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Obras de Control y Medicin de Agua por Bloques de Riego en el Valle Medio y Bajo Piura Sector Sechura

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MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA


ANA

Medidor Parshall Valle Medio y Bajo Piura Sector Sechura

Proyecto Obras de Control y Medicin de Agua por


Bloques de Riego en el Valle Medio y Bajo Piura Sector
Sechura

Estudio de Preinversin a nivel de Perfil

CDIGO SNIP N 132719

Lima, Julio 2011

Estudio de Preinversin a Nivel de Perfil 0


Obras de Control y Medicin de Agua por Bloques de Riego en el Valle Medio y Bajo Piura Sector Sechura
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NDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO ..... 2


II. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 11
2.1 Antecedentes ................................................................................................................ 13
2.2 Nombre del Proyecto .................................................................................................... 13
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora .................................................................................. 13
2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ............................. 13
2.5 Marco de Referencia .................................................................................................... 14
III. IDENTIFICACIN ........................................................................................................ 27
3.1 Diagnstico de la situacin actual ................................................................................ 27
3.2 Anlisis de las Causas del Problema y sus Defectos ................................................. 43
3.3 Anlisis de Objetivos .................................................................................................... 45
3.4 rbol de Medios y Fines .............................................................................................. 46
3.5 rbol de medios Fundamentales y Acciones ............................................................... 47
3.6 Alternativas de solucin ............................................................................................... 47
3.7 Descripcin de la Alternativa Propuesta ...................................................................... 49
3.8 Metas Propuestas ........................................................................................................ 50
3.9 Intento de soluciones anteriores .................................................................................. 51
IV. FORMULACION .......................................................................................................... 52
4.1 rea de influencia ........................................................................................................ 52
4.2 Beneficiarios ................................................................................................................. 52
4.3 Horizonte del Proyecto ................................................................................................. 52
4.4 Anlisis de la demanda del Agua ................................................................................. 52
4.5 Anlisis de la oferta del Agua ...................................................................................... 54
4.6 Balance de la Oferta y la Demanda del Recurso Hdrico ............................................ 55
4.7 Planeamiento Tcnico de Alternativas de Solucin ..................................................... 56
4.8 Costos del Proyecto ..................................................................................................... 59
V. EVALUACION ............................................................................................................. 68
5.1 Beneficios ..................................................................................................................... . 68
5.2 Evaluacin Privada y Social ......................................................................................... . 70
5.3 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................................... 71
5.4 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................................ . 74
5.5 Estudio de Impacto Ambiental ...................................................................................... 76
5.6 Seleccin de Alternativas ............................................................................................. . 91
5.7 Plan de Implementacin .............................................................................................. 91
5.8 Organizacin y Gestin ................................................................................................ 91
5.9 Financiamiento ............................................................................................................. 92
5.10 Lnea de Base para Evaluacin de Impacto ................................................................ 93
5.11 Matriz Marco lgico ...................................................................................................... 93
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 95
ANEXOS A-01 Planos de Bloques de Riego .................................................................. 97
A-02 Planos Tpicos de Estructuras de Medicin .......................................... 103
A-03 Archivos de Diseo y Estructuras ......................................................... 109
A-04 Presupuesto Total Desagregado ......................................................... 112
A-05 Gastos Generales Desagregados ......................................................... 114
A-06 Precios Privados y Sociales .................................................................. 116
A-07 Anlisis de Costos Unitarios.................................................................. 118
A-08 Metrados de las Principales Partidas .................................................... 130
A-09 lbum Fotogrfico ................................................................................. 150
A-10 Documentacin ..................................................................................... 153

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RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP):

Obras de Control y Medicin de Agua por Bloques de Riego en el Valle Medio


y Bajo Piura Sector Sechura

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es Reduccin de las prdidas de agua en el sistema de


distribucin del Valle Medio Bajo Piura Sector Sechura.

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO

La demanda hdrica de la Junta de Usuarios del Sector de Riego Sechura es de


242.543 MMC igual a la oferta hdrica segn el Estudio Actualizacin de la Propuesta
de Asignacin de Agua En Bloques (Volmenes Anuales y Mensuales) para la
Consolidacin de la Formalizacin de Derechos de Uso de Agua en el Valle Medio y
Bajo Piura 2009.
CUADRO N 4.8
OFERTA DEMANDA AGRCOLA
(MMC) (MMC)

242.543 242.543
Fuente: Estudio asignaciones de agua en bloques del distrito de riego Medio y Bajo Piura-2009

1.4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El proyecto considera la construccin de 48 estructuras de medicin de agua


La construccin de los aforadores Parshall ser de concreto armado de fc= 210 Kg/cm2 y
su respectiva regla graduada.

RELACIN DE MEDIDORES PROYECTADAS POR COMISIN DE


USUARIOS

MEDIDORES
N COMISION DE USUARIOS CANTIDAD
PROYECTADOS

1 Sechura Parte Alta PARSHALL 4

2 San Andrs PARSHALL 7

3 Muuela Margen Izquierda PARSHALL 9

4 Muuela Margen Derecha PARSHALL 28

TOTAL 48
Fuente: Junta de Usuarios Sechura

1.5. COSTOS DEL PROYECTO

El monto de la inversin es de S/ 1 249,305.31 Nuevos soles a precios privados,


cuyos desembolsos se realizarn de acuerdo al cronograma de ejecucin fsica y

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financiera programados. El resultado de la inversin se muestra en el Cuadro N1.2.

CUADRO N 1.2: COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y A


PRECIOS SOCIALES

COSTO PRIVADO COSTO SOCIAL


ITEM ACTIVIDADES Factor de correccin
(S/.) CORREGIDO (S/.)
(1) (2) (4)
(3) (5)

1 COSTO DIRECTO 946,443.42 698,105.15


1.1 EQUIPOS 150,105.93 0.81 121,585.80
1.2 INSUMOS Y MATERIALES 441,894.43 0.85 374,486.81
1.3 MANO DE OBRA 354,443.06 0.57 202,032.54
2 COSTO INDIRECTO 255,539.72 188,488.39
2.1 G. GEN.(17 % CD) + UTILID. (10 %CD) 255,539.72 188,488.39
3 COSTO TOTAL 1,201,983.14 886,593.54
EXPEDIENTE TCNICO 47,322.17 1.00 47,322.17
5 COSTO DE INVERSIN 1,249,305.31 933,915.71
GASTOS DE SUPERVISIN 60,099.16 0.91 54,635.60
GASTOS DE GESTIN EN FASE DE INVERSIN 5,000.00 0.91 4,545.45
GASTOS DE EVALUACIN EX-POST 7,500.00 0.91 6,818.18
6 COSTO DE IMPLEMENTACION 1,321,904.47 999,914.95
Fuente: Elaboracin del Consultor.

La estructura de Financiamiento se ha fijado en 80 % del costo total de la obra y


expediente tcnico con Aporte del PSI y 20 % del Costo total de la Obra con aporte de
la Junta de Usuarios del Sector de Riego Sechura.

Cabe indicar adems que las labores de supervisin, sern financiadas ntegramente
por el PSI y cuyo monto de Financiamiento es de S/ 60,099.16 Nuevos soles.

1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios del proyecto tanto con y sin proyecto, se dan debido a la recaudacin
por la venta de agua en el Valle de Medio bajo Piura sector Sechura, as mismo la
recaudacin ha tenido variaciones en forma gradual en la medida que los usuarios y/o
beneficiarios han tomando mayor responsabilidad respecto al manejo y cuidado del
agua; as mismo el cumplimiento en el pago de la misma.

En la situacin con proyecto con la implementacin de las 48 estructuras de Medicin,


se espera aumentar la eficiencia de distribucin en 5% y con el aumento de la
eficiencia de distribucin de 0.60 a 0.65 y la eficiencia de riego aumentar de 16 a
17% y con ello se lograr controlar un volumen de agua adicional de 5.78 MMC

CUADRO N 4.3
.
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

PROGRAMACIN ANUAL
RUBROS
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Agua para Riego con Proyecto 1,778,439.84 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14 2,064,752.14

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84 1,778,439.84

TOTAL 0.00 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30 286,312.30

Fuente: Elaboracin Propia

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Los beneficios incrementales se darn a partir del primer ao el cual es estimado en


S/. 286,312.30 Nuevos Soles anuales por tarifa de agua. Este valor representa la
cantidad de dinero que los usuarios logran conseguir al desarrollar el Proyecto, es
decir controlar mejor el sistema por efecto del aumento de la eficiencia de riego.

1.7. EVALUACIN DEL PROYECTO

Para realizar la Evaluacin Social del Proyecto, se ha utilizado la metodologa


COSTO- BENEFICIO, considerada en el flujo de Caja tanto para los ingresos como
para los costos y egresos a Precios Sociales.

El resultado de la Evaluacin Social del proyecto nos da un Valor Actual Neto (VAN) a
Precios Sociales de S/. 471,238.96 nuevos soles (Ver Cuadro N 1.4), y una
rentabilidad promedio anual (TIR) de 25.23 %, indicadores de rentabilidad son
aceptables en el medio por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista
social, otro ratio de rentabilidad es la relacin Beneficio Costo determinado en 1.48.

CUADRO N 1.4: INDICADORES DE LA EVALUACIN


SOCIAL DEL PROYECTO
EVALUACION SOCIAL DELPROYECTO
INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN TIR B/C

ALTERNATIVA DE SOLUCIN NICA 471,238.96 25.23% 1,48

Fuente Elaboracin propia del Consultor

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

El PSI, ANA, ALA y la Junta de Usuarios, han realizado diversas reuniones para
promover los estudios y el co-financiamiento de los agricultores, logrndose que se
cumpla el 80% y 20% como aportes de financiamiento en el costo del Proyecto.

LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO.

El Programa Sub Sectorial de Irrigaciones PSI, como unidad ejecutora cuenta con la
capacidad tcnica, logstica, as como con los profesionales especializados que
permiten asesorar y supervisar el proceso de ejecucin del Proyecto.

La junta de usuarios como entidad involucrada ha sellado su participacin de manera


directa y voluntaria, haciendo constar en actas de compromiso los acuerdos
favorables, los cuales se presentan en el anexo del proyecto.

SOSTENIBILIDAD DE LA ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

Las labores de Operacin y Mantenimiento de la infraestructura de riego as como la


contratacin y capacitacin del personal tcnico calificado para las actividades de
operacin estar a cargo de la Junta de Usuarios del Sector de Riego Sechura
institucin que tiene personera jurdica y cuenta con las garantas y limitaciones que
establece la Ley de Recursos Hdricos y sus Reglamentos.

Participacin de los beneficiarios, los beneficiarios muestran su voluntad e inters por


llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del Proyecto as como las metas del
mismo y adems mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las

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labores de operacin y mantenimiento del sistema, as como tambin manifiestan el


acuerdo de compromiso de asumir con el 20% del Financiamiento.

1.9. EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Para el presente estudio el PSI oportunamente solicit a la Direccin General de


Asuntos Ambientales del MINAG la opinin con referencia al proyecto Obras de
Control y Medicin de Agua por Bloques de Riego en el Valle Medio y Bajo Piura
Sector Sechura las conclusiones y recomendaciones alcanzadas al PSI con Oficio N
1068 11AG-DVM-DGAAA son las siguientes:

La Obra de Control y Medicin por Bloques de Riego en el Valle Medio y Bajo Piura
Sector Sechura, dado la naturaleza del proyecto, no es susceptible de causar impacto
ambiental en cualquiera de sus fases de desarrollo y no se encuentra comprendido
en la Primera Actualizacin del Listado de Inclusin de los Proyectos de
Inversin sujetos al Sistema Nacional de Evaluacin de Impacto Ambiental
(SEIA) considerados en el Anexo II del Reglamento de la Ley N 27446, aprobado
mediante D.S. N 019-2009-MINAM. El proyecto debe ser desarrollado de
conformidad con el marco legal vigente, debiendo el titular cumplir con las normas
generales emitidas para el manejo de residuos slidos, aguas, efluentes, emisiones,
ruidos, suelos, conservacin del patrimonio natural y cultural, zonificacin,
construccin y otros que pudiera corresponder, teniendo en cuenta los alcances del
Artculo 23 del Reglamento de la Ley N 27446-Ley del Sistema Nacional de
Evaluacin de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo N 019-2009-
MINAM.

El plan de manejo ambiental contar con tres subprogramas (1)subprograma de


manejo de componente fsico qumico en relacin a las medidas de mitigacin en la
calidad de agua por riesgo de contaminacin de arrojo de desperdicios y derrame
aceites; medidas de mitigacin en la calidad de suelo por probable contaminacin de
arrojo de desperdicios y derrame de combustibles, aceites y aditivos, por derrame de
efluentes lquidos y erosin por el desbroce de la cobertura vegetal y movimiento de
suelo; medidas de mitigacin en la calidad de aire por en cuanto a la emanacin de
gases, emisin de material particulado y emisin de ruidos (2)subprograma de manejo
de componente biolgico sobre la remocin de la cobertura vegetal durante la
construccin y el dao de la fauna silvestre durante la ejecucin del proyecto; (3)
subprograma de manejo de componente socio-econmico sobre las expectativas de
puestos de trabajo, salud ocupacional por la posibilidad de ocurrencia de accidentes.

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1.10. ORGANIZACIN Y GESTION

Este proyecto se enmarca en el programa de Inversin del Ministerio de Agricultura


(MINAG), con fondos econmicos de prstamo del JICA. En ese sentido, tenemos
como actores a:

PSI. Viene a ser el ejecutor del proyecto a travs de una empresa contratista que
saldr elegida mediante un proceso de seleccin. Tiene las capacidades necesarias
para llevar a cabo el proceso de seleccin para elegir a la empresa constructora
como realizar las acciones de administracin para el movimiento de los recursos de
inversin.

ANA. Viene a ser el formulador de los estudios de preinversin. Tiene las


capacidades para lograr elaborar los estudios de preinversin.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR DE RIEGO SECHURA


Viene a ser el responsable de brindar la informacin para los estudios como el
responsable de las acciones de operacin y mantenimiento del proyecto. Tiene las
capacidades necesarias para hacerse cargo de estas labores, adems que est en
sus funciones y mbito conforme la normatividad en materia de aguas vigente.
De acuerdo a la modalidad de ejecucin del PSI en acuerdo con el JICA, la
ejecucin de los proyectos son mediante empresas constructoras; en el
presupuesto de los proyectos se consideran todos los tems para esta modalidad.
Por otro lado, debemos indicar que este proyecto forma parte complementaria de
otras intervenciones en el valle, como son: las obras en la infraestructura de riego
mayor, el riego tecnificado y la capacitacin.
ADMINISTRACIN LOCAL DE AGUA (ALA)
La Administracin Local de Agua, como ente responsable de la supervisin y
cumplimiento de la autoridad respecto a la aplicacin de las normas legales, es el
indicado para asegurar la sostenibilidad del Sistema. En este proyecto la
participacin de la ALA es muy importante para que efecte el seguimiento y la
supervisin peridica de las acciones del programa de recaudaciones por concepto
de venta de agua, as como solicite a la Junta de Usuarios Sector de Riego
Sechura, que presenten de acuerdo a ley los balances de ingresos as como los
resultados de los indicadores de gestin alcanzados cada ao.

1.11. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

El cronograma de ejecucin fsica se detalla en el Cuadro N 1.7, el mismo que se


ha elaborado teniendo en cuenta el desarrollo de todas las partidas consideradas
en el presupuesto de obra, el cronograma incluye la formulacin del estudio
definitivo el mismo que se llevara a cabo en el lapso de 02 mes, mientras que el
proceso constructivo de la obra ser de 05 meses.

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|CUADRO N 1.7: PLAN DE IPLEMENTACIN DEL PROYECTO

PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO "OBRAS DE CONTROL Y MEDICION DE AGUA POR BLOQUES DE RIEGO" VALLE MEDIO Y BAJO
PIURA SECTOR SECHURA
MESES
Item METAS ESTUDIOS TOTAL S/.
1 2 1 2 3 4 5
28,393.30 18,928.87
I Expediente Tcnico 47,322.17

II Desarrollo de la Infraestructura 946,443.42


17,283.97 17,283.97 17,283.97 17,283.97 17,283.97
1 OBRAS PROVISIONALES 86,419.85

19,503.73 19,503.73 19,503.73 19,503.73 19,503.73


2 TRABAJOS PRELIMINARES 97,518.65

16,747.86 16,747.86 16,747.86 16,747.86 16,747.86


3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 83,739.29

115,297.22 115,297.22 115,297.22 115,297.22 115,297.22


4 OBRAS DE CONCRETO 576,486.12

9,256.19 9,256.19 9,256.19 9,256.19 9,256.19


5 VARIOS 46,280.95

11,199.71 11,199.71 11,199.71 11,199.71 11,199.71


6 MITIGACION AMBIENTAL 55,998.56

51,107.94 51,107.94 51,107.94 51,107.94 51,107.94


5 Gastos Generales + Utilidades 255,539.72

SUB TOTAL OBRAS 1,249,305.31

12,019.83 12,019.83 12,019.83 12,019.83 12,019.83


6 Supervisin 60,099.16

TOTAL S/. 28,393.30 18,928.87 252,416.46 252,416.46 252,416.46 252,416.46 252,416.46 1,309,404.47
Fuente Elaboracin propia del Consultor

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1.12. MARCO LGICO

El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece
la relacin de causa-efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite
establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del
entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra a
continuacin.

MEDIOS DE
OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
La JU destinara los
Incremento de los ingresos de la
Balance contable de ingresos adicionales en
Junta de Usuarios Sector de Riego
EFICIENTE GESTIN DEL AGUA ingresos percibidos en la gastos de operacin y
Sechura, estimado en S/ 286,312.30
EN LA JUNTA DE USUARIOS Junta de Usuarios. mantenimiento de las
FIN nuevos soles anuales, para mejorar
DEL SECTOR DE RIEGO Informe de monitoreo del estructuras construidas.
los servicios de O&M, despus del
SECHURA ALA.- Medio bajo Piura No hay morosidad en
primer ao de implementado el
los pagos por venta de
proyecto.
agua.
Para contribuir a mejorar
impactos:
REDUCCION DE LAS PERDIDAS Se incrementa la eficiencia de
Reportes de los operarios- Medicin permanente
DE AGUA EN EL SISTEMA DE distribucin en un 5.0%, que
sectoristas de riego. en las cabeceras de
PROPSITO DISTRIBUCIN DE AGUA EN EL representa un volumen de 5.78 MMC
Informe anual de la Junta de bloques.
VALLE MEDIO Y BAJO PIURA anuales, despus del primer ao de
Usuarios. Capacitacin idnea del
SECTOR SECHURA implementado el proyecto.
personal a cargo de la
O&M.

No se percibe proceso
1.1 Se Implementan 48 estructuras -Informes de Supervisin,
inflacionario del costo
1 Suficiente obras de y medicin
de medicin, durante 5 meses, -Acta de entrega y recepcin
COMPONENT de los Insumos de
despus de aprobado el estudio de obra.
ES definitivo. -Acta de conformidad de
construccin.
Tendencia de mejora
obra.
en la recaudacin por
pago de tarifa de agua.
Registros y convocatorias. .
Se invierte un total de S/ 1201,983.14 Procesos de licitacin
1.1. Construccin y Mejoramiento
durante 5 meses, despus de pblica.
de obras de medicin. Actas de conformidad de
aprobado el expediente tcnico.
ACCIONES aprobacin de licitaciones.

Se invierte un total de S/ 60,099.16


1.2 Supervisin de las obras de
durante 2 meses, despus de
mejoramiento.
aprobado el expediente tcnico.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1) Las estructuras de medicin de caudales a construir mejorarn la distribucin del


recurso hdrico en especial en las cabeceras de los canales que forman los
bloques de riego.

2) El presente proyecto tiene como metas:


Construccin de 48 estructuras de medicin de agua.

3) Facilitar las labores de distribucin del agua a los sectoristas de riego de la Junta
de Usuarios Sector de Riego Sechura y Comisiones de Regantes.

4) La Infraestructura y el Expediente Tcnico asciende a la suma de S/. 1249,305.31


Nuevos soles , suma que va permitir el desarrollo de las metas propuestas, del
total de financiamiento el 20 % de la Obra corresponde a la contrapartida de los
beneficiarios del Proyecto, en esta caso la Junta de Usuarios Sector de Riego
Sechura, y el 80% corresponde al aporte del estado (Contrato de Prstamo JBIC
PE31).

INVERSION POST
P ro gr. S ub S e c t o ria l Junta de
DESCRIPCION de Irrigaciones Beneficiarios Aportes Totales Usuarios
JICA
% S/. % S/. S/. % %
Costos de Exped. Tcnico 100 47,322.17 0 0.00 47,322.17 100
Costos de obra 80 961,586.51 20 240,396.63 1,201,983.14 100
Operacin y Mantenim iento 100
TOTAL S/. 1,008,908.69 240,396.63 1,249,305.31
Fuente: Elaborador por el Consultor

Las labores de Supervisin, sern financiadas por el PSI cuyo costo se aprecia en
el cuadro siguiente:
INVERSION
P ro gr. S ub S e c t o ria l
DESCRIPCION de Irrigaciones
JICA
% S/.
Costos de Supervisin 100 60,099.16
Fuente: Elaborador por el Consultor

5) Los indicadores de Rentabilidad Social determinan que si es factible la inversin


en beneficio de 10,815 usuarios de riego que en conjunto manejan 12,067 has,
bajo riego, siendo los resultados lo siguiente:

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO


INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN TIR B/C
ALTERNATIVA DE SOLUCION UNICA 471,238.96 25.23% 1,48
Fuente: Elaborador por el Consultor
6) Beneficios de los usuarios en la distribucin del recurso hdrico ya que tendr
una dotacin de riego mas precisa.

7) Es necesario realizar trabajos de capacitacin en la operacin y mantenimiento


de las estructuras de medicin de caudales existentes.

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8) Las estructuras de medicin de caudales pierden precisin cuando se varan las


condiciones iniciales en las cuales fueron diseadas, por lo que se les debe
hacer un mantenimiento permanente.

9) Para la calibracin de las miras se considera condiciones hidrulicas y


geomtricas estables en la seccin del medidor, por lo que se recomienda que se
mantengan dichas condiciones.

En conclusin, la ejecucin de la implementacin de las estructuras de medicin


se considera como una buena posibilidad, para superar parte de la problemtica
que aqueja actualmente a los agricultores de la Junta de Usuarios del Sector de
Riego Sechura, como es la distribucin del agua.
Dada la naturaleza del proyecto, se considera que el estudio a nivel de perfil es
suficiente no siendo necesario realizar estudios adicionales, por lo tanto, se
propone que el presente proyecto pase al siguiente nivel del ciclo de proyectos
del SNIP: elaboracin del Expediente Tcnico para su posterior ejecucin; para
ello deber emitirse la viabilidad correspondiente

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