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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN

DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS


Y APLICACIN DE CONTROLES.

PROCEDIMIENTO PARA
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN DE RIESGOS y
APLICACIN DE CONTROLES

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN


DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

TABLA DE CONTENIDOS

ITEM

Pg.

Cartula

Tabla de Contenido

1. Objetivos

2. Alcance

3. Documentos de Referencia

4. Definiciones

5. Responsabilidades

6. Desarrollo

6.1 Fase I: Designacin de Equipo de Trabajo

6.2 Fase II: Determinacin de reas.

6.3 Fase III: Identificacin de Peligros

6.4 Fase IV: Evaluacin de Riesgo Inicial

6.5 Fase V: Determinacin de Medidas de Control

6.6 Fase VI: Evaluacin de Riesgo Residual

6.7 Fase VII: Actualizacin IPERC

7. Anexos.

10

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN


DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

1. OBJETIVO.
Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los
riesgos y aplicacin de controles para las actividades que desarrollan en el
Hospital Regional de Huacho en los diferentes departamentos, reas y/o servicios.

2. ALCANCE.
A todas las actividades del Hospital Regional de Huacho en los diferentes
departamentos, reas y/o servicios.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

D. S N 055-2010 EM. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en


Minera.
D.S N 005-2012 TR. Reglamento de la Ley 29783. Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Reglamento Interno .

4. DEFINICIONES.

Blanco: Son las personas, medio Ambiente, procesos en otras palabras es


todo aquello que puede ser afectado.

Consecuencia: Resultado o Gravedad de un evento especifico que afecta a


Persona, Propiedad o Proceso.

Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el


apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.

Gestin de riesgos: Aplicacin sistemtica de procesos y procedimientos para


identificar peligros, evaluar y controlar riesgos.

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Riesgos Controlados (IPERC):


Proceso que permite reconocer la existencia y caractersticas de los peligros
para evaluar la magnitud de los riesgos asociados, teniendo en cuenta la
adecuacin de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son o no
aceptables.

Lugar de Trabajo: Cualquier sitio fsico en el cual se realizan actividades


relacionadas con el trabajo bajo control de Manpower.

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

Mapa de Riesgos: Representacin grafica de los diferentes niveles de riesgos


identificados en el IPERC.

Peligro: Condicin o acto con el potencial de producir una lesin, enfermedad,


dao a la propiedad o perdida al proceso.

Probabilidad: Posibilidad de que un evento especifico ocurra.

Riesgo: es una medida del peligro y consiste en la combinacin entre la


probabilidad y consecuencia asignada a dicho peligro.

Evaluacin del Riesgo: Es el proceso posterior a la identificacin de los


peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos
proporcionando la informacin necesaria para que el empleador se encuentre
en condiciones de tomar una decisin apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la


probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus
consecuencias.

Riesgos Aceptable: Riesgo que a sido reducido a un nivel bajo que es


tolerable para la empresa Manpower, teniendo en cuenta las obligaciones
legales y la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.

Riesgo No Aceptable: Riesgo que a sido reducido a un nivel medio que no es


tolerable para la empresa Manpower, teniendo en cuenta las obligaciones
legales y la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.

Riesgo Residual.- Refirase el Riesgo Impacto tratado, que ha sido


analizado con la Jerarqua de Controles, se aplicado los controles requeridos
necesarios o que se requieren implementar. ste riesgo-impacto determinar si
la actividad o tarea puede o no llevarse a cabo. Si es Alto, no se ejecuta hasta
que tenga un nivel considerable (Medio o Bajo).

Jerarqua de Controles.- Proceso que permite realizar una evaluacin


preventiva de los controles sobre los Riesgos Impactos con la finalidad de
asegurar la viabilidad de los mismos.

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

5. RESPONSABILIDADES.
5.1. Responsable de Centro de Control de Emergencia y Desastres
Elabora el presente procedimiento, en coordinacin con los diferentes
departamentos, reas y/o servicios del Hospital Regional de Huacho.
Coordina con los responsables de cada departamentos, reas y/o servicios;
la implementacin del presente procedimiento.
Participa en la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
aplicacin de controles de los departamentos, reas y/o servicios.
5.3. Director Ejecutivo.
Aprueba el presente procedimiento, para su posterior implementacin en
todos los departamentos, reas y/o servicios
Brinda todos los recursos necesarios para una adecuada Aplicacin de
Controles ante los Riesgos identificados en la matriz IPERC.
Verifican el cumplimiento de la implementacin del presente procedimiento.
Brindan todas las facilidades y recursos, correspondientes para una
adecuada Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Aplicacin
de Controles.
5.5. Responsables de
Coordinan con los responsables de cada departamentos, reas y/o
servicios para realizar la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos
y Aplicacin de Controles.
Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de
control en coordinacin con cada responsable de los departamentos, reas
y/o servicios.
Elaboran los Procedimientos, Instructivos, Manuales, etc.; que se apliquen
como medidas de control ante los Riesgos identificados.
5.6. Trabajadores. Todo el personal trabajador, es responsable de involucrarse en el proceso
de Identificacin de Peligros, la evaluacin de los riesgos y la determinacin
de los controles.
Es responsabilidad de los trabajadores conocer los peligros y riesgos que
puedan existir en el lugar de trabajo que pueden afectar su salud o
seguridad a travs del IPERC.

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Y APLICACIN DE CONTROLES.

6. DESARROLLO.
6.1. FASE I: Designacin o Conformacin del Equipo de Trabajo
Las jefaturas designaran, segn corresponda al equipo de trabajo encargado,
realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de sus
actividades.
El equipo debe tener las caractersticas siguientes:
Debe ser multidisciplinario.
Deben conocer los procesos a ser evaluados (personal involucrado en
las actividades).
Con un mnimo de 3 personas y debe ser un equipo abierto (puede
integrarse mas personas segn necesidad).
6.2. FASE II: Determinacin de reas, actividades o tareas especficas.
Con ayuda del formato: Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos IPERC, el equipo de trabajo designado identificara las diferentes
actividades de (Operaciones, Atencin Mdica, Emergencia, Proyectos,
Oficinas, Almacenes, etc.) y tareas especificas, cuidando que no se obvie
ninguna de ellas.
Luego el equipo de trabajo verifica In Situ:
Si se han considerado todos los procesos, actividades o tareas
especificas.
Si el anlisis responde a la realidad, realizando las correcciones
mediante la inspeccin.
Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y de
emergencia.
El equipo de trabajo, dependiendo de la necesidad, se apoyara en la siguiente
informacin:
Esquemas o diagramas de actividades.
Programa de tareas ejecutadas o a ejecutar.
6.3. FASE III: Identificacin de Peligros
En cada una de las actividades identificadas el equipo de trabajo proceder a
identificar los peligros, con la ayuda del anexo 1 (Tabla de Identificacin de
Peligros y Riesgos).
Para la identificacin de los peligros y riesgos, el equipo de trabajo tiene en
cuenta lo relacionado a:
Actividades, condiciones normales, anormales y de emergencia.
Actividades asociadas dentro de las instalaciones con los trabajos
propios a la actividad realizada. Lo puedan verse afectadas.
Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.

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Y APLICACIN DE CONTROLES.

Peligros que se originan fuera de las instalaciones y puedan afectar de


manera adversa la salud y seguridad de las personas que se
encuentren realizando actividades para el Hospital Regional de Huacho.
Peligros de los alrededores del lugar de trabajo que afecten las
actividades relacionadas con el trabajo.
Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean
suministrados por el Hospital Regional de Huacho o proporcionado por
otros.
Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o
materiales.
Cualquier obligacin legal aplicable referente a la evaluacin de riesgos
e implementacin de controles necesarios, que afectan o pueden
afectar la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores
(incluyendo trabajadores, temporales, practicantes), visitantes o
cualquier otra persona en el lugar del Hospital Regional de Huacho.
Diseo
de
reas
de
trabajo,
procesos,
instalaciones,
maquinaria/equipos procedimientos de operacin y organizacin del
trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
Antes de ejecutar acciones correctivas o preventivas que estn
relacionadas con peligros nuevos o modificados, o la necesidad de
controles nuevos o modificados.
6.4. FASE IV: Evaluacin de Riesgo Inicial
El equipo de trabajo con la informacin obtenida estima el riesgo, asignando
los valores de frecuencia y severidad segn los criterios de evaluacin de las
escalas del anexo 02 (escala de frecuencia) y anexo 03 (escala de
severidad), respectivamente de acuerdo a lo siguiente:
Nivel de Frecuencia: la determinacin de la frecuencia esta en funcin
a los siguientes criterio:
a) Numero de personas expuestas.
b) Estndar de control existente para administrar el riesgo.
c) Capacitacin, entrenamiento, comportamiento y capacidad humana.
d) Tiempo de exposicin al riesgo. Los periodos de exposicin y la
escala se muestra en el anexo 2 (escala de frecuencia).
Nivel de Severidad: se determina en funcin de las lesiones o daos a
la salud que puede sufrir la persona. La escala se muestra en el anexo
3 (escala de severidad).
Nivel de Riesgo: cada riesgo ser evaluado considerando los criterios
de severidad y frecuencia en la matriz de evaluacin de riesgos, todos
aquellos que den como resultado en su clasificacin de nivel de riesgo
es en numeral:

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

Color rojo sern denominados: RIESGOS ALTOS.


Color amarillo sern denominados: RIESGOS MEDIOS.
Color verde sern denominados: RIESGOS BAJOS.

Riesgo = Severidad o Consecuencia x Probabilidad o Frecuencia

NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE
RIESGO

DESCRIPCIN

PLAZO DE
CORRECCIN

ALTO

Riesgo Intolerable, requiere


controles inmediatos. Si no se
puede controlar el PELIGRO
se paraliza los trabajos

0 - 24 horas

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar o


reducir el riesgo. Evaluar si la
accin se puede ejecutar de
manera inmediata

0 - 72 horas

BAJO

Riesgo Tolerable

1 mes

De acuerdo a los resultados de severidad y frecuencia obtenidos se define el


nivel del riesgo segn lo indicado en el anexo 4 (Matriz del Nivel de Riesgo).
Luego de la Identificacin de los Peligros y Evaluacin de Riesgos el equipo
de trabajo decide si:
Si existen actividades que pueden ser combinadas con otras o que
precisen ser agregadas.
Si el anlisis responde a la realidad, realizando las correcciones
mediante la validacin In Situ, con la participacin del personal del
rea involucrada.
Luego el equipo de trabajo procede a registrar la informacin en el
formato de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
Los peligros y Riesgos a los que estn expuestos los visitantes y
pacientes por lo general son los mismos a lo que estn expuestos el
personal del departamento, rea o servicio a visitar, de no ser as se
tendrn que identificar en la matriz.

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

6.5. FASE V: Determinacin de Medidas de Control


Una vez terminada la evaluacin, se determinarn las medidas de control
necesarias para poder minimizar o eliminar los riesgos o impactos, identificados
por medio de cumplimiento de procedimientos o instructivos, elaboracin de
programas y otros medios que se consideren necesarios.
Al establecer los controles o considerar cambios en los controles existentes
se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente
jerarqua de controles:
1. Eliminacin.
2. Sustitucin.
3. Controles de Ingeniera.
4. Sealizacin/Advertencias y/o controles administrativos.
5. Equipos de proteccin personal.
6.6. FASE VI: Evaluacin de Riesgo Residual
Una vez realizada la evaluacin del riesgos inicial conforme se indica en el
numeral 6.4 y despus de establecerse las Medidas de Control indicadas en
el numeral 6.5 el equipo de trabajo (segn corresponda), procede a revaluar
solo aquellos riesgos que hayan sido calificados como No Aceptable y obtiene
la nueva Calificacin (Nivel de Riesgo Residual) siguiendo la metodologa
descrita en el numeral 6.4.
6.7. FASE VII: Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos.
La actualizacin de la Matriz IPER, se realiza anualmente y/o para cada uno
de las nuevas actividades en el lugar y bajo las condiciones propias del

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

mismo donde se desarrolle. Y puede variar dependiendo de las siguientes


consideraciones:
a. Magnitud de riesgo.
b. Cambios respecto a cada actividad.
c. Cambios en los materiales, equipos, productos qumicos, etc.
d. Un nuevo servicio y/u otro servicio asociado a; algn nuevo proyecto.
e. Exigencias legales o cambios en la legislacin aplicable;
f. Despus de un incidente o accidente.
g. Cambios en la organizacin de los departamentos, reas o servicios
que ponen en cuestin la validez de las verificaciones existentes. Tales
cambios pueden incluir los siguientes elementos:
Ampliaciones o restructuracin;
Reasignacin de responsabilidades;
Cambios en los mtodos de trabajo o en las pautas de
comportamiento.
Cambios de la legislacin aplicable.
La eficacia de las medidas de control de riesgos vigentes.
Emergencias o simulacros.
Luego se procede de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 de este
procedimiento.
7. ANEXOS.

Anexo 1: Tabla de Identificacin de Peligros.


Anexo 2: Escala de Frecuencia.
Anexo 3: Escala de Severidad.
Anexo 4: Matriz de Nivel de Riesgo.
Anexo 5: Matriz de Jerarqua de Controles.
Anexo 6: Formato IPERC

Hoja de Motivo de Cambio


Rev.
Motivo de Cambio
01
Elaboracin del Procedimiento para
Identificacin de Peligros, Evaluacin de
Riesgos y Aplicacin de Controles.

Elaborador por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:

Revisado por:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:

Fecha
Enero 2015

Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Director Ejecutivo
Fecha:
Firma:

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

Anexo 1: Tabla de Identificacin de Peligros.

TIPO DE
RIESGO

RIESGOS
PELIGROS

EVENTO
PELIGROSO

CONSECUENCIAS

Ruido

Exposicin a Ruido

Perdida Auditiva Inducida por Rudo, cefalea

Vibraciones

Exposicin a
vibraciones

Afecciones de los msculos, de los tendones, de los


huesos, de las articulaciones, de los vasos
sanguneos perifricos o de los nervios perifricos

Radiaciones No
Ionizantes

Exposicin a
radiaciones no
ionizantes

Efecto de la Radiacin, Problemas Neurolgicos,


Lesin de Retina
Molestias en la garganta, faringitis, afecciones
respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza,
problemas cutneos e irritacin de los ojos.

RIESGOS
FSICOS

Fro/Calor

Exposicin a bajas /
altas temperaturas

Fro: Quemaduras,
Hipotermia , Gripes
Calor:
fatiga

de

Insolacin,

Extremidad,

Deshidratacin,

Molestias en la garganta, faringitis, afecciones


respiratorias, somnolencia, dolor de cabeza,
problemas cutneos e irritacin de los ojos.

Ventilacin

Exposicin a
ventilacin deficiente

Humedad

Exposicin Excesiva a
Humedad

Enfermedades
Contagiosas
Dermatitis, Resfriados, Alergias

Radiaciones
Ionizantes

Exposicin a
radiaciones ionizantes

Quemaduras, Efectos de la Radiacin, Lesiones de


Retina

Contacto de la vista
con sustancias o
agentes dainos.

RIESGOS
QUMICOS

Quemaduras,

Gangrena

Sustancias
Qumicas, Vapores,
Compuestos o
productos qumicos
en general y/o
reaccin

Contacto de la piel con


sustancias o agentes
dainos.
Inhalacin de
sustancias o agentes
dainos

Infecciosas,

Irritacin, Conjuntivitis Qumica, Quemadura

Dermatitis
de
envenenamiento

contacto,

quemaduras,

Asfixia, Intoxicacin, Irritacin, Neumoconiosis,


problemas del aparato respiratorio, dolencias
hepticas, renales y neurolgicas

Ingestin de sustancias Intoxicacin, envenenamiento, Dolencias hepticas,


o agentes dainos
renales y neurolgicas
Polvo (Material
Particulado)

Inhalacin de polvo
(material particulado)

Neumoconiosis, irritacin, intoxicacin y problemas


alrgicos.

Agentes Biolgicos

Exposicin a agentes
biolgicos

Enfermedades infecciosas o parasitarias.

Animales, Insectos

Picadura, mordeduras

Lesiones de piel, envenenamiento

RIESGOS
BIOLGICOS

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Movimientos
Repetitivos

RIESGOS
ERGONMICOS

RIESGOS
MECNICOS

Cervicalga, Dorsalga, Escoliosis, Sndrome de


Tnel Carpiano, Lumbalgias, Bursitis, Celulitis,
Ergonmico por
Cuello u hombro tensos, Dedo engatillado,
movimientos repetitivos
Epicondilitis, Ganglios, Osteoartritis, tendinitis,
Tenosinovitis.

Espacio Inadecuado
de Trabajo

Ergonmico por
espacio inadecuado de
trabajo

Distensin, Torsin, Fatiga y DORT (disturbios


osteo-musculares relacionados al trabajo)

Iluminacin
Inadecuada

Ergonmico por
condiciones de
iluminacin
inadecuadas

Disminucin de la agudeza visual, asteopa, miopa,


cefalea.

Sobreesfuerzo

Ergonmico por
sobreesfuerzo.

Distensin, Torsin, Fatiga y DORT (disturbios


osteo-musculares relacionados al trabajo)

Postura Inadecuada

Ergonmico por
postura inadecuada

Distensin, Torsin, Fatiga y DORT (disturbios


osteo-musculares relacionados al trabajo)

Vehculo Motorizado

Accidente Vehicular

Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Maquinaria o Pieza
en movimiento

Atrapado por pieza en


movimiento

Fractura, Contusiones, Lesiones, Muerte

Atmsfera Peligrosa

Exposicin a atmsfera
Asfixia, Intoxicacin, Muerte
peligrosa

Superficie
Resbaladiza,
Irregular, Obstculos
en el piso

Cada al mismo nivel

Excoriaciones, Abrasiones (Lesiones Superficial),


Fracturas y Contusiones

Trabajos en altura
(encima de 1.80
metros)

Cada a distinto nivel

Fractura y Contusiones, Muerte

Superficies/Material
a elevadas/bajas
temperaturas

Contacto con
superficies/material a
elevadas/bajas
temperaturas

Quemaduras

Superficies Punzo
Cortantes

Cortado por superficies


Cortes, Excoriaciones, Amputaciones, Muerte
punzo cortantes

Objetos
Almacenados en
Altura

Golpeado por cada de


materiales
almacenados en altura

Contusin, Aplastamiento (Superficie


Intacta), Traumatismo, muerte

Cutnea

Carga en Movimiento

Golpeado por cada de


cargas en movimiento

Contusin, Aplastamiento (Superficie


Intacta), Traumatismo, , muerte

Cutnea

Manipulacin de
Herramientas/objetos

Golpeado por cada de


herramientas / objetos
(manipulacin)

Traumatismo, contusiones, muerte

Fluidos a Presin,
Equipo Presurizado

Golpeado por fluidos a


presin

Traumatismo, contusiones, muerte

Objetos/Equipos

Golpeado contra
objetos / equipos

Traumatismo, contusiones, muerte

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

RIESGOS
ELCTRICOS

RIESGOS DE
FUEGO Y
EXPLOSIN

PSICOSOCIAL

OTROS

Partculas en
Proyeccin

Contacto con
partculas en
proyeccin

Contusiones, Lesiones

Ascensor

Atrapado en
ascensores

Contusiones, Lesiones

Energa Elctrica

Contacto directo /
indirecto / induccin
con energa elctrica

Shock
elctrico,
paro
Quemaduras I, II, III, muerte

Material Inflamable

Incendio

Quemaduras, Asfixia, Muerte

Material Inflamable;
Fluidos a Presin,
Equipo Presurizado

Explosin

Quemaduras, Traumatismos, Contusiones, Asfixia,


Muerte

cardio-respiratorio,

Condiciones de
trabajo: Tipo de
trabajo, grado de
autonoma,
aislamiento,
promocin, estilo de
direccin, turnicidad,
ritmos y jornadas de
trabajo y acoso
psicolgico)

Trastornos Biolgicos,
Psicolgicos y Sociales Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, Irritabilidad, Estrs,
por Condiciones de
Burnout, etc
Trabajo

Trabajo en Turno
Nocturno, Monotona
y/o Repetibilidad,
Jornada de Trabajo
Prolongada

Trastornos Biolgicos,
Psicolgicos y
Sociales por Jornada
de Trabajo Prolongada

Comportamiento
Humano: Fobias
(Claustrofobia, etc.)

Golpeado o agredido

Ansiedad, Nerviosismo, Stress

Contusiones, Lesiones, asfixia, claustrofobia , infarto,


Muerte

Nota: Esta lista no es exhaustiva, es decir el colaborador podr colocar en la


matriz IPERC otros peligros y riesgos que considere importante.

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

Anexo 2: Escala de Frecuencia.

CRITERIOS
FRECUENCIA

VALORACION

Probabilidad de Frecuencia

Frecuencia de Exposicin

Comn (Muy
probable)

Sucede con demasiada


frecuencia.

Muchas (6 o ms) personas expuestas


varias veces al da.

Ha sucedido
(Probable)

Sucede con frecuencia.

Moderado (3 a 5) personas expuestas


varias veces al da.

Podra suceder
(Posible)

Sucede ocasionalmente

Pocas (1 a 2) personas expuestas


varias veces al da. Muchas personas
expuestas ocasionalmente.

Raro que suceda

Prcticamente
imposible que
suceda

Rara vez ocurre. No es muy Moderado (3 a 5 ) personas expuestas


probable que ocurra.
ocasionalmente.
Muy rara vez ocurre.
Imposible que ocurra.

Pocas (1 a 2) personas expuestas


ocasionalmente.

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
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Anexo 3: Escala de Severidad.

CRITERIO
SEVERIDAD

VALORACION

CATASTROFICO

Varias Fatalidades.
Perdida por un monto Paralizacin de ms
Varias personas con
superior a $ 100.000 de 1 mes o definitiva.
lesiones permanentes

FATALIDAD
(Perdida Mayor)

Una fatalidad. Estado


Vegetal

Perdida
Permanente

Prdida
Temporal

Perdida Menor

Lesin Personal

Lesiones que
incapacitan a la
persona para su
actividad normal de
por vida.
Enfermedades
ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que
incapacitan a la
persona
temporalmente.
Lesiones por posicin
ergonmica.
Lesiones que no
incapacitan a la
persona. Lesiones
leves

Dao a la propiedad

Dao al proceso

Perdidas por un
Paralizacin de ms
monto entre $ 10.000 de 1 semana y menos
y $100.000
de un mes.

Perdidas por monto


entre $5.000 y
$10.000

Paralizacin de ms
de 1 da hasta 1
semana

Perdidas por un
monto entre $1.000 y
$5.000

Paralizacin de 1 da

Prdidas menor a
$1000

Paralizacin menor a
1 da

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DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS
Y APLICACIN DE CONTROLES.

Anexo 4: Matriz de Nivel de Riesgo.

FRECUENCIA

SEVERIDAD

Ha
Podra Raro que
Comn
sucedido suceder suceda

Imposible
que
suceda

Catastrfico

A
1

B
2

C
4

D
7

E
11

Fatalidad

12

16

Permanente

13

17

20

Temporal

10

14

18

21

23

Menor

15

19

22

24

25

Riesgo Aceptable: Cuando el Nivel de Riesgo es Bajo.


Riesgo No Aceptable: Cuando el Nivel de Riesgo es Medio o Alto.

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Y APLICACIN DE CONTROLES.

Anexo 5: Matriz de Jerarqua de Controles.

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Anexo 6: Formato IPERC


MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS - IPERC

Jerarqua de Controles - Orden de Prioridad

EQUIPO EVALUADOR:

Eliminacin

FECHA DE ELABORACIN:

Sustitucin

Ingeniera / Aislamiento

Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin,


Procedimientos, Instructivos, etc.)

EPP

PROCESO / ACTIVIDADES

Elaborado por:

TAREAS ESPECFICAS

PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIA

BLANCOS

Actualizado por:

Revisado por:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Aprobado por:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma

Firma:

Firma:

Evaluacin IPER (Nivel


de Riesgo)

REA / DEPARTAMENTO

Probabilidad

No.

Severidad

R IE S G O IN IC IA L

R IE S G O R E S ID UA L

MEDIDA DE CONTROL

RESPONSABLE

Evaluacin IPER (Nivel


de Riesgo Residual)

Probabilidad

REGIONAL HUACHO

AREA :

Severidad

HOPITAL:

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