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PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO
DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS

NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General.
B. Planteamiento del problema.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.
D. Anlisis tcnico del PIP.
E. Costo del PIP.
F. Evaluacin Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto Ambiental.
I. Gestin de Proyecto.
J. Marco Lgico.

II. ASPECTOS GENERALES


2.1 Nombre del proyecto y Localizacin
2.2 Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora
2.2.2 Unidad Ejecutora
2.2.3 rgano Tcnico Responsable
2.3. Marco de referencia
2.3.1 Antecedentes
2.3.2 Descripcin breve del proyecto y como se enmarca en los lineamientos de
poltica sectorial funcional, planes de desarrollo concertados y el Programa
Multianual de Inversin Pblica.

III. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual


3.1.1. Diagnstico del rea de estudio y rea de influencia.
3.1.1.1 rea de estudio
3.1.1.2 rea de influencia
3.1.1.3 Caractersticas Fsicas del rea de influencia y rea de estudio
3.1.1.4 Vas de Comunicacin
3.1.1.5 Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de
ingreso
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3.1.1.6 Aspectos Socioeconmicos


3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendr el
PIP
3.1.2.1 Diagnstico del servicio
3.1.2.2 Diagnstico del Servicio en el rea de Influencia
3.1.2.3 Anlisis de Peligros
a). Identificacin de los peligros
b). Anlisis de vulnerabilidad
3.1.2.4 Diagnstico de las actividades de Operacin y Mantenimiento
3.1.3 Involucrados en el Proyecto
3.1.3.1 Involucrados
3.2. Definicin del Problema, sus causas y efectos
3.2.1 Identificacin del problema central
3.2.2 rbol de problemas
3.3. Planteamiento del proyecto
3.3.1Identificacin del Objetivo central
3.3.2rbol de Objetivos
3.3.3 Medios Fundamentales y acciones
3.3.4 Alternativas de solucin

IV. FORMULACIN

4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin


4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1 Anlisis de la Demanda
4.2.2. Anlisis de la oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha - Balance oferta demanda.
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.3.1. Aspectos tcnicos: Componentes y elementos del sistema Educativo.
4.3.2. Metas del producto: Criterios para el planteamiento tcnico de las
alternativas.
4.3.3. Requerimientos de recursos: Descripcin de las alternativas
4.4. Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversin: Costos en la situacin SIN proyecto a precios privados
o de mercado.
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4.4.2. Costos de reposicin: Costos en la situacin CON proyecto a precios


privados o de mercado.
4.4.3. Costos de operacin y mantenimiento: Flujo de costos incrementales a
precios de mercado.

V. EVALUACIN

5.1. Evaluacin Social


5.1.1 Beneficios sociales: Evaluacin Social Costo-Efectividad
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Anlisis de sensibilidad

5.2. Evaluacin privada


5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
5.5. Gestin del proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucin: Seleccin de alternativas
5.5.2. Para la fase de pos inversin: Plan de Implementacin
5.5.3. Financiamiento: Arreglos institucionales previstos para el inicio oportuno y
adecuado de la inversin.
5.6. Matriz del marco lgico (MML) para la alternativa seleccionada.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones y Recomendaciones

VII. ANEXOS

7. Anexos
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO
DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO
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A. INFORMACION GENERAL

- NOMBRE DEL PIP MENOR

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL


SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS

- LOCALIZACIN:

Sector : ISHANGA
Distrito : LAMUD
Provincia : LUYA
Departamento : AMAZONAS
Regin : AMAZONAS

- UNIDAD FORMULADORA

Sector : Gobiernos Locales


Pliego : Municipalidad Distrital de Lamud.
Resp. de UF : Ing Segundo Macario Bravo Zorrilla
Resp. De Formular : Ing Paul Christian Vera Tafur
Direccin : Jr. Lima 198 (Plaza de Armas) Lamud
Telfono :

- UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Nombre : Municipalidad Provincial de Luya - Lamud


Sector : Agricultura
Pliego : Ministerio de Agricultura
Persona Resp. de U.E : LIC. GRIMALDO VASQUEZ TAN

- OPERADOR

Comisin de Regantes de ISHANGA


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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


1.1

- OBJETIVO GENERAL

El proyecto identific como objetivo general el INCREMENTAR LA PRODUCCIN


Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LOS CULTIVOS INSTALADOS EN LA
LOCALIDAD DE ISHANGA

- MEDIOS FUNDAMENTALES.
De lo detallado en el rbol de Causas y Efectos se puede observar que el
Proyecto puede solucionar las siguientes causas indirectas:

Utilizar fuente de agua para abastecer las reas con dficit de agua y reas
incorporadas.
Organizar a agricultores en una junta de usuarios de riego, para un adecuado
uso del agua

- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Alternativa 1

INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO COMPRENDE 4 COMPONENTES:

Componente 1: OBRAS PROVICIONALES

Componente 2: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA

Componente 3: MANEJO AMBIENTAL

Componente 4: PLAN DE CONTINGENCIAS

Componente 5: FLETE

Componente 6: CAPACITACION

- ACCIONES
Las acciones del proyecto consideran:

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EN EL SECTOR ISHANGA
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C. DETERMINACION DE LA BRECHA BALANCE OFERTA Y DEMANDA


BALANCE SIN PROYECTO
DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

DEMANDA (m3/mes ) 3,753 2,407 1,566 0 8,423 0 0 0 0 3,192 4,818 8,319

OFERTA (m3/mes ) 2,678 2,419 2,678 2,592 2,678 2,592 2,678 2,678 2,592 2,678 2,592 2,678

BALANCE (m3/mes ) -1,075 12 1,113 2,592 -5,745 2,592 2,678 2,678 2,592 -514 -2,226 -5,640

9,000

8,000

7,000
Volumn de agua (m3/mes)

6,000

5,000
DEMANDA
4,000 OFERTA

3,000

2,000

1,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

BALANCE CON PROYECTO


DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

DEMANDA (m3/mes ) 5,189 5,156 6,897 6,696 6,634 8,894 8,844 9,766 11,428 12,609 8,215 11,420

OFERTA (m3/mes ) 13,057 11,794 13,057 12,636 13,057 12,636 13,057 13,057 12,636 13,057 12,636 13,057

BALANCE (m3/mes ) 7,868 6,638 6,160 5,940 6,423 3,742 4,214 3,291 1,208 448 4,421 1,637

14,000

12,000
Volumn de agua (m3/mes)

10,000

8,000
DEMANDA

6,000 OFERTA

4,000

2,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

El Balance Oferta Demanda nos muestra que la disponibilidad de agua que demanda
el proyecto para las 49.5 Has. Est garantizada, adems el caudal que se necesita
distribuir es el necesario puesto que la infraestructura hidrulica como el canal de
conduccin ser instalado de tubera, as mismo se contar con mejores estructuras
de control, por lo tanto la demanda es controlada y tiende a disminuir por la mejora
de la eficiencia.
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El nmero de beneficiarios del Proyecto es de 45 familias.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP


OBRAS PROVICIONALES
INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO CON RESERVORIO DE GEOMEMBRANA:
CAPTACIONES SIMPLES (01 UNIDADES)
DESARENADOR (01 UND)
LINEA DE CONDUCCION = 2,096.00 m.
RESERVORIO =1
VEREDA PERIMETRAL
CAJA DE VALVULA EN RESERVORIO =3
CAJAS ROMPE PRESION (UND)
LINEA DE DISTRIBUCION = 9,401.85 m
VALVULA DE AIRE = 07 UND
VALVULA DE PURGA = 06 UND
CAJAS DE HIDRANTES (25 UND)
MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE CONTINGENCIA
FLETE
CAPACITACION

E. COSTOS DEL PIP.


Los costos del proyecto se han calculado a precios privados o de mercado y a precios
sociales para las alternativas consideradas en el estudio para posteriormente ser
evaluados.

El presupuesto de Obras Civiles se ha clasificado en los siguientes rubros: El costo


directo, comprende el integro de: Mano de obra calificada y no calificada, costo de
materiales, transporte y alquiler de maquinaria y equipos. El total presupuestado en
obras civiles incluye la suma del costo directo, utilidades, gastos generales y el IGV
correspondiente.

A continuacin se presenta el resumen de los costos de inversin a precios privados y


sociales.
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Inversin de la alternativa 01 (a precios privados).

Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 11,000.00 11,000.00
COSTO DIRECTO 219,751.42
OBRAS PROVICIONALES GLB 1 3,995.3 3,995.3
INFRAESTRUCTURA GLB 1 215,756.12 215,756.12
MANEJO AMBIENTAL GLB 1 10,254.80 10,254.80
CONTINGENCIA DE OBRA GLB 1 2,188.58 2,188.58
FLETE TERRESTRE GLB 1 21000 21,000
CAPACITACION GLB 1 3,500.00 3,500.00
SUPERVISION GLOBAL 1 18,000.00 18,000.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 21,975.14 21,975.14
UTILIDADES GLOBAL 1 10,987.57 10,987.57
Total 281,714.13

S10

Presupuesto
Presupuesto 1003008 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA,
DISTRITO DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMUD
Lugar AMAZONAS - LUYA - LAMUD

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 3,995.30

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.20 X 2.30 M und 1.00 862.10 862.10

01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL Y ALMACEN DE OBRA m2 60.00 52.22 3,133.20

02 CAPTACIONES SIMPLES (01 UND) 2,123.53

02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 9.00 0.27 2.43

02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.75 0.86 3.23

02.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.31 13.65 17.88

02.04 SOLADO e=10 cm m3 0.38 318.60 121.07

02.05 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 1.55 407.92 632.28

02.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 34.54 6.05 208.97

02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.00 26.35 237.15

02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 6.50 28.38 184.47

02.09 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO m2 5.00 22.13 110.65

02.10 ACCESORIOS - CAPTACION glb 1.00 605.40 605.40


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03 DESARENADOR (01 UND) 4,123.31

03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 18.00 0.27 4.86

03.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.00 0.86 10.32

03.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 4.20 13.65 57.33

03.04 SOLADO e=10 cm m3 1.20 318.60 382.32

03.05 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 3.12 407.92 1,272.71

03.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 96.70 6.05 585.04

03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.80 26.35 521.73

03.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 13.80 28.38 391.64

03.09 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO m2 10.80 22.13 239.00

03.10 ACCESORIOS - DESARENADOR glb 1.00 658.36 658.36

04 LINEA DE CONDUCCION 13,140.66

04.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,036.50 0.27 279.86

04.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 345.50 0.95 328.23

04.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 19.10 13.10 250.21

04.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA DURA m3 50.00 80.00 4,000.00

04.05 CAMA DE APOYO (MATERIAL PROPIO SELECCIONADO) e= m 345.50 1.36 469.88


10cm

04.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 69.10 3.53 243.92


SELECCIONADO

04.07 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=3" m 345.50 19.42 6,709.61

04.08 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC AGUA m 345.50 0.58 200.39

04.09 ACCESORIOS EN TUBERIA LINEA DE CONDUCCION glb 1.00 658.56 658.56

05 RESERVORIO 50,099.18

05.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,600.00 0.27 432.00

05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,600.00 0.86 1,376.00

05.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1,000.00 13.65 13,650.00

05.04 REFINE Y NIVELACION MANUAL DE TALUDEZ m2 420.00 5.25 2,205.00

05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA m2 784.00 26.78 20,995.52

05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 784.00 10.24 8,028.16

05.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,250.00 2.73 3,412.50

06 VEREDA PERIMETRAL 6,728.70

06.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 12.80 13.65 174.72

06.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.80 3.53 45.18


SELECCIONADO

06.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 16.00 406.80 6,508.80

07 CERCO PERIMETRICO 15,989.45

07.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 2.30 13.65 31.40

07.02 POSTES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" m 111.00 105.00 11,655.00

07.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 3.46 406.80 1,407.53
07.04 MALLA CUADRADA CRIPTADA GALVANIZADA N 10 m2 88.00 27.79 2,445.52

07.05 SUMINISTRO E INSTALACIN DE PUERTA METALICA und 1.00 450.00 450.00

08 CAJA DE VALVULAS EN EL RESERVORIO (03 UND) 6,518.99

08.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.30 13.65 17.75

08.02 SOLADO e=10 cm m3 0.43 318.60 137.00


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08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.34 26.35 773.11

08.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 3.24 407.92 1,321.66

08.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 64.17 6.05 388.23

08.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 38.88 28.38 1,103.41

08.07 ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS glb 1.00 2,777.83 2,777.83

09 CAMARAS ROMPE PRESION (04 UNIDADES) 10,007.48

09.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.80 13.65 24.57

09.02 SOLADO e=10 cm m3 0.60 318.60 191.16

09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.90 26.35 1,288.52

09.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 4.50 407.92 1,835.64

09.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 54.00 6.05 326.70

09.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 106.94 28.38 3,034.96

09.07 ACCESORIOS EN CAMARA ROMPE PRESION T6 glb 1.00 2,795.13 2,795.13

09.08 CAJA DE CONCRETO PRE FABRICADA und 4.00 127.70 510.80

10 LINEA DE DISTRIBUCION 46,982.15

10.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 4,192.00 0.27 1,131.84

10.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2,096.00 0.95 1,991.20

10.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 335.36 13.10 4,393.22

10.04 CAMA DE APOYO (MATERIAL PROPIO SELECCIONADO) e= m 2,096.00 1.36 2,850.56


10cm

10.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 335.36 3.53 1,183.82


SELECCIONADO

10.06 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2" m 2,096.00 15.50 32,488.00

10.07 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC AGUA m 2,096.00 0.58 1,215.68

10.08 ACCESORIOS TUBERIAS LINEA DE DISTRIBUCION glb 1.00 1,727.83 1,727.83

11 VALVULAS DE AIRE 1,797.58

11.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 0.30 13.65 4.10

11.02 SOLADO e=10 cm m3 0.10 318.60 31.86

11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.15 26.35 214.75

11.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 0.75 407.92 305.94

11.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 17.82 6.05 107.81

11.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 9.00 28.38 255.42

11.07 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE glb 1.00 877.70 877.70

12 VALVULA DE PURGA 2,082.58

12.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 0.30 13.65 4.10

12.02 SOLADO e=10 cm m3 0.10 318.60 31.86

12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.15 26.35 214.75

12.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 0.75 407.92 305.94

12.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 17.82 6.05 107.81

12.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 9.00 28.38 255.42

12.07 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA glb 1.00 1,162.70 1,162.70

13 CAJA DE HIDRANTES (25 UNID) 19,219.13

13.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 0.94 13.65 12.83

13.02 SOLADO e=10 cm m3 0.93 318.60 296.30

13.03 SUMINISTRO E INSTALACIN DE CAJAS PREFABRICADAS und 25.00 155.00 3,875.00


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13.04 ACCESORIOS EN CAJA DE HIDRANTES glb 1.00 15,035.00 15,035.00

14 MANEJO AMBIENTAL 10,254.80

14.01 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS ha 2.00 2,163.20 4,326.40


14.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS ha 1.00 2,428.40 2,428.40

14.03 PLAN DE CIERRE AMBIENTAL glb 1.00 3,500.00 3,500.00

15 CONTINGENCIA DE OBRA 2,188.58

15.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 5.38 406.80 2,188.58

16 FLETE TERRESTRE Y RURAL 21,000.00

16.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 6,000.00 6,000.00

16.02 FLETE RURAL glb 1.00 15,000.00 15,000.00

17 CAPACITACION 3,500.00

17.01 CAPACITACION DE BENEFICIARIOS glb 1.00 3,500.00 3,500.00

COSTO DIRECTO 219,751.42

GASTOS GENERALES 21,975.14


=====================

SUB TOTAL 01 241,726.56

SUPERVISION DE OBRA 18,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00

UTILIDAD 10,987.57
----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 281,714.13

Inversin de la alternativa 01 (a precios Sociales).

Costo Total a Costo Total a


Factor de
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de Precios
Correccion
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 11,000.00 11,000.00 0.91 10010
COSTO DIRECTO 219,751.42 218,400.58
OBRAS PROVICIONALES GLB 1 3,995.3 3,995.3 0.85 3,396.01
INFRAESTRUCTURA GLB 1 215,756.12 215,756.12 0.85 183,392.70
MANEJO AMBIENTAL GLB 1 10,254.80 10,254.80 0.85 8,716.58
CONTINGENCIA DE OBRA GLB 1 2,188.58 2,188.58 0.85 1,860.29
FLETE TERRESTRE GLB 1 21,000 21,000 0.85 17,850
CAPACITACION GLB 1 3,500.00 3,500.00 0.91 3,185.00
SUPERVISION GLOBAL 1 18,000.00 18,000.00 0.91 16,380.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 21,975.14 21,975.14 0.85 18,678.87
UTILIDADES GLOBAL 1 10,987.57 10,987.57 0.85 9,339.43
Total 281,714.13 272,808.88
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO
DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios del Proyecto se dan por el incremento en el Valor Bruto de la


Produccin agrcola cuyo volumen de produccin se incrementa en la situacin con
Proyecto.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversin que se va realizar en el


sistema de riego, y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de
riego a fin de lograr la eficiente operacin, se ha previsto que mediante el cobro de
la tarifa de agua se estar generando los ingresos necesarios a fin de poder
mantener las actividades de operacin y mantenimiento del sistema.

H. IMPACTO AMBIENTAL
1.2
Los efectos positivos en el medio ambiente son:
Surgimiento de una predisposicin conservacionista y ecologista en los
productores, al identificarse con obras que le otorgarn seguridad, asumiendo
su cuidado y mantenimiento, as como el inters de un mejor manejo y gestin
en uso de la infraestructura productiva y los recursos.

Los posibles efectos negativos en el medio ambiente son:


Los desechos generados en el mejoramiento del canal pueden contaminar el
medio ambiente como por ejemplo el desecho de lubricantes de la maquinaria
pesada, material inorgnico slido, entre otros.

Las actividades que se realizarn para mitigar stos impactos son los siguientes:
Regar la zona de trabajo, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material a
utilizar.
Monitoreo de la Calidad del Agua.
Reacomodo del material, siembra de vegetacin, esparcido y compactacin de
material, acondicionamiento del rea para la disposicin de residuos slidos.
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I. GESTIN DEL PROYECTO

La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Unidad


Ejecutora, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y personal
calificado para realizar este tipo de proyectos.
Las actividades operativas estarn a cargo de la Junta de Usuarios, debido a que
ellos vienen administrando el sistema de regado desde hace varios aos, se ha
considerado que los ingresos por venta de agua cubran los costos de operacin y
mantenimiento.
De cumplirse con las acciones antes descritas se garantizar la Sostenibilidad del
proyecto.
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J. MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Lograr el desarrollo Al final del horizonte temporal se alcanzarn - Encuestas en la comunidad -------------------------
socioeconmico de los usuarios la siguiente meta: Incremento del Ingreso per sobre niveles de ingreso. -----------------------
de la zona del proyecto. cpita en ms del 10%, desde el inicio del
horizonte temporal con respecto a la situacin
sin proyecto.

PROPSITO

Incremento de la produccin de Incremento de Has cultivadas bajo riego desde - Informe anual de la - Los agricultores encuentran
los cultivos agrcolas en las reas el primer ao del horizonte del proyecto MUNICIPALIDAD PROVINCIAL mercado para sus productos.
del comit de usuarios del sistema Alcanzar los niveles histricos ms altos de DE LUYA - LAMUD
de riego DEL SECTOR ISHANGA productividad de los cultivos desde el primer - Estabilidad Econmica.
ao del horizonte del proyecto.

COMPONENTES

1. OBRAS PROVICIONALES 1.- Luego de la ejecucin del proyecto, se - Informes y actas de entrega de - Los agricultores ante la

2. INSTALACION SISTEMA DE tendr un sistema de riego eficiente, los cuales obra. disponibilidad del agua

RIEGO INFRAESTRUCTURA estarn operando eficientemente, a partir del - Informes sobre el estado de responden aperturando
ao 2017. Conservacin del sistema de nuevas reas de cultivo.
3. MANEJO AMBIENTAL:
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4. PLAN DE CONTINGENCIAS riego. - Los agricultores aplican

5. FLETE 2.- Se contar con el 100% de usuarios del - Acta de la Comisin de adecuadamente las tcnicas

SECTOR ISHANGA capacitados, en el ao Usuarios. agrcolas y de negocios


6. CAPACITACION
2017 aprendidas en la
capacitacin.

ACTIVIDADES

1. Costo directo (cd) 1 219,751.42 - Facturas y Boletas de los gastos - Financiamiento apropiado y

2. Gastos generales 2 21,975.14 realizados. oportuno de la

- Listas de asistencia, filmaciones, Municipalidad Provincial de


3. Supervisin 3 18,000.00
fotografas Luya - Lamud
4. Expediente Tcnico 4 11,000.00
- Actas firmadas en sesin - Disponibilidad de
5. Costo total 5 281,714.13
ordinaria por los beneficiarios capacitadores, consultores y

para el apoyo en la ejecucin del contratistas.

proyecto y compromiso de - Los miembros de la


asumir en la operacin y comisin de regantes no
mantenimiento. tienen conflictos internos por
lo que sus acuerdos son
representativos.
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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES
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DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS

2 ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL


SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD - LUYA AMAZONAS

- Ubicacin Poltica y Geogrfica

- Ubicacin Poltica
Regin : Amazonas
Provincia : Luya
Distrito : Lamud
Localidad : SECTOR ISHANGA.

Ubicacin Geogrfica
Regin natural : Sierra
Zona de vida : Montao

POR SU FUNCIN : Camino Troncal Vecinal.

POR SU RELIEVE : Terreno Accidentado.

Captacin N 01 : N: 9321850 E: 174949

Altitud del rea del Proyecto

Elev. 2430 msnm

LIMITES:
Lamud presenta Una extensin de 69,49 km2 y una poblacin de 2386
habitantes para el ao 2005.
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Limites distritales:
El Distrito de Lmud
Por el Norte con los Distritos de San Cristbal de Olto.
Por el Sur con el distrito de Luya.
Por el Este, limita con la Provincia de Chachapoyas; y
Por el Oeste, limita con los Distritos de Luya Viejo y San Jernimo de Paclas.

Figura N01: Mapa de Ubicacin de Zona del proyecto

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y SUS DISTRITOS

ZONA DEL
PROYECTO
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ZONA DEL PROYECTO

ZONA DEL PROYECTO


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2.2 Institucionalidad

2.2.1 Unidad formuladora

Sector : Gobiernos Locales


Pliego : Municipalidad Distrital de Lamud.
Resp. de UF : Ing Segundo Macario Bravo Zorrilla
Resp. De Formular : Ing Paul Christian Vera Tafur
Direccin : Jr. Lima 198 (Plaza de Armas) Lamud
Telfono :

2.2.2 Unidad ejecutora

La Unidad Ejecutora (U.E.) es la Municipalidad Distrital de Lamud, por contar


con el equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria para la
ejecucin de obras pblicas.

Nombre : Municipalidad Provincial de Luya - Lamud


Sector : Agricultura
Pliego : Ministerio de Agricultura
Persona Resp. De U.E : LIC. GRIMALDO VASQUEZ TAN

2.2.3 Responsable de la operacin y mantenimiento.

La entidad encargada de la Operacin y mantenimiento del sistema es la


Comisin de Regantes del SECTOR ISHANGA

2.3 Marco de referencia

2.3.1 Antecedentes del Proyecto

La creciente escasez de infraestructura para la utilizacin del recursos hdricos que


soporta el distrito de Lamud en el sector de ISHANGA as como en muchos sectores
del pas, es consecuencia del inadecuado uso del recurso hdrico y a pesar que en la
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actualidad se posee una considerable cantidad de recursos econmicos, existen


pocas acciones que se puedan realizar en el corto plazo para poder solucionar este
problema y que limitan el desarrollo rural, es por eso de no tomarse medidas
urgentes para afrontar objetivamente esta situacin, pondrn en grave riesgo toda
la actividad socioeconmica de la regin, desaprovechando las inmejorables
perspectivas de desarrollo que le da su actual condicin especial, haciendo cada vez
ms vulnerable la regin.

La insuficiente disponibilidad de infraestructura para el uso del recurso hdrico que


existe, sumado a las prdidas de agua por infiltracin debido a la inadecuada
infraestructura de conduccin, afecta considerablemente la produccin de los
cultivos.

El incremento de la oferta productiva no slo depende de la disponibilidad o


incremento de recurso suelo existente, sino tambin de la optimizacin del recurso
hdrico y el manejo de paquetes tcnicos adecuados, lo que permitir elevar la
productividad agrcola.

Un factor importante que conlleva a la baja produccin y productividad de los


cultivos en tiempo de estiaje viene a ser la insuficiente dotacin del agua para riego,
por lo que el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
del sector agricultura y del Gobierno Local, cual es, el de promover el desarrollo
sostenible de la zona rural.

Actualmente en el mbito del Distrito de Riego la poblacin en el sector de


ISHANGA se dedica a las actividades agropecuarias, la cual presenta baja
produccin y productividad agrcola, siendo las causas el dficit de riego en las
ltimas etapas de la campaa agrcola ya que solo utilizan el agua proveniente de
las lluvias la temporalidad de las precipitaciones ocasiona que el cultivo no cuente
con el riego (por secano) y ocasiona el estrs hdrico afectando el rendimiento de
los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin agrcola.

2.3.2 principios generales de una poltica hdrica

El presente estudio se formula cumpliendo con la primera fase del Ciclo de Vida del
Proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de Inversin Pblica. Teniendo
en cuenta la Normatividad establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a
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travs de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico


(DGPMSP).

Ley Orgnica de Municipalidades, Ley 27972

Artculo I

Las municipalidades provinciales y Distritales son los rganos de gobierno


promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Es concordante con la Constitucin
Poltica Articulo 183 y la Ley de Bases de Descentralizacin, Articulo 40.

Artculo IV

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin


de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su
circunscripcin.

El presente PIP est enmarcado dentro de las polticas de desarrollo del pas; por
otro lado se enmarca tambin dentro los planteamientos de poltica y estrategia
nacional de riego que tiene el propsito de precisar el conjunto de acciones
respecto a las cuales el Estado prioriza su participacin, as como la modalidad de
su intervencin. Para ello, las polticas y estrategias han sido formuladas tomando
en cuenta:
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Cuadro N 01. Marco de Referencia

Instrumento de poltica / Especificacin


gestin
POLITICA SECTORIAL Objetivo General: Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la
POLTICA Y ESTRATEGIA agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las
NACIONAL DE RIEGO tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua
EN EL PERU Lineamientos Generales de Poltica de Riego
RM 0498-2003-AG Procurar una adecuada viabilidad econmica, social y ambiental de los
proyectos de inversin a ejecutarse con recursos del Estado en el Subsector
Riego, de acuerdo a las exigencias metodolgicas para la formulacin y
evaluacin de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y los
lineamientos de Poltica Agraria
PLAN DE DESARROLLO EJE ESTRATGICO II : Lder en produccin
REGIONAL - Especiales, y promotor de la transformacin y comercializacin de productos
AMAZONAS agrcolas, pecuarios y acucolas, enlazado con el agro Ecoturismo y la
conservacin del medio ambiente.
OBJETIVO ESTRATGICO N03: Producir, transformar y comercializar productos
agrcolas, pecuarios y acucolas bajo sistemas agroforestales y forestales de
calidad
enlazado con el agro ecoturismo y la conservacin del medio
ambiente
POLITICA 3.10: La vocacin productiva regional del territorio de Amazonas est
orientada a las actividades agropecuarias, diversas lneas de cultivo agrcola y
actividad pecuaria, son desarrolladas a nivel regional. La Regin Amazonas
tiene, segn informacin trabajada por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (2007), a travs de la asistencia tcnica de SASE y KIPU, y en base a
datos de la Direccin Regional de Agricultura Amazonas, una superficie
agrcola de 159,934.36 Ha, 12.8% del territorio total, en las modalidades de
riego y secano (2% y 10.8% del territorio regional Respectivamente)
(2007:27). ESTRATEGIA: Se impulsar la rehabilitacin y mejoramiento de la
infraestructura de riego en los principales valles agrcolas promoviendo la
participacin de los productores y entidades pblicas involucradas
MUNICIPALIDAD Objetivo Estratgico 1: Lograr el desarrollo de la produccin de las actividades
DISTRITAL DE LA agrcolas. Se impulsar la rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura
LAMUD de riego y drenaje en los principales valles agrcolas promoviendo la
participacin de los productores y entidades pblicas involucradas.
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2.3.3 Prioridad del PIP

La instalacin del servicio de agua para el sistema de riego, desarrollar la actividad


agrcola de forma competitiva, y por consiguiente mejorar el nivel de ingreso per
cpita de la poblacin, se enmarca dentro de la prioridad del Gobierno Regional de
Amazonas, Gobierno Provincial de Luya - Lamud, Gobierno Distrital y Sociedad
Civil de LAMUD; es por ello los actores y grupos involucrados, dentro del proceso
de presupuesto de la Municipalidad Provincial, concertaron el proyecto, a nivel
local distrital se logr concertar y priorizar para sus ejecucin.
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CAPITULO III

IDENTIFICACION
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3. IDENTIFICACION

3.1 Diagnstico de la situacin actual.


3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.

El rea de influencia es la misma que el rea de estudio y lo conforma EL SECTOR


ISHANGA LAMUD LUYA - AMAZONAS
Cuenta con Instituciones Educativas de Nivel Inicial y Primario, un Puesto de
Salud, tiene agua entubada, en algunas calles del pueblo se han instalado redes de
alcantarillado, no cuenta con fluido elctrico a pesar de ser una localidad grande
y muy antigua.

A. Caractersticas de la zona.
A.1. Caractersticas Fsicas

Territorio
La capital de la Provincia de Luya es el Distrito de Lmud, ubicado en la margen
izquierda del ro Jucusbamba en la parte Sur Oeste de la Provincia de Luya, en una
inclinada planicie.

Clima Y Geologa
El clima en la regin de Amazonas es templado, con temperaturas promedio anual
mnima variando de 10 C a 15 C y mxima de 24 C a 28 C. Las precipitaciones
son estacinales y se producen durante el verano anual con un promedio anual de
616.00 mm.
El invierno de la regin tiene intensa radiacin solar aunque sin embargo, al
trmino del Da solar, la temperatura desciende considerablemente, por el descenso
de masas de aire fro y seco procedentes de la cordillera. Al entrar en contacto con
el aire caliente y hmedo, se condensa el vapor de agua, dando origen a las
neblinas invernales. La poca de lluvias vara entre los meses de octubre a marzo,
con ausencia de las mismas entre los meses de junio a setiembre, afectando la
actividad agropecuaria de la zona. A continuacin se presentan datos histricos del
clima en la provincia de Chachapoyas, para tener como referencia con respecto a la
evolucin del clima en Lamud.
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Cuadro: Datos climatolgicos


TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN C

MESES
AO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2008 14.8 14.4 14.6 16.8 16.4 14.3 14.0 14.8 14.7 14.9 15.5 15.6
2009 14.3 14.4 14.7 14.4 15.0 14.4 14.3 15.2 15.2 16.0 16.1 15.9
2010 15.1 16.6 16.5 16.8 16.4 15.6 15.0 14.6 15.2 16.1 16.1 15.7
2011 15.4 15.4 15.3 15.8 15.6 14.9 14.4 14.8 14.8 15.4 16.1 15.5
2012 15.0 15.0 15.2 15.5 15.8 14.2 14.1 14.5 14.8 15.7 16.3 16.0
Promedio 14.9 15.2 15.3 15.9 15.8 14.7 14.4 14.8 14.9 15.6 16.0 15.7
Fuente: Estacin Chachapoyas - SENAMHI

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)

MESES
AO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2008 88 90 91 91 89 90 91 87 82 83 87 89
2009 93 94 93 91 83 79 78 75 77 80 75 80
2010 83 83 82 80 82 78 77 79 73 71 75 78
2011 79 78 79 81 78 79 78 74 78 74 81 85
2012 86 85 86 85 82 79 74 74 76 84 85 85
Promedio 85.8 86.0 86.2 85.6 82.8 81.0 79.6 77.8 77.2 78.4 80.6 83.4
Fuente: Estacin Chachapoyas - SENAMHI

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL (mm)

MESES
AO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
2008 48.80 129.10 66.20 40.70 49.00 30.10 12.30 32.00 38.70 103.80 96.70 38.80
2009 117.60 151.00 105.10 179.80 47.70 9.50 29.00 28.34 29.60 86.80 61.30 26.80
2010 109.60 98.20 80.30 69.40 50.10 27.90 61.50 29.40 27.00 36.90 54.60 69.50
2011 84.80 54.80 185.43 68.00 51.00 7.70 43.80 26.70 47.40 56.40 58.20 70.50
2012 143.90 130.45 92.00 67.20 79.50 50.30 12.20 38.50 35.40 64.35 58.80 68.43
Promedio 100.94 112.71 105.81 85.02 55.46 25.10 31.76 30.99 35.62 69.65 65.92 54.81
Fuente: Estacin Chachapoyas SENAMHI
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A.2 Caractersticas Hidrolgicas


El Distrito de Lmud como se dijo anteriormente, est limitado hacia el Este por el
Rachuelo denominado Tincas, el mismo que discurre del Sur a Norte recibiendo los
afluentes que vienen de las partes altas de los Distritos de Lonya Chico e Inguilpata.
Pero posee Ros principales como lo son el Jucusbamba que discurre por medio de
la capital del distrito, de sur a norte y es un afluente principal del Rio Utcubamba
que separa la Provincia de Luya de la Provincia de Chachapoyas e Utcubamba.

Topografa.
Se completa con la superposicin de numerosas terrazas o pisos ecolgicos, el cual
presenta suelos arcillosos y profundos muy ricos en nutrientes para la agricultura,
la cual se desarrolla en pendientes de 3 % y 8 %. Los cambios atmosfricos se
presentan en los meses de noviembre a marzo, meses en que se torna lluvioso y fro.

1.3 Determinacin de Descargas Mximas

- METODO RACIONAL
Es un mtodo antiguo. Cuyo uso se ha generalizado en todo el mundo; puede ser
aplicado a pequeas cuencas de drenaje agrcola que no excedan a 13 km 2. El
mtodo supone que la mxima escorrenta ocasionada por una lluvia, se produce
cuando la duracin de sta es igual al tiempo de concentracin (t c); cuando as
ocurre, toda la cuenca contribuye con el caudal en el punto de salida.
1.3.1.1 El caudal mximo se calcula por medio de la siguiente
expresin:

CIA
1.3.2 Q
3 .6

Donde:
Q: caudal mximo (m3/seg)
C: coeficiente de escorrenta.
I: Intensidad Mxima de la lluvia, para una duracin igual al tiempo
de concentracin y para un periodo de retorno dado. (Mm/hora)
A: rea de la cuenca (km2)
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- METODO REGIONAL
Segn el mtodo de la Envolvente de Creager realizado a nivel del Per para el
estudio de las avenidas, el territorio nacional fue sectorizado en 8 regiones con el
criterio de homogeneidad hidrolgica y en cada una de dichas regiones se
determinaron los parmetros del mtodo. La zona del estudio pertenece a la regin
6, en la que la ecuacin de Creager toma la forma:

n
Q(T ) (C1 C 2 ) log(T ) A mA

0.04
Q(T ) (0.78 0.82) log(T )1.24 A

Q(T): caudal mximo para un periodo de retorno, (m3/seg)


C1, C2, m, n : constantes regionales
T : periodo de retorno (aos)
A : rea de la cuenca (km2)

1.3.2.1.1 Caudales mximos por mtodo Creager

Periodo de retorno Caudal mximo


(aos) (m3/seg)
5 5.86
10 8.38
20 10.91
50 14.24
100 16.77
500 22.63
1000 23.15
10000 33.54

- RECOMENDACIONES DE VOIGT GUNTHER


1.3.2.2 Voigt Gunther, en su Manual de Pequeas Obras de Regado y por experiencias
obtenidas en cuencas de la sierra del Per, en la determinacin de la cantidad
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mxima de escurrimiento, recomienda un valor de 5 m3/seg/km2, para cuencas de


hasta 5 km2 de rea de recepcin.

- MTODO DE HUELLAS MXIMAS

Este es un mtodo hidrulico, considerado dentro de los mtodos directos, llamado


de Seccin y Pendiente, en el cual el caudal mximo se estima despus de pasos de
una avenida, con base en datos especficos obtenidos en el campo. Los trabajos de
capo realizados fueron:

Seleccin de un tramo representativo de la quebrada, lo


suficientemente profundo con muestras o huellas del nivel mximo
alcanzado por las aguas de escurrimiento.
Levantamiento de secciones transversales en varios puntos de tramo
elegido (del estudio topogrfico de la quebrada), para determinar la
seccin hidrulica.
Determinacin de la pendiente de la superficie libre de agua con las
huellas de las avenidas mximas en anlisis.
Elegir el coeficiente de rugosidad de Manning, de acuerdo a las
condiciones fsicas del cauce (reportado en tablas).
Aplicando la frmula de Manning:

1
Q AR 2 / 3 S 1 / 2
n
Donde:
Q : caudal mximo (m3/seg)
n : coeficiente de rugosidad (n)
A : rea hidrulico promedio (m2)
R : radio hidrulico promedio (m)
S : pendiente (m/m)
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A.3 Vas de Comunicacin

Partiendo desde la ciudad de

De A Distancia Tiempo Transporte


Vehculos
CHACHAPOYAS LAMUD 36.3 km 1h 5min
motorizados
Camino de
LAMUD ISHANGA (Capta.) 4km 1h 30min
herradura

A.4 Principales Actividades Econmicas del rea de influencia y niveles de Ingreso

El distrito de Lamud, estn conformado por 2010 familias aproximadamente, un


promedio de 699 viviendas. Las cifras muestran que la poblacin es
mayoritariamente rural. Actualmente el crecimiento urbano sigue en las reas
perifricas.

La poblacin de la Provincia de Luya, segn el INEI - Censos Nacionales 2007 est


dispersa de la siguiente manera: 59.6 % vive en zonas rurales y 40.4% en zonas
urbanas, destacndose el componente rural. La migracin a la ciudad capital de
Luya es de baja intensidad. Ms fuerte es la migracin a la ciudad de Chachapoyas
y otras ciudades, principalmente de la costa del Per. El INEI tambin nos dice que
11.1% de su poblacin migra.

Evolucin de la Poblacin.
La evolucin de la poblacin de Lamud se percibe como un distrito de mayor
dinmica de crecimiento.
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Crecimiento de la Poblacin.
El Distrito de Lamud segn el ltimo Censo del INEI 2007 tiene Una poblacin
censada de 2319 habitantes; tiene Una extensin de 69,49 km2; por lo tanto tiene
Una densidad poblacional de ocupacin de 34,34 hab/Km2, que lo determina como
un distrito que es mayormente Urbano, con alta densidad poblacional.

Cuadro: POBLACIN POR GRUPO DE EDADES CENSO AOS 2007 DISTRITO DE


LAMUD.

Educacin.
Cuadro N: Distrito de Lamud por grupo de Edades y Nivel de estudio
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Las caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin


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B. Diagnstico del Servicio de Agua para Riego y de la Actividad Agrcola

B.1 Diagnstico de la infraestructura de riego y uso de agua

La informacin proporcionada por los agricultores, contrastada con la vista de


campo realizada a la zona del proyecto, nos permite establecer que el mbito
Distrital no se cuenta con infraestructuras de riego,

B.2 Diagnstico de los usuarios de agua

En la zona del proyecto, solo estn constituidas en comisiones de usuarios lo cual


no es eficiente para la administracin del agua a nivel local, con el desarrollo del
proyecto el comit de regantes debe ser constituido para una adecuada gestin del
proyecto, el proyecto considera necesario la programacin y ejecucin de
capacitacin a los beneficiarios, en sistemas de riego, quienes deben asumir los
costos de la tarifa por el uso del agua , recursos que sern destinados para el
financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del presente proyecto.
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Anlisis de Peligros en la zona y poblacin afectada

Para desarrollar la identificacin de impactos, se procede a desarrollar cada una


de las etapas del proyecto (planificacin, construccin, operacin y
mantenimiento), las actividades por ejecutar, as como detallar los componentes
ambientales que sern afectados por tales actividades. Posteriormente se
confeccionar una matriz de interaccin de las actividades de la ejecucin del
proyecto sobre los componentes ambientales, en la que se determinar los efectos.
El siguiente paso a seguir, es el de listar las caracterizar los efectos ambientales de
las actividades de cada fase del proyecto sobre los componentes ambientales,
calificando el carcter del impacto como negativo ( ) y/o positivo (+).

ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE PUEDAN GENERAR EFECTO

Los efectos que pueda sufrir el medio ambiente debido a la planeacin,


construccin y mantenimiento del proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD
- LUYA - AMAZONAS; sern analizados considerando los factores fsico, bitico y
antropognico.
Dnde
: Si impacta
: No impacta
A continuacin, se presenta la identificacin y anlisis de control, durante las
diferentes etapas del proyecto en ejecucin:

PREDICCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

Una vez conocidas las caractersticas del rea de influencia (diagnostico), e


identificados los impactos ambientales, se realiza la prediccin de su
comportamiento en base al conocimiento de datos para cada uno de los impactos
ambientales identificados.
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Medio Fsico
SUELO
La alteracin sobre la calidad del suelo se originar durante la operacin y
funcionamiento de los almacenes destinados para los materiales y maquinara; por
la disposicin de distintos factores contaminantes, tales como: bolsas, derrames de
combustible, lubricantes en el mantenimiento, trayendo consigo la destruccin de
los microorganismos del suelo.
En las actividades constructivas, el terreno se ver afectado por las vas de acceso,
depsito de desmontes, transporte de material procedente de las canteras y
circulacin de equipo liviano.

La presencia de material particulado proveniente del cemento, en relacin con la


humedad atmosfrica generar una disminucin de la capacidad de infiltracin,
variando la estructura fsico-qumico del suelo, trayendo consigo el aumento del
escurrimiento superficial por compactacin del suelo.

Cambios en el uso del suelo; este impacto ocasionado por el aumento de la


inmigracin local, que generar la demanda de los servicios bsicos como
educacin, salud, oferta de empleo, eliminacin de basura, los cuales producirn
cambios en la propiedad y tenencia de la tierra como producto.

AIRE
Durante la construccin se prev un incremento en los niveles de inmisin (polvo y
gases), debido principalmente a la operacin de equipo necesario durante esta fase.
Las emisiones sonoras se manifestarn sobre poblacin aledaa a las obras, estos
niveles de ruido se elevarn debido al transporte y uso de equipo liviano.

PAISAJE
Las causas ms notables que contribuirn al degradado del paisaje se darn en las
actividades de corte de terreno, eliminacin de cobertura natural y acumulacin de
materiales.

Durante la fase de construccin del proyecto, se va a disminuir la calidad esttica


del paisaje, debido a los impactos negativos sobre el ambiente producida por la
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apertura de vas de acceso para las diferentes obras civiles, presentes dentro de la
localidad como a sus alrededores.

Medio Bitico

FLORA
La limpieza de maleza para las diferentes obras civiles y ubicacin de almacenes
necesarios para el desarrollo del proyecto; disminuirn la vegetacin de la zona,
influyendo directamente con el sistema ecolgico en el que se encuentra.

Tambin est presente el incremento del flujo vehicular, los cuales producirn
emisiones de partculas de polvo y gases de hidrocarburos, los cuales se
precipitarn en la vegetacin de las zonas aledaas, generando trastornos en su
desarrollo, as como la formacin de microorganismos de polucin para las plantas.
La disposicin de materia orgnica e inorgnica de los residuos industriales
(combustibles, lubricantes, aditivos, etc.) en el suelo, genera trastornos y muerte de
la flora bacteriana del suelo, formndose suelo rido para posterior uso del suelo de
la dicha zona.

FAUNA
As como la flora, tambin es escasa, existen algunos reptiles como lagartijas, las
que se pueden observar en las zonas del proyecto.

Medio Antropognico

SOCIAL
El impacto causado por la ejecucin del proyecto sobre el entorno social, adquirir
un carcter positivo o negativo, dependiendo del grado de entendimiento entre las
instancias pertinentes a lo largo del desarrollo del proyecto, sustentado
directamente en el desarrollo social de la comunidad.

Se incrementar la migracin de los pobladores cercanos al distrito de Lamud en


busca de los mejores servicios bsicos de Agua para riego, as como las mejoras de
sus zonas de expansin urbana para una futura poblacin.
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ACTIVIDAD IMPACTO ACCION CORRECTIVA

Movilizacin de Destruccin de la flora a su paso. Cambio Tratar de indicar lasa zonas de acceso por
maquinaria y mano de de hbitat de reptiles (lagartija). donde se movilizarn las maquinarias hacia la
obra Levantamiento de polvo, gases. Cambios en localidad, estas zonas deben estar, en lo posible,
Topografa. Generacin de ruidos, sin sembros agrcolas sin alterar el orden, no
alteracin de la tranquilidad de la imposibilitar el trnsito vehicular ni peatonal,
Poblacin, problemas de trnsito. no daar estructuras existentes.
CONSTRUCCION

Movimiento de tierras Destruccin de plantas. Cambio de hbitat Tratar de hacer el movimiento de tierras lo ms
de reptiles (lagartijas). Alteracin de la rpido posible sin alteracin de la tranquilidad
topografa. Generacin de gases y polvo. de la poblacin para ello se tendr un adecuado
Alteracin de la tranquilidad de la control y supervisin de estas actividades con
poblacin, ruidos, problemas de trnsito, personal profesional en el ramo. Habilitar
desechos orgnicos, desvi del trfico. letrinas para el personal que labora,
suministrar equipo apropiado de seguridad e
instrumentos de vigilancia. Aplicar
enrgicamente los procedimientos de
seguridad.
Tendido de tuberas de Alteracin del paisaje. Problemas de El tendido de tuberas del alcantarillado debe
agua circulacin, desechos orgnicos. hacerse lo ms pronto posible. Instruir al
Eliminacin de reas verdes por el cambio personal que labora, el uso de letrinas
de uso del suelo. sanitarias. Lo que estar de acuerdo a un
programa bajo responsabilidad de un
profesional. Las instalaciones de conexiones
domiciliarias deben ser lo ms rpido sin
muchas roturas de estructuras existentes.

Todo proyecto de ingeniera trae consigo una mayor probabilidad que se


presenten problemas de salud y de seguridad pblica en la poblacin local.
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ACTIVIDAD IMPACTO ACCION CORRECTIVA


Fin de vida til de los
servicios de agua Origina molestias a la poblacin por no El Municipio ejecutar la posible renovacin de
para riego contar con un adecuado servicio de riego las instalaciones o quizs ampliaciones del
tecnificado, posibles enfermedades. servicio de agua para riego.
CIERRE

Crecimiento de la Alteracin del hbitat de la flora y fauna Se implementarn programas sociales


poblacin (lagartijas) de la zona. Alteracin del adecuados para la ubicacin de personas como
paisaje. Crecimiento no controlado de la producto del crecimiento poblacional tanto,
poblacin, delincuencia. Alteracin de los dentro como fuera (zonas prximas) de los
programas de zonificacin, invasin de lmites del distrito, se exigir su cumplimiento
reas destinadas a la recreacin. mediante sistema de vigilancia constante con el
fin de evitar ocupacin de reas verdes y focos
de delincuencia.

B.4. Diagnstico de la gestin del servicio de agua para riego

Diagnstico de la Gestin Administrativa.

Las reas del Proyecto recibirn la dotacin del agua de quebradas aledaas a la
zona del proyecto captando un total de 6.50 lt/sg e irrigar un total de 30 has.
Se formara una Comisin de Regantes que cuente con local propio, equipamiento y

ACTIVIDAD IMPACTO ACCION CORRECTIVA


Uso de los servicios de Incorporacin de sustancias toxicas al En las pruebas hidrulicas tener muy en cuenta
agua para riego suelo. Rotura de infraestructura de las fugas en los empalmes y uniones el tubo,
viviendas para la instalacin de servicios. para ello se reparara y se calafatear el tubo
Accidentes de trabajo causados por la para tener lo mnimo posible de filtraciones.
derrumbes de tierra y falla de tubera.
Desarrollo de la actividad Cambios e incorporacin de sustancias Coordinacin con el municipio para la
humana orgnicas en el suelo. Peligros para el instalacin de baos pblicos para gente
OPERACIN

hbitat de reptiles (lagartijas). Problemas pasajera, y de un programa de ubicacin para


de circulacin. Eliminacin de reas las personas dedicadas al comercio
verdes por el de uso del suelo. ambulatorio.
Uso del suelo Cambios e incorporacin de sustancias Coordinar con el Municipio y con el Comit de
toxicas. Alteracin del hbitat de las desarrollo del distrito, para la elaboracin de
plantas y de los insectos y reptiles programas de Limpieza Publica, y de ubicacin
(lagartijas). Alteracin del paisaje. para las personas dedicadas al comercio
Posibles zonas arqueolgicas. ambulatorio.
Migraciones Alteracin del paisaje. Crecimiento no Coordinacin con el Municipio y los comits
controlado de la poblacin, delincuencia. existentes a fin de prever de un programa de
Alteracin de los programas de ubicacin para las personas que se asientan en
zonificacin, invasin de las reas zonas inadecuadas de la localidad proveniente
destinadas a la recreacin. de otras zonas y de personas dedicadas al
comercio ambulatorio.
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los documentos legales de su constitucin.

Diagnstico de las actividades de Operacin y Mantenimiento.

Existe un inadecuado manejo, distribucin y gestin del recurso Hdrico con fines
agrcolas, ya que no cuenta con infraestructura de conduccin, control y medicin
existentes, en su mayora no operan adecuadamente por encontrarse deterioradas
por falta de un adecuada infraestructura ya que solo riegan mediante canales de
tierra en pocas de lluvias y sin ningn control.

Diagnstico de los pagos por el servicio de agua para riego.

Los beneficiarios se organizaran en la Comisin de Regantes, en este sentido existe


un compromiso de parte de la mayora de los agricultores a realizar los pagos por
la compra de agua, el mismo que a la fecha lo vienen cumpliendo.

3.1.2. Unidad Productora de bienes y servicios (UP).

La municipalidad Provincial de Luya-Lamud como ejecutor de la obra planteada en


el presente perfil ser la que establezca sus unidades Productoras de servicios, una
vez iniciados los trabajos que establezca el expediente Tcnico del mencionado
sistema de riego.

3.1.3. Los Involucrados del PIP.

Municipalidad Distrital de Lamud

La Municipalidad Distrital cuenta con autonoma tcnica, administrativa,


econmica y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pblica y de
preferente inters social. Su mbito de atencin comprende el mejoramiento del
sistema de riego del rea correspondiente al distrito.
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Autoridad Local de Agua (ALA):

El ALA tiene por visin, ser la Institucin pblica modelo, reconocida y legitimada
como la mxima autoridad en la gestin integrada de los recursos hdricos y sus
bienes asociados, con intervencin participativa, contribuyendo al desarrollo
sostenible de la nacin y el bienestar social.

El ALA tiene por misin, administrar, conservar y proteger los recursos hdricos en
las cuencas para alcanzar su aprovechamiento sostenible, con responsabilidad
compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo la cultura del
agua que reconozca su valor econmico, social y ambiental.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios del proyecto presentan problemas en los bajos rendimientos de los
cultivos instalados el cual genera bajos ingresos econmicos para las familias el
inters es mejorar la oferta de productos al mercado local con la participacin en
eventos de capacitacin e implementacin de buenas prcticas agrcolas y el
cumplimiento del pago oportuno de las tarifas de agua as como participacin en
las acciones de capacitacin.

Cuadro N 06. Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y


INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Fomentar el uso
Municipalidad -El sector agrcola en la eficiente del recurso -Viabilizar el Presente
Distrital de Lamud zona se encuentra hdrico. -Implementar Perfil de Inversin.
abandonado. capacitaciones en
-Escasa capacidad operacin y
tcnica y econmica de mantenimiento
la poblacin afectada
para solucionar
problemas de
infraestructura de riego.
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Autoridad Local de Informalidad del uso del Formalizacin del uso Implementacin de un -Brindar facilidades
Agua (ALA) recurso hdrico de los recursos programa de para la obtencin de
superficial y sobre hdricos superficiales formalizacin de licencias y permisos de
explotacin del recurso y subterrneos derecho de uso de uso de agua.
hdrico subterrneo. agua.
Bajos rendimientos de los Mejorar la oferta de Participacin en -Cumplimiento del
cultivos instalados, productos al mercado eventos de capacitacin pago oportuno de las
BENEFICIARIOS DEL genera bajos ingresos local, e implementacin de tarifas de agua
PROYECTO econmicos para las buenas prcticas Participacin en las
familias, agrcolas acciones de
capacitacin.

3.2 Definicin del problema sus causas y efectos.

Problema Principal

El rea del proyecto dispone de potencialidades agrcolas pero presenta problemas en

materia econmica, social y tecnolgica que se han convertido en limitaciones

estructurales para la transformacin de la dinmica productiva, tal situacin

demuestra la necesidad de establecer un programa prospectivo de desarrollo local

para en un perodo temporal de diez aos, elevar la calidad de vida de la poblacin

local, sobre la base de la modernizacin de los sistemas productivos, la organizacin

del tejido productivo, la innovacin y el desarrollo tecnolgico y la creacin del

contexto institucional y espacial adecuado para la materializacin del proceso.

Considerando los fundamentos tericos que sustentan el desarrollo productivo local, se

realiz un trabajo de campo soportado en entrevistas a productores de la zona, el cual

se orient a un grupo de actores locales, especficamente a productores del futuro

sistema de riego, conocedores de la zona y del contexto socioeconmico, cultural,

tecnolgico y agroecolgico.
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PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:


BAJA PRODUCCION AGRICOLA EN LA
LOCALIDAD DE LAMUD

La situacin actual presentada en el diagnstico que ha permitido definir como

problema central la Baja Produccin Agrcola en la Localidad de Lamud.

A. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA.

Bajo Rendimiento de los cultivos:

Las principales causas de la baja produccin agrcola son los bajos rendimiento de

los cultivos y el nivel tecnolgico inadecuado en la localidad del mbito del

proyecto, ocasionado por la falta de agua permanente, la mala aplicacin de

fertilizantes, utilizacin de semillas de baja calidad, deficiente aplicacin de agua

de riego y otros.

Cobertura Limitada en Produccin:

La cobertura limitada en la produccin es un problema debido a la disponibilidad

hdrica temporal que se presentan en las tierras de cultivo influyendo est en la

produccin agrcola de carcter negativo.

La falta permanente de recurso hdrico ocasiona que el cultivo no cuente con agua

suficiente para su desarrollo, ocasionando el stress hdrico afectando el


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rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la

produccin agrcola.

La temporalidad del recurso hdrico es una de las principales causas de que los

cultivos presenten un bajo rendimiento.

B. SELECCIN Y JUSTIFICACIN DE LAS CAUSAS RELEVANTES

La lista elaborada anteriormente se depurar de acuerdo a los siguientes criterios:

Aspectos que no se encuentren directamente relacionados con el problema:

Cultivos no rentables (relacionados con problemas de bajos precios de venta).

Aspectos sobre las cuales no sea posible ejercer control directo:

Sequas

Bajos precios

C. AGRUPACIN Y JERARQUIZACIN DE CAUSAS

De la lista anterior, se agrup las causas de acuerdo a su relacin con el problema

central, dividindolas en niveles: causas directas e indirectas.

Causas directas o de primer nivel

Insuficiente disponibilidad del recurso hdrico (la precipitacin pluvial no es

suficiente)

Inadecuada aplicacin tecnolgica de produccin por parte de los productores

Escasa integracin de los agricultores para el desarrollo agrario.

Causas Indirectas o de segundo nivel:

Causas del insuficiente recurso hdrico:


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- Inexistencia de infraestructura de riego que aproveche las fuentes hdricas

cercanas a la zona de estudio

Causas del bajo nivel tecnolgico:

- La rotacin inadecuada de cultivos

- La intensificacin en el uso de la tierra

- Mala calidad de semilla

- Escasa asistencia tcnica

D.IDENTIFICACIN DE EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

Los efectos identificados fueron:

Cada de los ingresos de los productores agropecuarios

Abandono parcial de tierras debido a reduccin de capital de trabajo

Migracin

Escasa integracin al mercado, por la baja produccin.

Escasa integracin de los agricultores para el desarrollo agrario (es decir se

incrementa la proporcin de agricultura de subsistencia o de autoconsumo).

Abandono de la actividad agrcola (por su baja rentabilidad)

Retraso socioeconmico de las comunidades del rea afectada

Malas cosechas

Efectos directos:

Bajos ingresos de los productores agropecuarios.

Escasa integracin al mercado, por la baja produccin.

Efectos indirectos:
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Son derivados de la cada de ingresos de los productores:

Abandono parcial de tierras debido a que se reduce el capital de trabajo disponible

para la prxima cosecha

Migracin

Abandono de la actividad agrcola (por su baja rentabilidad)

Todo lo anterior constituye un freno al desarrollo socio econmico del rea de

influencia del proyecto. El grfico siguiente sistematiza las causas y efectos del

problema.

EFECTO FINAL.

El efecto final que ocasiona la Baja Produccin Agrcola de los pobladores, causado por

el bajo rendimiento de los cultivos que siembran y la limitada cobertura de produccin

ocasionada por la falta de disponibilidad hdrica temporal, ocasionando que las tierras

agrcolas queden sin explotar; contribuye al efecto final que viene a ser el Deterioro

del Nivel Socio Econmico y de la Calidad de Vida del Poblador de la Localidad de

Lamud

A continuacin, se muestra el rbol de problema (causas y efectos) del proyecto:


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ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

Efecto Final:
Deterioro del Nivel Socio Econmico y de la
Calidad de Vida del Poblador de la Localidad de
Lamud.

Efecto Indirecto: Efecto Indirecto: Efecto Indirecto:


Abandono de la Aumento de la Abandono parcial de
actividad agrcola migracin tierras

Efecto Directo: Efecto Directo:


Bajos ingresos de los Disminucin del grado de
productores integracin al mercado

Problema Central:
Baja produccin Agrcola en la
Localidad de Lamud

Causa Directa Causa Directa: Causa Directa


Insuficiencia del recurso Inadecuada aplicacin Escasa integracin de los
hdrico tecnolgica de produccin productores para el
por parte de los productores desarrollo agrario

Causa Indirecta: Causa Indirecta: Causa Indirecta:


Ausencia de Nulo conocimiento de Deficiente nivel de
Infraestructura de riego manejo de Sistemas y organizacin de los
que conduzca el agua Tcnicas de Riego Productores agrarios
de las fuentes hdricas
cercanas a las parcelas
Causa Indirecta:
Escaso conocimiento
tcnico de produccin
agrcola
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3.3 Planteamiento del proyecto.

3.3.1 Objetivo Central


A partir de la agrupacin y jerarquizacin de causas del problema presentada en el
grfico anterior, se procedi a formular un conjunto de objetivos, siendo el objetivo
central o propsito del proyecto:
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LA LOCALIDAD DE LAMUD

INCREMENTO DE LA
BAJA PRODUCCION AGRICOLA PRODUCCION AGRICOLA EN LA
EN LA LOCALIDAD DE LAMUD LOCALIDAD DE LAMUD

Medios para alcanzar el objetivo central

Los medios para solucionar el problema se obtiene remplazando cada una de las
causas que lo originan por una situacin opuesta que contribuya a solucionarlo. Se
procede a elaborar el rbol de medios con sus diversos niveles: los medios que se
relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas)
o, indirectamente, a travs de otros medios (elaborados a partir de las causas
indirectas). La ltima fila constituye el medio fundamental para atacar las causas
del problema.

Causa Directa: Medio de Primer Nivel:


Insuficiente disponibilidad Suficiente disponibilidad
del recurso hdrico del recurso hdrico

Causa Indirecta: Medio de Primer Nivel:


Inadecuada aplicacin Adecuada aplicacin
tecnolgica de produccin tecnolgica de
por parte de los productores produccin por parte de
los productores

Causa Indirecta: Medio de Primer Nivel:


Escasa integracin de los Suficiente integracin de
productores para el los productores para el
desarrollo agrario desarrollo agrario

Causa Indirecta:
Escasa integracin de los
productores para el
desarrollo agrario
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El siguiente grfico muestra el rbol de fines, donde el objetivo central: Incremento


de la Produccin Agrcola en la Localidad de Lamud, se conseguir con las siguientes
acciones:

Modernizacin del sistema productivo agrcola: fomento de la


progresividad de los sistemas productivos locales, para elevar la
productividad y produccin.
Capacitacin de los productores agrcolas; elaboracin y ejecucin de
programas de capacitacin para superar los problemas relevantes y
deficiencias que se presentan en el sistema productivo, Incluye
capacitacin en aspectos de manejo de sistema de infraestructuras y
equipos de riego.
Conformacin y/o consolidacin del Comit de Usuarios de Riego, as
capacitacin en su gestin, tal aspecto permitir a los productores
planificar adecuadamente los perodos de siembra y cosecha, instrumentar
programas de financiamiento y transferencia tecnolgica, colocar el
producto en mejores condiciones en el mercado, y participar activamente
en las decisiones relacionadas con el desarrollo agroalimentario de la zona.

Efecto Final: Adelanto socioeconmico del rea de influencia del proyecto.

La conformacin de las condiciones locales adecuadas para la generacin


de empleo, y el incremento del ingreso, mediante la recuperacin parcial de
tierras, disminucin de la migracin, recuperacin de la actividad agrcola,
contribuirn de manera determinante a lograr adelantos socioeconmicos
del rea de influencia del proyecto.
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ARBOL DE MEDIOS FINES

Fin ltimo:
Adelanto socioeconmico de la
Localidad de Lamud

Fin Indirecto: Fin Indirecto: Efecto Indirecto:


Disminucin de la Recuperacin de la Permanencia en las
Migracin actividad agrcola tierras

Fin Directo: Fin Directo:


Mejores ingresos de Aumento del grado de
los productores integracin al mercado
agropecuarios

Objetivo Central:
Incremento de la Produccin
Agrcola en la Localidad de
Lamud

Medio de 1er Nivel: Medio de 1er Nivel: Medio de 1er Nivel


Suficiente disponibilidad Adecuada aplicacin Suficiente integracin de
del recurso hdrico tecnolgica de produccin los productores para el
por parte de los productores desarrollo agrario

Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2: Medio Fundamental


Existencia de infraestructura Conocimiento de manejo 4:
de riego que conduzca el de sistemas y tcnicas de Eficiente nivel de
agua de las fuentes hdricas riego organizacin de los
cercanas a las parcelas productores agrarios
Medio Fundamental 3:
Conocimiento tcnico de
produccin agrcola
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Se procede a formular un conjunto de objetivos prospectivos, los cuales soportan el


escenario hacia el cual se deben dirigir las acciones para materializar el proyecto:

Objetivo Central:

Incremento de la Produccin Agrcola en la Localidad de Lamud

Este objetivo central se conseguir con las siguientes acciones:

Modernizacin del sistema productivo agrcola: fomento de la


progresividad de los sistemas productivos locales, para elevar la produccin
y eficiencia, asegurando as la presencia competitiva de la produccin en
los mercados regionales en una primera fase, e intentar incursionar en los
mercados globalizados en una segunda fase.
Conformacin, en la etapa de pre inversin del Comit de Usuarios de
Riego y su consolidacin en la etapa de ejecucin. Tales aspectos permitir
a los productores planificar adecuadamente los perodos de siembra y
cosecha, instrumentar programas de financiamiento y transferencia
tecnolgica, colocar el producto en mejores condiciones en el mercado, y
participar activamente en las decisiones relacionadas con el desarrollo
agroalimentario de la zona. Incluye capacitacin en aspectos de manejo de
sistema de infraestructuras y equipos de riego, as como gestin del Comit
de Usuarios de Riego.
Capacitacin de los productores agrcolas: elaboracin y ejecucin de
programas de capacitacin para superar los problemas relevantes y
deficiencias que se presentan en el sistema productivo, la comercializacin.

Efecto Final:

Adelanto socioeconmico de la Localidad de Lamud

La conformacin de las condiciones locales adecuadas para la generacin de


empleo, y el incremento del ingreso, mediante la recuperacin parcial de tierras,
disminucin de la migracin, recuperacin de la actividad agrcola, contribuirn
de manera determinante a lograr adelantos socioeconmicos del rea de influencia
del proyecto.
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3.3.2 Alternativas de Solucin

Alternativa 1

Incrementar la disponibilidad de agua para el riego y mejorar la gestin del uso del
agua para el riego EN El SECTOR ISHANGA, el costo de la inversin asciende a S./
281,714.13 Nuevos Soles.

Comprende 06 componentes:

Componente 1: OBRAS PROVISIONALES

Componente 2: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA

Componente 3: MANEJO AMBIENTAL

Componente 4: PLAN DE CONTINGENCIAS

Componente 5: FLETE

Componente 6: CAPACITACION

- ACCIONES A REALIZAR CON EL PROYECTO

Las acciones de Mejoramiento para el Canal consideran:

Componentes (Resultados necesarios para Acciones necesarias para lograr cada resultado
lograr el Objetivo
Resultado 1: OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES
Resultado 2: INSTALACION SISTEMA DE CAPTACIONES SIMPLES
RIEGO: INFRAESTRUCTURA DESARENADOR
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
VEREDA PERIMETRAL
CAJA DE VALVULA EN RESERVORIO
CAJAS ROMPE PRESION
LINEA DE DISTRIBUCION
VALVULA DE AIRE
VALVULA DE PURGA
CAJAS DE HIDRANTES
MODULO DE RIEGO
Resultado 3: MANEJO AMBIENTAL MANEJO AMBIENTAL
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Resultado 4: PLAN DE CONTINGENCIAS PLAN DE CONTINGENCIAS


Resultado 5: FLETE FLETE TERRESTRE
FLETE RURAL
Resultado 6: CAPACITACION CAPACITACION
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CAPITULO IV

FORMULACION
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4. FORMULACION

4.1 Horizonte de Evaluacin del Proyecto


En este caso, se ha establecido para la evaluacin del presente proyecto un perodo de
10 aos.
Cuadro N 07. Horizonte de Evaluacin

ACTIVIDADES A EJECUTARSE DURACIN


ETAPA DE PRE INVERSIN:
- Elaboracin del perfil SNIP 01 mes

ETAPA DE INVERSIN:
ESTUDIOS DEFINITIVOS
- Evaluaciones de campo 45 Das
- Estudio topogrfico y de suelos
- Formulacin del Expediente Tcnico

EJECUCIN
- Trabajos preliminares
- Obras preliminares 03 meses
- Supervisin y Liquidacin
ETAPA DE POST INVERSIN
- Operacin y mantenimiento de la Infraestructura 10 aos

Fuente: Elaboracin propia

4.2 Determinacin de la brecha oferta demanda

4.2.1. Anlisis de la Demanda Hdrica


El clculo de la estimacin de la demanda se elabor para determinar los
requerimientos mensuales de las necesidades hdricas de la cdula de cultivo. Para
ello se cont con la evapotranspiracin Potencial, los coeficientes de los cultivos y
la eficiencia de riego. Se analiz la demanda de agua con y sin proyecto para
evaluar los resultados del mismo.
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4.2.1.1 Cdula de Cultivos

a. Cedula de Cultivo Sin Proyecto

En la situacin actual la cdula del cultivo para 26 ha est conformado por el


cultivo de PAPA, MAIZ, TRIGO, CEBADA, FREJOL, ZANAHORIA, los sembros se
realizan en una campaa al ao; y el riego se realiza por gravedad a travs de
surcos y pozas, con las consecuentes ineficiencias y prdidas de agua.
El siguiente cuadro muestra la estacionalidad de los cultivos y las reas
sembradas por campaa.

Cuadro N 08. Cdula de Cultivo Sin Proyecto

CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO


REA REAS (ha)
CULTIVO PRINCIPAL
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PAPA 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

MAIZ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

TRIGO 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

PASTOS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

FREJOL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ZANAHORIA 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

TOTAL 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 6.00 5.50 5.50
Fuente: Elaboracin propia

b. Cedula de Cultivo Con Proyecto

La cdula de cultivo para el presente proyecto, presenta un incremento de 23.00


has. A mejorar la cantidad de agua.

Cuadro N 09. Cdula de Cultivo Con Proyecto

CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO


REA REAS (ha)
CULTIVO PRINCIPAL
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PAPA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

MAIZ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

PASTOS 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

FREJOL 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

TOTAL 27.00 27.00 27.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 27.00 27.00 27.00
Fuente: Elaboracin propia
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c. Justificacin

El presente proyecto busca incrementar los rendimientos y la productividad de


los cultivos que permita mejorar el nivel de ingresos de los agricultores,
mediante el abastecimiento contino del recurso hdrico y las capacitaciones
correspondientes.
Para la justificacin del Proyecto, se ha considerado los parmetros expuestos en
el siguiente cuadro, donde se puede observar que a pesar que el costo de
produccin es el mismo, se obtiene una mejora en los rendimientos.
El siguiente Cuadro justifica la cdula propuesta, logrndose un margen del
valor neto de la produccin:

4.2.1.2 Demanda de Agua

Para la determinacin de la demanda de agua requerida sin y con proyecto ha


sido necesario recopilar la siguiente informacin:

Evapotranspiracin de Referencia (ETo)

La informacin recopilada de la evapotranspiracin en el mbito de proyecto


tiene como fuente datos de la estacin meteorolgica Chachapoyas informacin
adquirida de primera fuente del Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa
SENAMHI Chachapoyas.
Con los datos recopilados se presenta la medicin y cmputo de los datos
requeridos para el clculo de la evapotranspiracin Potencial.
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Cuadro N11. Evapotranspiracin Potencial (Eto)

Clculo de la Etp Por la Frmula de Hargreaves

Estacin: Chachapoyas
Latitud: 612'30"
Altitud: 2490.00

Datos Meteorolgicos
Temperatura Humedad R. Precipitacin Precipitacin Factor FM TMF ETP(mm)
Mes CE CH
(C) Media(%) Media(mm/mes) Efec(mm/mes) F Mes Diario
ENE 14.92 85.80 100.94 84.64 2.454 58.86 1.05 0.63 94.83 3.06
FEB 15.16 86.00 112.71 92.38 2.946 59.29 1.05 0.62 113.89 4.07
MAR 15.26 86.20 105.81 87.89 2.985 59.47 1.05 0.62 114.93 3.71
ABR 15.86 85.60 85.02 73.45 2.998 60.55 1.05 0.63 120.04 4.00
MAY 15.84 82.80 55.46 50.54 2.521 60.51 1.05 0.69 110.25 3.56
JUN 14.68 81.00 25.10 24.09 1.813 58.42 1.05 0.72 80.44 2.68
JUL 14.36 79.60 31.76 30.15 1.959 57.85 1.05 0.75 89.18 2.88
AGO 14.78 77.80 30.99 29.45 2.098 58.60 1.05 0.78 100.94 3.26
SET 14.94 77.20 35.62 33.59 2.224 58.89 1.05 0.79 109.00 3.63
OCT 15.62 78.40 69.65 61.89 2.998 60.12 1.05 0.77 145.97 4.71
NOV 16.02 80.60 65.92 58.97 2.376 60.84 1.05 0.73 110.97 3.70
DIC 15.74 83.40 54.81 50.00 2.449 60.33 1.05 0.68 104.91 3.38
Prom. 15.27 82.03 64.48 56.42 2.485 59.48 0.70 107.95 3.55

Factor de cultivo (Kc.)

Habindose identificado el rea del proyecto y las caractersticas del cultivo, se


determin el Kc de acuerdo a la metodologa de FAO utilizando el Manual M-56
(Evapotranspiracin del cultivo: Gua para la determinacin de los
requerimientos de agua de los cultivos).

Para la obtencin de los factores de cultivo se ha tenido en consideracin tanto


la duracin de las etapas de crecimiento para el cultivo como los Kc inicial, Kc
medio y Kc final con lo que se construy la Curva de Coeficiente de Cultivo;
producto de ello se lleg a los valores de Kc que se muestran en los Cuadros
siguientes:
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Cuadro N12 y 13.


Kc (ponderado) SIN PROYECTO
REA REAS (ha)
CULTIVO PRINCIPAL
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
PAPA 1.00 1.15 0.85 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 0.78
MAIZ 1.00 1.05 1.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.71 0.78 0.56
TRIGO 0.50 0.80 0.83 1.02 0.75 0.45 0.54 0.77 0.96
PASTOS 3.00 1.15 0.93 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.77 1.06
FREJOL 1.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 0.55 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
ZANAHORIA 0.50 0.00 0.00 0.85 0.95 0.95 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00

Kc ponderado 1.13 0.94 0.84 0.30 0.28 0.29 0.26 0.21 0.21 0.53 0.77 0.91

Fuente: FAO 56 Table 12. Chapter 6.

Kc (ponderado) CON PROYECTO


REA REAS (ha)
CULTIVO PRINCIPAL
(ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

PAPA 10.00 1.15 0.85 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 0.78

MAIZ 7.00 1.05 1.05 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.71 0.78 0.56

PASTOS 12.00 1.00 1.00 1.00 1.01 0.93 1.02 1.00 0.95 0.95 0.77 0.77 0.96

FREJOL 3.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.50 0.55 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Kc ponderado 1.06 0.95 0.95 0.93 0.84 0.93 0.90 0.84 0.83 0.70 0.76 0.82

Fuente: FAO 56 Table 12. Chapter 6.

Evapotranspiracin real del cultivo

Se determin la evapotranspiracin real del cultivo o uso consuntivo, para el


periodo vegetativo en la situacin Sin y Con Proyecto, considerando la
evapotranspiracin potencial calculada y los factores de cultivo Kc. Los valores
obtenidos se muestran en los respectivos cuadros de demanda hdrica del
proyecto.

Precipitacin efectiva

Las precipitaciones en el mbito de estudio son mayores durante en los meses de


Diciembre - Marzo, sin embargo ocurren de manera insignificante para la
demanda hdrica, por lo que para los intereses del proyecto se ha considerado
valores de cero durante todo el ao.

Eficiencia de riego

La eficiencia de riego Actual es de 40 % (Riego por Surcos Tradicional), se estima


aumentar a 50% (Con capacitaciones y recurso hdrico continuo), cabe resaltar
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que para el anlisis hdrico del presente proyecto se ha tomado en cuenta la


eficiencia de riego total (Eficiencia de conduccin x eficiencia de distribucin x
eficiencia de aplicacin).
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4.2.1.3 Demanda de agua de riego sin proyecto


Cuadro N14. Demanda de agua sin Proyecto

DEMANDA SIN PROYECTO


Vol Total
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(m3/ao)
1 Eva potra ns pi ra ci n Potenci a l (mm/di a ) 3.06 4.07 3.71 4.00 3.56 2.68 2.88 3.26 3.63 4.71 3.70 3.38
2 Kc pondera do 1.13 0.94 0.84 0.30 0.28 0.29 0.26 0.21 0.21 0.53 0.77 0.91
3 Eva tra ns . Rea l o Us o cons unti vo (1x2) (mm/di a ) 3.46 3.82 3.11 1.18 0.99 0.78 0.73 0.67 0.77 2.51 2.84 3.08
4 Preci pi ta ci n efecti va (mm/di a ) 2.73 3.30 2.84 2.45 1.79 0.80 0.97 0.95 1.12 2.00 1.97 1.61
5 Defi ci t de humeda d (3-4) (mm/di a ) 0.73 0.52 0.28 0.00 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.88 1.46
6 Efi ci enci a de ri ego (%) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
7 N di a s del mes (di a s ) 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
8 Requeri mi ento de a gua (5/6) (mm/di a ) 2.42 1.72 0.92 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0.00 1.72 2.92 4.88
(m3/ha /di a ) 24.21 17.19 9.18 0.00 54.34 0.00 0.00 0.00 0.00 17.16 29.20 48.79
(m3/ha /mes ) 750.60 481.42 284.69 0.00 1,684.62 0.00 0.00 0.00 0.00 532.08 875.94 1,512.52
9 rea Tota l (ha ) 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 6.00 5.50 5.50
10 Vol umen dema nda do (m3/mes ) 3,753.01 2,407.11 1,565.82 0.00 8,423.12 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192.48 4,817.65 8,318.85 32,478.03
Fuente: Elaboracion propia
DEMANDA MAXIMA (m3/ha /da ) 54.34
DEMANDA MINIMA (m3/ha /da ) 0.00
DEMANDA PROMEDIO (m3/ha /da ) 16.67
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4.2.1.4 Demanda de agua de riego con proyecto


Cuadro N15. Demanda de agua con Proyecto

DEMANDA CON PROYECTO


Vol Total
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
(m3/ao)
1 Eva potra ns pi ra ci n Potenci a l (mm/di a ) 3.06 4.07 3.71 4.00 3.56 2.68 2.88 3.26 3.63 4.71 3.70 3.38
2 Kc pondera do 1.06 0.95 0.95 0.93 0.84 0.93 0.90 0.84 0.83 0.70 0.76 0.82
3 Eva tra ns . Rea l o Us o cons unti vo (1x2) (mm/di a ) 3.26 3.88 3.54 3.71 3.00 2.48 2.59 2.74 3.02 3.28 2.83 2.77
4 Preci pi ta ci n efecti va (mm/di a ) 2.73 3.30 2.84 2.45 1.79 0.80 0.97 0.95 1.12 2.00 1.97 1.61
5 Defi ci t de humeda d (3-4) (mm/di a ) 0.53 0.58 0.70 1.26 1.21 1.68 1.62 1.79 1.90 1.28 0.86 1.16
6 Efi ci enci a de ri ego (%) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
7 N di a s del mes (di a s ) 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
8 Requeri mi ento de a gua (5/6) (mm/di a ) 0.62 0.68 0.82 1.49 1.43 1.98 1.90 2.10 2.24 1.51 1.01 1.36
(m3/ha /di a ) 6.20 6.82 8.24 14.88 14.27 19.76 19.02 21.00 22.41 15.06 10.14 13.64
(m3/ha /mes ) 192.20 190.95 255.45 446.39 442.28 592.94 589.58 651.06 672.22 467.01 304.27 422.95
9 rea Tota l (ha ) 27.00 27.00 27.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 27.00 27.00 27.00
10 Vol umen dema nda do (m3/mes ) 5,189.29 5,155.77 6,897.08 6,695.81 6,634.26 8,894.06 8,843.65 9,765.84 11,427.69 12,609.32 8,215.41 11,419.73 101,747.91

DEMANDA MAXIMA (m3/ha /da ) 22.41


DEMANDA MINIMA (m3/ha /da ) 6.20
DEMANDA PROMEDIO (m3/ha /da ) 14.29
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4.2.2. Anlisis de la Oferta Hdrica

Para la Situacin Sin y con Proyecto: Actualmente, las tierras agrcolas no presentan
una red de riego, sin embargo la disponibilidad del recurso hdrico, que se entrega
en cabecera de la quebrada es asegurada tomando en cuenta que se est
considerando el caudal ecolgico.

Cuadro N 16: OFERTA DE AGUA PARA RIEGO SEGN FUENTE DE AGUA

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO


Caudal Quebrada "********" (l/s): 10.00
Caudal total disponible (l/s): 1.00
N Beneficiarios: 45
Total de horas de riego: 8
Dotacin de riego (da): 1

DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
l/s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Caudal
m3/hr 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
Tiempo de riego hr 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Intervalo de riego dias 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Nmero de das al mes dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
Nmero de dotacin al mes dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
Volumen promedio m3/mes 2,678 2,419 2,678 2,592 2,678 2,592 2,678 2,678 2,592 2,678 2,592 2,678
rea ha 5.00 5.00 5.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 6.00 5.50 5.50
Volumen Ofertado m3/ha-mes 536 484 487 518 536 518 536 536 576 446 471 487
Fuente: Elaboracion propia
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
Caudal Quebrada (l/s): 10.00
Caudal Quebrada para el Proyecto (l/s): 6.50
N Beneficiarios: 45
Total de horas de riego: 12
Dotacin de riego (da): 1

DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
l/s 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Caudal
m3/hr 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40 23.40
Tiempo de riego hr 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Intervalo de riego dias 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Nmero de das al mes dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
Nmero de dotacin al mes dias 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
Volumen promedio m3/mes 13,057 11,794 13,057 12,636 13,057 12,636 13,057 13,057 12,636 13,057 12,636 13,057
rea ha 27.00 27.00 27.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 17.00 27.00 27.00 27.00
Volumen Ofertado m3/ha-mes 484 437 484 842 870 842 870 870 743 484 468 484
Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro N 17: BALANCE OFERTA DEMANDA HIDRICA

BALANCE SIN PROYECTO


DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

DEMANDA (m3/mes ) 3,753 2,407 1,566 0 8,423 0 0 0 0 3,192 4,818 8,319

OFERTA (m3/mes ) 2,678 2,419 2,678 2,592 2,678 2,592 2,678 2,678 2,592 2,678 2,592 2,678

BALANCE (m3/mes ) -1,075 12 1,113 2,592 -5,745 2,592 2,678 2,678 2,592 -514 -2,226 -5,640

9,000

8,000

7,000
Volumn de agua (m3/mes)

6,000

5,000
DEMANDA
4,000 OFERTA

3,000

2,000

1,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

BALANCE CON PROYECTO


DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

DEMANDA (m3/mes ) 5,189 5,156 6,897 6,696 6,634 8,894 8,844 9,766 11,428 12,609 8,215 11,420

OFERTA (m3/mes ) 13,057 11,794 13,057 12,636 13,057 12,636 13,057 13,057 12,636 13,057 12,636 13,057

BALANCE (m3/mes ) 7,868 6,638 6,160 5,940 6,423 3,742 4,214 3,291 1,208 448 4,421 1,637

14,000

12,000
Volumn de agua (m3/mes)

10,000

8,000
DEMANDA

6,000 OFERTA

4,000

2,000

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
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4.3 Anlisis Tcnico de las alternativas


4.3.1 Aspectos tcnicos
Las acciones de Mejoramiento es la INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL
SECTOR ISHANGA cuya descripcin a continuacin se detalla:

Alternativa 1

INSTALACIN DEL SISTEMA DE RIEGO CON RESERVORIO DE GEOMEMBRANA


Y CAPACITACIN. Y comprende 06 componentes:

Componente 1: OBRAS PROVISIONALES

Componente 2: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO INFRAESTRUCTURA

Componente 3: MANEJO AMBIENTAL

Componente 4: PLAN DE CONTINGENCIAS

Componente 5: FLETE

Componente 6: CAPACITACION

4.3.2 Metas de productos


Las metas planteadas en el proyecto son las siguientes:

CAPTACIONES SIMPLES

DESARENADOR

LINEA DE CONDUCCION

RESERVORIO

VEREDA PERIMETRAL

CAJA DE VALVULA EN RESERVORIO

CAJAS ROMPE PRESION

LINEA DE DISTRIBUCION
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VALVULA DE AIRE

VALVULA DE PURGA

CAJAS DE HIDRANTES

MANEJO AMBIENTAL

PLAN DE CONTINGENCIA

FLETE TERRESTRE Y RURAL

CAPACITACION

4.4 Costos a precios de mercado.

4.4.1. Costos de inversin

Cuadro N 19: Costos de Inversin Alternativa 01

S10

Presupuesto
Presupuesto 1003008 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA,
DISTRITO DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMUD
Lugar AMAZONAS - LUYA - LAMUD

Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 OBRAS PROVISIONALES 3,995.30

01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.20 X 2.30 M und 1.00 862.10 862.10

01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL Y ALMACEN DE OBRA m2 60.00 52.22 3,133.20

02 CAPTACIONES SIMPLES (01 UND) 2,123.53

02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 9.00 0.27 2.43

02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.75 0.86 3.23

02.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.31 13.65 17.88

02.04 SOLADO e=10 cm m3 0.38 318.60 121.07

02.05 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 1.55 407.92 632.28

02.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 34.54 6.05 208.97

02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 9.00 26.35 237.15

02.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 6.50 28.38 184.47
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02.09 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO m2 5.00 22.13 110.65

02.10 ACCESORIOS - CAPTACION glb 1.00 605.40 605.40

03 DESARENADOR (01 UND) 4,123.31

03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 18.00 0.27 4.86

03.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.00 0.86 10.32

03.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 4.20 13.65 57.33

03.04 SOLADO e=10 cm m3 1.20 318.60 382.32

03.05 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 3.12 407.92 1,272.71

03.06 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 96.70 6.05 585.04

03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 19.80 26.35 521.73

03.08 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 13.80 28.38 391.64

03.09 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO m2 10.80 22.13 239.00

03.10 ACCESORIOS - DESARENADOR glb 1.00 658.36 658.36

04 LINEA DE CONDUCCION 13,140.66

04.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,036.50 0.27 279.86

04.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 345.50 0.95 328.23

04.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 19.10 13.10 250.21

04.04 EXCAVACION MANUAL EN ROCA DURA m3 50.00 80.00 4,000.00

04.05 CAMA DE APOYO (MATERIAL PROPIO SELECCIONADO) e= m 345.50 1.36 469.88


10cm

04.06 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 69.10 3.53 243.92


SELECCIONADO

04.07 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=3" m 345.50 19.42 6,709.61

04.08 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC AGUA m 345.50 0.58 200.39

04.09 ACCESORIOS EN TUBERIA LINEA DE CONDUCCION glb 1.00 658.56 658.56

05 RESERVORIO 50,099.18

05.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 1,600.00 0.27 432.00

05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1,600.00 0.86 1,376.00

05.03 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1,000.00 13.65 13,650.00

05.04 REFINE Y NIVELACION MANUAL DE TALUDEZ m2 420.00 5.25 2,205.00

05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMENBRANA m2 784.00 26.78 20,995.52

05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL m2 784.00 10.24 8,028.16

05.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,250.00 2.73 3,412.50

06 VEREDA PERIMETRAL 6,728.70

06.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 12.80 13.65 174.72

06.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 12.80 3.53 45.18


SELECCIONADO

06.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 16.00 406.80 6,508.80

07 CERCO PERIMETRICO 15,989.45

07.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 2.30 13.65 31.40

07.02 POSTES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" m 111.00 105.00 11,655.00

07.03 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 3.46 406.80 1,407.53
07.04 MALLA CUADRADA CRIPTADA GALVANIZADA N 10 m2 88.00 27.79 2,445.52
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07.05 SUMINISTRO E INSTALACIN DE PUERTA METALICA und 1.00 450.00 450.00

08 CAJA DE VALVULAS EN EL RESERVORIO (03 UND) 6,518.99

08.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.30 13.65 17.75

08.02 SOLADO e=10 cm m3 0.43 318.60 137.00

08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 29.34 26.35 773.11

08.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 3.24 407.92 1,321.66

08.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 64.17 6.05 388.23

08.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 38.88 28.38 1,103.41

08.07 ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS glb 1.00 2,777.83 2,777.83

09 CAMARAS ROMPE PRESION (04 UNIDADES) 10,007.48

09.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 1.80 13.65 24.57

09.02 SOLADO e=10 cm m3 0.60 318.60 191.16

09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 48.90 26.35 1,288.52

09.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 4.50 407.92 1,835.64

09.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 54.00 6.05 326.70

09.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 106.94 28.38 3,034.96

09.07 ACCESORIOS EN CAMARA ROMPE PRESION T6 glb 1.00 2,795.13 2,795.13

09.08 CAJA DE CONCRETO PRE FABRICADA und 4.00 127.70 510.80

10 LINEA DE DISTRIBUCION 46,982.15

10.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 4,192.00 0.27 1,131.84

10.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2,096.00 0.95 1,991.20

10.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 335.36 13.10 4,393.22

10.04 CAMA DE APOYO (MATERIAL PROPIO SELECCIONADO) e= m 2,096.00 1.36 2,850.56


10cm

10.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 335.36 3.53 1,183.82


SELECCIONADO

10.06 TUBERIA PVC SAP C-7.5 D=2" m 2,096.00 15.50 32,488.00

10.07 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC AGUA m 2,096.00 0.58 1,215.68

10.08 ACCESORIOS TUBERIAS LINEA DE DISTRIBUCION glb 1.00 1,727.83 1,727.83

11 VALVULAS DE AIRE 1,797.58

11.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 0.30 13.65 4.10

11.02 SOLADO e=10 cm m3 0.10 318.60 31.86

11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.15 26.35 214.75

11.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 0.75 407.92 305.94

11.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 17.82 6.05 107.81

11.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 9.00 28.38 255.42

11.07 ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE glb 1.00 877.70 877.70

12 VALVULA DE PURGA 2,082.58

12.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 0.30 13.65 4.10

12.02 SOLADO e=10 cm m3 0.10 318.60 31.86

12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8.15 26.35 214.75

12.04 CONCRETO FC 210 KG/CM2 m3 0.75 407.92 305.94

12.05 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 17.82 6.05 107.81


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12.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:3 E= 1.5 cm m2 9.00 28.38 255.42

12.07 ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA glb 1.00 1,162.70 1,162.70

13 CAJA DE HIDRANTES (25 UNID) 19,219.13

13.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO m3 0.94 13.65 12.83

13.02 SOLADO e=10 cm m3 0.93 318.60 296.30

13.03 SUMINISTRO E INSTALACIN DE CAJAS PREFABRICADAS und 25.00 155.00 3,875.00

13.04 ACCESORIOS EN CAJA DE HIDRANTES glb 1.00 15,035.00 15,035.00

14 MANEJO AMBIENTAL 10,254.80

14.01 RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS ha 2.00 2,163.20 4,326.40


14.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS ha 1.00 2,428.40 2,428.40

14.03 PLAN DE CIERRE AMBIENTAL glb 1.00 3,500.00 3,500.00

15 CONTINGENCIA DE OBRA 2,188.58

15.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. m3 5.38 406.80 2,188.58

16 FLETE TERRESTRE Y RURAL 21,000.00

16.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 6,000.00 6,000.00

16.02 FLETE RURAL glb 1.00 15,000.00 15,000.00

17 CAPACITACION 3,500.00

17.01 CAPACITACION DE BENEFICIARIOS glb 1.00 3,500.00 3,500.00

COSTO DIRECTO 219,751.42

GASTOS GENERALES 21,975.14

=====================

SUB TOTAL 01 241,726.56

SUPERVISION DE OBRA 18,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 11,000.00

UTILIDAD 10,987.57

----------------------------------

PRESUPUESTO TOTAL 281,714.13

4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento

Costos de O & M en la Situacin Sin Proyecto:

No existe un costo de operacin y mantenimiento ya que cada uno de los


agricultores se encarga de la jornada en el tiempo que le corresponde el regado de
su parcela.
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Cuadro N21. Costo Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.

Items de Gasto Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS DE OPERACION Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de O & M en la situacin con proyecto:

Los costos en la Situacin con Proyecto estn referidos a los gastos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura, una vez que se ejecute la obra. Cabe resaltar
que en la situacin con Proyecto, los costos de operacin y mantenimiento, suben
de S/. 31, 878, Ver cuadro lneas abajo:

Cuadro N22 Costo Operacin y Mantenimiento Con Proyecto.

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

GASTOS DE
OPERACION Y 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500
MANTENIMIENTO
Total a Precios de 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500
Mercado
Total a Precios 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425 17,425
Sociales
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CAPITULO V

EVALUACION
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5. EVALUACION

5.1 Evaluacin Social


5.1.1 Beneficios Sociales

5.1.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

En el diagnstico de la situacin actual, se ha determinado que los beneficiarios


del Proyecto sustentan como nico ingreso, las ventas de la produccin
agropecuaria de sus respectivos predios, en tal sentido, los beneficios del
proyecto se sustentan con el Valor Neto no significativo ya que en su mayora
es utilizado para el su propio consumo.

5.1.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios en la situacin con proyecto se cuantifican por la variacin en el


valor Neto de la Produccin agrcola debido al incremento de las reas a irrigar
y el Rendimientos de los cultivos.

5.1.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Los beneficios incrementales del proyecto, se cuantifican comparando los


beneficios en la situacin sin Proyecto, con los Beneficios en la Situacin Con
Proyecto, el resultado de dicha evaluacin se muestra en el Cuadro siguiente:
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Cuadro N26. Beneficios Incrementales del Proyecto

CUADRO 4.29: VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (A PRECIOS SOCIALES)

PROGRAMACIN ANUAL
CONCEPTOS VALOR ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Valor Neto de la Produccin Incremental


Situacin con Proyecto 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 4,955,309.86
(-) Situacin sin Proyecto 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 294,800.00 1,537,710.89
TOTAL 0.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 3,417,598.97
PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
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5.1.2 Costos Sociales

Los costos del proyecto a precios sociales se han calculado multiplicando los costos
del proyecto a precios privados, por un Factor de correccin determinado en base
a los parmetros de evaluacin sealados en la directiva General del SNIP. En tal
sentido se ha obtenido como costo del Proyecto a precios sociales para la
alternativa siguientes.
Cuadro N27. Costos Sociales Alternativa 01

Costo Total a Costo Total a


Factor de
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de Precios
Correccin
Mercado Sociales
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 11,000.00 11,000.00 0.91 10,010
COSTO DIRECTO 219,751.42 219,751.42 218,400.58
OBRAS PROVICIONALES GLB 1 3,995.30 3,995.30 0.85 3,396.00
INFRAESTRUCTURA GLB 1 215,756.12 215,756.12 0.85 18,3392.70
MANEJO AMBIENTAL GLB 1 10,254.80 10,254.80 0.85 8,716.58
CONTINGENCIA DE OBRA GLB 1 2,188.58 2,188.58 0.85 1,860.29
FLETE TERRESTRE GLB 1 21,000 21,000 0.85 17,850.00
CAPACITACION GLB 1 3,500.00 3,500.00 0.91 3,185.00
SUPERVISION GLOBAL 1 18,000.00 18,000.00 0.91 16,380.00
GASTOS GENERALES GLOBAL 1 21,975.14 21,975.14 0.85 186,78.87
UTILIDADES GLOBAL 1 10,987.57 10,987.57 0.85 9,339.43
Total 281,714.13 272,808.88

5.1.3 Indicadores de rentabilidad social

Para obtener los indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto se ha seguido las
pautas y directivas que establece el sistema de inversin pblica SNIP, en lo que
respecta a la evaluacin social de proyectos de irrigacin.
En el Cuadro lneas abajo, se presenta el flujo de caja de la evaluacin econmica
del proyecto a precios sociales, donde podemos apreciar que para ambas
alternativas, el VAN es mayor que 0 y la TIR es mayor al 12 %. Cabe indicar que
indicamos esta TSD porque se han trabajado con precios nominales. De acuerdo a
estos indicadores de rentabilidad podemos indicar que el proyecto es rentable desde
el punto de vista social.
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Cuadro N29. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL


ALTERNATIVA 01

CUADRO 4.2: FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1


TSD 9.00%
PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS VALOR ACTUAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

1. COSTOS EVITADOS 0.00 0.00


2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCION 0.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 655,200.00 4,204,849.33

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 3,499,716.90 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 17,425.00 3,611,544.59
Costos de Inversin 281,714.13

Costos de Operacin y Mantenimiento


Con Proyecto
Operacin 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
Mantenimiento 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00 10,625.00
Sin Proyecto
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. FLUJO NETO -3,499,716.90 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 637,775.00 593,304.74
5. FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) -3,499,716.90 585,114.68 536,802.46 492,479.32 451,815.89 414,509.99 380,284.39 348,884.77 320,077.77 293,649.33 269,403.05 593,304.74
7. TASA INTERNA DE RETORNO 12.72%
8. RATIO B/C 1.16
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5.1.4 Anlisis de sensibilidad

Para realizar el anlisis de sensibilidad se tomaron los factores que determinan


cambios significativos en la generacin de beneficios, tales como la variacin de los
precios en chacra, variacin del rendimiento de los cultivos y los costos de
inversin.

POBLACION BENEFICIARIA: HECTAREAS CULTIVADAS, RENDIMIENTOS POR HECTAREA Y


PRECIO EN CHACRA DE LOS CULTIVOSPRODUCCIN AGRCOLA DE LA ZONA EN
INFLUENCIA

CULTIVOS Ha TM Semilla Autoconsumo Excedente


Exportable
Papa 143.0 1303 143.0 107.84 1051.89
Maz choclo 110.0 162 5.5 51.52 104.68
Maz amilceo 95.0 80 4.8 38.34 36.71
Trigo 38.0 43 2.3 22.77 18.27
Cebada grano 36.0 34 2.2 25.16 6.88
Repollo 24.0 101 0.0 14.38 86.88
Olluco 17.0 50 9.0 20.37 20.94
Zanahoria 25.0 94 0.0 10.78 82.70
Frijol Grano Verde 62.0 78 1.6 50.32 25.63
Frijol Grano Seco 85.0 59 2.0 21.57 35.13
Haba 20 86 0.5 9.59 76.35
Arveja Granio V. 84 39 3.4 34.75 1.37
Arveja grano S. 45 197 1.8 11.98 183.32
Chocho 16 14 0.5 7.19 6.73
FUENTE: Direccin Regional Agraria Amazonas
ELABORACION PROPIA

5.1.5 Seleccin de Alternativa

El criterio de decisin asumido para la seleccin de la alternativa nica evaluada,


que es seleccionar la alternativa que tenga el valor actual neto (VAN), que en
trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que
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recursos que se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a


otras actividades, que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.

VAN 593,304.7
TIR 0.127 12.721%

5.2 Anlisis de Sostenibilidad

Uno de los problemas recurrentes en la mayora de proyectos de inversin pblica es el


relacionado a la interrupcin en la operacin y uso de las instalaciones u obras de
infraestructura construidas por el proyecto. Por esta razn, es el anlisis de Sostenibilidad
en el proyecto.
Por lo cual el anlisis de sostenibilidad est garantizado por la buena prctica de los
cultivos en la utilizacin ptima del agua en el sistema de riego y pago oportuno por el
buen servicio a la junta de usuarios conformada para el buen funcionamiento del proyecto.

La Ejecucin de la Obra
La municipalidad Provincial de Luya-Lamud ser la responsable de la bsqueda del
financiamiento para la ejecucin del proyecto, ser responsable de la ejecucin de la obra.
El ALA se encargar de las coordinaciones entre las Direccin Regional y la Junta de
Usuarios.

Entidad que se har cargo del Mantenimiento del Proyecto

Mediante la firma de actas, la Junta de Usuarios del sector ISHANGA distrito de Lamud, se
compromete a realizar el mantenimiento de la obra, cuando sta culmine su perodo de
ejecucin.
La Organizacin de la Junta de Usuarios y los representantes de la Comisin de Regantes
cuentan con una oficina tcnica que les permite brindar asesoramiento a las Comisiones de
Usuarios, en las responsabilidades tcnicas y legales para la ejecucin de las actividades de
Mantenimiento y Conservacin de la obra ejecutada, basndose en los siguientes:
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Bases Legales

Ley 29338 Ley de Recursos Hdricos


D.S. N 003-90- AG - Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua
R.C. N 195 -88- CG - Ejecucin de Obras por Administracin Directa
La Junta de Usuarios tiene una tarifa de agua establecida. La ejecucin del proyecto
permitir rehabilitar el sistema principal de la irrigacin antes mencionado y de esta
manera reducir las prdidas del recurso hdrico.

Ejecucin del mantenimiento y operaciones de obras de Infraestructura Hidrulicas.

La Junta de Usuarios y/o Comisiones realizarn los trabajos de conservacin, remodelacin


u otros de acuerdo a un perfil tcnico, elaborado por el Gerente Tcnico o Ingeniero,
contratado para este fin.

Flujo de los costos de Operacin y Mantenimiento

El financiamiento de los costos de mantenimiento ser asumido por la Junta de Usuarios


conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos sern financiados por los
Beneficiarios de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto de cada ao, deber
estar asignado al "Mantenimiento de las obras de infraestructura ejecutadas dentro de la
zona del proyecto".
El PIP contar con un presupuesto aprobado, el mismo que reflejar los requerimientos del
perfil tcnico respectivo.

5.3 Impacto Ambiental

El presente estudio de Impacto Ambiental al Proyecto en referencia, tiene como objetivo


identificar, predecir, interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se
originaran durante la construccin de las obras del sistema principal a partir del cual se
podr recomendar la implementacin de medidas para evitar y/o mitigar los impactos
ambientales negativos e implementar las medidas ms convenientes en forma tal que los
impactos positivos refuercen los beneficios del Proyecto.
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Los efectos positivos en el medio ambiente son:


Surgimiento de una predisposicin conservacionista y ecologista en los productores, al
identificarse con obras que le otorgarn seguridad, asumiendo su cuidado y
mantenimiento, as como el inters de un mejor manejo y gestin en uso de la
infraestructura productiva y los recursos.
Los posibles efectos negativos en el medio ambiente son:
Los desechos generados en la rehabilitacin del canal pueden contaminar el medio
ambiente como por ejemplo el desecho de lubricantes de la maquinaria pesada, material
inorgnico slido, entre otros.
Las actividades que se realizarn para que mitigar stos impactos son los siguientes:
Regar la zona de trabajo, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material a utilizar
Monitoreo de la Calidad del Agua.
Reacomodo del material, siembra de vegetacin, esparcido y compactacin de material,
Acondicionamiento del rea para la disposicin de residuos slidos.

Anlisis de Impacto Ambiental

El presente proyecto no genera impactos ambientales negativos por las siguientes razones:
El proyecto mejorar las condiciones ambientales; toda vez que se fomentar el mejor uso
del suelo, agua y planta, interactuando con el hombre.
No requiere de nivelacin mecanizada de reas significativas de terreno o pendientes
significativas.
No causar erosin ni degradacin de suelos por incompatibilidades entre la capacidad de
las tierras y las prcticas de manejo de riego.
En el cuadro N 35 se presenta el resultado de la evaluacin de impacto ambiental
trabajado sobre la base de la Gua de Evaluacin de Impacto Ambiental, mientras en el
cuadro N 36 se presenta la ficha de clasificacin de impacto ambiental y en el cuadro N
37 se presenta el cuadro de valoracin de impacto ambiental, de estos resultados se tiene
que el grado de impacto ambiental del proyecto es leve.
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Cuadro N37. Evaluacin del Impacto Ambiental

Ocurrencia Cdigos
Fuentes de Impacto Ambiental
SI / NO Habilitados
A. Por la ubicacin fsica y diseo
- La obra se encuentra dentro de un rea Natural Protegida y/o Zona Arqueolgica? NO 14,16,19
- La fuente de agua es la nica en toda la microcuenca? NO 4,5,19
- Se utilizar ms del 50% del caudal de la fuente en poca de estiaje? NO 4,5,6,12,15
- El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido? NO 4,5,19
- El agua contiene sustancias contaminantes? NO 1.2,12,20
- Se construirn embalses y reservorios? NO 4,5,19
- Se cruzarn zonas propensas a huaycos, derrumbes o deslizamientos? NO 4,10,16,20
- El canal cruza otros cursos de aguas permanentes o estacionales? NO 4,19
- El canal cruza caminos o trochas? SI 1,4,19
- Se carece de una Comisin o Junta de Regantes? NO 19
- Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes? NO 5,15,19
- La fuente de agua abastece algn centro poblado? NO 1,5
- La fuente de agua es utilizada por animales? SI 1,14
- Existen procesos erosivos? SI 9,10
- El canal cruzar asentamientos rurales? SI 1,7,14,19
De los canales de agua
- Los canales son en tierra? SI 1,7,9
- Se utilizarn canales descubiertos? SI 1,17
- El desmonte se abandonar en el lugar? NO 1,2,16,18
- Se utilizar algn compuesto qumico en el proceso? NO 1,2,3
- Los canales cruzan otros cursos de aguas superficiales? NO 4,5,6,9,10,19
- Los canales cruzan otros cursos de aguas subterrneos? NO 4,6,9
- Se necesitan obras de arte adicionales? SI 4,5,6,7,9
- Los canales cruzan zonas con suelo suelto? NO 9,10
- Existe la posibilidad de que algn animal quede atrapado en el canal? SI 17
- Se necesitan rutas de escape para los animales? SI 17
B. Por la ejecucin
- La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto? NO 19
- Se carece de letrinas para los trabajadores? SI 1,2,18
- Se utilizar maquinaria pesada? SI 9,11,14
- Se eliminar la vegetacin cercana a la fuente? NO 8,9,14
- Se harn excavaciones en zonas con pendientes fuertes? NO 13,14
- El material sobrante de las excavaciones ser abandonado en el mismo lugar? NO 2,9,12
- Ser necesario conformar plataformas? SI 8,16
- El material del corte de taludes puede obstruir la quebrada? NO 14
- El transporte de materiales afectar terrenos de cultivo NO 11,14,20
- Se utilizarn explosivos? NO 11,20
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- Se abrirn trochas? NO 11,14,20


- La excavacin puede afectar las races de los rboles cercanos? SI 12,13
- El sistema de captacin (tomas, bocatomas) y canales son de concreto? SI 7,9,13
- Los agregados provienen de canteras nuevas? SI 2,11,16
C. Por la operacin
- La junta de regantes carece de organizacin para la operacin de las obras? NO 19
se utilizarn insecticidas, fungicidas y fertilizantes que pueden ser txicos? (de madera
- NO 1,2,3
indiscriminada)
- La infraestructura carece de los sistemas, mecanismos y accesorios adecuados para su operacin? NO 5,6
- Los suelos en rea de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje natural? NO 5,8,19
D Por el mantenimiento
- La Junta de Regantes carece de organizacin para el mantenimiento de las obras? NO 19
- El material extrado durante la limpieza ser abandonado junto a la estructura? NO 14,20
- Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de riego? SI 20
- Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con pendiente fuerte? NO 7,19
Se dispone de los equipos y herramientas mnimas y adecuadas para los trabajos de mantenimiento
- SI 20
de la infraestructura?
Fuente: Gua de Evaluacin de Impacto Ambiental / FONCODES

Cuadro N38: Ficha de Clasificacin de Impacto Ambiental

CODIGO IMPACTO POTENCIA FRECUENCIA GRADO MEDIDAS DE MITIGACION

Tratamiento de efluentes
1 Contaminacin del agua 4 Leve
Suprimir causas
Suprimir causas
2 Contaminacin del suelo -
Eliminar suelo contaminado
No quemar plsticos
3 Contaminacin del aire -
No quemar maleza
Ubicar fuente alternativas de agua
4 Alteracin de los cursos de agua 3 Leve
Utilizar obras de arte
Mantener el equilibrio
5 Alteracin del balance hdrico 2 Leve.
Racionalizar el consumo
Mantener el equilibrio
6 reduccin de la recarga fretica 2 Leve
Racionalizar el consumo
7 Prdida de agua 2 Leve Sellar los puntos de prdida
8 Compactacin - - Remover el terreno
Sembrar vegetacin
9 Prdida de suelo y arrastre de materiales 2 Leve
Revestir
10 Derrumbe y deslizamientos 3 Leve Elementos de Contencin
11 Ruidos fuertes 2 Leve Suprimir la causa
No
12 Reduccin de la produccin vegetal 1 Tcnicas de cultivo y manejo
Significa.
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Volver a sembrar
13 Reduccin del rea de cobertura vegetal 2 Leve-
Incrementar reas verdes
14 Perturbacin del habitad 5 Intenso Suprimir causas desfavorables
Mejorar la productividad
15 Reduccin de fuentes de alimentacin. - -
Incrementar reas verdes
Restituir
16 Destruccin del habitad - -
Mejorar otras zonas
No
17 Reduccin de las poblaciones de fauna 1 Suprimir causas
signific.
Tratamiento de desperdicios
18 Generacin de focos infecciosos - -
Reciclaje
Interferencia con los recursos de otras
19
comunidades
20 Accidentes fatales 3 Leve Medidas de seguridad

Cuadro N 39. Valoracin EIA

Para determinar el grado de impacto Para determinar la categora del Proyecto


Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categora
Mayor o igual que 5 Intenso Al menos un caso de I 1
F>5 I Ningn caso de I y al menos 1 de L 2
Mayor o igual que 2 y Leve x Ningn caso de I ni de L 3
Menor o igual que 4 L
4>f>2
Menor o igual que 1 X No significa Grado : 1
f=1 N Categora del Proyecto : Leve

Identificacin de los impactos ambientales del proyecto

El proyecto, no causar cambios significativos en la zona donde est ubicada la


infraestructura, pues se trata de la ejecucin de obras en zonas agrcolas, donde se plantea
instalar el canal de tubera enterrada a 80 cm del terreno natural.

Impactos Ambientales Positivos

Los principales impactos ambientales positivos que se generarn con el proyecto sern los
siguientes:
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Reduccin sustancial de la contaminacin del suelo por aplicacin de sustancias


agroqumicas que se emplean para fertilizacin y control de plagas, debido a la
implantacin de cultivo orgnico.
Incremento de la flora y fauna, debido al incremento en la disponibilidad de agua.
Incremento en el uso de la tierra.
Incremento en la demanda de mano de obra, para la construccin y el manejo de la
superficie irrigada.
Incremento en la produccin agrcola y pecuaria.
Elevacin de la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto.

Impactos ambientales negativos

Entre los posibles impactos ambientales negativos, salvo el caso del ruido, son pocos pues se
mejorar una estructura ya construida, por lo tanto los impactos no son significativos.

Anlisis de las fuentes de impacto identificadas

Teniendo en cuenta solo las ocurrencias positivas de las fuentes de impacto, se analiz cada
uno de los cdigos habilitados, seleccionando solo aquellos que tienen mayor probabilidad
de ocurrencia. El resultado que se obtiene es la frecuencia de cada uno de los impactos
potenciales identificados.

Grado de impacto ambiental del proyecto

Finalmente, sobre la base de esta frecuencia y utilizando las tablas, se determin que el
proyecto se clasifica en la categora Leve, Grado 2; es decir se trata de un proyecto de
mejoramiento de riego con Impacto Ambiental Negativo de menor intensidad, que slo
requiere aplicar ciertas medidas de precaucin y mitigacin.

Posibles medidas de mitigacin y/o eliminacin de los impactos ambientales negativos


Estabilizar y reforestar los taludes y suelos.
Otorgar capacitacin sobre el uso del agua, control del uso de agroqumicos y el uso
de medidas sanitarias.
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Minimizar el cronograma de ejecucin de obras, restringir el trnsito de vehculos y


personas en el hbitat de fauna silvestre.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el presente estudio se presenta la relacin de actividades que debern tomarse en


cuenta:
Todos los trabajos de Mitigacin, se aplicaran durante la fase de construccin de las
obras por lo tanto ya se encuentran cuantificados en los costos de los mismos.
Antes de iniciar la ejecucin de las obras del proyecto, se debern proponer
alternativas de control para disminuir los efectos negativos (polvo, ruido).
Realizar coordinacin permanente entre el Direccin General de Asuntos Ambientales
a travs de la Autoridad local del Agua ALA y las organizaciones de usuarios, a fin de
asegurar consenso y participacin en el proceso de proteccin del medio ambiente.
Capacitacin de beneficiarios y personal involucrado en el proyecto.
Plan de contingencia, las que se establecern para contrarrestar las ocurrencias de:
inundaciones, dficit de agua para riego o accidentes.

ESTRATEGIA

El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente,


en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del
proyecto. Este Plan ser aplicado durante y despus de las obras de construccin.

Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin sectorial y local, a
fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar de la Junta de
Usuarios, y la comisin de Regantes.

CAPACITACIN

El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto


relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental deber recibir la capacitacin y
entrenamiento necesario, de manera que le permita cumplir con xito las labores
encomendadas, est actividad estar a cargo de la empresa contratista y el costo estar
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incluido en los gastos generales; para los agricultores el entrenamiento ser dado en los
cursos de capacitacin.

PLAN DE SEGUIMIENTO O DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del


cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas, y sus objetivos son:
Sealar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas de mitigacin o
correccin propuestas, se han realizado y son eficaces.
Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas correctoras
adecuadas.
Comprobar y verificar los impactos previstos
Conceder validez a los mtodos de prediccin aplicada.

PLAN DE CONTINGENCIAS

El Plan de Contingencias tiene el propsito de establecer las acciones necesarias, a fin de


prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes.
Se preparar al personal adiestrndolo para afrontar posibles eventualidades, teniendo de
esta manera un papel importante los usuarios, organizados en comits de vigilancia y
supervisados por la ALA; as como la participacin del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

5.4 Gestin del Proyecto


5.4.1 Para la fase de ejecucin

Teniendo en cuenta que la municipalidad Provincial de Luya-Lamud cuenta con


el personal capacitado para la bsqueda del financiamiento en la realizacin del
proyecto as como para su ejecucin y supervisin del mismo.

Plan de Implementacin del Proyecto

El Plan de Implementacin del proyecto comprende diversas actividades o


procesos para llevar a cabo el proyecto desde el inicio del mismo hasta su
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culminacin y considera la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin de


la obra, y su entrega final a los beneficiarios. En el plan de implementacin se
considera las siguientes actividades:

a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de los procesos de


Seleccin
Los trminos de referencia son elaborados por personal profesional de LA
ENTIDAD, y considera la descripcin de los objetivos y/o metas que debern
cumplir las empresas que se encargarn de la elaboracin del expediente Tcnico,
as como de la Ejecucin de las Obras. Los Trminos de Referencia forman parte
de las bases de la licitacin, coincide con las metas de los Proyectos, cuya
viabilidad ha sido otorgada mediante el Sistema SNIP.

b) Procesos de Seleccin para la Ejecucin de la Obra.


Estos Procesos consisten en la seleccin de la empresa que ejecutara la obra en la
Modalidad de Precios Unitarios, respecto a las labores de supervisin del proceso
constructivo de la obra, estar a cargo de la empresa consultora contratada por
LA ENTIDAD, y se regir por la normatividad vigente del Estado Peruano.

d) Aprobacin del Expediente Tcnico.


El Expediente Tcnico ser aprobado por LA ENTIDAD, previa revisin y
adecuacin por parte de los especialistas.

e) Ejecucin y Supervisin de Obras.


La ejecucin de la Obra estar a cargo de la empresa seleccionada y de mejor
nivel que exista en el mercado, que debe contar con el equipo suficiente para
realizar este tipo de obras, por lo tanto la empresa contratista para la ejecucin de
la obra debe ser una empresa con experiencia en obras hidrulicas.

f) Recepcin de Obra.
Estar a cargo de LA ENTIDAD y consiste en la verificacin final de los trabajos,
metas y calidad final de las obras que se hayan realizado conforme a lo
establecido en el expediente tcnico.
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g) Entrega de las obras de Infraestructura.


Culminadas y recepcionadas las obras, el ENTE EJECUTOR va proceder a la
entrega respectiva de las obras a la Comisin de Regantes beneficiarios directos
del Proyecto, institucin que se har cargo de la operacin y mantenimiento tal
como lo viene haciendo a la fecha.

5.4.2 Para la fase de post-inversin

La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento ser la Comisin


de Regantes. Los recursos que se utilizarn para esta labor, sern los provenientes
por venta de agua.

5.4.3 Financiamiento

5.4.3.1 Financiamiento para la ejecucin de la obra.

Cuadro N41. Aportes para la ejecucin de la obra.

DESCRIPCION APORTE APORTE


MUNICIPALIDAD BENEFICIA. TOTAL

INVERSION 281,714.13 - 281,714.13

% 100.00 0.00 100.00

5.4.3.2 Financiamiento para la operacin y mantenimiento.

Los ingresos que genera el proyecto est constituido por los pagos por el uso del
agua, en funcin de la tarifa que se determine, por ello, se ha determinado el
valor de la tarifa de agua para una situacin sin proyecto y con proyecto, donde
se tiene como objetivo que el ingreso que recabe la comisin de regantes va
tarifa por la venta de agua, cubra con los gastos de operacin y mantenimiento
en ambas situaciones del proyecto.
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5.4.3.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance).

PRINCIPALES RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


1.- EXPEDIENTE TECNICO 100.00%
2.- COSTO DIRECTO 30.00% 40.00% 30.00%
3.- SUPERVISION 30.00% 40.00% 30.00%
4.- GASTOS GENERALES 30.00% 40.00% 30.00%

Cronograma de Ejecucin financiera (% Avance)

PRINCIPALES RUBROS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4


1.- EXPEDIENTE TECNICO 100.00%
2.- COSTO DIRECTO 30.00% 40.00% 30.00%
3.- SUPERVISION 30.00% 40.00% 30.00%
4.- GASTOS GENERALES 30.00% 40.00% 30.00%

5.5 Condicin de Sostenibilidad:


Con la finalidad de darle sostenibilidad a la inversin que se va realizar en el sistema de
riego, y mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de riego a fin de lograr
la eficiente operacin, se ha previsto que mediante el cobro de la tarifa de agua se estar
generando los ingresos necesarios a fin de poder mantener las actividades de operacin y
mantenimiento del sistema.

Para cumplir con la condicin de sostenibilidad se ha determinado tarifa de agua de


equilibrio que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, de la infraestructura,
teniendo en cuenta el volumen de agua en m3, que corresponde al volumen que demanda
la cdula de cultivo actual.
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5.5.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP

Una vez concluida la ejecucin del proyecto se har entrega a los usuarios, los

mismos que se organizarn en un Comit de Regantes, quien ser el ente

responsable de la operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego, una

vez concluida y entregada la obra por parte de la unidad ejecutora.

5.5.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del

PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO. Los beneficiarios son los responsables de la operacin y mantenimiento del

proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por los

Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El

mecanismo por utilizar ser el cobro por hectrea por campaa cosechada; a los

propietarios de las mismas. Segn consta en el acta de operacin y mantenimiento

suscrita por los usuarios, que se adjunta como anexo al presente estudio.

5.5.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre

Natural?

NO. Slo ocurren los fenmenos naturales propios de la zona que lo caracteriza, as

como sequas, dado a la situacin que se plantea el presente proyecto.


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5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Al final del horizonte temporal se alcanzarn la


Lograr el desarrollo socioeconmico de siguiente meta: Incremento del Ingreso per cpita en - Encuestas en la comunidad sobre -------------------------------
los usuarios de la zona del proyecto. ms del 10%, desde el inicio del horizonte temporal niveles de ingreso. -----------------
con respecto a la situacin sin proyecto.

PROPSITO

Incremento de Has cultivadas bajo riego desde el


Incremento de la produccin de los - Los agricultores encuentran
primer ao del horizonte del proyecto - Informe anual de la
cultivos agrcolas en las reas del comit mercado para sus productos.
Alcanzar los niveles histricos ms altos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
de usuarios del sistema de riego del
productividad de los cultivos desde el primer ao del LUYA - LAMUD
sector de ISHANGA - Estabilidad Econmica.
horizonte del proyecto.

COMPONENTES
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OBRAS PROVISIONALES - Los agricultores ante la


1.- Luego de la ejecucin del proyecto, se tendr un disponibilidad del agua
INSTALACION SISTEMA DE
sistema de riego eficiente, los cuales estarn - Informes y actas de entrega de obra. responden aperturando nuevas
RIEGO INFRAESTRUCTURA
operando eficientemente, a partir del ao 2017. - Informes sobre el estado de reas de cultivo.
MANEJO AMBIENTAL:
Conservacin del sistema de riego. - Los agricultores aplican
PLAN DE CONTINGENCIAS
2.- Se contar con el 100% de usuarios del sector de - Acta de la Comisin de Usuarios. adecuadamente las tcnicas
FLETE
ISHANGA capacitados, en el ao 2017 agrcolas y de negocios
CAPACITACION aprendidas en la capacitacin.

ACTIVIDADES

- Facturas y Boletas de los gastos - Financiamiento apropiado y

6. Costo directo (cd) realizados. oportuno de la Municipalidad


1 219,751.42
7. Gastos generales - Listas de asistencia, filmaciones, Provincial de Luya Lamud
2 21,975.14 fotografas - Disponibilidad de capacitadores,
8. Supervisin
3 18,000.00 - Actas firmadas en sesin ordinaria consultores y contratistas.
9. Expediente Tcnico
4 11,000.00 por los beneficiarios para el apoyo en - Los miembros de la comisin de
10. Costo total
5 281,714.13 la ejecucin del proyecto y regantes no tienen conflictos
compromiso de asumir en la internos por lo que sus acuerdos
operacin y mantenimiento. son representativos.
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES
y
RECOMENDACIONES
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6. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto


ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos,
se concluye que el PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO EN EL SECTOR ISHANGA, DISTRITO DE LAMUD - LUYA - AMAZONAS es VIABLE,
Se ha elegido la alternativa 01 como alternativa nica.

La Municipalidad Provincial de Luya-Lamud est contribuyendo decididamente a crear


confianza y esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor
del campo no migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra;
para ello es necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura
de Riego como el presente Proyecto.

6.1 ANEXOS

- Panel fotogrfico
- Planos.
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SECTOR PROYECTADO PARA RESERVORIO


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VISTA DE TUBERIA INSTALADA PROVICIONALMENTE POR UN USUARIO

VISTA DEL SECTOR ISHANGA


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