Вы находитесь на странице: 1из 20

USULAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

(MAHASISWA TOUR AND TRAVEL)

Disusun oleh :
1.
2.
3.
4.
5.

Haris Naufalia (46113120006)


Lia Utami (46113120160)
Elda Setiyati (46113120022)
Dimas Marno (44213120113)
Arif Nurohman (44213120069)

UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2016

Pengesahan
1

Program Mahasiswa Wirausaha


1. Judul kegiatan

: MARVEL MAHASISWA TOUR AND TRAVEL

2. Bidang Kegiatan

: TRAVEL |

Ketua Pelaksana Kegiatan


a) Nama Lengkap
b) NIM
c) Jurusan
d) Universitas
e) Alamat Rumah
f) No. Telp/Hp
g) Email

:Haris Naufalia
: 46113120006
: Psikologi
: Universitas Mercu Buana
: Jl.Kayuputih Tengah IV no.62 Rt 03/07
Pulogadung Jakarta Timur,
: 087881888931
: kiyoshi.9999.hn@gmail.com

3. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis : 5 orang


4. Dosen Pendamping
a) Nama Lengkap
b) NIK
c) Alamat Rumah
d) No. Telp/Hp.
e) Email

: Edy Gunawan, S.E., M.M.


:1975801081
: Komplek blok Pos Pengumben blok C no.3,
Kebon Jeruk, jakarta pusat
: 081311043980
:-

5. Biaya Kegiatan Total


a) Total biaya perbulan: Rp 33,300,000.00
b) Total biaya pertahun
: Rp 379,600,000.00
6. Jangka Waktu Pelaksanaan

: 1 Tahun

Jakarta, 31 Mei 2016

Menyetujui,
Ketua Pelaksanaan Kegiatan

Dosen Pendamping

Haris Naufalia

Edy Gunawan, S.E., M.M

NIM :46113120006

NIK : 1975801081

Dekan Fakultas Psikologi

Ketua Program Studi Psikologi

A.A Anwar Prabu M, M.Si, Dr

Muhammad Iqbal, Dr, M.Si

NIK :

NIK :

Direktur Kemahasiswaan
Wakil Rektor I Bidang, Riset
Teknologi & Kemahasiswaan

Endi Rekarti, SE, ME


NIK :192670057
Prof. Dr. Ngadino Surip, MS
NIK :

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan tugas karya tulis ini.Proposal ini
dibuat untuk memenuhi tugas kewirausahan I di Universitas Mercu Buana tahun
ajaran 2016yang berupa proposal Perencanaan Usaha Bisnis Travel .
Karya tulis ini berisi tentang penjelasan mengenai rencana-rencana yang
terdiri atas strategi-strategi untuk memulai sebuah usaha di bidang travel. Kami
menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam penulisan karya tulis
ini. Oleh karena itu kami meminta maaf atas kekurangan tersebut. Harapan kami
agar pembaca bisa memberikan kritik serta saran yang membangun agar menjadi
cerminan serta dan sebagai bahan referensi kami dalam penulisan karya tulis yang
lebih baik lagi.
Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dosen Studi Kewirausahan
yaitu Bapak Edy Gunawan, S.E., M.M, orang tua serta keluarga dan teman-teman
yang telah memberikan bantuan doa, dukungan serta saran selama pembuatan
proposal ini.

Jakarta, 31 Mei 2016

Penulis

RINGKASAN
Dalam proposal kali ini kelompok kami merencanakan memproduksi tour
&travel yang di sukai oleh orang pada umumnya. Usaha ini memiliki sebuah arti
yaitu mengajak para wisatawan untuk melakukan wisata keliling nusantara
mengingat Indonesia memiliki alam yang indah. Rencana usaha ini dikarenakan
ingin menawarkan ide berwisata dengan gaya baru yang relative praktis, murah dan
pasti akan lebih berkesan jika dilakukan dengan cara bagpacking.
Selain itu usaha perjalanan wisata merupakan salah satu jenis bisnis jasa
yang cukup menjanjikan.Setiap bulan ada banyak wisatawan baik asing maupun
domestik yang ingin melakukan perjalanan wisata.
Yang kami inginkan disini yaitu kami berharap produk yang kami hasilkan ini
akan menjadi produk unggulan dalam bidang travel. Konsep dan nama produkyang
kami tawarkan disini sangatlah unik serta mengudang keingintahuan masyarakat
yang melihat untuk mencoba.

DAFTAR ISI
Judul........................................................................................I
Pengesahan...........................................................................II
Kata Pengantar.....................................................................IV
Ringkasan...............................................................................V
Daftar Isi................................................................................VI
I.

Pendahuluan.......................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah................................1
1.2 Rumusan Masalah.........................................1
1.3 Tujuan............................................................1
1.4 Luaran Yang Diharapkan...............................2
1.5 Kegunaan.......................................................2

II.

Gambaran Umum Rencana Usaha.....................3

III.

Metodologi Pelaksanaan.....................................11
III.1Pra Produksi..................................................11
III.2Tahap Produksi.............................................12
III.3Evaluasi.........................................................12

IV.

Biaya dan Jadwal Kegiatan.................................13


4.1 Anggaran Biaya.............................................13
4.2 Jadwal Kegiatan............................................15

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada zaman modern ini pariwisata sudah menjadi kebutuhan dari seluruh
masyarakat dunia dan sedikit kemungkinan jika para turis datang ke obyek
wisata tanpa adanya perusahaan travel dan tours, dengan adanya perusahaan
tours ataupun travel akan sangat membantu para wisatawan mancanegara
maupun domestik untuk berwisata. Jasa tour dan travel sangat dibutuhkan disaat
mereka yang akan melakukan perjalanan tidak memiliki banyak waktu untuk
mempersiapkan sendiri.
Selain itu usaha perjalanan wisata merupakan salah satu jenis bisnis jasa
yang cukup menjanjikan.Setiap bulan ada banyak wisatawan baik asing maupun
domestic yang ingin melakukan perjalanan wisata.Disinilah letak peluang bisnis
yang mungkin dapat menjadi pilihan usaha, karena dengan mendirikan jasa tour
dan travel berarti telah membantu banyak orang dalam mempersiapkan rencana
perjalanannya.

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, dapat


diambil beberapa permasalahan, yaitu:
1.Bagaimana cara mengelola jasa tour dan travel yang baik?
2.Bagaimana cara memasarkan jasa tour dan travel?
3.Bagaimana prospek dan daya saing jasa tour dan travel yang direncanakan
dibanding jasa tour dan travel lainnya?

1.3

Tujuan

Tujuan daripada usaha tour dan travel ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui cara mengelola jasa tour dan travel
2. Untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan jasa tour dan travel.

3. Untuk mengetahui prospek dan daya saing jasa tour dan travel yang
direncanakan dibanding jasa tour dan travel lainnya.

1.4

Luaran yang diharapkan


Dalam luaran yang kami inginkan disini yaitu kami berharap produk yang kami

hasilkan akan menjadi produk unggulan dalam bidang tour dan travel dan lebih
dikenal oleh masyarakat luas sehingga masyarakat memiliki opsi terbaru dalam
melakukan perjalanan traveling dengan berbagai kemudahan yang kami
tawarkan dan kami juga selalu ber inovasi dalam meningkatkan pelayanan agar
dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat mengenai traveling yang
murah dan menyenangkan.

1.5

Kegunaan
Kegunaan yang dapat diambil dalam mengikuti program ini adalah :

1. Selalu berfikir kreatif dan inovatif dan mengasah kemampuan mahasiswa


dalam bidang kewirausahaan sehingga dapat melahirkan ide ide baru yang
dapat di terapkan dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang
menguntungkan.
2. Dengan dibukanya usaha ini diharapkan dapat melahirkan lapangan
pekerjaan sebagai salah satu cara mengurangi tingkat pengangguran.
3. Mahasiswa mendapatkan ilmu baru dalam bekerja dengan teamwork dan
menemukan nilai plus dalam teamwork dibandingkan mengerjakan secara
individual.

BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

A. Tentang Rencana Usaha


Rencana Usaha kami adalah usaha di bidang jasa yang menyediakan
kemudahan konsumen dalam menyusun rencana liburannya dalam urusan
tempat tujuan, cara berpergian, akomodasi di tempat wisata serta cara
pemesanan tiket perjalanan pulang dan pergi. Nama usaha ini memiliki arti
yaitu mengajak para wisatawan untuk melakukan wisata keliling nusantara
mengingat Indonesia memiliki alam yang indah.Usaha ini ingin menawarkan
ide berwisata dengan gaya baru yang relative praktis, murah dan pasti akan
lebih berkesan jika dilakukan dengan cara berpacking.

B. Rencana Produk Usaha


Kami

berencana

untuk

membuat

produk

paket

wisata

seperti

Tiket/Transportasi, Tour, Package dan penginapan/hotel dengan konsep yang


disesuaikan dengan kebutuhan para wisatawan yakni dengan memberikan
fasilitas lengkap beserta dengan kenyamanan dan keamanannya. Rencana
produk usaha berupa tiga pilihan paket wisata yaitu :
1. Paket I
Penjemputan di tempat tujuan
Transportasi dengan menggunakan kelas VIP
Penginapan di hotel bintang lima
Fasilitas Car Rent
Fasilitas Agen JNE
Fasilitas Tourism
2. Paket II
Penjemputan di tempat tujuan
Transportasi dengan menggunakan kelas ekonomi
Penginapan di hotel bintang tiga
Fasilitas Car Rent
Fasilitas Tourism
3. Paket III
Penjemputan di tempat tujuan
Transportasi dengan menggunakan kelas ekonomi
Penginapan di hotel bintang satu
Fasilitas Tourism

C. Peluang Usaha
Keunggulan produk daripada usaha Tour dan Travel adalah sebagai berikut :
1. Tiket pesawat sudah berupa elektrik dan tiket dapat diambil dimanapun
2. Tiket bisa digunakan secara fleksibel, bisa diganti tanggal dan waktu
keberangkatan
3. Tiket sudah bisa digunakan untuk city cek-in untuk maskapai tertentu
Berikut beberapa faktor SWOT yang kami temukan dalam menganalisis
peluang usaha jasa tour dan travel , sebagai berikut :
1. Strength (Kekuatan)
Bertanggung jawab, disiplin kerja, kreatif dan inovatif
Pelayanan terbaik dan berkualitas terhadap pelanggan
Menyediakan paket wisata yang lengkap dengan harga yang
terjangkau
2. Weakness (Kelemahan)
Keterbatasan SDM
Berubahnya kondisi perekonomian

3. Oportunity (Peluang)
Dengan tetap mempertahankan kualitas dalam pelayanan, yakin dapat
bersaing dengan perusahaan beskala internasional yang akan muncul
dikemudian hari.
4. Threaty (Ancaman)
Adanya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis dan berskala lebih
besar sebagai pesaing.

Strategi Terhadap Analisa SWOT

O
Strategidengan

T
Strategi

mempertahankan

kualitas persaingan dengan jenis

pelayanan dengan paket usaha


yang

lengkap

Strategi

sejenis

dengan memberikan

harga terjangkau
W

menghadapi

terbaik

dan

dengan
pelayanan

berkualitas

terhadap pelanggan
mengatasi Strategi
menghadapi

berubahnya

kondisi persaingan dengan usaha

perekonomian

dengan sejenis

mempertahankan

kualitas memperbaiki keterbatasan

pelayanan

dengan

dalam jumlah SDM

D. KELAYAKAN USAHA
1.Investasi Awal
KETERANGAN

JUMLAH

AKTIVA TETAP
- 5 buah Komputer Set & Printer @4.800.000

Rp

24.000.000

- Telepon + Pemasangan

Rp

3.000.000

- Internet + Pemasangan
- Filing Cabinet 2 unit @300.000

Rp

2.000.000

Rp

600.000

- Meja dan Kursi 5 unit @600.000

Rp

3.000.000

- Kursi 5 unit @180.000

Rp

900.000

- Biaya Lain-lain

Rp

1.500.000

TOTAL AKTIVA TETAP

Rp

35.000.000

MODAL OPERASIONAL

Rp

150.000.000

TOTAL INVESTASI AWAL

Rp

185.000.000

2.Biaya Operasional
Biaya Per Bulan
( Satuan)

KETERANGAN

Biaya Sewa Gedung

2,000,000.00

Biaya Promosi

3,000,000.00

Biaya Listrik dan Air

900,000.00

Biaya Internet
Biaya Pengurusan Izin Usaha ( 2
tempat )

700,000.00
2,000,000.00

Biaya Gaji ( 5 orang )

15,000,000.00

Biaya Kebersihan Keamanan

Biaya Tak Terduga

1,000,000.00

Biaya pengepakan Oleh-oleh

1,000,000.00

Biaya Pajak Per Bulan

6,300,000.00

Biaya Dokumentasi

1,200,000.00

TOTAL BIAYA

200,000.00

33,300,000.00

Biaya Tahunan
24,000,0
00.00
36,000,0
00.00
10,800,0
00.00
8,400,0
00.00
4,000,0
00.00
180,000,0
00.00
2,400,0
00.00
12,000,0
00.00
12,000,0
00.00
75,600,0
00.00
14,400,0
00.00
379,600,0
00.00

3.Taksiran Laba Usaha


Perhitungan laba rugi perbulan perkiraan pendapata perbulan untuk 4 Siklus
(1 Siklus = 5 orang).

Pendapatan

Pendapatan Per

Pendapatan Per

Bulan

Tahun

Paket I
@1.000.000
Paket II
@700.000
Paket III
@400.000
TOTAL PENDAPATAN

20,000,000.00

240,000,000.00

14,000,000.00

168,000,000.00

8,000,000.00

96,000,000.00

42,000,000.00

504,000,000.00

LABA SETELAH PAJAK

8,700,000.00

126,400,000.00

Biaya penyusutan per Tahun = Rp 35.000.000 Rp 24.000.000 / 5 tahun =


Rp 2.200.000

4.Perhitungan NPV (Net Present Value)


Tahu
n
1

INVESTASI

EAT

DEPRESIAS
I

PROCEED

DF 8
%

PV

185,000,000.0
0

124
,000,000.00

2,400, 126,400,000.0 0.925


000.00
0
9

117,033,760
.00

100
,000,000.00

2,400, 102,400,000.0 0.857


000.00
0
3

87,787,520
.00

76
,000,000.00

2,400,
0.793
000.00 78,400,000.00 8

62,233,920
.00

52
,000,000.00

2,400,
0.735
000.00 54,400,000.00 0

39,984,000
.00

28
,000,000.00

2,400,
0.680
000.00 30,400,000.00 6

20,690,240
.00

0.680
24,000,000.00 6
PV Of
Procced

16,334,400
.00
344,063,840
.00
185,000,000
.00
159,063,840
.00

2
3
4
5

Nilai Sisa

PV Of Outlays
NPV
Kesimpulan :

Karena NPV bernilai positif, maka sebaiknya usulan usaha ini dapat diterima.
ARR atas dasar Initial Investment
ARR = (NI (Total EAT) / Io (Total Investasi) x 100%
ARR = (380.000.000 / 185.000.000 ) x 100%
ARR = 205%
Kesimpulan :
Dari hasil perhitungan ARR > COC yaitu 205% > 8% maka usulan usaha
dapat diterima.
PAYBACK PERIOD
Total Investasi
Proceed Tahun I
Payback Period

Rp.185.000.000
Rp.126.400.000
Rp.58.600.000

= 1 Tahun , 58.600.000 /102.400.000 X 12 = 6.87


= 1 tahun 6 Bulan = 1,687 Tahun

Kesimpulan :
Oleh karena Payback Period 1,687 tahun lebih pendek dari umur ekonomis 5
tahun,

maka

sebaiknya

usulan

usaha

ini

dapat

diterima

karena

menguntungkan.

5.IRR Tabel

TH

INVESTASI

EAT

DEPRESIASI

PROCEED

DF
44%

PV

1 185,000,000.0
0
124,000,000.00 2,400,000.00 126,400,000.00 0.7143 90,287,520.00
2
3
4
5

100,000,000.00 2,400,000.00 102,400,000.00 0.5102 52,244,480.00

76,000,000.00 2,400,000.00 78,400,000.00 0.3644 28,568,960.00

52,000,000.00 2,400,000.00 54,400,000.00 0.2603 14,160,320.00

28,000,000.00 2,400,000.00 30,400,000.00 0.1859

5,651,360.00

24,000,000.00 0.1859

5,651,360.00

Nilai Sisa

PV Of Procced

196,564,000.00

PV Of Outlays

185,000,000.00

NPV
TH

INVESTASI

1 185,000,000.0
0
2
3
4
5

EAT

DEPRESIASI

124,
000,000.00
100,
000,000.00
76,
000,000.00
52,
000,000.00
28,
000,000.00

11,564,000.00

PROCEED

DF
45%

2,400,0
00.00 126,400,000.00 0.6897
2,400,0
00.00 102,400,000.00 0.4756
2,400,0
00.00 78,400,000.00 0.3280
2,400,0
00.00 54,400,000.00 0.2262
2,400,0
00.00 30,400,000.00 0.1560

Nilai Sisa

24,000,000.00 0.1560
PV Of Procced
PV Of Outlays
NPV

PV
87,178,080.
00
48,701,440.
00
25,715,200.
00
12,305,280.
00
4,742,400
.00
4,742,400
.00
183,384,800.
00
185,000,000.
00
(1,615,200.
00)

Dari tabel di atas IRR terletak antara discount rate 40 % dan 45 %


Discount Rate
40 %
=196.564.000
45%
=183.384.800
Perbedaan
5%
= 13.179.200
Pada discount rate (1) 40 %.
PV Of Proceed
= 96.564.000
PV of Outlays
=85.000.000
Perbedaan
= 11.564.000
Prosentase perbedannya = (11.564.000 / 13.179.200) x 5% = 4.39%
Jadi IRR adalah
= 40 % + 4.39%
= 44.39%
Kesimpulan :
Dari hasil perhitungan diatas didapat IRR sebesar 44.39 % lebih besar dari
pada cost of capital 8 % (tingkat bunga), maka sebaiknya usulan usaha Travel
ini diterima karena menguntungkan.
PI (Profitability Index)
PI
= PV of Proceed / PV of Outlays
= 196.564.000 / 185.000.000
= 1,06

= 1,1

Kesimpulan :
Dari hasil perhitungan diatas PI didapat 1,1 lebih besar dari 1, sehingga
usulan usaha Travel ini dapat diterima.

BAB III
METODOLOGI PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan usaha akan dilakukan di tempat salah satu anggota
kelompok. Kegiatan akan dilakukan selama tiga bulan dimulai dari perencanaan
lokasi wisata yang akan menjadi destinasi trip, survey tentang kebutuhan
masyarakat akan hal hal yang dilakukan saat berwisata, penghitungan biaya ,
pemasaran dan pemasangan iklan, perencanaan trip dan perjalanan trip. Dalam
kurun waktu tiga bulan ini kita akan melakukan briefing dan juga pembahasan
masalah masalah dan solusi yang akan terus dievaluasi dalam menjalankan usaha
kita ini. Kegiatan akan dilakukan setiap weekend yaitu hari sabtu dan minggu.
3.1 PRA PRODUKSI
1. Tahap Perencanaan

Hal pertama yang dilakukan dalam tahap perencanaan yaitu survey pasar ,
disini kita akan melakukan survey pasar dengan menanyakan secara
personal kepada kerabat dan teman tentang destinasi wisata yang mereka
inginkan , membagikan angket online untuk mengetahui permintaan pasar
destinasi wisata mana yang sedang menjadi tren dan membuat masyarakat
ingin mengunjungi tempat wisata tersebut.

Hal kedua yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan adalah studi
kelayakan apakah tempat wisata tersebut memang layak dikunjungi , sesuai
dengan tujuan usaha tour dan travel kita yang berbasis pada traveling murah
dan menyenangkan.

2. Tahap Persiapan

Persiapan yang perlu dilakukan adalah meliputi , mempelajari tentang


destinasi wisata yang akan dituju melalui media online dan juga offline
dengan menanyakan langsung kepada orang orang yang pernah

mengunjungi objek wisata tersebut.


Melakukan survey lapangan , yaitu menuju tempat wisata tersebut untuk
menganalisis secara langsung hal hal yang perlu dipersiapkan dan juga
anggaran dana yang harus disiapkan jika melakukan traveling ke objek wisata
tersebut.

3.2 TAHAP PRODUKSI

Tahap Pelaksanaan Kegiatan


Dalam tahap ini mulai dibuat tentang perencanaan kegiatan usaha yaitu
menentukan destinasi wisata yang sudah final, memulai untuk membuat iklan
dan itenerary kegiatan wisata , menentukan tanggal, menyebarkan informasi
guna mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan juga pembagian berbagai
tugas dari masing masing anggota kelompok sesuai dengan keahlian masing
masing, dan juga melakukan promosi melalui online dengan cara
menyebarkan iklan melalui berbagai forum bagpacker / para pecinta traveling,
melalui media sosial seperti facebook,twitter ,dan juga instagram, melakukan
promosi secara offline dengan mengajak kerabat dan juga menyebarkan
pamflet tentang destinasi wisata yang akan kita kunjungi.

3.3 EVALUASI

Tahap Evaluasi
Tahapan akhir yang dilakukan adalah kegiatan evaluasi yang berada pada
tahap pasca produksi. Tahap evaluasi berisikan laporan data kegiatan mulai
dari tahap pasca produksi dan tahap produksi dengan durasi waktu tertentu.
Tahap pelaporan ditujukan untuk mengetahui rangkaian kegiatan usaha dan
keuntungan yang didapat, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai
bahan evaluasi.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 ANGGARAN BIAYA

Investasi Awal
KETERANGAN

JUMLAH

AKTIVA TETAP
- 5 buah Komputer Set & Printer @4.800.000

Rp

20.000.000

- Telepon + Pemasangan

Rp

3.000.000

- Internet + Pemasangan
- Filing Cabinet 2 unit @300.000

Rp

2.000.000

Rp

600.000

- Meja dan Kursi 5 unit @600.000

Rp

3.000.000

- Kursi 5 unit @180.000

Rp

900.000

- Biaya Lain-lain

Rp

1.500.000

TOTAL AKTIVA TETAP

Rp

35.000.000

MODAL OPERASIONAL

Rp

150.000.000

TOTAL INVESTASI AWAL

Rp

185.000.000

Biaya Operasional
KETERANGAN

Biaya Per Bulan

Biaya Tahunan

( Satuan)

Biaya Sewa Gedung

2,000,000.00

Biaya Promosi

3,000,000.00

Biaya Listrik dan Air

900,000.00

Biaya Internet
Biaya Pengurusan Izin Usaha ( 2
tempat )

700,000.00
2,000,000.00

Biaya Gaji ( 5 orang )

15,000,000.00

Biaya Kebersihan Keamanan

Biaya Tak Terduga

1,000,000.00

Biaya pengepakan Oleh-oleh

1,000,000.00

Biaya Pajak Per Bulan

6,300,000.00

Biaya Dokumentasi

1,200,000.00

TOTAL BIAYA

200,000.00

33,300,000.00

24,000,0
00.00
36,000,0
00.00
10,800,0
00.00
8,400,0
00.00
4,000,0
00.00
180,000,0
00.00
2,400,0
00.00
12,000,0
00.00
12,000,0
00.00
75,600,0
00.00
14,400,0
00.00
379,600,0
00.00

4.2 JADWAL KEGIATAN


NO
.

KEGIATAN

Persiapan dan
survey pasar

Pembuatan paket
wisata

Promosi

Penjualan paket
wisata

Evaluasi
Perkembangan
Usaha

Evaluasi Kegiatan

Laporan
pertanggungjawab
an

Bulan 1
Bulan ke 2
Minggu
Minggu ke
ke
1 2 3 4 1 2 3 4

Bulan 3
Minggu ke

Bulan 4
Minggu ke

Bulan 5
Minggu ke

vvvv
v v v v v v v v v v
v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v v v v v
v

v v v v
v v v v

Вам также может понравиться