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PROCEDIMENTO REVISTO EM: 30/03/2009

SESI IDENTIFICAO DE PERIGOS E VERSO N: 4


SADE E PSST N 4
SEGURANA AVALIAO DOS RISCOS
(Mdulo SEGURANA)
NOME DA ATIVIDADE: Identificao de Perigos/Fatores de Risco, Avaliao, Controle e Priorizao dos
Riscos
RESULTADOS ESPERADOS:

Caracterizar exposies dos trabalhadores empregados da empresa a todos os perigos, agentes ambientais
nocivos qumicos, fsicos, biolgicos e fatores ergonmicos existentes no ambiente de trabalho.
Caracterizar a intensidade e a variao temporal das exposies aos agentes nocivos no ambiente de
trabalho para todos os empregados da empresa
Avaliar os riscos potenciais segurana e sade de todos os trabalhadores empregados da empresa.
Priorizar e recomendar aes para controlar exposies que representem riscos inaceitveis e intolerveis.
Registrar as avaliaes ambientais realizadas na empresa.
Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliao de riscos para todos os
trabalhadores envolvidos.
Manter o registro histrico das exposies para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de
sade possam ser analisados e gerenciados com base em informaes reais de exposio.
Elaborar o PPRA/LTCAT Laudo Tcnico de Condies Ambientais do Trabalho. O relatrio elaborado
atravs da IT 4.1 e o plano de ao gerado no PSST N 8 iro compor o Documento base do PPRA exigido
pelo Ministrio do Trabalho e Emprego e pelo INSS. O documento citado tambm atende as exigncias do
INSS no que se refere s empresas em que no exigido o PPRA e sim o LTCAT.
Elaborar laudo tcnico exigido pelo Ministrio do Trabalho e Emprego para pagamento de adicional de
insalubridade e periculosidade.
Elaborar inventrio geral de riscos objetivando fornecer subsdios para implementao de medidas de
controle de reduo dos riscos.
Elaborar PPP, em atendimento Instruo Normativa no. XXX do INSS para todos os trabalhadores
totalmente alinhados com o PPRA
DEFINIES

Dano a conseqncia de um perigo em termos de leso, doena, ou uma combinao desses.

Perigo Fonte, situao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de leso, ou uma
combinao dessas.

Identificao de perigos Processo de reconhecimento que um perigo existe, e de definio de suas


caractersticas.

Risco Combinao da probabilidade de ocorrncia de um evento perigoso ou exposio(es) com a gravidade da leso ou doena
que pode ser causada pelo evento ou exposio(es).

Avaliao de riscos Processo de avaliao de risco(s) proveniente(s) de perigo(s), levando em considerao


a adequao de qualquer controle existente, e decidindo se o risco ou no aceitvel.

Risco aceitvel - Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser tolerado pela empresa, levando em
considerao suas obrigaes legais e sua prpria poltica de SST

Obs. A relao perigo e dano a mesma de causa e efeito


Perigo = Causa Exemplo: Rudo Dano = Efeito Exemplo: PAIR
PROCEDIMENTO REVISTO EM: 30/03/2009
SESI IDENTIFICAO DE PERIGOS E VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA AVALIAO DOS RISCOS
(Mdulo SEGURANA)

GAS Grupo de Atividade Similar - Grupo de Trabalhadores, dentro de um mesmo setor, que esto
similarmente expostos aos mesmos perigos, independente da denominao formal do cargo.
O GAS foi criado para facilitar a identificao de perigos na empresa. No momento em que for feita a
caracterizao do trabalhador, o profissional do SESI deve dividir os trabalhadores em grupos que estejam
expostos com similaridade aos mesmos perigos.

Ex. Em um determinado Setor chamado de Produo, existem 3 trabalhadores, 2 deles operam uma mquina e
o terceiro empacota o produto final do processo. Os trs esto prximos fisicamente, porm o trabalhador que
realiza o empacotamento trabalha agachado e forando a coluna.
Observando essa situao teramos o seguinte para o setor:
Setor produo, GAS 1
Cargo - Operador de processo (NIT 123987) e operador de processo (NIT 763890)
Perigos Inalao de H2SO4 (cido sulfrico) concentrado
Rudo
Setor produo,GAS 2
Cargo Operador de processo (NIT333871)
Perigos - Inalao de H2SO4 (cido sulfrico) concentrado
Rudo
Levantamento e transporte de carga

O GAS no tem a mesma definio do GES, GHE ou GH. O Grupo Homogneo citado na NHO 01 tem o
objetivo de agrupar trabalhadores que experimentam exposio semelhante, a um determinado agente, de
forma que o resultado fornecido pela avaliao de parte do grupo seja representativo da exposio de todos os
trabalhadores que compem o mesmo grupo, visando diminuir o nmero de avaliaes quantitativas realizadas
no setor em estudo.
Com o GH o profissional pode fazer, por exemplo, uma dosimetria em um dos trabalhadores, que essa ir
representar a exposio do grupo homogneo pr definido.

Observao O termo perigo, amplamente utilizado em Sistemas de Gesto de SST, se refere neste
documento as fontes, situaes ou atos potenciais de causar danos provenientes de agentes ambientais citados
na legislao Brasileira. Dessa forma, quando o profissional do SESI estiver realizando a identificao dos
perigos no ambiente de trabalho de cada empresa, ele estar realizando as fases de antecipao e
reconhecimento dos riscos ambientais, conforme solicitado na NR 9 includos alguns fatores ergonmicos
essencialmente necessrios ao conhecimento da rea de sade, previamente definidos por esta metodologia.

A palavra risco para este documento se refere combinao entre a probabilidade de que determinado dano
venha a se efetivar (ao longo da vida profissional trabalhador exposto) e a gravidade desse dano.

INSUMOS NECESSRIOS:
DESCRIO DESCRIO
-DADOS RELATIVOS A ACIDENTES E DOENAS
- COMPUTADOR
RELACIONADAS AO TRABALHO
- DADOS DE MONITORAMENTO ANTERIORES (SE - FICHAS DE SEGURANA DE PRODUTOS
HOUVER) QUMICOS
- MATERIAL DE EXPEDIENTE - DOCUMENTOS ANTERIORES (PPRA/PCMSO)
- EQUQIPAMENTOS PARA MEDIO E
- DADOS RELATIVOS AO CADASTRO DA
MONITORAMENTO DEVIDAMENTE CALIBRADOS
EMPRESA E DOS TRABALHADRES POR SETOR
COM CERTIFICADO.
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SESI IDENTIFICAO DE PERIGOS E VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA AVALIAO DOS RISCOS
(Mdulo SEGURANA)
REALIZAO DA ATIVIDADE
O QUE FAZER QUEM O RESPONSVEL QUANDO REALIZAR A
PELA EXECUO ATIVIDADE
1. Cadastro da empresa
1.1 Cadastrar os dados da empresa e dos trabalhadores no S4 de Equipe de apoio Aps envio da planilha de
acordo os a planilha de cadastro, preenchida pela empresa no cadastro pela empresa
excel. Esta planilha poder ser importada diretamente para o
S4 sem a necessidade de digitar.

1.3 Criar o ano de referencia do programa, definindo a equipe que


ir conduzir o processo de identificao de perigos e avaliao Gestor da rea de Sade e Aps os dados de cadastro
e controle de riscos no cliente. Esta ao realizada no menu: segurana da empresa e do trabalhador
Segurana / Criar ano de referencia

2 Avaliao Qualitativa e Quantitativas


2.1 Consultar os dados da empresa e dos trabalhadores no
software S4, realizar uma leitura prvia para conhecimento do
tipo de empresa utilizando sites especficos, literatura,
programas e diagnsticos existentes, etc. Equipe de segurana do Na elaborao do
2.2 Preparar as fichas de campo com os dados da empresa, SESI PPRA/LTCAT
setores e trabalhadores cadastrados no software S4;
2.3 Agendar a visita com a empresa para coletar informaes para
realizar a caracterizao geral, a caracterizao do ambiente, e
a caracterizao dos trabalhadores de acordo com a IT 4.1.

Nota 1: A coleta de dados em campo pode ser realizada da seguinte


maneira:

2.4 De posse da relao de todos os setores existentes, fornecido


pela prpria empresa, mapear os processos, etapas do
processo e atividades, por setor, incluindo os processos de Na elaborao do
apoio a produo, administrativo e coletar as informaes Equipe de segurana do PPRA/LTCAT
referentes : SESI
- caracterizao das atividades, instalaes e medidas de
controles existentes por setor;
- Processos e etapas de processos existentes em cada setor;
- mquinas e equipamentos geradores de perigos;
- agentes qumicos e respectivas FISPQs.
- trabalhadores que realizam as atividades de cada etapa do
processo, buscando agrup-los por similaridade da exposio
aos mesmos perigos (GAS)
- Medidas de controle existentes;
- EPIs utilizados
- Avaliaes quantitativas existentes;
- Acidentes e doenas registradas.

Nota 2: O profissional do SESI deve confirmar as informaes fornecidas


pela empresa: CBO, descrio das atividades etc, e informar que ela
deve adequar esses itens caso no estejam de acordo com o verificado
pela equipe do SESI.

2.5 Realizar a insero de todos os dados coletados, referentes a


cada setor: etapas de processo e produtos qumicos no Equipe de segurana do Na elaborao do
software no menu segurana / avaliao qualitativa e montar os SESI PPRA/LTCAT
GAS;
2.6 Realizar a identificao dos perigos e danos e suas respectivas
fontes geradoras, de acordo com os dados coletados no Equipe de segurana do Na elaborao do
mapeamento dos processos na empresa, e levando em conta a SESI PPRA/LTCAT
os parmetros pr-estabelecido no S4.

Nota 3: Ao definir um perigo, o dano potencial, de maior gravidade


vinculado a ele, carregado automaticamente no S4, no sendo
necessria sua seleo

2.7 Avaliar o risco de acordo com a metodologia estabelecida na


IT 4.1. Para avaliao do risco deve ser levado em
considerao, as medidas de controles existentes, EPI Equipe de segurana do Na elaborao do
utilizados, histrico de medies quantitativas existentes ou SESI PPRA/LTCAT
qualquer observao que possa auxiliar no julgamento
profissional.
2.8 Montar o GH caso seja necessrio realizar avaliaes Equipe de segurana do Na elaborao do
quantitativas e proceder conforme IT 4.1 SESI PPRA/LTCAT
2.9 Elaborar o Plano de ao obedecendo os critrios de
priorizao estabelecido no modelo SESI e as sugestes
identificadas quando da avaliao dos riscos. Equipe de segurana do Na elaborao do
SESI PPRA/LTCAT
PROCEDIMENTO REVISTO EM: 30/03/2009
SESI IDENTIFICAO DE PERIGOS E VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA AVALIAO DOS RISCOS
(Mdulo SEGURANA)
2.10 Finalizar o relatrio preenchendo os outros campos da IT 4.1 Equipe de segurana do Na elaborao do Inventrio
2.11 Imprimir o relatrio, datar e assinar no campo apropriado e SESI Geral de
rubricar as demais pginas. Riscos/LTCAT(PPRA)
2.12 .Fazer uma verso do mesmo em arquivo PDF e armazenar
eletronicamente.
2.13 Disponibilizar para a empresa as verses escrita e eletrnica
do relatrio.
2.14 .Agendar data para apresentao e discusso dos resultados
com os responsveis pela empresa.
2.15 Fazer a apresentao dos resultados, esclarecer dvidas,
discutir as sugestes preliminares de melhorias.
2.16 Registrar as decises tomadas na apresentao para elaborar
o esboo de plano de ao.
2.17 Caso a empresa autorize as avaliaes ambientais, agendar
data para realizao dos servios.
2.18 Preparar fichas de campo e equipamentos e realizar as
avaliaes quantitativas.
2.19 Realizar a visita de entrega dos relatrios de avaliaes
quantitativas ao cliente.

OBSERVAES E CUIDADOS:
ELABORAO E REVISO: GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA DE GESTO EM SST
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1

PPRA - PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS


AMBIENTAIS

Perodo:

01/10/2008 30/09/2009
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1

ELABORAO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro de Segurana do Trabalho
CREA 2.606-D

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tcnico de Segurana do Trabalho
MTE 001766-3

SESI - Servio Social da Indstria


Departamento Regional da xxxxxxx
Unidade xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Av. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Braslia / DF
Tel: (xxx) xxxx xxxx
Fax: (xxx) xxxx xxxx
Home Page: xxxxxxxx
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1

DOCUMENTO BASE
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1

1. Documento-Base

1.1 Cadastro da Empresa

Identificar a empresa de acordo com os itens a seguir e cadastrar no S4 no mdulo: <Cliente/empresa>

RAZO SOCIAL: CNPJ:

ENDEREO: CEP:
CIDADE:
BAIRRO: UF: BA

TEL: FAX: E-MAIL:

RAMO DE ATIVIDADE:

CNAE GRAU DE RISCO GRAU DE RISCO INSCRIAO INSCRIO MUNICIPAL


(NR4): (INSS): ESTADUAL

TOTAL DE PORTE: HOMENS: MULHERES: MENORES DE 18 ANOS:


TRABALHADORES:

SESMT CIPA NUMERO DE MEMBROS: DESIGNADO DA CIPA

NOME CARGO

RESPONSVEL TELEFONE FAX


PELA EMPRESA

E-MAIL
NOME CARGO

CONTATO COM A TELEFONE FAX


EMPRESA:

E-MAIL

O QUE A EMPRESA PRODUZ:

1.2 - Introduo
Fazer breve introduo descrevendo a que se destina o documento e quais os requisitos legais que esto sendo
atendidos com a sua elaborao. Este texto deve ser cadastrado no S4, menu <Relatrio/texto padro>
Pode-se utilizar o texto abaixo como modelo de introduo:

O PPRA Programa de Preveno dos Riscos Ambientais est regulamentado pela NR9 (Portaria 3.214/78) e faz
parte de um conjunto de medidas mais amplas contidas nas demais normas regulamentadoras, o qual se articula,
principalmente, com a NR-07, ou seja, com o PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional.
O PPRA um programa de gerenciamento de Riscos Ambientais, que tem por objetivo preservao da sade e
da integridade de todos os trabalhadores da empresa, atravs da antecipao, reconhecimento, avaliao e
controle de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1

Este relatrio contm o Inventrio Geral dos Riscos relacionados s atividades existentes na empresa,
compreendendo todas as categorias de agentes ambientais. Atende s exigncias da Norma Regulamentadora 09,
da Portaria 3214 do Ministrio do Trabalho - Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) no que diz
respeito ao reconhecimento e avaliao de riscos relacionados a agentes qumicos, fsicos e biolgicos. Atende
parcialmente as exigncias da Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, indicando situaes nas quais se faz
necessria a realizao de Anlise Ergonmica do Trabalho complementar. Atende tambm s exigncias da
legislao previdenciria para fins de caracterizao de condio especial, de forma a subsidiar as declaraes da
empresa na GFIP e a elaborao do PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio. Contempla ainda a caracterizao
de condies insalubres e perigosas para fins de pagamento de adicional de salrio (adicional de insalubridade ou
periculosidade) previsto nas Normas Regulamentadoras 15 - Atividades e Operaes Insalubres e 16 - Atividades
e Operaes Perigosas.

Os dados constantes neste relatrio servem de base para a elaborao do Plano de Ao Anual de Segurana e
Sade do Trabalho, que contempla as aes de controle a serem mantidas, implementadas ou melhoradas, assim
como as atividades de monitoramento das exposies. Este relatrio e o Plano de Ao Anual formaro o
documento base do PPRA.

1.3 - Objetivos e Resultados Esperados


Descrever quais os resultados esperados com a elaborao do documento. Este texto padr ser cadastrado no S4
no menu: <Relatrio/texto padro>
Exemplos de texto para os objetivos deste documento.

Os resultados esperados com este trabalho a melhoria das condies ambientais e de sade dos trabalhadores,
levando a empresa no apenas ao atendimento dos requisitos legais, mas tambm, a melhoria da qualidade de
vida dos seus colaboradores, atravs da antecipao, reconheciomento, caracterizao e monitoramento dos
perigos e fatores de riscos relacionados atividade laboral:
Caracterizar exposies a todos os perigos, agentes ambientais nocivos qumicos, fsicos e biolgicos
agentes de acidentes e situaes ergonmicas existentes no ambiente de trabalho.
Caracterizar a intensidade e a variao temporal das exposies para todos os trabalhadores prprios e
de contratadas que atuem em atividades dentro dos limites da empresa.
Avaliar os riscos potenciais segurana e sade de todos os trabalhadores.
Priorizar e recomendar aes para controlar exposies que representem riscos inaceitveis e intolerveis.
Registrar as avaliaes ambientais realizadas na empresa.
Comunicar os resultados do processo de levantamento de perigos e avaliao de riscos para todos os
trabalhadores envolvidos
Manter o registro histrico das exposies para todos os trabalhadores de forma que problemas futuros de
sade possam ser analisados e gerenciados com base em informaes reais de exposio.
Documento base para elaborao do PPP, exigido pelo INSS para comprovar o exerccio de atividade
especial.
Elaborar laudo tcnico exigido pelo Ministrio do Trabalho e Emprego para pagamento de adicional de
insalubridade e periculosidade.
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1
Elaborar inventrio geral de riscos objetivando fornecer subsdios para implementao de medidas de
controle para reduo dos riscos.

1.4 Estratgia e Metodologia de Ao


Descrever sucintamente a metodologia utilizada para realizar a identificao dos perigos e a avaliao dos riscos.O
texto padro deve ser cadastrado no S4 no menu: <Relatrio/texto padro>.

1.4.1 Antecipao

O responsvel da empresa dever assegurar que toda modificao e/ou novo projeto a ser implantado seja
avaliado preliminarmente com relao a identificao de perigos e avaliao dos riscos potencialmente presentes.

1.4.2 Reconhecimento

Para elaborao do reconhecimento foi realizada a caracterizao de todos os trabalhadores: Nome, NIT, cargo
CBO, funo na empresa, atividades que realizam, setores onde esto lotados, datas de admisso no setor, regime
de revezamento, com o objetivo de estudar como eles se relacionam com os processos e com os agentes /perigos
presentes nestes processos e no ambiente.
Para cada setor da empresa ento feito um mapeamento dos processos e atividades existentes com o objetivo
de identificar os grupos de trabalhadores que realizam atividades similares visando facilitar a identificao de
perigos na empresa. A estes grupos de trabalhadores damos o nome de GAS.
Cada processo pode ser constitudo de hum ou mais GAS, isto ser determinado levando-se em conta a
similaridade de cada atividade realizada e consequentemente quanto a exposio aos mesmos perigos.
Em seguida caracteriza-se o ambiente de trabalho para cada GAS: setor (local fsico onde realiza suas atividades),
verificando-se as condies sanitrias, iluminao, ventilao, estado de conservao, etc.
Para cada GAS ento realizado a identificao dos perigos levando em conta as atividades, mquinas
equipamentos, ferramentas, toxicidade dos produtos qumicos que utilizam, agentes e perigos presentes e a
eficcia das medidas de proteo existentes. Em seguida realiza-se a avaliao qualitativa dos riscos e a
priorizao de aes e/ou avaliaes necessrias ao seu controle, seguindo os seguintes critrios:

1.4.3 Avaliao do Risco

Probabilidade (P)

A gradao da probabilidade da ocorrncia do dano (efeito crtico) feita atribuindo-se um ndice de


probabilidade (P) variando de 1 a 4, cujo significado est relacionado no quadro abaixo:
ndice Significado em termos da probabilidade de
ocorrncia do dano
1 Possvel, mas altamente improvvel.
2 Improvvel
3 Pouco provvel
4 Provvel ou quase certo.

O ndice P definido utilizando-se vrias abordagens ou critrios.


INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1
Abordagens para atribuir o valor a P:
P definido com base em dados estatsticos de acidentes ou doenas relacionados ao trabalho obtidos ou
fornecidos pela empresa ou do setor de atividade quando predominam situaes similares.
P definido a partir do perfil de exposio qualitativo, quando no forem possveis ou disponveis dados
quantitativos. Quanto maior intensidade, durao e freqncia da exposio maior ser a probabilidade de
ocorrncia do dano e maior ser o valor atribudo a P.
P definido a partir do perfil de exposio quantitativo baseado na estimativa da mdia aritmtica do perfil de
exposio ou baseado na estimativa do percentil 95% e comparando-se com o valor do limite de exposio
ocupacional.
P definido em funo do fator de proteo considerando a existncia e a adequao de medidas de controle.
Quanto mais adequadas e eficazes forem as medidas de controle, menor ser o valor atribudo a P.

Tabela 1 Critrios para gradao da probabilidade de ocorrncia do dano (P)

P CRITRIO UTILIZADO
ndice de Perfil de exposio qualitativo Perfil de exposio Fator de proteo
probabilidade quantitativo
1 Exposio baixa: contato no Exposio inferior a 10% do As medidas de controle
freqente com o agente ou Limite de Exposio existentes so adequadas,
freqente a baixssimas Ocupacional. eficientes e h garantias de
concentraes / intensidades. E < 10% LEO que sejam mantidas em
longo prazo.
Percentil 95 < 0,1 x LEO
2 Exposio moderada: contato Exposio estimada entre As medidas de controle
freqente com o agente a baixas 10% e 50% do Limite de existentes so adequadas e
concentraes /intensidades ou Exposio Ocupacional. eficientes, mas no h
contato no freqente a altas 10% < E 50% LEO garantias de que sejam
concentraes /intensidades. mantidas em longo prazo.
Percentil 95 entre 0,1 x LEO
e 0,5 x LEO
3 Exposio significativa ou Exposio estimada entre As medidas de controle
importante: contato freqente 50% e 100% do Limite de existentes so adequadas
com o agente a altas Exposio Ocupacional. mas apresentando desvios
concentraes/intensidades 50% < E 100% LEO ou problemas significativos.
A eficincia duvidosa e no
Percentil 95 entre 0,5 x LEO h garantias de manuteno
e 1,0 x LEO adequada.
4 Exposio excessiva: contato Exposio estimada acima Medidas de controle
freqente com o agente a do Limite de Exposio inexistentes ou as medidas
concentraes/intensidades Ocupacional existentes so
elevadssimas E > 100% LEO reconhecidamente
inadequadas.
Percentil 95 > 1,0 x LEO
Obs: Quadro adaptado de MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e Apdice D da BS 8800.

Atenuao de EPIs para exposio a contaminantes atmosfricos e rudo.

Se a exposio a contaminantes atmosfricos ou ao rudo for avaliada como excessiva, isto , maior que o limite de
exposio permitido, ou mesmo acima do nvel de ao, deve-se definir o ndice de probabilidade de ocorrncia do
dano estimado como 1, 2 ou 3 por julgamento profissional do avaliador, conforme o grau de adequao do EPI ao
tipo de exposio, sua manuteno e uso efetivo.Isto , se o PCA (Programa de Conservao Auditiva) e PPR
(Programa de Proteo Respiratria) forem avaliados como eficazes.
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1
Gravidade (G)
Para a gradao da gravidade do dano potencial (efeito crtico) atribui-se um ndice de gravidade (G) variando de 1
a 4 conforme os critrios genricos relacionados na Tabela 2 ou os critrios especiais da Tabela 3.

Tabela 2 - Critrios para gradao da gravidade do dano (G)

P
ndice de CRITRIO UTILIZADO EXEMPLOS
gravidade do (GENRICO)
dano
1 Leso ou doena leve, com efeitos Ferimentos leves, irritaes leves. que no implique
reversveis levemente prejudiciais. em afastamento no superior a 15 dias etc.
2 Leso ou doena sria, com Irritaes srias, pneumoconiose no fibrognica,
efeitos reversveis severos e leso reversvel que implique em afastamento
prejudiciais. superior a 15 dias, etc.
3 Leso ou doena crtica, com PAIR, danos ao sistema nervoso central (SNC),
efeitos irreversveis severos e leses com seqelas que impliquem em
prejudiciais que podem limitar a afastamentos de longa durao ou em limitaes da
capacidade funcional. capacidade funcional.
4 Leso ou doena incapacitante ou Perda de membros ou rgos que incapacitem
fatal. definitivamente para o trabalho, leses mltiplas que
resultem em morte, doenas progressivas
potencialmente fatais tais como pneumoconise
fibrognica, cncer etc.

A gradao da gravidade do dano (G) tambm pode ser feita utilizando critrios especiais relacionados com o
potencial do perigo em causar danos, como por exemplo:
o potencial carcinognico, mutagnico e teratognico de agentes qumicos e fsicos tendo por base a
classificao da IARC ou da ACGIH;
o potencial de agentes qumicos causar danos locais quando em contato com olhos e pele;
o valor do TLV (LEO proposto pela ACGIH) para contaminantes atmosfricos, pois quanto menor for o
valor do TLV maior ser o potencial do agente em causar danos (ver ACGIH, 2001);
a classificao em grupos de riscos para Agentes Biolgicos Microorganismos patognicos definidos
por comits de Biossegurana (ver, por exemplo, os critrios apresentados pelo CDC norte americano,
disponvel no endereo www.cdc.gov, atravs de busca pela palavra chave biosafety, que relaciona e
classifica os principais microorganismos patognicos).
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
EM SST - PPRA I.T. 4.1

Tabela 3 - critrios especiais para gradao da gravidade em funo do potencial do perigo


causar danos
G CRITRIO UTILIZADO
ndice de Potencial Potencial de danos TLVs (ACGIH) Grupos de Risco de
gravidade carcinognico, locais por contato Contaminantes Biossegurana
do dano mutagnico ou com olhos e pele atmosfricos (microorganismos
teratognico (Agentes qumicos) Gs Particulados patognicos)
(Agentes qumicos e ou
fsicos) Vapor
1 Agentes sob suspeita Agente classificado > 500 10 Agentes do Grupo de
de ser carcinognico, como irritante leve para ppm mg/m3 Risco 1: risco individual
mutagnico ou a pele, olhos e mucosas e para a comunidade
teratognico mas os ausente ou muito baixo.
dados existentes so
insuficientes para
classificar.
(Grupo A4 da ACGIH)
2 Agente carcinognico, Agente classificado 101 a > 1 e <10 Agentes do Grupo de
teratognico ou como irritante para 500 mg/m3 Risco 2: risco individual
mutagnico mucosas, olhos, pele e ppm moderado, baixo risco
confirmado para sistema respiratrio para a comunidade
animais. superior
(Grupo A3 da ACGIH)
3 Agente carcinognico, Agente altamente 11 a 0,1 e 1 Agentes do Grupo de
teratognico ou irritante ou corrosivo 100 mg/m3 Risco 3: alto risco
mutagnico suspeito para mucosas, pele, ppm individual, baixo risco
para seres humanos. sistema respiratrio e para a comunidade
(Grupo A2 da ACGIH) digestivo, resultando em
leses irreversveis
limitantes da
capacidade funcional..
4 Agente carcinognico, Agente com efeito 10 0,1 Agentes do Grupo de
teratognico ou custico ou corrosivo ppm mg/m3 Risco 3: alto risco
mutagnico severo sobre a pele, individual, alto risco
confirmado para seres mucosa e olhos para a comunidade
humanos. (ameaa causar perda
(Grupo A1 da ACGIH) da viso), podendo
resultar em morte ou
leses incapacitantes.

Avaliao do Risco
Estimar e definir a categoria de cada risco, a partir da combinao dos valores atribudos para probabilidade (P) e
gravidade (G) do dano, utilizando a matriz apresentada na Tabela 4, que define a categoria de risco resultante
dessa combinao.
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Tabela - 4 matriz de risco para estimar a categoria do risco

4
P RISCO RISCO RISCO RISCO
provvel
R
MDIO ALTO ALTO CRTICO
O (E > LEO)
B 3
RISCO RISCO RISCO RISCO
A pouco provvel
B (E = 0,5 a 1,0 LEO)
BAIXO MDIO ALTO ALTO
I
2
L RISCO RISCO RISCO RISCO
improvvel
I (E = 0,,1 a 0,5 LEO)
BAIXO BAIXO MDIO ALTO
D
A 1
D RISCO RISCO RISCO RISCO
altamente
E improvvel
(E < 0,1 LEO) IRRELEVANTE BAIXO BAIXO MDIO

1 2 3 4
Reversvel, leve Reversvel, Irreversvel, Fatal ou
severo severo incapacitante
G r a v i d a d e (G)

Obs. Matriz elaborada a partir da combinao das matrizes apresentadas por MULHAUSEN & DAMIANO (1998) e
pelo apndice D da BS 8800 (BSI, 1996).

Incerteza da avaliao do risco


Estimar a incerteza da avaliao do risco por julgamento profissional tendo como base as informaes relevantes
disponveis e os critrios da Tabela 5. Registrar no campo correspondentes o ndices 0 para certa, 1 para incerta
ou 2 se a avaliao feita for considerada altamente incerta.
Informaes relevantes para julgar a incerteza
A atividade foi observada?
Dados de monitoramento da exposio so disponveis?
H limites de exposio ocupacional (LEO) bem estabelecidos?
A freqncia e durao da atividade so conhecidas?
Informaes sobre a variabilidade das exposies so disponveis?
Existem informaes sobre como prticas de trabalho contribuem para as exposies?
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Tabela 5- critrios para avaliar incerteza da avaliao do risco

Incerteza Descrio Critrios

0 Certa A estimativa da probabilidade e os Estimativa baseada em dados quantitativos


danos sade so conhecidos e bem confiveis para agentes cujos efeitos sade so
compreendidos. O avaliador tem confiana bem conhecidos ou dados qualitativos objetivos.
na aceitabilidade do julgamento.
1 Incerta Existe informao suficiente para Estimativa da exposio feita com base em
fazer um julgamento, mas a obteno de modelagem ou analogia com ambientes
informaes adicionais desejvel para semelhantes para os quais existem dados seguros
avaliar a exposio. ou medies de carter exploratrio cujos dados so
insuficientes.
2 Altamente incerta O julgamento de A estimativa da exposio foi feita apenas com base
aceitabilidade foi feito na ausncia de em dados qualitativos subjetivos ou os efeitos
informao significativa sobre os perfis de nocivos sobre a sade ainda no esto
exposio e/ou efeitos sobre a sade suficientemente claros.

O resultado do reconhecimento e avaliao dos riscos encontra-se nas Tabelas de Identificao de Perigos e
Avaliao de Riscos por GAS anexo a este documento

1.5 Forma de Registro, Manuteno e Divulgao de Dados


Descrever sucintamente a forma de registro e manuteno e divulgao dos dados, podendo ser utilizado o texto
padro abaixo, este deve ser cadastrado no S4 no menu: <Relatrio/texto padro>.

O SESI fornecer cpias de todos os documentos e relatrios empresa, que dever mant-los em arquivo por
perodo mnimo de 20 (vinte) anos.
Todos os documentos relacionados ao PPRA devero estar disponveis aos trabalhadores interessados ou seus
representantes e para as autoridades competentes.
O presente documento-base e suas alteraes e complementaes devero ser apresentados e discutidos com a
CIPA ou a pessoa designada para o cumprimento das atribuies da NR - 5, conforme o caso.

1.6 Periodicidade e Forma de Avaliao do Desenvolvimento do PPRA


Descrever a forma de avaliao e os critrios utilizados na metodologia SESI, utilizado o texto padro abaixo, este
deve ser cadastrado no S4 no menu: <Relatrio/texto padro>.

O PPRA dever ser avaliado anualmente com o objetivo de medir a eficcia do programa observando se foram
cumpridas todas as metas descritas no planejamento anual e se as medidas de controle adotadas realmente
eliminaram, neutralizaram ou reduziram os riscos e/ou se houve o aparecimento de novos riscos no ambiente de
trabalho.
1.6.1 Critrios para Priorizao das Aes
Este item tem o objetivo de auxiliar o profissional do SESI na elaborao do plano de ao. Seguindo a tabela 6,
pode-se identificar algumas aes que devem ser implementadas levando-se em considerao a probabilidade e a
gravidade do dano:
- Situaes em que medidas de controle so necessrias;
- Situaes em que mais informaes so necessrias para que as mudanas sejam implementadas. Essas
situaes acontecem principalmente quando a avaliao do risco foi considerada incerta ou altamente incerta (ex.
de mais informaes que podem ser coletadas: medies quantitativas mais detalhadas, pesquisa a respeito das
caractersticas de determinado agente);
- Situaes em que somente a manuteno das medidas existentes suficiente para controlar o perigo.

Aes classificadas como P1 (prioridade 1)sero aquelas consideradas de maior prioridade e, se no


implementadas, devero ser justificadas. As aes classificadas como P2 (prioridade 2) so consideradas de
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menor prioridade e sero implementadas se houver uma relao custo-benefcio adequada e disponibilidade de
recursos materiais e humanos ou ainda, se no implicar em custos diretos.

Observaes:
1. Caso a tabela 6 indique que para determinado risco no necessrio realizar uma ao especfica, mas a
empresa venha a receber uma autuao de organismo fiscalizador, ou venha acontecer algum acidente em
decorrncia do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar alguma ao para minimizar esse risco, independente
do resultado obtido na tabela 6.
2. O plano de ao deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, no se
prendendo somente as exigncias da NR 9. O profissional do SESI deve verificar se as exigncias legais mnimas
esto sendo atendidas e com base no levantamento de perigos e avaliao dos riscos, traar objetivos e metas que
demonstrem a existncia de um programa efetivo de gesto dos riscos.

Para priorizao das aes foi utilizado o seguinte critrio:

Tabela 6 Critrios para priorizao de aes controles e obteno de informaes adicionais

NECESSIDADES DE CONTROLES E INFORMAES ADICIONAIS


Incerteza da estimativa
RISCO
0 Certa 1 Incerta 2 Altamente incerta

Controle necessrio (P1) Controle necessrio (P1)


CRTICO Controle necessrio (P1) Informao adicional Informao adicional
necessria (P1) necessria (P1)

Controle necessrio (P1) Controle necessrio (P1)


ALTO Controle necessrio (P1) Informao adicional Informao adicional
necessria (P2) necessria (P1)

Manter o controle
existente. (P1) Informao adicional Informao adicional
Controle adicional necessria (P2) antes de se necessria (P1) antes de se
MDIO
necessrio se for decidir se h necessidade de decidir se h necessidade de
possvel e vivel. (P2) controle adicional . controle adicional.

Nenhum controle
adicional necessrio. Informao adicional Informao adicional
BAIXO
Manter o controle necessria (P2) necessria (P1)
existente. (P1)

Nenhuma ao Nenhuma informao Nenhuma informao


IRRELEVANTE
necessria. adicional necessria. adicional necessria.

P1 prioridade 1 P2= prioridade 2 (secundria)

Observaes:
1. Caso a tabela indique que para determinado risco no necessrio realizar uma ao especfica, mas a
empresa venha a receber uma autuao de organismo fiscalizador, ou venha acontecer algum acidente em
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decorrncia do perigo relacionado ao risco, deve-se realizar alguma ao para minimizar esse risco, independente
do resultado obtido na tabela
2. O plano de ao deve ser amplo e deve atender as reais necessidades de melhoria da empresa, no se
prendendo somente as exigncias da NR 9.

1.6.2 Critrios para Monitoramento da Exposio.

Foi utilizado o seguinte critrio para definio das necessidades de monitoramento com suas respectivas
periodicidades, de acordo com a gravidade e probabilidade anteriormente estabelecidas.

Tabela 7 Periodicidade do monitoramento da exposio


4
P
provvel Monitorar aps adotar Monitorar aps adotar Monitorar aps adotar Monitorar aps adotar
R medidas de controle (P1) medidas de controle (P1) medidas de controle (P1) medidas de controle
O (E > LEO) (P1)
B 3
pouco provvel Anual] Anual Semestral Trimestral
A
(E = 0,5 a 1,0 LEO)
B (P2) (P2) (P1) (P1)
I
2
L
improvvel Monitoramento peridico Monitoramento peridico Anual Semestral
I no no necessrio.
D (E = 0,,1 a 0,5 LEO) (P1) (P1)
necessrio.
A
D 1
altamente Monitoramento peridico Monitoramento peridico Monitoramento peridico Anual
E no necessrio. no necessrio. no necessrio.
improvvel (E <
0,1 LEO) (P1)

1 2 3 4
reversvel, leve reversvel severo irreversvel, severo fatal ou incapacitante
Gravidade

Observaes: So consideradas as seguintes excees na definio da periodicidade de monitoramentos:


Benzeno (se houver): seguir a periodicidade determinada no Acordo Nacional do Benzeno.
Rudo se as exposies forem superiores ao LEO ou nvel de ao, mas as condies se mantiverem
constantes e o controle for baseado apenas no uso de equipamento de proteo individual avaliado como
eficaz, a periodicidade do monitoramento poder ser reduzida a critrio do avaliador.
Tambm a critrio do avaliador a periodicidade do monitoramento para outras exposies poder ser reduzida
se as condies de trabalho forem estveis e a incerteza das avaliaes for baixa, exceto se houver exigncia
legal em contrrio.

1.7 Planejamento Anual Metas, Prioridades e Cronograma.


Inserir o texto padro abaixo, no menu: <Relatrio/Texto padro>
Para elaborar um Plano de Ao, utilizar o PSST 08

O planejamento Anual encontra-se anexo a este documento

1.8 Responsabilidades do Programa


Inserir o texto padro abaixo, no menu: <Relatrio/Texto padro>
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a) SESI - Servio Social da Indstria


Elaborar o PPRA e oferecer suporte tcnico, de acordo com a solicitao da empresa.

b) Empregador
Implementar e cumprir o que foi planejado para o PPRA.
Nomear pessoa responsvel para conduo do programa (coordenador).
Informar qualquer alterao relativa: ao trabalhador, ao ambiente e ao processo.

c) Empregados
Colaborar na implementao do PPRA.
Seguir as orientaes recebidas nos treinamentos.
Informar aos superiores dos riscos existentes no ambiente de trabalho.
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Desenvolvimento do Programa
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2 Desenvolvimento do Programa

2.1 - Caracterizao Geral da Empresa

2.1.1 Atividade e Viso Geral do Processo Produtivo


Fazer um breve relato da empresa, descrio das instalaes incluindo o local onde est instalada, caractersticas
do lugar e do processo produtivo (ex: galpo com rea de 3000m2, p direito de aproximadamente 6m, piso de
cimento queimado, paredes.... A linha de produo funciona em batelada estando localizada em cima de estruturas
de ao etc), possibilitando uma viso geral do processo de produo da empresa, inclusive dos processos de
apoio. Este texto deve ser inserido no S4 no menu: <Relatrio/Texto do relatrio>

Ex:
A empresa XXXX fabrica mquinas e equipamentos para automao industrial. Sua produo est condicionada s
necessidades dos clientes que solicita o servio atravs de proposta comercial.
A empresa recebe uma solicitao e elabora-se uma proposta comercial para fabricao de mquinas ou
equipamentos conforme necessidades dos clientes. Contrato formalizado um projeto desenvolvido e submetido
aprovao do cliente que autoriza a execuo do servio.
Definidas as especificaes tcnicas inicia-se a fabricao do produto:
Processo Usinagem - As peas so moldadas em centros de usinagem CNC, fresa e tornos at atingirem a forma
definida no projeto.
Processo de Montagem - depois de moldadas as peas so montadas e ajustadas conforme projeto.
Processo de acabamento - os equipamentos produzidos recebem proteo (portas em
policarbonato. Depois de prontas as mquinas ou equipamento seguem para expedio para serem transportadas
e instaladas no cliente.

2.1.2 Fluxograma do Processo Produtivo


Inserir o fluxograma da empresa contemplando todos os setores: produo, administrativos, manutenes,
utilidades etc. O texto ou figura deve ser cadastrado no S4, menu: <Relatrio/texto do relatrio/fluxograma do
processo produtivo>
Nota: O tamanho da imagem no deve exceder 528px por 269px

Ex:
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2.1.3 Organizao da Empresa


Apresentar o organograma geral administrativo da empresa. A figura deve ser inserida no S4, menu:
<Relatrio/texto do relatrio/organizao da empresa>

Ex:

2.1.4 Definio dos setores


Setor: Lugar administrativo na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades
laborais, fornecido pela empresa na planilha de cadastro de trabalhadores. O cadastro dos setores deve ser feito
no S4 no menu: <Cliente/empresa/setor>
NOTA: Deve-se confirmar com a empresa os nomes dos setores, para que sejam iguais aos utilizados pela
empresa no momento da lotao do trabalhador, na sua ficha de registro.

O texto abaixo dever ser cadastrado no S4, menu: <Relatrio/texto do relatrio/Definio dos setores>

A empresa est dividida em x setores distintos. Para cada setor da empresa foi realizado um mapeamento das
etapas dos processos e atividades para definio dos Grupos de atividades similares- GAS e identificao de
Perigos e Avaliao de Riscos.

2.2 Caracterizao do Ambiente de trabalho

2.2.1 Caracterizao das etapas de processos, atividades e instalaes por setor


Para cada setor da empresa, deve-se realizar a caracterizao do ambiente (instalaes) onde est localizado o
setor, identificar as etapas dos processos a descrio das suas respectivas atividades.
O cadastro destas informaes deve ser realizado no S4, menu:
<Segurana/avaliao qualitativa/caracterizao do ambiente/instalaes/etapa do processo>
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Setores Etapas de Processos e Atividades


Administrativo: Servios administrativos em geral
Setor Administrativo
Servios externos: Servios de banco, Office boi, correios, etc.
Instalaes do setor - As instalaes do
setor esto adequadas possui ambiente
climatizado e limpo, p direito 2,70 m, piso e
paredes lavveis.

Servios de limpeza: servios de limpeza administrativa, varrio,


Setor de Apoio administrativo e produo limpeza de banheiros, jardinagem, etc.

Instalaes do setor: No existe instalao


prpria para este setor, as atividades so
realizadas nas reas administrativas e de
produo
Projetos e desenvolvimento: Desenvolvimento de projetos e
Setor de Engenharia software e acompanhamento da montagem

Instalaes do setor: O setor est


localizado em ambiente de escritrio,
climatizado, organizado e limpo
Setor de Montagem Montagem

Setor de Produo Usinagem

Montagem e instalao

Montagem e acabamento

Superviso

2.2.2 Inventrio de produtos qumicos


Deve-se fazer o inventrio dos produtos qumicos presentes no setor, de acordo com a tabela abaixo:
Nome do Rtulo- Inserir o nome do produto qumico constante no rtulo;
Nome da Substncia Ativa- Inserir o nome da substncia ativa. Nome qumico do produto, se puro, ou dos
componentes perigosos que estejam em concentrao superior a 1%, ou 0,1 % no caso de produtos
cancergenos ou altamente txicos.
Etapa do Processo Em qual etapa do processo o produto qumico utilizado. Ex: banho de engomagem,
tingimento, destilao atmosfrica, laboratrio etc.
Forma fsica do(s) contaminante(s): se o uso do produto implicar na gerao de contaminantes atmosfricos
durante seu uso no processo produtivo, indicar a forma fsica (gs, vapor, fumo, poeira, nvoa).ex gs, nvoa,
fumo, poeira, vapor, lquido, slido.

Nota:As informaes sobre os Produtos qumicos podero ser obtidas consultando as Fichas de Informao de
Segurana de Produtos Qumicos -FISPQ ou base de dados disponveis. Criar uma pasta para manter na empresa
arquivo com as fichas de todos os produtos e agentes utilizados. Deve-se ter o cuidado de verificar a qualidade das
informaes do fabricante, as quais nem sempre so confiveis, comparando-as com informaes de base de
dados de organizaes confiveis (ex. NIOSH). Como no existe uma norma brasileira para classificao de
produtos qumicos quanto ao potencial de causar danos, os fabricantes usam critrios diferentes ou mesmo
combinados entre si, sem manter uma coerncia na prestao de informaes. Os problemas mais freqentes so
a omisso de informaes, em particular sobre a composio, ou exageros na recomendao de medidas
preventivas.
Quando no for possvel obter FISPQ diretamente do fabricante, as informaes podem ser obtidas consultando
literatura tcnica ou pela Internet.
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Se a FISPQ no for adequada, o profissional do SESI deve procurar informaes sobre a composio qumica do
produto utilizado. Informaes sobre periculosidade de produtos qumicos esto disponveis em livros e em banco
de dados.
Quando o fornecedor dificultar a disponibilizao das informaes sobre o produto qumico, deve-se consultar livros
tcnicos sobre o processo produtivo da empresa, os quais fornecem a composio qumica dos produtos usados.
Por exemplo, as composies qumica de certas tintas podem ser conhecidas se soubermos qual o tipo de pintura
ou tipo de tinta utilizada no processo produtivo.

O cadastro do produto qumico no S4 se d no menu: <Segurana completa/Avaliao


quantitativa/Caracterizao do ambiente/Produtos qumicos>. Ao cadastrar o produto qumico no S4, deve-se
pesquisar a existncia do mesmo no banco de dados, utilizando o filtro, caso no exista, proceder o seu cadastro
verificando se a(s) substancia(s) ativa(s) tambm j esto cadastrada, caso contrrio, fazer o cadastro do produto
qumico e sua(s) substncia(s) ativa(s) na empresa e enviar a FISPQ utilizada para o DN/ Unisade que ir
proceder o cadastro definitivo no S4:
Criar para cada empresa uma pasta eletrnica com as FISPQ de todos os produtos qumicos utilizados e
disponibiliz-las empresa, em meio fsico, como anexo ao PPRA.

Tabela Inventrio de produtos qumicos (tabela de campo e relatrio)

NOME DA ETAPA DO FORMA FSICA DO


SETOR NOME DO RTULO SUBSTNCIA ATIVA PROCESSO CONTAMINANTE

leo Diesel tipo B

2.3 Caracterizao dos Trabalhadores

2.3.1 Definio dos Grupos de atividades Similares GAS


Com base nas informaes coletadas no ambiente de trabalho, mapeamento dos processos, atividades e no
material fornecido pela empresa, formar grupos de atividades similares (GAS).
O GAS pode ser formado por somente um trabalhador ou por um grupo de trabalhadores, cujas atividades reais e
os perigos relativos s suas atividades so similares, independentemente da denominao formal do cargo.

Conceitos:

Setor: Lugar administrativo na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades
laborais, fornecido pela empresa na planilha de cadastro de trabalhadores. O cadastro dos setores deve ser feito
no S4 no menu: <Cliente/empresa/setor> e deve ser fiel ao informado pela empresa
Nota: confirmar em caso de duvidas

Cargo - Nome constante na CTPS, se empregado ou trabalhador avulso, ou constante no Recibo de Produo do
Cooperativado e Livro de Matrcula, se cooperado. Este dado fornecido pela empresa na planilha de cadastro de
trabalhadores e includa no S4 no menu: <Cliente/empresa/cargo> e deve ser fiel ao nome informado pela
empresa mesmo que o CBO indique outra nomenclatura.
NOTA: Caso a empresa utilize um CBO inadequado as atividades do cargo, deve-se sinalizar para empresa no
sentido de inform-los sobre um possivel desvio de funo.

Descrio das Atividades: Neste campo o profissional do SESI deve fazer uma breve descrio das atividades
reais realizadas pelos trabalhadores aps visita em campo quando observado e entrevistado os
trabalhadores.Esta descrio deve ser cadastrada, pelo profissional de segurana, no S4 no menu:
<Segurana/Avaliao Qualitativa/Caracterizao do ambiente/GAS/Alocar trabalhador no GAS/Atividades>

GAS Grupo de Trabalhadores de um mesmo setor que esto similarmente expostos aos mesmos perigos,
independente da denominao formal do cargo.
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O GAS foi criado para facilitar a identificao de perigos na empresa. No momento em que for feita a
caracterizao do trabalhador, o profissional do SESI deve dividir os trabalhadores em grupos que estejam
expostos com similaridade aos mesmos perigos. O registro do GAS no S4 deve ser feito pelo profissional de
segurana no S4 no menu: <Segurana/Avaliao Qualitativa/Caracterizao do ambiente/GAS>, para cada
GAS atribudo um numero sequencial seguido de um nome que represente o GAS, podendo ser o nome da etapa
do processo. Ex: GAS 01, GAS 02...

Ex. Num pequeno setor existem 3 trabalhadores, 2 deles operam uma mquina e o terceiro empacota o produto
final do processo. Os trs esto prximos fisicamente, porm o trabalhador que realiza o empacotamento trabalha
agachado e forando a coluna.
Observando essa situao teramos o seguinte para o setor:
Setor produo, GAS 1 - Produo
Cargo - Operador de processo (NIT 123987) e operador de processo (NIT 763890)
Perigos Inalao de H2SO4 (cido sulfrico) concentrado
Rudo
Setor produo,GAS 2 - Empacotamento
Cargo Operador de processo (NIT333871)
Perigos - Inalao de H2SO4 (cido sulfrico) concentrado
Rudo
Postura incomoda na realizao de atividades rotineiras

GH Grupo Homogneo Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposio semelhante,


de forma que o resultado fornecido pela avaliao da exposio de parte do grupo seja representativo da
exposio de todos os trabalhadores que compem o mesmo grupo. (NHO 01, Fundacentro)
O GAS no tem a mesma definio GH Grupo Homogneo. O Grupo Homogneo tem o objetivo de agrupar
trabalhadores que possuam exposio similar a um determinado perigo, que ser avaliado quantitativamente.
Com o GH o profissional pode fazer, por exemplo, uma dosimetria em um dos trabalhadores, que ir representar a
exposio do grupo homogneo pr-definido.

Resumo:
GAS Agrupa os trabalhadores com exposies similares aos mesmos perigos, o objetivo identificar os perigos
comuns ao grupo e avaliar os riscos relacionados utilizando os critrios gravidade e probabilidade.
GH Formar grupo de trabalhadores visando realizar avaliaes quantitativas.
Em algumas situaes o GH e o GAS podem contemplar os mesmos trabalhadores, podem ser exatamente iguais.

Observao O termo perigo, amplamente utilizado em Sistemas de Gesto de SST, se refere neste documento
aos riscos ambientais citados na legislao Brasileira. Dessa forma, quando o profissional do SESI estiver
realizando a identificao dos perigos no ambiente de trabalho ele estar realizando as fases de antecipao e
reconhecimento dos riscos ambientais, conforme solicitado na NR 9.
A palavra risco para este documento se refere combinao entre a probabilidade de que determinado dano venha
a se efetivar (ao longo da vida profissional trabalhador exposto) e a gravidade desse dano.>

Tabela 2.1- Grupos de Atividades Similares - tabela de compilao de informaes no S4 - Sem


Trabalhador
SETOR GAS CARGO DESCRIO DAS ATIVIDADES

Produo 06 Operador de CNC

Torneiro Mecnico

Fresador

07 Eletricista

08 Eletricista

Montagem
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Tabela 2.2- Grupos de Atividades Similares - tabela de compilao de informaes no S4 Com


trabalhador (opcional)

NOME DO
SETOR GAS CARGO DESCRIO DAS ATIVIDADES
TRABALHADOR

Produo 06 Operador de CNC

Torneiro Mecnico

Fresador

07 Eletricista

08 Eletricista

Montagem

OBS: Utilizar apenas uma das planilhsa para caracterizao do GAS

2.4 Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos por GAS


Deve-se incluir o texto padro abaixo no S4, menu: <Relatrio/Texto do relatrio/Identificao de perigos e
Avaliao de Riscos>

Para identificao de perigos e avaliao de riscos foi realizado a caracterizao dos trs elementos primordiais do
reconhecimento, o trabalhador, o agente e o ambiente, os trabalhadores foram agrupados de acordo com a
similaridade da exposio aos mesmos perigos. Para cada GAS, foi elaborada a planilha de Identificao de
perigos e avaliao de riscos que se encontra ao final do documento.

1. Etapa Identificao de perigos


Nesta etapa o profissional do SESI deve identificar os perigos/fatores de risco do setor analisado, por GAS.
importante que antes de ir para a empresa, o profissional tenha estudado o processo produtivo para que a coleta
de dados do ambiente seja proveitosa.>
A coleta de dados em campo pode ser realizada conforme a planilha abaixo e o registro no S4 se d no menu:
<Segurana/Avaliaes Qualitativas/perigos, danos e avaliaes/identificao dos perigos e danos>
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SESI MODELO SESI EM SST - PPRA VERSO N: 4
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Ex: Tabela de campo para identificao de perigos por GAS

SETOR: GAS
Perfil da exposio Sugesto de
Controle (s) Existente(s) e sua Eficcia
Perigo / existente plano de ao
Agente / Fonte(s)
Fator de Atenuao /
Tipo Geradora(s) Eficaz Eficaz Tcnica
Risco POAD/EPC EPI CA fator de Intens./conc.
S/N S/N Utilizada
proteo
Mscara
Instruo de
S contra VO xxxxx NA SIM 5 mg/m3 xxxx
cido Processo de Trabalho
PFF2
Sulfrico fabricao xxxx
Luva de
Qumico NA NAV 13280 NA SIM NA NA
vaqueta
Respirador
Benzeno Processo xxxx Inexistente NAV semifacial 14167 NA NAV 0,2mg/m3 NHO xxx
PFF2
Posio Cadeira sem
Ergonmico Inexistente NAV NA NA NA NA NA NA
incmoda regulagem

Protetor
Fsico Ruido Compressor NA NA 5745 NRRsf15 NAV No existe NA
auditivo

Pg. 26/59
INSTRUO DE TRABALHO 4.1. REVISTO EM: 30/03/2009
SESI ELABORAO DO MODELO SESI EM VERSO N: 4
SADE E PSST N 4
SEGURANA
SST - PPRA I.T. 4.1

Como preencher a planilha de Identificao de Perigos

Setor: O nome do setor onde est inserido o GAS, objeto da identificao de perigos. Este dado cadastrado no
menu <Cliente/Empresa/Setor>

GAS: Identificar o numero do grupo que est sendo estudado, este numero deve ser seqencial.

Agente /Tipo - Identificar o tipo de agente Fsico, Qumico, Biolgico, Acidente, Fatores Ergonmicos

Perigos/Fator de Risco Identificar o tipo de perigo existente, e suas caractersticas (Benzeno, trabalho em
altura, rudo, levantamento excessivo de peso, postura incomoda, Acido clordrico, microorganismos, etc.). Para
esta identificao utilizar a planilha de perigos e danos, padronizada para o S4, que se encontra anexo a este
procedimento. Esta planilha foi construda para atender 99% dos perigos existentes nos diversos ramos de
atividades produtivas, entretanto, caso o profissional do SESI se depare com situaes onde o perigo identificado
no conste da planilha, ele deve encaminhar a sua solicitao de incluso do novo perigo no S4 para anlise do
Departamento Nacional.
Quando for realizar a identificao de perigos por GAS, atentar que cada perigo est sempre associado a um tipo
de dano, esta relao j est configurada no S4 para todos os perigos cadastrados. Ao selecionar o perigo, o dano
de maior gravidade ser carregado automaticamente.

NOTA 1: s vezes o perigo pode estar sendo relacionado com outro nome, deve-se levar em conta esta
possibilidade.

NOTA 2: Para o estabelecimento da relao perigo/dano, levou-se em considerao o dano de maior gravidade e
situaes onde o agente atua por diferentes formas de contato ou via de exposio concomitantemente.

NOTA 4: Desconsiderar as situaes abaixo durante o levantamento dos perigos. Relacion-las, apenas se houver
algum tipo de exigncia legal ou pairar dvidas com relao ao seu dano sendo necessria a realizao de
avaliaes quantitativas.
Situaes que envolvam exposies muito baixas ou pouco freqentes a agentes cujo dano potencial seja
um efeito reversvel leve, ou apenas um desconforto, ou ainda quando as medidas de controle so
adequadas e no se deterioram com o tempo nem necessitam de manuteno.
Exposies no repetidas de curta durao a agentes que no tenham o potencial de causar danos agudos
ou efeitos retardados em funo de uma exposio nica;
Cargas de trabalho fsica ou mental que no resultem em danos sade (ex. postura inadequada eventual,
movimento repetitivo durante um curto perodo da jornada etc).
Situaes onde os riscos podem ser eliminados ou reduzidos a nveis aceitveis por um programa de
ordem e limpeza ou medidas preventivas de carter geral.
Exposies a agentes qumicos presentes em misturas slidas ou lquidas em concentrao igual ou
inferior a 1% em massa, exceto para aqueles agentes classificados como cancergenos ou muito txicos
1
cuja concentrao de corte deve ser 0,1% .
No se deve listar, por exemplo: Perigo - Inalao de glicerina, que uma substncia pouco voltil, ou at
mesmo alguma outra mistura na fase slida ou lquida cujos componentes no sejam volteis (ex. solues
aquosas de sais), pois a substncia ou misturas citadas, quando manuseados nas condies ambientes
no levam a formao de gases ou particulados atmosfricos. (Obs: O agente ser considerado de baixa
volatilidade quando a sua presso de vapor for inferior a 1 mmHg., EXCETO os casos apontados na
literatura ou fichas tcnicas em que o agente capaz de gerar concentrao perigosa de vapor, mesmo
quando a presso de vapor for inferior a 1 mmHg ex. mercrio metlico).
Contato ocasional da pele com pequenas quantidades de produtos quando o dano somente ocorrer em
funo de exposio de longa durao ou exposio repetida e a absoro cutnea no for relevante.
Inalao de material particulado a partir de slidos ou lquidos se a operao no gerar poeiras, nvoas ou
fumos.
Inalao de poeiras no caso de manipulao de pequenas quantidades de slidos no pulverulentos (ex.
pesagem ou manuseio de pequenas quantidades de reagentes slidos em laboratrio. Desconsiderar caso
o agente seja cancergeno).
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Padres Legais / Limites de Tolerncia - Identificar, quando existir, os limites de tolerncia ( Rudo = 85 db para
uma jornada de 8 horas). Esta informao carregada automaticamente pelo S4, sempre que o tcnico selecionar
um agente que possui LT.

Fonte Geradora (Mquina, equipamentos, ferramentas e/ou processos) o que gera o evento: tipo de
processo ou mquinas/equipamentos. Deve-se inserir o tipo de mquina, equipamento, ferramenta ou o processo,
existente no setor, que so as fontes geradoras dos perigos.

Controle(s) Existente(s) e sua eficcia Identificar as medidas de controles existentes na empresa, para cada
perigo identificado, podendo ser:
POAD Procedimento administrativo que define regras de segurana para a situao do perigo. Exemplos:
instrues de trabalho elaboradas pela empresa, treinamento no manual de operao da mquina etc.
EPC / Equipamento de Proteo Coletiva Citar quais equipamentos de proteo coletiva esto presentes nas
mquinas, no ambiente do setor como um todo.

EPI / Equipamento de Proteo Individual Citar quais equipamentos de proteo individual os trabalhadores do
grupo utilizam para minimizar cada perigo, identificando seu Certificado de Aprovao (CA) e o fator de proteo
caso exista.
Atenuao fator de proteo Inserir o fator de proteo do EPI utilizado
CA/referncia Inserir o nmero do CA do EPI
Treinamento Inserir sim ou no para realizao de treinamento no uso do EPI
Inspeo visual Verificar as condies de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificao
tcnica do fabricante ajustada s condies de campo. Inserir s para sim em boas condies e n para no est
em boas condies.

Avaliar a eficcia dos controles existentes, caso o tcnico possua informaes necessrias e sinta-se apto a faz-
lo, caso contrrio, incluir no item a sigla NAV que significa: No Avaliado.

Perfil da Exposio existente Este campo deve ser preenchido com as informaes das avaliaes quantitativa
representativas do grupo, caso existam e sejam confiveis.
Se a empresa nunca realizou avaliaes quantitativas para o grupo (GAS) em estudo, logo que sejam realizadas e
cadastradas no S4, os valores da exposio iro migrar automaticamente para este campo e tambm para o PPP.
Estas informaes devem servir de subsdio para avaliao do risco e, quando solicitado, para emisso de Laudos
Tcnicos (LTCAT) para fins de insalubridade, periculosidade ou condies especiais do grupo.

Intensidade Concentrao valor da intensidade ou concentrao do agente que est sendo medido
Tcnica Utilizada Mtodo utilizado ( ex: niosh 7903, dosimetria, niosh 7904). Para exposies acidentais escrever
acidental neste item.
Caso ainda no tenha sido realizada, colocar No Realizada e Caso no seja Aplicvel, por exemplo
Acidentes/Mecnicos, inserir No Aplicvel.

Sugesto de Plano de ao - Inserir recomendaes para melhorias referentes ao processo, que devem ser
observadas na elaborao do plano de ao.

2. Etapa Avaliao e controle de riscos


A categoria ou importncia de um risco determinada pela expresso:

Risco = Probabilidade de ocorrncia do dano X Gravidade do dano

Com base nessa expresso possvel estimar o risco a partir da combinao da gradao da probabilidade de que
o dano venha a se efetivar (ao longo da vida profissional dos expostos) e da gradao da gravidade desse dano,
utilizando-se a matriz de risco que define categorias de risco, as quais representam sua grandeza ou importncia
(Tabela 4). O tcnico do SESI deve avaliar o risco, utilizando o a metodologia do Modelo SESI apresentada
anteriormente, utilizando o S4, no menu: <Segurana/Avaliaes Qualitativas/perigos, danos e avaliaes/
Medidas de Controle Existentes, Perfis de Exposio e Avaliao dos Riscos/Avaliao de risco>.

Informao ao INSS
PPP Inserir S quando o risco avaliado dever ser mencionado no formulrio do PPP, Inserir N quando o risco
avaliado no dever ser mencionado no formulrio do PPP

NOTA 4: Como resultado da identificao de perigos e avaliao dos riscos gerado, pelo S4, a planilha abaixo
sem qualquer interferncia do tcnico para sua formatao.
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A rea da planilha selecionada de vermelho, opcional, deve ser impressa apenas quando se tratar de laudo
tcnico para fins de caracterizao de insalubridade, periculosidade ou condio especial. Este assunto tratado
mais adiante
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2.5 ndice de Qualidade do Ambiente de Trabalho

Para monitoramento do desempenho da empresa, foi estabelecido um indicador de desempenho IQAT ndice de
Qualidade do Ambiente de Trabalho da seguinte maneira:

A quantidade de riscos existentes na empresa em cada classificao:


Exemplo:
Classificao Peso Quantidade de
dos Riscos riscos
Irrelevante 10 A
Baixo 8 B
Mdio 6 C
Alto 4 D
Critico 2 E

utilizada a mdia ponderada para calcular o valor do IQAT da empresa aps a identificao dos perigos e
avaliao dos riscos da seguinte forma:

IQAT = (Ex 2) + (Dx4) +(Cx6) + (Bx8) + (Ax10)


Somatrio dos pesos = (2+4+6+8+10)

Para o calculo do IQAT ideal, que aconteceria caso a empresa estivesse com todos os seus riscos classificados
como irrelevantes ser da seguinte forma.

IQAT ideal = somatrio dos riscos da empresa x 10


Somatrio dos pesos=(2+4+6+8+10)

Para o calculo do IQAT indesejado, que aconteceria caso a empresa estivesse com todos os seus riscos
classificados como crticos.

IQAT indesejado = somatrio dos riscos da empresa x 2


Somatrio dos pesos=(2+4+6+8+10)

Situao da empresa:

IQAT Atual = 8,53


IQAT ideal = 10,33
IQAT indesejado = 2,70

NOTA 1: Demonstrar como o IQAT da empresa se localiza entre os dois extremos: IQAT ideal e IQAT indesejado.
Explicar que o objetivo da empresa chegar o mais prximo do IQAT ideal.
Fazer os mesmos clculos aps 1 ano de implementao do programa e verificar o quanto a empresa melhorou em
relao ao incio dos trabalhos.
Observaes:
O acompanhamento do valor do IQAT ao longo dos anos permite avaliar o esforo de melhoria contnua.
O IQAT deve ser determinado para a empresa como um todo.

O clculo do IQAT realizado diretamente pelo S4, no sendo necessria qualquer intervenincia do tcnico.
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2.6 Avaliao Quantitativa dos Riscos e da Exposio dos trabalhadores
Este item possui duas opes para escolha do tcnico, considerando o tipo de documento que est sendo
elaborado:
Opo 1 quando o documento no envolver avaliaes quantitativas deve-se incluir o texto relativo a opo 01 e
incluir no S4 no menu: <Relatrio/ emisso de relatrio//texto do relatrio/avaliao quantitativa dos riscos e
da exposio dos trabalhadores>

Opo 2 quando o documento envolver avaliaes quantitativas deve-se incluir o texto relativo a opo 2 e incluir
no S4 no menu: <Relatrio/ emisso de relatrio//texto do relatrio/avaliao quantitativa dos riscos e da
exposio dos trabalhadores>

Com base na avaliao qualitativa de riscos, foram identificadas as necessidades de avaliaes quantitativas da
exposio.
A metodologia utilizada nesta avaliao, os equipamentos, os resultados e julgamentos destes, sero registrados
no relatrio de avaliao quantitativa de riscos. (opo1)
A metodologia utilizada nessas avaliaes, os equipamentos, os resultados e julgamentos desses encontram-se
nas planilhas anexas a este documento. (opo 2 quando contratada avaliao quantitativa)

2.7 Anlise de Dados e Concluses


Caso o documento da empresa envolva laudo tcnico (LTCAT), analisar os dados obtidos em todas as unidades de
anlise avaliadas e emitir parecer tcnico considerando todos os perigos identificados e riscos avaliados,
verificando se constituem dano significativo sade dos trabalhadores expostos. Caso contrrio este item no
includo ou deve ser modificado para a anlise que julgar necessrio.
Incluir o texto abaixo no S4 no menu: <Relatrio/Texto do relatrio/Anlise de dados e concluses>

Os dados obtidos em todas as Tabelas de Identificao de Perigos e Avaliao de Risco por GAS e nas planilhas
de Avaliao Quantitativa foram avaliados pelo profissional responsvel por este documento. Com base nessa
avaliao, foi emitido parecer tcnico conclusivo quanto: caracterizao de insalubridade, periculosidade ou
condio especial para fins de pagamento de adicional e ou aposentadoria especial. Esse parecer tcnico
conclusivo encontra-se em cada Tabela Identificao de Perigos e Avaliao de Riscos por GAS

Orientaes tcnicas:
Para caracterizao de insalubridade para fins de pagamento de adicionais - Utilizar os critrios constantes
na NR 15 da Portaria 3214/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego e emitir parecer tcnico se as condies de
trabalho poderem ser classificadas como insalubres para fins de pagamento de adicional de salrio previsto no
Captulo V da CLT. Deve-se registrar o parecer tcnico no S4 no menu: <Segurana/Avaliao
Quantitativa/Concluses e Parecer tcnico>

Se houver contratao de servios de cooperativas, analisar e emitir parecer tcnico se as atividades e condies
de trabalho dos cooperados poderem ser classificadas como condio especial

Para Caracterizao de periculosidade para fins de pagamento de adicionais - Utilizar os critrios constantes
na NR 16 da Portaria 3214/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego e nas legislaes relacionadas s atividades
consideradas como perigosas. Emitir parecer tcnico se as atividades ou operaes poderem ser classificadas
como perigosas para fins de pagamento de adicional de salrio previsto no Captulo V da CLT Deve-se registrar o
parecer tcnico no S4 no menu: <Segurana/Avaliao Quantitativa/Concluses e Parecer tcnico>

Ateno: Para caracterizao de periculosidade, no esquecer de analisar e citar, os requisitos legais


considerados, alm da NR 16, pois existem jurisprudncias e leis especficas para determinadas atividades e reas
de risco. Ex: setor eltrico.

2.8 Responsabilidade Tcnica


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O(s) responsvel(eis) tcnico(s) deve(m) assinar e rubricar cada pgina do Documento base do PPPRA/LTCAT e
na ltima pgina inserir: assinatura, nome completo, n do registro no CREA, n da ART e data da elaborao do
documento.

Obs: interessante que o profissional do SESI elabore um documento, aps definio do plano de ao,
constatando que as informaes sobre os perigos, riscos, danos, agentes ambientais, situaes crticas e plano de
ao foram repassadas para o responsvel legal da empresa e que a responsabilidade pela implementao das
aes de melhoria fica a cargo da empresa.

Responsvel Tcnico pela Elaborao do Documento


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx responsvel Tcnico CREA 2.606-D
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Tabelas de Identificao de Perigos e


Avaliao de Riscos por GAS
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SESI MODELO SESI EM SST - PPRA VERSO N: 4
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PLANILHA DE APRESENTAO DOS


RESULTADOS DAS AVALIAES
QUANTITATIVAS
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2.9 Planilhas de Apresentao dos Resultados das Avaliaes Quantitativas

2.9.1 Planilhas de Iluminamento (Exemplo)


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2.9.2 - Planilha de Gases e Vapores
a)- Exemplo da Planilha de Gases e Vapores - Individual
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b)- Exemplo da Planilha de Gases e Vapores Resumo do Grupo
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2.9.3 - Planilha de Poeira Mineral contendo Slica

a) Exemplo da Planilha Individual- Poeira Mineral Slica (Respirvel)

b) Exemplo da Planilha Individual- Poeira Mineral Slica (Poeira Total)


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c) Exemplo da Planilha de Resumo do Grupo Poeira Mineral de Slica (Respervel)


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d) Exemplo da Planilha de Resumo do Grupo Poeira Mineral de Slica (Total)


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2.9.4 - Planilha de Poeira (Orgnicas e PNOS)


a) Exemplo da Planilha Individual- Poeiras (Orgnicas e PNOS)

b) Exemplo da Planilha de Resumo do Grupo Poeiras (Orgnicas e PNOS)


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2.9.5 - Planilha de Fumos e Metais

a) Exemplo da Planilaha Individual de Fumos e Metais

b) Exemplo da Planilaha Resumo do Grupo Fumos e Metais


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2.9.6 Planilhas de cidos Inorgnicos


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a) Exemplo da Planilaha Individual de cidos Inorgnicos


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b) Exemplo da Planilaha Resumo do Grupo Fumos e Metais

2.9.7 Planilhas de Agentes Qumicos Colorimtrico


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a) Exemplo da Planilha Individual Mtodo Colorimtrico

b) Planilha Resumo do Grupo Mtodo Colorimtrico


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2.9.8 Planilhas de Rudo


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a) Exemplo da Planilha Individual - Rudo

a) Exemplo da Planilha Resumo do Grupo- Rudo


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2.9.9 Planilhas de Rudo Instantneo

a) Exemplo da Planilha Individual Rudo Instantneo

b) Exemplo da Planilha de Resumo do Grupo Rudo Instantneo


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2.9.10 Planilhas de Calor


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a) Exemplo da Planilha Individual - Calor

b) Exemplo da Planilha Individual - Calor


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ANEXOS
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- Lista dos GAS


- Certificados de Calibrao dos Equipamentos
- Resultados de laboratrio
- Histogramas
- Glossrio

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