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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD POLITCNICA DE CARTAGENA

TRABAJO FIN DE MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Metodologas para la evaluacin de Riesgos en Puestos,

Lugares y equipos de Trabajo

Alumna: Mara Gimnez Montiel


Director: Isidro Jess Ibarra Berrocal

Septiembre 2014
Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

INDICE
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1. Introduccin.

1.1.-Identificacin de la empresa
1.2.-Servicios de prevencin (ajenos y propios)
1.3.-Evaluacin de riesgos:
1.3.1.-Anlisis de Riesgos
1.3.2.-Valoracin del Riesgo
1.4.-Tipos de evaluaciones
1.4.1.-Evaluacin de Riesgos impuesta por legislacin especfica
1.4.2.-Evaluacin de Riesgos para los que no existe legislacin especfica
1.4.3.-Evaluacin de Riesgos que precisa mtodos especficos de anlisis.
1.4.3.1.-Anlisis funcional de Operatividad (AFO): Mtodo de Hazop
1.4.3.2.-Anlisis de modos de fallos, efectos y consecuencias (AMFEC)
1.4.3.3.-Anlisis de rbol de secuencias y de fallos
1.4.4.-Evaluacin General de Riesgos
1.5.-Fichas tcnicas para Pymes y micro pymes
1.6.-Sectores especficos
1.7.-Investigacin accidentes

2. Objetivo
3. Metodologa de evaluacin aplicada
4. Resultados
5. Conclusiones
6. Bibliografa.

ANEXO I
Gua de la Web del INSHT

Mara Gimnez Montiel Mster en Prevencin de Riesgos Laborales


Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

1.-INTRODUCCION

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Para hacer una buena evaluacin de riesgos se han de tener en cuenta muchsimos aspectos de las
condiciones laborales, tanto fsicas, medioambientales, ergonmicas.

Y aun as no se asegura la desaparicin de los riesgos, ya que tambin se han de tener en cuenta las
condiciones humanas y medioambientales, que no se pueden predecir, lo que hace que se provoquen la
mayora de accidentes.

Aunque la Ley 31/95 Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, en su artculo 16, dice que se ha de hacer
una evaluacin de la empresa, y de sus puestos de trabajo, pero no nos dice un plan concreto a seguir, a
pesar de saber que existe normativa especfica lo cual necesariamente debe ser tenido en cuenta.

Para poder hacer la Prevencin de Riesgos Laborales se deben llevar a cabo una serie de etapas y procesos.

En primer lugar se ha de reconocer a la empresa, es decir, hacer una identificacin inicial, si es una Pyme o
no, ver su sector, localizacin, facilidad de acceso al centro de trabajo,...

Luego se ha de hacer un anlisis de riesgos, en funcin de la legislacin especfica o genrica, segn las
tareas a realizar, la duracin, las instalaciones, maquinarias, altura de trabajo, sustancias que se utilizan.
Hacer una estimacin del riesgo, es decir, ver la severidad del dao y la probabilidad de que ocurra.

Los riesgos pueden ser debidos a la falta de seguridad (en equipos, lugares, mquinas) o pueden tener su
origen en la existencia de contaminantes qumicos, fsicos o biolgicos (higiene) o pueden estar
relacionados con la ergonoma o una mala gestin de la prevencin.

Una vez hecho el anlisis de los riesgos, se procede a la Valoracin del Riesgo, decidir si es tolerable o no, y
a partir de ah, preparar una metodologa para el control de riesgos, para reducir o eliminarlos en la medida
de lo posible.

Para hacer la valoracin de los riesgos, existe diversidad de mtodos de anlisis, de los cuales se destacan
en este trabajo los ms usuales.

El plan aplicado se debe revisar peridicamente, para comprobar que efectivamente se han eliminado los
riesgos o reducido a un nivel aceptable, y por supuesto consultar a los trabajadores sobre las nuevas
medidas adoptadas.

Todo este plan de Prevencin debe estar documentado, es decir, redactado con claridad y utilizando
procedimientos claros, precisos y que sean interpretados del mismo modo por los distintos profesionales
que pudieran tener que intervenir en el mismo.

El empresario deber conservarlo para la autoridad laboral y adems, la documentacin e instrucciones de


uso, han de estar a mano, para su utilizacin continua, a la vista y totalmente legibles, para no dar lugar a
malentendidos o malas interpretaciones.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

El trabajador, debe disponer de la formacin e informacin respecto a los riesgos derivados de su trabajo
estando en la improvisacin respecto a las tareas que tenga asignadas.
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Una vez implantado el Plan de Prevencin de Riesgos Laborales, redactado, se debe formar e informar a los
trabajadores, de cules son las medidas de prevencin a usar, como han de usar la maquinaria y el equipo
de proteccin individual a usar adecuadamente, y sobre todo la importancia de su uso habitual.

Antes de iniciar la actividad laboral en la empresa, se le ha de hacer a cada trabajador un reconocimiento


mdico, para ver las condiciones con las que entra a la misma y si es apto para trabajar en el puesto que se
le asigna. Adems se le harn unas revisiones peridicas, en funcin del puesto que desempee, para
confirmar que las medidas de proteccin aplicadas han cumplido su funcin y por supuesto que el
trabajador sigue cumpliendo las caractersticas necesarias para seguir cubriendo dicho puesto.

A pesar de poner medidas de prevencin tanto en las mquinas, como a grupos colectivos o de manera
individual, se han de ir revisando peridicamente, sobre todo si es una zona o puesto o tarea muy
concurrida o usual, para seguir garantizando que en esa zona, los riesgos estn controlados.

La evaluacin de riesgos propuesta por el INSHT, se ha de hacer para cada puesto de trabajo, lugar y
equipos utilizados, lo cual se convierte en una tarea ardua y pesada, hasta tal punto que en la actualidad los
servicios de prevencin tanto propios como ajenos se han acomodado a realizar dichas evaluaciones de
riesgo con programas informticos que tienen cargadas una base de datos de los riesgos laborales
generales y medidas de prevencin generales. Estos servicios de prevencin se limitan a copiar y pegar las
medidas preventivas generales aproximadas sin tener en cuenta los factores o circunstancias que
realmente hacen peligrosa esa tarea o situacin laboral.

Si nos presentamos ante una evaluacin de riesgos de una empresa grande, en la que tiene varios grupos
de trabajadores, por ejemplo envasadores de frutas, stas empresas tienen una evaluacin general para
todas las personas que se dedican a envasar, sin tener en cuenta que algunas de ellas, normalmente las que
se sitan en los extremos de las cintas transportadoras, tienen que estar pendientes de otras tareas como
por ejemplo cuando se atranque la mquina por que se ha cruzado una caja, la persona ha de desplazarse
hasta el lugar del atasco y quitar o mover la caja, nadie le dice en su evaluacin de riesgos que puede
pillarse las manos con la mquina

A pesar de que los servicios de prevencin hagan sus evaluaciones de riesgos tanto en las grandes,
medianas y pequeas empresas, los accidentes no se reducen de manera considerable, ya que no analizan
los factores que hacen que una tarea sea peligrosa.

Ante esta realidad se plantean los siguientes objetivos:

Crear una herramienta que consiste en descomponer cada puesto de trabajo en las tareas, lugares
y equipos que lo forman, a lo que llamaremos factores.

Con los factores obtenidos para cada puesto de trabajo, crear una matriz de interacciones para ver
como aumentan los riesgos al combinarse esos factores.

As, a la hora de hacer una evaluacin de riesgos se tendrn en cuenta situaciones y circunstancias que
hasta ahora no se haban hecho,

A continuacin se exponen los apartados a tener en cuenta para hacer una evaluacin de riesgos
laborales siguiendo las indicaciones de las distintas leyes y normas que indica el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de ahora en adelante (INSHT), adems se han aadido los

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enlaces de las direcciones de la Web Oficial, para asegurar que la documentacin que se consulta
es la actual.
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Al final se adjunta un breve resumen de la cantidad de informacin que se puede obtener de la
pgina Web oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el propsito de
crear una ayuda a modo de manual o gua para iniciar al tcnico de prevencin de riesgos
laborales recin integrado en el mercado laboral, a estudiantes o incluso a empresarios para que
puedan realizar sus primeras evaluaciones de riesgos de manera autnoma.

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1.1.-IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

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Para iniciar la evaluacin de riesgos de la empresa, se ha de empezar identificndola.

Una de las principales caractersticas de la empresa a tener en cuenta es si es una gran empresa o
PYME (pequea y mediana empresa), o el sector a que se dedica, para ir recopilando informacin
o al menos empezar a enfocarla.

La forma ms sencilla de hacer una identificacin de la Empresa, es presentndola, es decir:

La empresa Alegra S.A, localizada en y se dedica a.... por lo que pertenece al sector de.
El sector al que se dedica se trabaja con maquinaria, materia prima. Y siguiendo los
mtodos de trabajo en los lugaresde todo los cual deriva la existencia de riesgo tanto
en seguridad como en higiene y en ergonoma segn las condiciones en que se mantengan
todos los factores indicados.

Si se trata de una PYME, su evaluacin de riesgos laborales se puede hacer segn las fichas
tcnicas y guas prcticas que facilita la pgina del INSHT.
Esta informacin y sus respectivos enlaces estn en el apartado de Fichas Tcnicas para PYMEs

Una vez se conocen los riesgos que se pueden generar en el lugar de trabajo, debemos comenzar
a hacer una EVALUACION DEL RIESGO.

[En la pgina Web oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo no hay una
normativa o indicaciones para hacer la identificacin de la empresa]

1.2.-SERVICIO DE PREVENCION PROPIO Y AJENO

En el captulo III del Real Decreto 39/97 modificado por RD 604/ 2006 de los Servicios de Prevencin, se
describe la naturaleza de la actividad preventiva que deber ejecutar el Servicio de Prevencin.

No existe un nico sistema vlido de organizacin de la prevencin, ya que depende de cmo est
organizada la empresa y la cultura que en ella exista. El modelo ms eficaz en cada caso es aquel que se
integre plenamente a la propia organizacin productiva, logrando que directivos, tcnicos, mandos y
trabajadores, asuman las responsabilidades que tienen en la materia.

Sea cual sea la modalidad de organizacin preventiva elegida de acuerdo a la legislacin vigente en funcin
de la plantilla y la actividad es necesario disponer siempre en todo centro de trabajo de personas
involucradas en tareas de coordinacin, seguimiento y control de la gestin de la prevencin de riesgos
laborales.

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Tabla 1.-Orientacin preventiva en funcin del nmero de trabajadores

NUMERO DELEGADO COMIT DE SERVICIO PREVENCION


TRABAJADOR PREVENCION SEGURIDAD 7
ES Y SALUD(1)
1-9 - NO Empresario/Trabaj./S. P. ajeno
10-30 1 (Del. Trabaj./S.P. ajeno
NO
Personal)
31-49 1 NO Trabaj./S.P. ajeno
50-100 2 S Trabaj/ S. P. ajeno
101-250 3 S Trabaj/ S. P. ajeno
251-500 Trabaj./S.P.propio(2)/S.P.
3 S
ajeno
501-1000 4 S S.P. propio/S.P. ajeno
1001-2000 5 S S.P. propio/S.P. ajeno
2001-3000 6 S S.P. propio/S.P. ajeno
3001-4000 7 S S.P. propio/S.P. ajeno
> 4000 8 S S.P. propio/S.P. ajeno

(1) Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comit de Seguridad y Salud podrn acordar con sus
trabajadores la creacin de un Comit Intercentros.

(2) Para empresas que pertenezcan al ANEXO 1 del Reglamento de los Servicios de Prevencin (R. D. 604/06)

Existen dos tipos de actuaciones preventivas de las personas en su quehacer cotidiano: las que comportan
el desarrollo de una tarea bien hecha con los estndares de calidad establecidos y en donde los aspectos
preventivos debieran formar parte consustancial del trabajo, y aquellas otras, consideradas
especficamente preventivas, que constituyen las actuaciones esenciales de la planificacin preventiva, por
ejemplo la investigacin de accidentes y las revisiones de seguridad de los equipos.

Las primeras son fundamentales para lograr la debida integracin de la prevencin en las tareas y las
segundas lo son tambin, adems, para mejora y aprendizaje continuo que el sistema de prevencin
debiera comportar. Hay que tener en cuenta que la prevencin de riesgos, como la calidad, se aprende y se
asume, logrando cambiar actitudes de las personas, mediante la realizacin de actividades preventivas
especficas que hayan sido cuidadosamente diseadas.

Asuncin personal por el empresario de la actividad preventiva

El empresario (direccin) desarrolla personalmente la actividad de prevencin. La vigilancia de la salud de


los trabajadores, as como aquellas otras actividades preventivas no asumidas por la direccin, debern
cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades preventivas.

Trabajadores designados

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El empresario (direccin) designa a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la
empresa.
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Las actividades de prevencin que por su complejidad o cualificacin no puedan ser desarrolladas por los
trabajadores designados, se realizarn a travs de uno o ms servicios de prevencin propios o ajenos.

En todo caso, cuando la empresa no disponga de servicio de prevencin propio, es muy conveniente que en
la empresa se designe una persona prxima a direccin que coordine estos temas, para agilizar vas de
comunicacin y promover una prevencin integrada en toda la lnea jerrquica. Esta persona, adems de
una formacin bsica en prevencin de riesgos laborales, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de
Servicios de Prevencin, debera tener unas buenas capacidades de relaciones humanas y conocimientos de
gestin. Su voluntariedad y sensibilidad por la adecuacin de las condiciones de trabajo son tambin
aspectos esenciales a tener en cuenta.

Servicio de Prevencin Propio o Mancomunado

El servicio de prevencin propio constituye una unidad organizativa especfica y sus integrantes debieran
dedicarse de forma exclusiva en la empresa a la prevencin de riesgos laborales, al menos los tcnicos de
formacin superior de las dos especialidades preventivas exigidas. La interdisciplinariedad de los miembros
del Servicio es muy conveniente.

El servicio de prevencin deber estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y


apoyo que precise, en lo referente a:

El diseo, aplicacin y coordinacin de los planes y programas de actuacin preventiva.

La evaluacin de los factores de riesgo.

La determinacin de prioridades en la adopcin de las medidas preventivas adecuadas y la


vigilancia de su eficacia.

La informacin y formacin de los trabajadores.

La prestacin de los primeros auxilios y planes de emergencia.

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacin con los riesgos derivados del trabajo.

El Servicio de Prevencin contar como mnimo con un tcnico de dos de las especialidades del nivel
superior (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonoma y Psicosociologa Laboral y Medicina del
Trabajo).

Dicho servicio deber ser en funcin del tamao de la empresa, del tipo de riesgos y de su organizacin,
( T a b l a 1 ) los tcnicos superiores tendrn colaboradores con funciones del nivel bsico e
intermedio que integrarn el Servicio de Prevencin.

Los integrantes del Servicio de Prevencin realizarn las funciones de acuerdo a su cualificacin.

Independientemente de que los miembros del Servicio de Prevencin asuman de forma directa la
realizacin de determinadas actuaciones preventivas que les son propias y que no pueden ser

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transferidas, como por ejemplo la evaluacin y control de los riesgos higinicos, el diseo de
instalaciones contra incendios, la evaluacin interna de elementos del sistema preventivo, etc., es
necesario que en muchas de las actividades preventivas planificadas participen y se impliquen 9
directamente directivos, tcnicos, mandos y trabajadores.

Servicio de Prevencin Ajeno

En el caso de que se recurra a uno o varios servicios de prevencin ajenos, stos deben estar
acreditados por la Autoridad laboral mediante la comprobacin de que renen los requisitos que se
establezcan reglamentariamente y previa aprobacin de la Administracin sanitaria en cuanto a los
aspectos de carcter sanitario. Debern contar con las instalaciones y recursos materiales y humanos
que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubiesen concertado, teniendo
en cuenta el tipo, extensin y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar y la ubicacin
de los centros de trabajo en los que dicha prestacin ha de desarrollarse. Los servicios de prevencin
deben colaborar entre s cuando sea necesario.

Adems de lo que establece la reglamentacin sobre Servicios de Prevencin propios o ajenos, se


considera muy conveniente que todo centro de trabajo disponga al menos de una persona (Coordinador
de prevencin) que desarrolle funciones de coordinacin en materia de Prevencin de Riesgos Laborales
y acte de nexo de unin entre el servicio de prevencin propio, ajeno o mancomunado, cuando existan
diferentes centros de trabajo. Sus funciones seran similares a las del trabajador designado.

Definicin de funciones y responsabilidades

Teniendo en cuenta las atribuciones que correspondan a las personas con funciones preventivas
especficas, adems, la organizacin de la prevencin ha de definir de forma clara e inequvoca las
funciones y responsabilidades preventivas en los diferentes niveles jerrquicos de una empresa.

Por ejemplo, para una empresa que se pueda dividir en tres niveles jerrquicos:

1. Direccin,

2. Responsables de las diferentes unidades funcionales.

3. Mandos intermedios, y Trabajadores.

Las posibles funciones y competencias de cada grupo de la organizacin de la empresa podran ser las
que se exponen a continuacin, evidentemente el mayor nfasis en unas u otras depender de la poltica
de empresa.

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1.-Direccin

La direccin (o empresario) d e b e r garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo.


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Tendr que desarrollar la organizacin preventiva de la empresa definiendo las funciones y
responsabilidades correspondientes a cada nivel jerrquico.

Es fundamental para el xito de la accin preventiva que se implique activamente, estableciendo a poder
ser por escrito una serie de compromisos y objetivos a cumplir. Algunos ejemplos de posibles
actuaciones a seguir son:

Establecer objetivos anuales de Prevencin de Riesgos Laborales en coherencia con la


poltica preventiva existente

Establecer la estructura organizativa necesaria y obligatoria para la realizacin de las


actividades preventivas. (*)

Designar una persona en materia de Seguridad y Salud, que coordine y controle las
actuaciones y mantenga informada a la organizacin de lo ms significativo en esta
materia.

Establecer las competencias y las interrelaciones de cada departamento en materia


de prevencin de riesgos laborales.

Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir
los objetivos establecidos.(*)

Promover y participar en reuniones peridicas para analizar y discutir temas de


seguridad y salud, y procurar tratar tambin estos temas en las reuniones normales
de trabajo.

Visitar peridicamente los lugares de trabajo para poder estimular comportamientos


eficientes, detectar deficiencias y trasladar inters por su solucin.

Realizar peridicamente auditoras internas y revisiones de la poltica, organizacin y


actividades de la empresa, revisando los resultados de la misma.

Mostrar inters por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas adoptadas
para evitar su repeticin.

Reconocer a las personas sus logros, de acuerdo a los objetivos y actuaciones


planteadas

Consultar a los trabajadores en la adopcin de decisiones que puedan afectar a la


seguridad, salud y condiciones de trabajo. (*)

Interesarse y participar, cuando as se establezca, en las actividades preventivas


procedimentadas

Otras acciones que se estimen oportunas.

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2.-Responsables de las diferentes unidades funcionales

Los responsables de los diferentes departamentos o unidades funcionales de la empresa son los
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encargados de impulsar, coordinar y controlar que todas las actuaciones llevadas a cabo en sus
respectivas reas sigan las directrices establecidas por la direccin sobre prevencin de riesgos laborales.

Como actuaciones especficas de este nivel jerrquico se podran enumerar las siguientes:

Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su unidad


funcional a fin de que stos puedan desempear correctamente sus cometidos. A tal
fin debern asegurar que tales mandos intermedios estn debidamente formados.

Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos, estableciendo de


especficos para su unidad, en base a las directrices recibidas

Cooperar con las distintas unidades funcionales de la empresa a fin de evitar


duplicidad o contrariedad de actuaciones.

Integrar los aspectos de Seguridad y Salud Laboral, as como de Calidad y Medio


Ambiente en las reuniones de trabajo con sus colaboradores y en los procedimientos
de actuacin de la unidad.

Revisar peridicamente las condiciones de trabajo de su mbito de actuacin, de


acuerdo al procedimiento establecido.

Participar en la investigacin de todos los accidentes con lesin acaecidos en su


unidad funcional e interesarse por las soluciones adoptadas para evitar su repeticin.

Participar en las actividades preventivas planificadas, de acuerdo al procedimiento


establecido

Promover y participar en la elaboracin de procedimientos de trabajo en aquellas


tareas crticas que se realicen normal o ocasionalmente en su unidad funcional.

Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su mbito


de actuacin, surgidas de las diferentes actuaciones preventivas

Otras funciones no descritas que la direccin establezca.

3. Mandos intermedios

Entre los cometidos de los mandos intermedios podran figurar los siguientes:

Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que


se realicen en su rea de competencia.

Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los trabajadores


a su cargo, asegurndose que se llevan a cabo en las debidas condiciones de
seguridad y salud en el trabajo

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Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los lugares de


trabajo y de las medidas preventivas y de proteccin a adoptar.
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Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su rea detectando posibles riesgos o
deficiencias para su eliminacin o minimizacin

Planificar y organizar los trabajos de su mbito de responsabilidad, considerando los


aspectos preventivos a tener en cuenta

Vigilar con especial atencin aquellas situaciones crticas que puedan surgir, ya sea
en la realizacin de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas
correctoras inmediatas.

Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su rea de trabajo, de


acuerdo al procedimiento establecido y aplicar las medidas preventivas necesarias
para evitar su repeticin

Formar a los trabajadores para la realizacin segura y correcta de las tareas que
tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.

Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y sugerencias de


mejora que propongan sus trabajadores.

Transmitir a sus colaboradores inters por sus condiciones de trabajo y reconocer sus
actuaciones y sus logros

Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su mbito de actuacin.

Y Trabajadores

Dentro de las responsabilidades de los trabajadores se podran incluir las siguientes:

Velar, segn sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de


prevencin que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su
formacin y las instrucciones del empresario. (*)

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las


mquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y,
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. (*)

Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccin facilitados. (*)

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correcta-mente los dispositivos de


seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad
o en los lugares de trabajo en los que sta tenga lugar. (*)

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Informar de inmediato a su superior jerrquico directo, y a los trabajadores


designados para realizar actividades de proteccin y prevencin, en su caso, al
servicio de prevencin acerca de cualquier situacin que considere pueda presentar 13
un riesgo para la seguridad y salud. (*)

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad


competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el
trabajo. (*)

Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entraen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo. (*)

Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y


materiales en los lugares asignados.

Sugerir las medidas que considere oportunas en su mbito de trabajo para mejorar
la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.

Otras funciones que la direccin crea conveniente y de acuerdo al sistema


preventivo aprobado y con la consulta a los representantes de los trabajadores.

Trabajador designado

El trabajador designado es la persona nombrada por la direccin para colaborar activamente en el


desarrollo del plan preventivo, pudiendo compatibilizar sus funciones en esta materia con otras, en
funcin de sus capacidades y disponibilidad.

Debera tener como mnimo formacin para desarrollar funciones de nivel bsico (Art. 35 del RSP),
aunque pudiera ser recomendable que segn las circunstancias (tamao de empresa, actividad, riesgos,
caractersticas del plan preventivo, etc.) el trabajador designado estuviera cualificado para realizar
funciones de nivel intermedio e incluso superior (Art. 36 y 37 del RSP) Dentro de sus funciones en
materia preventiva podran figurar las siguientes:

Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilizacin de los equipos de


trabajo y proteccin, y fomentar el inters y cooperacin de los trabajadores en la
accin preventiva.(*)

Promover, en particular, las actuaciones preventivas bsicas, tales como el orden, la


limpieza, la sealizacin y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y
control (*)

Colaborar en la evaluacin y el control de los riesgos generales y especficos de la


empresa, efectuando visitas al efecto, atencin a quejas y sugerencias, registro de
datos, y cuantas funciones anlogas sean necesarias. (*)

Mara Gimnez Montiel Mster en Prevencin de Riesgos Laborales


Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras


intervenciones al efecto (*)
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Asistir y participar en las reuniones del Comit de Seguridad y Salud, cuando exista,
en calidad de asesor.

Canalizar la informacin de inters en materia preventiva hacia la estructura de la


organizacin, as como los resultados del desarrollo de la accin preventiva.

Facilitar la coordinacin de las relaciones interdepartamentales a fin de facilitar la


cooperacin necesaria y evitar defectos y efectos adversos para la seguridad y salud
en el trabajo.

Revisar y controlar la documentacin referente a la Prevencin de Riesgos


Laborales asegurando su disponibilidad.

Cooperar con los servicios de prevencin, en su caso (*).

Otras funciones que la direccin le asigne.

Delegados de Prevencin

Los Delegados de Prevencin son los representantes de los trabajadores con funciones especficas en
materia de prevencin de riesgos en el trabajo. Sern designados por y entre los representantes del
personal. Su eleccin y el nmero viene determinado por la Ley 31/1995 o por pactos y convenios entre
sectores. En algunas ocasiones sus funciones pueden ser llevadas a cabo por otros rganos constituidos
a tal efecto. Tal y como indica la legislacin son competencias y facultades de los Delegados de
Prevencin:

Colaborar con la direccin de la empresa en la mejora de la accin preventiva.(*)

Promover y fomentar la cooperacin de los trabajadores en la ejecucin de la


normativa sobre prevencin de riesgos laborales. (*)

Ser consultados por el empresario, con carcter previo a su ejecucin, acerca de


cualquier decisin que pudiera tener efecto sustancial sobre la seguridad y la salud
de los trabajadores. (*)

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de


prevencin de riesgos laborales. (*)

Asumir las competencias del Comit de Seguridad y Salud, si ste no existe. (*)

Acompaar a los tcnicos en las evaluaciones de carcter preventivo del medio


ambiente de trabajo. (*)

Acompaar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que


realicen en los centros de trabajo. (*)

Mara Gimnez Montiel Mster en Prevencin de Riesgos Laborales


Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Tener acceso a la informacin y documentacin relativa a las condiciones de trabajo


que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. (*)
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Ser informados por el empresario sobre los daos producidos en la salud de los
trabajadores y sobre las actividades de proteccin y prevencin de la empresa. (*)

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control
del estado de las condiciones de trabajo. (*)

Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin altera el


normal desarrollo del proceso productivo. (*)

Promover mejoras en los niveles de proteccin de la seguridad y salud de los


trabajadores. (*)

Proponer al rgano de representacin de los trabajadores la adopcin del acuerdo


de paralizacin de las actividades en las que exista un riesgo grave e inminente. (*)

Acudir a la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas


adoptadas y los medios utilizados no son suficientes para garantizar la seguridad y
salud en el trabajo. (*)

(*) Estas actuaciones estn recogidas en la Ley 31/1995 o RSP

Comit de Seguridad y Salud

El Comit de Seguridad y Salud es el rgano paritario y colegiado de participacin destinado a la consulta


regular y peridica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencin de riesgos laborales. Debe
estar formado por los Delegados de Prevencin y por el empresario y/o sus representantes en nmero
igual a los Delegados de Prevencin. La ley indica cundo se debe constituir y el nmero de componentes
que debe tener. Se reunir trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el
mismo.

El Comit de Seguridad y Salud tendr las siguientes competencias:

Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes y


programas de prevencin de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirn, y en
concreto, lo referente a su incidencia en la prevencin de riesgos: (*)

o Los proyectos en materia de planificacin, organizacin del trabajo e


introduccin de nuevas tecnologas,
o La organizacin y desarrollo de las actividades de proteccin y
prevencin,
o El proyecto y organizacin de la formacin en materia preventiva.

Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos para la efectiva prevencin


de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o correccin
de las deficiencias existentes. (*)

Mara Gimnez Montiel Mster en Prevencin de Riesgos Laborales


Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Conocer directamente la situacin relativa a la prevencin de riesgos en el centro


de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. (*)
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Conocer cuntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la
actividad del servicio de prevencin, en su caso (*)

Conocer y analizar los daos producidos en la salud o en la integridad fsica de los


trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas. (*)

Conocer e informar la memoria y programacin anual de los servicios de


prevencin. (*)

Otras funciones que el propio Comit establezca.

(*) Estas actuaciones estn recogidas en la Ley 31/1995 o RSP

Esta informacin se puede encontrar en el RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencin, aunque de forma ms concentrada y resumida la tenemos en la NTP 565

RD 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicio de Prevencin modificado por RD 604/06

NTP 565: Sistema de gestin preventiva: organizacin y definicin de funciones preventivas

1.3.-EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES

La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva Marco 89/391/CEE, establece como
una obligacin del empresario:

Planificar la accin preventiva a partir de una evaluacin inicial de riesgos.


Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos y
del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

La evaluacin de riesgos laborales se lleva en etapas con el fin de evaluar o reducir al mximo que sea
posible los riesgos laborales que no pueden evitarse, teniendo que aplicar unas medidas preventivas que
corren a cuenta del empresario.

1.3.1.-ETAPAS DE EVALUACION DE RIESGOS:

El proceso de evaluacin de riesgos se divide en las siguientes etapas:

Anlisis del riesgo, mediante el cual se:


Identifica el peligro
Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se
materialice el peligro.

El Anlisis del riesgo proporcionar de qu orden de magnitud es el riesgo.

Valoracin del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparndolo con el valor del riesgo
tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestin.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Si de la Evaluacin del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el riesgo.

17
Al proceso conjunto de Evaluacin del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar Gestin del riesgo.
Para entenderlo mejor se puede ver en el esquema que se presenta en la Figura 1:

EVALUACION DEL RIESGO

CONTROL
VALORACION
ANALISIS RIESGOS:
RIESGO:
RIESGO: Aplicar
Comparar la
Identifica TOLERA NO
medidas
estimacin
r peligro BLE? preventiva
del riesgo con
Estimar sy
el valor de
riesgo controlar
riesgo
SI

periodica
Tolerable.
mente.

RIESGO
"CONTROLADO"

GESTION DEL RIESGO


Figura 1 Gestin del riesgo

Si de la evaluacin de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deber:

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevencin en el origen, organizativas, de


proteccin colectiva, de proteccin individual o de formacin e informacin a los trabajadores.

Controlar peridicamente las condiciones, la organizacin y los mtodos de trabajo y el estado de


salud de los trabajadores.

De acuerdo con el artculo 33 de la Ley de Prevencin de Riesgos laborales, el empresario deber consultar
a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes,
acerca del procedimiento de evaluacin a utilizar en la empresa o centro de trabajo. En cualquier caso, si
existiera normativa especfica de aplicacin, el procedimiento de evaluacin deber ajustarse a las
condiciones concretas establecidas en la misma.

La evaluacin inicial de riesgos deber hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la
empresa, teniendo en cuenta:

a. Las condiciones de trabajo existentes o previstas.

b. La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus
caractersticas personales o estado biolgico conocido, a alguna de dichas condiciones.

Nota: Debern volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

a. Introduccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la de nuevas tecnologas


o la modificacin en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
18
b. El cambio en las condiciones de trabajo.

c. La incorporacin de un trabajador cuyas caractersticas personales o estado biolgico conocido


los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

La evaluacin de riesgos debe ser un proceso dinmico. La evaluacin inicial debe revisarse cuando as lo
establezca una disposicin especfica y cuando se hayan detectado daos para la salud de los trabajadores
o bien cuando las actividades de prevencin puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se debern
considerar los resultados de:

Investigacin sobre las causas de los daos para la salud de los trabajadores

Las actividades para la reduccin y el control de los riesgos

El anlisis de la situacin epidemiolgica

Las evaluaciones debern revisarse peridicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y
los representantes de los trabajadores.

Finalmente la evaluacin de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para cada puesto de
trabajo cuya evaluacin ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva, los siguientes
datos:

Identificacin de puesto de trabajo


El riesgo o riesgos existentes
La relacin de trabajadores afectados
Resultado de la evaluacin y las medidas preventivas procedentes
Referencia a los criterios y procedimientos de evaluacin y de los mtodos de
medicin, anlisis o ensayos utilizados, si procede.

Nota: en la gua mencionada en la introduccin de este proyecto, se hace referencia a una clasificacin de
riegos laborales que estn agrupadas de forma distinta a la que hay en la actualidad en la Web.
Aclarado esto, se expone primero como las agrupa la Gua de Evaluacin de Riesgos Laborales y al final de
este apartado, se muestra cmo estn divididas en la pgina del INSHT.

1.4.-TIPOS DE EVALUACIONES

Segn el manual de Evaluacin de Riesgos Laborales que menciono al inicio, las evaluaciones de riesgos
estaban agrupadas en cuatro grandes bloques_

Evaluacin de riesgos impuesta por legislacin especfica.

Evaluacin de riesgos para los que no existe legislacin especfica pero estn establecidas
en normas internacionales, europeas, nacionales o en guas de Organismos Oficiales u otras
entidades de reconocido prestigio.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Evaluacin de riesgos que precisa mtodos especializados de anlisis.


19
Evaluacin general de riesgos.

1.4.1.-Evaluacin de riesgos impuesta por legislacin especfica

Esta clasificacin a su vez est dividida en dos grandes grupos:

Legislacin Industrial
En numerosas ocasiones gran parte de los riesgos que se pueden presentar en los puestos de trabajo
derivan de las propias instalaciones y equipos para los cuales existe una legislacin nacional, autonmica y
local de Seguridad Industrial y de Prevencin y Proteccin de Incendios.

Por ejemplo, el Reglamento Electrotcnico de Baja Tensin (RD 842/2002) regula las caractersticas que han
de cumplir las instalaciones, la autorizacin para su puesta en servicio, las revisiones peridicas, las
inspecciones, as como las caractersticas que han de reunir los instaladores autorizados.
El cumplimiento de dichas legislaciones supondra que los riesgos derivados de estas instalaciones o
equipos, estn controlados. Por todo ello no se considera necesario realizar una evaluacin de este tipo de
riesgos, sino que se debe asegurar que se cumple con los requisitos establecidos en la legislacin que le sea
de aplicacin y en los trminos sealados en ella.
La gua del INSHT da una lista no exhaustiva de los grandes bloques de legislacin de Seguridad Industrial y
de Prevencin y Proteccin de Incendios.

1. Lista no exhaustiva de reglamentacin de seguridad industrial

Reglamentos de proteccin y prevencin de incendios


Reglamentos de instalaciones, mquinas y equipos:
o Almacenamiento y distribucin de combustibles slidos, lquidos y gaseosos.
o Aparatos elevadores
o Calefaccin y produccin de agua caliente sanitaria
o Climatizacin y ventilacin
o Transformacin y distribucin de Energa Elctrica
o Aparatos a presin
o Instalaciones nucleares y radiactivas
o Mquinas
o Carretillas elevadoras
o Aparatos a gas
o Etc.

Prevencin de Riesgos Laborales


Algunas legislaciones que regulan la prevencin de riesgos laborales, establecen un procedimiento de
evaluacin y control de los riesgos. Por ejemplo, el R.D 286/2006 de 10 de Marzo sobre proteccin de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicin al ruido durante el trabajo, define:

La medida del ruido.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Los instrumentos de medida y sus condiciones de aplicacin.


El proceso de evaluacin de la exposicin al ruido.
La periodicidad de las evaluaciones. 20
Los mtodos de control a utilizar en funcin de los niveles de exposicin.

Tabla 2 Listado de legislacin de seguridad y salud en Prevencin de Riesgos Laborales

Ttulo Directiva Trasposicin


Lugares de Trabajo 89/654/CEE R.D. 486/1997

Sealizacin 92/58/CEE R.D. 485/1997

Construccin 92/57/CEE R.D. 1627/1997

Canteras y minas 92/104/CEE R.D. 1389/1997

Sondeos 92/91/CEE R.D. 150/1996

Pesca 93/103/CEE R.D. 1216/1997

Equipos de trabajo 89/655/CEE R.D. 1215/1997

P.V.D. 90/270/CEE R.D. 488/1997

Agentes qumicos 98/24/CE Pendiente trasposicin


No exigible su trasposicin
91/322/CEE Pendiente de trasposicin.
Valores lmite
96/94/CE Documento sobre lmites de exposicin
profesional para agentes qumicos
O.M. 9.4.1986 derogado por R.D.
Plomo 82/605/CEE
374/2001
Convenio OIT Resolucin M.T. BOE 11/3/77
Benceno
97/42/CE Pendiente trasposicin
Agentes cancergenos 90/394/CEE R.D. 665/1997
R.D. 88/1990 derogado por R.D.
Prohibicin agentes especficos 88/364/CEE
374/2001
O.M.31.10.84
83/477/CEE
Amianto O.M. 7.11.84
91/382/CEE
O.M. 26.7.93
Cloruro de vinilo 78/610/CEE O.M. 9.4.86 derogado por R.D. 374/2001

Ruido 86/188/CEE R.D. 1316/1989


80/836/EURATOM
R.D. 53/1992
84/467/EURATOM
Radiaciones ionizantes R.D. 413/1997
90/641/EURATOM
Pendiente trasposicin
96/29/EURATOM
90/679/CEE
93/88/CEE
R.D. 664/1997
Agentes biolgicos 95/30/CE
O.M. de 25 de marzo 1988
97/59/CE
97/65/CE
Utilizacin EPI 89/656/CEE R.D. 773/1997
D. 2414/61
Reglamento de actividades molestas, BOE 30/11/61
insalubres, nocivas y peligrosas BOE 7/3/62
Manipulacin manual de cargas 90/269/CEE R.D. 487/1997

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

21

1.4.2.-Evaluacin de riesgos para las que no existe legislacin especfica

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una legislacin, ni comunitaria ni nacional,
que limite la exposicin a dichos riesgos. Sin embargo existen normas o guas tcnicas que
establecen el procedimiento de evaluacin e incluso, en algunos casos, los niveles mximos de
exposicin recomendados.

Por ejemplo: Exposicin a campos electromagnticos. La Norma ENV 50166 trata de la exposicin
a campos electromagnticos de frecuencias comprendidas entre 0 y 10 kHz (Parte 1) y entre 10
kHz y 300 GHz (Parte 2).

La norma facilita:

El procedimiento de medida de campos electromagnticos


Los niveles de exposicin recomendados
Los mtodos de control de la exposicin

La gua da una lista no exhaustiva de las normas o guas aplicables a la evaluacin de distintos
tipos de riesgos.

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Tabla 3.-Lista no exhaustiva de las normas o guas aplicables a la evaluacin de distintos tipos de riesgos.

22
Materia Ttulo Norma o Gua
Ambientes calurosos. Estimacin del estrs
trmico del hombre en el trabajo basado en el
UNE-EN 27243
ndice WBGT (temperatura hmeda y
Estrs trmico
temperatura de globo)
Ambientes trmicos. Instrumentos y mtodos
UNE-EN 27726
de medida de los parmetros fsicos
Evaluacin de ambientes fros. Determinacin
del aislamiento de la vestimenta requerido UNE-EN ISO 11079
Estrs trmico por fro (IREQ)
Ambientes trmicos. Instrumentos y mtodos
UNE-EN 27726
de medida de los parmetros fsicos
Ambientes trmicos moderados. Determinacin
de los ndices PMV y PPD y especificaciones UNE-EN ISO 7730
Confort trmico de las condiciones para el bienestar trmico
Ambientes trmicos. Instrumentos y mtodos
UNE-EN 27726
de medida de parmetros fsicos
Vibraciones mecnicas. Directrices para la
medida y evaluacin de la exposicin humana a UNE-ENV 25349
Vibraciones mano brazo las vibraciones transmitidas por la mano
Respuesta humana a las vibraciones.
UNE-ENV 28041
Instrumentos de medida
Evaluacin de la exposicin del cuerpo humano
ISO 2631-1
a las vibraciones. Requisitos generales
Vibraciones cuerpo completo
Respuesta humana a las vibraciones.
UNE-ENV 28041
Instrumentos de medida
Exposicin humana a campos
electromagnticos de baja frecuencia (0 Hz a UNE-ENV 50166-1
10 kHz)
Campos electromagnticos
Exposicin humana a campos
electromagnticos de alta frecuencia ( 10 kHz a UNE-ENV 50166-2
300 GHz)
TLV ACGIH
ICNIRP Guidelines para
visible-IR, 1997 INIRC/IRPA
Radiacin ptica (UV,visible,IR)
Guidelines para UV 1991,
confirmadas ppor ICNIRP en
1996
UNE-EN 60825-1/A11
Radiacin ptica laser
ICNIRP Guidelines 1996
Ultrasonidos TLV ACGIH
Contaminantes qumicos VLA Espaa
Recomendacin para la Atmsferas en el lugar de trabajo. Directrices
valoracin de la exposicin a para la evaluacin de la exposicin por
contaminantes qumicos inhalacin de agentes qumicos para la UNE-EN 689
comparacin con los valores lmites y estrategia
de la medicin
Requisitos generales relativos al Atmsferas en el lugar de trabajo. Requisitos
funcionamiento de los generales relativos al funcionamiento de los
UNE-EN 482
procedimientos para la medicin procedimientos para medicin de agentes
de agentes qumicos qumicos

1.4.3.-Evaluacin de riesgos que precisa mtodos especficos de anlisis

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de accidentes graves (CORAG), cuyo fin es la
prevencin de accidentes graves tal como incendios, explosiones, emisiones resultantes de fallos en el
control de una actividad industrial y que puedan entraar graves consecuencias para personas internas y
externas a la planta industrial.

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Alguna de estas legislaciones exigen utilizar mtodos especficos de anlisis de riesgos, tanto cualitativos
como cuantitativos, tales como el mtodo HAZOP, el rbol de fallos y errores, etc.
23

Varios de esos mtodos, en especial los anlisis probabilsticos de riesgos, se utilizan tambin para el
anlisis de los sistemas de seguridad en mquinas y distintos procesos industriales.

De stos mtodos los ms usuales son:

1.4.3.1.-Anlisis funcional de Operatividad (AFO) MTODO HAZOP

El anlisis de peligros y operabilidad (HAZard and OPerability anlisis, HAZOP) conocido tambin como
anlisis funcional de operabilidad (AFO), fue diseado inicialmente en Inglaterra en la dcada de los setenta
por la compaa Imperial Chemical Industries (ICI) para aplicarlo al diseo de plantas de fabricacin de
pesticidas.

El HAZOP es una tcnica de identificacin de riesgos inductiva basada en la premisa de que los accidentes
se producen como consecuencia de una desviacin de las variables de proceso con respecto de los
parmetros normales de operacin. La tcnica se fundamenta en el hecho de que las desviaciones en el
funcionamiento de las condiciones normales de operacin y diseo suelen conducir a un fallo del sistema, y
consiste en analizar sistemticamente las causas y las consecuencias de unas desviaciones de las variables
de proceso, planteadas a travs de unas palabras gua.

La metodologa del anlisis comprende las siguientes etapas:

1. Descripcin de la instalacin. Se describen los elementos de la instalacin y su


funcionamiento.

2. Definicin del objetivo y alcance. Consiste en delimitar las reas del sistema a las cuales se
aplica la tcnica.

3. Definicin de los elementos crticos o nodos de estudio en cada rea seleccionada se


identificarn una serie de nodos o puntos claramente localizados en el proceso. Ejemplos
de nodos pueden ser: la tubera de alimentacin de una materia prima, la altura de
impulsin de una bomba, la superficie de un depsito, etc. La tcnica HAZOP se aplica a
cada uno de estos puntos. Cada nodo vendr caracterizado por unos valores determinados
de las variables de proceso: presin, temperatura, caudal, nivel, composicin, viscosidad,
etc.
Los criterios para seleccionar los nodos tomarn, bsicamente, en consideracin, los
puntos del proceso en los cuales se produzca una variacin significativa de alguna de las
variables del proceso.

4. Definicin de las desviaciones para cada una de las variables de proceso, a partir de las
palabras gua El HAZOP consiste en una aplicacin exhaustiva de todas las combinaciones
posibles entre palabra gua y variable de proceso, descartndose durante la sesin
aquellas combinaciones que no tengan sentido para un nodo determinado.

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La tabla muestra un ejemplo de palabras gua, aunque no son nicas.

Tabla 4.- Ejemplo de palabras gua.


24
PALABRA SIGNIFICADO PARMETRO EJEMPLO DE EJEMPLO DE CAUSA
GUA DEL PROCESO DESVIACIN
NO No se consiguen las Temperatura No hay flujo en una Fallo de bomba, vlvula
intenciones previstas en el Presin Nivel lnea cerrada, fuga, conducto
sistema Reaccin de aspiracin en vaco,
Composicin obstruccin por
sedimentos, etc
MS Aumentos/disminuciones Caudal Ms flujo Vlvula atascada
/MENOS cuantitativas sobre la Velocid abierta, lectura de
intencin del sistema flujmetro incorrecta.
ad
Tiemp
o
Viscosi
dad

ADEMS Aumento cualitativo. Mezcla El vapor consigue Suciedad en


DE Se consiguen las Voltaje calentar el reactor, intercambiador, fallo
intenciones del Adici pero adems, regulador de
sistema y ocurre algo temperatura, etc.
n provoca aumento
ms
Separa de temperatura en
cin otros elementos.
PH
PARTE DE Disminucin cualitativa. Composicin La composicin del Entrada de
Slo parte de los hechos Mezcla fluido de entrada es contaminantes,
transcurren segn lo Concentraci diferente de la prevista. productos de corrosin,
previsto n fallos de aislamientos.
INVERSI Se obtiene del efecto Caudal El flujo transcurren en Bomba invertida,
N contrario al deseado Presin sentido inverso; tiene comunicacin con
Composicin lugar la reaccin sobrepresin, fallo de la
inversa. vlvula anti retroceso,
etc.
EN VEZ No se obtiene el efecto Frecuencia Cambio de catalizador,
DE deseado. En su lugar ocurre Material fallo en el modo de
algo completamente Reaccin operacin prevista,
distinto. Tiempo parada imprevista, etc.

5. Identificar posibles causas de cada desviacin

Para cada desviacin, se enumeran las posibles causas.

6. Establecer las consecuencias posibles de la desviacin y analizar cul de las alternativas


siguientes es aplicable al caso:
Las consecuencias no entraan riesgo: descartar esta desviacin.
Las consecuencias entraan riesgos menores o medianos:
consideracin de esta desviacin en el siguiente paso.
Las consecuencias entraan riesgos mayores: consideracin en el
siguiente paso y envo para su anlisis mediante un mtodo ms
detallado y/o cuantitativo.

7. Determinar medidas correctoras que eviten o palen las causas de las desviaciones

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Por ltimo, se indicarn posibles medidas correctoras para cada una de las desviaciones. El resultado de
un anlisis HAZOP se presenta en un formato de tabla segn se muestra en la siguiente tabla.
25

Tabla 5.- Formato del HAZOP

Localizacin del nodo: Realizado por:


Palabras Causas Consecuencias
Variable Madidas Desviacin
Gua posibles posibles

1.4.3.2.-Anlisis de modos de fallos, efectos y consecuencias (AMFEC)

El anlisis modal de fallos y efectos con criticidad (AMFEC) es una herramienta de anlisis sistemtico
y de detalle de todos los modos de fallo de los componentes de un sistema, que identifica su efecto
sobre el mismo. As, componente a componente, se analiza cada modo de fallo independientemente
y se identifican sus efectos sobre otros componentes del sistema y sobre el sistema en su conjunto.

Los pasos para realizar un AMFEC son:

1. Descripcin de la instalacin.
Consiste en analizar los componentes de la instalacin y su funcionamiento.

2. Definicin del objetivo y alcance


Se trata de definir los elementos que forman parte del anlisis y cul es el objetivo del
mismo, y de identificar qu riesgos son prioritarios de cara a un mejor funcionamiento del
sistema.

3. Determinacin de funciones
Consiste en indicar lo ms brevemente posible la funcin de la pieza o conjunto que se
est analizando. Cuando el conjunto tiene varias funciones, hay diferentes modos
potenciales de fallo y puede ser preferible relacionar las funciones separadamente.

4. Determinacin de modos de fallo de cada funcin


El modo de fallo es la manera en que una determinada funcin no se realiza
correctamente. En este paso hay que relacionar cada modo de fallo en cada pieza en
particular, con la funcin que realiza la misma. Algunos ejemplos de modos de fallo
seran:
Bloquea, no arranca funciona irregularmente.
Vibracin no conmuta funciona irregularmente.

5. Determinacin de causas para cada modo de fallo

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Consiste en relacionar todas las causas potenciales atribuibles a cada modo de fallo, con
el fin de estimar su probabilidad de aparicin, descubrir efectos secundarios y prever
acciones correctoras recomendables. Las causas relacionadas deben ser lo ms concisas y 26
completas posibles, de modo que las acciones correctoras puedan ser orientadas hacia
las causas pertinentes. Algunos ejemplos de causas tpicas de fallos son las mostradas en
la tabla 3:

Tabla 6.-Ejemplo de causas de fallos

CAUSA EFECTO
Uso de material incorrecto. Soldadura de Daado en produccin
mala calidad
Material incorrectamente especificado. Tratamiento trmico incorrecto. Omitido
Porosidad
Corrosin antes del montaje Impurezas en el material. Alineacin
incorrecta
Dimensiones no de acuerdo a plano. Error Adelgazamiento. Excentricidad
de montaje
Interpretacin inadecuada del Marcas de utillaje. Desequilibrio
diseo. Par de apriete incorrecto.
Sobretensin

Lubricacin insuficiente. Sobrecarga Formacin de grietas


Demasiado caliente Espesor incorrecto del material
Pintura de recubrimiento de mala
Mantenimiento inadecuado. Demasiado
fro calidad. Estructura incorrecta del
material, etc.

6. Determinacin de las formas de deteccin


Se identifican qu seales podran apreciarse en el caso de que ocurriera un modo de
fallo, tal y como se indica en los ejemplos de la siguiente tabla:

Tabla 7.-Ejemplos de formas de deteccin

FUNCIN MODO DE FALLO DETECCIN


VENTILAR NO VENTILA AUMENTO DE TEMPERATURA
NO SE OYE RUIDO
CONDUCIR UN FLUIDO SALE MUY POCO FLUIDO O MUY
FLUIDO RESTRINGIDO LENTAMENTE.

7. Determinacin de los efectos sobre otros componentes y sobre el sistema


Identificar, evaluar y registrar las consecuencias de cada modo de fallo sobre:

Otros componentes.
El sistema en su conjunto, ya que puede resultar en un fallo mltiple.
8. Estimacin de la frecuencia de fallo, la gravedad y la probabilidad de que el fallo sea
detectado
Es la estimacin cuantitativa de la importancia de los fallos, segn la probabilidad de que
ocurra el fallo, el grado de gravedad del mismo y la probabilidad de que sea detectado.

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Frecuencia (F): Este ndice est ntimamente relacionado con la causa de fallo, y
consiste en calcular la probabilidad de ocurrencia en una escala del 1 al 10 (tabla 5).
Cuando se asigna la clasificacin por ocurrencia, deben ser consideradas dos 27
probabilidades:
La probabilidad de que se produzca la causa potencial del fallo (P1). Para
esta probabilidad deben evaluarse todos los controles actuales utilizados
para prevenir que se produzca la causa de fallo en el elemento designado.
La probabilidad de ocurrencia, entendiendo por ocurrencia la probabilidad
de que una causa especfica se produzca y d lugar al modo de fallo
(P2/1).
Por tanto, la probabilidad de ocurrencia de un modo de fallo debido a una causa es el
producto de las dos probabilidades: P(1) x P(2/1).
Tabla 8.-Probabilidad de ocurrencia/frecuencia.

PROBABILIDAD DE
TITULO OCURRENCIA valor
Probabilidad remota de ocurrencia. Sera irrazonable esperar
que se produjera el fallo. [0% 0,005%] 1
Promedio de fallo bajo. Generalmente asociado con diseos
parecidos, para las mismas condiciones de utilizacin, con un
nmero relativamente bajo de fallos. ]0,005% 0,01%] 2
Promedio de fallo bajo. Generalmente asociado con diseos
parecidos a otros previos ]0,01% 0,05%] 3
Promedio de fallo moderado. Generalmente asociado con
diseos parecidos a otros previos que han experimentado
fallos espordicos en condiciones de utilizacin ligeramente
diferentes ]0,05% 0,1%] 4
Promedio de fallo moderado. Generalmente asociado con
diseos parecidos a otros previos que han experimentado
fallos ms frecuentes, que necesitan atenciones particulares. ]0,1% 0,5%] 5
Promedio de fallo moderado. Generalmente asociado a
productos sin diseos parecidos previos y sin probabilidades
de fallo medidas. ]0,5% 1%] 6
Problema de fallo alto. Asociado con fallos de productos
parecidos que han causado problemas de diseo en el pasado. ]1% 5%] 7
Problema de fallo alto. Asociado con diseos previos
parecidos, con problemas de fabricacin. ]5% 10%] 8
Promedio de fallo muy alto. Generalmente asociado con
productos previos parecidos, con problemas de diseo y
fabricacin. ]10% 50%] 9
Promedio de fallo sumamente alto. Los fallos ocurrirn casi
con certeza. > 50% 10

Los datos para estimar la probabilidad de ocurrencia pueden obtenerse a partir de distintas fuentes,
entre otras:

Registro de fallos segn reclamaciones de clientes.


Datos del fabricante.
Tablas de tasas de fallo tpicas publicadas en libros de anlisis de riesgos.
Bases de datos de fallos, tales como el RiAC Automated Data Book y otras.

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Generalmente las mencionadas fuentes ofrecen datos sobre la tasa de fallos del componente, pero no
siempre es accesible la informacin sobre la causa que provoca el fallo y el modo de fallo, por lo que es
habitual tener que estimar cmo se reparte la probabilidad de fallo de un componente entre los distintos 28
modos y causas de fallo, en base a la experiencia y el entorno de funcionamiento del sistema analizado.

Gravedad del fallo (G). Este ndice est ntimamente relacionado con los efectos
del modo de fallo. El ndice de gravedad valora el nivel de las consecuencias
sentidas por el cliente. Esta clasificacin est basada nicamente en los efectos del
fallo, por lo que se calcula en base a una escala de 1 a 10, segn muestra la
tabla 5. Como la clasificacin de gravedad est basada nicamente en el efecto
de fallo, todas las causas potenciales del fallo para un efecto particular de este,
recibirn la misma clasificacin de gravedad.

Tabla 9.-Gravedad

Gravedad(G)
Criterio

Imperceptible por el cliente 1


Perceptible pero no molesto 2
Perceptible y ligeramente molesto 3
Predispone negativamente al cliente 4
Degradacin del sistema 5
Degradacin del sistema y exigencia de cambio/reparacin 6
Degradacin del sistema y reparacin costosa 7
Degradacin del sistema, que llega a afectar a otros sistemas de la instalacin 8
Afecta a la seguridad, con aviso previo 9
Afecta a la seguridad, sin previo aviso 10

No deteccin (D). Este ndice marca la probabilidad de que la causa y/o modo de
fallo, supuestamente aparecido, llegue al cliente. Este ndice est ntimamente
relacionado con los controles de deteccin actuales y la causa de fallo. Para su
determinacin se utiliza una escala de 1 a 10, segn muestra la tabla.

Tabla 10.-No deteccin

Criterio Probabilidad de que el defecto


individual llegue al cliente D
Probabilidad remota de que el defecto llegue al cliente. Sera
poco razonable que un defecto no fuese detectado durante la
inspeccin, prueba o montaje (dificultad de montaje) 0-5% 1
Probabilidad baja de que el defecto llegue al cliente 6-15% 2
16-25% 3
26-35% 4
Probabilidad moderada de que el defecto llegue al cliente 36-45% 5
46-55% 6
Probabilidad alta de que el defecto llegue al cliente 56-65% 7
66-75% 8
Probabilidad muy elevada de que el defecto llegue al cliente 76-85% 9
86-100% 10

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Clculo del ndice de prioridad de riesgo (IPR) para cada modo de fallo y causa

El ndice de prioridad del riesgo (IPR) es un parmetro de estimacin cuantitativa de la importancia de los 29
fallos. Se utiliza con el fin de priorizar las causas potenciales de fallo que requieren acciones preventivas.
Se calcula como el producto de los tres indicadores: la frecuencia (F), la gravedad (G) y la probabilidad de
deteccin (D), mediante la siguiente expresin:

IPR = F x G x D

El IPR se calcula para todas las combinaciones de modo de fallo y causa. El IPR es usado con el fin de
priorizar la causa potencial del fallo para posibles acciones correctivas. A mayor IPR, mayor importancia
tiene el fallo

9. Identificacin de los modos de fallo ms crticos y propuesta de medidas correctora

Implantacin de acciones correctoras para aquellas causas de fallo con mayor IPR, donde se
recomienda, de forma general, aplicar medidas para todos aquellos IPR cuyo valor sea mayor a 100.
Para ello, ser necesario que la accin correctora que se debe implantar reduzca alguno de los
parmetros que componen el IPR:

Reduccin de F. Con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia pueden


aplicar- se las siguientes acciones:

1. Cambiar el diseo, para reducir la probabilidad de que la causa de fallo


pueda producirse (porosidad, uso de material incorrecto, sobrecarga,
etc.).

2. Incrementar o mejorar los sistemas de control que impiden que se


produzca la causa de fallo.

Reduccin de G. Con el fin de disminuir la gravedad, habra que introducir


cambios en el diseo del sistema.
Reduccin de D. Con el fin de disminuir la probabilidad de que el defecto
llegue al cliente, se requiere introducir cambios o mejoras en el control de
deteccin del sistema, lo que por regla general, produce un aumento de coste..

10. Esquema de la instalacin mejorado


Una vez decididas las medidas correctoras que hay que implantar, se describir cmo es la instalacin
mejorada.

11. Clculo de los nuevos coeficientes F,G y D y el IPR para cada medida corrector

Una vez propuestos los cambios, se recalculan los nuevos ndices de frecuencia, gravedad y no
detencin: F, G y D, respectivamente, y se halla el nuevo IPR resultante de la expresin:

IPR = F x G x D

Este nuevo ndice permite evaluar la efectividad de la accin correctora.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

En la web del Instituto estn disponibles las Notas Tcnicas de Prevencin, en los enlaces
indicados, y adems se adjunta el link de unos ejemplos de estos analizadores de errores y fallos
que se utilizan en sistemas ms complejos como industrias, gasolineras
30
NTP 679: Anlisis modal de fallos y efectos. AMFE

Problemas resueltos de anlisis de riesgos

1.4.3.3.-Anlisis probabilstico de riesgos: Metodologa del rbol de fallos y


errores.

El mtodo de anlisis del "rbol de Fallos" (FTA: Fault Tree Analysis) se empez a usar para evaluar las
condiciones de seguridad de los sistemas de tiro de los misiles ICBM Minuteman.

A partir de ese momento, esta tcnica de anlisis de riesgos ha sido profusamente utilizada y perfeccionada
por parte de instalaciones nucleares, aeronuticas y espaciales, extendindose despus su empleo para la
evaluacin de riesgos a las industrias electrnica, qumica, petroqumica, etc.

Es un mtodo deductivo de anlisis que parte de la previa seleccin de un "suceso no deseado o evento
que se pretende evitar", sea ste un accidente de gran magnitud (explosin, fuga, derrame, etc.) o sea un
suceso de menor importancia (fallo de un sistema de cierre, etc.) para averiguar en ambos casos los
orgenes de los mismos.

Figura 2.-NTP333 Representacin grfica del rbol de fallos

Seguidamente, se representan las combinaciones de las situaciones que pueden dar lugar a la produccin
del "evento a evitar", conformando niveles sucesivos de tal manera que cada suceso est generado a
partir de sucesos del nivel inferior, siendo el nexo de unin entre niveles la existencia de "operadores o
puertas lgicas". El rbol se desarrolla en sus distintas ramas hasta alcanzar una serie de "sucesos
bsicos", denominados as porque no precisan de otros anteriores a ellos para ser explicados. Tambin
alguna rama puede terminar por alcanzar un "suceso no desarrollado" en otros, sea por falta de
informacin o por la poca utilidad de analizar las causas que lo producen.

Los nudos de las diferentes puertas y los "sucesos bsicos o no desarrollados" deben estar claramente
identificados.

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Estos "sucesos bsicos o no desarrollados" que se encuentran en la parte inferior de las ramas del rbol se
caracterizan por los siguientes aspectos:
31
Son independientes entre ellos.

Las probabilidades de que acontezcan pueden ser calculadas o estimadas.

Para que la tcnica del rbol de fallos sea eficaz debe ser elaborado por personas profundamente
conocedoras de la instalacin o proceso a analizar y que a su vez conozcan el mtodo y tengan
experiencia en su aplicacin; por lo que, si se precisa, se debern constituir equipos de trabajo
pluridisciplinarios (tcnico de seguridad, ingeniero del proyecto, ingeniero de proceso, etc.) para proceder
a la reflexin conjunta que el mtodo propicia.

Cmo desarrollar el rbol?

Una vez elegido el "evento que se pretende evitar" en el sistema a analizar, se procede descendiendo
escaln a escaln a travs de los sucesos inmediatos o sucesos intermedios hasta alcanzar los sucesos
bsicos o no desarrollados que generan las situaciones que, concatenadas, contribuyen a la aparicin del
"suceso no deseado"

Para que sea un sistema estndar de simbologa la NTP 333: Anlisis probabilstico de riesgos: Metodologa
del" rbol de fallos y errores" ofrece una tabla con los elementos a utilizar:
Tabla 11.- Smbolos utilizados para la presentacin del rbol de fallos

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Si alguna de las causas inmediatas contribuye directamente por s sola en la aparicin de un suceso
anterior, se conecta con l mediante una puerta lgica del tipo "O".
32
Ejemplos:

En el diagrama de flujo, el producto pasar del punto 1 al punto 2 si est abierta la vlvula manual A o si
est abierta la vlvula neumtica B, y su representacin lgica es la especificada en la figura.

Figura 3.-Ejemplo 1 de rbol de fallos.

Si son necesarias simultneamente todas las causas inmediatas para que ocurra un suceso, entonces stas
se conectan con l mediante una puerta lgica del tipo "Y".

Ejemplo 2:

En el diagrama de flujo representado, tienen que estar abiertas simultneamente las vlvulas A y B para
que pase el producto del punto 1 al 2, y su representacin lgica es la especificada en la figura.

Figura 4.-Ejemplo 2 de rbol de fallos.

Actuando de esta forma, se sigue descendiendo de modo progresivo en el rbol hasta llegar a un momento
en que, en la parte inferior de las distintas ramas de desarrollo, se alcanzan sucesos bsicos o no
desarrollados. Indica que se ha completado el rbol de errores.

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Explotacin del rbol

Se puede hacer de dos formas, "cualitativo" o a travs de la "cuantificacin" cuando existen fuentes de 33
datos relativas a las tasas de fallo de los distintos componentes.

Evaluacin cualitativa

Se analiza su estructura lgica para poder determinar las combinaciones mnimas de sucesos bsicos que
hagan que se produzca el suceso no deseado.

Con este se ha de utilizar el lgebra de Boole, traduciendo la estructura a ecuaciones lgicas. Para ello
se expone muy brevemente tal sistema de equivalencia lgica:

Una puerta "0" equivale a un signo "+", no de adicin sino de unin en teora de conjuntos.
Una puerta "Y" equivale a un signo "." equivalente a la interseccin.

Para la resolucin de rboles de fallos se realizan los siguientes pasos:

1. Identificacin de todas las puertas lgicas y sucesos bsicos.

2. Resolucin de todas las puertas en sus sucesos bsicos.

3. Eliminacin de los sucesos repetidos en los conjuntos de fallo: aplicacin de la propiedad


idempotente del lgebra de Boole.

4. Eliminacin de los conjuntos de fallo que contengan a su vez conjuntos de fallo ms pequeos,
es decir, determinacin de entre todas las combinaciones posibles, los conjuntos mnimos de fallo:
aplicacin de la ley de absorcin del lgebra de Boole.

En la web de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, hay varias Notas Tcnicas de
Prevencin relacionas con stas tcnicas de anlisis de errores y fallos:

NTP 238: Los anlisis de peligros y de operabilidad en instalaciones de proceso

NTP 333: Anlisis probabilstico de riesgos: Metodologa del "rbol de fallos y errores"

1.4.4.- Evaluacin general de riesgos

Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones anteriores, se puede
evaluar mediante un mtodo general de evaluacin como el que se expone en este apartado.
En la gua del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aparece una tabla de seguimiento
para poder hacer la evaluacin de riesgos, ya sea de Puestos, Lugares o Equipos.
Al final del apartado, aparece dicho modelo de tabla, que se ha de completar con la ayuda obtenida de las
tablas que se explica en ste apartado.

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. Etapas del proceso general de evaluacin


1. Clasificacin de las actividades de trabajo
34
Un paso preliminar a la evaluacin de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupndolas
en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente:
a) reas externas a las instalaciones de la empresa.

b) Etapas en el proceso de produccin o en el suministro de un servicio.

c) Trabajos planificados y de mantenimiento.

d) Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin, entre otros, sobre los siguientes
aspectos:
Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia.
Lugares donde se realiza el trabajo.
Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo (por
ejemplo: visitantes, subcontratistas, pblico).
Formacin que han recibido los trabajadores sobre la ejecucin de sus tareas.
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento y
mantenimiento de planta, maquinaria y equipos.
Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
Energas utilizadas (por ejemplo: aire comprimido).
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
Estado fsico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, lquidos,
polvo, slidos).
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
Medidas de control existentes.
Datos reactivos de actuacin en prevencin de riesgos laborales: incidentes,
accidentes, enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla,
de los equipos y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse informacin dentro
y fuera de la organizacin.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad
desarrollada.
Organizacin del trabajo.

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2. Anlisis de riesgos

2.1. Identificacin de peligros


35

Para llevar a cabo la identificacin de peligros hay que preguntarse tres cosas:
i. Existe una fuente de dao?
ii. Quin (o qu) puede ser daado?
iii. Cmo puede ocurrir el dao?

Con el fin de ayudar en el proceso de identificacin de peligros, es til categorizarlos en distintas formas,
por ejemplo, por temas: mecnicos, elctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc..
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales como: durante las actividades de
trabajo, existen los siguientes peligros?
golpes y cortes.
cadas al mismo nivel.
cadas de personas a distinto nivel.
cadas de herramientas, materiales, etc., desde altura.
espacio inadecuado.
peligros asociados con manejo manual de cargas.
peligros en las instalaciones y en las mquinas asociados con el montaje, la
consignacin, la operacin, el mantenimiento, la modificacin, la reparacin y
el desmontaje.
peligros de los vehculos, tanto en el transporte interno como el transporte por
carretera.
incendios y explosiones.
sustancias que pueden inhalarse.
sustancias o agentes que pueden daar los ojos.
sustancias que pueden causar dao por el contacto o la absorcin por la piel.
sustancias que pueden causar daos al ser ingeridas.
energas peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones).
trastornos msculo-esquelticos derivados de movimientos repetitivos.
ambiente trmico inadecuado.
condiciones de iluminacin inadecuadas.
barandillas inadecuadas en escaleras.

La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habr que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el
carcter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan.

2.2. Estimacin del riesgo


Como hemos mencionado al inicio para hacer una estimacin del riesgo, se ha de tener en cuenta la
severidad del dao y la probabilidad de que ocurra tal peligro.

Severidad del dao,


Para determinar la potencial severidad del dao, se consideran tanto las partes del cuerpo afectadas como
la naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente daino.

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Ejemplos de ligeramente daino:


Daos superficiales: cortes y magulladuras pequeas, irritacin de los ojos por polvo.
Molestias e irritacin, por ejemplo: dolor de cabeza, disconfort. 36

Ejemplos de daino:
Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores.
Sordera, dermatitis, asma, trastornos msculo-esquelticos, enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.

Ejemplos de extremadamente daino:


Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones mltiples, lesiones fatales.
Cncer y otras enfermedades crnicas que acorten severamente la vida.

Probabilidad de que ocurra el dao

La probabilidad de que ocurra el dao se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre


Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones
Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces

A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de control ya


implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas
de control, tambin juegan un papel importante. Adems de la informacin sobre las actividades de
trabajo, se debe considerar lo siguiente:

Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (caractersticas personales o


estado biolgico).
Frecuencia de exposicin al peligro.
Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua.
Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los
dispositivos de proteccin.
Exposicin a los elementos.
Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de
los procedimientos):

El cuadro siguiente da un mtodo simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad
estimada y a sus consecuencias esperadas.

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Tabla 12.-Estimacin de los niveles de riesgo.

Niveles de riesgo Consecuencias


Ligeramente Daino LD Daino D Extremadamente
37
Daino ED
Pr Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado
ob B T TO MO
abi Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante I
lid M TO MO
ad Alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable
A MO I IN

4. Valoracin de riesgos: Decidir si los riesgos son tolerables

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere mejorar los
controles existentes o implantar unos nuevos, as como la temporizacin de las acciones. En la siguiente
tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisin. La tabla tambin
indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las
medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo
Tabla 13.-Criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisin

RIESGO ACCIN Y TEMPORIZACIN

Trivial (T) No se requiere accin especfica

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben


considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado
est asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar
una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad
de dao como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

Intolerable (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el


riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados,
debe prohibirse el

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4. Preparar un plan de control de riesgos

El resultado de una evaluacin de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de
38
disear, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen procedimiento para
planificar la implantacin de las medidas de control que sean precisas despus de la evaluacin de riesgos.
Los mtodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:

I. Combatir los riesgos en su origen


II. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcin de
los puestos de trabajo, as como a la eleccin de los equipos y mtodos de trabajo y
de produccin, con miras, en particular a atenuar el trabajo montono y repetitivo
y a reducir los efectos del mismo en la salud.
III. Tener en cuenta la evolucin de la tcnica.
IV. Sustituir lo peligroso por lo que entrae poco o ningn peligro
V. Adoptar las medidas que antepongan la proteccin colectiva a la individual.
VI. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

5. Revisar el plan

El plan de actuacin debe revisarse antes de su implantacin, considerando lo siguiente:

I. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgo


aceptables.
II. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros.
III. La opinin de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las
nuevas medidas de control.

La evaluacin de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto la adecuacin de las
medidas de control debe estar sujeta a una revisin continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si
cambian las condiciones de trabajo, y con ello varan los peligros y los riesgos, habr de revisarse la
evaluacin de riesgos.

CLASIFICAION DE ANLISIS
ACTIVIDADES: RIESGOS:
TOLE REVISAR EL
Externas, Proceso Identificaio VALORACIO PLAN
N DEL SI PLAN
produccion, n peligro RABLE CONTROL
RIESGO PERIODICAME
Planificados o (severidad, ? RIESGOS. NTE
mantenimiento, probabilida
O
N

tareas definidas d).


APLICAR
MEDIDAS
PREVENTIV
AS

Figura 5.Etapas del proceso general de evaluacin.

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6. Modelo de formato para la evaluacin general de riesgos

La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales en su artculo 23.1 a) y el R.D. 604/2006, exigen al empresario
39
documentar la evaluacin de riesgos y conservarla a disposicin de la autoridad laboral.

Para ayudar al cumplimiento de dicha exigencia, en la tabla se da un modelo de formato para la evaluacin
general de riesgos.
Tabla 14.-Modelo de formato para la evaluacin general de riesgos

Para los riesgos estimados M, I, IN, y utilizando el mismo nmero de identificacin de peligro, completar la
tabla:

Tabla 15.- Tabla estimacin de riesgos

Para saber el nmero de riesgo al que pertenece o al que est sometido, el INSHT nos ofrece unas tablas
en las que lo indican.

Clasificacin de Riesgos Laborales

Debido a que la ltima edicin del documento de evaluacin de riesgos fue en 1996, la pgina oficial de
instituto no mantiene la clasificacin, pero se pueden consultar los documentos, en la pgina principal en
el apartado NORMATIVA, en la pgina principal

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40

Figura 6.-Pgina principal del INSHT, ventana de NORMATIVA

SECTORES ESPECFICOS
Existen casos especiales, sectores que no son los comunes, en los se debe prestar especial atencin, por ser
novedosos o estar menos estudiados. Como podran ser los pertenecientes al teletrabajo, emergencias en
la pesca, Epis, para la lucha contra incendios forestales.. que estn enlazados en el siguiente apartado.

LEGISLACION EUROPEA

En caso de que no podamos encontrar leyes concretas sobre los riesgos detectados, deberamos
comprobar si existen otras normas de la unin europea, o tambin se pueden utilizar las guas del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo, las normas internacionales o incluso atender a las guas
realizadas por entidades privadas de confianza al respecto del riesgo a evaluar.

Desde la pgina principal, en el apartado de NORMATIVA, en la seccin de NORMATIVA


EUROPEA
Normativa Europea

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41

Figura 7.- Pgina principal INSHT, ventana Normativa, apartado Normativa Europea

1.5.-FICHAS TCNICAS Y GUAS PRCTICAS PARA PYMES

Segn se ha expuesto, cada local, negocio o sector tiene diversos y muy variados riesgos que analizar y
evaluar.

Con el siguiente listado de fichas tcnicas y guas prcticas, se ofrece una ayuda para que la evaluacin de
riesgos expuestos sea ms completa y detallada, procurando no olvidar puntos o parmetros a evaluar,
teniendo en cuenta que a pesar de seguir dichas fichas y guas no estamos exentos de consultar la
normativa vigente y los Reales Decretos correspondientes.

Artes grficas
Comercio y talleres de bicicletas y motocicletas
Comunicacin de la Comisin: Como adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del
trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad (2002-2006)
Empresas de comercializacin de materiales de la construccin
Equipos de elevacin y transporte en el interior de las empresas
Escayolistas
Estaciones de servicio
Evaluacin de Riesgos Laborales (2 Edicin)
Fabricacin de Dispositivos Micro electrnicos
Floristeras
Fontaneros y calefactores

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Funerarias
Gestin de la prevencin de riesgos laborales en la pequea y mediana empresa
42
Gua metodolgica para el estudio ergonmico del trabajo de cajera de hipermercado
Gua para la accin preventiva: Gimnasios - Ao 2003 (descatalogada)
Industrias de conservas alimenticias
Instaladores elctricos
Instruccin bsica para el trabajador usuario de pantallas de visualizacin de datos
Invernaderos
Limpieza de oficinas
Limpieza vial
Lista de comprobacin ergonmica: Ergonomic checkpoints
Manual de normas tcnicas para el diseo ergonmico de puestos con pantallas de visualizacin
(2 Edicin)
Manual de procedimientos de prevencin de riesgos laborales. Gua de elaboracin
Manual para la evaluacin y prevencin de riesgos ergonmicos y psicosociales en la PYME
Panadera
Peluqueras
Pintores y empapeladores
Plantas de asfaltado
Plantas de reciclado: papel, vidrio y plstico
Recubrimiento de suelos
Sector del taxi
Sector del transporte colectivo
Sector del transporte de mercancas peligrosas por carretera
Sector del transporte de mercancas por carretera
Taller de carpintera
Taller de reparacin de vehculos
Talleres de confeccin
Talleres de lavado y engrase de coches
Tintoreras
Trabajadores sociales
Trabajo en oficinas

Para obtener la informacin detallada de cada uno de los casos en formato .pdf , se ha aadido el
enlace del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para acceder a los documentos.
Guas Tcnicas para Pymes

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1.6.-SECTORES ESPECFICOS.

43
En determinadas ocasiones se encontraran empresas que no pertenecen a ninguno de los sectores
mencionados anteriormente. Entonces, ser cuando se deba mirar si dicha empresa pertenece a
alguno de los sectores atpicos, en los que su normativa viene enlazada en este mismo apartado.
Dichos sectores pueden ser:

Accidentes de trabajo de extremidad superior en el mbito sanitario - Ao 2014 (en catlogo)


Calidad del aire en un centro gerontolgico (2008)
El teletrabajo - Ao 2004 (NP erga-fp 38)
Emergencias en la pesca (2012)
Enfermedades por agentes biolgicos en el sector de la pesca (2008)
EPI para la lucha contra incendios forestales. Resumen Normativo (2010)
Estudio de las vibraciones en diferentes sectores (2012)
Exposicin a radiaciones pticas incoherentes en hospitales - Ao 2014 (en catlogo)
Exposicin a ruido en buques de pesca (2010)
Plaguicidas en la agricultura. Aplicacin y eliminacin - Ao 2001 (NP erga-FP 25)
Portal del sector martimo pesquero - Ao 2014 (en catlogo)
Prevencin de riesgos biolgicos en trabajos agrcolas (2007)
Ruido en los sectores de la msica y ocio (2010)
Trabajo en artes grficas - Ao 2001 (NP erga-fp 29)
Trabajo en oficinas - Ao 2000. (NP erga-fp 22)
Trabajos en cocinas, hostelera y restauracin - Ao 2002 (NP erga-fp 31)
Trabajos en hostelera I. Incendios y Planes de emergencia - Ao 2003 (NP erga-noticias 79)
Trabajos en hostelera II. Posturas inadecuadas, sobreesfuerzos - Ao 2004 (NP erga-noticias 84)
Trabajos en hostelera III. Accidentes por contacto trmico, cortes y punzamientos - Ao 2006 (NP
erga-noticias 94)
Trabajos en situacin de aislamiento - Ao 2005 (NP erga-FP 46)

Para acceder a listado de los sectores atpicos, en la pgina principal, en el apartado de


DOCUMENTACIN, en la parte inferior izquierda de la ventana, en el apartado de temas, buscar el enlace
de Sectores de actividad, como indica la imagen

Sectores de actividad atpicos

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44

Figura 8.-Ventana de documentacin, apartado de Sectores Especficos

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45

Figura 9.- Tipos de sectores de actividad atpicos

El servicio de prevencin no ser responsable de la falta de informacin, ocultacin de zonas o datos, o


cualquier otra u otras deficiencias, que aunque no indicadas debern ser corregidas, para no incurrir en las
responsabilidades legales que determine la ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevencin de Riesgos
Laborales.

En el caso de que la empresa realice algn cambio de maquinaria, herramientas utilizadas o procesos de
trabajo, incorporacin de trabajadores o cambio de puesto de los mismos, deber de comunicarlo
inmediatamente al servicio de prevencin para que se realice la evaluacin de dichos cambios,
adjuntndose mediante anexo al Plan de Evaluacin de Riesgos Laborales..

1.7.- INVESTIGACION DE ACCIDENTES.

Se debe establecer el procedimiento de investigacin de accidentes e incidentes as como el registro y


control de todos los que acontezcan, con el fin de adoptar, una vez conocidas las causas, las medidas
necesarias para evitar la repeticin de otros similares y lograr la reduccin de la siniestralidad laboral.

Segn la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales deben ser investigados los accidentes con consecuencias
lesivas para los trabajadores. Sin embargo, es aconsejable que se tiendan a investigar y registrar todos los
accidentes, incluidos aquellos que no hayan producido lesiones a personas, los conocidos como accidentes
blancos o incidentes. Se dar prioridad a la investigacin de aquellos accidentes/ incidentes ms

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importantes, tales como los de consecuencias reales o potenciales graves, los que afecten a un nmero
elevado de personas o los ms repetitivos.
46
La investigacin de los accidentes/incidentes deber ser realizada por los directores de las unidades o reas
funcionales en la que se produce el suceso, contando con la colaboracin del coordinador de prevencin
cuando sea necesario. Sera conveniente que en esta investigacin participase tambin el propio trabajador
afectado y el delegado de prevencin.

La direccin de la empresa deber informar a los delegados de prevencin de los accidentes acaecidos y de
los resultados de las investigaciones. Los delegados de prevencin, por su parte, podrn realizar sus propias
investigaciones de accidentes si as lo creen conveniente.

Todos los trabajadores debern informar de cualquier accidente/incidente que presencien y colaborar en el
esclarecimiento e investigacin de accidentes sin ocultar datos o pruebas relevantes.

Para iniciar el informe del accidente o incidentes se debe partir de la premisa de que rara vez una nica
causa provoca un accidente, ms bien al contrario, todos los accidentes tienen varias causas que suelen
estar relacionadas y que pueden agruparse en cuatro grandes bloques:

Causas materiales: Instalaciones, mquinas, herramientas y equipos, as como los


inherentes a los materiales y/o a las sustancias componentes de materias primas y
productos.
Entorno ambiental: Ambiente y lugar de trabajo: agentes fsicos (iluminacin,
ruido...), qumicos, biolgicos, espacio de trabajo (orden y limpieza,...).
Organizacin: Organizacin del trabajo y gestin de la prevencin (formacin,
mtodos de trabajo,...).
Caractersticas personales: De carcter individual: aptitud y actitud del trabajador
para el control de los peligros de accidente.

Algunas de las causas son inmediatas, es decir, circunstancias o hechos que ocurren justo antes de
producirse el accidente y que suelen ser fcilmente reconocibles, como el mal uso de las herramientas o
EPIS. Anteriormente a stas se encuentran las causas bsicas que son las que estn en su origen.
Generalmente, para llegar a las causas bsicas y ser capaces de controlarlas, se requiere profundizar en la
investigacin.

Cualquier procedimiento de investigacin de accidentes deber definir quin, cundo y cmo debe
procederse y debera contemplar tambin las siguientes etapas:

Reaccionar ante el accidente de forma adecuada y positiva. Al ver o recibir informacin


sobre un accidente/incidente el mando del rea debe hacerse cargo de la situacin,
primeramente preocupndose de que la persona afectada reciba las curas y primeros
auxilios necesarios y dando las instrucciones precisas al personal especfico de manera que
se eviten accidentes potenciales secundarios. Debe tambin apreciar el potencial de
prdida y decidir a quin ms se debe informar.

Reunir la informacin pertinente acerca del accidente. Esto debe realizarse lo antes posible
identificando las fuentes de evidencias en el lugar de los hechos y entrevistando a las
personas presentes cuando ocurri el acontecimiento. Debe crearse un clima de confianza
ante esta actividad, para evidenciar que la investigacin no persigue encontrar culpables y

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s soluciones que eviten daos a los trabajadores expuestos. Es importante anotar todos los
datos que puedan ser significativos para su posterior anlisis.
47
Analizar todas las causas significativas. Se deben formular las siguientes preguntas: Qu
tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Fue necesario? Fue suficiente? Qu
otras cosas tuvieron que suceder? Es importante que toda la informacin del anlisis
conste documentalmente, para ello en el anexo se muestra un ejemplo de un posible
formulario a cumplimentar.
Desarrollar y tomar medidas correctoras para evitar que se vuelva a repetir el incidente.
Puede que sea necesario aadir sistemas de proteccin, informar o formar al trabajador,
etc. Para ello habr que acordar un plazo de ejecucin y un responsable. Es conveniente
dotar a los mandos directos de cierta autoridad para poder aplicar aquellas medidas que
puedan subsanar las deficiencias ms evidentes, si bien es cierto que las medidas
correctivas ms significativas o que representen una inversin econmica importante
debern estar aprobadas por la direccin antes de su aplicacin.
Seguimiento de la puesta en prctica de las medidas de control. Se debe verificar que las
acciones tomadas se cumplan, sean eficaces y no tengan efectos adversos inesperados o
indeseados.
Mantener un registro de la siniestralidad. Se deben guardar de forma ordenada los partes
oficiales de accidentes con baja y el registro de accidentes sin baja, tal como la
reglamentacin exige con los documentos establecidos al efecto.

Tambin debern ser recogidos los partes internos cumplimentados de las investigaciones de accidentes
realizados.

No existe un modelo de parte interno normalizado y de obligado cumplimiento ni tampoco est definido su
contenido mnimo, ni cmo debe estructurarse y tratarse la informacin recogida. El modelo a utilizar debe
ajustarse a cada empresa (tipo, estructura, organizacin...) debiendo ser en todo caso sencillo, concreto y
claro para evitar dudas o interpretaciones.

A partir de la informacin extrable de los partes internos de investigacin mencionados, deberan


recogerse y tratarse estadsticamente los datos ms significativos de los accidentes, que son:

Datos del accidente (lugar, forma, agente material causante, daos y costes generados,
etc.)
Datos del accidentado (nombre, ocupacin, experiencia, etc.)
Identificacin de causas
Medidas correctoras a adoptar

Tales datos sern, en la medida de lo posible, codificados para facilitar su anlisis estadstico. Como ndices
estadsticos de siniestralidad ms utilizados se encuentran los siguientes:

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48

Figura 10.-ndices estadsticos de siniestralidad

A partir de cierto tamao de empresa o de complejidad y diversificacin de riesgos es importante efectuar


un seguimiento de la siniestralidad en cada una de las diferentes reas o unidades funcionales de la misma
o centro de trabajo, a fin de poder efectuar un control ms pormenorizado.

Es recomendable calcular, aunque sea orientativamente, los costes originados por el accidente, teniendo
en cuenta las prdidas materiales, los daos personales, el tiempo perdido por el accidentado y por otras
personas y otros costes derivados del accidente. Tambin es conveniente estimar el coste de las prdidas
mximas que potencialmente podra haber ocasionado el accidente, lo que nos dara una idea de la
importancia del suceso.

Para obtener informacin desde la pgina del Instituto en el que hay ms documentacin accedemos
desde el propio buscador de la pgina principal de DOCUMENTACION, escribir:

Investigacin de accidentes

2.-OBJETIVO

Con este trabajo fin de Mster en Prevencin de Riesgos Laborales con especialidad de seguridad en el
Trabajo, se pretende proponer una nueva herramienta que recoja informacin sobre tareas, lugares y
equipos, de tal manera a cada trabajador se le pueda asignar aquellas que con sus riesgos, teniendo
siempre en cuenta las posibles interacciones entre unos y otros tanto de tareas, equipos y lugares y
contando con la posible modificacin de los riesgos evaluados a su gravedad respecto a cuando se
consideran de forma independiente, con el fin de intentar reducir esta problemtica de las evaluaciones de
riesgos genricas que hay implantadas con los programas informticos que se limitan a mantener la misma
informacin escasa que desde hace aos, se plantean los siguientes objetivos en este trabajo:

El primer objetivo, es proponer una nueva herramienta que descomponga cada puesto de trabajo
en una serie de factores relacionados con las tareas, lugares y equipos que tiene asignados,
evaluando los riesgos para cada uno de estos factores.

El segundo objetivo, es obtener resultados de compatibilidad entre factores a travs de una matriz
de interacciones para verificar o en su caso modificar la valoracin del riesgo asignado a cada
puesto.

El tercer objetivo, consiste en crear una base de datos de factores y sus riesgos asociados que
podra servir para la evaluacin de nuevos puestos de trabajo.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Es decir, se debe conocer qu puesto va a desempear el trabajador, y conocer perfectamente las tareas
que va a desempear durante la jornada, para darle las fichas correspondientes de los factores que le
ocasionan los riesgos al trabajador, para aplicar las medidas preventivas pertinentes, teniendo siempre en 49
cuenta que hay tareas que podrn ser complementarias, sin aumentar los riesgos existentes, otras que se
podrn desempear pero aumentando las precauciones o medidas de prevencin y otras que no, de
ninguna manera se podrn realizar ambas tareas.

Esta informacin es la que se obtiene al hacer la matriz de interacciones que es el segundo objetivo que se
expone en este proyecto, en el que una vez definidas las tareas y evaluados los riesgos que ocasionan sas
tareas, se ha de hacer una matriz de interacciones, para conocer qu acciones se pueden hacer, en cules
se deben aumentar las precauciones y cuales estn prohibidas.

Al tener los factores que ocasionan los riesgos durante la jornada muy bien identificados, desde la tarea
ms sencilla y cotidiana hasta las ms sofisticadas, y a cada uno de esos factores aplicarles las medidas
preventivas, puede llegar a ser una herramienta muy til a la hora de crear nuevas evaluaciones de riesgos.

Si se tuviese que hacer una evaluacin de riesgos para identificar las tareas que va a realizar ese trabajador,
se tendr que escoger las fichas diseadas que se hayan creado con anterioridad para otros trabajadores
que tengan esos factores en comn, como por ejemplo, para entrar al emplazamiento de la empresa, es
necesario subir unas escaleras fijas, todos los trabajadores de la empresa, dependen de se factor de
riesgo, pues se disea una ficha, identificando el factor que crea el riesgo (uso de las escaleras fijas), riegos
a los que se expone (cadas de distinta altura, entre otros) y las medidas preventivas a adoptar (ejemplo,
uso obligatorio de pasamanos). Y as sucesivamente hasta las tareas ms especficas o crticas detallando
los factores que ocasionan mayor riesgo de tener un accidente, con el fin de luego darle a cada trabajador
las fichas correspondientes de los factores que le influyen en sus tareas.

3.-METODOLOGA EVALUACION APLICADA

La metodologa utilizada, se basa en la valoracin global del puesto de trabajo a partir de la evaluacin de
los distintos factores de riesgo que estn presentes en la realizacin de las tareas, tanto en los lugares de
trabajo, puestos de trabajo.

Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha definido como factor, a descomponer cada puesto de
trabajo en las tareas, lugares y equipos para analizar qu es lo que les hace tener riesgo. Por lo que si en la
empresa existen 8 tareas, 5 equipos y 2 lugares de trabajo, existirn 15 factores de riesgo (Esta parte es
comn para futuras evaluaciones, en otras empresas o modificaciones de la misma que se est evaluando
en cuestin, es decir, ser informacin que se pueda aprovechar.)

Para hacer la evaluacin de riesgos de una empresa con este mtodo se han de asignar a cada trabajador
los factores que le influyen en sus tareas, lugares y equipos.

Es decir, si a un trabajador le corresponden 3 tareas, 1 lugar de trabajo y 2 equipos, este trabajador tendr
6 factores de riesgo, pero al iterar los factores entre s, los riesgos aumentan.

Seguidamente, una vez definidos los factores que le influyen a cada trabajador, se ha de hacer una segunda
evaluacin, a travs de una matriz de interacciones, en la que se van comparando cada factor uno a uno de
eje Y, con cada factor de eje X, para ver si entre s la reaccin que tienen esos factores.

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O sea, siguiendo con el ejemplo, los seis factores obtenidos con eso mismos seis factores en una tabla,
lgicamente lo que se obtenga en la diagonal es una secuencia de ceros o espacios en blanco ya que no
sera lgico analizar dos factores iguales entre s.(Es aqu donde realmente se hace la evaluacin de riesgos, 50
cuando se combinan entre si los factores que le influyen en cada trabajador y se ven claramente los riesgos
a los que se expone al trabajador).

Tabla 16.- Matriz ejemplo entre los mismos factores de un trabajador.

FACTOR 6
FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR 3

FACTOR 4

FACTOR 5
FACTOR 1

FACTOR 2
TRABAJADOR 1

FACTOR 3

FACTOR 4

FACTOR 5

FACTOR 6

Esta matriz de interacciones permite reconocer si la combinacin de factores altera los niveles de riesgo
establecido de modo individual o aislado o estn totalmente prohibidos como indica la leyenda del mtodo
aplicado.

Tabla 17.- Simbologa aplicada en las matriz de interacciones

SIMBOLO TOLERANCIA RIESGO


AUMENTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

TENER AUN MS PRECAUCION CUANDO


ESTOS FACTORES ESTN COMBINADOS

EST TOTALMENTE PROHIBIDO

NO PUEDE REALIZAR ESTA TAREA SIN


SUPERVION O PREVIA FORMACIN
SI PUEDE REALIZAR ESA TAREA,
TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS APLICADAS
INCOM-
NO ES PODIBLE QUE SE DE ESA
PATIBLE
CIRCUNSTACIA

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De la misma manera, se podran hacer otras evaluaciones de riesgos si al trabajador se le modificase algn
factor, si se le quita una tarea o lugar o herramienta, en su matriz tambin habra que eliminar dicho factor, 51
al igual ocurre si se le asignan otras tareas, equipos. Se aaden en su matriz de interacciones y se debe
volver a analizar sus riesgos, ya que las condiciones en las que va a trabajar no son las mismas, su
evaluacin de riesgo tampoco tiene porque serlo.

Nota, si la evaluacin de riesgos de estos nuevos factores no est en la base de datos diseada, se aadira
como nueva.

Tabla 18.- Matriz de interacciones sin el factor 3 y uno nuevo aadido.

FACTOR 4

FACTOR 5

FACTOR 6
FACTOR 1

FACTOR 2

FACTOR
NUEVO
FACTOR 1
TRABAJADOR 1

FACTOR 2

FACTOR 4

FACTOR 5

FACTOR 6

FACTOR
NUEVO

En esta nueva matriz, se analiza si siguen siendo posibles las nuevas condiciones del trabajador, pero sin
tener que hacer una evaluacin de riesgos inicial, si no partiendo de la que tena y simplemente analizando
las nuevas condiciones en la nueva matriz de interacciones. (Esta sera la otra parte que habra que
modificar en cada evaluacin o variante de estas).

Al haber cambiado las condiciones del trabajador tambin se ha de modificar sus fichas, es decir, sacar de
su evaluacin de riesgos los factores con sus riesgos y medidas preventivas,

4.-RESULTADOS

Para entender la metodologa explicada se ha elegido para hacer un ejemplo del puesto de trabajo del
personal de mantenimiento general de una empresa industrial, y el de otro trabajador de la misma
empresa que se encarga de transportar el material dentro del emplazamiento de la empresa, usando una
carretilla elevadora elctrica y un polipasto.

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Para ello se analizan las tareas que realizan a diario, desde las ms sencillas y comunes hasta las especficas.
Con el fin de detectar, cul es el factor que hace que sa tarea tenga mayor riesgo y as aplicar sus medidas
preventivas, siempre y cuando no se haya podido eliminar o reducir con otros medios. 52

Eligiendo la evaluacin general de riesgos, basada en identificar los riesgos de cada puesto de trabajo, se
han diseado unas fichas identificativas de los factores que ocasionan los riesgos de las tareas que se hacen
en una determinada empresa.

DISEO DE LA HERRAMIENTA

EJEMPLO 1. FICHA DE TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA

FICHAS 1,2,3,4,5,6,7,8 FECHA 26-05-2014

PUESTO MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA

MANTENIMIENTO DE LA MECNICA DE LAS MQUINAS, AJUSTES DE LAS MQUINAS PARA EL


TAREAS CAMBIO DE FORMATO, SOLUCIONA ATRANQUES DE LA MAQUINARIA, REPARACION DE LAS
DISTINTAS AVERIAS EN EL EMPLAZAMIENTO.

Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

1 Uso de herramienta Cada de objetos por desplome Llevar la herramienta bien sujeta.
manual o derrumbamiento. Evitar las distracciones.
(almacenaje y Cada de objetos en Mantener la zona de trabajo limpia y
transporte) manipulacin. ordenada, libre de obstculos innecesarios.
Pisadas sobre objetos. Uso adecuado de los EPIS, guantes mecnicos
Golpes/cortes por objetos o , calzado de seguridad, gafas de proteccin,
herramientas. proteccin auditiva (si es necesario)
Choques contra objetos Usar la herramienta con precaucin y para el
mviles o inmviles. uso que est previsto.
Proyeccin de fragmentos o Curso de formacin de manejo manual de
partculas. cargas.
Atrapamientos por o entre La herramienta debe almacenarse en las
objetos. zonas que estn destinadas para tal fin.
Sobreesfuerzos. Las zonas de almacenamiento deben estar
Fsicos, manejo de cargas. sealizadas y protegidas, sobretodo si estn al
Ruidos. lado de cuadros elctricos, zonas de acopio
de material
Debe evitarse el paso por las zonas de cargas
y descargas, sobretodo con herramientas en
las manos.

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

2 Uso de herramientas Contactos elctricos indirectos La herramienta ha de tener de desactivado el 53


elctricas sistema de enclavamiento.
Contactos elctricos directos
Est prohibido el uso de herramientas a todo
Vibraciones. personal no autorizado.
NOTA: Adems de stos riesgos La alimentacin elctrica se realizar
se aaden todos los mediante mangueras antihumedad.
mencionados por uso de Mantener siempre el cable detrs de la
herramienta manual, teniendo mquina.
en cuenta que el manejo de El cable de alimentacin, en el instante que
herramientas elctricas hace presente algn tipo de corte, deber ser
que el riesgo y las cambiado.
consecuencias de accidente se Vigilar constantemente los cables en tensin,
incrementen, ejemplo la evitando que cualquier objeto metlico
proyeccin de partculas, aplaste o corte dicho conductor, evitando de
ruidos, en estos casos es mayor, este modo cualquier contacto indirecto.
por consiguiente las medidas El operario debe leer, entender y aplicar las
preventivas tambin hay que medidas de seguridad expuestas por el
tenerlas en cuenta. fabricante.
Est prohibido dejar las herramientas
abandonadas en el suelo en marcha, aunque
con movimiento residual.
Instalar los cables de toma de tierra de las
mquinas que los necesiten, estos deben
estar sin empalmes, el cable de toma de tierra
debe ser amarillo y verde.
Las herramientas elctricas porttiles
adoptarn medidas preventivas de proteccin
que segn se clasifique la herramienta en
cuestin por su grado de proteccin contra
choques elctricos producidos por contactos
elctricos. Esta clasificacin es la siguiente:
Herramientas de clase I: Aislamiento
funcional, es decir, el necesario para
asegurar el funcionamiento normal de la
herramienta y la proteccin
fundamental, adems de la toma a
tierra.
Herramientas de clase II. Tienen un
aislamiento doble.
Herramientas de clase III. Previstas para
su alimentacin a muy baja tensin (no
superior a 50 voltios).

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

3 Uso de escaleras mviles Peligro de cada de personas a Revisin peridica del correcto estado de las 54
distinto nivel escaleras (tacos antideslizantes, peldaos
Cada de objetos por desplome etc...)
o derrumbamiento Las escaleras manuales cumplirn con todos
Pisadas sobre objetos. los requisitos de utilizacin, transporte y
mantenimiento exigidos en el RD 486/97 de
Resbalones por suelo mojado.
Lugares de Trabajo. Dispondrn de marcado
CE
Las escaleras son inspeccionadas
peridicamente contemplando los siguientes
puntos: Peldaos flojos, mal ensamblados,
rotos, con grietas, o indebidamente
sustituidos por barras o sujetos con alambres
o cuerdas. Mal estado de los sistemas de
sujecin y apoyo. Ante la presencia de
cualquier defecto la escalera es retirada o
reparada de inmediato.
Mantener el puesto de trabajo ordenado y
limpio de derrames accidentales.
No usar estas escaleras en zonas de paso
concurridas sin previa sealizacin, ni en
entradas/salidas de emergencia.
Todos los derrames accidentales son
limpiados de inmediato por medio de
producto granulado absorbente, tratndose
posteriormente como residuos, siguiendo el
procedimiento de limpieza contemplado en el
Manual de Normas de Seguridad y Salud
entregado al trabajador.

Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

4 Uso de escaleras fijas Cada de personas a distinto. Uso obligatorio de barandillas o pasamanos.
Resbalones. Las escaleras fijas estn construidas en
material antideslizante con rodapi, barra
intermedia y pasamanos, segn lo que
estable el RD 486/97 de Lugares de Trabajo
El trabajador ascender y descender de las
escaleras de frente a las mismas.
Mantener las zonas de paso limpias, si hay
algn derrame, avisar al personal de limpieza
para que lo recoja inmediatamente.
Evitar todo utensilio que pueda distraer la
atencin del trabajador.

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N FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS

5 Desplazamientos a pie Cada de personas al mismo Uso de calzado de seguridad con suela 55
en el interior de la nave nivel. antideslizante.
industrial. Pisadas sobre objetos Mantener la zona de trabajo limpia y
Choques contra objetos ordenada, despejada de objetos en el suelo.
inmviles Andar por los pasos destinados a los
Choques contra objetos peatones.
mviles Evitar las distracciones, para ello est
Atrapamiento por vuelco de prohibido el uso de mecanismos que
mquinas o vehculos distraigan la atencin del trabajador para su
camino (mvil, Tablet, documentos)
Atropellos o golpes con
vehculos (carretilla
elevadora)

Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

6 Desplazamientos en Accidentes de trabajo in- Mirar antes de dar marcha atrs y al salir de
vehculo en el exterior itinere o en misin. un estacionamiento.
del emplazamiento Atropellos por despistes. No conducir cansado o con sueo.
Riesgos elctricos por las Vigilar continuamente la calle o el camino:
iluminarias de la calle hacia delante, a los lados o por los espejos.
Disminuir la velocidad en los cruces, aunque
le corresponda el paso, sobretodo cuando
haya lluvia.
Respetar los lmites de velocidad.
Revisar el vehculo peridicamente.
Mantener la distancia de seguridad siempre, y
adecuarla a las condiciones meteorolgicas y
de la calzada.
Utilizar siempre los intermitentes. Sealizar
con anterioridad cualquier maniobra o
cambio de direccin.
No cruzar las vas de ferrocarril estando las
barreras bajas.
Respetar la sealizacin (semforos,
sealizacin horizontal, vertical, polica, etc.).
Utilizar siempre el cinturn de seguridad.

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Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

7 Montar o desmontar la Peligro asociado al montaje, El operario ir provisto de los EPIS adecuados 56
maquinaria operaciones para realizar dichas tareas.
Cada de objetos en Es muy importante, hacer un enclavamiento
manipulacin. del sistema para evitar en todo lo posible que
Cada de objetos alguno de los sistemas se accione
desprendidos. involuntariamente.
Choques contra objetos Se seguir el procedimiento de Consignacin
inmviles de Maquinaria establecido por el Anexo II del
R.D 1215/97.
Choques contra objetos
mviles Se sealizar mediante carteles la presencia
del personal de mantenimiento, cuando los
Proyeccin de fragmentos o
equipos se encuentren en tareas de ajuste o
partculas
reparacin.
Cortes por objetos o
Se han de tener en cuenta todas las medidas
herramientas.
preventivas adoptadas en la manipulacin de
Atrapamientos por o entre
herramientas, tanto manuales como
objetos
elctricas
Sobreesfuerzos
Posturas forzadas.
Contactos elctricos directos
Contactos elctricos
indirectos.

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

8 Uso del grupo de Cada de personas al mismo Para poder utilizar este equipo con seguridad 57
electrgeno nivel (tropiezos). es necesario que el operador est
Resbalones debidamente entrenado y familiarizado con
l.
Contactos elctricos
Se han de seguir las instrucciones del
Contactos trmicos.
fabricante
Incendio.
Una persona encargada y familiarizada con
Inhalacin de gases el Grupo Electrgeno debe dar las
procedentes de la instrucciones adecuadas a los nuevos
combustin. operadores inexpertos.
El operario debe usar el calzado de seguridad
No dejar grupo de electrgeno en un lugar
que entorpezca al trabajador.
No tocar el silenciador, cilindros del motor o
aletas de refrigeracin cuando an se
encuentren calientes, ya que su contacto
podra causarles quemaduras.
No arrancar el motor ni comprobar el
funcionamiento de la buja junto a los
depsitos de combustible
Nunca utilizar este equipo en atmsferas
explosivas.
Nunca llene el tanque de combustible cerca
de un fuego.
Llene siempre el tanque en reas ventiladas.
No ponga en marcha la mquina si se ha
derramado gasolina o si las tuberas y el
tanque de combustible no presenten grietas o
fugas. Apagar el motor despus de utilizarlo.
Para transportes de larga distancia es
conveniente vaciar completamente el tanque
de combustible. Es conveniente tener un
extintor a mano o agua.
Si hay algn derrame de gasolina, el
trabajador debe tomar especial atencin.

PROTECCION INDIVIDUAL

Uso obligatorio de Uso obligatorio de Uso obligatorio de


guantes botas gafas

Uso obligatorio de Uso obligatorio de


proteccin auditiva. arns (tareas que lo
(herramientas que lo requiera)
requieran )

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EJEMPLO 2. FICHAS DE TRABAJADOR ENCARGADO DE TRANPOSTAR LA MERCANCIA CON AL


CARRETILLA ELVADORA
58

4,5,6,9,10,11,
FICHAS FECHA 26-05-2014
12

PUESTO ESCARGADO DE LA CARRETILLA ELEVADORA ELCTRICA.

TRANSPORTA LA MATERIA PRIMA Y LOS PAQUETES TERMINADOS ENTRE LOS DISTINTOS


TAREAS
EMPLAZAMIENTOS DE LA EMPRESA.

Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

4 Uso de Cada de personas a Uso obligatorio de barandillas o pasamanos.


escaleras fijas distinto. Las escaleras fijas estn construidas en material antideslizante
Resbalones. con rodapi, barra intermedia y pasamanos, segn lo que
estable el RD 486/97 de Lugares de Trabajo
El trabajador ascender y descender de las escaleras de frente
a las mismas.
Mantener las zonas de paso limpias, si hay algn derrame, avisar
al personal de limpieza para que lo recoja inmediatamente.
Evitar todo utensilio que pueda distraer la atencin del
trabajador.

Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

5 Desplazamient Cada de personas al Uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.


os a pie en el mismo nivel. Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada, despejada de
interior de la Pisadas sobre objetos en el suelo.
nave industrial. objetos Andar por los pasos destinados a los peatones.
Choques contra Evitar las distracciones, para ello est prohibido el uso de
objetos inmviles mecanismos que distraigan la atencin del trabajador para su
Choques contra camino (mvil, Tablet, documentos)
objetos mviles
Atrapamiento por
vuelco de mquinas
o vehculos
Atropellos o golpes
con vehculos
(carretilla elevadora)

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

6 Desplazamientos Accidentes de Mirar antes de dar marcha atrs y al salir de un 59


en vehculo en el trabajo in-itinere o estacionamiento.
exterior del en misin. No conducir cansado o con sueo.
emplazamiento
Vigilar continuamente la calle o el camino: hacia delante, a los
lados o por los espejos.
Disminuir la velocidad en los cruces, aunque le corresponda el
paso, sobretodo cuando haya lluvia.
Respetar los lmites de velocidad.
Revisar el vehculo peridicamente.
Mantener la distancia de seguridad siempre, y adecuarla a las
condiciones meteorolgicas y de la calzada.
Utilizar siempre los intermitentes. Sealizar con anterioridad
cualquier maniobra o cambio de direccin.
No cruzar las vas de ferrocarril estando las barreras bajas.
Respetar la sealizacin (semforos, sealizacin horizontal,
vertical, polica, etc.).
Utilizar siempre el cinturn de seguridad.

Ficha FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS


N

9 Manejo de Peligro de cada de Seguir instrucciones sobre el uso del polipasto (aparejo).
polipasto objetos por Evitar colocar cables o eslingas sobre cantos agudos de los
desplome. propios materiales a elevar.
Atrapamiento No dejar las cargas suspendidas sin vigilancia.
Cadas al mismo
No utilizar para realizar tiros o arrancar piezas que puedan
nivel, tropiezos provocar la ruptura de alguno de ellos.
Los trabajos realizados con polipastos no superarn la carga
mxima permitida. Al elemento de sujecin.
Colocar los pestillos de seguridad, para sujetar la carga.
Todos los elementos del polipasto son revisados
peridicamente.
Cuando se desplace el equipo sin carga, llevar el gancho por
encima de la altura de los trabajadores.

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

10 Cada de personas al Mantener la zona de trabajo limpia y ordena, (material o 60


Precauciones
(1.3) con la carga mismo nivel. derrame de lquidos) a fin de evitar tropezar con algo que no
en el uso de Cada de persona a est en su lugar o entorpezca el paso.
carretilla distinto nivel. Delimitar las zonas de almacenamiento con las de paso,
Golpes y/o choques con pintando en el suelo, no poniendo estanteras delimitadoras
objetos inmviles. No dejar la carretilla en el paso de peatones, esa debe tener
Cada de objetos por un sitio para estar aparcada y no entorpecer el paso a los
desplome o dems usuarios de la empresa.
derrumbamiento. Prohibido transportar a personas sobre la carretilla
Cada de cajas, elevadora a no ser que est diseada para ello.
embalajes durante su Se han de inmovilizar las rampas y los camiones antes de
manipulacin manual o acceder a ellos con la carretilla.
mediante los medios Sujetar muy bien la carga.
mecnicos.
No empujar los apilamientos con la carretilla
Atropellar a otros
No exceder los lmites de velocidad (10km/h en el interior de
compaeros
la empresa, 20km en el exterior de la empresa.)
La carga debe ir en su sitio, bien encaja en las horquillas,
para evitar perder el centro de gravedad y esta se caiga, y
haga volcar la carretilla.
La carga no debe impedir la visin del conductor, si no hay
otra opcin de tener que transportar una carga tan
voluptuosa, se reclamar la atencin de al menos un
compaero para que pueda indicar al conductor el trayecto a
seguir.

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

10 Atrapamiento por vuelco La carretilla debe estar equipada con un dispositivo 61


Precauciones
de la carretilla. antivuelco (ROPS) y el operador usar siempre cinturn de
(2.3) en la
seguridad o dispositivo de retencin.
conduccin de
Circular con el mstil inclinado hacia atrs y las horquillas a
la carretilla 15 cm. del suelo (en carga/vaco).
elevadora No inclinar las cargas elevadas.
El suelo debe ser uniforme, sin irregularidades.
Nunca se ha de trabajar sobre terreno irregular, si no puede
evitarlo, muvase lentamente.
Siempre debe mantenerse alejado de terrenos blandos para
evitar el vuelco.
No subir/bajar bordillos o desniveles.
Usar rampas adecuadas.
No circular nunca a ms de 10 Km/h de velocidad.
Revisin diaria de la presin y estado de neumticos y/o
bandas de rodadura.
Sustituir de inmediato los neumticos o bandas de rodadura
deficientes.
No sobrepasar nunca los lmites de carga de la carretilla.
Siempre manipule cargas que estn dentro de la capacidad
mxima que figura en la placa.
Instalar un sistema limitador de carga en la carretilla.
Eliminar del suelo los objetos punzantes o lacerantes.
Utilizar el cinturn de seguridad de la carretilla
No sobrepasar los lmites de velocidad.
Evitar girar y detenciones rpidas, ni girar en superficies
inclinadas.

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Ficha
FACTOR RIESGOS DETECTADOS MEDIDAS PREVENTIVAS
N

10 Contactos elctricos Se debe de colocar la tapa protectora de la batera de la 62


Precauciones
directos. carretilla.
(3.3) con la batera
Jams deben colocarse tiles o piezas metlicas sobre las
de la Explosin de la batera.
bateras.
carretilla En la manipulacin y carga de bateras no est permitido el
elevadora uso de cadenas, pulseras, relojes u otros elementos
metlicos que puedan ocasionar cortocircuitos.
Revisin diaria y peridica de los sistemas de combustin y/o
de las bateras elctricas.
La zona de carga de bateras debe estar exenta de focos de
ignicin y bien ventilada
Nunca acercar ninguna llama o chispa a la batera..
No dejar herramientas u objetos metlicos encima de la
batera.
Al sustituir una batera se desconectar en primer lugar el
borne negativo (masa).
Las abrazaderas de los bornes deben estar adecuadamente
apretadas y cubiertas con una ligera capa de vaselina filante.
Antes de quitar las pinzas de los bornes se debe interrumpir
el circuito de carga.
No limpiar los cabos de los conductores de cobre cerca de los
acumuladores, as como realizar cualquier labor que
implique desprendimientos de partculas metlicas sobre la
batera.
Nunca aadir cido sulfrico puro al electrolito sino diluido.
Nunca verter agua sobre el cido para diluirlo.
Durante su manipulacin se deben usar EPIs tales como
gafas de seguridad, guantes de proteccin contra cidos y
ropa apropiada.
En caso de salpicaduras en los ojos deben de lavarse
inmediatamente y acudir al mdico.
En caso de explosin se debe de realizar una completa
limpieza de los lugares afectados. Los restos de cido se
neutralizan con sosa custica y agua al 50%.

PROTECCION INDIVIDUAL
Uso obligatorio de Uso obligatorio de Uso obligatorio de
botas gafas guantes.

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MATRIZ DE INTERACCIONES

63
Una vez analizadas las tareas y definidos los riesgos, se procede a hacer la matriz de interacciones, para ver
la compatibilidad entre los propios factores que tiene cada trabajador.

EJEMPLO 3.- MATRIZ DE INTERACCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DEL


MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA

En el puesto de trabajo de mantenimiento general de la empresa, si se analizan sus tareas cotidianas


separadas entre los distintos factores con sus propios factores.

Tabla 19 Matriz de interacciones del puesto de mantenimiento con sus propios factores.
Herramienta

Herramienta

Desplazami-

Electrgeno
Desmontar
entos a pie
Escaleras

Escaleras
Elctrica.

Montar/
vehculo
Desplaz.
mviles
Manual

Grupo
fijas
Herramienta
Manual OK OK

Herramienta
MANTENIMIENTO GENERAL

Elctrica. OK

Escaleras
mviles
Escaleras INCOM-
fijas OK PATIBLE

Desplaza- INCOM- INCOM-


mientos a pie OK PATIBLE PATIBLE OK

Desplaza-
INCOM- INCOM- INCOM-
mientos OK PATIBLE PATIBLE PATIBLE OK
vehculo
Montar/ INCOM- INCOM-
OK PATIBLE PATIBLE
Desmontar
Grupo
Electrgeno OK OK OK

Si se analizan las combinaciones individualmente se refleja la factorizacin entre ellas, es decir, si seran
factibles o imposibles, o factibles pero teniendo mayor precaucin que la habitual. De esta manera se han
obtenido las siguientes incongruencias:

En el caso de que se tengan que usar a la vez, tanto la herramienta elctrica como la manual, (por ejemplo
cuando se usa una herramienta fija para sujetar una tuerca y una herramienta elctrica para apretar un
tornillo o llave) se ha de tener especial atencin, sabiendo que al estar trabajando con herramienta
elctrica, las proyecciones de partculas son ms fuertes y los accidentes ms graves, en caso de algn
despiste o resbaln de la herramienta.

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Cuando se tenga que trabajar con las herramientas manuales y las escaleras mviles, se debe tener en
cuenta que los riesgos aumentan con respecto a cuando se hace por separado, ya que durante el
transporte de ambas (escaleras y herramientas) en caso de tropiezo, las consecuencias son mayores. 64

Para el uso de herramienta manual y escaleras fijas, los riesgos aumentaran, ya que el trabajador adems
de los riesgos de la herramienta manual se le incrementan los de estar subidos en la escalera, porque
podra tropezar con un escaln superior o caer a distinta altura

Cuando tenga que hacer desplazamientos a pie con la herramienta manual en las manos, deber tener
cuidado ya que si tropieza las consecuencias pueden ser mayores.

En los desplazamientos al vehculo con la herramienta manual, se ha de tomar la precaucin adems de las
mencionadas en la evaluacin de riesgos, que debe la dejar las herramientas en el vehculo en zona segura,
a poder ser en el maletero, por si ocurre un accidente de impacto la herramienta no salga disparada.

Si ha de usar la herramienta elctrica subido en las escaleras mviles se deberan aumentar las
precauciones puesto que los riesgos se suman, ya que al ser herramienta elctrica, si esta subido en la
escalera y la herramienta se le resbala, el accidente podra ser mayor al estar subido a la escalera. El
trabajador ha de tener cuidado tanto para subir y bajar de ellas como al estar ejecutando la tarea encima
de la escalera.

Para el uso de herramienta elctrica en las escaleras fijas, se ha de tener especial atencin con no tropezar
con el escaln superior y caer escaleras abajo, adems sabiendo que se tiene entre manos una herramienta
elctrica ya que las repercusiones en caso de accidente son bastante mayores.

Cuando se tenga que desplazar el trabajador a pie con la herramienta elctrica, debe tener cuidado o
mayor atencin de no caerse, por supuesto , no ir caminando con la mquina activada, por muy corta que
sea la distancia, andar con precaucin de que haya ningn charco en el suelo por riesgo de ser
electrocutado.

En los desplazamientos al vehculo con la herramienta elctrica, se debe la dejar las herramientas en el
vehculo en zona segura, a poder ser en el maletero, por si ocurre un accidente de impacto la herramienta
no salga disparada.

Para montar/desmontar ya sea con herramienta elctrica o manual, se ha de desconectar totalmente de la


corriente aquel mecanismo que vaya a ser reparado, e incluso si se puede aislar fsicamente, mejor, para
evitar en la medida de lo posible que el sistema se accione, adems si se trabaja con herramienta elctrica,
se aumentan los riesgos, ya que podra haber un contacto elctrico si alguno de los elementos est
defectuoso y se rozan.

Cuando se use el grupo de electrgeno y a la vez la herramienta elctrica, se han de tener en cuenta todas
las precauciones tenidas en cuenta en la evaluacin de riesgos, y sobretodo, lo usar personal autorizado.

Est prohibido poner unas escaleras mviles en los escalones de las escaleras fijas, si la tarea lo requiere, se
ha de montar un andamio.

Cuando se transporten las escaleras mviles a pie, se debe hacer con la escalera plegada, sin carga ni de
herramientas ni piezas encima.

Para transportar las escaleras mviles con un vehculo, slo se har si estas van debidamente sujetas a la
vaca del vehculo, no en el interior del habitculo, excepto si el vehculo est equipado para ello, como

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ocurre con las furgonetas que llevan mampara de seguridad separando el espacio del conductor con el
resto.
65
En el caso de que sea necesario usar las escaleras fijas con el grupo de electrgeno, se han de extremar las
precauciones, ya que hay ms probabilidad de tropezar o de dejarlo mal colocado entre los escalones y que
se caiga.

En las operaciones que se tenga que montar o desmontar con el grupo de electrgeno, nunca se puede
usar el equipo en una atmsfera explosiva. Se ha de tener especial atencin, con no llenar el depsito cerca
de un fuego, ni de un charco de gasolina.

Si se ha de usar el grupo de electrgeno y las escaleras mviles, es muy importante saber que no puede se
subir el grupo a las escaleras, si no dejarlo en el suelo, subir con la herramienta, y a la vez, sta con el
dispositivo de seguridad (sistema de enclavamiento anulado) como se ha comentado anteriormente.

Si se ha de usar las escaleras mviles para montar o desmontar, se recomienda el uso de una plataforma
con una anchura en la base de al menos 60cm, no ms de 3m entre las patas y el uso de arns de seguridad
a partir de 2m de altura, tambin sera necesario si utiliza las escaleras mviles y sube a una altura mayor
de dos metros aunque es mejor que slo se usen las escaleras para mirar o hacer comprobaciones visuales.

Se aprecia claramente, que al unir los factores las medidas preventivas deben aumentar en la mayora de
los casos, incluso se detentan situaciones en las que hay factores que estn prohibidos si se unen. En otros
casos se deben extremar las precauciones.

EJEMPLO 4.- MATRIZ DE INTERACCIONES DE LA PERSONA ENCARGADA DEL MANEJO DE LA


CARRETILLA ELEVADORA ELCTRICA

Aplicando la misma metodologa se puede analizar qu tareas podra realizar y cuales no el operador que
maneja la carretilla elevadora elctrica.

Tabla 20.-Matriz de interaccin de la carretilla elevadora elctrica.


Uso polipasto
Desp. pie

Carretilla
Escaleras

elctrica.
vehculo
Desp.
CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA

fijas

Escaleras INCOM-
OK PATIBLE
fijas
Desplazamie INCOM-
OK PATIBLE
ntos a pie
Desplazamie INCOM- INCOM- INCOM-
PATIBLE PATIBLE PATIBLE
ntos vehculo

Uso INCOM-
PATIBLE
polipasto

Carretilla
elctrica.

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Si se usa el polipasto en las escaleras fijas o sus proximidades, los riesgos de tener cadas a distinto nivel
aumentan muchsimo, por lo que el trabajador debe ser consciente y extremar las precauciones para no
tropezar y activar involuntariamente la descarga de la carga. 66

Cuando el operario est usando el polipasto y tenga que hacer desplazamientos a pie, los riesgos se
incrementan, ya que al ir andando el trabajador tiene ms posibilidades de tropezar con obstculos.

En el caso del uso de la carretilla elevadora elctrica, se han etiquetado como prohibidos, ya que el
operario encargado de conducir y dirigir tal mquina, cuando est conduciendo debe estar dedicado
exclusivamente a ello.

Pero una vez que haya finalizado la carga y descarga o el transporte y se baje de la carretilla elevadora
habindola dejado en el lugar adecuado para su estacionamiento o en un rea donde no entorpezca al
resto de trabajadores, el operario de la carretilla, s que puede realizar las otras acciones extremando las
precauciones como en los otros casos.

EJEMPLO 5.- MATRIZ DE INTERACCIONES COMBINANDO LOS FACTORES DE LA PERSONA


ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA CON LOS DE LA PERSONA
ENCARGADA DEL MANEJO DE LA CARRETILLA ELEVADORA ELCTRICA.

Se puede hacer un anlisis de factores entre los dos trabajadores, por ejemplo, para ver si durante un
periodo (de vacaciones o baja) alguno de ellos tuviese que sustituir al otro, si podra hacerlo o no.

El personal encargado del mantenimiento general de la empresa, si se analizan sus factores con los del
personal encargado de llevar la carretilla elevadora elctrica, se aprecian en la siguiente matriz.

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Tabla 21 Matriz de interacciones del puesto de mantenimiento con el de uso de la carretilla

Uso polipasto
67

Herramienta

Herramienta

Desplazami-

Electrgeno
Desmontar
entos a pie

Carretilla
Escaleras

Escaleras

elctrica.
Elctrica.

Montar/
vehculo
Desplaz.
mviles

Manejo
Manual

Grupo
fijas
Herramienta
Manual OK OK

Herramienta
Elctrica. OK

Escaleras
mviles
MANTENIMIENTO GENERAL

Escaleras INCOM-
fijas OK PATIBLE

Desplaza- INCOM- INCOM-


mientos a pie OK PATIBLE PATIBLE OK

Desplaza-
INCOM- INCOM- INCOM- INCOM-
mientos OK PATIBLE PATIBLE PATIBLE OK PATIBLE
vehculo
Montar/ INCOM- INCOM-
Desmontar OK PATIBLE PATIBLE

Grupo
Electrgeno OK OK OK

Uso
polipasto INCOM-
PATIBLE

Manejo
Carretilla
elctrica.

A la hora de usar el polipasto con la herramienta manual, se podra hacer, pero teniendo la precaucin de
estar totalmente seguro de que antes de soltar el polipasto para coger la herramienta. El trabajador, debe
dejar la pluma del polipasto a una altura prudente por encima de las cabezas del resto de trabajadores,
para evitar que le d a algn trabajador y por supuesto totalmente libre de carga, para asegurarse de que si
hay algn despiste el accidente de que la cuerda se rompa, el accidente no sea mayor.

Se puede usar el polipasto y la herramienta elctrica, pero por supuesto y bajo ningn concepto a la vez
pero si seran compatibles. Una medida de prevencin muy til en la empresa sera quitarle la funcin de
enclavamiento de las herramientas elctricas, con el fin de evitar que si el trabajador est operando con
ella y por casualidad tropieza o se le cae de las manos, que la herramienta deje de funcionar al perder el
contacto con el trabajador, para as evitar accidentes mayores.

Est prohibido usar el polipasto en unas escaleras mviles, ya que no sera factible.

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Si se usa el polipasto en las escaleras fijas o sus proximidades, los riesgos de tener cadas a distinto nivel
aumentan muchsimo, por lo que el trabajador debe ser consciente y extremar las precauciones para no
tropezar y activar involuntariamente la descarga de la carga. 68

Cuando el operario est usando el polipasto y tenga que hacer desplazamientos a pie, los riesgos se
incrementan, ya que al ir andando el trabajador tiene ms posibilidades de tropezar con obstculos.

En resumen, si tuviese que hacer una sustitucin el personal de mantenimiento general al personal
encargado del uso de la carretilla elevadora, podra hacer uso del polipasto y de la carretilla elevadora,
siempre que aumente las precauciones indicadas mientras usa el polipasto y cuando est subido en la
carretilla elevadora se dedique exclusivamente a ello. Una vez se haya bajado de la carretilla la haya
aparcado en el lugar correspondiente y no entorpezca al resto de trabajadores, podr continuar con sus
actividades, extremando las precauciones pertinentes indicadas.

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EJEMPLO 6.- MATRIZ DE INTERACCIONES COMBINANDO LOS FACTORES DE LA PERSONA


ENCARGADA DEL MANEJO DE LA CARRETILLA ELEVADORA ELCTRICA CON LOS DE LA 69
PERSONA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EMPRESA.

En el anlisis de factores del personal encargado de manejar la carretilla elevadora elctrica, se obtiene la
siguiente matriz de interacciones.

Tabla 22.-Matriz de interaccin del puesto de carretillero con el de mantenimiento

Uso polipasto
Herramienta

Herramienta

Electrgeno
Desmontar
Desp. pie

Carretilla
Escaleras

Escaleras

elctrica.
Elctrica.

Montar/
vehculo
mviles

Manejo
Manual

Grupo
Desp.
fijas
Herramienta OK OK
Manual

Herramienta OK
Elctrica.

Escaleras
mviles
CARRETILLERO

Escaleras INCOM-
OK PATIBLE
fijas
Desplazamie INCOM- INCOM-
OK PATIBLE PATIBLE
ntos a pie
Desplazamie INCOM- INCOM- INCOM-
OK PATIBLE PATIBLE PATIBLE
ntos vehculo

Montar/ INCOM- INCOM-


OK PATIBLE PATIBLE
Desmontar
Grupo
Electrgeno

INCOM-
Uso PATIBLE
polipasto
Manejo
Carretilla
elctrica.

En ste caso, s que podra usar las herramientas manuales, elctricas, y usar las escaleras mviles, montar
y desmontar teniendo siempre en cuenta las medidas preventivas a adoptar indicadas en las tablas del
personal de mantenimiento.

Sin embargo, no podra hacer uso del grupo de electrgeno hasta que no reciba un curso de formacin de
manejo e instrucciones de uso por una persona familiarizada con el equipo, para que le de las instrucciones
adecuadas de uso.

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Las dems tareas se haran como se le ha indicado con anterioridad al personal de mantenimiento, es decir,
coger sus fichas de seguridad los resultados de iterar los factores, para darle a este trabajador las medidas
preventivas correspondientes a dichos factores combinados. 70

Por ejemplo, las siguientes medidas preventivas expuestas

Si se ha de usar una herramienta elctrica con una escalera mvil, se ha de tener especial atencin, y como
se ha comentado anteriormente, con la certeza de que la herramienta no tiene el dispositivo de
enclavamiento.

Para montar/desmontar ya sea con herramienta elctrica o manual, se ha de desconectar totalmente de la


corriente aquel mecanismo que vaya a ser reparado, e incluso si se puede aislar fsicamente, mejor, para
evitar en la medida de lo posible que el sistema se accione, adems si se trabaja con herramienta elctrica,
se aumentan los riesgos, ya que podra haber un contacto elctrico si alguno de los elementos est
defectuoso y se rozan.

Est prohibido poner unas escaleras mviles en los escalones de las escaleras fijas, si la tarea lo requiere, se
ha de montar un andamio.

Si se ha de usar las escaleras mviles para montar o desmontar, se recomienda el uso de una plataforma
con una anchura en la base de al menos 60cm, no ms de 3m entre las patas y el uso de arns de seguridad
a partir de 2m de altura, tambin sera necesario si utiliza las escaleras mviles y sube a una altura mayor
de dos metros aunque es mejor que slo se usen las escaleras para mirar o hacer comprobaciones visuales.

Est totalmente prohibido usar el polipasto para montar/desmontar, ya que est destinado para el
transporte de cargas, no de personas.

En el caso del uso de la carretilla, se han etiquetado como prohibidos, ya que el operario encargado de
conducir y dirigir tal mquina, cuando est conduciendo debe estar dedicado exclusivamente a ello.

Pero una vez que haya finalizado la carga y descarga o el transporte y se baje de la carretilla elevadora
habindola dejado en el lugar adecuado para su estacionamiento o en un rea donde no entorpezca al
resto de trabajadores, el operario de la carretilla, s que puede realizar las otras acciones extremando las
precauciones como en los otros casos.

5.-CONCLUSIONES

Se aprecia tras la realizacin de la matriz de interacciones, que hay tareas que con un leve cambio, ya sea
de escenario o herramienta, hay riesgos que incrementan y factores que son totalmente incompatibles.

En las tablas de las matriz de interacciones tambin se puede ver, por ejemplo que si alguno de ellos
tuviese que cubrir el puesto del otro compaero, hay tareas que no se pueden hacer, como se aprecia, el
puesto de trabajo dedicado al mantenimiento general de la empresa, si tuviese que hacer las tareas de la
persona encargada de manejar la carretilla elevadora elctrica, podra hacer todas esas tareas (manejar la
carretilla elevadora y usar el polipasto), pero eso s, manteniendo las medidas preventivas
correspondientes a cada caso, extremando las precauciones en las circunstancias que lo requieran.

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Sin embargo, en el caso del puesto del personal encargado de manejo de la carretilla elevadora elctrica, si
tuviese que hacer las operaciones que se dedica el personal de mantenimiento lo tendra algo ms
complejo, ya que debe recibir formacin e informacin por una persona relacionada o familiarizada con el 71
grupo de electrgeno. Y el resto de tareas las podra realizar pero teniendo en cuenta las medidas
preventivas a adoptar en cada una de las situaciones.

Por ejemplo, supongamos que la empresa hace ampliacin de sus instalaciones y la altura de las estanteras
donde guardan la materia prima y el producto final es bastante ms alta. La empresa debe adquirir una
carretilla elevadora que tenga mayor alcance, en este caso, las medidas preventivas para dicho operario se
veran alteradas, ya que la carretilla sera ms compleja o difcil de manejar ya que se han de tener otros
factores en cuenta como el centro de gravedad, la velocidad y ngulo de giro. Ahora para hacer la nueva
evaluacin de riesgos de este trabajador, la mayora de las fichas relacionadas con la carretilla como el uso
de la batera, manejo de la carga seran las mismas, pero cambiaran o seran ms precisas las medidas
preventivas de la conduccin, slo hay que modificar esa ficha y volver a hacer la matriz de interacciones,
para comprobar la compatibilidad entre los factores.

De la misma manera se han de evaluar los dems puestos de trabajo en la empresa, por supuesto la
maquinaria empleada, o las herramientas y medios auxiliares.

Con esta herramienta pretendo hacer ver que una evaluacin de riesgos laborales no est basada
nicamente en copiar y pegar las evaluaciones de riesgos estandarizadas, si no que se han de tener en
cuenta muchsimos factores o combinacin de stos que al trabajador le pueden influir.

S que se puede coger informacin o copiarla sobre los factores identificados y analizados, pero a la hora de
aplicrselos a cada trabajador, es muy importante hacer una matriz de interacciones para ver claramente
los riesgos a los que est expuesto el trabajador en esa circunstancia, es en este punto donde es
fundamental el papel del tcnico en prevencin, que es la persona que ha estudiado los riesgos laborales y
puede ayudar al trabajador a que su trabajo sea ms seguro, si se le indica de forma visual las tareas donde
mayores medidas preventivas ha de tomar, o precauciones y tambin recordarle o ensearle las tareas que
tienen prohibidas.

Aplicando este mtodo tan personalizado y grfico considero que es una buena herramienta para hacer
una evaluacin de riesgos laborales ms real y segura, y sobretodo visual para el trabajador.

No podemos olvidar que somos Tcnicos Superiores en Prevencin de Riesgos Laborales y que somos los
encargados de prevenir los accidentes laborales de los trabajadores.

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BIBLIOGRAFA

72
Evaluacin de Riesgos Laborales

http://www.INSHT.es

http://www.crea.es

http://www.pymesyautonomos.com

www.prevencion10.es

www.carm.es/isl

www.osalan.euskadi.ne

http://www.fremap.es

http://www.ugt.es

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ANEXO I
73

GUA DE LA WEB

La pgina Oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, est dividida en varias
secciones y estas a su vez, en apartados. Se pretendo describirlos brevemente, para tener una
idea, de la informacin, documentacin, artculos, calculadoresque se pueden encontrar y dnde
encontrarlos.

Nota, como en la mayora de las pginas web, se puede acceder a la informacin desde varios
enlaces, no tiene por qu ser la misma ruta siempre.

Figura 11.-Pgina principal del INSHT.

La imagen pertenece a la ventana de la pgina principal, INICIO., en la que se van publicando las ltimas
actualizaciones de la normativa, y las publicaciones de noticias.

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Los cursos de formacin vigentes o las actualizaciones de las leyes de las comunidades autnomas que van
participando.
74
Tambin, aparecen los enlaces directos a las herramientas (simuladores) que ofrece el Instituto, para
evaluar las condiciones de trabajo. Se podra definir como actualidad o noticias

El simulador on-line de Prevencion10.es es un servicio pblico gratuito de asesoramiento en materia de


prevencin de riesgos laborales para microempresas y trabajadores autnomos, slo se necesita el DNI del
empresario, el CIF del local, y algunos datos tcnicos del local como los metros que tiene, las salidas de
emergencia...

En la segunda ventana, El Instituto, se hace una presentacin del mismo, de cmo se form, qu
pretendelas sedes que lo componen o la estructura organizativa que lo compone.

Figura 12.-Ventana de El Instituto

El tercer apartado, es uno de los ms usados, ya que es el que integra toda la normativa nacional, europea,
la normativa de OIT (Organizacin Internacional del Trabajo), adems de tener enlaces directos a las GUAS
TCNICAS y los documentos sobre los LMITES DE EXPOSICIN PREFESIONAL.

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75

Figura 13.- Ventana de Normativa

La ventana de DOCUMENTACION es la que ms informacin podra aportar, ya que contiene las NTP, los
simuladores para las evaluaciones de riesgos, los catlogos con las ultimas actualidades, como por ejemplo,
cuentan que hay una nueva web, dedicada a recopilar informacin e investigacin de accidentes en
Situaciones de Trabajo Peligrosas, (STP), o un libro editado para los colegios, para que los nios empiecen a
integrar salud y seguridad

En el apartado de TEMAS, vienen recopilados tanto documentos, como estudios, Notas Tcnicas de
Prevencin de los temas indicados: ergonoma, psicosociologa, medicina del trabajo, higiene y
medioambiente, seguridad en el trabajo, sectores atpicos y generalidades.

En el apartado de COLECCIONES DEL INSHT, se encuentran varios enlaces muy importantes para el
desarrollo de un plan de evaluacin de riesgos laborales, ya que recoge las NTP, lmites de exposicin ,
mtodos de tomas de muestras.en este apartado tambin se recopilan las FICHAS DE DIVULGACIN DE
NORMATIVA, ( FDN) son documentos informativos que recogen, de manera sencilla, los conceptos tcnicos
y legales del tema tratado y facilitan las fuentes o caminos a seguir para obtener la informacin adicional
que se precise.

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76

Figura 14.-Ventana de Documentacin

En la pgina del instituto van sacando actualizaciones de cmo debera ser dicha formacin y la informacin
mnima que debe contener, en el apartado de DOCUMENTACION, en la parte inferior izquierda, el apartado
de TEMAS, hay un enlace de Formacin. En la misma web hay gran cantidad de carteles y folletos que
contienen imgenes e informacin de los principales riesgos y los ms usuales o los sectores ms comunes.

Folletos

Carteles

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77
En el apartado de HERRAMIENTAS DE PRL, estn los simuladores para descargar y ejecutar,
totalmente gratis, disponibles para recopilar y guardar informacin de los datos obtenidos en las
mediciones, para hacer la Prevencin de Riesgos Laborales, por ejemplo:

A travs de aplicaciones informticas (AIP) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el


Trabajo (INSHT)

Figura 15.-Ventana Documentacin, apartado de Herramientas de PRL

Aplicaciones informticas

En este apartado de la pgina web del instituto, existen enlaces de simuladores para descargar e
instalar en el ordenador e ir guardando los datos obtenidas de dichas simulaciones.

En el enlace de BASES DE DATOS, recopilan informacin tanto de seguridad, higiene,


medioambiente

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78

Figura 16.-Apartado de Herramientas de PRL, Aplicaciones informticas

El apartado de calculadores, es otro de los ms prcticos que tiene la web, Se pueden hacer
mediciones tanto de Higiene (condiciones trmicas y de ruido, exposicin a sustancias qumicas).

En cuanto a las evaluaciones de riesgo que se pueden hacer con respecto a las condiciones
Ergonmicas, va desde pantallas de visualizacin de datos, iluminacin, trastornos musculo
esquelticos.

Y para hacer la evaluacin de riesgos en Psicosociologa, existen simuladores para hacer una
identificacin de los factores psicosociales, o incidentes de violencia ocupacional interna o incluso
la gestin preventiva de puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas, garantizando la
salud y seguridad de estos trabajadores.

Por ejemplo en la Aplicaciones informticas del enlace de Higiene,

Figura 17.-Apartado de Herramientas de PRL, Herramientas de PRL, Calculadores

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79

Figura 18.- Calculadores de Higiene.

Podemos calcular el caudal de aspiracin necesario en laboratorios, o hacer la identificacin y


etiquetado de productos qumicos

Existe Video tutorial de como introducir los datos para calcular el estrs trmico

Calcular el estrs trmico


Existe un manual de procedimientos en el que hay gran cantidad de casos resueltos a modo de ejemplo,
los anexos necesarios para dichos seguimientos, y manuales de procedimientos de actuacin en caso de
emergencia

Manual de procedimientos de prevencin de riesgos laborales. Gua de elaboracin

Organigrama y posibles funciones y competencias


Hoja de planificacin y registro de reuniones
Objetivos para el ao...
Procedimiento de evaluacin de riesgos
Procedimiento de informacin de riesgos
Procedimiento de formacin inicial y continuada
Procedimiento de sealizacin de seguridad
Procedimiento de inspecciones y revisiones de seguridad

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Procedimiento de mantenimiento preventivo


Procedimiento de observaciones del trabajo
80
Procedimiento de orden y limpieza
Procedimiento de evaluacin de ruido
Procedimiento de evaluacin de puestos con PVD
Procedimiento de comunicacin de riesgos y mejoras
Procedimiento de seguimiento y control de las medidas correctoras
Procedimiento de permisos de trabajo especiales
Procedimiento de nuevos proyectos o modificaciones
Procedimiento de adquisicin de equipos y productos qumicos
Procedimiento de consignacin de instalaciones y equipos
Procedimiento de seleccin de personal
Procedimiento de contratas
Procedimiento de acceso de personal forneo
Procedimiento de recogida de residuos en laboratorio
Plan de emergencia
Procedimiento de investigacin de accidentes/incidentes

En la siguiente ventana de FORMACION, podemos estar informados de los cursos que suelen ir
saliendo en las distintas comunidades autnomas

Figura 19.- Ventana de Formacin.

Mara Gimnez Montiel Mster en Prevencin de Riesgos Laborales


Metodologas para la evaluacin de riesgos en puestos, equipos y lugares.

Por ltimo, en el apartado de UE-INTERNACIONAL 81

Figura 20.- Ventana UE Internacional.

Mara Gimnez Montiel Mster en Prevencin de Riesgos Laborales