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IDENTIFICACIN

INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


03
FECHA DE REPORTE
DEPARTAMENTO PROCESO DA MES AO
1 06 Mar 2005

Nombre y cargo de quien reporta:


Usuario Servidor pblico
Identificada por: Auditor de calidad
interno
N.C. en los Otra
N.C. en el proceso N.C. en el servicio
insumos situacin
Descripcin

Evidencia de la N.C. Documento al que afecta Requisito de la Norma que se incumple

Seguimiento a las acciones planteadas


N Accin planteada Causas identificadas Control Tipo

Fecha de inicio:
Preventiva

Correctiva
Responsable Fecha de cierre:

Fecha de inicio:
Preventiva

Correctiva
Responsable Fecha de cierre:

Fecha de inicio:

Preventiva

Correctiva
Responsable Fecha de cierre:

Causa raz Resultados de la Verificacin

Resultados obtenidos de las acciones tomadas

Jefe de Dependencia Verificado por:


Nombre: Fecha de verificacin:
Firma: Firma:

Cdigo: H-2000-007 Versin: 04


COMERCIAL
FINANCIERO
SOSTENIMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL
RELACIONES LABORALES
VIGILANCIA

0
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