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Herramientas de Prevencin de Riesgos

Matriz de Riesgos

1. Matriz de Riesgos

En esta parte de la matriz debern indicarse los siguientes aspectos:

Actividad: Tareas u operaciones que desarrollan los trabajadores


Actividad (Rutinaria No rutinaria): Considerando rutinarias aquellas de
funcin normal que se realiza da a da y no rutinarias aquellas que salen
de lo habitual o son espordicas.
Entre los ejemplos de actividades y situaciones no rutinarias que
deberan considerarse durante el proceso de identificacin de
peligros se incluyen:
Limpieza de las instalaciones o los equipos;
Modificaciones temporales de un proceso;
Mantenimiento no programado;
Puesta en marcha/parada de plantas o equipos;
Visitas fuera de las instalaciones (por ejemplo, salidas de campo,
visitas cliente suministrador, prospeccin, excursiones);
Reformas;
Condiciones meteorolgicas extremas;

Cortes en el suministro (por ejemplo, elctrico, de agua, gas, etc.);


Acuerdos temporales;
Situaciones de emergencia.
Identificar si afecta a persona del establecimiento, usuarios, visitantes,
empresas de servicio marcando con el numero 1 en el cuadro
correspondiente
Indicar el puesto de trabajo que involucra el Peligro identificado, en el
recuadro Puesto de Trabajo
En cdigo peligro, se anota el nmero correspondiente al Peligro
detectado (fuente situacin o Acto), del listado que se encuentra en la
pestaa Actos_Ejemplos y automticamente aparecer la fuente,
situacin u acto que se detect, si desean modificar o incorporar el
listado, pueden hacerlo, teniendo la salvedad de que cada una debe ir
asociada a un nmero tal cual ya est confeccionada la tabla, pueden
modificar los nmeros y textos de la tabal en la pestaa

Actos_Ejemplos , mas no borrar las formulas de la matriz, puesto que


estn asociadas

En cdigo Incidente, la condicin es la misma anteriormente descrita,


pero esta vez las tablas se encuentran en la pestaa Incidentes
Potenciales

M
e
di
d
a

de control, estipular las medidas de control existentes para el control.

Para la
evaluacin de riesgos, se debe elegir el valor numerado de la lista
desplegable, automticamente aparcera el valor de la evaluacin de

riesgos y el nivel de riesgo clasificado en Bajo, Moderado, Importante,


Crtico.

Tambin se puede hacer clic sobre el cuadro de probabilidad, severidad y


evaluacin de riesgos, y se puede ver el significado del valor numrico a
otorgar. Tambin puede realizarse de forma manual en las pestaas
Tabla 1_probabilidad , Tabla 2_Severidad y Tabla
3_EvayClasf_Riesgo

En las ultimas 2 pestaas, se debe detallar el plan de accin para


controlar los riesgos, identificando responsables y estipulando fechas,
para generar una carta Gantt, en la frecuencia de control debe indicar si
ser, diaria, trimestral, mensual, anual, etc.

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