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CONFIABLES AUDITORES

SOCIEDAD CIVIL

C &A AVENIDA EL SOL N 562


TELEFONO: 956951 FAX: 456

DICTAMEN CON SALVEDADES COMPARATIVO DESACUERDO NO


DETERMINANTE EN APLICACIN DE PRACTICAS CONTABLES

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A Seores Accionistas de.

INVERSIONES PARIGUANA SAC

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Inversiones Pariguana SAC,


que comprenden los estados de situacin financiera al 31 de diciembre del 2015 y
2014, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio neto y de los flujos
de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas as
como el resumen de polticas contables significativas y otras notas explicativas.

Opinin

En nuestra opinin, excepto por los asuntos descrito en el prrafo de base para
opinin con salvedades, los estados financieros adjuntos presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacin financiera de
Inversiones Saldivar SAC al de diciembre del y as como los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por los aos terminados en esas fechas, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per.

Base para la opinin con salvedades

Mediante la confirmacin de los Clientes potenciales de la empresa mediante


correspondencia directa, obtuvimos evidencia suficiente y competente de la
existencia de una subvaluacin en el precio unitario de un fierro por operaciones
comerciales realizadas con la inmobiliaria La Casita SA ocasionndose un retiro
de bienes con una diferencia de S/. 6 250 000.00 el mismo que de haberse
corregido arrojara una utilidad mayor, esta situacin supone un alejamiento a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Per (Normas
Internacionales de Informacin Financiera NIIF). De conformidad a los
registros contables.
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Negocio en marcha

Los estados financieros han sido preparados utilizando la base contable negocio
en marcha. El uso de esta base contable es apropiado a menos que la
administracin tenga la intencin de liquidar la empresa o detener las operaciones,
o no tiene otra alternativa realista ms que hacerlo. Como parte de nuestra
auditoria de los estados financieros, hemos concluido que el uso de la base
contable de negocio en marcha por parte de la administracin, en la preparacin
de los estados financieros es apropiado.

La administracin no ha identificado una incertidumbre material que puede dar


lugar a una duda significativa sobre la capacidad de la empresa de continuaron un
negocio en marcha, y por consiguiente no se revela en los estados financieros,
tampoco hemos identificado una incertidumbre material. Sin embargo ni la
administracin ni el auditor pueden garantizar la capacidad de la empresa de
seguir como negocio en marcha.

Asuntos importantes de la auditoria.

Los asuntos importantes dela auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio
profesional, fueron de mayor importancia en nuestros estados financieros. Los
asuntos importantes deauditoria fueron seleccionadosde aquellos enviados a
Inversiones Saldivar SAC, pero que pretenden representar todos los asuntos
discutidos con ellos. Nuestros procedimientos relativosa estos asuntos fueron
diseados en el contexto de nuestra auditoria de estados financieros en su
conjunto.

Otra informacin

Responsabilidad de la gerencia sobre los Estados Financieros.

La gerencia es responsable de la preparacin y presentacin razonable de estos


estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Per (Normas Internacionales de Informacin Financiera NIIF).
Esta responsabilidad incluye: disear, implantar y mantener el control interno que
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la gerencia considere pertinente para permitir la preparacin y presentacin


razonable de estados financieros libres de presentaciones errneas, de importancia
relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar las polticas
contables y apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de
acuerdo con las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinin sobre estos estados


financieros basadas en nuestras auditorias. Nuestras auditorias fueron realizadas
de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en el Per.
Constituidas fundamentalmente por las Normas Internacionales de Auditoria
NIA publicadas por la International Auditing and Assurance Estndar Board
IAASB. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos ticos, que
planifiquemos y realicemos las auditorias; para obtener seguridad razonable de
que los estados financieros no contengan representaciones errneas de
importancia relativa.

Una auditoria comprende la ejecucin de procedimientos para obtener evidencia


de auditoria sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la
revelacin de que los estados financieros contengan representaciones errneas de
importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta
evaluacin de riesgo, el auditor toma en consideracin el control interno relevante
de la compaa en la preparacin y presentacin razonable de los estados
financieros a fin de disear procedimientos de auditoria de acurdo con las
circunstancias pero no con el propsito de expresar una opinin sobre la
efectividad de control interno de la compaa. Una auditoria tambin comprende
la evaluacin de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y que
si las estimaciones contables realizados por la gerencia son razonables, as como
una evaluacin de la presentacin general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y


apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinin de auditoria.
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Cusco, 14 de julio del 2016.

Refrendado por:

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Rubary Elssie Huaman Pariguana (Socio)

ContadorPblico Colegiado

Matricula N 1866
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