estn siempre atentos de mantener en buenas condiciones los
alimentos que aqu se venden.
DISTRIBUCION: Se encargan de entregar los domicilios.

10. RESULTADOS
Mediante recorrido de inspeccin, recoleccin de evidencia fotogrfica y entrevista
a algunos empleados, se identificaron los factores de riesgos que afectan a la
poblacin trabajadora de LOPEZ SUPERMERCADOS DE SAN JOSE DEL
GUAVAIRE.
Luego del anlisis de la informacin recolectada, se presentan los riesgos por
cada una de las reas inspeccionadas as:

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10.1. ATENCIN AL CLIENTE Y LOGSTICA EN EL ALMACN

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Superficie de trabajo irregulares.

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Elctrico (alta y baja tensin): Caja de alta tensin expuesta en pasillo de
compras y ubicada en una base no acorde.

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo.

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad:


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo.
-Riesgo Biolgico: Fluidos y excrementos; Virus, bacterias, hongos, parsitos,

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Superficie de trabajo irregulares.

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Deterioro del techo.

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-Riesgo Locativo: Mal estado de equipo de emergencia (Extintor tiene la carga


vencida (Sin presin)).

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Elctrico: Se evidencia desorden generalizado en el cableado ya que este
no se encuentra organizado en canaletas.
-Riesgo Locativo: Deterioro del techo.

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INFORME MATRIZ DE RIESGO
EMPRESARIAL
SISTEMA DE GESTION EN SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
OCUPACIONAL

Cdigo:
SGSST- PP- 001
Versin
01
Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo.
(Obstruccin en los pasillos de trnsito, por inadecuada ubicacin de herramienta
de carga.)
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SGSST- PP- 001
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01
Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

v
Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad
-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo.
-Riesgo Elctrico: Toma elctrica que no se encuentran debidamente empotradas
en la pared
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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo.

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Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Se evidencia grietas en las columnas de soporte de la bodega,
junto al extintor.

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Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo (garrafones con
lquidos txicos e irritantes mal ubicados en pasillo comercial).
-Riesgo Qumico: Lquidos txicos e irritantes, gases y vapores.

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Fecha:
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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo (fumigadora con
lquidos venenosos mal ubicada en pasillo de bodega).
-Riesgo Qumico: Lquidos txicos, irritantes y venenoso, gases y vapores.

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo (costales, cajas y
sillas tiradas), ubicados en el pasillo comercial.

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Elctrico: Cuchilla de paso elctrico expuesta en zona comercial, si
sealizacin. Cableado expuesto.

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Proceso Promocin y Prevencin

.
Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad
-Riesgo Qumico: Lquidos txicos e irritantes, gases y vapores.

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Fecha:
15/04/2016

Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Qumico: Lquidos txicos e irritantes venenosos e inflamables, gases y
vapores.

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Qumico: Lquidos txicos e irritantes venenosos e inflamables, gases y
vapores; polvos inorgnicos.

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Proceso Promocin y Prevencin

10.2. CAJAS DE PAGO

Clasificacin de peligro: Biomecnico


-Postura prolongada (de acuerdo a la actividad administrativa que se desarrolla,
los colaboradores adoptan malas posturas).

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Biomecnico


Falta de elementos de higiene postural (Puesto de trabajo que no cumplen con las
condiciones bsicas de ergonoma).

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Proceso Promocin y Prevencin

10.3. BODEGA RIMAX

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Elctrico: Se evidencia desorden generalizado en el cableado ya que este
no se encuentra organizado en canaletas.

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Biomecnico


-Posturas prolongadas, mantenida, forzada, antigravitacionales. (Manejo
inadecuado de cajas pesadas. El empleado, no utiliza los elementos de proteccin
personal adecuados para el manejo de carga.)
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10.4. BODEGA

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Superficie de trabajo irregulares.

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: pasillo de entrada a bodega, muy estrecho, limita la movilidad de
los trabajadores.

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Proceso Promocin y Prevencin

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo (Obstruccin en los
pasillos de trnsito, por inadecuada ubicacin de cajas).
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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Estructura con riesgo de colapso, construida en material poco
adecuado para su funcin de soporte de peso.

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo (manejo inadecuado
de almacenamiento y espacios confinados).

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo (Estructura de bodega en mal estado).

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Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo: Defectos del piso.

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10.5. CUARTO FRIO

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad:


-Riesgo Locativo: Condiciones inadecuadas de orden y aseo.
-Riesgo Biolgico: Fluidos y excrementos; Virus, bacterias, hongos, parsitos
(Material orgnico en estado de descomposicin, foco de vectores trasmisibles al
hombre como bacterias y hongos que pueden afectar la salud).

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10.6. DISTRIBUCIN

Clasificacin de peligro: Condiciones de seguridad


-Riesgo Locativo :Condiciones inadecuadas de orden y aseo

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RECOMENDACIONES GENERALES
RIESGO BIOMECNICO

Realizar inspecciones de puestos de trabajo, especialmente en aquellos


trabajadores que hayan presentado sintomatologas.
Evaluar el diseo de los puestos de trabajo que no cumplen con las
condiciones bsicas de ergonoma que garanticen que el colaborador va a
adoptar una buena postura en el desarrollo de la actividad, entre estas
medidas est el suministro de sillas ergonmicas, mdulos de trabajo
adecuados y espacios amplios.
Sensibilizar a todo el personal en Higiene Postural.
Implementar las pausas activas, el autocuidado en higiene postural.

CONDICIONES DE SEGURIDAD

Instalacin de canaletas en la mayora de oficinas para darle una adecuada


organizacin al cableado.
Realizar mantenimiento en redes elctricas (proteger tableros elctricos,
cableado y tomas corriente expuestas).
Sealizar las reas, procurando que la sealizacin instalada sea
fotoluminiscente (rutas de evacuacin, salidas de emergencias, restriccin
de reas), adecuar las puertas de pasillos con apertura hacia afuera con
sistema anti pnico e instalacin de sistemas de deteccin de emergencias.
Mejorar las instalaciones locativas (techos, goteras, pisos, escaleras,
espacios de trabajo donde se presenta hacinamiento).
Despejar las rutas de evacuacin (mobiliarios y puestos de trabajo).

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Proceso Promocin y Prevencin

Establecer lineamientos para mejorar las condiciones de orden y aseo en


bodega.
Colocar cintas antideslizantes en los pisos.
Sealizar los puntos elctricos en mal estado, y realizar el mantenimiento
correctivo.

Riesgo Biolgico

Disear e implementar un Programa de Manejo de Residuos, instalacin de


puntos ecolgicos.
Realizar controles preventivos de los diferentes focos de peligros
biolgicos, como hongos y bacterias en toda la empresa,
especialmente en el rea de verduras y crnicos ( cuantos fros)

Riesgo Fsico

Instalacin de sistemas de ventilacin acorde a cada una de las reas


donde se presenta el riesgo.
Mantenimiento a luminarias que se encuentran en mal estado.

Riesgo Qumico

Realizar procedimientos para manejo de sustancias qumicas.

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BIBLIOGRAFA

Segn la GTC 45 versin 2012


NTC OSCHAS 18001 de 2007

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