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HSE.M.01.00
Revisin: 00
Fecha: 02 de Diciembre del 2014
Nombre
Cargo
CONTROL DE EMISIN
Elabor:
Revis:
Smith Alvarez
ngel Puma
Asesor HSE
Gerente General
Firma
Aprob:
ngel Puma
Gerente General
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1. INTRODUCCION
HUINCHO SCRL, es una empresa comprometida con la excelencia y el liderazgo en
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para mantener la integridad fsica y
salud de sus trabajadores, proveedores y contratistas, conservando los recursos
propios y de sus clientes; as mismo viene aplicando buenas prcticas ambientales en
los lugares donde realiza sus actividades, dentro del criterio de desarrollo sustentable.
2. REQUISITOS DEL SISTEMA
2.1 REQUERIMIENTOS GENERALES
El Manual de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ha
sido preparado por HUINCHO de acuerdo a los requerimientos de las Normas
internacionales IS0 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, definiendo la Poltica de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y los requisitos del Sistema de
Gestin.
Alcance del Sistema de Gestin:
Comprende a todos los servicios que brinda HUINCHO en sus instalaciones.
2.2 POLITICA DEL SISTEMA
-
a) OBJETIVO
La Gerencia General de HUINCHO busca establecer el marco de referencia para
implementar y mantener el Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente, siguiendo las normas nacionales e internacionales.
b) ALCANCE
HUINCHO establece la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, las mismas que se aplican a las actividades desarrolladas en las
instalaciones de la empresa.
c) RESPONSABILIDAD
Este Documento es propiedad de Empresa Multiservicios HUINCHO SCRL
Prohibida su reproduccin total o parcial.
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referenciales
como
ISO
14001:2004
OHSAS
18001:2007,
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3. PLANIFICACION
3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
A.- IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES.
Para la identificacin de Aspectos Ambientales se consideran los siguientes
parmetros:
- Aspectos Ambientales de los Recursos
- Aspectos Ambientales de los Residuos
De igual forma la evaluacin de los Aspectos Ambientales contemplan los
siguientes criterios:
Magnitud, este criterio es cualitativo para la evaluacin de los Aspectos
Ambientales Reales de acuerdo a los Recursos y Residuos (entradas y salidas),
Y evala el nivel de los Aspectos Ambientales Potenciales si ocurriesen.
Frecuencia, periodicidad en que ocurre la actividad
Riesgo, grado de afectacin al medio ambiente
Requisito Legal, presenta o no presenta norma legal aplicable
Partes Interesadas, afecta o no afecta a las partes interesadas
Cada responsable de rea con la participacin del Responsable HSE y los
trabajadores de las instalaciones, identificar los aspectos ambientales generados
como consecuencia de sus actividades en condiciones normales, anormales y
de emergencia.
Los encargados de reas juntamente con el Responsable HSE realizarn la
evaluacin de todos los Aspectos Ambientales identificados.
Los Aspectos Ambientales son revisados por lo menos una vez al ao por los
encargados de las reas juntamente con el Responsable HSE. Esta revisin
debe tener en cuenta los desarrollos nuevos o planificados y las actividades
productos y servicios nuevos o modificados.
3.2 IDENTIFICACION
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DETERMINACION DE CONTROLES.
A.- IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE LOS
RIESGOS
a) Identificacin de Peligros
Cada responsable de rea, sus trabajadores y el Responsable HSE, participarn
en la identificacin de los peligros asociados a las actividades que realizan
teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores, equipos e
instalaciones, materiales, ambiente de trabajo; a travs del registro HSE.F.04.00
- Matriz IPER, considerando dentro de ello: actividades rutinarias y no rutinarias,
actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo,
incluyendo trabajadores de las contratistas y visitantes.
b) Evaluacin y Control de los Riesgos
Cada responsable de rea, sus trabajadores y HSE.F.04.00 - Matriz IPER
procedern a evaluar los riesgos tomando en cuenta cualquier obligacin legal y
establecer los controles respectivos a los peligros consolidados a travs de la
Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, considerando para
ello la identificacin de peligros, criterios de probabilidad y severidad definidos
en la metodologa que se descrita en el procedimiento HSE.PG.03.00
Procedimiento IPER.
La evaluacin y control de riesgos ser revisada por lo menos una vez al ao
considerando todos los procesos, las actividades rutinarias y no rutinarias o
extraordinariamente cuando exista la generacin de nuevos actividades,
instalaciones u otros que modifiquen el alcance del Sistema de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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o
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4. IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.1
RECURSOS,
ROLES,
RESPONSABILIDADES,
RESPONSABILIDAD
LABORAL Y AUTORIDAD
Las responsabilidades y autoridades sobre el Sistema de Gestin de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se establecen en el
procedimiento HSE.PG.14.00 Estructura y Responsabilidades.
-
El Responsable HSE,
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DOCUMENTACION ASOCIADA
-
4.4 DOCUMENTACION
HUINCHO, define su plataforma documentaria para establecer y mantener
informacin formal en medios fsicos y electrnicos con el nivel de detalle
suficiente para:
-
DOCUMENTACION ASOCIADA
-
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Emergencias
Se consideran:
-
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Se conformara un
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-
5. VERIFICACION
5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
Se establece el seguimiento y medicin del desempeo, mediante:
- Cumplimiento de los Programas de Gestin mediante indicadores de
efectividad.
- Grado de cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestin mediante
indicadores de Gestin.
- Seguimiento de incidentes y enfermedades ocupacionales.
- Cumplimiento de los requisitos legales y otros.
5.2
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DOCUMENTACION ASOCIADA
-
5.3
INVESTIGACION
DE
INCIDENTES,
NO
CONFORMIDAD,
ACCION
Acciones
Preventivas y
Acciones Correctivas
Dentro de este procedimiento se establecen:
1. Deteccin de las No Conformidades o Potenciales No Conformidades
2. Emisin y cierre de una Accin Correctiva y/o Accin Preventiva, en este se
incluyen:
Verificacin de la eficacia.
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DOCUMENTACION ASOCIADA
-
sern
estructurados
de
acuerdo
las
necesidades
de
cada
De la Designacin de auditores
El equipo de auditores puede estar conformado por personal interno o externo que
tengan calificacin apropiada para realizar auditorias y que adems no tengan
compromiso directo con la actividad a auditar.
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