Вы находитесь на странице: 1из 5

AO DE LA CONSAGRACION DEL MAR DE GRAU

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y


ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTACION

CURSO

: RED DE LAS ASIGNATURAS DE TESIS I

CODIGO

: 2011140018

DOCENTE : ING. DR. JULIO DOMNGUEZ GRANDA

ALUMNO : DAVID GUTIERREZ CHUQUILLANQUI

AO: 2016

I. PROBLEMA DE INVESTIGACION.

1. SELECCIN:
1.1. GENERAL:

El Sistema de Control Interno en las MYPES


comerciales del Per

En el Per la gran mayora de MYPES comerciales controlan y dirigen sus


operaciones a travs de un Sistema de Control Interno, que lleva a conducir el mejor
uso de los recursos econmicos, protegiendo el patrimonio contra las prdidas y el
uso indebido, permite maximizar la utilizacin de los recursos con calidad, alcanzando
una excelente gestin financiera y administrativa, garantizando la eficacia y eficiencia
econmica en las diversas operaciones que realiza la organizacin.
El Control Interno, est coordinado por procesos de planeacin, ejecucin y
supervisin, con el nico fin de dar un funcionamiento adecuado y supervisando su
comportamiento y aplicabilidad en cada momento, permitiendo producir informacin
administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable, como apoyo a la
administracin en el proceso de toma de decisiones y la rendicin de cuentas de la
gestin de cada responsable de las operaciones.

1.2. ESPECIFICA: causas y efectos de la carencia de un sistema de control


interno en las MYPES comerciales de la ciudad de Tingo
Mara
La aplicacin de un Sistema de Control Interno para las Micros y Pequeas
Empresas (MYPES) comerciales de la ciudad de Tingo Mara, es de gran importancia,
ya que mediante l, se orienta a los propietarios y al personal que laboran a contribuir
al mejoramiento de las operaciones; la utilizacin de dicho sistema mejorar la
organizacin interna, el control y el servicio que brinda a sus clientes. La aplicacin
de un Sistema de Control Interno es beneficiosa, ya que contribuye a que la vida til
del negocio se incremente y no se encamine al descenso en un mundo comercial tan
Competitivo y actualizado.
Sin embargo, segn los referentes empricos analizados se ha podido constatar
que en la ciudad de Tingo Mara, las MYPES comerciales carecen de un Sistema de
Control Interno; este hecho se debe probablemente: Al escaso conocimiento en

gestin empresarial y a la carencia de personal capacitado en labores empresariales;


factores que sern estudiados y precisados en la presente investigacin.
II. DEFINICION DEL PROBLEMA
El origen del control interno suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la
partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue hasta fines del siglo
XIX que los hombres se preocuparon en formar y establecer sistemas adecuados
para la proteccin de sus intereses; a finales de este siglo como consecuencia de
notables aumentos de produccin, los propietarios se vieron forzados a delegar
funciones dentro de la organizacin conjuntamente con la creacin de sistemas y
procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o errores, debido a esto,
comenz a hacerse sentir la necesidad de llevar a cabo un control sobre la gestin de
los negocios, reconocindose la necesidad de crear e implantar sistemas de control
interno como consecuencia del importante crecimiento operado dentro de las
entidades, con el pasar del tiempo los problemas de control interno, han centrado la
preocupacin de la gerencia moderna, as como de los profesionales responsables de
implantar nuevas formas de mejorar y perfeccionar dichos controles, esto es muy
importante por cuanto el control interno es fundamental para lograr nuestros
objetivos1.
Hoy en da en el mundo empresarial, las MYPES cumplen un factor fundamental
en el sector econmico de nuestro pas, por ello es muy importante no subestimar a
las Micro y Pequeas Empresas por su tamao y pensar que no es necesaria la
existencia de un control interno en dichas empresas; tomemos en cuenta que en el
Per las Micro empresas representan el 90.64%, las pequeas empresas el 9.36%,
con un total de 145,556 Micro y Pequeas empresas, en el sector comercial alcanzan
el 30.98%, en la regin Hunuco, ciudad de Tingo Mara, provincia de Leoncio Prado,
el nmero de negocios calificados segn REMYPE(registro de estadstica de la micro
y pequea empresa) existen 384 MYPES formalmente2 .
El Sistema de Control Interno se define como un proceso, efectuado por la
administracin, la direccin y el resto del personal del negocio, diseado con el objeto
de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecucin de
objetivos dentro de las siguientes categoras: eficacia y eficiencia en las operaciones,
1
2

GONZALES, Aracely. Enfoques del Sistema de Control..., p. 4


Http://www.produce.gob.pe/remype/index.php

confiabilidad en la informacin financiera y cumplimiento de las leyes, reglamentos y


normas que sean aplicables"3. El control interno posee cinco componentes (ambiente
de control, actividades de control, evaluacin de riesgo, informacin y comunicacin y
supervisin)

que

pueden

ser

implementados

en

cualquier

entidad,

esta

implementacin de control interno implica que cada uno de sus componentes est
aplicado a cada categora esencial del negocio convirtindose en un proceso
integrado y dinmico permanente.

Lamentablemente, en la mayora de las MYPES comerciales de Tingo Mara no


cuentan con un Sistema de Control Interno, ocasionando con ello a recibir prdidas y
en el peor caso el fracaso del negocio; esta situacin se debe posiblemente a la
carencia de personal capacitado en labores empresariales; es decir, a que
muchas de estas empresas son familiares, no se cuenta con gente profesional que
oriente como debe llevarse el control interno dentro de la entidad, los propietarios no
cree necesario tomar en cuenta un punto tan importante como el control interno, pues
de alguna manera intencional o no, se puede caer en fraudes, no tiene capacidad en
el manejo o implementacin de un sistema de control interno y esto es un factor que
dificulta el desarrollo de la MYPE comercial,

por eso es muy importante la

contratacin de personal con gran capacidad profesional.

Otra de las posibles causas por la que existe carencia de un sistema de control
interno en las MYPES comerciales de la ciudad de Tingo Mara, est. El escaso
conocimiento en gestin empresarial; es decir, los propietarios confunden la
propiedad con la capacidad de dirigir, pues de alguna manera el creer que l es el
nico que sabe hacer las cosas dentro de la entidad y el querer formar parte de todas
las reas sin delegar funciones y sin permitir que personas profesionales hagan
aportaciones para la mejora de la empresa, no permite la implementacin de un
Sistema de Control Interno.

Algunos problemas de las MYPES tiene que ver en cuanto al aspecto financiero,
es que para crecer y algunas veces sobrevivir, es necesario contar con
financiamientos externos, pues con el capital propio de la empresa no es suficiente,
por lo tanto, para que una institucin apoye un crdito, tiene que analizar primero a la
3

MANTILLA, Samuel. Control interno: Informe COSO, p. 4

empresa y hacer un diagnstico de cul es su situacin y sus capacidades para


pagar dicho crdito. Un adecuado sistema de control interno va a permitir que las
operaciones sean veraces, oportunas y efectivas. Si no existe un sistema de control
interno y el propietario o administrador no tiene la capacidad de gestionar y dirigir, no
habr desarrollo econmico en la empresa4.
III.

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

La elaboracin y ejecucin del presente proyecto de investigacin, se justifica a base


de las siguientes razones:

a.

La elaboracin del presente Proyecto de Tesis, ayudar a los directivos de


las

MYPES comerciales de la ciudad de Tingo Mara, hacer uso del

Sistema de Control Interno, permitiendo est, el manejo adecuado en la


gestin de sus recursos econmicos.

b. El Proyecto de Tesis tiene como finalidad de contribuir al crecimiento


econmico de las MYPES comerciales, trayendo desarrollo a la ciudad de
Tingo Mara.

c.

En dicha investigacin llenaremos los vacos de la escasa implementacin


de las medidas de control interno, y, estableceremos mecanismos que
permitan contribuir la sistematizacin de la teora del control interno
especialmente para las MYPES Comerciales de la Ciudad de Tingo Mara.

d.

Al determinar las causas y efectos que inciden en la deficiencia de un


Sistema de Control Interno en las MYPES comerciales de la ciudad de
Tingo Mara, estaremos contribuyendo al control eficiente, oportuno, eficaz
y a la mejor administracin en las MYPES comerciales del Per.

GONZALES, Aracely. Op.cit. p. 4

Вам также может понравиться