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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

ESCUELA DE INGENIERA CIVIL

TEMAS

CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS Y MATERIALES


CONTROL DE CALIDAD DE LAS PARTIDAS DE OBRA

PROF. ING OMAR HIDALGO

ALUMNO
ADRIAN SALCEDO ALVAREZ
CONTROL DE CALIDAD DE LAS PARTIDAS DE OBRA

Descripcin

01 Generalidades

En esta seccin se muestran en forma general, los distintos aspectos que deber tener
en cuenta el Contratista y el Supervisor para realizar el Control de Calidad de la obra,
entendiendo el concepto como una manera directa de garantizar la calidad del
producto construido. Bajo esta ptica el Contratista har efectivo el auto-control de las
obras y la Supervisin efectuara los controles a que hubiere lugar para el
aseguramiento de la calidad.

La Supervisin controlar y verificar documentalmente y con ensayos en su


laboratorio, los resultados obtenidos y tendr la potestad, en el caso de dudas, de
solicitar al Contratista la ejecucin de ensayos especiales en un laboratorio
independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es nica y exclusivamente del Contratista.


La Supervisin al controlar y efectuar el aseguramiento de la calidad, tiene tambin
responsabilidad compartida con el Contratista; no obstante cualquier revisin,
inspeccin o comprobacin que efecte la Supervisin no exime al Contratista de su
obligacin sobre la calidad de la obra.

Principios

Durante la ejecucin de la Obra hasta la recepcin de la misma, la calidad deber ser


deliberadamente buscada y tratada de alcanzar. El contratista, subcontratistas y
proveedores debern:

Trabajar de acuerdo a los procedimientos establecidos en las especificaciones


tcnicas y a las normas y/o especificaciones referenciales para realizar las pruebas
y ensayos.
Proporcionar los siguientes documentos para el control de calidad.
a) Planos de taller para el control de las obras.
b) Identificar cuales controles, procesos, equipos, accesorios, recursos y
habilidades son necesarios para alcanzar la calidad requerida.
c) Documentos que aseguren la compatibilidad del diseo, los procesos de
produccin, instalacin, servicio, inspeccin y procedimientos de ensayo y la
documentacin que sea aplicable, y
d) Formas y registros para el control de calidad.

Estructura Principal del Sistema de Control de Calidad

1. Revisin
Material 2a. Revisin de
Laboratorio
2ca. Revisin
2. Revisin 2b. Revisin de por Medicin
Trabajos de Campo Directa
Construccin
2c. Revisin de
Dimensiones 2cb Revisin
por Fotografas
Control de Calidad
3a. Revisin de
Dimensiones
3. Revisin de la
Calidad de las Obras
Construidas 3b. Revisin de
la Calidad Final

4 . Pruebas de
Revisin de la
Operacin

Requerimientos de Obra

02 Laboratorio

El Laboratorio del Contratista as como del Supervisor debern contar con los equipos
que se requieren en el Expediente Tcnico. Todos los equipos, antes de iniciar la obra,
debern poseer certificado de calibracin, expedido por una firma especializada o
entidad competente. Este certificado debe tener una fecha de expedicin menor de un
(1) mes antes de la orden de inicio.

La calibracin de los equipos deber realizarse de acuerdo a las recomendaciones


del fabricante especificados en el Manual del Equipo o en su defecto cada seis (6)
meses, contados estos a partir de la ltima calibracin.

El sitio para el laboratorio debe estar dotado de cuatro reas, las cuales deben estar
perfectamente delimitada por divisiones de altura y puerta. Estas reas son las
siguientes:

rea de Ejecucin de Ensayos : mnimo 25 m 2


rea de Almacenamiento de materiales : mnimo 9 m 2
rea de Gabinete de Laboratorio : mnimo 9 m 2
rea de Grupo de laboratorio de Supervisin : mnimo 9 m 2

03 Organizacin

El Contratista deber establecer para la obra una organizacin para la ejecucin del
Control de Calidad, paralela a la organizacin de ejecucin de obra.

Esta organizacin deber estar compuesta como mnimo de las siguientes personas:

Ingeniero Director de Calidad: Ingeniero Civil Colegiado especializado en vas,


pavimentos o mecnica de suelos, con experiencia mnima de diez (10) aos,
dentro de los cuales cuenta las utilizadas en estudios.
Laboratorista Jefe: Ingeniero, Bachiller en Ingeniera Civil Tecnlogo con
experiencia mnima de cinco (5) aos en el manejo de laboratorios de suelos y
pavimentos.
Laboratoristas Inspectores: Tecnlogos con experiencia en Supervisin. El nmero
de laboratoristas ser planteado de acuerdo con la longitud de va. En todos los
casos deber existir por lo menos un laboratorista inspector por cada frente de
trabajo. El mnimo nmero de laboratoristas ser de dos (2).
Ayudante de Laboratorio: Personal Auxiliar para la ejecucin de ensayos de
laboratorio y de campo. El mnimo nmero de ayudantes ser de tres (3).

La Supervisin calificar a los laboratoristas mediante procedimientos avalados por la


Entidad Contratante, sobre el conocimiento de las normativas y la habilidad para
ejecutar los ensayos. Los procedimientos de calificacin sern acordes con las
obligaciones de cada persona.

Si los postulantes no superan las pruebas de calificacin podr tener una nueva
opcin. Si falla en esta oportunidad el postulante debe ser descartado.

El equipo de laboratorio, de acuerdo al tipo y magnitud de obra, ser especificado en


las Bases de Licitacin.

El grupo de control de calidad deber contar permanentemente con vehculo o


vehculos independientes del trabajo de produccin.

Es recomendable que la Organizacin para el Control de Calidad de los trabajos est


compuesto por tres equipos principales:
(a) Equipo de Campo
(b) Equipo de Ensayos de Laboratorio, y
(c) Equipo de Topografa y Mediciones.

Para obtener un buen Sistema de Control de Calidad debe existir una buena
coordinacin entre los tres equipos antes mencionados. Como ilustracin de
Organizacin se muestra el siguiente esquema:

Equipo de Control de Calidad

Equipo de Campo Equipo de Equipo de


Ensayos de Topografa y
Laboratorio Mediciones

Equipo para Equipo para Equipo para


Movimientos Superficie Obras de Arte
de Tierra Rodadura y Estructuras A cargo de:
A cargo de:

- Ensayos de - Topografa
A cargo de: A cargo de: A cargo de: laboratorio de los proyecto
- T rabajos de - Trabajos de - Trabajos de materiales - Control de
m ovimientos de construccin de construccin de - Ensayos de los Elevacin
tierra. Superficie de estructuras. materiales en el - Medicin de las
- Control de calidad de Rodadura (Incluye - Control de calidad de campo estructuras
los rellenos. afirmados, los materiales - Ensayos de - Medicin de
- Revisin de la Estabilizaciones y otros) empleados. prueba en el odas las obras
calidad y - Control de calidad de - Revisin de la calidad campo, etc. de drenaje.
dimensiones finales. os materiales y dimensiones finales.
- Instrucciones para empleados - Instruc ciones para
corregir las obras. - Revisin de la calidad corregir las obras.
y dimensiones
finales.
- nstrucciones para
corregir las obras.

La obligacin de los equipos respectivos para el control de calidad en las diferentes


etapas de la construccin son indicadas en la ilustracin siguiente:

PARTIDAS DEL CONTROL DE CALIDAD EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD

Revisin de Material Equipo de Ensayos de Laboratorio

Revisin de Trabajos d e Construccin

Revisin de Laboratorio Equipo de Laboratorio (Control de Calidad)

Revisin de Campo Equipo de Laboratorio (Control de Calidad)

Equipo de Topografa (Revisin de


Revisin de Revisin por Medicin
Dimensiones Elevaciones y Dimensiones)
Directa

Equipo de verificacin Laboratorio

Revisin por Fotografas Equipo de verificacin Laboratorio


04 Rutina de Trabajo

El Supervisor definir los formatos de control para cada una de las actividades que se
ejecutarn en el Proyecto.

Cada formato deber contener la localizacin de la actividad controlada, referenciada


tanto en progresiva como en capa, obra y distancia al eje. Deber sealar el tipo de
control realizado, si se toma muestra para verificacin, etc.

Si el control se hace en el sitio, deber realizarse la comparacin con el parmetro


respectivo. Realizada la comparacin, el formato debe indicar si se acepta o rechaza
la actividad evaluada. En el caso de rechazada la actividad por el grupo de calidad, se
deber enviar un formato que describa la actividad y la razn porque no fue aprobada,
incluyendo la medida correctiva para remediar la anormalidad. Tambin contendr la
verificacin del nuevo control.

Todos los formatos debern ser firmados por las personas que participaron en las
evaluaciones, tanto de parte del Contratista como del Supervisor.

El grupo de calidad del Contratista deber remitir a la Supervisin cada semana,


previa a su realizacin, un programa de ejecucin de pruebas de control de calidad
para su verificacin, y ser coherente con el programa de construccin y las
exigencias de stas especificaciones, en el cual, se defina localizacin, tipo y nmero
de pruebas. Con sta informacin el Supervisor programar su personal para efectuar
la auditoria a las pruebas respectivas.

Mensualmente y en los ltimos cinco (5) das de cada mes, el Contratista elaborar un
Informe de Calidad, en el cual se consignen los resultados de las pruebas, la
evaluacin estadstica, las medidas correctivas utilizadas y las conclusiones
respectivas. El informe servir de respaldo tcnico de avance de las partidas incluidas
en la valorizacin mensual y deber ser analtico fundamentalmente, permitiendo
conocer la evolucin de la obra en el tiempo, en cuanto a calidad.

La Supervisin enviar el Informe conjuntamente con sus observaciones a la Entidad


Contratante, en un tiempo no superior a los cinco (5) das despus de la entrega por
parte del Contratista.

Al terminar la obra, el Contratista enviar al Supervisor el Informe Final de Calidad,


con sus comentarios y conclusiones, en el cual mostrar la evolucin del Control
durante todo el tiempo de ejecucin. Se deber hacer nfasis en la variacin de los
parmetros controlados. Se recomienda que los anlisis vayan acompaados de
grficos en funcin del tiempo y la progresiva. Incluir tambin la informacin
estadstica del conjunto y el archivo general de los controles y clculos efectuados.

La Supervisin revisar el Informe Final enviado por el Contratista y con su


aprobacin, comentarios y observaciones, lo remitir a la Entidad Contratante.

Evaluacin Estadstica de los Ensayos, Pruebas


y Materiales para su aceptacin

05 En esta seccin se describe el procedimiento de evaluacin estadstica para los


ensayos, pruebas y materiales, que de acuerdo con esta especificacin, requieran que
se les tome muestras y/o se hagan pruebas con el fin de ser aceptados.

Para cada actividad y en su respectiva especificacin se establecen los parmetros


para los aspectos que se definen a continuacin:

(a) Sector de Control


Corresponde a la extensin, rea o volumen que debe ser evaluada mediante una
prueba de campo y/o laboratorio. Para cada lote o tramo de prueba se tomarn como
mnimo cinco (5) muestras, los cuales sern evaluados estadsticamente.

(b) Nivel de Calidad


Calificacin del grado de exigencia que debe aplicarse dependiendo de la importancia
de la actividad evaluada. Normalmente estn tipificadas dos categoras:

Categora 1: Exigencia alta rigurosa, el porcentaje de defectos admitidos es


muy bajo con tendencia a cero.
Categora 2: Exigencia normal, se basa en una inspeccin normal y admite
un porcentaje de defectos considerado aceptable segn lo
especificado en cada seccin.
En el caso de los Caminos de Bajo Volumen de Trnsito el nivel de calidad estar
referido a la Categora 2.

(c) Tolerancia
Rango establecido por encima o por debajo, del valor especificado como se indica en
la correspondiente Seccin de este Manual o del determinado en un diseo de
laboratorio, de cumplimiento obligatorio. Cualquier resultado fuera de la tolerancia,
inhabilita la cantidad y la obra realizada.

El valor del lmite superior aceptado (LSA) es igual al valor especificado ms la


tolerancia.
El valor del lmite inferior aceptado (LIA) es igual al valor especificado menos la
tolerancia.

d) Sitio de Muestreo

Lugar donde se deben tomar las muestras para ser ensayadas en laboratorio, o donde
se debe verificar la calidad en campo. Estos sitios se determinarn mediante un
proceso aleatorio, aprobado por la Supervisin en el sector de control. En la
Subseccin 04B.14 se presenta un Anexo referido a una metodologa para seleccionar
aleatoriamente puntos de muestreo.

06 Clculo Estadstico

Para evaluar estadsticamente la calidad de la informacin recolectada para cada


prueba, se seguir la siguiente rutina:

Determine el promedio aritmtico ( X ) y la desviacin estndar (S) de los


resultados determinados para cada una de las muestras (n) que forma una prueba.
Calcule el ndice de Calidad Superior (ICS) as:

LSA X
ICS
S
Calcule el ndice de Calidad Inferior (ICI) as:

X LIA
ICI
S
En la Tabla N 04B-1 determine el porcentaje del trabajo por encima del lmite
superior aceptado (Ps), correspondiente al ICS.
Asimismo, determine en la Tabla N 04B-1 el porcentaje de trabajo por debajo del
LIA (Pi), correspondiente al ICI.
Calcule el porcentaje de defecto de la prueba as:

Pd = Ps + Pi
Con el porcentaje de defecto calculado y el nivel de calidad de la actividad, se
determina en la Tabla N 04B-2 la aceptabilidad o el rechazo de la prueba.
Tabla N 04B-1
Porcentaje de Trabajo Estimado por fuera de los Lmites de la Especificacin

Porcentajes estimados ndice de Calidad Superior ICS o indice de Calidad Inferior ICI
por Fuera de limites
de la Especificacin n=10 n=12 n=15 n=18 n=23 n=30 n=43 n=67
n=5 n=6 n=7 n=8 n=9
n=11 n=14 n=17 n=22 n=29 n=42 n=66 n=
(Ps y/o Pi)
0 1.72 1.88 1.99 2.07 2.13 2.20 2.28 2.34 2.39 2.44 2.48 2.51 2.56
1 1.64 1.75 1.82 1.88 1.91 1.96 2.01 2.04 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16
2 1.58 1.66 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.89 1.91 1.93 1.94 1.95
3 1.52 1.59 1.63 1.66 1.68 1.71 1.73 1.75 1.76 1.78 1.79 1.80 1.81
4 1.47 1.52 1.56 1.58 1.60 1.62 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70
5 1.42 1.47 1.49 1.51 1.52 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.59 1.60
6 1.38 1.41 1.43 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 1.51 1.52
7 1.33 1.36 1.38 1.39 1.40 1.41 1.41 1.41 1.42 1.43 1.43 1.44 1.44
8 1.29 1.31 1.33 1.33 1.34 1.35 1.35 1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 1.38
9 1.25 1.27 1.28 1.28 1.29 1.29 1.30 1.30 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31
10 1.21 1.23 1.23 1.24 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.26
11 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
12 1.14 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
13 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
14 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
15 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
16 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
17 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
18 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
19 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
20 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
21 0.84 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79
22 0.81 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
23 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
24 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 .070 0.70
25 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66
26 0.68 0.67 0.67 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63
27 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60
28 0.62 0.61 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57
29 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54
30 0.56 0.55 0.57 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52
31 0.53 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
32 0.50 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
33 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43
34 0.45 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40
35 0.42 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
36 0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32
38 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
39 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
40 0.28 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
41 0.25 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23
42 0.23 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
43 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
44 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
45 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
46 0.10 0.1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
47 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
48 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
49 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Datos del Ejemplo presentado en el Anexo 04B.14


Tabla N 04B-2
Determinacin de Aceptabilidad y Rechazo

Aceptabilida Porcentaje de defecto calculado Pd = Ps+Pi


Categora n=10 n=12 n=15 n=18 n=23 n=30 n=43 n=67
n=5 n=6 n=7 N=8 n=9
1 2 n=11 n=14 n=17 n=22 n=29 n=42 n=66 n=
1.05 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.04 1.09 0 1 3 5 4 4 4 3 3 3 3
1.03 1.08 0 2 4 6 8 7 7 6 5 5 4 4
1.02 1.07 0 1 3 6 9 11 10 9 8 7 7 6 6
1.01 1.06 1 2 5 8 11 13 12 11 10 9 8 8 7
1.00 1.05 22 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
0.99 1.04 24 22 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 9
0.98 1.03 26 24 22 21 20 19 18 16 15 14 13 12 10
0.97 1.02 28 26 24 23 22 21 19 18 17 16 14 13 12
0.96 1.01 30 28 26 25 24 22 21 19 18 17 16 14 13
0.95 1.00 32 29 28 26 25 24 22 21 20 18 17 16 14
0.94 0.99 33 31 29 28 27 25 24 22 21 20 18 17 15
0.93 0.98 35 33 31 29 28 27 25 24 22 21 20 18 16
0.92 0.97 37 34 32 31 30 28 27 25 24 22 21 19 18
0.91 0.96 38 36 34 32 31 30 28 26 25 24 22 21 19
0.90 0.95 39 37 35 34 33 31 29 28 26 25 23 22 20
0.89 0.94 41 38 37 35 34 32 31 39 28 26 25 23 21
0.88 0.93 42 40 38 36 35 34 32 30 29 27 26 24 22
0.87 0.92 43 41 39 38 37 35 33 32 30 29 27 25 23
0.86 0.91 45 42 41 39 38 36 34 33 31 30 28 26 24
0.85 0.90 46 44 42 40 39 38 36 34 33 31 29 28 25
0.84 0.89 47 45 43 42 40 39 37 35 34 32 330 29 27
0.83 0.88 49 46 44 43 42 40 38 36 35 33 31 30 28
0.82 0.87 50 47 46 44 43 41 39 38 36 34 33 31 29
0.81 0.86 51 49 47 45 44 42 41 39 37 36 34 32 30
0.80 0.85 52 50 48 46 45 44 42 40 38 37 35 33 31
0.79 0.84 54 51 49 48 46 45 43 41 39 38 36 34 32
0.78 0.83 55 52 50 49 48 46 44 42 41 41 37 35 33
0.77 0.82 56 54 52 50 49 47 45 43 42 42 38 36 34
0.76 0.81 57 55 53 51 50 48 46 44 43 43 39 37 35
0.75 0.80 58 56 54 52 51 49 47 46 44 44 40 38 36
0.74 0.79 60 57 55 53 52 51 48 47 45 43 41 40 37
0.73 0.78 61 58 56 55 53 52 50 48 46 44 43 41 38
0.72 0.77 62 59 57 56 54 53 51 49 47 45 44 42 39
0.71 0.76 63 61 58 57 55 54 52 50 48 47 45 43 40
0.70 0.75 64 62 60 58 57 55 53 51 49 48 46 44 41
Valores mayores que los mostrados arriba

Aceptado
Rechazado

Datos del Ejemplo presentado en el Anexo 04B.14


Seguimiento de Calidad

Para actividades como la construccin de afirmados, estabilizaciones, otras superficies


de rodadura y concretos portland entre otras, se recomienda, realizar un seguimiento
de la calidad en el tiempo, Para efectuar lo anterior se usar el mtodo de la media
mvil con sus grficos de control respectivos, como se indica a continuacin.

Este procedimiento le indicar al Contratista y Supervisor la homogeneidad del


material producido y le permitir realizar las correcciones respectivas.

07 Resultado de Prueba

Corresponde al promedio de los ensayos realizados sobre las muestra tomadas para
evaluar un sector de control, Cada prueba debe estar definida, por lo menos, por cinco
(5) muestras,

08 Media Mvil

Para esta especificacin, media mvil corresponder al promedio aritmtico de cinco


(5) resultados de prueba consecutivas: los cuatro (4) ltimos resultados del parmetro
evaluado y aceptado ms el resultado cuya aceptacin se haya considerado.

09 Zona de Alerta

Zona que se encuentra entre el valor especificado y los lmites aceptados, bien sea
superior o inferior (LSA o LIA), Debern ser seleccionados por el Director de Control
de Calidad de la Supervisin.

10 Grfico de Control

Para una observacin rpida de la variacin, se recomienda representar grficamente


el resultado en el tiempo y en la progresiva del parmetro evaluado, Al inicio de la
obra y hasta el quinto sector de control, los resultados de la media mvil, se
observarn con precaucin,

Si por algn motivo se cambia de frmula de trabajo, se iniciar una nueva media
mvil.
Aceptacin de los trabajos

La aceptacin de los trabajos estar sujeta a las dos siguientes condiciones:

(a) Inspeccin Visual que ser un aspecto para la aceptacin de los trabajos
ejecutados de acuerdo a la buena prctica del arte, experiencia del Supervisor y
estndares de la industria,
(b) Conformidad con las mediciones y ensayos de control: las mediciones y ensayos
que se ejecuten para todos los trabajos, cuyos resultados deber cumplir y estar
dentro de las tolerancias y lmites establecidos en las especificaciones de cada
partida, y clculo estadstico segn la Subseccin 04B.06 que conduce a
determinar la aceptabilidad o el rechazo del trabajo. Cuando no se establezcan o
no se puedan identificar tolerancias en las especificaciones o en el contrato, los
trabajos podrn ser aceptados utilizando tolerancias indicadas por el Supervisor

11 Partidas Rechazadas

(a) Alcance
Esta Subseccin establece el sistema para el control de las partidas, los materiales
componentes a utilizar para ejecutarlas, las cuales no se encuentren conforme a los
requerimientos del contrato de obra, para prevenir su uso colocacin no autorizada
por el supervisor y para controlar el procesamiento posterior en la partida a que se
refiere mientras se encuentre pendiente la decisin de su aprobacin y finalmente su
aceptacin o rechazo definitivo.

(b) Control de Partidas Rechazadas


Se considera como motivo de rechazo, aquellas condiciones significativas que se
desvan de los requerimientos del contrato de obra y no pueden ser corregidos durante
el curso normal de las actividades de construccin. El representante del supervisor
para el control de calidad ser responsable por el control de la documentacin
relacionada con las partidas y/o materiales rechazadas.

Los rechazos sern documentados en un Reporte de Rechazo (RR), el cual ser


preparado por el representante del contratista para el control de calidad y certificado
por el representante del supervisor en la misma rea. Cada reporte de rechazo ser
fechado y numerado secuencialmente, e incluir, cuando sea apropiado, la siguiente
informacin:

Descripcin del rechazo incluyendo los detalles relevantes de la ocurrencia,


Identificacin de la partida y/o material, con la ubicacin intentada de la misma,
Fuente del material partida (Nombre del subcontratista, proveedor),
Estado actual de la partida,
Persona y organizacin que detect la causa del rechazo,
Recomendacin de las acciones a seguir, incluyendo esquemas, datos de prueba
procedimientos de reparacin necesarios para subsanar la recomendacin, y

Pasos para prevenir la recurrencia, indicando las acciones tomadas, posiciones


ttulos de las personas contactadas, las cartas escritas o procedimientos de los
cambios propuestos.

El representante del contratista para el control de calidad firmar y enviar el reporte


de rechazo al ingeniero residente del contratista y al supervisor para su aprobacin.
Una copia de dicho reporte ser enviada al Representante Legal del contratista. Cada
reporte de rechazo emitido ser ingresado en el Resumen de Rechazos por el
representante del supervisor para el control de calidad y una copia de dicho reporte
ser enviado al Contratista de Obra.

El supervisor aprobar o rechazar la accin y/o decisin correctiva de la solucin


propuesta por el Contratista, para el rechazo realizado, revisando y firmando el
documento apropiado, y una copia del reporte de rechazo ser devuelto al contratista.
El estado y la disposicin sern ingresados en el resumen de rechazos. Ser
responsabilidad del ingeniero residente del contratista o su representante de control de
calidad solucionar los problemas existentes en la partida de que se trate y que dieron
motivo al rechazo.

Una copia de cada reporte de rechazo con los comentarios del supervisor y sus
aprobaciones sern enviadas al Representante Legal del contratista. La disposicin de
conformidad ser indicado por la firma del representante legal del contratista para el
control de calidad en la parte inferior del reporte de rechazo despus que la accin ha
sido terminada y el trabajo ha sido reinspeccionado probado nuevamente. Las
anotaciones sern hechas en el lugar apropiado indicando la disposicin de la accin.
Los reportes de rechazo y los registros y documentos asociados sern archivados y
mantenidos de tal manera que sea fcil la recuperacin y estn disponibles para la
revisin posterior por parte de la Entidad Contratante.

(c) Reparaciones, Modificaciones y Pruebas Independientes


Todas las reparaciones y modificaciones que resulten de trabajos deficientemente
ejecutados sern corregidos por el contratista, bajo su propio costo y sin extensin del
tiempo de ejecucin de la obra. Tales modificaciones, reparaciones, o reemplazo de
materiales partes sern reinspeccionados probados nuevamente para verificar la
aceptabilidad por el supervisor. Los trabajos de reparacin y su aceptacin sern
documentados en una proforma denominada Reporte de Aceptacin (RAC).

Una organizacin independiente para las pruebas puede ser usada, de acuerdo a lo
establecido en el contrato de obra, para su examen y ensayo, lo cual estar sujeto a la
aprobacin del supervisor. El contratista buscar la confirmacin que la organizacin
independiente que realiza las pruebas est completamente calificada de acuerdo con
los requerimientos de los documentos del contrato.

Los documentos de inspeccin y ensayos sern archivados y mantenidos de tal


manera que sea fcil la recuperacin y estn disponibles para la revisin por parte del
supervisor y/o Entidad Contratante.

Pago

12 El Control de Calidad para todas las actividades desarrolladas por el Contratista,


bajo las condiciones estipuladas por este tem, no ser objeto de pago directo, El
Contratista est obligado a contar con el personal detallado en la Subseccin
04B.03, y el Supervisor con el necesario para el aseguramiento de la calidad,
segn Contrato de Supervisin. Asimismo ambos deben tener el laboratorio, equipo,
vehculos, aditivos y todo lo necesario para realizar los controles de campo y
laboratorio, as como los clculos, grficos y mantenimiento de archivos.

13 Anexo: Proceso aleatorio para seleccionar la ubicacin de puntos de


muestreo

La Tabla N 04B-3 contiene nmeros aleatorios (Random) obtenidos enteramente al


azar y que estn formados por un conjunto de dgitos cada uno de los cuales tienen
igual probabilidad de ser uno cualquiera de los dgitos comunes en base 10, para el
proceso de seleccionar la ubicacin de puntos de la carretera en que se tomen las
muestras para ensayos de laboratorio o donde se verifique la calidad de los trabajos.

El proceso consiste en lo siguiente:

(1) Identificar la Seccin de control de acuerdo al tipo de trabajo ejecutado y a la


especificacin respectiva.
(2) Determinar el nmero de puntos de muestreo dentro de la seccin de control
seleccionando la mxima distancia longitudinal promedio deseada entre las
muestras y dividiendo la longitud de la seccin entre la mxima distancia
longitudinal promedio.
(3) Seleccionar por sorteo y al azar un nmero que represente una columna de la
Tabla N 04B-3. Dicho nmero tendr un valor comprendido entre 1 y 28.
(4) Buscar en la Tabla N 04B-3 la columna que identifica al nmero seleccionado.
En la subcolumna A ubicar todos los nmeros menores o igual que el nmero de
puntos de muestreo definidos en el Acpite (2).
(5) Multiplicar la longitud total de la seccin de control por los valores que se hallan
en la subcolumna B adyacentes a los valores de la subcolumna A.
Sumar los resultados obtenidos a la progresiva de inicio de la Seccin de Control
para obtener la progresiva de la ubicacin de los puntos de muestreo.
(6) Multiplicar el ancho total de la seccin de obra por los valores que se hallan en la
subcolumna C, adyacentes a la subcolumna B, para obtener la distancia
transversal medida desde el borde izquierdo de la seccin que determina la
ubicacin del punto de muestreo en la progresiva respectiva.

Ejemplo
Se trata de determinar la ubicacin de los puntos de muestreo para los ensayos de
densidad de un afirmado en un camino en construccin:

(1) La seccin de control se ubica entre las progresivas km 10+120 y km 10+278 y


tiene un ancho de afirmado de 6, 60 m.
(2) Los ensayos de compactacin estarn de acuerdo a lo especificado en la Tabla
302B-1, es decir 1 prueba cada 250 m2 siendo necesario 6 mediciones para
Secciones de Control menores a 1 500 m2. En consecuencia, el nmero de
puntos de muestreo dentro de la seccin de control es de seis (6).

Seccin de Control : km 10+120 km 10+278


Longitud de la Seccin de Control : 158 m
Ancho de la Seccin de Control : 6.60 m

2
rea de la Seccin de Control : 158m x 6.6m = 1,042.80m
Progresiva inicial de la Seccin de Control : km 10+120
Nmero de puntos de muestreo : 6 (para el ejemplo, segn la
Subseccin 302B.10 (c) (1))

(3) Por sorteo y al azar se ha seleccionado el nmero 15.

(4) Los nmeros seleccionados de la columna 15 de la Tabla 04B-3


correspondientes a los valores menores o igual al nmero de puntos de muestreo
son:
Col A Col B Col C
01 0,139 0,230
06 0,185 0,481
03 0,523 0,519
05 0,780 0,497
04 0,951 0,482
02 0,977 0,172

(5) Determinacin de las progresivas de los puntos de muestreo:

Dist. del Progresiva del


Long Col B Progresiva Inicial
Inicio Punto de Muestreo
158 x 0,139 22 Km. 10 + 120 Km. 10 + 142
158 x 0,185 29 Km. 10 + 120 Km. 10 + 149
158 x 0,523 83 Km. 10 + 120 Km. 10 + 203
158 x 0,780 123 Km. 10 + 120 Km. 10 + 243
158 x 0,951 150 Km. 10 + 120 Km. 10 + 270
158 x 0,977 154 Km. 10 + 120 Km. 10 + 274

Progresiva del Fin de Seccin Km. 10 + 278, que se convierte en el inicio de la


siguiente seccin.

(6) Determinacin de la distancia transversal de los puntos de muestreo, medido


desde el borde izquierdo de la base.

Ancho Col C Distancia del Borde Izq. (m)


6,60 x 0,230 = 1,5
6,60 x 0,481 = 3,2
6,60 x 0,519 = 3,4
6,60 x 0,497 = 3,3
6,60 x 0,482 = 3,2
6,60 x 0,172 = 1,1

(7) Resumen: Ubicacin de los puntos de muestreo en la Seccin de Control.

Punto Progresiva Distancia desde el Borde Izquierdo (m)


1 Km. 10 + 142 1,5
2 Km. 10 + 149 3,2
3 Km. 10 + 203 3,4
4 Km. 10 + 243 3,3
5 Km. 10 + 270 3,2
6 Km. 10 + 274 1,1

Esquema del Plan de Muestreo


14 Anexo: Proceso para el Clculo Estadstico para determinar s el trabajo es
aceptado o rechazado

La Tabla N 04B-2 contiene los valores que determinan la aceptabilidad o el rechazo


de la prueba o del trabajo ejecutado en la seccin de control.

Despus de seleccionar la ubicacin de puntos del camino donde se tomen las


muestras para ensayos de laboratorio o donde se verifique la calidad de los trabajos,
se efectuarn los correspondientes ensayos.

El proceso ordenado est especificado en la Subseccin 04B.06 Clculo Estadstico.

A continuacin se presenta un ejemplo de aplicacin, se trata de definir la


aceptabilidad o rechazo de las densidades en la capa de afirmado, ubicado en la
seccin de control km 10+120 km 10+278, cuyos puntos de muestreo fueron
definidos segn los datos del ejemplo anterior (Subseccin 04B.13), seguidamente se
tomarn las correspondientes muestras y se efectuarn los ensayos correspondientes,
efectuado estos ensayos se procede de la siguiente manera:

Resultados del Primer caso hipottico Resultados del Segundo caso hipottico
(1) Densidad Densidad
Progresivas de Muestreo Individual Progresivas de Muestreo Individual
Determine el (Di) (Di)
promedio Km 10+142 100.4 Km 10+142 100.6
aritmtico ( X ) y Km 10+149 99.1 Km 10+149 100.5
la desviacin Km 10+203 100.2 Km 10+203 100.2
estndar (S)
Km 10+243 99.1 Km 10+243 100.0
Km 10+270 99.8 Km 10+270 100.1
Km 10+274 99.7 Km 10+274 100.3
n = nmero de muestras 6 n = nmero de muestras 6
Densidad Promedio aritmtico (Dp) 99.7 Densidad Promedio aritmtico (Dp) 100.3
Desviacin Estndar (S) 0.541910 Desviacin Estndar (S) 0.231661

Parmetro Estadstico Valor Parmetro Estadstico Valor

Tolerancia Tolerancia
La subseccin 302B.10 (c) (1), las La subseccin 302B.10 (c) (1), las
densidades individuales (Di) deben 0 densidades individuales (Di) deben ser 0
ser como mnimo el 100% de la como mnimo el 100% de la obtenida
obtenida en el ensayo Proctor en el ensayo Proctor modificado de
(2)
modificado de referencia referencia
ndice de Calidad Lmite superior aceptado (LSA). Lmite superior aceptado (LSA).
Superior (ICS) En el presente caso, al no indicarse En el presente caso, al no indicarse un
un valor de tolerancia superior y por valor de tolerancia superior y por
razones prcticas se debe asumir un 102% razones prcticas se debe asumir un 102%
valor razonable mayor al 100%, valor razonable mayor al 100%,
asumiremos un valor igual a 2% asumiremos un valor igual a 2%
encima del valor de referencia encima del valor de referencia
ndice de Calidad Superior (ICS) 4.213490 ndice de Calidad Superior (ICS) 7.410264
Resultados del Primer caso hipottico Resultados del Segundo caso hipottico

Parmetro Estadstico Valor Parmetro Estadstico Valor

Tolerancia Tolerancia
La subseccin 302B.10 (c) (1), La subseccin 302B.10 (c) (1), precisa
precisa que las densidades que las densidades individuales (Di)
individuales (Di) deben ser como 0 deben ser como mnimo el 100% de la 0
(3)
mnimo el 100% de la obtenida en el obtenida en el ensayo Proctor
ensayo Proctor modificado de modificado de referencia
ndice de Calidad
Inferior (ICI) referencia
Lmite superior aceptad o (LI A). Lmite superior aceptado (LIA).
En el presente caso, al no indicarse 100% En el presente caso, al no indicarse un 100%
un valor de tolerancia inferior, el valor de tolerancia inferior, el valor ser
valor ser igual al mnimo admitido igual al mnimo admitido
ndice de Calidad Inferior (ICI ) -0.522842 ndice de Calidad Inferior (ICI) 1.223053

(4) Parmetro Estadstico Valor Parmetro Estadstico Valor

En la Tabla N De la Tabla N 04B-1, se selecciona De la Tabla N 04B-1, se selecciona la


04B-1 determine la columna correspondiente al columna correspondiente al nmero de
el porcentaje del nmero de muestras, en este caso n muestras, en este caso n = 6 y se
trabajo por = 6 y se ubica un valor igual o ubica un valor igual o cercano al ICS
encima del lmite 0 0
cercano al ICS =4.213490, de la =7.410264, de la indicada columna
superior aceptado
indicada columna (n=6) un valor (n=6) un valor igual o menor a 1.88 le
(Ps),
igual o menor a 1.88 le corresponder un Ps igual a 0
correspondiente
al ICS. corresponder un Ps igual a 0

Parmetro Estadstico Valor Parmetro Estadstico Valor


(5)
De la Tabla N 04B-1, se selecciona De la Tabla N 04B-1, se selecciona la
En la Tabla N la columna correspondiente al columna correspondiente al nmero de
04B-1 determine el nmero de muestras, en este caso n muestras, en este caso n = 6 y se
porcentaje de = 6 y se ubica un valor igual o ubica un valor igual o cercano al ICI =
trabajo por debajo cercano al ICI = -0.522842, de la 50.00 1.223053, de la indicada columna 10.14
del LIA (Pi), indicada columna (n=6), los valores (n=6) el valor Pi estara entre 10 y 11,
correspondiente iguales o menores a 0.0 le se procede a interpolar entre los
al ICI. corresponde un Pi igual a 50 valores de 1.23 y 1.18, obteniendo un
Pi igual a 10.14.

(6) Parmetro Estadstico Valor Parmetro Estadstico Valor

Porcentaje de Pd = 0 + 50 Pd = 0 + 10.14
defecto de la 50.0 10.14
Luego Pd es igual a 50 Luego Pd es igual a 10.14
prueba
Parmetro Estadstico Valor Parmetro Estadstico Valor

(7) De la Tabla N 04B-2, columna n = De la Tabla N 04B-2, columna n = 6,


6, para un Pd igual a 50 se obtiene para un Pd igual a 10.14 se obtiene,
Con el porcentaje 0.850 1.056
para la Categora 2 de aceptabilidad para la Categora 2 de aceptabilidad,
de defecto
calculado y el un valor igual a 0.85 previa interpolacin, un valor igual a
nivel de calidad 1.056
de la actividad, se El valor de 0.85 est en el rango de RECHAZADO El valor de 1.056 est en el rango de ACEPTADO
determina en la rechazado aceptado
Tabla N 04B-2 la
La Seccin de Control km 10+120 km 10+158, en La Seccin de Control km 10+120 km 10+158, en
aceptabilidad o el
cuanto a la densidad de compactacin de la capa de cuanto a la densidad de compactacin de la capa de
rechazo de la
prueba. Afirmado, debe ser RECHAZADA y el Supervisor Afirmado, debe ser ACEPTADA
ordenar las corre cciones hasta cumplir las
exigencias de las especificaciones
Ta bl a N 04 B- 3
N me ro s Al ea to ri os (R an do m)

Col. N 1 Col. N 2 Col. N 3 Col. N 4 Col. N 5 Col. N 6 Col. N 7


A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
15 0,033 0,576 05 0,048 0,879 21 0,013 0,220 18 0,089 0,716 17 0,024 0,863 30 0,030 0,901 12 0,029 0,386
21 0,101 0,300 17 0,074 0,156 30 0,036 0,853 10 0,102 0,330 24 0,060 0,032 21 0,096 0,198 18 0,112 0,284
23 0,129 0,916 18 0,102 0,191 10 0,052 0,746 14 0,111 0,925 26 0,074 0,639 10 0,100 0,161 20 0,114 0,848
30 0,158 0,434 06 0,105 0,257 25 0,061 0,954 28 0,127 0,840 07 0,167 0,512 29 0,133 0,388 03 0,121 0,656
24 0,177 0,397 28 0,179 0,447 29 0,062 0,507 24 0,132 0,271 28 0,194 0,776 24 0,138 0,062 13 0,178 0,640

11 0,202 0,271 26 0,187 0,844 18 0,087 0,887 19 0,285 0,899 03 0,219 0,166 20 0,168 0,564 22 0,209 0,421
16 0,204 0,012 04 0,188 0,482 24 0,105 0,849 01 0,326 0,037 29 0,264 0,284 22 0,232 0,953 16 0,221 0,311
08 0,208 0,418 02 0,208 0,577 07 0,139 0,159 30 0,334 0,938 11 0,282 0,262 14 0,259 0,217 29 0,235 0,356
19 0,211 0,798 03 0,214 0,402 01 0,175 0,641 22 0,405 0,295 14 0,379 0,994 01 0,275 0,195 28 0,264 0,941
29 0,233 0,070 07 0,245 0,080 23 0,196 0,873 05 0,421 0,282 13 0,394 0,405 06 0,277 0,475 11 0,287 0,199

07 0,260 0,073 15 0,248 0,831 26 0,240 0,981 13 0,451 0,212 06 0,410 0,157 02 0,296 0,497 02 0,336 0,992
17 0,262 0,308 29 0,261 0,087 14 0,255 0,374 02 0,461 0,023 15 0,438 0,700 26 0,311 0,144 15 0,393 0,488
25 0,271 0,180 30 0,302 0,883 06 0,310 0,043 06 0,487 0,539 22 0,453 0,635 05 0,351 0,141 19 0,437 0,655
06 0,302 0,672 21 0,318 0,088 11 0,316 0,653 08 0,497 0,396 21 0,472 0,824 17 0,370 0,811 24 0,466 0,773
01 0,409 0,406 11 0,376 0,936 13 0,324 0,585 25 0,503 0,893 05 0,488 0,118 09 0,388 0,484 14 0,531 0,014

13 0,507 0,693 14 0,430 0,814 12 0,351 0,275 15 0,594 0,603 01 0,525 0,222 04 0,410 0,073 09 0,562 0,678
02 0,575 0,654 27 0,438 0,676 20 0,371 0,535 27 0,620 0,894 12 0,561 0,980 25 0,471 0,530 06 0,601 0,675
18 0,591 0,318 08 0,467 0,205 08 0,409 0,495 21 0,629 0,841 08 0,652 0,508 13 0,486 0,779 10 0,612 0,859
20 0,610 0,821 09 0,474 0,138 16 0,445 0,740 17 0,691 0,583 18 0,668 0,271 15 0,515 0,867 26 0,673 0,112
12 0,631 0,597 10 0,492 0,474 03 0,494 0,929 09 0,708 0,689 30 0,736 0,634 23 0,567 0,798 23 0,738 0,770

27 0,651 0,281 13 0,499 0,892 27 0,543 0,387 07 0,709 0,012 02 0,763 0,253 11 0,618 0,502 21 0,753 0,614
04 0,661 0,953 19 0,511 0,520 17 0,625 0,171 11 0,714 0,049 23 0,804 0,140 28 0,636 0,148 30 0,758 0,851
22 0,692 0,089 23 0,591 0,770 02 0,699 0,073 23 0,720 0,695 25 0,828 0,425 27 0,650 0,741 27 0,765 0,563
05 0,779 0,346 20 0,604 0,730 19 0,702 0,934 03 0,748 0,413 10 0,843 0,627 16 0,711 0,508 07 0,780 0,534
09 0,787 0,173 24 0,654 0,330 22 0,816 0,802 20 0,781 0,603 16 0,858 0,849 19 0,778 0,812 04 0,818 0,187

10 0,818 0,837 12 0,728 0,523 04 0,838 0,166 26 0,830 0,384 04 0,903 0,327 07 0,804 0,675 17 0,837 0,353
14 0,895 0,631 16 0,753 0,344 15 0,904 0,116 04 0,843 0,002 09 0,912 0,382 08 0,806 0,952 05 0,854 0,818
26 0,912 0,376 01 0,806 0,134 28 0,969 0,742 12 0,884 0,582 27 0,935 0,162 18 0,841 0,414 01 0,867 0,133
28 0,920 0,163 22 0,878 0,884 09 0,974 0,046 29 0,926 0,700 20 0,970 0,582 12 0,918 0,114 08 0,915 0,538
03 0,945 0,140 25 0,939 0,162 05 0,977 0,494 16 0,951 0,601 19 0,975 0,327 03 0,992 0,399 25 0,975 0,584
Tabla N 04 B- 3
Nmeros Aleatorios (Random) (Continuacin)

Col. N 8 Col. N 9 Col. N 10 Col. N 11 Col. N 12 Col. N 13 Col. N 14


A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
09 0,042 0,071 14 0,061 0,935 26 0,038 0,023 27 0,074 0,779 16 0,073 0,987 03 0,033 0,091 26 0,035 0,175
17 0,141 0,411 02 0,065 0,097 30 0,066 0,371 06 0,084 0,396 23 0,078 0,056 07 0,047 0,391 17 0,089 0,363
02 0,143 0,221 03 0,094 0,228 27 0,073 0,876 24 0,098 0,524 17 0,096 0,076 28 0,064 0,113 10 0,149 0,681
05 0,162 0,899 16 0,122 0,945 09 0,095 0,568 10 0,133 0,919 04 0,153 0,163 12 0,066 0,360 28 0,238 0,075
03 0,285 0,016 18 0,158 0,430 05 0,180 0,741 15 0,187 0,079 10 0,254 0,834 26 0,076 0,552 13 0,244 0,767

28 0,291 0,034 25 0,193 0,469 12 0,200 0,851 17 0,227 0,767 06 0,284 0,628 30 0,087 0,101 24 0,262 0,366
08 0,369 0,557 24 0,224 0,572 13 0,259 0,327 20 0,236 0,571 12 0,305 0,616 02 0,127 0,187 08 0,264 0,651
01 0,436 0,386 10 0,225 0,223 21 0,264 0,681 01 0,245 0,988 25 0,319 0,901 06 0,144 0,068 18 0,285 0,311
20 0,450 0,289 09 0,233 0,838 17 0,283 0,645 04 0,317 0,291 01 0,320 0,212 25 0,202 0,674 02 0,340 0,131
18 0,455 0,789 20 0,290 0,120 23 0,363 0,063 29 0,350 0,911 08 0,416 0,372 01 0,247 0,025 29 0,353 0,478

23 0,488 0,715 01 0,297 0,242 20 0,364 0,366 26 0,380 0,104 13 0,432 0,556 23 0,253 0,323 06 0,359 0,270
14 0,496 0,276 11 0,337 0,760 16 0,395 0,363 28 0,425 0,864 02 0,489 0,827 24 0,320 0,651 20 0,387 0,248
15 0,503 0,342 19 0,389 0,064 02 0,423 0,540 22 0,487 0,526 29 0,503 0,787 10 0,328 0,365 14 0,392 0,694
04 0,515 0,693 13 0,411 0,474 08 0,432 0,736 05 0,552 0,511 15 0,518 0,717 27 0,338 0,412 03 0,408 0,077
16 0,532 0,112 20 0,447 0,893 10 0,476 0,468 14 0,564 0,357 28 0,524 0,998 13 0,356 0,991 27 0,440 0,280

22 0,557 0,357 22 0,478 0,321 03 0,508 0,774 11 0,572 0,306 03 0,542 0,352 16 0,401 0,792 22 0,461 0,830
11 0,559 0,620 29 0,481 0,993 01 0,601 0,417 21 0,594 0,197 19 0,585 0,462 17 0,423 0,117 16 0,527 0,003
12 0,650 0,216 27 0,562 0,403 22 0,687 0,917 09 0,607 0,524 05 0,695 0,111 21 0,481 0,838 30 0,531 0,486
21 0,672 0,320 04 0,566 0,179 29 0,697 0,862 19 0,650 0,572 07 0,733 0,838 08 0,560 0,401 25 0,678 0,360
13 0,709 0,273 08 0,603 0,758 11 0,701 0,605 18 0,664 0,101 11 0,744 0,948 19 0,564 0,190 02 0,725 0,014

07 0,745 0,687 15 0,632 0,927 07 0,728 0,498 25 0,674 0,428 18 0,793 0,748 05 0,571 0,054 05 0,797 0,595
30 0,780 0,285 06 0,707 0,107 14 0,745 0,679 02 0,697 0,674 27 0,802 0,967 18 0,587 0,584 15 0,801 0,927
19 0,845 0,097 28 0,737 0,161 24 0,819 0,444 03 0,767 0,928 21 0,826 0,487 15 0,604 0,145 12 0,836 0,294
26 0,846 0,366 17 0,846 0,130 15 0,840 0,823 16 0,809 0,529 24 0,835 0,832 11 0,641 0,298 04 0,854 0,982
29 0,861 0,307 07 0,874 0,491 25 0,863 0,568 30 0,838 0,294 26 0,855 0,142 22 0,672 0,156 11 0,884 0,928

25 0,906 0,874 05 0,880 0,828 06 0,878 0,215 13 0,845 0,470 14 0,861 0,462 20 0,674 0,887 19 0,886 0,832
24 0,919 0,809 23 0,931 0,659 18 0,930 0,601 08 0,855 0,524 20 0,874 0,625 14 0,752 0,881 07 0,929 0,932
10 0,952 0,555 26 0,960 0,365 04 0,954 0,827 07 0,867 0,718 30 0,929 0,056 09 0,774 0,560 09 0,932 0,206
06 0,961 0,504 21 0,978 0,194 28 0,963 0,004 12 0,881 0,722 09 0,935 0,582 29 0,921 0,752 01 0,970 0,692
27 0,969 0,811 12 0,982 0,183 19 0,988 0,020 23 0,937 0,872 22 0,947 0,797 04 0,959 0,099 23 0,973 0,082
Tabla N 04 B- 3
Nmeros Aleatorios (Random) (Continuacin )

Col. N15 Col. N 16 Col. N 17 Col. N 18 Col. N 19 Col. N 20 Col. N 21


A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
15 0,023 0,979 19 0,062 0,588 13 0,045 0,004 25 0,027 0,290 12 0,052 0,075 20 0,030 0,881 01 0,010 0,946
11 0,118 0,465 25 0,080 0,218 18 0,086 0,878 06 0,057 0,571 30 0,075 0,493 12 0,034 0,291 10 0,014 0,939
07 0,134 0,172 09 0,131 0,295 26 0,126 0,990 26 0,059 0,026 28 0,120 0,341 22 0,043 0,893 09 0,032 0,346
01 0,139 0,230 18 0,136 0,381 12 0,128 0,661 07 0,105 0,176 27 0,145 0,689 28 0,143 0,073 06 0,093 0,180
16 0,145 0,122 05 0,147 0,864 30 0,146 0,337 18 0,107 0,358 02 0,209 0,957 03 0,150 0,937 15 0,151 0,012
20 0,165 0,520 12 0,158 0,365 05 0,169 0,470 22 0,128 0,827 26 0,272 0,818 04 0,154 0,867 16 0,185 0,455
06 0,185 0,481 28 0,214 0,184 21 0,244 0,433 23 0,156 0,440 22 0,299 0,317 19 0,158 0,359 07 0,227 0,277
09 0,211 0,316 14 0,215 0,757 23 0,270 0,849 15 0,171 0,157 18 0,306 0,475 29 0,304 0,615 02 0,304 0,400
14 0,248 0,348 13 0,224 0,846 25 0,274 0,407 08 0,220 0,097 20 0,311 0,653 06 0,369 0,633 30 0,316 0,074
25 0,249 0,890 15 0,227 0,809 10 0,290 0,925 20 0,252 0,066 15 0,348 0,156 18 0,390 0,536 18 0,328 0,799
13 0,252 0,577 11 0,280 0,898 01 0,323 0,490 04 0,268 0,576 16 0,381 0,710 17 0,403 0,392 20 0,352 0,288
30 0,273 0,088 01 0,331 0,925 24 0,352 0,291 14 0,275 0,302 01 0,411 0,607 23 0,404 0,182 26 0,371 0,216
18 0,277 0,689 10 0,399 0,992 15 0,361 0,155 11 0,297 0,589 13 0,417 0,715 01 0,415 0,457 19 0,448 0,754
22 0,372 0,958 30 0,417 0,787 29 0,374 0,882 01 0,358 0,305 21 0,472 0,484 07 0,437 0,696 13 0,487 0,598
10 0,461 0,075 08 0,439 0,921 08 0,432 0,139 09 0,412 0,089 04 0,478 0,885 24 0,446 0,546 12 0,546 0,640

28 0,519 0,536 20 0,472 0,484 04 0,467 0,266 16 0,429 0,834 25 0,479 0,080 26 0,485 0,768 24 0,550 0,038
17 0,520 0,090 24 0,498 0,712 22 0,508 0,880 10 0,491 0,203 11 0,566 0,104 15 0,511 0,313 03 0,604 0,780
03 0,523 0,519 04 0,516 0,396 27 0,632 0,191 28 0,542 0,306 10 0,576 0,659 10 0,517 0,290 22 0,621 0,930
26 0,573 0,502 03 0,548 0,688 16 0,661 0,836 12 0,563 0,091 29 0,665 0,397 30 0,556 0,853 21 0,629 0,154
19 0,634 0,206 23 0,597 0,508 19 0,675 0,629 02 0,593 0,321 19 0,739 0,298 25 0,561 0,837 11 0,634 0,908

24 0,635 0,810 21 0,681 0,114 14 0,680 0,890 30 0,692 0,198 14 0,749 0,759 09 0,574 0,599 05 0,696 0,459
21 0,679 0,841 02 0,739 0,298 28 0,714 0,508 19 0,705 0,445 08 0,756 0,919 13 0,613 0,762 23 0,710 0,078
27 0,712 0,366 29 0,792 0,038 06 0,719 0,441 24 0,709 0,717 07 0,798 0,183 11 0,698 0,783 29 0,726 0,585
05 0,780 0,497 22 0,829 0,324 09 0,735 0,040 13 0,820 0,739 23 0,834 0,647 14 0,715 0,179 17 0,749 0,916
23 0,861 0,106 17 0,834 0,647 17 0,741 0,906 05 0,848 0,866 06 0,837 0,978 16 0,770 0,128 04 0,802 0,186

12 0,865 0,377 16 0,909 0,608 11 0,747 0,205 27 0,867 0,633 03 0,849 0,964 08 0,815 0,385 14 0,835 0,319
29 0,882 0,635 06 0,914 0,420 20 0,850 0,047 03 0,883 0,333 24 0,851 0,109 05 0,872 0,490 08 0,870 0,546
08 0,902 0,020 27 0,958 0,856 02 0,859 0,356 17 0,900 0,443 05 0,859 0,935 21 0,885 0,999 28 0,871 0,539
04 0,951 0,482 26 0,981 0,976 07 0,870 0,612 21 0,914 0,483 17 0,863 0,220 02 0,958 0,177 25 0,971 0,369
02 0,977 0,172 07 0,983 0,624 03 0,916 0,463 29 0,950 0,753 09 0,863 0,147 27 0,961 0,980 27 0,984 0,252

Datos del Ejemplo presentado en el Anexo 04B.13


Tabla N 04 B- 3
Nmeros Aleatorios (Random) (Continuacin)

Col. N22 Col. N 23 Col. N 24 Col. N 25 Col. N 26 Col. N 27 Col. N 28


A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C
12 0,051 0,032 26 0,051 0,187 08 0,015 0,521 02 0,039 0,005 16 0,026 0,102 21 0,050 0,952 29 0,042 0,039
11 0,068 0,980 03 0,053 0,256 16 0,068 0,994 16 0,061 0,599 01 0,033 0,886 17 0,085 0,403 07 0,105 0,293
17 0,089 0,309 29 0,100 0,159 11 0,118 0,400 26 0,068 0,054 04 0,088 0,686 10 0,141 0,624 25 0,115 0,420
01 0,091 0,371 13 0,102 0,465 21 0,124 0,565 11 0,073 0,812 22 0,090 0,602 05 0,154 0,157 09 0,126 0,612
10 0,100 0,709 24 0,110 0,316 18 0,153 0,158 07 0,123 0,649 13 0,114 0,614 06 0,164 0,841 10 0,205 0,144

30 0,121 0,744 18 0,114 0,300 17 0,190 0,159 05 0,126 0,658 20 0,136 0,576 07 0,197 0,013 03 0,210 0,054
02 0,166 0,056 11 0,123 0,208 26 0,192 0,676 14 0,161 0,189 05 0,138 0,228 16 0,215 0,363 23 0,234 0,533
23 0,179 0,529 09 0,138 0,182 01 0,237 0,030 18 0,166 0,040 10 0,216 0,565 08 0,222 0,520 13 0,266 0,799
21 0,187 0,051 06 0,194 0,115 12 0,283 0,077 28 0,248 0,171 02 0,233 0,610 13 0,269 0,477 20 0,305 0,603
22 0,205 0,543 22 0,234 0,480 03 0,286 0,318 06 0,255 0,117 07 0,278 0,357 02 0,288 0,012 05 0,372 0,223
28 0,230 0,688 20 0,274 0,107 10 0,317 0,734 15 0,261 0,928 30 0,405 0,273 25 0,333 0,633 26 0,385 0,111
19 0,243 0,001 21 0,331 0,292 05 0,337 0,844 10 0,301 0,811 06 0,421 0,807 28 0,348 0,710 30 0,422 0,315
27 0,267 0,990 08 0,346 0,085 25 0,441 0,336 24 0,363 0,025 12 0,426 0,583 20 0,362 0,961 17 0,453 0,783
15 0,283 0,440 27 0,382 0,979 27 0,469 0,786 22 0,378 0,792 08 0,471 0,708 14 0,511 0,989 02 0,460 0,916
16 0,352 0,089 07 0,387 0,865 24 0,473 0,237 27 0,379 0,959 18 0,473 0,738 26 0,540 0,903 27 0,461 0,841

03 0,377 0,648 28 0,411 0,776 20 0,475 0,761 19 0,420 0,557 19 0,510 0,207 27 0,587 0,643 14 0,483 0,095
06 0,397 0,769 16 0,444 0,999 06 0,557 0,001 21 0,467 0,943 03 0,512 0,329 12 0,603 0,745 12 0,507 0,375
09 0,409 0,428 04 0,515 0,993 07 0,610 0,238 17 0,494 0,225 15 0,640 0,329 29 0,619 0,895 28 0,509 0,748
14 0,465 0,406 17 0,518 0,827 09 0,617 0,041 09 0,620 0,081 09 0,665 0,354 23 0,623 0,333 21 0,583 0,804
13 0,499 0,651 05 0,539 0,620 13 0,641 0,648 30 0,623 0,106 14 0,680 0,884 22 0,624 0,076 22 0,587 0,993

04 0,539 0,972 02 0,623 0,271 22 0,664 0,291 03 0,625 0,777 26 0,703 0,622 18 0,670 0,904 16 0,689 0,339
18 0,560 0,747 30 0,637 0,374 04 0,668 0,856 08 0,651 0,790 29 0,739 0,394 11 0,711 0,253 06 0,727 0,298
26 0,575 0,892 14 0,714 0,364 19 0,717 0,232 12 0,715 0,599 25 0,759 0,386 01 0,790 0,392 04 0,731 0,814
29 0,756 0,712 15 0,730 0,107 02 0,776 0,504 23 0,782 0,093 24 0,803 0,602 04 0,813 0,611 08 0,807 0,983
20 0,760 0,920 19 0,771 0,552 29 0,777 0,548 20 0,810 0,371 27 0,842 0,491 19 0,843 0,732 15 0,833 0,757

05 0,847 0,925 23 0,780 0,662 14 0,823 0,223 01 0,841 0,726 21 0,870 0,435 03 0,844 0,511 19 0,896 0,464
25 0,872 0,891 10 0,924 0,888 23 0,848 0,264 29 0,862 0,009 28 0,906 0,367 30 0,858 0,299 18 0,916 0,384
24 0,874 0,135 12 0,929 0,204 30 0,892 0,817 25 0,891 0,873 23 0,948 0,367 09 0,929 0,199 01 0,948 0,610
08 0,911 0,215 01 0,937 0,714 28 0,943 0,190 04 0,917 0,264 11 0,956 0,142 24 0,931 0,263 11 0,976 0,799
07 0,946 0,065 25 0,974 0,398 15 0,975 0,962 13 0,958 0,990 17 0,993 0,989 15 0,939 0,947 24 0,978 0,633
CONTROL DE CALIDAD DE INSUMOS Y MATERIALES

01 Generalidades

Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecucin de las obras sern
suministrados por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad la seleccin de
los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta
que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en
estas Especificaciones y requerimientos establecidos en los Estudios Tcnicos y
Ambientales del Proyecto.

Los precios consignados en los presupuestos de cada Proyecto debern incluir los
costos de transportes, carga, descarga, manipuleo, mermas y otros conceptos que
pudieran existir.

El Contratista deber conseguir oportunamente todos los insumos, materiales y


suministros que se requieran para la construccin de las obras y mantendr
permanentemente una cantidad suficiente de ellos para no retrasar la progresin de
los trabajos. En el caso de zonas caracterizadas por pocas de lluvias, huaycos,
desbordes de ros y fuertes variaciones climticas suele darse la interrupcin de las
vas de comunicacin lo cual impide el normal suministro de materiales, vveres y
medicinas. Por previsin ante estas variaciones es responsabilidad del Contratista
elaborar un Plan de Emergencia de previsin de almacenamiento de stock que
cubra un lapso no menor de 30 das. La cuantificacin del stock se elaborar
basndose en una previa evaluacin de los consumos mensuales y en funcin de
las diferentes etapas del proceso de ejecucin de la obra.

Los materiales suministrados y dems elementos que el Contratista emplee en la


ejecucin de las obras debern ser de primera calidad y adecuados al objeto que se
les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucin
de las obras sin el consentimiento y aprobacin del Supervisor podrn ser
rechazados por ste cuando no cumplan con los controles de calidad
correspondientes.
02 Certificacin de Calidad

Los materiales ha emplear en una obra y que sean fabricados comercialmente


deben estar respaldados por certificados del productor en el que se indique el
cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas
especificaciones. La certificacin debe ser entregada para cada lote de materiales o
partes entregadas en la obra. El Contratista tambin presentar certificados de
calidad emitidos por organismos nacionales oficiales de control de calidad, en forma
obligatoria.

As mismo los materiales que por su naturaleza qumica o su estado fsico


presenten caractersticas propias de riesgo deben contar con las especificaciones
de produccin respecto a su manipulacin, transporte, almacenamiento as como
las medidas de seguridad a ser tenidas en cuenta. En caso que ello no sea
proporcionado por el productor deber ser respaldado por una ficha tcnica
elaborada por un profesional competente.

Esta disposicin no impide que la Supervisin solicite al Contratista, como


responsables de la calidad de la obra, la ejecucin de pruebas confirmatorias
adicionales en cualquier momento en cuyo caso si se encuentran que no estn en
conformidad con los requisitos establecidos sern rechazados estn instalados o
no. Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las
pruebas confirmativas deben ser entregadas al Supervisor.

No se har pago por tomar muestras y realizar pruebas adicionales o repetir


pruebas ordenadas por el Supervisor porque dicho trabajo ser considerado como
una obligacin subsidiaria del Contratista. De hacerse necesario que el Supervisor
verifique la calidad de los materiales de una parte del trabajo, debido a que las
pruebas del Contratista sean declaradas invlidas, el costo total de realizar dichas
pruebas sern de cargo del Contratista.

03 Almacenamiento de Materiales

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la


conservacin de su calidad para la obra. Los materiales an cuando hayan sido
aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados, cuantas veces
sean necesarias, antes de que se utilicen en la obra. Los materiales almacenados
tienen que ser localizados de modo que se facilite su rpida inspeccin.
Cualquier espacio adicional que se necesite para tales fines tiene que ser provisto
por el Contratista sin costo alguno para La Entidad Contratante.

En el almacenamiento de los materiales es responsabilidad del Contratista


garantizar medidas mnimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten
fsicamente a los trabajadores y personas que circulen en la obra. Ser
responsabilidad del Supervisor la verificacin del cumplimiento de las mismas.
Considerar que:

(1) Los materiales sean almacenados fuera del rea de trnsito peatonal y de
traslado de maquinarias y equipos.

(2) Los materiales no sern apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la
suficiente resistencia para soportar la presin. Se recomienda una distancia
mnima de medio metro (0,50 m) entre el tabique o pared y las pilas de material.

(3) Las barras, tubos, maderas, etc., se almacenen en casilleros para facilitar su
manipuleo y as no causar lesiones fsicas al personal.

(4) Cuando se trate de materiales pesados como tuberas, barras de gran dimetro,
tambores, etc., se arrumen en camadas debidamente esparcidas y acuadas
para evitar su deslizamiento y facilitar su manipuleo.

(5) En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza qumica o su


estado fsico presenten caractersticas propias de riesgo se planifique y adopten
las medidas preventivas respectivas segn las especificaciones tcnicas dadas
por el productor o en su defecto por un personal competente en la materia.

(6) Las medidas preventivas as como las indicaciones de manipulacin, transporte


y almacenamiento de los materiales de riesgo sean informadas a los
trabajadores mediante carteles estratgicamente ubicados en la zona de
almacenamiento.

(7) El acceso a los depsitos de almacenamiento est permitido slo a las


personas autorizadas y en el caso de acceso a depsitos de materiales de
riesgo las personas autorizadas debern estar debidamente capacitadas en las
medidas de seguridad a seguir y as mismo contar con la proteccin adecuada
requerida segn las especificaciones propias de los materiales en mencin.
Todas las reas de almacenamiento temporal e instalaciones de las plantas tienen
que ser restauradas a su estado original por el Contratista segn las Normas
contenidas en los Manuales y Reglamentos de Medio Ambiente que forman parte
del Expediente Tcnico y segn lo estipulado en la Seccin 907B.

04 Transporte de los Materiales

Todos los materiales transportados a obra o generado durante el proceso


constructivo tienen que ser manejados en tal forma que conserven su calidad para
el trabajo. Los agregados tienen que ser transportados del lugar de almacenaje o
de produccin hasta la obra en vehculos cubiertos y asegurados a la carrocera, de
tal modo que eviten la prdida o segregacin de los materiales despus de haber
sido medidos y cargados.

El transporte de los materiales debe sujetarse a las medidas de seguridad segn


las normas vigentes y deben estar bajo responsabilidad de personas competentes y
autorizadas. Los medios empleados para el transporte de materiales deben ser
adecuados a la naturaleza, tamao, peso, frecuencia de manejo del material y
distancia de traslado para evitar lesiones fsicas en el personal encargado del
traslado de los materiales y reducir el riesgo de accidentes durante el proceso de
traslado.

Los equipos y vehculos de transporte de materiales debern ser operados por


personal autorizado y debidamente capacitado para ello.

Cualquier dao producido por los vehculos de obra en las vas por donde transitan
deber ser corregidos por el Contratista a su costo.

05 Material Provisto por la Entidad Contratante

Cualquier material proporcionado por la Entidad Contratante ser entregado o


puesto a disposicin del Contratista en los almacenes y lugares que la Entidad
Contratante indique. El costo del transporte a obra, manejo y la colocacin de todos
esos materiales despus de entregados al Contratista se considerarn incluidos en
el precio del contrato para la partida correspondiente a su uso. El Contratista ser
responsable de todo el material que le sea entregado. En caso de daos que
puedan ocurrir despus de dicha entrega se efectuarn las deducciones
correspondientes y el contratista asumir las reparaciones y reemplazos que fueran
necesarios as como por cualquier demora que pueda ocurrir.
06 Inspeccin en las Plantas

El Supervisor puede llevar a cabo la inspeccin de materiales en la fuente de


origen.

Las plantas de produccin sern inspeccionadas peridicamente para comprobar


su cumplimiento con mtodos especificados y se pueden obtener muestras de
material para ensayos de laboratorio para comprobar su cumplimiento con los
requisitos de calidad del material.

Esta puede ser la base de aceptacin de lotes fabricados en cuanto a la calidad. En


caso de que la inspeccin se efecte en la planta, el Supervisor tiene que tener la
cooperacin y ayuda del Contratista y del productor de los materiales y contar con
libre acceso a ella.

En las plantas de produccin de agregados afirmados y otros materiales para la


Superficie de Rodadura, concretos portland, dosificadoras y cualquier otra
instalacin en obra, el Supervisor tiene que tener libre acceso en todo momento, as
como en los laboratorios de control de calidad.

07 Uso de Materiales encontrados en Ejecucin de la Obra

Excepto cuando se especifique de otra forma, todos los materiales adecuados que
sean encontrados en la excavacin, tales como piedra, grava o arena, debern ser
utilizados en la construccin de terraplenes o para otros propsitos segn se haya
establecido en el contrato o segn apruebe el Supervisor. El Contratista no deber
excavar o remover ningn material fuera del derecho de va del camino, sin
autorizacin escrita.

En caso que el Contratista haya producido o procesado material en exceso a las


cantidades requeridas para cumplir el contrato, la Entidad Contratante podr tomar
posesin de dicho material en exceso, incluyendo cualquier material de desperdicio
producido como producto secundario, sin la obligacin de reembolsar al Contratista
por el costo de produccin, o podr exigir al Contratista que remueva dicho material
y restaure el entorno natural a una condicin satisfactoria a expensas del
Contratista.
Esta estipulacin no impedir que la Entidad Contratante acuerde con el Contratista
producir material en y sobre las necesidades del contrato cuyo pago ser de mutuo
acuerdo entre la Entidad Contratante y el Contratista.

Para el caso de materiales extrados, se tendr en cuenta la Ley N 28221 del


11.May.04, en todo caso el volumen extrado de los materiales de acarreo, ser de
acuerdo al autorizado en el permiso otorgado, el cual debe corresponder al
expediente tcnico de la obra. Luego de finalizada la obra el material excedente
quedar a la disponibilidad de la Administracin Tcnica del Distrito de Riego.

Los materiales generados en el proceso constructivo, procedente de excavaciones


no utilizadas en la obra se dispondrn en sitios acondicionados para tal fin.

El material de cobertura vegetal u orgnico que se destine para su uso posterior en


actividades de vegetalizacin de taludes, canteras u otros fines, se almacenar en
sitios adecuados para este propsito hasta su utilizacin cuidando de no mezclarlo
con otros materiales considerados como desperdicios.

08 Materiales Defectuosos

Todo material rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas deber
ser restituido por el Contratista y queda obligado a retirar de la obra los elementos y
materiales defectuosos a su costo, en los plazos que indique el Supervisor.

09 Canteras y Botaderos

Las canteras identificadas en los planos son referenciales, es responsabilidad del


Contratista verificar las caractersticas y potencias de las mismas, y la de cualquier
otra cantera que el Contratista proponga siempre y cuando los materiales cumplan
las condiciones sealadas en las Especificaciones Tcnicas.

El Contratista, deber incluir en sus precios unitarios, los costos necesarios


correspondientes al derecho de uso, de ser necesario, a la explotacin, extraccin y
transporte de estos materiales hasta su colocacin. El costo del transporte de los
materiales de canteras, propuesto por el Contratista, no ser modificado por cambio
de cantera durante la ejecucin de la obra.
Cuando se trate de Canteras en actual explotacin por terceras personas, el
Contratista tomar todas las providencias con el objeto de no interferir con dichos
suministros, en el caso de derechos mineros legalmente adquiridos.

Al trmino de utilizacin de las canteras, stas deben quedar morfolgicamente


adecuadas al entorno ambiental y con la aceptacin del Supervisor, as como los
caminos de acceso.

La construccin y mantenimiento de los caminos de acceso a las canteras es de


responsabilidad del Contratista.

La ubicacin de los botaderos ser indicada en el expediente tcnico de licitacin.


Al inicio de las obras, el Contratista podr proponer nuevas ubicaciones de
botaderos, las que debern ser evaluadas por el Supervisor, estando supeditado su
uso a la aprobacin de ste, de acuerdo a consideraciones tcnicas, econmicas y
de impacto ambiental, teniendo en cuenta las recomendaciones del Manual
Ambiental de Diseo de Construccin Vial del MTC.

En todo caso se pagar la distancia real de transporte del material de eliminacin a


botaderos, sin exceder los costos del expediente tcnico.

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