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11
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Deben mantenerse limpios y en buen estado.
1.2 Las reas de responsabilidad deben estar claramente demarcadas. Esto se debe
hacer mediante planos, los cuales deben estar exhibidos en cada rea. Deben mostrar
claramente la divisin fsica entre reas de responsabilidad, nombrando a sus respon-
sables a travs de una designacin escrita por el Gerente o Superintendente, segn
corresponda. La persona responsable debe tener muy presente los lmites exactos de
su responsabilidad.
1.3 Las personas nombradas como responsables de reas debern ser nombradas me-
diante un documento oficial que indique claramente los lmites fsicos de su rea y
tambin las principales responsabilidades en cuanto a actividades, para cumplir con
dicho compromiso.
1.4 Cuando los edificios o pisos sufren algn dao, los responsables deben asegurarse de
lo siguiente:
1.6 Cada rincn, costanera, y lugares ms escondidos como estanteras y cajas de herra-
mientas deben estar limpios, libres de basuras, repuestos, componentes, etc., almace-
nando slo en reas definidas. Muros, cielos rasos, ventanas deben estar en buen
estado, reparados y limpios.
1.7 Pisos deben estar libres de aceites, grasas, agua, hoyos, obstrucciones.
1.8 Todos los accesos a oficinas, edificios que posean doble puerta, deben mantener-
las siempre cerradas.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 1.11
1.9 Los espacios entre equipos, mquinas, sern lo suficientemente amplios para permitir
el desplazamiento seguro de las personas, como los procedimientos lo indiquen.
1.10 Pisos, pasillos de trnsito, debern mantenerse libres de obstculos, para facilitar el
desplazamiento seguro de las personas en sus tareas normales y/o emergencias.
1.11 Ningn espacio en propiedad de Escondida, debe quedar exenta de alguna persona
responsable, incluyendo caminos, estacionamientos, patios, etc.
1.12 La Gerencia de Construccin controlar que las instalaciones de MEL como de contra-
tistas se cian a los estndares nacionales en su construccin.
1.13 Toda persona que tenga a cargo una oficina en MEL, deber ejecutar una inspeccin
Bimensual segn lista de chequeo 1.11/1 y mantenerla en su oficina.
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Anexo Ref: 1.11/1
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 ILUMINACIN 5 ERGONOMA EN POSICIN DE TRABAJO
1.1 EN BUEN ESTADO (200-400 LUX) 5.1 REALIZAR ESTUDIO Y/O EVALUACIN
1.2 VENTANAS LIMPIAS Y EN BUEN ESTADO 6 VENTILACIN
2 EQUIPOS ELCTRICOS 6.1 MNIMO 10 M3/ PERSONA/ DA, SIN RENOVACIN DE AIRE
2.1 EQUIPO ELCTRICO PORTTIL REGISTRADO Y EN BUEN ESTADO 7 TELFONO DE EMERGENCIA
2.2 ENCHUFES E INTERRUPTORES CODIFICADOS 7.1 INFORMACIN A LA VISTA
2.3 ENCHUFES NO SOBRECARGADOS
2.4 CABLES ELCTRICOS Y DE RED ORDENADOS
3 INSTALACIONES
3.1 PUERTAS, PAREDES, PISOS Y TECHOS EN BUEN ESTADO
3.2 MOBILIARIO EN BUEN ESTADO
4 ORDEN Y ASEO
4.1 ESTANTES Y REPISAS ASEGURADAS A CAIDAS
4.2 USO DE PANELES O PIZARRAS PARA PONER INFORMACIN EN PAREDES
4.3 USO DE RACKS PARA ALMACENAR PLANOS U OTROS MATERIALES
4.4 ALMACENAMIENTOS ESTABLES
4.5 NO ALMACENAR MATERIALES SOBRE TECHO DE ESTANTERAS
4.6 BUEN ASEO Y ORDEN
4.7 USO DE BASUREROS
IDENTIFICACIN
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NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 1.11/2
PROPIEDADES Y MANTENCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
SUPERINTENDENCIA:___________________REA:_____________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 PUERTAS 3 PISOS
1.1 BISAGRAS 3.1 NIVELES
1.2 CHAPAS 3.2 ASEO
1.3 AJUSTE DE CIERRE 3.3 ADHERENCIA
1.4 PINTURA 3.4 DEMARCACIONES
1.5 TOPES 3.5 CABLES
1.6 DIRECCIN DE ABRIR 3.6 BASUREROS
1.7 FRENO DE CIERRE 3.7 ESTANTES
1.8 VIDRIOS 3.8 ESPACIOS PARA TRNSITO
1.9 SEALIZACIN 3.9 ESTUFAS
1.10 BARRA ANTIPNICO 4 ESTRUCTURA, MUROS
1.11 CERTIFICADO VIGENTE (puertas emergencia) 4.1 ESTADO GENERAL
1.12 ESTADO GENERAL 4.2 ASEO
2 VENTANAS 4.3 SEALIZACIN
2.1 SEGUROS 4.4 ILUMINACIN
2.2 VIDRIOS 4.5 IMPERMEABILIDAD
2.3 PERSIANAS
2.4 ASEO
2.5 AJUSTE SELLOS
2.6 SISTEMA ANTIPNICO
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 Siempre que sea posible se debe utilizar luz natural. La luz artificial debe ser
adecuada al tipo de trabajo que se efecte en un rea.
2.0 RESPONSABILIDAD
2.1 Nominar un encargado de este elemento que inspeccione las instalaciones y equi-
pos para la iluminacin.
2.2 Mantener ventanas limpias y sin obstrucciones para asegurar el mximo de luz.
2.5 Cambiar ampolletas y tubos malos lo antes posible. Para asegurar los niveles
estndar.
3.0 VIDRIOS
3.1 Se debe efectuar un estudio para identificar las reas donde se usar vidrio inastillable.
El estudio debe indicar dnde se necesitan vidrios inastillables y sus caractersticas.
3.2 Donde existan superficies de vidrio, por ejemplo puertas de vidrio, debe estar clara-
mente marcado con una cinta adhesiva para ayudar a su visualizacin.
3.3 Se usarn vidrios inastillables, en lugares tales como: Puertas de vidrio, casetas de
control y equipos mviles.
4.2 El resultado de los chequeos sern registrados en la lista de chequeo 1.12.1 adjunta.
4.3 En anexo 1.12.2 adjunto, se pueden encontrar los niveles de iluminacin por reas de
trabajos segn D.S. 745/93 del Ministerio de Salud.
4.5 El alumbrado de emergencia tendr como fuente de energa, una distinta de la normal.
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4.6 El nivel de iluminacin en las salidas de emergencias tendr a lo menos 0.3 lux a nivel
del piso.
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d) Las reas que trabajan de da y de noche, deben ser evaluadas en ambas condi-
ciones.
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Iluminacin
Punto Descripcin Altura Plano: Total: Slo
de del Punto de sobre el Vertical(V) (General + General
Trabajo Trabajo Piso Horizontal(H) Suplemento)
Inclinado(I)
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6.2 Consideraciones
Los niveles indicados son las medias sobre la calzada cuando la luminaria o equipo
ha alcanzado su envejecimiento normal.
Uniformidad es la relacin entre la iluminacin del punto ms iluminado y la del menos
iluminado de la calzada: U=E mx /E mn.
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ANEXO N 1.12.2
(D.S. 745 - IES - USA)
ESTNDARES DE ILUMINACIN
Minera Escondida Ltda.
LUGAR O FAENA Estndares de Seguridad ILUMINACIN
Lux(Lx)
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NORMA DE EMISIN PARA LA REGULACIN DE LA CONTAMINACIN LUMNICA
Decreto N 686 (Diario Oficial del 02 - Ago - 99)
Definiciones
Calidad astronmica de los cielos: El conjunto de condiciones ambientales del cielo que determinan su aptitud para la observacin del cosmos.
Cielos nocturnos: Son aquellos que se producen desde una hora despus de la puesta de sol y hasta una hora antes de su salida.
Eficacia luminosa: Cuociente entre el flujo luminoso y el flujo radiante correspondiente.
Efluente: El plano horizontal que pasa por la fuente emisora.
Emisin lumnica: Es la emisin de flujo luminoso.
Fuente nueva: Es la fuente emisora instalada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma.
Lmpara: Dispositivo construido con el fin de producir luz.
PRESIDENTE
Luminaria: El aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de las lmparas y que incluye todas las piezas necesarias
para fijarlas. protegerlas y conectarlas al circuito de alimentacin.
Lumen: Unidad del Sistema Internacional del Flujo Luminoso emitido en la unidad de ngulo slido (estreo - radin) por una fuente puntual uniforme
que tiene una intensidad luminosa de una candela.
Proyector: Luminaria en la cual la luz se concentra en un ngulo slido determinado por medio de un sistema ptico (espejos o lentes),
con el fin de producir una intensidad luminosa elevada.
FECHA
Aquellas propias Aquellas destinadas Aquellas destinadas a iluminacin de vitrinas y
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de los vehculos a iluminar espacios alumbrado de instalaciones deportivas y
motorizados cerrados recreativas, avisos y letreros, etc.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Lmites mximos permitidos
La cantidad mxima permitida de emisin lumnica hacia los cielos nocturnos, medida en el efluente de la fuente emisora, ser la siguiente:
1.- Flujo luminoso nominal < 15.000 lmenes 4.- Flujo luminoso nominal < 9.000 lmenes 7.- Avisos y letreros
No podrn emitir, una vez instaladas en la luminaria, un flujo Las lmparas instaladas en proyectores, las instaladas en luminarias Las lmparas destinadas a la iluminacin no se sometern a lo
hemisfrico superior mayor al 0,8% de su flujo luminoso normal. destinadas al alumbrado de jardines, playas, parques y dems reas establecido en las partes 1.-, 2.- y 3.- Sin embargo, desde
luminoso nominal. naturales, y las destinadas al alumbrado ornamental de edificios y la 1:00 AM no podrn emitir un flujo hemisfrico superior mayor
monumentos no podrn emitir un flujo hemisfrico superior mayor al al 0.8% de su flujo luminoso nominal.
5% de su flujo luminoso normal.
2.-Flujo luminoso nominal > 15.000 lmenes 5.- Flujo luminoso nominal > 9.000 lmenes 8.- Horarios
No podrn emitir, una vez instaladas en la luminaria, un flujo hemisfrico Estas lmparas debern ajustarse a lo establecido en la parte 3.-, Los horarios sealados en las partes 6.- y 7.- comenzarn a regir
superior superior que exceda del 1,8% de su flujo luminoso nominal. incluida la exigencia sobre eficacia luminosa. una hora despus, durante los das sbado, domingo y festivos.
3.- Alumbrado de vas pblicas 6.- Instalaciones deportivas o recreativas
Debern limitarse al espectro del ancho de banda de luz visible para el ojo Las lmparas destinadas al alumbrado se
humano (entre 350 y 760 nanmetros), para lo cual la eficacia luminosa de sometern a lo establecido en las partes 1.-, 2.- y 3.-
las fuentes de luz utilizadas no podr ser inferior a 80 lmenes por watt. desde las 2:00 AM.
excepcin de aquellas destinadas al alumbrado de vas pblicas, al momento de ser sustituida la luminaria. En todo caso debern cumplir con
Estndares de Seguridad
momento de ser sustituida la luminaria. En todo caso debern cumplir con la presente norma de emisin a ms tardar en el plazo de seis aos a
la presente norma de emisin a ms tardar en el plazo de cinco aos a contar de su entrada en vigencia.
PRESIDENTE
contar de su entrada en vigencia.
FECHA
y/o proyectores. Preparaciones del equipo para la prueba
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Calibracin, etc.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 La ventilacin debe ser efectiva, especialmente en reas donde son liberados gases y
polvo. Las actividades tales como, el revestimiento de goma, soldadura, molienda y
pintura con pistola, generan sustancias que daan y necesitan una ventilacin ade-
cuada para remover con seguridad las sustancias que contaminan. Adems, la ventila-
cin es usada para mantener una temperatura agradable para la gente y los equipos.
2.2 El estudio debe cubrir todas las reas de trabajo en donde se requiera o cuando exis-
tan modificaciones.
2.3 Las sustancias potencialmente peligrosas estarn de acuerdo a los lmites mximos
permitidos fijados por el D.S. 745-93 del Ministerio de Salud.
2.4 El responsable del rea debe asegurar que todos los equipos de extraccin y ventila-
cin sean mantenidos en buenas condiciones y que se lleve a cabo su mantencin
regular, incluyendo limpieza y cambio de filtros. Esto incluye las instalaciones de equi-
pos mviles de operacin.
2.5 Los estudios de ventilacin debern ser realizados por una persona calificada.
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3.2 reas confinadas o donde se generen o se puedan generar polvo, gases, vapores o
partculas inflamables.
3.3 Los pozos de mantencin de vehculos deben estar adecuadamente ventilados, me-
diante un sistema de extraccin.
3.4 Cuando un nuevo trabajo genere polvo, gases o vapores, los responsables tomarn
la accin apropiada para la solucin del problema.
3.5 Los locales de trabajo se disearn de tal forma que por cada empleado se provea un
volumen de 10 mts. cbicos de aire, como mnimo, salvo que se justifique una renova-
cin adecuada del aire fresco y limpio a razn de 20 mts. cbicos por hora y por perso-
na, o una cantidad tal que provean 6 cambios por hora, como mnimo, pudindose
alcanzar hasta los 60 cambios por hora, segn sean las condiciones ambientales exis-
tentes, o en razn de la magnitud de la concentracin de los contaminantes.
3.6 Las evaluaciones de los sistemas de ventilacin se efectuarn cada seis meses.
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 En Minera Escondida estamos comprometidos a involucrar nuestros esfuerzos y re-
cursos para contar con estndares y medios apropiados, que permitan mantener las
mejores condiciones sanitarias en todos los lugares de trabajo. Asimismo, velar por-
que stas se mantengan para resguardar la salud y bienestar de nuestros empleados,
tanto propios como de contratistas.
2.1 Los Casinos principales de la empresa debern cumplir con todas las disposiciones
emanadas de la autoridad sanitaria y propias del rea de Administracin y Servicios,
tanto para las instalaciones fsicas como prcticas de operacin. Asimismo debern
contar con las respectivas autorizaciones del Servicio de Salud. Debern existir pro-
gramas y procedimientos de controles bacteriolgicos del personal, alimentos, insumos
y utensilios de acuerdo a la periodicidad establecida por MEL. Las instalaciones fsi-
cas debern ser inspeccionadas de acuerdo a la lista de chequeo 1.14/1.
2.2 Tanto para la instalacin, como puesta en servicio de cualquier dependencia destinada
a Servicios Higinicos, Salas de Cambio, Cocinas y Comedores; las distintas Unida-
des de Negocio debern considerar aquellas normativas sealadas en el reglamento
745 sobre, Condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo.
2.3 Todas las instalaciones de las distintas Unidades de Negocio destinadas a: Servicios
Higinicos, Salas de Cambio, Cocinas y Comedores, deben procurar que: Sus pisos
sean slidos y no resbaladizos, sus paredes, cielos, puertas y ventanas se mantengan
en buenas condiciones y que fundamentalmente permitan facilitar la limpieza. Debe
evitarse la existencia de intersticios que favorezcan la acumulacin de desperdicios.
2.4 Todas las reas de trabajo de cada una de las Unidades de Negocio deben mantener-
se en buenas condiciones de orden y limpieza. Adems, debern tomarse todas las
medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores
y otras plagas de inters sanitario.
2.5 En cada Unidad de Negocio debe existir un responsable designado para velar porque
se cumpla lo sealado en el elemento en cuestin. Asimismo, debe haber un programa
de mantencin y limpieza, donde estn claramente definidos los alcances y periodici-
dad de las tareas.
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2.6 En todas las reas de las distintas Unidades de Negocio donde existan comedores,
deben existir adems los medios refrigerados apropiados para el almacenamiento de
alimentos perecibles, de igual modo debe existir mobiliario apropiado para almacenar
aquellos alimentos no perecibles. Slo alimentos y artculos relacionados pueden
almacenarse en tales lugares.
2.7 Los comedores estarn provistos de sillas y mesas con cubiertos de material lavable,
debern contar adems con sistemas de proteccin que impidan el ingreso de vectores
y estarn dotados de equipamiento para calentar alimentos, disponer de agua hervida
y lavaplatos. El responsable deber inspeccionarlos mensualmente mediante uso de
lista de chequeo 1.14/2.
2.8 Todas las dependencias, Baos, Salas de Cambio, Cocinas y Comedores deben con-
tar con una adecuada ventilacin. Adems, stas dependencias deben contar con re-
ceptculos para basuras con sus respectivas tapas.
2.9 Todos los lugares de trabajo debern contar con agua potable destinada al consumo
humano. Esta agua deber cumplir con los requisitos fsicos, qumicos, radioactivos y
bacteriolgicos establecidos en el D.S.745.
2.10 El uso de dispensadores de agua en sectores donde no haya agua potable, debe
cumplir con los siguientes requisitos: Estar debidamente rotulado. Disponer de siste-
ma de llave/ vlvula exterior para no contaminar el agua. Disponer de vasos desechables
y receptculos para eliminar aquellos usados. Estar ubicados en un lugar protegido, de
fcil acceso y a una altura apropiada. Debe existir un responsable por velar que stos
se mantengan siempre limpios y en condiciones de ser usados.
2.11 En relacin a los Servicios Higinicos y Duchas, cada Unidad de Negocio se preocu-
par de que existan: En forma permanente, la cantidad apropiada y diferenciados por
sexo de acuerdo a lo dispuesto en D.S. 72 y 745. Adems debern estar provistos de
agua potable y de los insumos de aseo necesario. Estas dependencias debern ser
inspeccionadas mensualmente por el responsable mediante uso de lista de chequeo
1.14/3.
2.12 En caso de uso de Servicios Higinicos provisorios (Baos Qumicos), stos debern
cumplir con los estndares MEL de Servicio Higinico permanente, debiendo quedar
ubicados como mnimo a 75 mts. de los lugares de trabajo. Este tipo de baos, deber
contar adems con un programa y/o contrato de mantencin.
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2.13 En todos aquellos lugares donde se trabaje con sustancias contaminantes (txicas,
infecciosas, custicas, corrosivas, etc.), y exista el riesgo de contacto con ojos y/o
cuerpo de un empleado, deben existir duchas y lavaojos. Esta implementacin deber
ser inspeccionada mensualmente por el responsable mediante uso lista chequeo 1.14/4.
2.14 En todo lugar de trabajo, donde la actividad requiera de cambio de ropa, se deber
contar con un recinto apropiado como vestidor (mvil o fijo dotado de casilleros guar-
darropas), el que deber cumplir con las medidas higinicas ya referidas en el elemen-
to en cuestin. Ahora, en caso de que los empleados estn expuestos a sustancias
txicas o infecciosas, stos debern contar con dos casilleros individuales y separa-
dos (para ropa de trabajo y ropa habitual).
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 1.14/1
LISTA DE CHEQUEO
Minera CASINOS,
Escondida Ltda.EVALUACIN SANITARIA
Estndares de Seguridad
CASINO:___________________ENCARGADO:____________________FECHA___________
REVISADO POR__________________________FRECUENCIA DE INSPECCIN: MENSUAL
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Anexo Ref: 1.14/2
SUPERINTENDENCIA:___________________REA:_____________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 PISOS 12 COCINA / HORNO
2 PAREDES / AZULEJOS 13 CALEFACTOR DE AGUA / CALEFACTOR
3 VENTANAS / PUERTAS 14 REFRIGERADOR
4 ILUMINACIN 15 ALIMENTOS (ALMACENAMIENTO)
5 VENTILACIN / AIRE ACONDICIONADO 16 MATERIALES DE LIMPIEZA (ALMACENAMIENTO)
6 MESAS / SILLAS / BANCOS 17 LOCKERS / ARMARIOS
7 DEPSITOS DE BASURAS 18 DESIGNACIN DE RESPONSABLE
8 LAVAMANOS / LLAVES
9 SEALIZACIN
10 SERVILLETAS / TOALLAS
11 EXTINTOR
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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RESPONSABLE
NOMBRE
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 1.14/3
N CDIGO DE FALLA
1 PISOS (CONDICIN, ASEO) 12 PAPELERO CON TAPA
2 PAREDES (CONDICIN, ASEO) 13 TOALLA DE PAPEL
3 AZULEJOS (CONDICIN, ASEO) 14 PAPEL HIGINICO
4 ILUMINACIN 15 JABN U OTROS
5 VENTILACIN 16 CORTINA DE BAO
6 EXCUSADO (CONDICIN, ASEO) 17 PUERTAS
7 TAPA EXCUSADO (CONDICIN, ASEO) 18 VENTANAS
8 LAVAMANOS (CONDICIN, ASEO)
9 DUCHAS (CONDICIN, ASEO)
10 GRIFERA
11 DRENAJES
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 1.14/4
DEPARTAMENTO:________________________________SECCIN:_______________________________
N CDIGO DE FALLA
1 OPERATIVIDAD SISTEMAS 7 UBICACIN APROPIADA
2 CALIDAD FLUJOS (ADECUADO) 8 SEALIZACIN APROPIADA
3 CALIDAD DEL AGUA (OXIDACIN, SLIDOS) 9 ACCESO EXPEDITO
4 ESTADO DEL FILTRO 10 MANTENCIN
5 CONDICIONES DE LIMPIEZA 11
6 ESTADO GENERAL DEL SISTEMA 12
IDENTIFICACIN NREGISTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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NOMBRE
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PLAN DE ACCIN
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 Minera Escondida Limitada, como muchos procesos de carcter industrial, produce
residuos slidos, emisiones de polvo y gases a la atmsfera, residuos lquidos los que
deben ser controlados, a fin de evitar un impacto potencial en el medio ambiente y sus
efectos adversos en las personas, en el Aire, Agua, Suelo, y el Ecosistema.
1.2 MEL tiene como poltica controlar y gestionar los aspectos ambientales asociados a su
operacin en la fuente, es decir, donde se produce la interaccin. De no ser posible
esto, el control de la polucin deber realizarse lo ms cercano a la fuente.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 1.15
2.2 Responsabilidades
3.2 Se llevar registro por rea de los incidentes que reporten un impacto al medio Am-
biente, as como de las acciones correctivas a partir de ellos.
3.3 Se deber instruir a todo el personal que labore en MEL en los temas ambientales y se
deber llevar registro de dicha actividad.
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Anexo Ref: 1.15/1
Elemento 1.15
LISTA DE CHEQUEO
Minera CONTAMINACIN
Escondida Ltda.
AIRE, AGUA Y SUELO
Estndares de Seguridad
AO________
N CDIGO DE FALLA
CONTAMINACIN DEL AIRE MANEJO DE RESIDUOS
5 FUGA, FILTRACIN O DERRAME DE AGUA 15 EXISTENCIA DE RESIDUOS DISPERSOS EN LAS REAS DE TRABAJO
7 FUGA, DERRAMES O FILTRACIONES SLIDAS DE MINERAL O CONCENTRADO 17 LAS REAS QUE REQUIEREN REHABILITACIN ESTN IDENTIFICADAS
CONTAMINACIN DEL AGUA 18 RESIDUOS DISPERSOS EN ZONAS SENSIBLES
8 CONTAMINACIN DE LAS AGUAS DE PROCESO (Metales pesados disueltos, aceites, etc.) 19 DEFICIENCIA EN LA PROTECCIN SECUNDARIA DE RESIDUOS PELIGROSOS
9 CONTAMINACIN DE AGUAS DE POZOS DE EXTRACCIN 20 DERRAMES EN LOS CENTROS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 1.21
1.0 INTRODUCCIN
DISPOSICIN
1.1 Las reas para almacenamiento de material, bodegas, caminos peatonales, pasillos y
zonas para actividades especiales, deben ser demarcados y/o sealizados para ga-
rantizar una circulacin segura y eficiente, la cual se mantendr siempre visible (pintu-
ras no decoloradas ni borradas).
1.2 Estos caminos de acceso deben seguir una ruta lgica para facilitar la circulacin.
1.3 Los pasillos deben ser diseados de tal manera que obstculos como puertas, venta-
nas abiertas, partes sobresalientes de reas de trabajo, no interfieran con los peato-
nes y flujo de trfico.
ARCHIVO
2.0 DEMARCACIN
2.2 Los accesos peatonales deben tener un ancho suficiente para permitir el flujo en los
dos sentidos. Los anchos mnimos aceptables para vas peatonales sern 60 cm. (una
va) y 120 cm. (doble va).
2.3 Los accesos peatonales deben estar claramente demarcados por una franja amarilla
de 7.5 cms. de ancho siempre visible y debidamente separados de las reas de ope-
racin de equipos y vehculos.
2.4 Se usarn lneas amarillas de 7.5 cms. para indicar reas que deben estar libres y
donde no se puede almacenar nada, por ejemplo, reas alrededor de interruptores de
equipos elctricos, equipos de seguridad, equipos fijos. Es decir, donde se requiera
que el acceso a este lugar est siempre despejado.
2.5 Todas las reas provisorias de almacenamiento de materiales, equipos no fijos tales
como, piezas de repuesto, mquinas mviles, tambores de basura, equipo en repara-
cin o en espera de ser reparados, deben estar claramente demarcadas por el lado
interior y adyacente a la lnea demarcatoria de color amarillo, por una lnea blanca de
7,5 cm.
AUTORIZADO: Referencia Legal : D.S. # 72, Artculos 30, 33, 35 y 37. DS 745, Artculos 7 al 10
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 1.21
2.6 Los pasillos de trnsito o reas de circulacin sern pintados de color gris. Las reas
de trabajo, y almacenamiento, permanente, sern pintadas de color verde. Se debe
utilizar pintura antideslizante si existe el riesgo de resbalamientos.
2.7 Las vas vehiculares deben tener un ancho suficiente para permitir un trnsito seguro.
2.8 Las reas de estacionamiento debern ser sealizadas y demarcadas. Mantener ac-
cesos para disminuir el riesgo de choque.
2.9 Es responsabilidad del encargado del rea, asegurarse que la demarcacin no llegue
a deteriorarse a tal grado que no sea notoria.
2.10 Todo vehculo deber estacionarse en forma aculatada y sin su llave de contacto.
2.12 Toda nueva va de trnsito vehicular deber ser aprobada por la Gerencia del rea
respectiva considerando, lneas alta tensin, lneas subterrneas, pasos peatonales,
caeras, redes contra incendio y puentes.
AUTORIZADO: Referencia Legal : D.S. # 72, Artculos 30, 33, 35 y 37. DS 745, Artculos 7 al 10
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 1.22
1.0 INTRODUCCIN
Prcticas de Apilamiento
1.1 El material debe estar ordenadamente apilado en pisos estables y nivelados capaces
de soportar el peso de la pila.
1.2 El peso mximo de cada pila debe estar regido por la forma de los materiales a ser
apilados y la carga mxima por los componentes que queden en la parte de abajo.
1.3 Las hileras de material apilado deben colocarse la mitad de su ancho ms adentro
cada cinco hileras, a menos que este material tenga soporte suficiente para hacerlo
uno encima del otro.
1.4 Cuando los artculos son de forma regular y la naturaleza y su tamao tal que se puede
asegurar la estabilidad de la pila, stos se pueden apilar manteniendo los lados de la
pila, verticales.
1.6 Las pilas adyacentes, (ej.: no afianzadas o entrelazadas), no deben apoyarse unas
con otras, se debe dejar un espacio libre entre pilas.
1.7 El material apilado no debe sobresalir a pasillos o caminos, los cuales debern estar
claramente demarcados.
1.8 Cuando las pilas estn adyacentes a pasillos o caminos usados por vehculos, se debe
tomar precauciones especiales, (ej.: barreras, seales, instrucciones a los choferes,
etc.), para evitar una colisin accidental que pudiera poner en peligro la estabilidad de
la pila y a las personas.
1.9 Ninguna pila debe obstruir equipo de seguridad o contra incendios, iluminacin o ven-
tilacin. Debe haber una mnima distancia de 1 mt. entre la parte de arriba de una pila
y la instalacin para extincin de incendios automtica y equipo de alumbrado.
1.10 Todos los pasillos deben estar despejados y demarcados de acuerdo al cdigo de
colores.
1.11 Los patios de almacenamiento y apilamiento deben estar clasificados, as como los
materiales, claramente identificados y etiquetados.
1.12 La construccin o desarme de las pilas debe ser llevada a cabo por personas instrui-
das en los procedimientos correctos de apilamiento y almacenaje.
AUTORIZADO:
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 1.22
1.14 Est prohibido escalar las pilas sin la ayuda de escalera u otro medio apropiado.
1.15 Los materiales redondos tales como tambores o caeras, deben ser almacenados en
repisas apropiadamente diseadas y adecuadamente afianzadas. Las cuas prefe-
rentemente deben tener una soga u otra manilla apropiada para facilitar su manejo.
1.16 Las plataformas de carga (Pallets) usadas para apilar, deben estar en buen estado. El
responsable del rea involucrada debe asegurarse que las plataformas de carga da-
adas sean retiradas, descartadas o reparadas inmediatamente.
2.2 Los artculos almacenados deben estar claramente identificados, apropiadamente eti-
quetados y no deben sobresalir de las repisas.
2.3 Las repisas no deben estar sobrecargadas, segn capacidad indicada por el provee-
dor.
2.4 Las repisas con altura que exceda 4 veces el ancho de ellas, deben ser afianzadas a
las paredes o ancladas al piso.
2.7 Se deben proporcionar escalas para el fcil acceso a las repisas que excedan los 1,7
mt. de altura.
2.8 Las sustancias qumicas deben almacenarse separadas de otras con las cuales pue-
dan reaccionar o contaminarse y deben estar siempre rotuladas.
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 1.22
2.10 Los lugares de almacenamiento deben ventilarse e iluminarse, segn estndares elem.
1.12 y 1.13.
2.12 El almacenamiento o apilamiento slo se debe hacer en sitios designados para tales
efectos.
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 1.22/1
N CDIGO DE FALLA
1 ALMACENAMIENTO INADECUADO 12 ILUMINACIN
2 APILAMIENTO INADECUADO 13 DELIMITACIN REAS DE TRNSITO Y PEATONALES
3 ESTADO DEL PISO 14 ESTABILIDAD DE PILAS
4 ALTURA DE APILAMIENTO 15 SEALIZACIN SUSTANCIAS PELIGROSAS
5 ESTADO DE PALLETS
6 POSICIN DEL PALLETS
7 PASILLOS DESPEJADOS
8 DEMARCACIN DEL REA
9 ORDENAMIENTO
10 ASEO
11 VENTILACIN
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
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RESPONSABLE
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NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 1.23
1.0 INTRODUCCIN
Ordenamiento y Limpieza
1.1 Slo se debe almacenar en los lugares designados para tales efectos y correctamen-
te demarcados.
1.2 Todos los materiales excedentes deben ser retirados de los lugares de trabajo y trasla-
dados a patio de salvataje o depsitos de basuras.
1.3 Todo material reutilizable debe depositarse en forma clasificada, en el patio de salvataje,
as como el material dado de baja debe ser eliminado de acuerdo al Procedimiento de
Manejo de Desechos Industriales.
1.4 Los patios de salvataje deben ser planeados en forma ordenada y deben ser manteni-
dos limpios y ordenados. Se debe proveer de suficientes pasillos para permitir el fcil
acceso a todo el material en el patio. Si el patio est cercado, debe dejarse un espacio
entre los materiales almacenados y la reja para evitar que se dae.
1.5 A las reas exteriores de los lugares de trabajo, incluyendo el patio de salvataje, se les
debe dar la misma atencin que al interior de la planta.
1.6 Asegurar que las reas de responsabilidad individual estn claramente definidas.
1.8 Tanto MEL como cada Empresa Contratista, dispondr de un patio de salvataje de
dimensiones proporcionales a la actividad a realizar.
1.9 Las Empresas Contratistas debern mantener en forma permanente, capataces, cua-
drillas y recursos necesarios (palas, camiones, cargadores y similares ), para ejecutar
labores de orden y aseo diariamente, para dar cumplimiento a este elemento.
1.10 Cada responsable de rea se asegurar que toda basura no domstica, escombros o
similares generados en su rea de responsabilidad, estn acumulados en un solo lu-
gar para su retiro diario.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 1.24
1.0 INTRODUCCIN
As como el mantener las reas limpias y ordenadas es importante, tambin lo es el proporcio-
nar depsitos para los desechos, con el fin de colaborar con la mantencin del medio ambien-
te y evitar accidentes.
1.2 Definiciones:
Desecho Domstico: Es toda materia que proviene de la actividad humana y que
tiene la propiedad de descomponerse.
Residuo Peligroso: Es todo material peligroso que se genera producto de los proce-
sos de transformacin fsico-qumico existentes en Minera Escondida y que no puede
ser reutilizado en el proceso (ver estndar 2.60)
2.0 RESPONSABILIDADES
2.1 El Gerente y/o Superintendente de cada unidad de Negocio / Administrador del Con-
tratista es responsable de exigir y hacer cumplir las normas de este elemento y podr
delegar funciones.
2.2 Todo el manejo de desechos se debe realizar de acuerdo a los instructivos de manejo
establecidos en el Sistema de Gestin Ambiental de MEL.
2.3 Cada rea / Empresa Contratista, deber disponer de tantos depsitos de desechos
como sea necesario.
2.4 Todos los lugares donde sean instalados o almacenados los depsitos de desechos,
debern estar perfectamente demarcados segn los estndares establecidos en el
elemento 2.21 de esta norma.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 1.24
2.6 Todos los depsitos para el almacenamiento de desechos deben contar con tapas, de
modo de evitar derrames e infecciones.
2.7 Todos los depsitos para el almacenamiento de desechos domsticos deben contar
con bolsas plsticas en su interior.
2.8 Adems de contar con un programa de retiro de desechos, su extraccin se realizar
toda vez que sea necesario para evitar derrames, malos olores y condiciones de ries-
gos para los trabajadores y el medio ambiente.
2.9 Los desechos de mayor tamao o peso, que no quepan dentro de los depsitos con-
vencionales, podrn ser dispuestos en otro tipo de depsitos, como por ejemplo ba-
teas, las cuales debern ser del mismo color y rotulacin del desecho contenido.
2.10 El rea de Medio Ambiente puede autorizar por escrito, dependiendo de las circuns-
tancias y tipo de desechos, el almacenamiento de desechos y residuos en otro tipo de
contenedores.
2.11 Los escombros y dems desechos ubicados fuera de los depsitos de desechos, de-
ben ser retirados diariamente hacia los botaderos activos mina para su disposicin
final.
2.12 No se permite el manejo de residuos peligrosos fuera de contenedores.
2.13 Cada rea / Empresa Contratista, deber disponer de tantos depsitos para desechos
como sea necesario.
3.0 REGISTROS
3.1 Cada Unidad de Negocio / Empresa Contratista, debe mantener al menos la siguiente
informacin:
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Cdigo de Colores:
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Planta y Red de Caeras.
1.0 INTRODUCCIN
1.1 El uso de color para identificar caeras, partes mviles de maquinarias y otras reas
de potenciales accidentes, permite un rpido reconocimiento y es una advertencia de
peligro. Marcar un peligro fsico con un color de advertencia estndar nunca puede ser
sustituto para la eliminacin del peligro, sin embargo, el uso correcto del cdigo de
color, es una, valiosa herramienta para la reduccin de accidentes.
2.2 Las demarcaciones (cdigo color) debern mantenerse siempre legibles y visibles.
2.3 A todos los empleados se les debe entregar una tarjeta personal con los cdigos de
colores. El contratista verificar que todos sus trabajadores hayan asimilado el cdigo
de colores antes de destinarlos a faenas.
2.4 Se debe colocar letreros con el cdigo de color en lugares estratgicos dentro del lugar
de trabajo.
2.6 Las caeras deben ser identificadas pintndolas con el color correspondiente, que
indica la naturaleza bsica de su contenido y con bandas de uno o ms colores que
identifican la naturaleza especfica del contenido de la caera.
2.7 En caso de no poder aplicar el punto 2.6 anterior, se tienen las siguientes alternativas:
2.7.1 Para caeras con dimetro inferior o igual a 15 cm. (6 pulgadas), se deben
pintar tramos de 0,50 mt. con el color base y las bandas del color especfico
deben ser de 7,5 cm. de ancho.
2.7.2 Para caeras con dimetro superior a 15 cm. (6 pulgadas), se deben pintar
tramos de1,0 mt. con el color base y las bandas del color especfico deben ser
de 10 cm. de ancho.
AUTORIZADO: Ref. Legal: Nch 19. OF 79, Nch 1410/78, Nch 1411/2 OF 78, Nch 1411/1 OF 78, Nch 1411/3 OF 78
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 1.25
Cdigo de Colores:
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Planta y Red de Caeras.
2.8 En caso de dimetros de caeras demasiado pequeas, se debe colocar una placa
con el color base de la sustancia que identifique especficamente el contenido, firme-
mente amarrada a la lnea. Las caeras se deben sealizar mediante franjas en las
salidas y entradas de vlvulas y traspaso de paredes, con la identificacin del color
que corresponda.
2.9 Las caeras que transportan sustancias txicas, corrosivas, o de alta presin, deben
identificarse con smbolos de advertencia en su trayectoria como tambin antes y des-
pus de cruzar un muro, piso, techo, cielo raso, etc.
2.10 Se debe indicar el sentido del flujo en las caeras con una flecha color blanco, usando
el mismo criterio sealizados en los puntos 2.9 y 2.10.
2.11 Por razones de seguridad se podr identificar las caeras de uso elctrico con el
smbolo que aparece en la pgina N 23 del Manual de Smbolos de Seguridad (Cdi-
go de Colores).
2.12 En el caso de caeras con recubrimiento interior de goma, debe identificarse esta
condicin con un aviso visible. Para la realizacin de cualquier tipo de trabajo de corte
y soldadura en este tipo de caera, deber existir un Permiso de Trabajo.
AUTORIZADO: Ref. Legal: Nch 19. OF 79, Nch 1410/78, Nch 1411/2 OF 78, Nch 1411/1 OF 78, Nch 1411/3 OF 78
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1.0 INTRODUCCIN
2.2 Testing la Atmsfera. Antes de entrar, las atmsferas, debern ser examinadas para
asegurarse de que exista una atmsfera aceptable. Por ejemplo:
2.3 Accesos y Salidas. Las rampas estructurales utilizadas como acceso y salida a las
obras de excavacin debern construirse de acuerdo a normas. Zanjas de excavacin
con una profundidad de 1.2 metros o ms, proveda por un medio seguro de salida
(por ejemplo, una escala).
2.4 Proteccin contra los Peligros. Para evitar los riesgos asociados con las obras de
excavacin, se deben cumplir las siguientes recomendaciones:
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199 )
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 1.30
2.4.3 Los empleados deben permanecer lejos de los vehculos durante las operacio-
nes de carga y descarga y deben delimitarse reas de trfico de vehculos y
peatones.
2.4.4 Se debe utilizar sistemas de sealizacin en situaciones donde los empleados
operan equipos mviles cerca de excavaciones (Por ejemplo, barandas, letre-
ros, loros, etc).
2.4.5 Alrededor de las excavaciones deben haber cunetas de desviacin, diques, u
otros medios apropiados para evitar el ingreso del agua de la superficie dentro
de la excavacin, en los lugares que esto sea posible.
2.4.6 Proporcionar sistemas de soportes estructurales (tales como fortificacin) a
los edificios cercanos, que puedan ser afectados estructuralmente por las
obras de excavacin.
2.4.7 Se debe proteger a los empleados de la cada de rocas / tierra suelta.
2.4.8 Se debe proveer pasaderas encima de las excavaciones, cuando sean nece-
sarias, con bandas.
2.4.9 En las excavaciones con una profundidad mayor de 1.5 metros, se debe pro-
veer de un sistema de proteccin contra derrumbes.
2.4.10 Para los que estn trabajando en los niveles ms bajos de sistemas en declive
o escalonado, se debe proveer de un sistema de proteccin contra peligros de
cada de objetos, cuando otros empleados estn trabajando en los niveles su
periores.
Antes de iniciar un trabajo de zanja o excavacin y mientras dure ste, el rea circun-
dante deber estar claramente sealizada y cerrada a su alrededor.
Previo al ingreso del personal al inicio del turno, deber ser inspeccionado el lugar en
su totalidad.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199 )
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 1.30
2.6 Excavaciones. Se debe proveer a los empleados que estn realizando obras de exca-
vacin, un sistema de proteccin. Esta proteccin debe incluir, lo siguiente:
2.7 Trmino de la Faena. Al trmino de las faenas de excavacin o zanjas, el lugar debe-
r ser rehabilitado, restaurando la condicin original y dejndolo limpio y exento de
riesgos de accidentes.
Toda excavacin o zanja deber ser autorizada por el dueo del rea, a travs de un PTS,
usando formulario 5.52/4.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. # 72 ( art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199 )
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Trabajos de Construccin
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Reparacin y Demolicin
1.0 INTRODUCCIN
1.1 En la ejecucin de trabajos de construccin, reparacin y/o demolicin en la faena, se
debe implementar sistemas de prevencin de riesgos y mtodos de control de salud
ocupacional para asegurar que la salud de sus empleados y el ambiente sean protegi-
dos en forma adecuada.
3.0 RESPONSABILIDAD
Cada Gerencia, Superintendencia, debe cuidar el adecuado cumplimiento de los
estndares de seguridad, con la asesora de la Gerencia de Prevencin de Riesgo. El
contratista debe velar por el cumplimiento de los estndares de seguridad de Minera
Escondida.
Identificar los riesgos, evaluarlos y definir los elementos necesarios de seguridad para
la ejecucin de los trabajos de construccin, reparacin o demolicin.
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Trabajos de Construccin
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Reparacin y Demolicin
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 4 Elemento 1.35
Trabajos de Construccin
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Reparacin y Demolicin
6.2 Superficies Escalas, Escaleras, Rampas y Pasillos. Deben cumplir con los estndares
establecidos en el Elemento 2.14.
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Revisin Nro. 6 Pgina 4 de 4 Elemento 1.35
Trabajos de Construccin
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Reparacin y Demolicin
6.4 Ingreso a los Espacios Confinados. En operaciones debe existir un programa para
el ingreso a espacios confinados, si los empleados en la faena deben entrar y/o reali-
zar trabajos en espacios que: (1) tengan medios restringidos de ingreso o salida (tales
como, estanques, vasijas, piques, etc.) y (2) no estn diseados para la ocupacin
continua de los empleados. Tales programas deben incluir medidas para evitar los
ingresos en los espacios prohibidos, procedimientos de salidas e ingresos seguros;
procedimientos para ensayos de la atmsfera, medidas para la emisin de permisos y
las provisiones para el entrenamiento a los empleados y cumplir con el uso del PTS
para espacios confinados (formato 5.52/2).
6.5 Planta y Maquinaria Elctrica. Las faenas que tengan empleados realizando tareas
de construccin, reparacin y/o demolicin en las plantas o maquinarias elctricas,
deben desarrollar y poner en ejecucin un programa de proteccin elctrico que inclu-
ya la notificacin a los supervisores o lderes de grupo; la colocacin de las seales de
advertencia; la ubicacin de las barreras; el uso de las tarjetas lockouts/tagout; y el
entrenamiento de los empleados y cumplir con lo establecido en los estndares 2.12;
2.13; 2.22 y 2.23.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 1.40
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Los empleados que realizan obras a la intemperie y alejado de instalaciones, se les
debe suministrar con la infraestructura adecuada de agua potable (servicios higini-
cos) y saneamiento, y proteger adecuadamente contra los peligros adversos asocia-
dos a los trabajos a la intemperie (por ejemplo, temperaturas extremas, animales, in-
sectos y agentes nocivos, problemas de visibilidad, etc.)
2.3 Condiciones Climticas. Las reas deben proveer proteccin adecuada (incluyendo
refugios temporales, medios de comunicacin y equipos de proteccin personal) para
las malas condiciones climticas tales como, lluvia, nieve, tormentas elctricas, ventis-
cas, etc. Adems, las obras que requieran campamento debern estar provistas de
sistemas de climatizacin y los empleados que laboren a la intemperie debern ser
provistos de ropa adecuada a las condiciones existentes.
2.4 Insectos y Otros Animales. Los empleados debern recibir informacin sobre la iden-
tificacin de cualquier tipo de insecto o animal peligroso que pudiese existir en el rea
de trabajo. Tales animales, pueden incluir los siguientes:
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 1.40
Toda faena remota deber contar con los procedimientos ambientales aprobados por
la Gerencia de Medio Ambiente referidos a: aire, suelo y agua.
2.6 Uso de Caminos. Slo se debern usar caminos previamente indicados y autorizados
por la Gerencia de Prevencin y Medio Ambiente.
Los vehculos debern estar en buenas condiciones y provistos de los elementos apro-
piados para el viaje, de acuerdo a Procedimiento de Salida a Terreno de la Gerencia de
Medio Ambiente.
Los conductores deben cumplir con las autorizaciones que otorga la Gerencia de Pre-
vencin de Riesgos.
2.7 Primeros Auxilios y Atenciones Mdicas. En las ubicaciones al aire libre o intempe-
rie debe haber por lo menos un empleado entrenado en primeros auxilios. Se debern
tambin realizar todos los arreglos para que los empleados que se accidenten durante
el trabajo a la intemperie en lugar remoto reciban la atencin mdica apropiada. Ade-
ms, se debern considerar a los empleados alrgicos a cualquier tipo de peligro po-
tencial, asociados con los trabajos a la intemperie.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Proteccin de Maquinarias.
1.0 INTRODUCCIN
GENERAL
1.1 Se debe proteger todo punto, sector, acoplamiento, transmisin que signifique riesgo
de atrapamiento, lesin, por parte de equipos o maquinarias en movimiento.
1.3 En el caso de planchas perforadas o mallas, los intersticios no deben ser mayores que
10 mm.
1.5 Para poder facilitar tanto la mantencin como la seguridad, las protecciones deben
estar construidas de manera que sean fciles de removerse y reemplazarse pero fir-
mes y seguras cuando estn colocadas en posicin.
1.6 No se deben hacer hoyos en las protecciones para facilitar la lubricacin o el ajuste.
Las caeras de lubricacin deben extenderse o las protecciones deben redisearse
cuando sea necesario.
1.8 Las Paradas de emergencia (Pull-Cords), deben tener seal indicadora de operacin,
de color rojo.
1.9 Debe sealizarse mediante avisos, la ubicacin de las Paradas de emergencia (Pull -
Cords).
1.10 La cuerda de seguridad para paradas de emergencia (Pull-Cord) debe estar siempre
al alcance del Operador.
1.11 Ninguna Correa Transportadora puede estar o ponerse en servicio sin Sistema de
Parada de Emergencia (Pull-Cord ). Este sistema es parte indivisible de la correa.
1.12 Todos los equipos accionados elctricamente, debern contar con una botonera de
detencin de acuerdo a estos estndares.
1.13 Todos los empleados debern ser instruidos de la importancia del uso de las protec-
ciones. Esta instruccin deber ser archivada.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Proteccin de Maquinarias.
1.14 Toda herramienta que pueda provocar lesiones por sus condiciones de fabricacin
(punzones cortantes, etc.), debe ser protegida.
2.2 Todo equipo estacionario deber contar con una parada de emergencia, lo ms cerca
posible a l, accesible, visible y sealizada.
2.3 El Supervisor o Lder de Grupo debe asegurarse que las personas a su cargo han
recibido y comprendido lo relacionado con las paradas de emergencia, segn plan de
induccin del rea.
3.2 Deben asegurar que los accesos a los puntos de peligro estn bloqueados durante la
operacin.
3.3 Deben ser una parte permanente de la mquina sin debilitar la estructura.
3.5 Deben ser diseadas de tal manera que provea un fcil acceso a las partes que re-
quieran ajustes, mantencin o reparacin.
4.2 Deben proporcionarse estantes o cajones adecuados para acomodar los distintos ti-
pos de discos. stos deben almacenarse verticalmente, en compartimientos tipo cuna,
separados unos de otros para evitar que se muevan, caigan y/o daen.
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.11
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Proteccin de Maquinarias.
4.4 El responsable de la revisin de los discos abrasivos, deber tener instruccin terica-
prctica relacionada con la materia.
4.5 El mximo de RPM especificado por los fabricantes de esmeriles, debe estar indicado
claramente en la mquina o en lugares donde stas estn ubicadas, en el caso de
esmeriles de pedestal.
4.6 Toda persona que use un esmeril porttil, debe usar un protector facial adems de sus
anteojos de seguridad. Un protector facial y pictograma deben mantenerse en cada
esmeril, en el caso de esmeriles de pedestal y en los lugares de almacenamiento
(donde se guarda), en el caso de esmeriles porttiles.
4.7 En el caso de esmeriles de pedestal, stos deben estar provistos de una pantalla
protectora. (ej.: acrlico endurecido).
4.9 La platina apoya herramientas, debe tener una mxima separacin de la superficie de
desgaste del esmeril de 3 mm.
4.10 La instalacin elctrica de cada esmeril, porttil o de pedestal, debe estar de acuerdo
a los elementos 2.21, 2.22 y 2.23 de ste Manual de Estndares.
4.12 En los lugares de uso de esmeriles debe existir iluminacin de acuerdo a estndares
establecidos.
5.3 Cada vez que se utilice galleteras, el responsable del trabajo, se asegurar de que la
proyeccin de partculas no afecte a terceros ni a instalaciones y/o equipos. Para estos
efectos, dispondr de pantallas o biombos; y adems, si es necesario, sealizar y
aislar el sector de trabajo.
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.11/1
Elemento: 2.11
N CDIGO DE FALLA
1 POLEAS 11 PLACA EXISTENTE
2 MOTOR SUPERIOR 12 DEPSITO DE GASOLINA
3 UNIN NRO. 2 13 ESTADO NEUMTICO
4 ENGRANAJES 14 ALZA MANOS
5 PROTECTOR ENGRANAJES 15 SISTEMA ELCTRICO
6 DEPSITO DE HORMIGN 16 NEUMTICOS
7 UNIN NRO. 1
8 MOTOR INFERIOR
9 PLACA DE UNIN
10 PROTECTOR POLEAS
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
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RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 2.12
Mecnica y Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Sistema de Bloqueo y uso.
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Todo equipo o sistema de maquinaria que no est debidamente bloqueado durante su
reparacin o mantencin, puede causar lesiones. Las personas pueden recibir cho-
ques elctricos fatales, quemaduras serias, pueden atraparse o triturarse manos y
otras partes del cuerpo. Es por ello que existe un sistema de bloqueo, mientras las
operaciones de instalacin, mantenimiento y construccin estn en desarrollo.
1.2 Los sistemas que se requieren bloquear son todos aquellos que utilicen cualquier for-
ma de energa como accionamiento motriz, energa elctrica, hidrulica, neumtica,
gravitacional o fuentes radiactivas, gases y fluidos bajo presin.
2.2 Los bloqueos deben ser efectivos en aislar la fuente principal de energa y cuando se
requiera en circuitos secundarios.
2.3 Todos los paneles de distribucin elctrica de 220 y 110 Volts, deben contar con un
bloqueo o desconectador MASTER y, en caso de bloqueos particulares, se debe blo-
quear para estos fines, en la aldaba misma.
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Mecnica y Personal
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Estndares de Seguridad
Sistema de Bloqueo y uso.
3.4 Ningn candado multi-propsito ser usado para propsitos de bloqueo personal y
slo se usarn para aislar energas.
3.5 Cada Gerencia o Superintendencia deber mantener un registro de los candados per-
sonales.
3.6 El contratista podr usar un candado personal de tamao mediano, sin identificacin
de color.
4.2 La supervisin y/o persona a cargo del trabajo, realizar un control efectivo sobre la
entrega, uso y almacenamiento de todos los candados personales dentro de su rea
de responsabilidad.
4.3 La recepcin de los elementos de bloqueo debe documentarse con la firma del em-
pleado (Anexo 2.12/1).
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Ref: 2.12/1
SISTEMA DE BLOQUEO
Minera Escondida Ltda.
REGISTRO DE INDUCCIN Y ENTREGA DE BLOQUEOS PERSONALES
Estndares de Seguridad
SECCIN SUPERVISOR
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Estndares de Seguridad
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 El propsito de rotular e identificar el equipo, las vlvulas y los enchufes, es para ase-
gurar que solamente el equipo o proceso correcto se ponga en operacin, o se deten-
ga, especialmente en una emergencia.
1.2 Ms an, ayuda a los empleados poco familiarizados con la mquina o faena para
identificar y localizar rpidamente el equipo; interruptores, aisladores y vlvulas.
3.0 ELECTRICIDAD
3.1 El signo de Peligro, Corriente Elctrica, debe ser puesto en todos los paneles de
distribucin. Debe estar identificada la tapa frontal y el chasis con un rtulo y el voltaje
de operacin.
3.3 Todos los interruptores de un panel de distribucin, deben estar rotulados con un n-
mero y en la tapa interior debe adosarse el plano de distribucin de circuitos elctricos,
correlacionado cada circuito con el rtulo del interruptor correspondiente.
3.4 Todos los enchufes e interruptores de alumbrado en talleres, plantas y oficinas, deben
estar claramente rotulados de manera que sean identificables en el panel de distribu-
cin.
3.5 Todas las sub-estaciones y salas elctricas deben estar provistas con lo siguiente:
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4.2 Todas las vlvulas crticas deben estar identificadas; el suministro de aire comprimido
principal, suministro de gas principal, vlvulas de cierre de emergencia, encendido/
apagado claramente sealados.
5.2 Debe sealizarse en forma visible el tablero de terreno que suministra la energa a las
gras puentes o monorrieles.
6.2 El responsable del rea debe asegurarse que todos los interruptores, aisladores y
vlvulas estn claramente etiquetadas e identificadas correctamente.
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1.2 Cada escala debe tener su identificacin propia para efectos de registro, mantencin,
inspeccin y el responsable del rea debe asegurar que se efecten inspecciones
cada mes, de acuerdo al registro 2.14/1.
1.3 El Supervisor o Lder de Grupo del rea debe asegurarse que las escalas sean usadas
correctamente y que los empleados sean entrenados apropiadamente.
1.5 Cuando estn en uso las escalas deben estar atadas, sujetas o aseguradas para pre-
venir que se resbalen.
1.6 Las escalas deben colocarse de manera que su punto de apoyo basal debe alejarse
del muro a una distancia mxima de un cuarto de su longitud.
1.7 Una escala porttil apoyada contra un muro o estructura debe sobresalir 1 mt. sobre el
punto de apoyo superior, cuando se quiere accesar la cota mxima del muro referido.
AUTORIZADO: Ref Legal : D.S 745, D.S. 72 Nch 351 Of. 56 , Nch. 997/998
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2.5 Las escalas fijas cuya longitud sea mayor de 5 mts., se les debe instalar una protec-
cin tipo jaula que comience a los 2.5 mts. del suelo.
2.6 Para puntos de acceso restringidos debe proveerse a la proteccin, tipo de tapa para
que permita la instalacin de candado (ej.: acceso gras puente).
2.7 La jaula de proteccin debe superar en 0,9 metros la estructura en su punto ms alto y
debe contener un sistema de seguridad para prevenir cadas.
2.8 La distancia entre la escala y el muro que la sustenta debe ser suficiente para dar
cabida al pie de la persona que la usa.
3.2 Las escaleras que tengan ms de cuatro peldaos deben estar provistas de barandas
estndar como, apoyo de manos.
3.3 Los pisos y descansos deben tener dimensiones uniformes para beneficiar el ritmo
natural de los usuarios.
3.4 Los pasillos y plataformas situados sobre el nivel del piso deben estar equipados con
barandas estndar y rodapi.
3.5 Las plataformas y pasarelas deben tener indicada su capacidad mxima de carga y no
sobrepasarse.
3.6 La altura de las barandas debe ser a lo menos de 1.00 metro con pasamanos.
3.7 Las franjas de los pisos primero y ltimo de las escaleras deben pintarse amarillas al
frente y arriba, excepto Oficinas, Complejo Deportivo y Campamento.
AUTORIZADO: Ref. Legal : D.S. N 72, D.S. 745 , Nch 351 Of. 56, Nch 997/998
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4.0 ANDAMIOS
4.1 Un andamio es una construccin temporal que consiste en un marco y una plataforma
de trabajo elevada para sostener hombres y materiales. Debe estar diseado para
soportar por lo menos 4 veces el peso de los empleados y material que estarn sobre
el andamio.
4.2.1 Los componentes individuales del andamio sean inspeccionados, antes de le-
vantarlo.
4.2.2 Los andamios levantados deben inspeccionarse de acuerdo al registro 2.14/3.
Cuando el andamiaje se levante y/o est en uso por perodos largos, se deben
realizar mensuales y antes de acuerdo a la hoja de chequeo 2.14/3 donde se
anotar slo la inspeccin mensual.
4.2.3 Todos los andamios sern inspeccionados antes de ser usados por si los com-
ponentes estn sueltos, faltan o estn daados.
4.3 El andamiaje que exceda los tres metros de alto, debe ser levantado de acuerdo con
las especificaciones del fabricante, afianzado a una estructura colindante permanente
y aprobado por la persona que la gerencia y/o Empresa Contratista designe para auto-
rizar el uso de andamios.
4.4 Las plataformas de trabajo deben estar equipadas con barandas y rodapis, para brin-
dar la misma proteccin que las plataformas permanentes. La altura de la baranda
debe ser de 0,9 a 1,0 metros y los soportes verticales no deben estar separados ms
de 2.1 mts.
4.6 No deben repararse los andamios. Todo elemento dado de baja debe ser destruido.
4.7 Su instalacin debe hacerse sobre piso slido, parejo, absolutamente estable.
4.9 Los andamios deben afianzarse a la estructura o muros a los cuales estn adosados, o
en su defecto, con vientos.
4.10 El trabajo en andamios obliga al uso del arns de seguridad, sujeto al edificio o estruc-
tura con cable de vida, no al andamio.
4.11 El espacio entre la plataforma y en plano de trabajo debe ser lo ms pequeo posible
(no puede excederse de una distancia mxima de 200 mm.).
AUTORIZADO: Ref. Legal : D.S. # 72 d.s 745, nCH 351oF. 56, nCH 997/998
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Revisin Nro. 6 Pgina 4 de 4 Elemento 2.14
4.13 Para los casos del uso de bandejas metlicas como plataforma de trabajo, stas deben
cumplir con los mismos requisitos de los componentes metlicos del andamio.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. # 72 d.s 745, nCH 351oF. 56, nCH 997/998
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Anexo Ref: 2.14/1
Elemento: 2.14
N CDIGO DE FALLA
1 ESCALERA CLARAMENTE IDENTIFICADA 11 TRAVESAOS PINTADOS
2 PELDAOS O TRAVESAOS SUELTOS
3 DISTANCIA MURO A BASE DE ESCALA: 1/4 LARGO ESCALA
4 PIES DERECHOS, TRAVESAOS O DESCANSOS RASGADOS,
PARTIDOS O QUEBRADOS
5 BASES ANTIDESLIZANTES DAADAS O INUTILIZADAS
6 SEGUROS DE LOS EXPANDIDORES DE BISAGRA EN BUENAS CONDICIONES
7 BISAGRAS SUELTAS
8 SEGUROS DE EXTENSIN FALTANTES, QUEBRADOS O SUELTOS
9 CORRECTO ALMACENAJE DE ESCALERAS
10 CORDELES DE APERTURA DE ESCALA EN BUENAS CONDICIONES
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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RESPONSABLE
NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.14/2
Elemento 2.14
LISTAMinera Escondida
DE CHEQUEO Ltda. Y ESCALERAS FIJAS
ESCALAS
Estndares de Seguridad
N CDIGO DE FALLA
1 ESCALERA Y ESCALA IDENTIFICADA 9 ESCALA FIJA: CANDADO DE ACCESO, COMPUERTA DE SEGURIDAD: OPERATIVO
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBREGERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.14/3
Elemento: 2.14
N CDIGO DE FALLA
1 TODOS SUS COMPONENTES SIN DAO 8 ESCALERA DE ACCESO ASEGURADA Y EXTENDIENDOSE
2 BASES: NIVELADAS, DURAS Y RGIDAS, MONTADAS SOBRE MADERA PARA AL MENOS 900 mm. POR ENCIMA DE LA PLATAFORMA
EVITAR CAIDAS. SOPORTAR 4 VECES PESO DE PERSONAL Y MATERIALES 9 EL REA INTERMEDIA MARCADA ADECUADAMENTE CON CINTA DE AVISO
3 PIEZAS VERTICALES CON NO MS DE 2,4 MTS. DE SEPARACIN 10 SOLIDEZ EN LA ESTRUCTURA: SOLDADURAS (DE FBRICA), UNIONES, ETC.
5 TABLAS DEL ANDAMIO: DIMENSIONES MNIMAS 10 DE ANCHO POR 13 VERIFICAR EXISTENCIA DE SOLDADURAS
2 DE ESPESOR Y LA PLATAFORMA DE TRABAJO NO DEBE TENER 14 COLOCACIN DE AVISOS DE PRECAUCIONES POR TRABAJOS EN ALTURA
MENOS DE 4 TABLAS DE ANCHO 15 PLATAFORMA SUPERIOR: BARANDA A 900 - 1000 mm. ALTURA Y SOPORTES
6 TODAS LAS TABLAS ASEGURADAS, SIN SEPARACIN ENTRE ELLAS VERTICALES DE BARANDAS CADA 2.10 MT. CUBIERTA COMPLETAMENTE
7 LAS TABLAS DEBEN PROYECTARSE UN MNIMO DE 200 mm. EN 16 TARJETA VERDE (USO) Y ROJA (FUERA DE USO)
CADA EXTREMO
N ANDAMIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 El equipo de levante ha demostrado tener un gran potencial para causar daos y/o
lesiones. Por esta razn, la inspeccin de equipos y el entrenamiento del personal es
esencial para asegurar que el equipo est en buenas condiciones y que se use correc-
tamente.
1.2 Cualquier trabajo con movimiento de carga en altura debe sealizarse en los niveles
inferiores con avisos o barreras advirtiendo la probabilidad de cadas de objetos.
2.0 INSPECCIONES
2.1 Maquinarias de levante: Son definidas como equipo usado para levantar o bajar una
carga, tales como:
2.2 El equipo accesorio, en el proceso de levante, es aquel utilizado para conectar el equi-
po elevador a la carga, tales como:
2.3 Los equipos del 2.1.1, y 2.1.2 sern revisados tcnicamente por personal calificado
que pertenezca a empresas que ofrezcan certificacin en la materia y que sean de
reconocida competencia y prestigio por lo menos una vez al ao y/o despus de cada
mantencin.
3.2 Cada equipo de levante y accesorios debe tener claramente indicada la mxima carga
de trabajo en Kg., Lb., o Ton. segn el caso.
3.3 En el caso de gras mviles incluyendo camiones pluma, una cartilla de cargas mxi-
ma y una tabla de ngulos de levante debe ser pegada en un lugar adecuado, fcil-
mente visible para el operador.
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3.4 El equipo de levante debe ser operado slo por personal capacitado y autorizado.
3.5 En los ganchos se deben marcar tres puntos equidistantes a fin de medir la deforma-
cin producto de su uso, la cual jams deber exceder el 15% de las longitudes origi-
nales (Ref.: anexo 2.15.3). Estas marcas deben ser solicitadas al fabricante o provee-
dor.
3.6 Todos los ganchos deben estar equipados con un pasador de seguridad para prevenir
una desconexin de la carga.
3.7 Las personas que van a operar equipos de levante deben comprobar a travs de un
certificado de instruccin de un organismo o empresa competente, que tienen slidos
conocimientos y a lo menos tres aos de experiencia.
El rea de Servicios Gras a travs de sus instructores efectuar un examen prctico
al postulante y sern ellos quienes autoricen.
Los equipos tambin sern autorizados por el rea de Servicios Gras.
3.9 Cada rea deber tener un responsable del control de los accesorios y el usuario
deber asegurarse que estn en buen estado de uso.
3.10 Las cadenas de levante no deben usarse con ganchos como parte de stas. Los gan-
chos deben unirse a la cadena mediante candados (Eslabn Conductor).
3.11 Los ganchos, abrazaderas y otros elementos de diseo especial, tendrn marcas que
indique curva lmite de trabajo, y antes de ponerlos en servicio sern probados con un
peso igual al 125% de su carga nominal.
Los cncamos deben ser originales de fbrica y deben tener su capacidad marcada.
3.13 Todo equipo de levante gatos, brazos, articulados y/o giratorios y similares deben ser
pintados de color amarillo, en equipos con gancho la bola o el tambor ser pintada con
franjas negras y amarillas y llevar impresa la capacidad de carga.
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3.14 Para los cables se aceptar como mximo el corte de 5 de las hebras totales del cable,
o 3 hebras en un lay en un mismo torn.
3.15 Se debe cambiar y destruir de inmediato cualquier cable que presente COCAS,
deformaciones tipo JAULA, disminucin de ms del 10% de su dimetro original y
prdida visible de alma.
3.16 Los accesorios de levante defectuosos sern inmediatamente retirados del servicio y
destruidos.
3.17 Cada Unidad de Negocio o Empresa Contratista, debe llevar un registro del personal
autorizado para operar gras en su rea y realizar una reinstruccin y un examen de
capacidad fsica, a cada operador una vez al ao.
Adems, cada rea debe asignar un determinado grupo de personas especializadas e
identificadas para tales efectos.
3.18 Durante las operaciones de levante, slo deben usarse seales manuales estndares,
salvo en ocasiones especiales en que se puede usar audfonos, radios o ms sealeros
al tener obstruida la visin.
3.19 Los equipos de levante y accesorios deben tener nmeros identificatorios o nmeros
de equipo claramente pintados o estampados, adems de su hoja de registro.
3.20 El equipo accesorio debe ser mantenido limpio y almacenado en ganchos apropiados
y almacenado de manera tal que no estn en contacto con el suelo, en un rea limpia
y seca.
3.21 La carga antes de ser suspendida debe, en toda circunstancia, estar amarrada por
cordel o cuerda gua que evite su balanceo. Para situaciones especiales, definir el
Supervisor a cargo de la maniobra.
3.22 El equipo de levante debe ser usado solamente para el propsito diseado. No debe
excederse la capacidad de carga.
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3.23 El operador del equipo de levante, una vez levantada la carga, es totalmente respon-
sable de las maniobras, la coordinacin la har exclusivamente en el Rigger o Seale-
ro capacitado, autorizado en movimiento con equipo de levante, el cual estar debida-
mente identificado, salvo movimientos de emergencia.
3.25 Los puentes gras deben tener plataformas de mantencin seguras de acuerdo a
estndar (Elem.2.14/4.6).
3.26 En el caso de gras puente, en la superficie inferior del puente deben indicarse los
movimientos de traslacin, subir - bajar, en correspondencia a lo marcado en la botonera
de control y comando.
3.27 En el caso de equipos de levante motorizados (ej.: Gras, Puente Gra, Camiones
Pluma), deben estar provistos de lmites switches de seguridad, tanto para la accin
de traslado como de levante mximo. Los puentes gras deben disponer de un display
que indique la carga para comparar con la capacidad mxima de levante del equipo.
3.29 En el caso de los tambores de enrollado de cables, se debe asegurar que con el gan-
cho depositado a nivel del suelo, permanezcan en el tambor a lo menos 3 vueltas.
3.30 Todo equipo de levante accionado elctricamente debe poseer todas las protecciones
del caso, incluyendo la conexin a tierra.
3.31 Toda gra mvil debe estar dotada de un dispositivo de sonido que alarme su traslado
o giro, adems se debe delimitar el rea con conos o cintas.
3.32 En todo trabajo con gras o equipos de levante debe emplearse un Permiso de Traba-
jo.
3.33 En el caso de gras mviles autopropulsadas, deben ser escoltadas por un vehculo
menor que sealice a travs de luces intermitentes, cada vez que se traslade en el
interior de la faena.
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Revisin Nro. 6 Pgina 5 de 5 Elemento 2.15
3.34 El tamao de roldanas ser variable y depender del dimetro del cable, esto evitar
aplastamiento y/o deterioro del cable.
3.36 Los cables no sern expuestos a cidos, vapores u otros agentes corrosivos, para
estos casos se usar cables adecuados o especiales.
3.37 Para gras torres, cada 10 mts. del recorrido del carro, deber indicarse, mediante un
letrero visible desde el piso, la capacidad de carga.
3.38 Para el uso de canastillo slo deber hacerlo personal autorizado exclusivo para gra
camin.
3.40 Toda gra puente debe tener acceso dotado de puertas con llave y adems poseer
escalas de emergencia.
3.41 Todas las gras deben tener sus indicaciones de operacin o advertencias en Idioma
Espaol.
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.15/1
Elemento 2.15
N CDIGO DE FALLA
1 GASTADO O CON ABUSO MECNICO
2 CORROSIN, PERDIDA DE MS DEL 10% DE DIMETRO ORIGINAL
3 3 HEBRAS ROTAS EN UN LAY O 5 EN EL TOTAL DE DIFERENTES TORONES
4 FATIGA DE METALES - INDICADO POR MARCAS CUADRADAS EN EL CABLE
5 COCAS, JAULA DE PJAROS, PRDIDA VISIBLE DE ALMA
6 NMERO DE REGISTRO
7 GUARDACABO DE EMPALME
8 CONDICIN DE ANILLOS DE SELLADO Y/O SOPORTE
9 MARCA DE MXIMA CARGA
10 ALMACENAMIENTO
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RESPONSABLE
NOMBRE
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/2
Elemento 2.15
N CDIGO DE FALLA
1 NMERO DE REGISTRO 11 TRIZADURAS EN PARTES SOLDADAS
2 NMERO DE PLACA DE DATOS (DIMETRO, CARGA SEGURA) 12 OJOS O ESLABN DESGASTADO
3 TORCEDURAS
4 ELONGACIN CAUSADA POR ESTIRAMIENTO
5 ESLABONES DISTORCIONADOS O DAADOS
6 MUESCAS O ESTRIAS
7 ALMACENAMIENTO CORRECTO
8 CORROSIN
9 CORTADURA DE ESLINGAS (COSTURAS)
10 ESLABONES TORCIDOS
FIRMAS
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NOMBRE
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/3
Elemento 2.15
de inmediato.
Los ganchos de acero templado especial pueden daarse cuando son marcados con punzn.
Las distorciones deben ser monitoreadas midiendo la abertura del cuello con un calibrador.
DISTANCIA A2 - A3 = _______________mm.
A3
A1
ITEM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
RESP.
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/4
Elemento 2.15
N CDIGO DE FALLA
1 NMERO DE REGISTRO 11 DESGASTE POR ROCE DE GANCHOS, GRILLETES Y POLEAS
2 INDICACIN CARGA MXIMA
3 SEGURO DE CIERRE
4 ABERTURA DE CUELLO (MXIMO 15%)
5 TRIZADURAS O TORCEDURAS
6 HILOS EN MAL ESTADO
7 PASADOR DOBLADO
8 DISTORSIN DEL GANCHO Y SEALES DE GRIETA
9 ESTADO EJE DE POLEAS
10 ALMACENAMIENTO
FIRMAS
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RESPONSABLE
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/5
Elemento 2.15
N CDIGO DE FALLA
1 QUEBRADURAS, ABOLLADURAS DE LA PLATAFORMA DEL MONTACARGAS 11 ALMACENAMIENTO
2 CADENAS, CABLES ROTOS, CORROSIN, DEFECTOS, DESGASTE 12 NMERO DE REGISTRO
3 SEGURO DEL MARTILLO, UNIONES LIBRES Y GANCHOS DE SEGURIDAD 13 OTROS
4 DESGASTE Y MOVIMIENTO LIBRE DE LA PLACA GIRATORIA
5 GANCHOS ABIERTOS Y DAADOS
6 DAO EN ALZAPRIMA
7 OPERACIN DE PALANCA DE DIRECCIN
8 GUAS DE CADENAS Y ELONGACIN
9 PASADORES DE SEGURIDAD
10 MARCAS DE CAPACIDAD, IDENTIFICACIN CORRECTA Y VISIBLE
FIRMAS
RESPONSABLE
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/6
Elemento 2.15
N CDIGO DE FALLA
1 ASIENTOS, ESPEJOS Y CARROCERA 12 ABERTURA DEL CUELLO DEL GANCHO
2 AGUA, ACEITE, FUGA HIDRULICA 13 OPERACIN DE MANMETROS E INTERRUPTORES
3 SEALES ACSTICAS, LUCES E INDICADORES 14 EQUIPAMIENTO DE CIERRE DE SEGURIDAD HIDRULICA EN CASO DE FALLA
FIRMAS
RESPONSABLE
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/7
Elemento 2.15
N CDIGO DE FALLA
1 ASIENTOS, ESPEJOS Y CARROCERA 12 CONDICIN DE MANGUERAS Y EQUIPO HIDRULICO
2 AGUA, ACEITE, FUGA HIDRULICA 13 OPERACIN DE MANMETROS E INTERRUPTORES
3 SEALES ACSTICAS, LUCES E INDICADORES 14 ALARMA DE RETROCESO
4 FRENOS DE ESTACIONAMIENTO Y DE SERVICIO 15 CONDICIN DE CINTURONES DE SEGURIDAD
5 GANCHO DE ARRASTE 16 VELOCIDAD MXIMA PERMITIDA MARCADA EN MONTACARGA.
6 ESTADO DE UETAS 17 ESTADO DE BATERAS
7 PUNTAL DE CARGA 18 EXTINTOR
8 TRABAS DE SEGURIDAD DE UAS
9 ENGRANAJES DE LA CADENA DEL BIELDO
10 FUNCIONES DE CONTROL HIDRULICO
11 MARCAS DE IDENTIFICACIN DEL EQUIPO/ CAPACIDAD MXIMA DE CARGA
FIRMAS
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PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.15/8
Elemento 2.15
Minera
LISTA DE Escondida
CHEQUEO Ltda. AREO
DE POSTE
EstndaresDE
USO EXCLUSIVO deOPERACIONES
Seguridad MINA
N CDIGO DE FALLA
1 NMERO DE IDENTIFICACIN (VISIBLE Y LIMPIA) 12 SEGURO EMBRAGUE (DEFORMACIN, COLOCADO EN
2 CINTA REFLECTANTE (VISIBLE Y LIMPIA) SU LUGAR)
3 ESTADO DEL CABLE (PICADURA, APLASTAMIENTO)
4 ESTADO DE ROLDANA (SOPORTE)
5 ESTADO DE PLATO BANANO (SOPORTES, POSICIN, CABLES)
6 BASE NEUMTICO (BORDES, PAREDES, RELLENO, CEMENTO)
7 MASTIL (DERECHO, SUJECIN, SIN GOLPE)
8 CAJA DE CONTROL (TAPA CONEXIONES)
9 CABLES ELCTRICOS (AISLACIN, CONEXIN, GOLPES)
10 TENAZAS ELCTRICAS (CONEXIN, RESORTE, MORDAZAS)
11 MOTOR (MEDICIN ELCTRICA CONEXIONES)
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
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PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 4 Elemento 2.16
1.0 INTRODUCCIN
Definicin de Actividades y Elementos Involucrados.
1.1 Cilindro de gas comprimido: Todo recipiente, generalmente de forma cilndrica, que
contenga algn gas en su interior, a una presin mayor que la presin atmosfrica.
1.2 Caldera: Recipiente metlico en el que se genera vapor a presin mediante la accin
de calor.
2.0 PROPSITO
2.1 Evitar los incidentes producto del mal manejo y mantencin de los cilindros de gas
comprimido, calderas, marmitas u otros que se caracterizan por contener fluidos a
presiones internas mayores que la presin atmosfrica (cilindros de gas comprimido,
calderas, equipos de refrigeracin, equipos de soldadura a gas, herramientas neum-
ticas y todo equipo o herramienta que almacene u opere a presiones mayores que la
atmosfrica).
3.0 RESPONSABILIDAD
3.1 Cada Gerencia, Superintendencia debe cuidar el adecuado cumplimiento de los
estndares de seguridad, con la asesora de la Gerencia de Prevencin de Riesgos.
El administrador de empresa de servicios debe velar por el cumplimiento de los
estndares de seguridad de su personal.
4.3 Los cilindros de gas llenos y vacos deben almacenarse en forma separada, y las
zonas deben estar claramente demarcadas usando las palabras LLENO y VACO.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D. S.N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777
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4.4 Los cilindros son diferentes tipos de gases, deben almacenarse en zonas separadas
que deben estar claramente identificadas con el tipo de gas que contienen.
4.5 Los cilindros deben encadenarse o fijarse con abrazaderas individualmente y estas
cadenas o abrazaderas no deben colocarse a menos de dos tercios de distancia de la
base.
4.6 Todos los cilindros deben estar equipados con tapas protectoras de vlvulas.
4.7 Todos los cilindros de oxgeno y acetileno deben acondicionarse con dispositivos corta
llama (Vlvula anti retroceso de llama) cuando estn en uso. Estos dispositivos deben
inspeccionarse diariamente para verificar si estn daados o con conexiones sueltas.
El supervisor del rea y el encargado del elemento se asegurarn que todos los dispo-
sitivos de corte de llama usados en su rea de responsabilidad sean probados una vez
al ao.
4.8 Los corta llamas deben instalarse tanto en la salida de los manmetros como a la
conexin del soplete (4 en total).
4.9 Los cilindros y las conexiones deben inspeccionarse cada vez que se muevan o trasla-
den, por si hay fugas.
4.10 Cualquier cilindro de gas que tenga una fuga debe retirarse inmediatamente del servi-
cio y llevarse a un rea bien ventilada y apropiadamente bien sealizada.
4.11 Una lista de personas autorizadas para usar equipos de oxicorte debe estar en poder
del encargado en su respectiva rea. Estas personas debern estar debidamente cali-
ficadas.
4.13 Los equipos de oxicorte deben poseer manmetros en buenas condiciones. En caso
de desperfecto o sospecha que los tengan, deben ser cambiados de inmediato.
4.14 Para detectar fugas en cilindros de gases nunca se debe utilizar llamas, en cambio se
debe usar agua jabonosa.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D. S.N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 4 Elemento 2.16
4.15 Todos los cilindros de gas comprimido deben estar perfectamente identificados y certi-
ficadas las pruebas de presin, y a otras que hayan sido sometidos; esta certificacin
ser hecha por el proveedor.
4.16 Se exigir a los proveedores las respectivas marcas de fbrica estampada en metal.
Los cilindros deben traer los siguientes datos: *nombre del gas en espaol; *frmula
qumica; *en mezclas se indicar el nombre usual del producto; *fabricante. Se exigir
para los colores del gas la Norma Chilena Nch 1377.
5.2 Slo se puede utilizar mangueras especificadas para este tipo de operacin y resisten-
tes a la presin de trabajo.
5.3 La inspeccin de las herramientas a presin debe realizarse mensualmente y los resul-
tados deben anotarse en el registro correspondiente.
5.4 Para este propsito, las herramientas a presin de aire deben identificarse.
5.5 Todas las mquinas rotatorias (por ej.: esmeriladoras), deben tener sealizadas las
RPM de trabajo en la cubierta de la mquina. Slo pueden conectarse accesorios que
sean compatibles con las RPM de trabajo de la mquina.
5.6 Todas las herramientas neumticas deben usarse con filtros y manmetro.
6.2 La presin mxima segura para trabajar con estos envases debe estar claramente
marcada con una lnea roja en el dial del manmetro. La lnea no puede marcarse
sobre el vidrio, excepto en los manmetros rellenos de silicona, en cuyo caso dicha
lnea debe extenderse hacia el cuerpo del manmetro. Estas seales sern visibles e
indelebles.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D. S.N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777
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7.2 Para usar aire comprimido en la limpieza de algn equipo, lugar, pieza, etc., se analiza-
rn los riesgos involucrados respecto a: Lesiones debido a proyeccin de polvo y/o
partculas, inflamacin por presencia de materiales combustibles en el lugar, contami-
nacin, daos materiales, etc., emitiendo un Permiso de Trabajo (5.52)
7.3 Por ningn motivo se utilizar aire comprimido para limpiar las vestimentas.
7.4 Debe contemplarse el uso de proteccin personal para cuando se ejecuten trabajos de
limpieza, especialmente proteccin respiratoria, visual, guantes, proteccin facial.
8.1 Antes de iniciar el trabajo, las personas que lo realizan deben conocer, comprender y
estar capacitadas para aplicar los procedimientos que se confeccionen con ocasin de
los trabajos mencionados en el prrafo 6.0.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 72 (277, 284), Nch 1466, Nch 1777
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Anexo Ref: 2.16/1
Elemento 2.16
Minera
EQUIPOS Escondida
OXICORTE Y Ltda.
CILINDROS
Estndares de Seguridad
DE GASES COMPRIMIDOS
N CDIGO DE FALLA
EQUIPO OXICORTE GASES COMPRIMIDOS
1 IDENTIFICACIN EQUIPO 10 ALMACENAMIENTOS SEGN INCOMPATIBILIDADES
2 ESTADO MANMETROS, VLVULA, REGULADORES 11 SEALIZACIONES
3 CONEXIONES DE MANGUERAS 12 CADENAS DE SUJECIN
4 VLVULAS CORTA LLAMAS 13 TAPA VLVULA
5 ESTADO MANGUERAS 14 ALMACENAMIENTO VERTICAL
6 ESTADO SOPLETES - BOQUILLA
7 EQUIPO LIBRE DE ACEITES, GRASAS
8 USO EN FORMA VERTICAL
9 CADENAS DE SEGURIDAD
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.16/2
Elemento 2.16
N CDIGO DE FALLA
1 ASEGURAR QUE TODAS LAS CONEXIONES DE MANGUERAS, VLVULAS, MANMETROS Y REGULADORES ESTN FIRMES Y EN BUEN ESTADO
2 QUE TODOS LOS MANMETROS, VLVULAS, MANGUERAS Y REGULADORES ESTN EN BUENAS CONDICIONES Y NO QUEBRADOS
3 QUE LOS EQUIPOS ESTN IDENTIFICADOS
4 QUE LOS TRAILERS Y CADENA DE SEGURIDAD ESTN EN BUENAS CONDICIONES
5 SI EL EQUIPO ES MANTENIDO Y SE GUARDA CORRECTAMENTE Y EN POSICIN VERTICAL
6 CHEQUEAR CONDICIONES DE LOS SOPLETES Y BOQUILLAS
7 CHEQUEAR ACCESORIO ANTIFLAMA
8 CHEQUEAR FUGAS UTILIZANDO UNA SOLUCIN JABONOSA EN CASO NECESARIO
CILINDRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
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Anexo Ref: 2.16/3
Elemento 2.16
N CDIGO DE FALLA
1 VLVULA DE ALIVIO
2 VLVULA DE CORTE DE ALIMENTACIN
3 PLACA DE IDENTIFICACIN (AO FABRICACIN, PRESIN DE TRABAJO, ETC.)
4 TODO EL EQUIPO LIBRE DE ACEITE Y GRASAS
5 TODAS LAS VLVULAS, MANMETROS ESTN FIRMES
6 TODAS LAS VLVULAS, MANMETROS ESTN EN BUEN ESTADO
7 FALTA CODIFICACIN
8 ESTN TODOS LOS MANMETROS MARCADOS CON CAPACIDAD MXIMA DE TRABAJO
9 SE VE ALGN DAO EN SU ESTRUCTURA
10 PRUEBA HIDROSTTICA VIGENTE
FIRMAS
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.16/4
Elemento 2.16
MineraCOMPRESOR
EQUIPOS Escondida Ltda.
PORTTIL
Estndares de Seguridad
AO:_______
N CDIGO DE FALLA
1 TIENE CUAS PARA SUJETAR LAS RUEDAS
2 LIMPIEZA DE EQUIPO
3 DEPSITO DE COMBUSTIBLE
4 FUNCIONAMIENTO DE LOS MANMETROS
5 ESTADO VLVULA DE SEGURIDAD
6 ESTADO DE LAS PUERTAS LATERALES
7 ESTADO DE LA LANZA DE TIRO
8 EXTINTOR EN EQUIPO
9 CADENA DE SEGURIDAD
10 ESTADO DE LAS SALIDAS DE AIRE
11 PROTECCIN POLEA
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.16/5
Elemento 2.16
Minera
EQUIPOS Escondida Ltda.
(PERFORADORA ROMPEPAVIMENTO)
Estndares de Seguridad
AO:_______
N CDIGO DE FALLA
1 ESTADO BOQUILLAS BARRIDO 13 ESTADO UETAS, TRINQUETE, MUELLES
2 MANGO ROTACIN REVERSIBLE 14 ESTADO DE PERNOS LATERALES
3 ESTADO DEL CILINDRO 15 ESTADO DE LUBRICACIN GENERAL
4 ESTADO CUERPO DELANTERO 16 E.P.P. DEL OPERADOR
5 MUELLE SUJECIN
6 TAPA
7 SEGURO PORTA CUA
8 ESTADO DE CHICAGOS Y CADENAS
9 ESTADO MANGUERA DE AIRE
10 ESTADO DEL PATO LUBRICADOR
11 COMPROBAR PRESIN DE AIRE
12 ESTADO DE LUMBRERAS ESCAPE AIRE
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.17
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Literalmente existen miles de sustancias de naturaleza qumica que se usan en la
industria hoy en da, la mayora de ellas se pueden clasificar como peligrosas en ma-
yor o menor grado. Toda sustancia que presente caractersticas de toxicidad, reactividad,
inflamabilidad, corrosividad, radioactividad o explosividad sern tratadas como peli-
grosas.
Las sustancias comunes tales como tintas, colorantes, solventes, material de limpieza,
desinfectantes e insecticidas y sus envases, estn incluidas como sustancias peligro-
sas.
Para poder controlar efectivamente la compra, manejo y almacenaje de sustancias
peligrosas usadas, se deben cumplir los presentes Estndares.
1.3 Todo lo relativo a los lmites permisibles de exposicin a sustancias qumicas peligro-
sas, est reglamentado en el DS 745 del Ministerio de Salud.
2.2 Para cada sustancia peligrosa, deber confeccionarse una hoja de datos de seguri-
dad, donde se describan las caractersticas qumicas y fsicas ms importantes, la
clasificacin de los riesgos del producto, los peligros y sntomas, las medidas de com-
bate del fuego, las medidas para controlar derrames, la forma de manipular y almace-
nar, la estabilidad y reactividad, los peligros para el Medio Ambiente, y los lmites per-
misibles tanto para ambiente laboral como las normas de calidad primaria y la fuente
que proporcion la informacin.(2.17/1).
2.3 Cada Unidad de Negocio debe designar oficialmente una persona capacitada para el
control de toda sustancia peligrosa, la que mantendr una lista alfabtica maestra
actualizada de todas las sustancias usadas. Para el caso de fuentes radiactivas se
debe cumplir lo siguiente:
a) El transporte, almacenamiento, inventario, importacin y control de los equipos se-
rn autorizados por la Gerencia de Proteccin de los Recursos.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 2.17
2.5 Todo envase que contenga una sustancia considerada como peligrosa, compuestos
qumicos, etc., debe estar debidamente etiquetada con el nombre del producto, la cla-
sificacin de los riesgos del producto, los riesgos de inflamabilidad, los riesgos para la
salud, los riesgos para el Medio Ambiente, los riesgos especficos, los elementos de
proteccin personal requeridos y los primeros auxilios requeridos (2.17/2).
2.6 Todas las Unidades de Negocio deben mantener un archivo con ndice alfabtico
(2.17/3) de las Hojas de Datos de Seguridad de todas las sustancias peligrosas usa-
das o almacenadas dentro de su rea de responsabilidad. Este archivo debe mante-
nerse a mano y disponible para referencia inmediata en una emergencia. Se deben
tener copias disponibles donde las sustancias peligrosas son almacenadas y frecuen-
temente usadas y en las pizarras de seguridad de cada rea.
2.10 Slo personas capacitadas podrn manipular, almacenar y transportar las sustancias
calificadas como peligrosas.
2.11 La Gerencia de Suministro de Materiales debe proveer de esta hoja de datos de segu-
ridad para cada producto comprado por Minera Escondida y calificado como peligroso,
a todas las reas usuarias. Para todas las sustancias peligrosas ingresadas por Em-
presas Contratistas el Administrador de faena o su representante deber proveer esta
hoja de datos de seguridad.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.17
2.13 Toda persona que manipule explosivos deber tener autorizacin vigente otorgada por
la Comandancia de la Guarnicin Militar Chilena.
2.15 Cada instrumento o dispositivo que contenga sustancias radioactivas debe estar visi-
blemente sealizado en sus respectivos lugares de instalacin o almacenamiento.
2.16 Toda interaccin con equipos radioactivos se regir de acuerdo al Reglamento sobre
Instalaciones Radioactivas de Minera Escondida Ltda.
4.3 El rea de Medio Ambiente, ser responsable para efectuar los trmites legales para
la eliminacin de toda sustancia peligrosa reglamentada por ley (Ej. Cianuro). Se ex-
ceptan las fuentes o material radioactivas, en cuyo caso el responsable ser el Oficial
de Proteccin Radiolgica (Prevencin de Riesgos).
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 3 y 133, Ley N 16798, 18302
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Anexo Ref: 2.17/1
Elemento 2.17
Estado Fsico
Aparencia y olor
Concentracin
pH
T descomposicin
Punto de Ebullicin C
Punto de Fusin C
Punto de Inflamacin C
T Autoignicin C
Propiedades Explosivas
Peligros de fuego u explosin
Velocidad de propagacin de la llama
Presin de Vapor
Densidad de Vapor
Densidad a 20 C
Solubilidad en agua u otros solventes
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Anexo Ref: 2.17/2
Elemento 2.17
BARRA DE COLORES
RIESGO DE INFLAMABILIDAD
RIESGO DE SALUD
RIESGO DE REACTIVIDAD
PROTECCIN PERSONAL:
RIESGOS ESPECFICOS
Riesgo de
Inflamabilidad
Riesgo de
Salud
Riesgo de
Reactividad
Informacin
Especial
Grados de Riesgos
4. Severo
3. Serio
2. Moderado
1. Ligero
0. Mnimo
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Anexo Ref: 2.17/3
Elemento 2.17
RESIDUOS
PELIGROSOS
FICHA DE SEGURIDAD DE RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUOS PELIGROSOS
FECHA:
NOMBRE USUARIO:
PRIMEROS AUXILIOS
INHALACIN: Remover a la persona al aire libre y suministrar oxgeno si fuera necesario.
CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabn.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua durante 15 minutos.
INGESTIN: Beber dos vasos de agua y llamar al policlnico.
INCENDIO: Alejarse del lugar.
DERRAMES: Usar EPP, recoger y depositarlo en contenedor de residuos peligrosos.
MEDIO AMBIENTE: Contaminacin del suelo por impregnacin de soluciones orgnicas.
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Anexo Ref: 2.17/4
Elemento 2.17
INDICAR SI O NO
PRESIDENTE
FECHA
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 4 Elemento 2.18
1.0 INTRODUCCIN
1.1 En todo lo relacionado con Licencias para conducir, equipos, vehculos y materias rela-
cionadas con el trnsito, se debe aplicar lo establecido en el reglamento de transporte
MEL y en el reglamento conduccin interior mina.
1.2 Las normativas establecidas en este estndar son aplicables tanto a personal MEL
como personal de Empresa de servicios, proveedores, visitas, u otras personas que
ingresen a nuestras faenas.
1.3 El estndar se aplicar geogrficamente en las instalaciones de Coloso, Edificio
Corporativo, caminos de cordillera, campos de pozos, mina y el acceso a sta desde el
cruce de La Negra.
2.2 Para obtener licencia de conducir u operar, es obligacin estar en posesin de la Licencia
Municipal correspondiente y rendir exmenes sensomtricos tericos y prcticos.
2.3 Las licencias internas de conduccin y/u operacin sern entregadas por la Gerencia
de Prevencin de Riesgos de MEL.
2.3.1 Para conducir u operar en los recintos de MEL es obligacin poseer y portar
en forma permanente la Licencia Municipal y la Licencia Interna. Ambas
licencias son requisitos indispensables para conducir y operar.
2.3.2 La vigencia de la Licencia Interna para conducir y operar ser la misma esta-
blecida en la Licencia Municipal o por el tiempo que est vigente el examen
sensomtrico. En el caso de las empresas de servicio la vigencia ser de
acuerdo con el tiempo de contrato, examen sensomtrico o Licencia Municipal
segn corresponda.
2.4 Las Unidades de Negocio y las Empresas de Servicio deben mantener un archivo con
ndice alfabtico de los conductores u operadores que cuentan con Licencia Interna,
anotando en dicho registro: Nombre completo, RUT, clase de Licencia Municipal,
restricciones, fecha de otorgamiento, fecha de control, fecha de nacimiento, Nmero
de Autorizacin Licencia Interna, rea autorizada, Vencimiento Licencia Interna,
Vehculos u Equipos autorizados, Fecha examen sensomtrico efectuado.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 4 Elemento 2.18
2.6 Las Empresas de Servicio deben cumplir anualmente con disponer de un programa de
trnsito, con acciones preventivas, educativas, de control y emisin de informes, se-
gn los parmetros establecidos en el programa de trnsito MEL.
2.7 Las Licencias Internas de los conductores u operadores que dejen de pertenecer a
una Empresa de Servicio o que hayan terminado su contrato con MEL, deben hacer
llegar la Licencia Interna al rea trnsito de Prevencin de Riesgos de MEL. La
responsabilidad de esta normativa recae en el Prevencionista o Jefe de Prevencin
de Riesgos de la Empresa de Servicio.
3.2 Bajo ninguna circunstancia se autorizar a conducir u operar vehculos u equipos que
no cumplan con las condiciones exigentes en la Ley de trnsito y sus modificaciones.
3.3 Para efectuar los chequeos del estado de vehculos y camiones livianos (hasta 3500
kilos) se debe usar la lista de chequeo, existente para este estndar.
Para vehculos y camiones livianos de uso continuo (uso de pool), la inspeccin se
efectuar cada 4 das y el responsable de hacerla ser el conductor que al inicio del
turno tome el vehculo.
3.4 Slo se permiten en MEL, vehculos tales como camionetas, buses, minibuses, carry-
all, suburbanos, camiones, automviles, jeep, ambulancias, que tengan como mximo
5 aos de antigedad. Ejemplo: al ao 2001, se aceptarn vehculos hasta del ao
1996.
3.5 En el caso de los equipos tales como, camin gra, gras mviles de oruga o neum-
ticos, elevador gra, montacargas, cargadores, tractores, motoniveladoras,
retroexcavadoras, palas, perforadoras, dragas, sondeadoras, no tendrn un mximo
de aos de antigedad, pero s, deben contar con la autorizacin, previa inspeccin,
del personal tcnico especializado del rea Mantencin Mina, patio de gras, o del
personal instructor del rea Operaciones Mina, segn corresponda, de acuerdo a los
Reglamentos Internos de Transporte y de Conduccin Interior Mina, ya mencionados.
3.6 Todas las camionetas que ingresen a recintos de MEL, deben contar con barras de
proteccin contra volcamientos. Estas barras deben sobresalir mnimo 5 cm por sobre
el techo de la cabina, el espesor del material debe ser entre 3 a 4 mm y el dimetro de
la barra debe tener mnimo 7,5 cm. Los cuatros soportes de esta barra deben ir
posicionados al piso del pickup de la camioneta.
3.7 Se aceptan tambin aquellas camionetas que tengan barra de proteccin contra
volcamientos al interior de la cabina, tipo jaula. Igual tipo de barra deben tener los jeep.
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 4 Elemento 2.18
3.8 Las camionetas que ingresan a la Mina deben tener una cilindrada mnima de 2200
cc., cumpliendo adems con prtiga, baliza, radiocomunicacin y conductor autoriza-
do para la conduccin interior mina.
3.9 Los vehculos al quedar estacionados en zonas autorizadas, no pueden quedar con su
motor funcionando ni con las llaves puestas en el contacto y sus puertas deben quedar
cerradas con seguro. Si es necesario deben sus ruedas quedar bloqueadas o en direc-
cin hacia pendiente contraria.
4.0 CAPACITACIN
4.1. Los conductores u operadores que ingresan al Pit mina, deben asistir y aprobar un cur-
so terico y prctico de conduccin interior mina, dado por el rea Operaciones Mina.
Este requisito tiene una validez de dos aos, al trmino del cual debe reentrenarse.
Sin perjuicio de lo ya mencionado, si una persona se ha ausentado de la faena por
ms de 30 das, debe participar en una reinstruccin para ingresar al Pit mina.
4.2. Adems, todos los conductores deben aprobar un examen terico y asistir a una char-
la sobre el Reglamento de Transporte MEL, como un requisito para el otorgamiento de
la Licencia Interna de conduccin u operacin. Este requisito tiene una validez de dos
aos, al cabo del cual las personas deben reentrenarse en estas materias.
4.3. En algunos casos, que sea necesario, se solicitar a conductores u operadores que
asistan a Cursos de Manejo Defensivo.
5.1. Las camionetas que ingresan al Pit mina, deben identificarse con un nmero ubicado
en la parte superior exterior de la barra de proteccin contra volcamientos.
5.2. Todas las camionetas de Empresas de Servicios deben llevar en las puertas laterales
y/o en el interior del parabrisas, en un lugar que no impida la buena conduccin, letre-
ros y logos de la empresa, de manera que se identifique claramente a quien pertene-
ce.
5.3. Todas las Empresas de Servicios deben llevar al da un registro de las camionetas, ve-
hculos livianos, pesados y equipos con que cuenta en los recintos de MEL. El registro
debe incluir, cuando corresponda: patente, color, marca, modelo, seguro automotriz,
revisin tcnica, padrn del vehculo.
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Revisin Nro. 6 Pgina 4 de 4 Elemento 2.18
6.2 Los registros de conductores debern ser chequeados mensualmente y deber revi-
sarse especialmente la fecha de expiracin de las licencias.
Es responsabilidad del rea o Empresa Contratista, slo facilitar vehculos a personas
que estn con sus antecedentes.
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Anexo Ref: 2.18/1
Elemento 2.18
SECCIN
N CDIGO DE FALLA
1 NIVEL DE AGUA 16 NEUMTICOS
2 NIVEL DE ACEITE 17 NEUMTICOS DE REPUESTO
3 NIVEL LQUIDO DE FRENOS 18 FRENOS
4 LUCES 19 CINTURONES
5 MICAS 20 VIDRIOS
6 BALIZA 21 ASIENTOS
7 PRTIGA 22 ESPEJOS
8 PERMISO DE CIRCULACIN 23 CARROCERA
9 REVISION TCNICA 24 CHAPAS DE PUERTAS
10 SEGURO OBLIGATORIO 25 ALZAVIDRIOS
11 GATA / BARROTE 26 MANILLAS
12 BOTIQUN 27 LOGO ESCONDIDA
13 EXTINTOR
14 LLAVE DE RUEDA
15 TRINGULOS
IDENTIFICACIN
FIRMAS
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RESPONSABLE
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PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.21
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Como Equipo Elctrico Porttil se considera todo equipo accionado elctricamente a
travs de un enchufe conectado a la red elctrica.
1.2 Se definen como equipos elctricos estacionarios, a los que no necesitan trasladarse
para realizar su funcin, como por ejemplo: equipo de aire acondicionado, microondas,
enfriador de agua, refrigeradores y esmeriles de pedestal.
2.1.1 No deben ser pasados a travs de hoyos en las paredes, techos o pisos o
puestos en posiciones que puedan daar su aislacin.
2.1.2 No deben ser parte de una instalacin permanente o fija.
2.1.3 No deben ser usados como sustitutos de alumbrado fijo.
2.1.4 Deben ser lo ms corto posible y no tener uniones.
2.1.5 No deben estar tirantes o pasados alrededor de una mquina.
2.1.6 En tableros de distribucin de terreno, deben estar afirmados a la estructura de
modo de evitar que la tensin mecnica y/o peso del cordn afecte la conexin
elctrica.
2.1.7 Cable flexible daado o deshilachado.
2.1.8 Conexiones sueltas.
2.1.9 Nmero de registro.
2.1.10 Enchufe de tres patas con su lnea a tierra conectada. Excepto aquellos que
poseen sistema de doble aislacin rotulado en la placa del fabricante.
2.1.11 Conexiones bien hechas, tanto en el equipo como en el enchufe.
2.1.12 Los mangos o agarraderas, etc. No deben estar daados o trizados.
2.1.13 Los interruptores en las mquinas o equipos deben estar operables.
2.1.14 El cordn elctrico debe estar sin deterioro en su aislacin, sin uniones y libre
de huinchas aisladoras.
2.1.15 La seccin mnima permitida para el cordn elctrico usado en un equipo elc-
trico industrial, deber estar de acuerdo a los valores nominales de placa.
APROBADO : Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 2.21
3.4 Se emitir una copia del registro segn formato 2.21/1 donde estar incluido el nuevo
equipo con su correspondiente nmero de identificacin. Ver anexo II.
3.5 La copia del registro tendr vigencia hasta la prxima revisin mensual.
4.2 De cumplir el chequeo anterior, se emitir el registro estndar 2.21/1 con el mes co-
rrespondiente, indicando el estado del Equipo Elctrico Porttil (B = Bueno, M = Malo
y N = no inspeccionado).
4.3 Los equipos que figuren en M, se debern dejar de usar inmediatamente hasta que
cumpla con la norma.
5.0 RESPONSABILIDADES
5.1 Deber haber un encargado por reas (mecnicos, elctricos, operadores, laborato-
rios, contratistas, etc.), el que tiene que asegurarse de que los equipos elctricos por-
ttiles bajo su control, cumplan con el estndar.
5.1.1 El usuario debe estar familiarizado con los procedimientos para los Equipos
Elctricos Porttiles.
5.1.2 El encargado del elemento debe asegurarse que todos los Equipos Porttiles
bajo su control estn apropiadamente numerados y mantener un registro
de ellos.
5.1.3 El Equipo Elctrico Porttil se inspeccionar mensualmente y/o cada vez que
se vaya a usar, segn registro 2.21/1.
5.1.4 El Equipo Elctrico que use cordn y enchufes para obtener energa elctrica,
debe estar provisto de un conductor a tierra, excepto aquellos que poseen
sistema de doble aislacin.
APROBADO : Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.21
7.2 Los Equipos Porttiles tales como mquinas perforadoras, esmeriladoras angulares,
deben ser chequeados cada vez que se vayan a usar y/o mensualmente.
APROBADO : Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 136, 145, 155 al 158, 170, 198, 200, 201, 213)
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.21/1
Elemento 2.21
N CDIGO DE FALLA
1 CABLE FLEXIBLE DAADO O DESILACHADO
2 CONEXIONES SUELTAS
3 NMERO DE REGISTRO
4 ENCHUFE DE TRES PATAS CON SU LNEA A TIERRA CONECTADA
5 CONEXIONES BIEN HECHAS
6 CABLE FLEXIBLE ASEGURADO A LA ENTRADA DEL ENCHUFE
7 LOS MANGOS O AGARRADERAS, ETC. NO DEBEN ESTAR DAADOS O TRIZADOS
8 LOS INTERRUPTORES EN LAS MQUINAS O EQUIPO DEBEN ESTAR OPERABLES
9 LA CUBIERTA O CARCAZA DE MQUINAS O EQUIPOS NO DEBEN ESTAR DAADAS, EXPONIENDO CONEXIONES VIVAS
10 PRUEBA DE PRDIDA DE AISLACIN (FUGA A TIERRA)
N DE REGISTRO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
RESPONSABLE
julio 2001
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.22
1.0 INTRODUCCIN
Responsabilidad de la Superintendencia Elctrica
1.1 Es responsable de asegurar que todas las salidas o tomas de corriente estn de acuerdo
a las normas de la Superintendencia de Servicios Elctricos y Combustible y que estn
protegidas por dispositivos aprobados de fugas a tierra.
1.2 Se debe designar a un electricista para asegurarse que se realicen revisiones de fugas
a tierra en todos los rels de fugas a tierra y que los resultados sean anotados en el
registro, un ejemplo del cual se adjunta como hoja 2.22/1 .
1.3 Se debe designar un electricista para que se asegure que se realicen revisiones de
fugas a tierra en todos los rels diferenciales en los circuitos de 220V y que los resul-
tados sean anotados en el registro. Se adjunta un ejemplo como hoja 2.22/1 .
1.4 Los rels diferenciales deben abrir el circuito involucrado cuando la intensidad de co-
rriente de fuga alcanza los 30 mA 10mA segn sea el caso.
1.5 Todo circuito o lnea de alumbrado o de toma de energa para Equipo Elctrico Porttil,
debe contar con proteccin diferencial automtico de 10 mA.
1.6 Toda forma de energa para Equipo Elctrico Fijo debe contar con proteccin diferencial
automtico de 30 mA.
1.7 Las Empresas Contratistas deben contar con su propio probador de diferencial y docu-
mentar a cuantos mA se acciona el automtico.
2.2 El Superintendente del rea debe designar una persona responsable de efectuar las
pruebas.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.22/1
Elemento 2.22
N CDIGO DE FALLA
1 PRESENTA ALGN DAO FSICO?.
2 OPERA A LOS 30 mA/ 10mA.
3 TIENE IDENTIFICACIN?.
FIRMAS
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 2.23
1.0 INTRODUCCIN
Instalaciones Elctricas
1.1 Todas las instalaciones elctricas deben estar de acuerdo con las normas estableci-
das por la Superintendencia de Servicios Elctricos y Combustibles.
1.2 Las Salas Elctricas, Sub Estaciones y las Salas de Centro Control de Motores deben
mantenerse cerradas con llave. El acceso est limitado al personal de mantencin y
operacin debidamente entrenado y al personal de la Superintendencia Elctrica.
1.3 Las puertas de estas salas deben estar en cada momento habilitadas para abrirse
desde el interior, con barra anti pnico.
2.2 Debe realizarse una inspeccin al ao y/o cada vez que el sistema sufra alguna modi-
ficacin o reparacin.
3.2 Deben tener una altura de 1,7 mts. (medidas desde el piso hasta la parte superior del
tablero)
3.4 Todo tablero debe poseer una puerta y una contratapa, la puerta deber tener llave y
se mantendr cerrada.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 124 al 152, 160 al 166, 178 al 192, 213, 224, 230 )
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 2.23
3.5 Su interruptor principal debe tener un corte manual de emergencia en el exterior del
tablero.
3.6 Todo tablero debe disponer de una luz indicadora de que est energizado.
3.8 Cada tablero de enchufes debe contar con protectores diferenciales de 10 mA.
3.10 Todo tablero debe tener una barra para fase neutro aislada y conexin a tierra.
3.11 Todo tablero elctrico porttil debe estar certificado como Tablero Elctrico Estndar,
con su respectiva inspeccin mensual.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 72 ( art. 124 al 152, 160 al 166, 178 al 192, 213, 224, 230 )
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Anexo Ref: 2.23/1
Elemento 2.23
Minera Escondida
INSTALACIN ELCTRICALtda.
GENERAL
Estndares de Seguridad
AO:_______
N CDIGO DE FALLA
1 DAOS FSICOS AL CABLEADO
2 SOPORTES SUELTOS INTERRUPTORES
3 INSTALACIONES TEMPORALES
4 POLARIDAD CORRECTA DE TOMA CORRIENTES
5 CONTINUIDAD DE LAS CONEXIONES A TIERRA
6 TODO EL EQUIPO IDENTIFICADO
7 LUGAR LNEA A TIERRA VISIBLE
8 PISOS Y TECHOS CABLES A LA VISTA
9 ROTULACIN ENCHUFES
10 ROTULACIN A TABLEROS ELCTRICOS
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 5 Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
1.0 INTRODUCCIN
Definicin de Actividades y Elementos Involucrados.
1.2 Martillos: Dispositivo metlico (combos, martillos, etc.), el cual nos sirve para dar gol-
pes perpendiculares a la superficie de trabajo, el cual se maneja manualmente.
1.3 Cortafros: Herramientas (Cinceles, Punzones, Tijeras, Limas, etc.), las cuales sirven
para realizar cortes de cualquier tipo de superficie y se operan de forma manual.
2.0 PROPSITO
2.1 Evitar los incidentes, producto del mal manejo o mala mantencin de alguna herra-
mienta de mano.
3.0 RESPONSABILIDAD
3.1 Cada Gerencia, debe cuidar el adecuado cumplimiento de los estndares de seguri-
dad, con la asesora de la Gerencia de Prevencin de Riesgos. El Contratista debe
velar por el cumplimiento de los estndares de seguridad de Minera Escondida.
4.4 Las herramientas deben estar bien almacenadas, de forma accesible para que no cau-
sen ningn tipo de dao.
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 5 Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
4.6 Toda herramienta, sea sta temporal, han de probarse antes de su uso para evitar
cualquier incidente.
4.7 Las velocidades y cualquier otra variable fsica de todas las herramientas neumticas
(esmeriles), han de controlarse diariamente.
4.8 El encargado de las herramientas o equipos debe poseer una basta experiencia, el
cual debe realizar controles de rutina a herramientas manuales y tomar las notas co-
rrespondientes, dejndolas registradas.
4.10 Cualquier herramienta que demuestre algn defecto debe ser reparada inmediata-
mente, en caso que el dao sea demasiado grande (alto riesgo de accidente), reem-
plazarla.
4.11 Para cada trabajo se debe usar la herramienta correspondiente a ese trabajo.
4.12 Todo acoplamiento, manguera o conexin de manguera a las herramientas del tipo
neumticas, han de inspeccionarse antes del uso, se colocar resguardo donde sea
necesario.
4.13 Toda herramienta elctrica o neumtica debe desconectarse al emplear la porta broca
y cuando no se utiliza.
4.15 Toda herramienta que se utilice en elevaciones (por Ej.: ejes, etc.), deben sujetarse
con tiras de cuero para evitar cadas.
4.16 Llevar el registro de todo tipo de herramientas, tanto elctricas como neumticas.
4.18 Realizar inspecciones fsicas y visuales de las herramientas, dejndoles una marca de
verificacin.
4.19 Definir, cada cunto tiempo se estn inspeccionando las herramientas manuales, cmo
se supervisan, qu control existe sobre las herramientas privadas, cmo se ponen
fuera de servicio las herramientas defectuosas.
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 5 Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
4.20 El Contratista debe asegurarse, que todo trabajador que realice trabajo con herramien-
tas a explosin, tenga la capacidad y entrenamiento de seguridad antes de operarla
(curso de entrenamiento aprobado y deber portar su certificado).
4.21 Antes de usar una herramienta explosiva se debe considerar el entorno donde se utili-
zar, en relacin al despeje del personal, existencias de gases, lquidos o polvos ex-
plosivos.
4.22 Ningn tipo de herramienta explosiva debe almacenarse con carga de fulminante.
4.24 Toda herramienta que sale y entra de bodega debe ser registrada (Quin la retira?,
Tipo de herramienta?, rea donde se utilizar?, etc.)
4.25 Toda herramienta cortante debe estar bien afilada y almacenarla con algn estuche
para que su filo no cause ningn tipo de accidente.
5.2 Las herramientas de uso manual, tanto elctricas como neumticas, deben estar en
perfectas condiciones de uso.
5.3 Los lugares de almacenaje (bodega, paol, etc.), deben ser asequibles y llevar un
control riguroso de las herramientas que ingresan y salen de estos sitios.
5.5 Registrar las pruebas de todas las herramientas, antes del uso, especialmente de las
herramientas elctricas y neumticas.
5.6 Registrar todo tipo de control y mantencin que se le realiza a las herramientas neu-
mticas.
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Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
5.7 El encargado de los equipos neumticos debe llevar un exigente control y capacitacin
para el manejo de estos equipos de forma segura.
5.8 Para todo tipo de herramientas de manejo manual, desarrollar y registrar un programa
de mantenimiento, el cual debe ser controlado peridicamente. Para herramientas neu-
mticas y elctricas este control debe ser diario.
5.9 Identificar y registrar todo tipo de herramienta en mal estado para poder repararla o
reemplazarla.
5.10 Identificacin de todas las herramientas necesarias para ejecutar un trabajo especfi-
co.
5.11 Todo tipo de acople de herramienta neumtica, hay que identificarlo, probarlo y regis-
trarlo para un funcionamiento seguro.
5.12 Las herramientas encontradas en elevaciones, asegurarse de que estn bien firmes a
los soportes de stas.
5.13 Todo empleado que utilice herramientas explosivas debe estar capacitado sobre el
uso de la herramienta y los riesgos que ello tiene.
5.14 Cuando hay manejo de herramientas explosivas, el entorno debe encontrarse comple-
tamente despejado para evitar accidentes a terceros.
5.16 Para herramientas cortantes verificar tanto que estn afiladas, como el lugar donde se
almacenarn y cmo se almacenarn.
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Revisin Nro. 6 Pgina 5 de 5 Elemento 2.30
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal.
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Herramientas de Mano:
Martillos y Cortafros.
REGISTROS:
a) Registro de todos los riesgos y control de stos, que implique el manejo o mantencin
de herramientas manuales.
b) Registro de los controles y capacitaciones de rutina al personal que manipule las he-
rramientas manuales.
c) Registro de todo tipo de prueba realizada antes del manejo de cualquier herramienta
manual.
h) Registro del inventario de todas las herramientas tanto elctricas como neumticas.
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.30/1
Elemento 2.30
N CDIGO DE FALLA
1 EST CORRECTAMENTE ALMACENADA?
2 TIENE SU CAJA CONTENEDORA?
3 ESTN SUS ACCESORIOS (LLAVES, GUA, MANILLA, ETC.)?
4 LOS FULMINANTES ESTN DENTRO DE CAJA DE HERRAMIENTAS?
5 EST LIMPIA?
6 ESTEN BUEN ESTADO DE OPERATIVIDAD?
7 TIENE NMERO DE REGISTRO?
8 TIENE ASIGNADO UN RESPONSABLE?
FECHA
N DE REGISTRO
FIRMAS
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RESPONSABLE
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NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.30/2
Elemento 2.30
N CDIGO DE FALLA
1 BROCAS CON ALARGADOR HECHIZO 13 CARRETILLAS, NEUMTICO, MANGOS, VATEA
2 MANGOS MARTILLOS QUEBRADOS 14 PALAS MANGOS QUEBRADOS
3 HERRAMIENTAS SIN MANGOS
4 MARTILLOS CARAS CURVAS
5 DESTORNILLADORES HOJAS DOBLADAS
6 HERRAMIENTAS MANGOS SUELTOS
7 SERRUCHOS HOJAS TORCIDAS
8 ALICATE DEFORMADOS
9 CINCELES CABEZAS ASTILLADAS
10 LIMAS QUEBRADAS SIN MANGOS
11 LLAVES BOCAS GASTADAS, DEFORMADAS
12 PICOTAS MANGOS SUELTOS, DESAFILADAS
IDENTIFICACIN
FIRMAS
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RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.31
Proteccin Elctrica,
Mecnica y Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Ergonoma.
1.0 INTRODUCCIN
DEFINICIN
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Los Gerentes de cada Unidad de Negocio se asegurarn que, en todas las dependen-
cias de su responsabilidad, existan estudios ergonomtricos de las diferentes plantas
fsica de trabajo, de los equipos y tareas especficas que lo requieran, entre ellos los
trabajos de operacin y mantencin.
3.2 Las evaluaciones ergonmicas debern efectuarse en las listas de chequeo propues-
tas, 2.31/1 (para trabajos en terreno y similares) y la 2.31/2 (para trabajos de oficinas y
similares).
3.3 El Gerente de cada Unidad de Negocio ser el responsable de que se efecte una
evaluacin ergonmica cada vez que se efecten modificaciones, tanto de la planta
fsica como de incorporacin de nuevos equipos.
3.4 Los futuros proyectos de expansin o similares, deben considerar todos los aspectos
ergonmicos necesarios en las etapas de diseo, es decir, considerarlos en las etapas
de evaluacin Hazop en ingeniera bsica o de detalles. Ser responsabilidad del Ge-
rente del proyecto, que este aspecto sea considerado.
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.31/1
Elemento 2.31
Pag 1 de 6
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES
REA DE TRABAJO
DESCRIPCIN DEL LUGAR DE TRABAJO: (Qu hace, Actividades y Tiempo (en porcentaje) durante el cual realiza dichas actividades, montonas,
PRESIDENTE
FOTOGRAFAS
FECHA
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
julio 2001
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Anexo Ref: 2.31/1
Elemento 2.31
Pag 2 de 6
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES
1 ESPACIO DE TRABAJO VOLUMEN FUNCIONAL INMEDIATO COMPATIBLE CON LAS ADECUADO INADECUADO
PRESIDENTE
*LOS ELEMENTOS DE USO MS FRECUENTE (HERRAMIENTAS, FUERA DENTRO
PALANCAS, ETC.) DEBEN ESTAR UBICADOS DENTRO DE DE
DEL REA NORMAL O CERCANA. REA REA
4 DISTANCIAS VISUALES A *12-25 CMS. GRAN MINUCIOSIDAD ADECUADO INADECUADO
INDICADORES, CONTROLES *25-35 CMS. MINUCIOSO
O REAS DE TRABAJO *35-50 CMS. NORMAL
*50 CMS. POCA DEMANDA VISUAL
5 NGULOS VISUALES *25 SOBRE LNEA DE OJO ADECUADO INADECUADO
*35 BAJO LNEA DE OJO
*45 A IZQUIERDA, 45 A DERECHA
FECHA
6 APOYA PIE EN *CAJN DE 15 CMS. DE ALTO QUE PERMITE APOYAR PRESENTE AUSENTE
julio 2001
BIPEDESTACIN ALTERNADAMENTE UN PIE, LUEGO EL OTRO. ADECUADO INADECUADO
7 TIPO DE AGARRE MANUAL *LA PALMA DE LA MANO DEBE ESTAR UNIDA CON LA MAYOR ADECUADO INADECUADO
DE HERRAMIENTAS SUPERFICIE POSIBLE AL ASA, RODENDOLA CON TODA LA MANO
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.31/1
Elemento 2.31
Pag 3 de 6
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES
9 ESFUERZOS EN EL USO *EL ESFUERZO DEBE MANTENERSE TAN BAJO COMO SEA POSIBLE ADECUADO INADECUADO
DE LA MQUINA A FIN DE REDUCIR EL ESFUERZO MUSCULAR ESTTICO, SEGN,
*SOSTENER
*GUIAR
*SOSTENER + GUIAR
*SOSTENER + GUIAR + EMPUJAR
Minera Escondida Ltda.
10 POSTURA ESPORDICA *ES AQUELLA QUE SE PERCIBE COMO COMODA. EVITA LA ADECUADO INADECUADO
PRESIDENTE
ADOPTADA DURANTE EL PRDIDA DE ENERGIA EN EXTREMO COMO TAMBIN EL RIESGO
MANEJO DE HERRAMIENTAS DE LESIN DE COLUMNA VERTEBRAL Y EXTREMIDADES MUECAS
MANUALES RECTAS Y CODOS CERCA DEL CUERPO
12 PESO DE LAS *DE PRESIN: PESO NO SUPERIOR A 1,75 KGS. ADECUADO INADECUADO
HERRAMIENTAS *DE FUERZA: PESO NO SUPERIOR A 2,3 KGS.
FECHA
13 SUPERFICIE DE LAS *CON MANGOS REDONDEADOS Y SPEROS, DE MODO QUE LA ADECUADO INADECUADO
julio 2001
HERRAMIENTAS MANO CALCE ADECUADAMENTE, NO HAGA FUERZA SOBRE PUNTAS
O BORDES AGUDOS Y TRANSMITA BIEN LA FUERZA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.31/1
Elemento 2.31
Pag 4 de 6
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES
14 RELACIN CARGA *LA CARGA DE LA TAREA DEBE SER EQUIVALENTE AL ESFUERZO ADECUADO INADECUADO
ESFUERZO QUE REALIZA EL TRABAJADOR, UNA BUENA RELACIN C/e NO
GENERA FATIGA AL TERMINO DE LA JORNADA
16 RIESGO DE LESIN *SI EL PESO ELEVADO ES MENOR QUE EL LMITE DE ACCIN SIN RIESGO
LUMBAR EN OPERACIONES CALCULADO
DE ELEVACIN Y TRANSPORTE *SI EL PESO ELEVADO SE ENCUENTRA ENTRE EL LMITE DE RIESGO PARCIAL
MANUAL DE CARGAS ACCIN Y EL LMITE MXIMO PERMISIBLE
(PARA ELEVACIONES MXIMAS *SI EL PESO ELEVADO SOBREPASA EL LMITE MXIMO PERMISIBLE CON 100% DE RIESGO
DE 40 KGS./ PERSONA)
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
PRESIDENTE
MANIVELA, PEDAL, ETC.) *MIEMBRO INFERIOR:
NO DEBE SUPERAR LA ALTURA DE RODILLA DEL OPERADOR
19 SECUENCIA LGICA DE *LOS PASOS QUE COMPONEN UNA OPERACIN DEBEN ESTAR ADECUADO INADECUADO
TAREAS EN UNA OPERACIN ORDENADOS EN SECUENCIA LGICA Y CONSECUTIVA SEGN LA
FECHA
DISPOSICIN DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ESPACIO
julio 2001
DISPONIBLE (1,2,3,4,N). MXIMA ECONOMA DE MOVIMIENTO,
MXIMA EFICACIA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.31/1
Elemento 2.31
Pag 5 de 6
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES
20 HACINAMIENTO O PERCEPCIN *4,5 MTS. POR PERSONA, MNIMO PARA TODAS LAS ACTIVIDADES. ADECUADO INADECUADO
DE ESPACIO PERSONAL
INSUFICIENTE
21 ACCESO PARA REALIZAR *NO DEBEN IMPLICAR DIFICULTAD, FUNCIONALES, OPERATIVOS, ADECUADO INADECUADO
LA TAREA ADAPTADOS A LAS CAPACIDADES FSICAS DEL TRABAJADOR SEA
PRESIDENTE
*MIXTOS ADECUADO INADECUADO
PARA REFORZAMIENTOS DE MENSAJES DE CIERTA URGENCIA
23 VIBRACIONES *DE CUERPO ENTERO: SEGN D.S. 745 LEY 16.744 EXPUESTO NO EXPUESTO
FECHA
25 HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE *RANGO 50% AL 65% ADECUADA INADECUADA
julio 2001
26 ILUMINACIN SEGN D.S. 745 LEY 16.744 ADECUADA INADECUADA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.31/1
Elemento 2.31
Pag 6 de 6
LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJOS EN TERRENO O SIMILARES
29 PERCEPCIN TRMICA Y *LA TEMPERATURA DEL LUGAR DE TRABAJO NO DEBE ADECUADO INADECUADO
Minera Escondida Ltda.
30 CALIDAD DEL AIRE *SEGN EVALUACIN DEL CONTAMINANTE ESPECFICO EXPUESTO NO EXPUESTO
LEY 26.744
PRESIDENTE
31 AMBIENTE CROMTICO *AZUL : RELAJANTE, ESPACIO ADECUADO INADECUADO
(COLOR, EFECTO SQUICO *VERDE CLARO : MUY RELAJANTE, ESPACIO
Y DE ESPACIO) *ROJO : MUY ESTIMULANTE, ESTRECHO
*NARANJA : EXITANTE, MUY ESTRECHO
*VIOLETA : FATIGA, MUY ESTRECHO
FECHA
*AUTONOMA
julio 2001
*CANTIDAD DE TRABAJO
*SATISFACCIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 2.31/2
Elemento 2.31
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES Pag 1 de 5
ERGONOMTRICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES
REA DE TRABAJO
PRESIDENTE
FOTOGRAFAS
FECHA
julio 2001
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.31/2
Elemento 2.31
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES Pag 2 de 5
ERGONOMTRICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES
1 ALTURA DEL ASIENTO *DEBE PERMITIR QUE LOS CODOS QUEDEN A LA ALTURA DEL BAJO
ESCRITORIO, O CINCO CMS. BAJO STE ALTO
BUEN NIVEL
2 ALTURA DE APOYO LUMBAR *LA PARTE MEDIA DEL APOYO DEBE COINCIDIR CON EL NIVEL BAJO
DE LOS CODOS ALTO
BUEN NIVEL
PRESIDENTE
6 PROFUNDIDAD DEL ASIENTO *EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ENTRE LA PARTE POSTERIOR DE SU BAJO
RODILLA Y LA PARTE POSTERIOR DE LOS GLUTEOS (MENOS 8-10 CMS) ALTO
AL SENTARSE OCUPANDO TODO EL ASIENTO, EL BORDE ANTERIOR BUEN NIVEL
DE LA SILLA NO DEBE COMPRIMIR LA RODILLA POR POSTERIOR
7 ALTURA DEL APOYO BRAZO *DEBE ESTAR A IGUAL ALTURA QUE LA DISTANCIA DEL CODO ALTO
AL SUELO BAJO
BUEN NIVEL
8 ANCHO DEL RESPALDO *SILLONES MNIMO EQUIVALENTE AL ANCHO ENTRE HOMBROS ANGOSTO
ADECUADO
*SILLA DE TRABAJO: MNIMO EQUIVALENTE A LA DISTANCIA ANGOSTO
ENTRE AMBAS AXILAS ADECUADO
FECHA
9 ALTURA DEL ESCRITORIO *DEBE PERMITIR UNA SEPARACIN DE 8-10 CMS. RESPECTO DE ALTO
julio 2001
MUSLO UNA VEZ CORREGIDA LA ALTURA DE LA SILLA. LA BAJO
SUPERFICIE DEBE ESTAR + 5 CMS. MS ARRIBA DEL CODO ADECUADO
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.31/2
Elemento 2.31
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES Pag 3 de 5
ERGONMICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES
10 PROFUNDIDAD DEL ESCRITORIO *ESCRITORIO: DISTANCIA SUFICIENTE PARA ESTIRAR LAS PIERNAS CORTA
(ESPACIO QUE ESTA DISPONIBLE UNA VEZ SENTADO EN POSICIN DE TRABAJO
BAJO SU SUPERFICIE PARA *MESA DE COMPUTACIN: DISTANCIA SUFICIENTE PARA ESTIRAR ADECUADA
ESTIRAR O MOVER LAS PIERNAS LAS PIERNAS UNA VEZ SENTADO EN POSICIN DE TRABAJO
11 ALTURA DE LA BANDEJA PARA *EL TECLADO DEBE ESTAR A LA ALTURA DE LOS CODOS UNA ALTO
TECLADO DEL COMPUTADOR VEZ QUE LA SILLA HA SIDO PUESTA EN POSICIN Y ALTURA BAJO
CORREGIDA ADECUADO
PRESIDENTE
SOBRE ELLOS UNA VEZ SENTADO EN LA SILLA DE TRABAJO BAJO
ADECUADO
16 REPOSA MUECAS EN *TIBULAR BLANDO DE ALTURA SUFICIENTE PARA QUE LAS PRESENTE
TECLADO PC (KEYBOARD MUECAS SE APOYEN Y NO SE DEBAN SOSTENER LOS AUSENTE
WRIST REST) BRAZOS AL DIGITAR ADECUADO
INADECUADO
17 REPOSA MUECA EN MOUSE *TIBULAR BLANDO DE ALTURA SUFICIENTE PARA APOYAR LA PRESENTE
PC (MOUSE WRIST REST) MUECA MIENTRAS SE TRABAJA CON EL MOUSE AUSENTE
ADECUADO
INADECUADO
18 ATRIL SOSTENEDOR DE *ACCESORIO QUE EVITA INCLINAR LA CABEZA HACIA EL PRESENTE
FECHA
TEXTOS ESCRITORIO DEBE ESTAR AL LADO DE LA PANTALLA Y SU BORDE AUSENTE
julio 2001
SUPERIOR A LA ALTURA DE LOS OJOS DEL USUARIO ADECUADO
INADECUADO
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Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.31/2
Elemento 2.31
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES Pag 4 de 5
ERGONMICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES
19 PORTA TECLADO CON *ACCESORIO QUE INCLINA EL TECLADO DEL COMPUTADOR PRESENTE
INCLINACIN DEJNDOLO 1-2 CMS. MS ELEVADO DEL BORDE CERCANO AL AUSENTE
USUARIO. IDEALMENTE SE USA WRIST REST.(apoya mueca) ADECUADA
INADECUADO
20 APOYO LUMBAR PORTTIL *SE UTILIZAN EN SILLAS QUE NO TIENEN DICHO APOYO O LO PRESENTE
INADECUADO
24 TEMPERATURA EFECTIVA *19 - 24C (PERIODO DE VERANO) ADECUADO
AMBIENTAL (T.E.) INADECUADO
PRESIDENTE
25 POSICIN ATRIL *DEBEN ESTAR ALINEADOS FRENTE AL USUARIO Y EL ATRIL A ADECUADO
PANTALLA -TECLADO COMP. UNO DE LOS LADOS DE LA PANTALLA INADECUADO
26 AMBIENTE CROMTICO AZUL - RELAJANTE - ESPACIO
(COLOR, EFECTO SQUICO VERDE CLARO - RELAJANTE - ESPACIO ADECUADO
Y DE ESPACIO) ROJO - MUY ESTIMULANTE - ESTRECHO INADECUADO
NARANJA - EXCITANTE - MUY ESTRECHO
VIOLETA - FATIGANTE - MUY ESTRECHO
27 NGULOS DE TRABAJO 25 SOBRE LNEA DE OJO ADECUADO
35 BAJO LNEA DE OJO INADECUADO
45 A IZQUIERDA, 45 A DERECHA
28 FORMAS DE SENTARSE CON LA ESPALDA TOTALMENTE APOYADA Y SENTADA ADECUADO
FECHA
COMPLETAMENTE INADECUADO
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29 LUMINOSIDAD SEGN DECRETO SUPREMO 745, LEY 16.744 ADECUADO
INADECUADO
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Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 2.31/2
Elemento 2.31
LISTA DE CHEQUEO PARA CONTROL DE CONDICIONES Pag 5 de 5
ERGONMICAS EN TRABAJOS DE OFICINA O SIMILARES
30 SECUENCIA LGICA DE TAREAS LOS PASOS QUE COMPONEN UNA OPERACIN DEBEN ESTAR ADECUADO
EN UNA OPERACIN ORDENADOS EN SECUENCIA LGICA Y CONSECUTIVA SEGUN LA
DISPOSICIN DE LOS EQUIPOS Y ESPACIO DISPONIBLE INADECUADO
PRESIDENTE
*CUANDO NO SE REQUIERE RESPUESTA RPIDA INADECUADO
*CON BUEN CONTRASTE Y PTIMA VISIBILIDAD
AUDITIVOS: ADECUADO
*CUANDO EL SISTEMA VISUAL EST SOBRECARGADO
*CUANDO SE REQUIERE RESPUESTA INMEDIATA INADECUADO
*CUANDO EL MENSAJE NO REQUIERE POSICIN DE CABEZA
MIXTOS: ADECUADO
*PARA EL REFORZAMIENTO DE MENSAJES DE CIERTA URGENCIA INADECUADO
34 FACTORES SICOSOCIALES *TRABAJO MONTONO
TRABAJO RELATIVO O DE CICLO REGULAR ADECUADO
*RESPONSABILIDAD, SEGN D.S. 745
FECHA
*AUTONOMA
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*CANTIDAD DE TRABAJO INADECUADO
*SATISFACCIN
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Estndares de Seguridad
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.41
Proteccin Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Equipo de Proteccin Personal
Cascos de Seguridad.
1.0 INTRODUCCIN
CASCOS
1.1 Todos los cascos del personal de MEL sern de el mismo color. A las Empresas
Contratistas se les dar a conocer el color una vez obtenido el contrato.
1.2 Slo se deben usar cascos de calidad certificada de acuerdo a la Legislacin Chilena.
1.3 Los cascos deben llevar el nombre de los trabajadores y el distintivo de la empresa
respectiva. No est permitido ningn tipo de pintura.
1.4 Los cascos deben ser usados todo el tiempo en las plantas, talleres, rea mina y don-
de quiera que haya seal que lo indique.
1.5 Los cascos y arneses deben ser mantenidos por los empleados en buenas condicio-
nes.
1.7 Los cascos no deben limpiarse con solventes o compuestos qumicos de ningn tipo,
ni exponerse a fuentes de calor.
1.9 Se excepta el uso de casco en: Oficinas, Laboratorios, Salas de Control, Comedores,
Salas de cambio, Campamentos, Salas de Capacitacin, Policlnicos, Buses de trans-
porte y zonas de accesos a stos.
1.10 Ser responsabilidad de cada Gerencia o Superintendencia verificar que las visitas
tengan todo el equipo de proteccin personal, segn estndares, para accesar las
reas de trabajo.
1.12 La Gerencia Proteccin de Recursos, debe aprobar los cascos de seguridad que pue-
den ocuparse.
AUTORIZADO : Ref. LEGAL : D.S.. N 745, 72, 18, 3, 40, 173, Ley 16744, Nch 461 oF 77
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.42
Proteccin Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Equipo de Proteccin Personal:
Anteojos de Seguridad,
Proteccin de Cara.
1.0 INTRODUCCIN
ANTEOJOS DE SEGURIDAD
1.1 Los anteojos de seguridad deben cumplir con las normas chilenas y ser usados en
todo momento, por todas las personas dentro de las reas de trabajo de MEL, a excep-
cin de las oficinas de Administracin y de Ingeniera, en oficinas en general, Policlnico,
Vestidores, Comedores y Campamento.
Los contratistas deben mantener en sus archivos del sistema de seguridad MEL, los
certificados de calidad que acrediten el cumplimiento de las normas chilenas.
1.2 Los anteojos de seguridad tambin se usarn cuando los empleados de MEL o sus
Contratistas estn fuera de los lmites de la mina y planta segn, se indica a continua-
cin:
1.3 Las personas que tengan alguna prescripcin ptica debern usar lentes de seguridad
que cumplan con tal requerimiento.
2.2 Las mscaras de soldar slo usarn filtros de luz y protector de policarbonato y no de
vidrios.
2.3 En trabajos de soldadura y esmerilado, adems del protector facial, el trabajador debe-
r mantener puestos los lentes de seguridad.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, Ley 16744, Nch 461 Of. 88, 1562 Of. 79, 1692 Of. 80
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.43
Proteccin Personal
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Estndares de Seguridad Equipo de Proteccin Personal:
Zapatos y Botas de Seguridad.
1.0 INTRODUCCIN
ZAPATOS Y BOTAS DE SEGURIDAD
1.1 El calzado y botas de seguridad deben ser de calidad certificada por algn organismo
autorizado, de acuerdo a la Legislacin Chilena.
1.2 Todos los zapatos y botas de seguridad deben tener punta de acero, a excepcin de
las personas que trabajan con explosivos que deben usar zapatos de seguridad
dielctricos.
1.3 Todas las personas deben usar los zapatos y botas de seguridad en todo momento en
todos los lugares de trabajo, excepto en las oficinas de Administracin, Comedores y
Campamentos.
1.4 Los zapatos y botas sern entregados de acuerdo al procedimiento vigente en MEL. A
sus empleados, las Empresas Contratistas les entregarn de acuerdo a los riesgos
involucrados.
1.5 Los zapatos y botas de proteccin especializados que se requieran en reas prescritas
sern recomendados de acuerdo a anlisis previo y aprobado por la Gerencia de Pro-
teccin de Recursos.
1.6 Ser responsabilidad de cada Gerencia y/o Superintendencia verificar que las visitas
tengan todo el equipo de proteccin personal, segn estndares, para accesar a las
reas de trabajo.
1.7 En los trabajos desarrollados en las naves de Electro-obtencin, el personal debe usar
zapatos o botas de seguridad sin ningn elemento metlico en su suela (clavos,
tornillos,etc.).
1.8 En los trabajos de manejo de ctodos, las personas deben usar adems del zapato o
bota de seguridad con puntera de acero, una proteccin al metatarso, que debe ser
parte del elemento ya mencionado.
1.9 El cambio de este elemento deber hacerse cuando se deteriore y pierda sus caracte-
rsticas de proteccin.
1.10 La Gerencia Proteccin de Recursos, aprobar los tipos de calzados de seguridad que
deban emplearse.
APROBADO : Ref. Legal : D.S. N 745, 72, 18, Ley 16744, Nch 721 Of. 71, Nch 721/1 OF.32
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.44
Proteccin Personal
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Estndares de Seguridad
Equipo de Proteccin Personal:
Ropa Protectora.
1.0 INTRODUCCIN
ROPA DE PROTECCIN
1.1 Los empleados en sus reas de trabajo que as lo requieran, tienen que usar la ropa
protectora adecuada (ej.: Soldadores, Laboratorio, etc.). La calidad de esta ropa debe
ser certificada por un organismo autorizado.
1.2 Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista, debe llevar un registro de todo el
equipo de proteccin personal entregado, segn registro 2.44/1.
1.3 Los Supervisores y/o lderes de grupo deben evaluar los riesgos de cada actividad que
se desarrolla en su rea, ya sea realizada por MEL o Contratistas, para recomendar el
uso de ropa de proteccin adecuada.
1.4 Los electricistas no deben usar ropa que posea elementos metlicos expuestos a ries-
gos de contacto con lneas o puntos energizados, tales como botones y cierres metli-
cos.
1.7 La Gerencia Proteccin de Recursos, aprobar la ropa protectora que se compre para
los empleados.
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Ref: 2.44/1
ESTUDIO DE NECESIDADES DE EQUIPO DE PROTECCIN Elemento 2.44
SUPERINTENDENCIA FECHA
SECCIN
EQUIPO PROTECCIN
PERSONAL
N
PRESIDENTE
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Estndares de Seguridad
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Ref: 2.44/2
REGISTRO ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, ROPA PROTECTORA Elemento 2.44
PRESIDENTE
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Anexo Ref: 2.44/3
REGISTRO ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Elemento 2.44
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 2.45
Proteccin Personal
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Estndares de Seguridad
Equipo de Proteccin Personal:
Equipo de Respiracin.
1.0 INTRODUCCIN
MSCARAS RESPIRATORIAS
1.1 Las mscaras respiratorias deben usarse en todas aquellas reas en donde las eva-
luaciones ambientales, determinadas por el rea Higiene Industrial de la Gerencia de
Prevencin de Riesgos, as lo determine o donde las condiciones lo requieran.
1.2 Slo se podrn usar mscaras respiratorias y filtros de calidad certificada por un orga-
nismo autorizado para tal efecto y aprobadas por la Gerencia de Proteccin de Recur-
sos.
1.3 Los empleados deben cuidar que las mscaras respiratorias sean usadas en todo
momento en las reas que se requiere. El Supervisor y/o Lder de equipo debe asegu-
rarse que el personal que trabaja con l haya sido apropiadamente entrenado en su
uso.
1.4 El tipo de respirador deber estar dotado con filtro o cartucho orgnico, qumico o
mixto, dependiendo de la evaluacin del ambiente de trabajo.
1.5 Los empleados que requieran usar respiradores para ejecutar su trabajo, no pueden
tener barba y no deben usar el accesorio conocido como camiseta.
1.6 Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista debe llevar un inventario de todos
los aparatos de respiracin, que los empleados usan en su rea de responsabilidad, en
la hoja de registro 2.49/1, adems, de encuestar al empleado sobre algn impedimen-
to para su uso .
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745 , Nch 1284 Of.77 , 128.512 Of.77
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 2.45
Proteccin Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Equipo de Proteccin Personal:
Equipo de Respiracin.
2.2 La introduccin de cualquier equipo de respiracin debe ser autorizado por la Geren-
cia de Prevencin de Riesgos.
2.3 Cada equipo de respiracin ser rotulado individualmente con un nmero prefijado por
el cdigo de responsabilidad de los departamentos.
2.4 Cada vez que se use, y anualmente, el equipo de respiracin debe ser inspeccionado.
El llenado ser hecho por la Gerencia de Prevencin de Riesgos, en caso de Empre-
sas Contratistas la mantencin y llenado deber hacerlo a travs de una empresa
competente.
2.5 El encargado del elemento debe chequear cada tres meses los equipos de respiracin
auto-contenidos detallados en los prrafos 2.1.1 al 2.1.2 y los resultados anotados en
el registro 2.45/1.
2.6 Los empleados que requieran usar respirador para ejecutar sus trabajos, no deben
tener barba.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 745 , Nch 1284 Of. 77 , 128.512 Of. 77
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Anexo Ref: 2.45/1
Elemento 2.45
REGISTRO Minera
EQUIPOEscondida Ltda. AUTNOMO
RESPIRATORIO
Estndares de Seguridad
AO:_______
N CDIGO DE FALLA
1 DAO FSICO AL EQUIPO
2 TIRANTES DEL ARNS PARA LA CABEZA Y ESPALDA
3 OPERACIN CORRECTA DE LA VLVULA DE DEMANDA Y DEL REDUCTOR DE PRESIN
4 MSCARA FACIAL /CASCO /BOQUILLA LIMPIOS Y DESINFECTADOS
5 CILINDRO DE AIRE CARGADO
6 TIPO Y AJUSTE CORRECTO DE LOS FILTROS
7 MANGUERAS FLEXIBLES PARA CONEXIONES DE CORTES/SUELTAS
8 SELLOS, CONECTORES Y MEDIDOR DE PRESIN
9 EQUIPO MARCADO E IDENTIFICADO.
10 ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO.
IDENTIFICACIN
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Anexo Ref: 2.45/2
Elemento 2.45
N CDIGO DE FALLA
1 BANDERA ALFA 12 ALETAS
2 INFLADOR PORTTIL 13 MANGUERA PLSTICA PARA PRESIN 100 LBS
3 REMOS 14 TABLAS DE DESCOMPRESIN
4 ESTANQUE COMBUSTIBLE 15 CHAQUETA COMPENSADORA
5 CABO DE AMARRE 16 PUAL DE BUSEO
6 LINTERNA PARA TRABAJO BAJO AGUA 17 MASCARILLA
7 BOTIQUN 18 CINTURN PARA LASTRE ESCAPE RPIDO
8 COMPRESOR CON ESTANQUE DE RESERVA 19 PROFUNDIMETRO
9 TRAJE DE NEOPREN 20 REGULADOR
10 CABO DE DESCENSO 21 REGULADOR AUXILIAR
11 MANMETROS MARCADORES PRESIN BOTELLA 22 RELOJ
IDENTIFICACIN
FIRMAS
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RESPONSABLE
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.46
Proteccin Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Equipo de Proteccin Personal:
Protectores Auditivos.
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Los protectores auditivos permiten minimizar la probable prdida de la audicin causa-
da por el trabajo en reas donde los niveles de ruido superan las normativas.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Un plan, actualizado anualmente y que indique las zonas de altos niveles de ruido,
ser mantenido por el rea Higiene Industrial de la Gerencia de Prevencin de Ries-
gos y se har circular copias a los Gerentes y Superintendentes que correspondan.
3.2 El Gerente y/o Superintendente es responsable de asegurar que las zonas identifica-
das como de alto ruido en su rea, sean adecuadamente demarcadas con los signos
normalizados, proveer el equipo de proteccin recomendado y de obligar al uso de
este equipo, entregando el entrenamiento respectivo. Sealizar el o los accesos a las
zonas de alto ruido (niveles mayores a 80 decibeles), exigiendo el uso de proteccin
auditiva
3.3 El Gerente y/o Superintendente del rea es responsable de establecer las especifica-
ciones y de tomar las providencias para minimizar el ruido al adquirir equipo nuevo o al
disear nuevas instalaciones.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D. S. N 745 , Nch 1358 Of. 79 , 1331/1 Of. 78, 1331/2 Of. 78
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.47
Proteccin Personal
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Estndares de Seguridad
Arneses de Seguridad.
1.0 INTRODUCCIN
ARNESES DE SEGURIDAD
1.1 En todo trabajo de altura o con riesgo de cadas, se debe usar arns de seguridad tipo
paracadas certificado por organismos competentes. No est permitido el uso de cintu-
rn de seguridad para este tipo de trabajo.
1.2 La persona a cargo del trabajo es responsable de asegurar que los empleados usen
los arneses cuando estn realizando un trabajo a ms de 1,5 metros del nivel del suelo
o a niveles inferiores en donde una cada puede resultar en lesin. Cada empleado
que est realizando un trabajo a ms de 1,5 metros del nivel de suelo, en donde no
existan barandas, est obligado a usar arns de seguridad.
1.3 Cada arns de seguridad debe ser numerado mediante una placa de metal u otro
sistema donde se sujeta la argolla del arns. El nmero del arns debe ser prefijado
con el nmero de la seccin responsable correspondiente. El usuario debe chequear
el arns cada vez que vaya a usarlo.
1.4 La persona designada como responsable deber realizar una inspeccin trimestral de
todos los arneses en su seccin y anotar los resultados en la hoja de registro, del cual
se adjunta un ejemplo en la hoja de chequeo 2.47/1.
1.5 El electricista (liniero), deber usar la bandolera en todo momento, es decir, al subir,
permanecer o bajar en postes o torres.
1.6 La persona a cargo del trabajo debe asegurarse que todo el personal que usa arneses
de seguridad haya recibido una capacitacin apropiada previa a la ejecucin del
trabajo.
1.7 El Encargado del elemento es responsable de registrar los nombres de todo el perso-
nal que ha recibido capacitacin (incluyendo a los contratistas) en el registro 2.47/2.
1.8 Donde sea posible, se debe instalar una cuerda de vida, (donde enganchar el arns de
seguridad) sostenida en sus dos extremos y con trayectoria horizontal, ste ser de
acero de 1/2 de dimetro como mnimo, y capaz de sostener un peso muerto de 2500
kg.
1.9 Los arneses de seguridad deben almacenarse en lugares protegidos del sol y secos.
1.10 Los arneses deben contar con dos piolas de seguridad, dotadas de ganchos con segu-
ros.
1.11 El empleado deber mantener a lo menos una piola de seguridad amarrada a una es-
tructura o cable de vida el 100% del tiempo que se encuentre en altura.
1.12 El cable de vida debe ser fijado en sus extremos con un mnimo de tres grapas.
1.13 En cables de vida verticales, se usarn piolas con terminales de freno de alpinista.
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Anexo Ref: 2.47/1
Elemento 2.47
N CDIGO DE FALLA
1 ARNS RADO O CON DESGASTE
2 CONDICIN DE LAS COSTURAS
3 ESTADO DE LOS ANILLOS DE SUJECIN
4 ESTADO DE LAS HEBILLAS
5 SEGUROS Y GANCHOS
6 LNEA DE VIDA / CORDELES / CADENA EN BUENAS CONDICIONES
7 ALMACENAMIENTO
8 IDENTIFICACIN
9 LIMPIEZA
FIRMAS
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Anexo Ref: 2.47/2
Elemento 2.47
SECCIN
DEPARTAMENTO
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Estndares de Seguridad
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.48
Proteccin Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Guantes Protectores.
1.0 INTRODUCCIN
PROTECCIN DE MANOS
1.1 Los guantes a usar en las faenas, son aquellos certificados y autorizados por un orga-
nismo competente, de acuerdo a la Legislacin Chilena.
1.2 Cada rea debe asegurarse que sus trabajadores dispongan de los guantes pertinen-
tes para la realizacin del trabajo seguro y, que stos se encuentren en buen estado de
conservacin.
1.3 Todo guante debe ser reemplazado cada vez que no preste la proteccin para la que
fue fabricado. Se debe disponer de una cantidad suficiente cuando se requiera.
1.4 En caso que se identifique otro tipo de proteccin para las manos, como cremas o
aceites, deber pasar a consideracin de la Gerencia de Prevencin de Riesgos para
su aprobacin de adquisicin.
1.5 Slo podrn adquirirse guantes que cuenten con la aprobacin de la Gerencia Protec-
cin de Recursos.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.49
Proteccin Personal
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Control sobre el Equipo
de Proteccin Personal.
1.0 INTRODUCCIN
GENERAL
1.2 Ningn equipo de proteccin puede ser comprado sin la certificacin de algn organis-
mo competente y la aprobacin de la Gerencia Proteccin de Recursos.
1.3 Cada Unidad de Negocio y/o Empresa Contratista debe hacer un estudio para deter-
minar las necesidades de uso de E.P.P. para los diferentes trabajos (2.44/1).
2.2 La entrega de otros equipos de proteccin personal (Ej.: guantes, botines, delantales,
respiradores) deben ser controlados por el rea correspondiente y anotados en un
registro. El reemplazo de este material debe ser en base a intercambio. El equipo
usado debe ser destruido.
2.3 Los empleados son responsables del chequeo regular de su equipo de proteccin
personal para asegurarse que est en buenas condiciones.
2.4 Los Supervisores y las personas que el equipo denomine, debern efectuar inspeccio-
nes mensuales del uso y mantencin de los elementos de proteccin personal y de
exigir su uso cuando sea necesario.
2.5 Los empleados deben ser instruidos en el propsito y uso del equipo de proteccin
personal.
2.6 Una vez seleccionado un equipo de proteccin personal por parte de la Gerencia de
Prevencin de Riesgos, el rea de Bodega ser responsable de mantener los stocks
necesarios de consumo.
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Ref: 2.49/1-2
REGISTRO ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Elemento: 2.49
ARNS DE SEGURIDAD
Estndares de Seguridad
ZAPATOS DE SEGURIDAD
ZAPATOS ANTICIDOS
PRESIDENTE
ZAPATOS DIELCTRICOS
BOTAS DE SEGURIDAD
ZAPATILLAS DE SEGURIDAD
CUBRECALZADO
FECHA
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Ref: 2.49/1-1
REGISTRO ENTREGA EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL Elemento: 2.49
EQUIPO FECHA
CASCO
GORROS
LENTES DE SEGURIDAD
ANTIPARRAS
RESPIRADOR POLVO
GUANTES ESPECIALES
PANTALON DE TELA
CAMISA DE TELA
PRESIDENTE
CASACA CORTA DE TELA
PANTALON TRMICO
CASACA TRMICA
PIJAMA TRMICO
CORTAVIENTO
MSCARA DE SOLDAR
PROTECTOR FACIAL
CHAQUETA DE CUERO
COLETO
FECHA
POLAINAS
julio 2001
PANTALON DE CUERO
CHALECO REFLECTIVO
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.50
AVISOS Y LETREROS
ELCTRICOS, MECNICOS, EQUIPOS DE PROTECCIN, SEALES DE TRFICO,
LETREROS SIMBLICOS DE SEGURIDAD
1.0 INTRODUCCIN
GENERAL
Este elemento establece la obligacin y responsabilidad en cuanto a usar avisos y letreros
para la informacin del personal en la faena, en los lugares que le indicar la compaa.
2.0 RESPONSABLE
El Gerente, Superintendente y/o Administrador de Empresa Contratista son responsables de
exigir y hacer cumplir las normas de este elemento y podrn delegar funciones.
3.0 ARCHIVO
Se mantendr, por lo menos, la siguiente documentacin en los archivos de la empresa: For-
mularios designando responsables de cumplir con este elemento y sus obligaciones, segn
Elemento 5.12 Anexo A.
4.0 EXIGENCIAS
4.1 Cada rea o faena est obligada a usar letreros establecidos segn lo indicado en el
Manual de Smbolos de Seguridad y a instalar ejemplos de los tipos de ellos en su
instalacin de faena.
4.2 Todo aviso o letrero deber ser o estar correctamente ubicado, visible y en buenas
condiciones.
4.3 Todos los conductores elctricos vivos en terreno y en subestaciones debern ser des-
tacados con los letreros apropiados, ejemplo:
- Entrada No Autorizada.
- Aviso de advertencia de donde estn los conductores elctricos vivos.
- Estaciones transformadores y estaciones de generadores.
- Tableros elctricos vivos provisorios de terreno.
- Sealizacin de cables elctricos de alto voltaje en terreno, segn voltaje.
- Procedimiento y proteccin contra incendio.
- Procedimiento en caso de shock elctrico.
AUTORIZADO : Ref. Legal : D.S. N 72, Art. 129, 130, 132, 160, 197 y 303. N.CH. N 1.411/1/78
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.55
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Los riesgos de salud y seguridad ocupacional se deben controlar mediante el uso de
controles ingenieriles tales como, sistemas fsicos o mecnicos que eliminen o reduz-
can los riesgos en la fuente. Cuando los controles ingenieriles no son prcticos o no
eliminan totalmente los riesgos en el lugar de trabajo, se debern usar los controles
administrativos, tales como, los procedimientos de trabajo que reducen o eliminan la
exposicin de los empleados a los riesgos y tambin usar el equipo de proteccin
personal que eliminan o reducen los riesgos de salud y seguridad.
2.2 Equipos y Procesos de Control. Los procesos y equipos deben controlarse con:
AUTORIZADO: Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16
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2.3 Controles Ingenieriles. Los controles ingenieriles que eliminan o reducen los riesgos
en la fuente, deben ser implementados si es posible, como medida primaria para elimi-
nar o reducir los riesgos. Ejemplos de tales controles incluyen lo siguiente:
2.3.1 Contenedores para materiales con peligros biolgicos usados para colocar los
materiales contaminados con sangre (policlnicos y centros de atencin mdi-
ca).
2.3.2 Sistemas de ventilacin para remover vapores en las bodegas de abasteci-
miento de material qumico y espacios confinados.
2.3.3 El uso de equipo remoto para manipular materiales peligrosos.
2.3.4 Proveer sistemas de ventilacin y extraccin para el uso en laboratorios qumi-
cos, tneles y espacios confinados.
2.3.5 La instalacin de dispositivos de lockout y placas de advertencias en los equi-
pos elctricos.
2.3.6 Mantencin de sistema de filtros y aire acondicionado a cabinas y controles de
operacin.
2.3.7 Instalacin de resguardos protectores en todas las mquinas que presentan
riesgos.
2.3.8 Instalacin de equipos que controlan el ruido de las maquinarias en operacin.
2.3.8 Sellado de Cabinas de equipos de Operaciones Mina y consolas de control de
operacin.
AUTORIZADO: Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.55
2.5 Equipos de Proteccin Personal (EPP). Los equipos que proveen una barrera de
proteccin entre los empleados y los peligros, deben ser utilizados en situaciones en
donde los controles ingenieriles y administrativos no son 100% efectivos para contro-
larlos en forma adecuada o como medidas de control temporal hasta que se puedan
implementar sistemas de control permanentes. Estos EPP deben contar con una cer-
tificacin de acuerdo a normas vigentes.
2.7 Mantencin de Registros. La gerencia de cada rea debe documentar y mantener los
registros al da de cada examen y mantencin realizada para el control ingenieril.
AUTORIZADO: Ref. Legal: AIHA, elem. 4.9 (tambin relacionado con OSHA - VPP elem. 5c(2) y CLT, norma 15 y 16
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Elemento: 2.55
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 ELEMENTO DE DISEO Y EJECUCIN 5 EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL
1.1 REVISIN DE INCIDENTES ACTUALES Y POTENCIALES PARA 5.1 CERTIFICACIN DE CALIDAD DE LOS EPP A USAR
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD 5.2 LISTADO DE TAREAS Y REAS EN DONDE SE DEBEN USAR
1.2 IDENTIFICACIN DE RIESGOS NO SALUDABLES EPP Y TIPO PARA CADA CASO
RESPONSABLE: GERENCIA DE AREA 6 ENSAYOS Y MANTENCIN
2 EQUIPOS Y PROCESOS DE CONTROL MEDIANTE: 6.1 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MANTENCIN DE LOS
2.1 CONTROL DE USO DEL EQUIPO CORRECTO EN CADA AMBIENTE DE TRABAJO SISTEMAS DE INGENIERA DE CONTROL PARA ASEGURAR
2.2 CUMPLIMIENTO DE NORMAS, LEYES Y REQUERIMIENTOS MEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO
2.3 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIN RESPONSABLE: GERENCIA DE REA
2.4 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE APROBACIN DE PROCESOS Y EQUIPOS 7 MANTENCIN DE REGISTROS
2.5 MANTENCIN DE EQUIPOS PARA ASEGURAR CONTINUIDAD SEGURA SALUDABLE 7.1 DOCUMENTAR Y MANTENER REGISTROS AL DA DE CADA
EXAMEN Y MANTENCIN REALIZADA PARA EL CONTROL
3 CONTROLES INGENIERILES INGENIERIL
3.1 IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS QUE ELIMINEN O REDUZCAN RESPONSABLE: GERENCIA DE REA
LOS RIESGOS EN LA FUENTE
4 CONTROLES ADMINISTRATIVOS
4.1 IMPLEMENTACIN DE PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO
4.2 COMUNICACIN DE DICHAS PRCTICAS A LOS EMPLEADOS
FIRMA
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RESPONSABLE
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NOMBRES
PLAN DE ACCIN
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 Se deben desarrollar procedimientos para la adquisicin, uso y disposicin de sustan-
cias peligrosas tales como, materiales inflamables, combustibles, txicos, reactivos,
etc., para minimizar la posibilidad a la exposicin o contacto con estas sustancias por
los empleados y el medio ambiente.
AUTORIZADO: Ref. Legal: AIHA, elem. 4.15 (tambin relacionado con seguridad MAP, elem. 9)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 2.60
AUTORIZADO: Ref. Legal: AIHA, elem. 4.15 (tambin relacionado con seguridad MAP, elem. 9)
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Elemento: 2.60
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIN, ALMACENAJE Y EMBALAJE 4.2 RIESGO DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1.1 PARA MATERIALES ALTAMENTE PELIGROSOS 4.3 RESPONSABILIDAD EN LA MANTENCIN DE INVENTARIOS
1.2 PARA MATERIALES MODERADAMENTE PELIGROSOS 4.4 ASIGNACIN DE ETIQUETAS EN CONTENEDORES Y PRCTICAS ASOCIADAS
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
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RESPONSABLE PRESIDENTE FECHA
NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 4 Elemento 2.65
1.0 INTRODUCCIN
1.1 El propsito de este estndar es asegurar el control y minimizar el riesgo de las ener-
gas que intervienen y forman parte de un espacio confinado en las diferentes etapas
del trabajo.
Asegurar el control del ingreso a travs del permiso, un ambiente saludable, emplea-
dos entrenados en los procedimientos de trabajo, el ingreso y rescate seguro en caso
de incumplimiento de los puntos anteriores.
1.2 Definiciones
Un espacio confinado se define cuando tiene una o ms de las siguientes caractersti-
cas:
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 4 Elemento 2.65
a) Evaluacin de los Riesgos, para identificar los espacios confinados. (Ej.: La at-
msfera peligrosa, Sofocamiento, Peligros causados por el movimiento inespe-
rado de la maquinara, Electrocucin, Fatiga causada por el calor, El quedar a-
trapado en un espacio estrecho y quedar sofocados. Peligros fsicos tales como
cadas, objetos, cadas de escaleras.)
b) Disponer de un registro de los espacios confinados como un ejemplo sin dejar
de hacer el anlisis respectivo en cada actividad.
c) Publicacin del registro.
2.2 Se debe tener un procedimiento escrito para entrar a espacios confinados incluyendo a
lo menos:
2.3 Los espacios confinados se identifican con un cartel que demarca el espacio y restrin-
ge el acceso a personas ajenas al mismo.
a) Los espacios confinados deben tener carteles que restringen la entrada, por
ejemplo: rtulos, carteles de advertencia.
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 4 Elemento 2.65
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Revisin Nro. 6 Pgina 4 de 4 Elemento 2.65
5.2 La forma ms segura de dejar un espacio confinado cuando las condiciones se deterio-
ran son:
a) El auto-rescate, o sea cuando el entrante evacua el espacio sin la ayuda de
nadie al primer indicio de que hay un problema.
b) El rescate sin entrar al rea de trabajo.
5.5 Asegurarse de que todos los empleados conozcan el Plan de Emergencia y de Resca-
te.
6.0 INSPECCIN
Se deben realizar inspecciones cada tres meses, a trabajos en espacios confinados para
confirmar; el uso de los P.T.S., en espacios confinados, la ejecucin de los exmenes o eva-
luaciones en la atmsfera y el uso del equipo de proteccin personal necesario.
Designar una persona responsable para las inspecciones/auditoras internas.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.70
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada Unidad de Negocio debe entregar la informacin bsica a los empleados que
manejan en el laboratorio sustancias qumicas peligrosas, a travs de un programa
que contemple mtodos de identificacin de riesgos, de evaluacin y de control de
riesgos, mtodo de entrenamiento, hoja de datos toxicolgicos.
2.3 Programa de Higiene Industrial. Los laboratorios qumicos deben desarrollar y eje-
cutar un programa de higiene industrial, que debe incluir, entre otros parmetros:
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 2.70
2.5 Equipo de Seguridad. El equipo de seguridad en los laboratorios qumicos, debe ser
seleccionado y mantenido en forma correcta. Por ejemplo:
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.70
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 2.75
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Las operaciones de procesos que utilizan reactivos qumicos con o sobre las cantida-
des mnimas permitidas y especificadas en los reglamentos de los estndares de se-
guridad de OSHA, U.S.A., para procesos (29 CFR 1910.119), o que tienen ms de 10
mil libras de lquidos o gases inflamables en la faena, en una ubicacin, deben realizar
un anlisis de los peligros asociados con tales procesos. Adems, los procesos que
pueden exponer repentinamente a los empleados a otras fuerzas qumicas o fsicas
fuera de control, y potencialmente fatal, tambin deben estar sujetos a un procedi-
miento de anlisis de peligros.
2.2.1 Procesos con potencial explosivo (por ejemplo, procesos involucrando perxidos
metlicos o compuestos con alto contenido de nitrgeno).
2.1.2 Procesos usando o liberando o materiales altamente txicos (por ejemplo, pro-
cesos que liberan polvos metlicos o cloros, Nash).
2.1.3 Procesos existentes, nuevos o modificados que presentan la potencialidad de
producir peligros (por ejemplo, procesos de alteracin que presentan la poten-
cialidad para explosin o la liberacin de material altamente txicos).
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 2.75
2.2 Anlisis de Peligros. El anlisis de los peligros presentes en los procesos deben
conducirse de acuerdo con los siguientes criterios:
2.3 Seleccin del Equipo. Un equipo para analizar los riesgos con experiencia en los
procesos de ingeniera y operaciones, deber incluir por lo menos un empleado con
experiencia y conocimientos especficos del proceso que se va a evaluar, y un emplea-
do que maneje el proceso metodolgico de anlisis de peligros en procesos utilizados
en este caso.
2.4 Ejecucin del Sistema. Un sistema de seguimiento se deber implementar para tratar
con los resultados del anlisis del equipo, desarrollar un plan de accin, asegurar una
comunicacin oportuna y resolucin de las recomendaciones y una documentacin
adjunta completa.
2.5 Mantencin de Registros. Los registros de anlisis de los peligros de proceso, los
datos de actualizacin y revalorizacin, y documentos asociados con soluciones de
problemas, deben ser mantenidos por la vida del proceso.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 2.80
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La empresa debe establecer polticas formales de salud y seguridad, y procedimientos
de comunicaciones y avisos en casos de agotamiento durante perodos de trabajos y
para los empleados que trabajen solos.
Se definen:
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 2.80
2.3 Tareas Realizadas por Solo un Empleado. Las reas deben asegurar, cuando sea
posible, que sus empleados trabajen en contacto con otros empleados. Sin embargo,
existen situaciones y circunstancias especiales donde un trabajador tiene que trabajar
solo, en este caso las reas deben adoptar medidas de seguridad y salud, que a lo
menos consideren lo siguiente:
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.85
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Todas las Unidades de Negocio y Empresas Contratistas deben establecer programas
y procedimientos para reconocer, evaluar, y controlar los riesgos de salud relaciona-
dos con cada tarea.
2.2 Hoja de Datos de Sustancias Peligrosas. La gerencia de cada rea debe desarrollar
y ejecutar sistemas para asegurar que todos los datos de salud, incluyendo hojas de
datos de seguridad para cada material reactivo y qumico que en la faena estn dispo-
nibles y comunicados a todos sus empleados.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 2.85
2.4 Control y Monitoreo del Lugar de Trabajo. Debe estar el sistema en operacin para
asegurar que se identifican, monitorean y controlan todos los riesgos qumicos, fsicos,
y biolgicos en el rea, y que cualquier exposicin excesiva de los lmites aceptados o
regulatorios de la industria sean controlados efectivamente.
2.5.1 Atmsfera deficiente en oxgeno (es decir, con menos de 19,5% oxgeno) o
Atmsferas ricas en oxgeno (es decir, con concentracin de oxgeno en exce-
so de 23,5%) encontrando en las obras de zanjeo y excavacin.
2.5.2 Los humos de zinc, cadmio, manganeso y cromo, generados durante las ope-
raciones de soldadura.
2.5.3 Neblina de aerosoles cidos.
2.5.4 Solventes.
2.5.5 Gases de plomo en Laboratorio Qumico.
2.5.6 SiO2 Silice cristalizada.
2.5.7 Ruido.
2.5.8 Vibraciones.
2.5.9 Radiaciones Ionizantes.
2.5.10 Otros.
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.85
2.6 Monitoreo Personal. El programa de Higiene Industrial debe llevar acabo un sistema
selectivo de monitoreo de los empleados de alto riesgo, (es decir, los que estn traba-
jando ms cerca del contaminante o pasan mayor perodo de tiempo junto al contami-
nante). Se debe poner dispositivos de monitoreo personal, tales como bombas de flujo
constante, en la zona de respiracin de cada empleado de alto riesgo, para obtener
una muestra representativa de la exposicin actual del trabajador durante la inhalacin
del contaminante. Se debe llevar a cabo el monitoreo personal con suficiente frecuen-
cia para caracterizar con exactitud las exposiciones del trabajador. Si algn trabajador
est expuesto a concentraciones sobre los lmites permisibles de exposicin (L.P.P.),
entonces el monitoreo debe continuar para asegurar la salud de todos los empleados
que puedan ser expuestos a tales condiciones.
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Elemento: 2.85
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 5.2 MATERIAL PARTICULADO TOTAL
1.1 HIGIENE INDUSTRIAL 5.3 MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE
1.2 REHABILITACIN 5.4 SLICE LIBRE CRISTALIZADA
1.3 FOMENTO DE SALUD 5.5 NEBLINAS DE AEROSOLES CIDOS
1.4 EXMENES MDICOS DE CONTROL A EXPUESTOS 5.6 SOLVENTES
1.5 EXMENES MDICOS PARA SELECCIN DE PERSONAL 5.7 HUMOS METLICOS
2 HOJA DE DATOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 5.8 PLOMO
2.1 DE MATERIAL REACTIVO 5.9 RUIDO
2.2 DE MATERIAL QUMICO 5.10 VIBRACIONES
2.3 COMUNICACIN A EMPLEADOS 5.11 RADIACIONES IONIZANTES
3 CARACTERIZACIN DE RIESGOS 5.12 ILUMINACIN
3.1 IDENTIFICACIN DE RIESGOS FSICOS 5.13 VENTILACIN-EXTRACCIN CAMPANAS DE LABORATORIOS
3.2 IDENTIFICACIN DE RIESGOS QUMICOS 5.14 VENTILACIN DE TUNELES
3.3 IDENTIFICACIN DE RIESGOS BIOLGICOS 5.15 GASES DE COMBUSTIN DE EQUIPOS PETROLEROS EN TUNELES
3.4 IDENTIFICACIN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 5.16 SISTEMAS EXTRACCIN DE POLVO
4 CONTROL Y MONITOREO DEL LUGAR DE TRABAJO 5.17 SISTEMAS EXTRACCIN DE GASES Y VAPORES
4.1 EXPOSICIONES BAJO LOS LMITES ACEPTADOS 5.18 GASES DE COMBUSTIN (CO, SO2, NO, NO2, HC) EN SUPERFICIE
4.2 EXPOSICIONES QUE EXCEDEN SOBRE LOS LMITES REGULATORIOS 6 CONTROLES ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERIA Y EPP
5 CONTROL DE MONITOREO DE LA ATMSFERA 6.1 PRCTICAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIN DE LAS PERSONAS
5.1 ATMSFERA CON OXGENO MENOR A 19,5% O SUPERIOR A 23,5% 6.2 CONTROLES EN LA FUENTE O TRANSMISIN DEL RIESGO
FIRMA
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 2.90
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Se deben usar procesos efectivos y bien establecidos para evaluar y validar el cumpli-
miento con los estndares de MEL, y los requerimientos reglamentarios. Tales
monitoreos pueden incluir mediciones del potencial de exposicin de los empleados a
los peligros fsicos, qumicos y biolgicos en el lugar de trabajo; las mediciones pueden
incluir el seguimiento de programas, utilizando indicadores claves de desempeo para
asegurar mejoras continuas en el desempeo de salud y seguridad, y para evaluar la
efectividad de los controles de operacin.
2.1.1 Procedimientos para identificar los riesgos de salud y seguridad, y las causas
contribuyentes a las condiciones adversas de trabajo.
2.1.2 La mantencin de los registros asociados, informando los lmites de perodos
de tiempo permitidos para realizar informes internos y externos.
2.1.3 El desarrollo de un sistema de prioridades de acciones correctivas basado en
la severidad y probabilidad de los peligros identificados.
2.1.4 Implementacin de las medidas intermedias de control tales como controles
administrativos, EPP etc., como sea necesario.
2.1.5 Procedimientos para asegurar que los nuevos dispositivos y productos de pro-
teccin personal, y reduccin de riesgos adquiridos, y los servicios y datos uti-
lizados por contrato, cumplan con los requerimientos de evaluaciones e inspec-
cin.
2.1.6 Procedimientos para asegurar el registro oportuno de todos los datos relacio-
nados con el desempeo de seguridad y salud ocupacional de cada unidad.
2.1.7 Implementacin de las medidas a seguir al nivel del grupo en respuesta a una
disminucin en el desempeo en seguridad o salud ocupacional y/o incumpli-
miento de una unidad con los requerimientos establecidos.
AUTORIZADO: Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 2.90
2.3 Monitoreo de Exposicin. El monitoreo de exposicin se debe realizar slo por per-
sonas calificadas, preferentemente un higienista industrial o una persona bajo la su-
pervisin de un higienista industrial, quien usa equipo de monitoreo calibrado en for-
ma correcta, apropiada para monitorear los peligros potenciales encontrados en el
rea.
AUTORIZADO: Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 2.90
2.5 Informacin para los Empleados. Los empleados y representantes designados de-
ben tener acceso a los registros de exposicin dentro de un perodo de tiempo especi-
ficado. Los empleados deben ser informados en la induccin inicial y peridicamente
de lo siguiente:
AUTORIZADO: Ref. Legal: BHP - Auditora, N 14 (tambin trata con AIHA, elem. 4.10, 4.11, 4.12, y
OSHA-VPP, elem. 5b(2) y 5c(6)
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Elemento: 2.90
MONITOREO Y MEDICIN
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
SUPERINTENDENCIA:___________________________REA:_______________________HOJA______DE_________
N CDIGO DE FALLA
1 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIN Y EVALUACIN PARA VERIFICAR 3 INFORMACIN PARA LOS TRABAJADORES
CUMPLIMIENTO CON REQUERIMIENTOS LEGALES Y BHP COPPER: 3.1 ACCESOS A REGISTROS DE EXPOSICIN DE COORDINADORES Y REPRESENTANTES
1.1 IDENTIFICACIN DE LOS RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD 3.2 INDUCCIN INICIAL DE LOS EMPLEADOS DE LOS RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL
1.2 IDENTIFICACIN CAUSAS CONTRIBUYENTES 3.3 INDUCCIN PERIDICA DE LOS EMPLEADOS DE LOS REGISTROS DE EXPOSICIONES
FIRMA
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LMITES PERMISIBLES PONDERADOS, TEMPORALES Y ABSOLUTOS D.S. N594 (29.04.2000)
SUSTANCIA LPP ANTOFAGASTA LPP MEL LPT ANTOFAGASTA LPT MEL OBSERVACIONES
ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3
Minera Escondida Ltda.
cido Ntrico 1,6 4,2 1,1 2,9 4 10 2,7 6,8
Estndares de Seguridad
cido Sulfhdrico 8 11,2 5,5 7,7 15 21 10,3 14,4
Anhdrido Carbnico 4000 7200 2736 4925 30000 54000 20520 36936
Benceno 0,4 1,3 0,27 0,89 2,5 8 1,71 5,47 A.1, piel
Bencina Blanca 240 712 164 487 500 1480 342 1012
Dixido de nitrgeno NO2 2,4 4,5 1,6 3,08 5 9,4 3,4 6,4
1,1,1 Tricloroetano 280 1580 191 1046 450 2460 308 1683
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LMITES PERMISIBLES ABSOLUTOS
Notas:
Piel Pueden ser absorbidas a travs de la piel humana. Evitar contacto con la piel. Extremar proteccin.
LPP Lmite Permisible Ponderado: Valor mximo permitido para el promedio ponderado de las
concentraciones para 8 horas diarias, con un total de 48 horas a la semana. Estos LPP pueden
una hora. Los LPP y LPT son ndices de referencia del riesgo ocupacional.
LPT Lmite Permisible Temporal: Valor mximo permitido para el promedio ponderado de las
Ambiente con <18% O2 Se prohbe la realizacin de trabajos, sin la proteccin personal correspondiente.
LPP y LPT sobrepasados Control del riesgo en el origen o proporcionando proteccin adecuada al trabajador.
Prohibicin de uso Bencina o Gasolina que no sea en vehculos motorizados, Benzidina, Beta-Naftilamina,
4-Amino Difenilo.
LPA Valor mximo permitido para las concentraciones ambientales evaluadas en cualquier
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 2.95
1.0 INTRODUCCIN
Referencia: CLT, Norma Regulatoria 14
1.1 Las calderas utilizadas en los sistemas de calefaccin para las instalaciones, deben
funcionar sin la emisin de gases nocivos y/o sin producir altas temperaturas en las
reas adyacentes, y deben tener sistemas de proteccin apropiadas y ceirse a las
normas chilenas sobre calderas.
2.1 Instalacin de las Calderas. Se deben instalar de tal manera que eviten la acumula-
cin de gases nocivos y/o altas temperaturas en las reas adyacentes.
2.2 Sistemas de Proteccin. Las que usan combustibles gaseosos o lquidos deben te-
ner un sistema de proteccin instalado que:
2.2.1 Evite las explosiones causadas por apago de la llama o falla en la operacin de
los quemadores.
2.2.2 Evite el retroceso de la llama.
2.3 Chimeneas. Deben tener una chimenea del tamao suficiente para permitir un escape
fcil de los gases quemados, de acuerdo con las reglas aplicables de control de conta-
minacin en el aire.
Las calderas instaladas correctamente con sistemas apropiados de proteccin y las chime-
neas, tienen suficiente tamao para permitir un escape fcil y seguro de los gases.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 4 Elemento 3.01
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Equipo Extintor de Incendios.
1.0 INTRODUCCIN
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, 72, Nch 934 of.80 (anexo 32)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 4 Elemento 3.01
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Equipo Extintor de Incendios.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, 72, Nch 934 of.80 (anexo 32)
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 4 Elemento 3.01
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Equipo Extintor de Incendios.
3.2 Los registros locales, planos de ubicacin e inspecciones son responsabilidad del en-
cargado del elemento de cada Gerencia.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, 72, Nch 934 of.80 (anexo 32)
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Revisin Nro. 6 Pgina 4 de 4 Elemento 3.01
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Equipo Extintor de Incendios.
4.0 RESPONSABILIDAD
4.1 El Asesor de Proteccin contra Incendios es responsable de la seleccin del equipo de
extincin de incendios para MEL, para las Empresas Contratistas, esta responsabili-
dad ser de su Departamento de Prevencin de Riesgos.
4.2 El encargado del elemento de cada rea, debe realizar inspecciones trimestrales, a
todos los equipos extintores y red de hidrantes de incendios, utilizando para tales efec-
tos la lista de chequeo 3.01/1 y 3.01/2 anexa, y los resultados de dichas inspecciones
deben ser corregidas y emitir un informe de dichas inspecciones al Asesor de Protec-
cin contra Incendios.
4.3 El Asesor de Proteccin contra Incendios debe entrenar a los Encargados del elemen-
to 3.01 en el caso de MEL. Los Prevencionistas de las Empresas Contratistas, sern
encargados del entrenamiento de su personal.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, 72, Nch 934 of.80 (anexo 32)
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 3.01/1
Elemento 3.01
N CDIGO DE FALLA
1 POSICIN CORRECTA, CLARAMENTE VISIBLE Y ACCESIBLE 12 VERIFIQUE ESTADO DE BOQUILLA DE DESCARGA
2 LUGAR DEMARCADO DE ACUERDO A ESTNDAR 13 VERIFIQUE ESTADO PALANCA ACCIONAMIENTO
3 PANEL Y EXTINTOR CODIFICADO DE ACUERDO AL REA. 14 REVISE ESTADO DE SOPORTES Y ASA MANUAL DEL EXTINTOR
4 CDIGO DEL EXTINTOR CORRESPONDIENTE CON CDIGO DEL PANEL 15 CONDICIN DE LA PINTURA
5 REGISTRO VISIBLE Y AL DA 16 REVISAR EXISTENCIA DE CORROSIN
6 ETIQUETA LTIMA REVISIN VISIBLE Y AL DA 17 PRESENCIA DE REPARACIONES (SOLDADURAS, PARCHES, LATONERIA, ETC.)
7 ETIQUETA DEL TIPO DE AGENTE DEL EXTINTOR Y APLICACIN VISIBLE /LEGIBLE 18 DEFORMACIN - ABOLLADURAS
8 VERIFIQUE QUE EL SEGURO DEL PERCUTOR EST EN SU LUGAR 19 VASTAGO INDICADOR DE PRESIN INMVIL O CORROIDO
9 VERIFIQUE QUE EL SELLO SE ENCUENTRE EN SU LUGAR (TIPO DE EXTINTOR SIN MANMETRO)
10 VERIFIQUE ESTADO Y LECTURA DE MANMETRO DE PRESIN
11 VERIFIQUE ESTADO CONJUNTO MANGUERA
FIRMAS
RESPONSABLE
julio 2001
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 3.01/2
Elemento 3.01
N CDIGO DE FALLA
1 ESTADO CIERRE DE GABINETE / GRIFO 12 REA DESPEJADA
2 ESTADO MANGUERAS 13 ESTADO ACOPLE
3 ESTADO VIDRIO / MARTILLO ROMPE VIDRIO 14 ESTADO CARRETE
4 SEALIZACIN
5 CDIGO DE COLORES
6 NMERO DE REGISTRO
7 REVISAR SI EL GRIFO PRESENTA FUGAS
8 ESTADO DE LAS VLVULAS
9 ESTADO DEL PITN
10 VERIFICAR SI EST CONECTADO A LA RED DE INCENDIO
VERIFIQUE AGUA
11 LLAVE PARA ABRIR GRIFO
FIRMAS
RESPONSABLE
julio 2001
NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 3.02
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Ubicacin demarcada y
pisos despejados.
1.2 Para impedir que se almacenen materiales delante de los extintores, debe pintarse un
rea de 50 cms x 50 cms en el suelo delante de ellos tal como se indica en el prrafo
1.1.
1.3 Para poder ubicar los extintores, debe colocarse un pictograma con una flecha roja
y otro con la figura del extintor, en un lugar destacado sobre ste, para su mxima
visibilidad.
1.5 Todos los extintores deben montarse a 1,5 metros desde el piso hasta el punto ms
alto del extintor.
1.6 Todos los extintores que se encuentren instalados en los exteriores de los edificios o a
la intemperie, debern ser protegidos por gabinetes, fundas, cobertores, de fcil acce-
so.
1.7 La ubicacin de los extintores ser tal que ninguno de ellos, se encuentre a ms de 23
metros del lugar habitual de trabajo de alguna persona.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, 72, NCH 1433/78 (4,5,6), NCH N 2122/99
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 3.04
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Mantencin equipo contra
Incendio.
1.0 INTRODUCCIN
RESPONSABILIDADES
1.1 El Encargado del elemento de cada rea debe velar por la condicin de cada extintor,
hidrantes y carretes de mangueras contra incendios, en su rea de responsabilidad.
Las siguientes listas de chequeo son usadas por el Encargado del Elemento del rea
en sus inspecciones:
1.2 Todos los extintores descargados o defectuosos deben ser cambiados inmediatamen-
te. Cualquier otro defecto debe reportarse inmediatamente al Asesor de Proteccin
contra Incendios.
1.3 Trimestralmente, o antes si se requiere, el Encargado del Elemento, har una inspec-
cin de sus reas de responsabilidad y anotar todas las irregularidades en las listas
de chequeos y comunicar al Lder de Grupo de sus observaciones y al Superinten-
dente. En las Empresas Contratistas al Administrador de Faena.
1.4 El Encargado del Elemento debe asegurarse que todos los extintores, hidrantes (gri-
fos) y carretes estn numerados y que exista un registro actualizado.
1.5 Cada extintor debe tener una etiqueta adherida que indique el mes y el ao que se
realiz el mantenimiento y la persona o empresa que efectu el mantenimiento.
2.1.2 El Encargado del Elemento 3.00 de cada rea, ser el responsable de identifi-
car los equipos que se encuentren por vencer su fecha de mantenimiento y
hacerlos llegar al Cuartel de Emergencia.
2.1.4 El mantenimiento a los grifos o bocatomas de la Red de Incendio ser cada seis
meses y en las reas que presenten ambientes corrosivos ser ms peridica
quedando a convenir un plan de mantenimiento con el Supervisor de Preven-
cin y Combate de Incendio.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (art. 149 - 299)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 3.04
Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Mantencin equipo contra
Incendio.
2.2.1 Cada vez que se realicen inspecciones a la red Contra Incendios, se debern
realizar pruebas para chequear que, tanto los grifos como las bocatomas de la
red, se encuentran en perfectas condiciones de uso.
2.3.2 El carro bomba ser probado diariamente por los Cuarteleros en un circuito
determinado, para comprobar la operatividad de todos sus sistemas, a travs
de la hoja de registro 3.04/1.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (art. 149 - 299)
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 3.04/1
Elemento 3.04
N CODIGO DE FALLA
1 ASEO GENERAL 21 LUCES ALTAS
2 ESTADO DEL PISO 22 LUCES BAJAS
3 ASEO ESTANTERAS 23 MARCHA ATRAS
4 ESTADO LUMINARIAS 24 BALIZA DELANTERA
5 ORDEN 25 GIRATORIO DERECHO
6 ALMACENAMIENTO 26 GIRATORIO IZQUIERDO
7 ESTADO LUCES EMERGENCIA 27 SIRENA
8 ESTADO ENCHUFES 28 RADIO COMUNICACIONES
9 ASEO CARRO BOMBA 29 INVENTARIO GAVETAS
10 ASEO EXTINTORES 30 ORDEN GAVETAS
11 CARRO BOMBA 31 ORDEN MANGUERAS
12 ARRANQUE DEL MOTOR 32 PITONES LUBRICADOS
13 NIVELES DE ACEITE 33 EXTINTORES CARRO BOMBA
14 NIVELES DE AGUA 34 EQUIPO DE ESPUMA
15 NIVEL REFRIGERANTE 35 MONITOR
16 AIRE NEUMTICOS 36 TABLERO CONTROL MQUINA
17 ESTADO DE FRENOS 37 SALIDAS DE AGUA O PURGA
18 LQUIDO DE FRENOS 38 GATA HIDRULICA
19 COMBUSTIBLE 39 NEUMTICO REPUESTO
20 NIVEL AGUA ESTANQUE 40 HERRAMIENTAS
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
FIRMAS julio 2001
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RESPONSABLE
NOMBRE
PLAN DE ACCIN
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 3.05
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Almacenamiento de material
inflamable y explosivo.
1.0 INTRODUCCIN
2.3 Para el caso del abastecimiento de grupos electrgenos de terreno, se podr almace-
nar hasta un mximo de 200 litros (un tambor).
2.6 Las uniones deben ser tipo mordazas para facilitar la puesta a tierra, desde depsitos
principales hacia receptores.
2.7 Las reas de almacenamiento de combustible debern estar sealadas en todos los
costados.
2.8 Toda rea de almacenamiento debe contar con equipos adecuados para la extincin
de incendios, dependiendo su cantidad, de la carga de combustible.
2.9 Los contenedores para lquidos inflamables deben construirse de acero con puertas
con cerraduras y ser rotuladas LQUIDOS INFLAMABLES con letras de 50 mm. con
un pictograma USAR LUCES A PRUEBA DE EXPLOSIN.
AUTORIZADO: Ref. Legal: Nch 389/74, 758/71, 388/55, D.S. N745, D.S. N72 (299 al 308)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 3.05
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Almacenamiento de material
inflamable y explosivo.
2.10 Trabajos con llama abierta o chispas, procesos con calor y fumar, estarn prohibidos
en un radio de 10 mt. de un depsito para lquidos inflamables. En caso contrario debe
emitirse un permiso de trabajo (5.52). Adems se debe sealizar el lugar.
2.11 Los contenedores de almacenamiento de pintura deben tener una ventilacin para no
permitir la acumulacin de gases inflamables.
2.12 En el transporte o trasvasije menor de combustible, debe usarse slo envases metli-
cos fabricados para este fin y debidamente puestos a tierra.
3.1 La gasolina, diluyente y lquidos similares, con un punto de inflamacin bajo, se deben
guardar en contenedores cubiertos metlicos, preferentemente en cajas de seguri-
dad, cuando no estn en uso.
3.2 Donde se use cualquier tipo de lquido inflamable, debern existir los recursos para el
control de eventuales fugas y/o derrames.
3.4 No deben utilizarse lquidos inflamables con bajo punto de inflamabilidad (gasolinas,
diluyentes, etc.) para aseos de maquinarias, piezas, talleres, reas de trabajo o
paralimpieza de la piel.
4.2 Los tambores no deben usarse como apoyo de andamios, soportes para corte o solda-
dura de cualquier tipo.
4.3 Los tambores de almacenamiento de aceite, provistos para stock de lubricantes, debe-
ran ser almacenados preferentemente en posicin vertical y proporcionar bombas
apropiadas para el vaciado cuando se requiera.
4.4 Los tambores almacenados horizontalmente (acostados) deben tener una llave para
minimizar las goteras cuando se vacan. Tambin se debe proporcionar una bandeja
para goteo y derrame.
AUTORIZADO: Ref. Legal: Nch 389/74, 758/71, 388/55, D.S. N745, D.S. N72 (299 al 308)
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 3.05
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Almacenamiento de material
inflamable y explosivo.
5.1 Todos los tambores en desuso deben ser enviados al patio de salvataje, donde sern
clasificados por el Departamento de Medio Ambiente, de acuerdo a procedimiento es-
tablecido, para luego determinar:
5.1.1 Venta o re-uso en la mina (como ej. demarcadores de reas de volteo de rocas,
o usos miscelneos).
5.1.2 Desecho (chatarra).
5.1.3 Despachar para re-acondicionamiento.
5.2 Los tambores con tapa del mismo dimetro (tales como baldes de grasa) se le deben
sacar las tapas antes de su eliminacin.
5.3 Los tambores en desuso no deben ser cortados, soldados o aplicarles cualquier tipo de
fuente calrica.
AUTORIZADO: Ref. Legal: Nch 389/74, 758/71, 388/55, D.S. N745, D.S. N72 (299 al 308)
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 3.06
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Sistemas de Alarmas
Contra Incendios.
1.0 INTRODUCCIN
ALARMAS CENTRALES
El propsito de implementar un Sistema de Alarma contra incendio o de emergencias en
todas las reas de MEL, es alertar en el momento deseado un eventual incendio, accidente o
evacuacin masiva del personal y ponerlo a salvo en los distintos puntos de encuentro de
emergencia (PEE), preestablecidos en los planes de evacuacin que cada rea posee y de
sta forma asegurar la integridad fsica de las personas ante un eventual desastre.
1.1 Debern existir dos tipos de Alarmas para indicar una emergencia en un rea determi-
nada:
a) Una alarma de Incendio que est conectada a los detectores de fuego y humo
que existen en MEL, y stos a su vez que se encuentren monitoreados en
salas de control, oficinas, garitas, etc. Que cuenten con personal fijo las 24
horas del da.
Que cuente con un sistema de respaldo elctrico en caso de corte del suminis-
tro elctrico.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (129, 294 al 300)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 3.06
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Sistemas de Alarmas
Contra Incendios.
3.2 Los puntos de activacin de la alarma de advertencia deben estar ubicados a una
altura accesible adyacente a la salida ms frecuente del edificio y cerca de un extintor.
3.3 Un adhesivo estndar con los telfonos de emergencia de MEL debe ser exhibido
visiblemente.
3.4 Al recibir una alarma de incendio, los ocupantes del rea afectada deben evacuar de
acuerdo a los procedimientos y reunirse en el punto de encuentro de emergencia para
su conteo.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (129, 294 al 300)
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 3.06
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Sistemas de Alarmas
Contra Incendios.
3.8 Cada Unidad de Negocio y Empresa Contratista debe efectuar trimestralmente, una
inspeccin de todos los sistemas de alarmas y de mantener, vigente, un plano de ubi-
cacin.
3.9 Diariamente, a las 12:00 horas, sin excepcin, se probarn las alarmas generales de
incendios, en Planta y Coloso.
3.10 Las alarmas deben ser audibles en todos los lugares del rea involucrada.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (129, 294 al 300)
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Anexo Ref: 3.06/1
Elemento 3.06
N CDIGO DE FALLA
1 ALARMA INDEPENDIENTE
2 ALARMA DE RESPALDO
3 UBICACIN DE LOS PUNTOS DE ACTIVACIN
4 ADHESIVOS ESTANDAR CON NMEROS DE EMERGENCIA DE MEL
5 SONIDO DE ALARMA INDEPENDIENTE SUFICIENTE PARA SER ESCUCHADA EN TODO EL EDIFICIO
6 SONIDO DE ALARMA DE RESPALDO SUFICIENTE PARA SER ESCUCHADA EN TODO EL EDIFICIO
7 PERSONAL EN CONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE ACTIVACIN (3 PERSONAS AL AZAR)
8 PERIODICIDAD DE LAS REVISIONES ANTERIORES
9 EXTINTOR EN LAS CERCANAS DE LOS PUNTOS DE ACTIVACIN
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 3.07
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Ejercicios e Instrucciones
de Combates de Incendios.
1.0 INTRODUCCIN
1.2.1 En aquellas reas que presenten un mayor riesgo de incendio o que por sus
caractersticas de almacenaje, y operadores de equipos crticos para el proce-
so productivo, se realizarn dos prcticas de Uso de Extintores Porttiles,
en el ao.
1.3 Los registros de los entrenamientos deben ser llevados por el Asesor de Proteccin
contra Incendios.
1.5 Todas las rutas de escape deben mantenerse siempre libres de obstculos. Cuando
exista una duda razonable con relacin a la ubicacin de un medio de escape alterna-
tivo, ser exhibido un pictograma estndar (refirase al estndar de seguridad 2.50)
visible mostrando la salida.
1.6 Se deber poner en prctica un Plan de Prevencin de Incendio en aquellas reas que
se determine de acuerdo a las evaluaciones de riesgos de incendio.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (129, 294 al 300)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 3.07
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Ejercicios e Instrucciones
de Combates de Incendios.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N745, D.S. N72 (129, 294 al 300)
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Anexo Ref: 3.07/1-1
REGISTRO EJERCICIOS DE EMERGENCIA Elemento 3.07
6 RESPUESTA DE LA AMBULANCIA?
7 RESPUESTA DEL CARRO DE BOMBEROS?
8 JEFE DE TURNO CONTROL DIAGNSTICO?
PRESIDENTE
9 BRIGADAS DE EMERGENCIA?
10 INGRESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS?
11 USO DE EQUIPOS AUTORESCATADORES?
12 USO DE EXTINTORES?
13 HUBO CONTROL DE TRNSITO?
14 USO DE HIDRATANTES?
15 TIEMPO DE RESPUESTA?
FECHA
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Anexo Ref: 3.07/1-2
REGISTRO EJERCICIOS DE EMERGENCIA Elemento 3.07
PRESIDENTE
24 NECESIDADES DE REINSTRUCCIN
25 REVISIN DE PROCEDIMIENTO?
FECHA
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 3.08
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Proteccin Industrial.
1.0 INTRODUCCIN
1.1 El Jefe de Proteccin Industrial es responsable de dar asesora y administrar la protec-
cin en todos los aspectos de seguridad en la propiedad de MEL.
2.2 Existe personal de seguridad (vigilancia) en servicio las 24 horas del da, los cuales
deben informar de materias tales como de oficinas con luces encendidas, acondiciona-
dores de aire encendidos, puertas o ventanas abiertas o de cualquier accin o condi-
cin que sea insegura. Las materias que requieren atencin urgente deben ser infor-
madas inmediatamente al Supervisor Superior de turno en un formulario de informe.
Materias de menor importancia deben ser informadas al da siguiente, usando el mis-
mo formulario.
2.4 El personal de Adm. Servicios Mina debe aprobar el curso de capacitacin en seguri-
dad y vigilancia, debe haber un mnimo de una persona capacitada en servicio a toda
hora.
3.1 Todos los casos de robos y hurto debern ser informados a Administracin de Servi-
cios Mina.
3.2 Todo caso sospechoso de ebriedad, abuso de drogas o dao malicioso y conducta
extraa del personal, debe ser informada a Adm. de Servicios Mina.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 3.09
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Planes de Emergencia.
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Ninguna planta u organizacin es inmune a desastres o accidentes naturales o causa-
dos por el hombre. MEL por lo tanto, ha desarrollado una serie de procedimientos y
planes de emergencia para coordinar los recursos para rescate y dar tratamiento mdi-
co a los empleados.
2.3 Estos planes de emergencias sern distribuidos a los Gerentes de MEL y Jefes de
Departamento o Superintendentes.
2.4 Todo plan de emergencia debe contemplar puntos de encuentro de evacuacin (P.E.E.)
dichos puntos deben estr claramente sealizados y ser de conocimiento del personal.
2.5 Para lograr que los empleados estn conscientes del tipo de emergencia que pudiera
ocurrir y el procedimiento a seguir si ocurriera, cada Gerente, Superintendente o Jefe
de Depto. es responsable de comunicar dichos Planes, incluidas las Empresas Contra-
tistas.
2.6 Las Brigadas de Emergencias estn en servicio permanente y son entrenados para
aplicar tcnicas bsicas de rescate y primeros auxilios avanzados.
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 3.09
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Planes de Emergencia
3.3 Las dems reas tienen acceso directo va radio y/o telfono al Policlnico.
3.4 El Asesor de Prevencin en turno est comunicado con la faena y policlnico va radio,
canal A-9.
3.7 Desarrollado lo anterior, debe comenzar la investigacin del accidente tal cual est
establecido en el procedimiento MEL.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 3.10
Proteccin y Prevencin
de Incendios
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Coordinador de Combate de
Incendios y Plan de
Emergencia.
1.0 El cargo de Coordinador General de combate de incendios y rescate en MEL es una funcin
del Asesor de Proteccin contra Incendios de la Grcia. de Prevencin de Riesgos.
2.0 Para Empresas Contratistas el Gerente de sta, nombrar por escrito un coordinador para el
plan de emergencia.
3.0 Este cargo es designado por escrito por el Gerente de Proteccin de Recursos, en el caso de
MEL.
4.0 El Coordinador General de Combate de Incendios debe ser consultado durante la planifica-
cin de una nueva planta o de sus medios, para asegurar que las medidas de control de
incendios sean adecuadas, segn las normas chilenas vigentes y a falta de stas, las interna-
cionales adoptadas por la Empresa.
5.0 El Asesor de Proteccin contra Incendios tiene la responsabilidad de asesorar a cada Geren-
cia sobre los riesgos de incendios
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 4.11
Registro e Investigacin
de Accidentes
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Registro de Lesionados y
Enfermedades Profesionales.
1.0 INTRODUCCIN
REGISTRO DE LESIONADOS Y ENFERMOS
1.4 El registro debe estar disponible para el uso de Escondida, a travs de la Gerencia de
Prevencin de Riesgos.
1.5 Toda lesin y/o enfermedad profesional que se detecte, generar una investigacin por
parte del Lder de Grupo y/o Supervisor de la persona afectada y se incluir de inme-
diato en el sistema SISE.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N173, N40, N54, N72 (art. 55).
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 4.12
Investigacin e Informes
Incidentes (Accidentes)
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Lesiones y Enfermedades
de Trabajo.
1.0 INTRODUCCIN
INFORMES DE LESIONES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES
1.1 Toda lesin o enfermedad profesional, no importando su gravedad, debe ser informa-
da e investigada usando el Informe de Accidente existente en el sistema SISE.
1.2 Para Empresas Contratistas, la investigacin de Accidentes debe seguir la ruta estipu-
lada en la ltima pgina del formato segn se muestra en 4.12/1. Adems este informe
deber ser contemplado en su totalidad y entregado al administrador del contrato,
quien debe ingresarlo al sistema SISE.
1.3 La investigacin debe ser llevada a cabo por el Lder de Grupo y/o Asesor Tcnico en
MEL/Supervisor del lesionado o involucrado para el caso de contratistas. Este Informe
debe incluir fotografas, diagramas, declaraciones escritas y toda la documentacin
adicional pertinente que resulte de la investigacin. Toda esta informacin debe
ingresarse al sistema SISE.
1.6 La Investigacin de Accidente queda cerrada cuando se han implementado todas las
acciones recomendadas para prevenir una nueva ocurrencia.
1.7 El Gerente de la Unidad de Negocio antes de 24 hrs., debe informar los accidentes
C.T.P., a la Presidencia y BHP, as como los relacionados con accidentes a equipos o
dao a la propiedad de alto potencial de prdida o lesin. Dicha investigacin, debe
ser realizada mediante el mtodo ICAM.
1.8 El Informe final debe estar en manos del Presidente de MEL, antes de 4 das. El Presi-
dente enviar tal Informe final a BHP Australia en ingls.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N72 (art. 55), D.S. N54 (16, 24), ley 16.744 (art. 3).
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 4.12
Investigacin e Informes
Incidentes (Accidentes)
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Lesiones y Enfermedades
de Trabajo.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N72 (art. 55), D.S. N54 (16, 24), ley 16.744 (art. 3).
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 4.12/1
Elemento 4.12
SUPERINTENDENCIA:
GERENTE REA:
GERENTE:
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 4.12/2
REGISTRO E INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Elemento 4.12
INFORME DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES / ACCIDENTES
NRO. INVESTIGADOR FECHA TIPO DE INCIDENTE/ ACCIDENTE DESCRIPCIN DEL ACCIDENTE/ INCIDENTE ACCIN REQUERIDA PROGRESO TURNO
REPORTE ACCIDENTE C.T.P. S.T.P. DAO INCENDIO FECHA CUMPLIMIENTO
PRESIDENTE
FECHA
STP: SIN TIEMPO PERDIDO CTP: CON TIEMPO PERDIDO
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 4.13 y 4.15
Estadstica de lesin/
Enfermedades
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Estadstica de Incidentes.
1.0 INTRODUCCIN
ESTADSTICAS DE INCIDENTES / ACCIDENTES
1.1 Cada Unidad de Negocios y/o Empresa Contratista, es responsable de llevar las esta-
dsticas de Incidentes de su rea.
1.5 Las estadsticas progresivas que muestran la actividad de toda la Operacin MEL y
Empresas Contratistas, se actualizarn diariamente en los paneles de seguridad y
letreros existentes al ingreso de las faenas.
1.7 Adems de la estadstica mensual, MEL y sus Empresas Contratistas debern llevar
el registro de los ltimos 12 meses.
1.8 En los casos de trabajos de proyectos y construccin, las Empresas Contratistas cana-
lizarn su informacin estadstica a travs del Departamento de Prevencin de Riesgo,
de quien administre esos contratos directamente.
1.9 Las Empresas Contratistas reportarn todos los accidentes segn legislacin vigente
a los siguientes organismos fiscalizadores y Administradores: Servicio Salud,
Sernageomn y Mutualidades.
1.10 Cada Unidad de Negocios, debe nominar una persona quien se encargar de recolec-
tar y enviar las horas-hombre trabajadas en el mes por los empleados de MEL y Con-
tratistas a la Gerencia de Prevencin de Riesgos, a ms tardar el da 28 de cada mes.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 4.14
Investigacin e Informe
de Accidentes
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Accidentes con daos
Materiales y Defectos
de Proceso.
1.1 Todos los accidentes con daos materiales y Defectos de Proceso, deben reportarse
a la Gerencia de Prevencin de Riesgos, inmediatamente ocurridos.
1.2 Todos los accidentes con dao a vehculos, equipo, edificios, estructuras y defecto de
proceso, deben reportarse y registrarse en el SISE, debiendo seguir el mismo proce-
dimiento para accidentes de personas (elemento 4.12).
1.3 Todo accidente con dao a equipo y/o defecto de proceso, debe ser informado a la
Gerencia de Prevencin de Riesgos de MEL, a travs de Lderes de grupo de las
reas o Supervisor de Empresa Contratista, segn sea el caso. Esta informacin debe
ser detallada, correcta y exacta. Un resumen de accidentes con dao a equipos, gra-
ves y/o incidentes con alto potencial de gravedad, se reportar antes de 24 horas a
B.H.P Australia y Presidente de Escondida. El responsable del envo es el Gerente de
turno o involucrado.
1.5 Cada informe de investigacin, debe incluir: Fotografas, declaracin de las personas
involucradas y cualquier informacin adicional pertinente de respaldo, que clarifique
tanto las causas como antecedentes personales, las que tambin se ingresarn a SISE.
1.6 Todo accidente con dao debe ser investigado por el Lder de Grupo (MEL / Empresa
Contratista), que tenga relacin directa con el suceso ocurrido.
1.7 La investigacin del accidente concluye cuando se han determinado causas inmedia-
tas, causas bsicas y las recomendaciones y las medidas correctivas propuestas, se
han implementado
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 4.22
Registro e Investigacin de
Incidentes / Accidentes
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Seguros: Distribucin
de Costos.
1.2 Todos los Gerentes, Superintendentes, Lderes de Grupo, Lderes de Equipo, Aseso-
res y Empleados, deben estar conscientes de la relacin entre el programa de preven-
cin de lesiones y enfermedades profesionales y el costo, los seguros de accidentes y
el seguro de incendios. La informacin pertinente est disponible de acuerdo a lo si-
guiente:
1.4 Las investigaciones de incidentes que generen prdidas debern llevar una estima-
cin lo ms real posible de los costos involucrados, lo que se registrar en el informe
de investigacin ingresado a SISE.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 4.23
1.2 Incidente: Suceso no deseado que genera prdidas en los resultados del negocio.
1.3 Accidente: Incidente que resulta en dao fsico y que afecta a personas, equipos,
materiales y/o medio ambiente.
1.4 Defecto de Proceso: Incidente que deteriora o altera el normal desarrollo de un proce-
so, afectando negativamente sus resultados.
1.5 Cuasi-Prdida: Incidente que resulta en dao fsico, alteracin o deterioro de nivel
menor, pero con potencial de efectos o consecuencias mayores.
2.0 PROPSITO
2.1 El propsito del recuento de incidentes es analizar cada uno de stos en sus causas y
efectos, con el objeto de evitar la repeticin de otros, originados por causas similares o
peligros no detectados.
3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 El Gerente, Superintendente o Gerente de Empresa Contratista, deber nombrar un
responsable del elemento.
3.2 Otorgar los medios y facilidades para su realizacin, y velar por el cumplimiento y
calidad del mismo.
3.3 El responsable de este elemento deber: Preparar y cursar invitaciones para las re-
uniones de recuentos de incidentes, reuniones que podrn ser dirigidas por l, o por el
Gerente, o Superintendente, o Administrador de las Empresas de Servicios.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 4.23
5.1 Revisarn: La calidad de la investigacin, del informe y del seguimiento de las accio-
nes correctivas.
5.3 Analizar la evaluacin de riesgo del rea, del proceso, o de la tarea, considerando las
causas de los incidentes recientes.
5.4 Estudiar la tendencia de los incidentes por causas, lugar y tipo de trabajo, efectos,
consecuencias y potencial de gravedad.
5.6 Levantar un Acta: Que debe ser firmada por todos los asistentes y que contendr
anlisis efectuados a los incidentes, conclusiones, compromisos y proposiciones de
mejoramiento acordado en la reunin y se acompaar de estadsticas y/o grfico de
tendencias y los incidentes cuyo anlisis se haya finalizado.
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 4.25
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La gerencia de las reas debern establecer un programa de control de riesgo anual,
para asegurar la identificacin, estandarizacin, medicin, evaluacin y control de to-
dos los involucrados en las operaciones. Adems debern presupuestar los gastos
que genera este control. El objetivo es lograr continuidad de los procesos con prdidas
mnimas o absorbibles, basados en actividades sistemticas y tcnicas que permitan
controlar el dao en las personas, accidentes con dao a la propiedad y el impacto en
los procesos y medio ambiente.
2.2 Medidas de Control. Las medidas de control utilizadas en la faena pueden incluir una
combinacin de actividades de control del riesgo, conocidas como:
4T
Tolerar
Tratar
Terminar
Transferir
AUTORIZADO: Ref. Legal: Relacionado con BHP - Auditora, N2, AIHA, elem. 4.132, BSI - en ISO 14001 elem.
4.2.2 y 4.2.4, BSI - HS (G)65, elem. 4.3.2 y 4.3.4, OSHA - VPP, elem. 5b(1), 5b(4) y CLT, Norma Regulatoria
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 4.25
2.3 Registro. Cada rea o Empresa Contratista deber llevar un registro de las activida-
des de sus programas en un archivo centralizado y ordenado de acuerdo a los 98
elementos de los estndares.
En las reas deber ser designada una persona a cargo del mantenimiento de estos
registros.
2.4 Revisiones de la Gerencia. La gerencia debe llevar acabo revisiones regulares del
estado del riesgo en faena y la efectividad de las medidas de control de peligros en uso
para asegurar que los peligros y riesgos en la faena se reducen a niveles seguros, y
que haya una mejora continua en las operaciones, a travs de herramientas tales
como: auditoras (internas o externas), inspecciones, seguimientos, etc.
AUTORIZADO: Ref. Legal: Relacionado con BHP - Auditora, N2, AIHA, elem. 4.132, BSI - en ISO 14001 elem.
4.2.2 y 4.2.4, BSI - HS (G)65, elem. 4.3.2 y 4.3.4, OSHA - VPP, elem. 5b(1), 5b(4) y CLT, Norma Regulatoria
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 4.30
2.2 Accidentes leves (S.T.P), implica que el empleado lesionado o enfermo salga de su
labor habitual por un perodo breve (inferior a una jornada de trabajo), pudiendo regre-
sar antes del trmino de la jornada o a la jornada siguiente.
2.3 Accidente mayor (C.T.P), implica que el empleado lesionado o enfermo profesional, se
ausente de su labor habitual por un tiempo superior a una jornada completa de trabajo.
2.4 Existen otras situaciones de ausencia laboral relacionadas con accidentes o enferme-
dades profesionales. Entre ellas, aquellas situaciones en que el empleado debe au-
sentarse por controles mdicos programados, exmenes, etc. Finalmente, aquella en
que por fatalidad el empleado no regresa.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 4.30
3.1 La empresa debe dar a conocer a sus empleados, mediante la difusin de principios y
polticas, su preocupacin e inters por la seguridad y salud de los empleados. Ade-
ms, deber proveer las facilidades, recursos o ayuda necesaria para que el empleado
enfermo o lesionado retorne lo ms prontamente al trabajo.
3.3 Implementar en las faenas de trabajo un Centro de Atencin Mdica, con equipamiento
apropiado y personal competente (mdicos y paramdicos), que garantice un satisfac-
torio nivel de resolucin frente a lesionados de magnitud.
4.1 Minera Escondida Ltda., al igual que sus contratistas deben mantener vigentes las
coberturas de la ley N16.744 (Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales).
4.2 Minera Escondida Ltda., debe velar porque el empleado enfermo o lesionado reciba
oportunamente las prestaciones mdico asistenciales que el caso amerita. Asimismo,
mantendr una permanente preocupacin por la evolucin de ste.
4.3 Personal del rea de Recursos Humanos de MEL velar porque frente a una situacin
de enfermedad o lesin de un empleado, la familia se mantenga informada de la situa-
cin y facilitar la expedicin en la atencin de ste.
4.4 Minera Escondida Ltda., deber tener la mejor disposicin para facilitar el retorno al
trabajo, de un empleado lesionado de acuerdo a su capacidad remanente. En conse-
cuencia, reubicar al empleado en actividades acordes a su actual estado.
4.5 Minera Escondida Ltda., a travs de RR.HH., entregar asistencia y facilitar las ges-
tiones de la familia de un empleado accidentado con consecuencias graves y/o fatales.
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 4.30
AUTORIZADO: Ref. Legal: D.S. N72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.10 - A
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Se deben establecer procesos para asegurar que personas de alto nivel en la geren-
cia, tengan la responsabilidad para revisar y preparar informes sobre el estado de
desempeo de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus faenas.
2.2 Revisiones de los Sistemas de Manejo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Am-
biente. Personas de alto nivel en la gerencia deben definir el mbito y frecuencia de las
revisiones peridicas de los sistemas de manejo de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, y tambin deben asegurarse que los sistemas de control de seguri-
dad y salud ocupacional en la faena son los apropiados, adecuados y efectivos para
tratar lo siguiente:
AUTORIZADO: Referencia Legal : BHP - Aditora N 18, (Tambin BSI en ISO 14001)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.10 - A
Las personas de alto nivel en la gerencia deben usar toda la informacin obtenida de
las revisiones de los sistemas de manejo de salud, seguridad y medio ambiente, para
mejorar los procedimientos en la faena relacionadas con la minimizacin de riesgos y
desempeo comercial.
2.3 Acciones Correctivas. Personas de alto nivel en la gerencia deben desarrollar accio-
nes correctivas para producir mejoras en el desempeo de salud, seguridad y medio
ambiente, y la efectividad del control del sistema, por ejemplo, realizando modificacio-
nes en el sistema, para cumplir en forma ms efectiva con los requerimientos del siste-
ma de control de los elementos centrales, etc.
AUTORIZADO: Referencia Legal : BHP - Aditora N 18, (Tambin BSI en ISO 14001)
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.10
Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Gerentes:
Responsables de la Seguridad.
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La responsabilidad de la seguridad en un lugar de trabajo descansa en la Gerencia
respectiva. Todos los Gerentes son responsables de la seguridad y deben dirigir el
programa de seguridad de tal manera que asegure que no ocurran incidentes/ acciden-
tes que produzcan lesiones, daos o interrupcin al trabajo.
1.2 Los Gerentes debern establecer un programa que determine las obligaciones que
tendr cada persona a su cargo, para el cumplimiento de los estndares.
1.3 Los Gerentes de las reas /Gerentes generales de las Empresas Contratistas, debern
cumplir con toda la Legislacin Vigente.
1.4 Los Gerentes deben designar por escrito a los Lderes de Grupo como representantes
de seguridad en cada una de las reas, especificando su responsabilidad, autoridad y
obligaciones, a los Coordinadores del Programa de Prevencin de Riesgos, fijando
plazos, reas y elementos a controlar.
2.2 Los Gerentes de las Empresas Contratistas son responsables de establecer su poltica
de seguridad, de sus empresas, basadas en la poltica dictada por el Presidente de
MEL.
2.3 La declaracin sobre esta poltica debe exhibirse en todos los paneles informativos de
MEL, y en todas las garitas de ingreso a la empresa.
2.4 Las Empresas Contratistas debern exhibir, adems de la poltica de MEL, su propia
poltica, ya sea en oficina, comedores y lugares de acceso.
2.5 El Gerente del rea o de Empresa Contratista velar por el mantenimiento ptimo de
esta publicacin.
AUTORIZADO: Referencia Legal : D.S. N 72, 745, 40, ley 16.744, ley 18.620 (Cdigo del Trabajo)
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Organizacin de Seguridad
1.0 INTRODUCCIN
1.2 Para Empresas Contratistas el Gerente designa al Jefe de Prevencin de Riesgos por
escrito, que asesorar a la Empresa en Seguridad y Salud Ocupacional.
1.5 La persona designada como Gerente de Proteccin de Recursos debe cumplir con los
requerimientos legales, establecidos por el Servicio Nacional de Geologa y Minera de
Chile.
2.1 El Asesor de Gestin de Higiene Industrial y del rea de salud son designados por el
Gerente de Proteccin de Recursos.
2.4 Las personas designadas deben cumplir con los requerimientos legales, estableci-
dos por el Servicio de Salud y/o el Servicio Nacional de Geologa y Minera de Chile.
AUTORIZADO: Referencia Legal : D.S. 745, 109, 40, 72, ley 16.744
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.11
Organizacin de Seguridad
3.1 El Gerente de Proteccin de Recursos designa por escrito a los Asesores en Protec-
cin de Recursos.
3.2 Cada Gerente de rea designa por escrito a los Asesores de Seguridad y Medio
Ambiente.
3.3 Las obligaciones de los Asesores en Proteccin de Recursos es la de, asesorar a las
reas en la implementacin del sistema de seguridad MEL. Revisar el cumpli-
miento de normas del Sistema de Seguridad MEL, y de Reglamentos vigentes.
3.4 Asistir en la investigacin y verificar todo accidente dentro de los plazos y mantener
los registros estadsticos al da.
3.6 Asistir a las reas para que lleven implementado un programa de control sobre las
inspecciones y observaciones, segn lo indicado en el plan anual.
3.7 Hacer auditoras peridicas para asegurarse que el programa se est desarrollando
segn lo planificado.
3.8 Todo Experto en Prevencin de Riesgos de Empresas Contratistas que trabaje directa
o indirectamente en MEL, debe estar aprobado por la Gerencia de Proteccin de Recur-
sos de MEL.
AUTORIZADO: Referencia Legal : D.S. 745, 109, 40, 72, ley 16.744
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.12
Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Designacin y Aceptacin
de Representantes de
Seguridad.
1.2 Igual que en el punto anterior, los gerentes designarn los encargados de elementos
del programa.
1.4 Cada asignado debe reconocer que entiende y acepta la designacin firmando el for-
mulario como acuerdo.
1.5 La persona designada debe contar con la capacitacin pertinente, segn su responsa-
bilidad.
1.6 El formulario 5.12/1 tendr todas las responsabilidades que deber cumplir el coordi-
nador.
AUTORIZADO: Referencia Legal : Ley 16.744, Ley 18.620, D.S. N 40, 54, 72.
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Anexo Ref. 5.12/1
Elemento 5.12
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD
En Escondida, el Sr:________________________________________________________
__________________________________________________________________________
dentro de los Estndares establecidos por el sistema de seguridad del programa de segu-
________________________
FIRMA
________________________ _______________________
V B SUPERVISOR V B SUPERINTENDENTE
Escondida,_______________200__.
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Estndares de Seguridad
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Organizacin de Seguridad
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Estndares de Seguridad
Comits de Seguridad
(Reunin de Seguridad)
1.2 A las reuniones de este comit deben asistir todos los Gerentes de Escondida o sus
representantes.
1.3 Este comit debe reunirse regularmente cada 2 meses o cuando el Presidente lo con-
voque.
1.4 Lo acordado en estas reuniones debe consignarse en una minuta a distribuir entre los
Gerentes y Superintendentes de la Compaa.
2.2 Los comits se harn cargo de diferentes temas de Seguridad, Salud y Medio Ambien-
te, a objeto de fijar polticas respecto a ello, que queden insertas en la organizacin.
3.2 En Escondida existir un Comit Paritario de la Mina y otro de Coloso, que estn con-
formados de acuerdo a Disposiciones Legales.
3.3 Su estructura, las funciones que cumple y el alcance de stas, estn determinadas por
la ley.Las Empresas Contratistas que no tengan el mnimo exigido para conformar un
Comit Paritario, debern organizar un crculo de mejoramiento continuo.
Nota: Las decisiones adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que les encomienda
y les otorga la Ley 16.744 y su reglamentacin, tendrn carcter obligatorio para las
empresas y sus empleados.
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Estndares de Seguridad Comits de Seguridad
(Reunin de Seguridad)
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Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Comits de Seguridad
(Reunin de Seguridad)
7.4 Durante estas reuniones debe desarrollarse una agenda fija del modelo siguiente:
- Anlisis de estadsticas MEL y de la Gerencia y/o Superintendencia.
- Exhibicin del video mensual de acuerdo al inters de MEL.
- Anlisis de los Accidentes/ Incidentes relevantes MEL y/o del rea.
- Varios.
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Estndares de Seguridad
Comunicacin de Seguridad
en Faenas
1.0 INTRODUCCIN
1.1 MEL y sus Empresas Contratistas mantendrn un sistema de comunicacin perma-
nente fluido y peridico, orientado a promover la actitud positiva en seguridad hacia
todo su personal.
1.1.1 En las reuniones previas al inicio de cada turno, se efectuarn charlas de segu-
ridad, salud y medio ambiente de 5 minutos.
1.1.2 Una de las principales funciones del Punta Estrella, en los equipos de trabajo,
es desarrollar temas para la charla de 5 minutos dentro de su equipo.
1.1.3 En Empresas Contratistas el supervisor/capataz realizar una presentacin de
seguridad:
- El contenido lo determina el Departamento Prevencin de Riesgos de su em-
presa.
- Asistirn a ella todos los trabajadores de la empresa y firmarn el formulario
respectivo para confirmar su asistencia.
- Se realizarn durante la primera hora de la jornada de trabajo con una dura-
cin mnima de 5 minutos.
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Estndares de Seguridad
Comunicacin de Seguridad
en Faenas
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 Se deben desarrollar, y ejecutar procedimientos para la recepcin, documentacin,
contestacin y entrega de informacin relevante en, salud, seguridad y medio ambien-
te al personal y contratista, tales procedimientos deberan proveer detalles de los peli-
gros en las operaciones, tcnicas para minimizar la exposicin y las implicaciones de
acciones personales de cada empleado en los otros. Adems, se deberan establecer
lneas formales de comunicacin que identifiquen a las personas responsables, para
notificar en el evento de varios tipos de accidentes o incidentes.
AUTORIZADO: Referencia Legal : AIHA, Elem. 4.7 (tambin trata con BSI - en ISO 14001)
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AUTORIZADO: Referencia Legal : AIHA, Elem. 4.7 (tambin trata con BSI - en ISO 14001)
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.14 - B
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Se deben mantener programas para lograr discusiones abiertas de informaciones de
salud, seguridad y medio ambiente, avisos y objetivos entre la gerencia y los emplea-
dos, lo que resultar en la continua mejora del desempeo de salud, seguridad y me-
dio ambiente.
AUTORIZADO: Referencia Legal : BHP Seguridad, N 8, (tambin trata con BHP Auditora N 9, BSI - en ISO 14001)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.14 - B
2.2.1 Haciendo informes de incidentes. Se debern usar sistemas que permitan a los
empleados la comunicacin de las actividades peligrosas en los lugares de
trabajo, que puedan comprometer su salud y seguridad.
2.2.2 Comunicacin de informacin relevantes. La Gerencia de Proteccin de Re-
cursos, deber proporcionar la informacin relevante de salud y seguridad a
sus empleados en una forma apropiada para la situacin y cultura, a travs de
Boletines, Flash, Afiches, TV, etc.
2.2.3 Compartiendo la informacin - Se deben fomentar interacciones a travs de los
lmites internos de BHP, y con las organizaciones externas que permitan el
comportamiento de informacin y cuando sea apropiado estimular la mejores
prcticas.
2.2.4. Enlaces con unidades gubernamentales - Se debe establecer comunicacin
con los departamentos gubernamentales a travs de los cuales se establecen
la informacin relacionada con cambios en las polticas o estndares regulatorios,
o acciones que puedan afectar las operaciones en la faena.
2.2.5. Interaccin con la comunidad - Desarrollar mecanismos para establecer comu-
nicaciones abiertas con grupos en la comunidad, para discutir asuntos de sa-
lud, seguridad y medio ambiente que estn afectando la comunidad. Respon-
sabilidad de las gerencias de Asuntos Externos y Proteccin de Recursos.
AUTORIZADO: Referencia Legal : BHP Seguridad, N 8, (tambin trata con BHP Auditora N 9, BSI - en ISO 14001)
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Organizacin de Seguridad
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Estndares de Seguridad Primeros Auxilios
e Instalaciones
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Frente a una situacin de enfermedad crtica (infarto cardaco, accidente vascular en-
ceflico, prdida de conciencia sbita, etc.) o lesionado(s), es imprescindible contar
con personal entrenado en Primeros Auxilios, de manera que el enfermo o lesionado(s)
pueda(n) recibir ayuda inmediata en el terreno. Asimismo, se debe contar con procedi-
mientos de emergencias e instalaciones debidamente equipadas para la atencin pos-
terior a travs de personal competente (mdicos y paramdicos).
2.0 RESPONSABILIDADES
2.1 Cada unidad de Negocio debe contar con procedimientos para situaciones de emer-
gencia originado por enfermedad crtica o lesionado(s). Es decir, la forma de operar
(qu hacer, a quin llamar, a quin informar, etc).
2.2 Ante una situacin de emergencia en el terreno, sea por enfermedad crtica o
lesionado(s), el personal que proporciona ayuda lo har slo si es absolutamente ne-
cesario, y de acuerdo a su nivel de competencias (trastornos respiratorios, hemorra-
gias, inmovilizacin frente a fracturas, etc).
2.3 Todas aquellas situaciones de enfermedad o lesiones que permitan ser trasladadas al
Centro de Atencin Mdica, se harn tomando las precauciones pertinentes, de lo
contrario ser preferible esperar los medios apropiados.
2.5 Las cajas de Primeros Auxilios o de Emergencia deben estar ubicadas en un lugar de
fcil acceso, debidamente sealizadas y contar con un sello que permita acceder o
abrirlas rpidamente en caso necesario.
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Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Primeros Auxilios
e Instalaciones
2.6 En aquellos lugares de trabajo donde existan cajas de Primeros Auxilios o de Emer-
gencia, debe estar claramente demarcado el nombre del funcionario responsable de
velar por la integridad de sta. ste deber inspeccionarla mensualmente con uso de
lista de chequeo (5.15/1).
2.7 Toda caja de Primeros Auxilios o Emergencias debe contener slo los insumos deter-
minados por el rea de Salud Organizacional. Estos insumos estn destinados a lim-
piar o proteger lesiones, inmovilizar fracturas o uso de dispositivo de respiracin cuan-
do el caso lo requiera. Bajo ninguna circunstancia contendr medicamentos de ningu-
na especie.
2.8 En casos en que una caja de Primeros Auxilios o de Emergencia sea encontrada con
el sello roto sin motivos justificados, ser el responsable del elemento, quien debe
investigar el hecho.
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Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Anexo Ref: 5.15/1
DEPARTAMENTO SECCIN
N CDIGO DE FALLA
1 ALGODN 8 DOS FRASCOS AGUA OXIGENADA
2 TABLILLAS 9 UNA TIJERA GRANDE
3 UNA CINTA ADHESIVA 10 DOS SUEROS FISIOLGICOS
4 UN FOILLE UNGENTO 11 DOS VENDAS ELSTICAS
5 UN LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS 12 GUANTES QUIRRGICOS
6 DOS APSITOS GRANDES 13 DISPOSITIVO DE RESPIRACIN
7 DOS PAQUETES DE GASAS
IDENTIFICACIN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
FIRMAS
RESPONSABLE
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NOMBRE GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
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Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Primeros Auxilios
y Entrenamiento
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada una de las Unidades de Negocio y Empresas Contratistas, deben contar con
personal entrenado en Primeros Auxilios con el objeto que, cuando sea requerido,
puedan proporcionar una adecuada y oportuna ayuda a lesionado(s) o enfermo crtico,
mientras se espera ayuda especializada, o se traslada a un Centro de Atencin. El
pronstico de un lesionado o enfermo va a depender de una oportuna y apropiada
atencin de Primeros Auxilios.
2.0 RESPONSABILIDADES
2.1 La coordinacin en el entrenamiento de Primeros Auxilios del personal de las distintas
Unidades de Negocio, es responsabilidad del rea de Capacitacin.
2.2 El rea de Capacitacin debe mantener un registro permanente del personal con en-
trenamiento vigente y del personal que requiere re-entrenamiento. Asimismo, debe
determinar las necesidades bsicas y especficas de entrenamiento para cada una de
las Unidades de Negocio.
2.3 Cada Unidad de Negocio debe a lo menos, contar con el 10% de su personal con
entrenamiento actualizado en Primeros Auxilios. Este personal debe estar razonable-
mente distribuido en las distintas reas de trabajo.
2.4 El personal con entrenamientos en Primeros Auxilios, debe estar acreditado mediante
certificado o carn, proporcionado por la entidad capacitadora y debe estar respaldado
en Capacitacin y elemento 5.16 de cada Unidad de Negocio.
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Organizacin de Seguridad
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Estndares de Seguridad
Difusin de Seguridad
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La propaganda de seguridad puede influir en la actitud y patrones de conducta siem-
pre que sta sea parte integral de un programa de seguridad global.
2.0 AFICHES
2.1 Los afiches de seguridad deben ser colocados en paneles informativos, los cuales
sern ubicados en lugares estratgicos y reservados slo para este tipo de afiches.
2.2 Los afiches deben ser cambiados segn programa de la Gerencia de Prevencin de
Riesgos.
2.3 Los afiches deben ser explicados por el Lder de Equipo y/o Punta Estrella, de modo
que el empleado entienda el significado de cada uno. Debe usarse en las charlas de 5
minutos.
3.2 Los Asesores de Seguridad y Medio Ambiente, debern seleccionar videos de seguri-
dad a lo menos cada tres meses.
5.0 BOLETINES
5.1 Minera Escondida editar un boletn de seguridad mensual, para las Empresas Con-
tratistas, ser obligatorio uno cada tres meses, ste Boletn ser distribuido a todos los
empleados dentro de la Empresa.
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Estndares de Seguridad
Difusin de Seguridad
5.2 El boletn de seguridad debe contener artculos sobre: seguridad; salud ocupacional;
medio ambiente; estadsticas; anlisis y comentarios sobre accidentes; premios y pre-
miados del programa de incentivos de seguridad; sugerencias de seguridad.
5.3 Minera Escondida usar cualquier otra instancia de comunicacin para la difusin del
Programa de Prevencin de Riesgos, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
6.0 BOLETINES
6.1 MEL y sus Empresas Contratistas debern en coordinacin con la Gerencia de Pre-
vencin de Riesgos, establecer un programa de incentivos de seguridad. Este progra-
ma deber ser conocido por todos los empleados. El objetivo de este programa ser
motivar a todos los empleados en la Prevencin de Accidentes y Enfermedades Profe-
sionales.
6.2 El programa de incentivos de seguridad deber dentro de lo posible, incluir todos los
elementos del Sistema de Seguridad MEL.
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Estndares de Seguridad
Paneles Informativos
1.0 INTRODUCCIN
1.1 El panel de Estadstica de Seguridad debe estar estratgicamente situado para expo-
ner los logros del Programa de Seguridad de Escondida a sus empleados y visitantes.
2.2 Para las Empresas Contratistas se adjunta el modelo de letrero estipulado en el pto.
2.1.
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada rea debe establecer un sistema formal donde continuamente se pueden eva-
luar los progresos en el sistema de seguridad, salud y medio ambiente. Se debe con-
siderar el establecimiento de mecanismos para el seguimiento del desempeo de sa-
lud, seguridad y medio ambiente en sus empleados y contratistas, y el desarrollo de
las metas y objetivos de salud, seguridad y medio ambiente con el propsito de mejo-
rar el rendimiento del ao anterior.
2.2 Metas y Objetivos Operacionales. Presidencia nivel debe establecer metas genera-
les de salud, seguridad y medio ambiente para la faena. stas pueden incluir el desa-
rrollo de las metas de reduccin de lesiones con tiempo perdido, metas para el logro
de las actividades de seguridad, metas para lograr una reduccin en la tasa de lesio-
nes menores, etc. Cuando se establecen objetivos y metas, la gerencia de alto nivel
debe considerar lo siguiente:
AUTORIZADO: Ref. Leg.: BHP Auditora N 4 (trata con BSI en ISO 14001, elem. 4.4.1 y 4.4.2,
BSI - HS(G)65, elem. 4.4 y OSHA - VPP
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2.3 Objetivos y Metas por Departamentos, reas y Secciones. La gerencia de las reas
y secciones de produccin y mantencin deben establecer metas especficas internas
para salud, seguridad y medio ambiente, deben ser consistentes con las metas esta-
blecidas para todas las reas de la faena, las metas internas de cada departamento,
seccin y rea, deben identificar los objetivos de salud, seguridad y medio ambiente
en las operaciones rutinarias diarias, incluyendo, pero no limitadas a, lo siguiente:
AUTORIZADO: Ref. Leg.: BHP Auditora N 4 (trata con BSI en ISO 14001, elem. 4.4.1 y 4.4.2,
BSI - HS(G)65, elem. 4.4 y OSHA - VPP
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2.6 Sistemas para Lograr los Objetivos y Metas. Se deben disear sistemas para lograr
las metas y objetivos de salud, seguridad y medio ambiente con el propsito de esti-
mular los empleados para:
AUTORIZADO: Ref. Leg.: BHP Auditora N 4 (trata con BSI en ISO 14001, elem. 4.4.1 y 4.4.2,
BSI - HS(G)65, elem. 4.4 y OSHA - VPP
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Estndares de Seguridad
Plan de Sugerencias
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Para Escondida es muy importante que cada trabajador tenga la oportunidad de contri-
buir a solucionar un problema o mejorar una situacin respecto a la seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y la Produccin.
1.2 Cada Gerencia y/o Empresa Contratista, debe mantener un sistema de sugerencias
para que los empleados puedan aportar con ideas.
1.3 El plan de sugerencias debe considerar en sus bases, el flujo de sugerencias, recursos
econmicos para implementar las ideas, comisin evaluadora de ideas, publicacin de
resultados y reconocimientos.
1.4 Los planes de sugerencias de las diferentes unidades de negocio, deben considerar
siempre la participacin de los empleados de las Empresas Contratistas.
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Estndares de Seguridad Biblioteca de Referencia
de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente
1.4 Estadsticas.
1.6 Toda la legislacin vigente relacionada con nuestro sistema de Seguridad, Higiene y
Salud Ocupacional (Ley N16.744, Decreto N 72)
1.12 Otros.
3.0 LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEBEN TENER UNA BIBLIOTECA QUE CONTENGA MATERIAL
DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES QUE EL
REA DESARROLLA.
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Estndares de Seguridad
Informes Anuales de
Logros en Seguridad
1.0 INTRODUCCIN
INFORMES DE LOGROS
1.1 Cada Unidad de Negocio MEL, Gerencia de Empresa Contratista deber confeccionar
un informe memoria anual, el cual mostrar a lo menos los logros alcanzados en el
sistema de seguridad MEL, anlisis de cumplimiento de objetivos, prdidas y costos,
h/h de capacitacin, nmina de premiados en competencias, estadsticas.
1.3 La Gerencia de Proteccin de Recursos, recopilar todos los informes de punto 1.1 y
har compendio de ellos y editar uno que estar disponible a todos los empleados de
MEL y sus accionistas.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.25 - A
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada operacin debe llevar acabo una revisin inicial de sus arreglos existentes para
el manejo de seguridad, salud y medio ambiente. Esta revisin debe evaluar los facto-
res relevantes (tales como, el tamao de la organizacin, peligros presentes, etc.) para
determinar la manera y grado en que se deberan aplicar los elementos individuales a
los operadores, y debera proporcionar informacin que pueda influir en las decisiones
relacionada con el mbito, adecuacin y ejecucin del sistema en uso. Adems, los
resultados de esta revisin inicial deberan usarse como una lnea de base desde la
cual se puede medir el progreso.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.30
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Estndares de Seguridad
Induccin y Capacitacin en
Prevencin de Riesgos
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Todo nuevo empleado que ingrese a MEL deber recibir un curso de Induccin Bsica
General y luego al llegar al rea, un curso especfico del rea.
1.3 Todo empleado que ingrese a MEL a travs de Empresas Contratistas, deber recibir
lo siguiente:
1.3.4 Debern presentar certificado antecedentes, fotografas tamao carn (2) con
nombre y R.U.T.
1.3.5 Toda induccin recibida por los empleados deber quedar registrada en el for-
mulario 5.30 adjunto para este propsito.
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Anexo Ref: 5.30/1
Elemento 5.30
INDUCCIN Y CAPACITACIN EN
SEGURIDAD EN FAENAS
Declara que recibe el Programa de Induccin Especfica del rea para personal nuevo.
As tambin recibe:_________________________________________________________
______________________
FIRMA TRABAJADOR
______________________ _____________________
INSTRUCTOR SUPERINTENDENTE
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.31
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Cursos de Capacitacin
en Seguridad
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada Gerencia, Superintendencia y/o Gerencia de Empresas Contratistas, sern res-
ponsables de asegurar que por lo menos el 5% de su personal reciba instruccin a
travs de cursos aprobados y reconocidos por el sistema de seguridad MEL y NOSA.
1.3 Los Supervisores y trabajadores de Empresas Contratistas, debern realizar cada dos
aos los siguientes cursos como mnimo y segn corresponda:
- Curso BAPREVER.
- Manejo Defensivo.
- Conduccin Interior Mina.
- Primeros Auxilios.
- Prevencin y Combate de Incendio.
1.4 Los Mdulos de CBL en materia de Prevencin de Riesgos son obligatorios para Lde-
res de Grupo, Asesores y Superintendentes.
Los registros de todos los empleados que aprobaron satisfactoriamente cada curso, sern
mantenidos por el rea de Capacitacin MEL.
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Exmenes Mdicos
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Desde la perspectiva y en consecuencia con los principios y polticas de Salud, Segu-
ridad y Medio Ambiente de Minera Escondida Ltda., la Gerencia de Proteccin de Re-
cursos a travs de su departamento de Salud Organizacional, deber formar progra-
mas orientados a evaluar el comportamiento de salud de los empleados en relacin a
los riesgos de su puesto de trabajo. El objetivo es detectar precozmente cualquier
alteracin que vaya en desmedro de la salud del empleado. Idntica conducta deben
observar las Empresas Contratistas con sus empleados.
2.3 Los empleados de MEL debern someterse a un Examen Mdico Anual Preventivo
(EMAP). Este examen enfatizar aquellos aspectos de salud, comprometidos con los
organismos fiscalizadores en relacin a los riesgos de exposicin de los distintos pues-
tos de trabajo.
2.4 Toda persona que desee ingresar a los recintos de MEL en carcter de visita en el
sector mina, deber acreditar mediante certificado mdico su condicin de salud com-
patible con altura geogrfica (5.32/1).
3.2 Cada Unidad de Negocio podr requerir del rea de Salud Organizacional evaluacio-
nes especiales de algn empleado, con relacin al trabajo especfico que ste desa-
rrolla, con el objetivo de evaluar condicin fsica y mental. En el caso de Empresas
Contratistas debern solicitarlo a su mutualidad o a un centro de salud especializado.
3.3 En casos en que las condiciones de trabajo o las actividades de un empleado hayan
sido modificadas, y el caso lo amerite, se deber solicitar nuevos exmenes de salud
de acuerdo a los nuevos requerimientos.
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Exmenes Mdicos
4.0 RESPONSABLE
El Gerente de cada Unidad de Negocio o el Administrador en el caso de Empresas Contratis-
tas, sern responsables de exigir y hacer cumplir lo dispuesto en este elemento.
5.0 ARCHIVO
Se debe mantener a lo menos la siguiente documentacin en los archivos de la empresa:
5.2 Carpetas individuales por cada empleado, con certificado de examen pre-ocupacional,
resultados de exmenes mdicos y otros antecedentes de salud en el rea de Salud
Organizacional.
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Elemento 5.32/1
Nombre__________________________________Empresa__________________________Pas____________________
PasaporteN______________________________Feha de nacimiento_________________Edad____________________
Nmero de registro____________________________________Fono__________________Fax____________________
Una vez completado este formulario, favor enviar al Dr. J. A. Marambio, Minera Escondida Ltda. (MEL),
Antofagasta, Chile, Fax (56) (55) 256131 o (56) (55) 247548
En caso de problemas de transmisin, favor comunicarse a los fonos (56) (55) 201094 o (56) (55) 201000
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.33
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Seleccin y Contratacin
2.0 Es requisito fundamental asignar los trabajos acorde a la aptitud del personal. Se debe asegu-
rar que ninguna persona desarrolle tareas para las cuales no tiene autorizacin, capacitacin
ni caractersticas fsicas ni mentales correspondientes.
3.0 Las especificaciones para todas las tareas y categoras de trabajo deben mantenerse disponi-
bles en oficina de contratos y en la administracin del rea y/o instalacin de faenas.
4.0 Tanto para la seleccin del personal y promociones deben usarse las especificaciones de
trabajo.
6.0 Tanto MEL como sus Empresas Contratistas deben contemplar el desarrollo de trabajos para
grupos especiales tales como los discapacitados.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.40
1.2.3 Las empresas que trabajen proyectos debern establecer un programa de ins-
pecciones para tus trabajos usando el formato 5.4.0, anexo A.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.40
2.0 INFORMES
2.1 Los informes generados por las diferentes inspecciones deben ser conocidos por los
Gerentes MEL y Grtes. de Empresas Contratistas, y por quienes deben tomar accio-
nes tendientes a solucionar las desviaciones detectadas.
2.2 Todos los informes deben archivarse con el fin de mantener un registro y poder revisar
y dar solucin a aquellas observaciones que quedaron como pendientes.
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INFORME MENSUAL DE INSPECCIN JEFE GENERAL DE REA (GENERAL FOREMAN) Ref: 5.40/1
Elemento: 5.40
JEFE GENERAL DE REA Pag 1 de 5
SUPERINTENDENCIA/ EMPRESA CONTRATISTA
SECCIN
MES
FIRMA SUPERVISOR FECHA
TOMA DE CONOCIMIENTO SUPERINTENDENTE FECHA
PLAN DE ACCIN
OBSERVACIN QUIN CUNDO
1,00 PROPIEDADES Y MANTENCIN
1,11 EDIFICIOS Y PISOS (40)
EDIFICIOS DAADOS
PISOS DAADOS/ SUCIOS/ PELIGROSOS
VENTANAS ENH BUEN ESTADO
PRESIDENTE
COMIDA EN LUGARES DE TRABAJO
BALDOSAS/ AZULEJOS EN BUEN ESTADO
LOCKERS LIMPIOS Y ORDENADOS
1,15 CONTAMINACIN (20)
TRASPASO, RECOLECCIN INADECUADA
NO EXISTE RUTINA DE CHEQUEO
MALOS OLORES
DRENAJE DESPEJADO
1,21 PASILLOS, CAMINOS PEATONALES, ALMACENAJE Y SECCIONES DEMARCADAS (30)
ESTADO DE DEMARCACIONES
DESORDENADO/ OBSTRUIDO
REA EQUIPO CONTRA INCENDIO Y ELCTRICO DESPEJADA
FECHA
1,22 BUENAS PRCTICAS DE APILAMIENTO Y ALMACENAJE (40)
julio 2001
PRCTICAS INSEGURAS
FLUJOS Y SERVICIOS EXPEDITOS
ESTANTERAS INSUFICIENTES
Minera Escondida Ltda.
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INFORME MENSUAL DE INSPECCIN JEFE GENERAL DE REA (GENERAL FOREMAN) Ref: 5.40/1
Elemento: 5.40
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PLAN DE ACCIN
OBSERVACIN QUIN CUNDO
1,23 REAS DE TRABAJO Y PATIOS (40)
REAS DE TRABAJO LIBRES DE MATERIAL SUPERFLUO
PATIOS LIBRES DE MATERIAL SUPERFLUO
REAS LIMPIAS Y ORDENADAS
1,24 SISTEMA REMOCIN DE DEPSITOS DE BASURA Y DESECHOS (20)
CANTIDAD INSUFICIENTE DE TAMBORES
REMOCIN INADECUADA
DEMARCACIN REAS DE TAMBORES
PINTURAS DE TAMBORES ACORDE A CDIGO DE COLOR
OTROS
PRESIDENTE
NO EXISTE PROCEDIMIENTO
2,13 ETIQUETADO DE INTERRUPTORES/ VLVULAS (30)
NO ETIQUETADOS
ETIQUETAS DESPRENDIDAS
MAL ETIQUETADO
2,14 ESCALAS, ESCALERAS, VAS PEATONALES Y ANDAMIAJE (40)
SIN NUMERACIN
SIN REGISTRO
PASAMANOS EN BUENAS CONDICIONES
ESCALERAS PORTTILES ALMACENADAS CORRECTAMENTE
2,15 EQUIPO DE LEVANTE Y REGISTRO (40)
EQUIPO NO NUMERADO
FECHA
SIN REGISTRO
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ITEMES DEFECTUOSOS
CARGA MXIMA SEALADA VISIBLEMENTE
ALMACENAMIENTO CORRECTO DE CADENAS Y ESTROBOS
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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INFORME MENSUAL DE INSPECCIN JEFE GENERAL DE REA (GENERAL FOREMAN) Ref: 5.40/1
Elemento: 5.40
Pag 3 de 5
PLAN DE ACCIN
OBSERVACIN QUIN CUNDO
2,16 GASES COMPRIMIDOS (30)
SIN REGISTRO DE ESTANQUES A PRESIN
VLVULA DE SEGURIDAD NO BLOQUEADA O SELLADA/ SIN LNEA ROJA EN MANMETRO
CILINDROS ALMACENADOS INCORRECTAMENTE/ ASEGURADOS/
MANMETROS DE PRESIN
OXICORTE:
VLVULAS ANTIRETROCESO DE FLAMA
PRESIN LIBERADA (CUANDO EQUIPO NO EST EN USO)
MANGUERAS EN BUEN ESTADO
BOTELLAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE
2,17 MATERIALES QUMICOS Y RADIOACTIVOS(20)
QUMICOS DE ALTO RIESGO NO IDENTIFICADOS
SIN PROCEDIMIENTO DE COMPRA/ USO
FUENTE RADIOACTIVA NO BLOQUEADA/ IDENTIFICADA
PRESIDENTE
2,23 INSTALACIONES ELCTRICAS (30)
EQUIPAMIENTO DEFECTUOSO
SIN PROGRAMA DE CHEQUEO LNEAS A TIERRA
CAJAS ELCTRICAS CON SUS TAPAS
INTERRUPTORES EN BUEN ESTADO
INSTALACIONES ETIQUETADAS CORRECTAMENTE
REA PANEL DISTRIBUCIN DESPEJADA
2,30 HERRAMIENTAS DE MANO (30)
SIN PROGRAMA DE CHEQUEO
HERRAMIENTAS DEFECTUOSAS
ALMACENADAS CORRECTAMENTE
FECHA
2,31 ERGONOMIA (20)
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VLVULAS/ INTERRUPTORES/ PALANCAS INACCESIBLES
POSICIONES INCOMODAS
ASIENTOS/ SILLAS EN MALAS CONDICIONES
MANIPULACIN DE OBJETOS PESADOS
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INFORME MENSUAL DE INSPECCIN JEFE GENERAL DE REA (GENERAL FOREMAN) Ref: 5.40/1
Elemento: 5.40
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PLAN DE ACCIN
OBSERVACIN QUIN CUNDO
2,41 PROTECCIN DE LA CABEZA (20)
CASCOS EN BUENAS CONDICIONES
SIN CASCOS/ POCO PRCTICOS
NO SE USAN
2,42 PROTECCIN DE OJOS Y CARA (20)
LENTES PROTECTORES EN BUENAS CONDICIONES
SIN PROTECCIN VISUAL/ POCO PRCTICA
NO SE USA
2,43 CALZADO (20)
CALZADO EN BUENAS CONDICIONES
NO SE USA DONDE SE REQUIERE
REA RUIDOSA
REA RUIDOSA NO IDENTIFICADA
PROTECTORES AUDITIVOS EN BUEN ESTADO
PRESIDENTE
NO SE PROVEEN PROTECTORES AUDITIVOS
2,47 ARNESES/ CINTURONES DE SEGURIDAD (20)
NO SE PROVEE
NO PRCTICO
EN BUENAS CONDICIONES
SIN NUMERACIN/ NO REGISTRADOS/ CHEQUEADOS
2,48 PROTECCIN DE MANOS (20)
NO SE PROVEE
EN BUENAS CONDICIONES
INADECUADOS/ NO PRCTICOS
SE PROVEEN PERO NO SE USAN
2,49 EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL (20)
FECHA
SIN CONTROL DE ENTREGA
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EQUIPO INADECUADO
SIN ENTRENAMIENTO/ INSTRUCCIN
EQUIPO SUCIO, EN MAL ESTADO
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INFORME MENSUAL DE INSPECCIN JEFE GENERAL DE REA (GENERAL FOREMAN) Ref: 5.40/1
Elemento: 5.40
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PLAN DE ACCIN
OBSERVACIN QUIN CUNDO
2,50 AVISOS Y LETREROS DE SEGURIDAD (30)
NO HAY LETREROS/ AVISOS
NO ESTANDARIZADO
SIN MANTENCIN
3,00 PREVENCIN Y COMBATE DE INCENDIOS (30)
3,01 EQUIPO DE EXTINCIN
NMERO INSUFICIENTE DE EXTINTORES (PROVISTOS)
TIPO INCORRECTO DE EXTINTORES
LOCALIZADOS INCORRECTAMENTE
3,02 PISOS DEMARCADOS Y DESPEJADOS (20)
COMBUSTIBLES ALMACENADOS
Estndares de Seguridad
PRESIDENTE
CONTENIDO COMPLETO DE ACUERDO A LISTADO
LISTADO DE PERSONAS ENTRENADAS EN PRIMEROS AUXILIOS
FECHA
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.41
Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Inspecciones a nivel
de Gerencia
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Las Auditoras internas son conducidas para identificar desviaciones de los estndares
y dan al Gerente la oportunidad de determinar la efectividad de la implementacin del
Programa de Seguridad. stas considerarn inspeccin a todos los elementos del sis-
tema de seguridad MEL y sus respectivos archivos.
2.2 Para la Auditora efectuada a travs del punto 2.1, debe emitirse un informe a los
Gerentes respectivos y a la Gerencia de Prevencin de Riesgos.
2.3 Las Auditoras deben ser conducidas utilizando y evaluando a travs de la Cartilla de
Verificacin de Estndares, del Sistema de Seguridad MEL.
2.4 Cada Gerente debe incluir en las reuniones de seguridad el anlisis de los resultados
obtenidos.
2.5 Para las Empresas Contratistas su Gerente realizar una inspeccin anual en los mis-
mos trminos estipulados anteriormente o a lo menos una vez mientras dure su contra-
to, si ste es inferior a un ao.
3.1 Las Auditoras Gerenciales sern llevadas a cabo dos veces al ao utilizando y eva-
luando a travs de la Cartilla de Verificacin de Estndares del Sistema de Seguri-
dad MEL y comandadas por el Gerente de la Unidad de Negocio respectiva ms el
Asesor de Proteccin de Recursos, asignado al rea.
3.2 El grupo auditor debe incluir miembros del grupo de Asesores de Prevencin y Medio
Ambiente, un miembro del Comit Paritario del rea, y a lo menos un auditor calificado
por N.O.S.A.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art. 1 al 15), N 745, N 40, ley 16744
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.41
Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Inspecciones a nivel
de Gerencia
3.4 Copias del informe deben ser enviadas al Gerente de Proteccin de Recursos.
4.0 AQUELLAS ACCIONES TOMADAS, QUE A JUICIO DEL EQUIPO AUDITOR SEAN SIGNIFICATI-
VAS, DEBERN SER PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE PROPAGANDA DE SEGURIDAD.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art. 1 al 15), N 745, N 40, ley 16744
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
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Especificaciones
de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Control de adquisiciones
ingeniera y contratistas
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La operacin y las especificaciones detalladas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
deben ser incorporadas a la planta existente y al diseo de los nuevos proyectos. Esto
impedir costosas alteraciones para proveer la necesaria proteccin despus de com-
pletado un proyecto.
2.2 Los estndares de diseo deben involucrar a servicios especializados, tales como
Recursos Humanos y Medioambiente, Prevencin de Riesgos, Prevencin de Incen-
dios, Mdico y otros. Esto es particularmente aplicable cuando es posible que los
nuevos proyectos, equipos o instalaciones, puedan representar un peligro, tal como
ruido, polvo, radiacin o humo txico, etc., adems de aspectos ergonmicos.
2.3 Para asegurar que los nuevos edificios o plantas cumplan con los estndares de segu-
ridad, salud y medio ambiente, la Gerencia de Prevencin de Riesgos, debe participar
desde el inicio del proyecto.
3.1 Para asegurar que se cumplan los estndares de MEL, las rdenes de compra deben
ir acompaadas de especificaciones tcnicas detalladas, en materias de seguridad,
salud y medio ambiente.
3.2 Cuando sea prctico, se deben efectuar inspecciones previas al despacho de la mer-
cadera, equipo o herramientas, de otro modo las inspecciones deben ser conducidas
durante su instalacin para asegurar que el equipo cumple con los requisitos de acuer-
do al punto 3.1.
3.3 Debido a que los planos de construccin no siempre son detallados, se deben efectuar
inspecciones por inspectores de proyecto y proteccin de recursos, personal de man-
tencin y operaciones, para identificar irregularidades en etapas tempranas del pro-
yecto. stas deben ser informadas al Gerente de Proyecto.
3.4 La documentacin debe incluir clusulas donde se diga efectuar inspecciones del rea
de trabajo por responsables de proyecto MEL. Las irregularidades deben ser corregi-
das sin demora.
AUTORIZADO: Referencia Legal: Ley 18620, D.S. N 40, 72 (art. 16, 24)
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Especificaciones
de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Control de adquisiciones
ingeniera y contratistas
3.5 Al completar un proyecto se debe llevar a cabo una inspeccin final por el siguiente
personal :
3.5.1 Gerente del rea respectiva o su designado.
3.5.2 Gerente o Superintendente de Proyecto o su designado.
3.5.3 Gerencia de Prevencin de Riesgos.
3.5.4 Un representante del Contratista.
3.6 Se har una lista de defectos y el proyecto no se considerar terminado hasta que
todos los detalles no se hayan rectificado, incluyendo Planos As Built.
4. 0 CONTRATISTAS
4.1 Los gerentes que requieran servicios de Empresas Contratistas sern responsables
de que sus contratistas sean informados y sepan de los procedimientos generales y
los estndares MEL.
4.2 El Superintendente del rea es tambin responsable de asegurar que el trabajo efec-
tuado cumple con las especificaciones generales de MEL , segn el punto. 2.1 mencio-
nado y del sistema de seguridad MEL.
4.3 Todo contratista que ingrese a MEL deber cumplir con los requerimientos (cdigo de
trabajo, ley N16.744), calidad de equipos y materiales de construccin y los dems
estndares exigidos por sistemas de seguridad MEL. Ser obligacin extender estos
mismos requerimientos a los subcontratistas.
4.4 El ingreso de todo equipo, herramientas, material a instalaciones de MEL deber ser
comunicado al gerente respectivo, quien autorizar o rechazar su ingreso al interior
del recinto, de acuerdo a una inspeccin de ingreso.
AUTORIZADO: Referencia Legal: Ley 18620, D.S. N 40, 72 (art. 16, 24)
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Especificaciones
de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Control de adquisiciones
ingeniera y contratistas
4.7 El gerente de la Empresa Contratista deber presentar una lista de chequeo e inspec-
cin tcnica de cualquier equipo o accesorio que quiera ingresar a las instalaciones de
MEL. Slo se permitir el ingreso de aquellos que cumplan los estndares estableci-
dos.
4.8 El contratista establecer normas sobre seguridad, salud ocupacional y medio am-
biente para su empresa y sus subcontratistas, stas sern tanto o ms exigentes de
las estipuladas en el Sistema de Seguridad MEL.
5.2 Toda Construccin nueva hecha en las faenas deber ser recepcionada por la Geren-
cia de Construccin, quien velar por el cumplimiento de los estndares MEL y Nor-
mas Chilenas, relacionadas a edificacin.
5.3 Las personas que administran contratos de Empresas Contratistas, debern chequear
todos los vehculos y equipos que la Empresa Contratista ingrese para realizar sus
actividades en los recintos de MEL.
Ningn equipo y/o vehculo de contratista puede operar, si no ha sido previamente
chequeado por el administrador de contratos de MEL.
AUTORIZADO: Referencia Legal: Ley 18620, D.S. N 40, 72 (art. 16, 24)
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1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada gerencia, debe tener sistemas de operacin para asegurar que los contratistas,
proveedores y visitantes tengan conciencia sobre los riesgos, y que el uso de los con-
tratistas para proveer equipos materiales o servicios, no comprometen los estndares
de diseo de seguridad de operaciones. El grado de sofisticacin requerido de los
programas de seguridad de los contratistas, proveedores o visitantes, debe estar en
proporcin con el mbito de la escala y duracin de las actividades relevantes de
operaciones, y los peligros potenciales asociados, deben ser tratadas con las provisio-
nes de los convenios contractuales escritos. Debe existir un Manual de Normas de
Seguridad para Empresas Contratistas.
2.2 Plan de Seguridad. Antes del contrato, los contratistas deben entregar un plan escrito
de cmo ellos manejan la salud, seguridad y medio ambiente en la faena. Este plan
debe incluir informacin sobre cmo el contratista:
2.2.1 Cumple con los reglamentos de salud, seguridad y medio ambiente de MEL.
2.3 Programa de Seguridad. Los contratistas son los responsables de mantener un am-
biente seguro de trabajo, teniendo un programa de seguridad que incluya los 98 ele-
mentos del Programa de Seguridad MEL. Adems, los contratistas deben tener un
sistema documentado para la ejecucin, verificacin y reportaje al personal de MEL,
de que tales actividades se llevan acabo de acuerdo con los reglamentos.
AUTORIZADO: Referencia Legal: BHP Seguridad N 13 (Trata BHP, Auditora N 8, AIHA elem. 4.19 OSHA-VPP)
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2.4 Induccin en Seguridad. Antes de la visita oficial del contratista, proveedores y visi-
tantes a la faena, debern ser instruidos con las reglas de seguridad y medio ambiente
en el lugar de trabajo, la ubicacin y significacin de los letreros de advertencia de
peligros, colocados en las diferentes reas de la faena, los requerimientos de entrena-
miento y provisin de los equipos de proteccin personal (EPP), los procedimientos de
emergencia, las reas restringidas y las polticas relevantes de la compaa que se
apliquen en su rea. Adems, tales individuos deberan ser instruidos y requerirles que
cumplan con los procedimientos de marcar el tiempo de comienzo y trmino del traba-
jo. Control de Ingreso, la tarjeta de identificacin a los individuos, algn tipo de identi-
ficacin temporal (tales como, una tarjeta de visita, insignia, banda, etc.) y a un repre-
sentante de la compaa especficamente asignado como contacto. Se les debe ins-
truir a los contratistas, proveedores y visitantes el devolver tal identificacin al partir.
2.6 El Manejo de Materiales y Equipos. Cada rea debe tener un responsable de che-
quear y autorizar los materiales y equipos enviados o trados a la faena por los contra-
tistas y proveedores de sustancias qumicas tales como hojas de datos de seguridad
para materiales (MSDSS) en la forma correcta. Adems, el personal del departamento
de adquisiciones debe establecer un sistema para asegurar que las mercaderas y
servicios llevados a las faenas cumplan con todos los requerimientos relevantes, legales,
estndares aceptados, y especificaciones de la compaa.
AUTORIZADO: Referencia Legal: BHP Seguridad N 13 (Trata BHP, Auditora N 8, AIHA elem. 4.19 OSHA-VPP)
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Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro
Emitidos y usados
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Este elemento establece la obligacin y responsabilidad de cada Unidad de Negocios
o Empresas Contratistas, de elaborar Procedimientos de Trabajo; Instructivos y otros
documentos escritos, que le permitan capacitar a sus empleados sobre aquellos traba-
jos ms crticos, de acuerdo a lo indicado por el o los Inventarios de Riesgos.
1.2 Asegurar que dichos documentos sean de fcil acceso para los empleados y que la
difusin de cada uno de ellos sea sistemtica y dirigida, procurando destacar aquellos
aspectos claves que determinan su xito y que cada empleado est debidamente en-
trenado en su aplicacin.
1.4 Corresponde a las propias reas, establecer estos estndares, con la finalidad de que
los instrumentos proporcionen los beneficios esperados.
DEFINICIONES
NORMA ESTNDAR: Documento de formato estndar que describe una metodologa con el
propsito de uniformar criterios y/o normalizar actividades rutinarias de trabajo.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72, 40, Ley 18620 (Cdigo del Trabajo)
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Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro
Emitidos y usados
REGISTRO: Informacin o evidencia fsica que se almacena para verificar una actividad o
resultado.
2.0 CONTROL
2.1 Que el personal sea debidamente entrenado en cada uno de los Procedimientos; Ins-
tructivos; Norma; Reglamento; Especificacin o Lista de chequeo, segn corresponda.
2.2 Que exista la cantidad de copias necesarias para el uso del personal. Se sugiere utili-
zar el Mdulo de Biblioteca de Referencia del sistema SISE.
2.3 Revisar cada ao, todos los documentos generados para su actualizacin.
2.4 Enviar todos los reglamentos al Sernageomn, para su aprobacin y registros segn lo
estipula el reglamento de dicha institucin (D.S. 72)
3.1 Elaborar listado de cada una de las tareas que realiza el personal, con una breve
descripcin de cada una de ellas.
3.3 Use la experiencia individual y el anlisis grupal para completar la Hoja de Trabajo
Inventario de Trabajo Crtico. La metodologa que se recomienda es la siguiente:
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72, 40, Ley 18620 (Cdigo del Trabajo)
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro
Emitidos y usados
3.3.1 Enumere todos los trabajos o actividades que normalmente efecta o que po-
dra efectuar una persona de su equipo.
3.3.2 Enumere todos los riesgos de prdida de cada trabajo. Considere los proble-
mas de seguridad, salud, daos, calidad y produccin. Considere las
interacciones entre las personas, los equipos, los materiales y el ambiente.
3.3.3 Realice una evaluacin de riesgo para cada trabajo a fin de evaluar las posi-
bles prdidas en trminos de:
3.4 Se suman los tres puntajes de riesgo para determinar el Cdigo de Evaluacin de
Riesgo (CER) del trabajo. El CER y la consulta con el grupo de mayor experiencia,
determinan la necesidad de PT para cada tarea.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72, 40, Ley 18620 (Cdigo del Trabajo)
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Estndares de Seguridad Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro
Emitidos y usados
1.0 CONSECUENCIAS
Cul es la peor prdida que podra producirse con este incidente? Si ya se ha registrado un
accidente significativo, selo como ejemplo. Alternativamente, recurra a la experiencia de to-
das las personas que participan y a la siguiente pauta:
50 FATALIDAD-PARA/CUADRIPLEJIA-CEGUERA
Daos Extremos (>US$100.001)
0 NINGUNA LESIN
Ningn Dao
2.0 FRECUENCIA
Aqu evaluamos con qu frecuencia las personas se exponen realmente al riesgo especfico
en cuestin.
Una pauta para las calificaciones de frecuencia es:
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72, 40, Ley 18620 (Cdigo del Trabajo)
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Estndares de Seguridad Procedimiento Escrito de
Trabajo Seguro
Emitidos y usados
1.0 PROBABILIDAD
Cul es la probabilidad de que estas circunstancias puedan provocar y provoquen un inciden-
te/accidente:
25 CERTEZA
15-24 PROBABILIDAD SIGNIFICATIVA
10-14 POSIBLE
5-9 POSIBLE PERO IMPROBABLE
1-4 EXTREMADAMENTE IMPROBABLE
2.0 CER
CLASE 2 SERIO Un trabajo crtico para el cual debe realizarse un AST en cuanto
(60 - 79 puntos) sea posible y es necesario evaluar el programa y las medidas
tomadas. Deben aplicarse medidas provisorias (advertencias,
notificaciones, etc.).
CLASE 3 MODERADO Una situacin moderada que requiere control provisorio (siem-
(35 - 39 puntos) pre que sea practicable) y control permanente en el plazo de
tres meses.
Esta lista por lo general la mantendr el Lder de Grupo o seccin como un documento din-
mico para registrar el estado de las tareas crticas.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72, 40, Ley 18620 (Cdigo del Trabajo)
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Anexo Ref. 5.50/1
Elemento 5.50
Revisado por:_____________________________________________________________
RIESGO
TAREAS DE PRDIDA EVALUACIN DE RIESGO
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Anexo Ref. 5.50/2
Elemento 5.50
rea:___________________________
Cargo:__________________________
N______________de_____________
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Ref: 5.50/3
Elemento: 5.50
PRESIDENTE
FECHA
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Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Observacin Planeada
de Trabajo
1.0 INTRODUCCIN
1.1 El objetivo de una observacin de trabajo, es asegurar que todos los aspectos de
los trabajos peligrosos sean ejecutados con seguridad y eficientemente, midiendo la
desviacin entre la ejecucin real y los procedimientos. Especial atencin se debe po-
ner en la actitud, hbito y conducta del empleado.
2.0 RESPONSABILIDADES
El Gerente, Superintendente, Gerente y Supervisor de Empresas Contratistas son responsa-
bles de asegurar que:
2.1 Las copias de los procedimientos de trabajo seguro estn disponibles para Lderes de
Grupo, Asesores y Supervisores de Empresa Contratista, que deben estar finalmente
entrenados en las tcnicas de observacin de trabajos, lo cual ser responsabilidad
de Prevencin de Riesgos.
2.4 Los Lderes de Grupo, Asesores y Supervisores de Empresa Contratista, tomarn ac-
ciones correctivas si ocurre alguna irregularidad en la observacin de trabajo planea-
da.
2.5 Cada vez que ocurra un accidente con lesiones a personas, se deber realizar lo ms
pronto posible una observacin planeada de dicho trabajo.
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad Observacin Planeada
de Trabajo
3.3 Para corregir las irregularidades, efectivamente es recomendable que los procedimientos
aplicables sean revisados, luego de un exhaustivo anlisis del trabajo. La necesidad
de entrenamiento adicional tambin debe considerarse.
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Anexo Ref: 5.51/1
OBSERVACIN PLANEADA DE TRABAJO Elemento 5.51
PRESIDENTE
FECHA
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EJECUTOR DE O.P.T.:________________________________________________JEFE GENERAL DE REA__________________________________FECHA_______________________
TRABAJADOR OBSERVADO:______________________________________________________CARGO:_________________________________________________
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Estndares de Seguridad
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Estndares de Seguridad
Permiso de Trabajo Seguro
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Un permiso de trabajo es un documento que autoriza que un trabajo potencialmente
peligroso se realice, luego que se tomen precauciones adicionales de seguridad. Tam-
bin se entiende que el dueo del rea, entrega en la forma ms segura posible un
lugar o un equipo para que el ejecutor pueda realizar su trabajo.
1.2 Los trabajos que deban usar PTS general requerirn del uso de la Hoja de Control de
Riesgos.
1.3.1 Mantener el concepto de definir la naturaleza y duracin del trabajo a ser efec-
tuado.
1.3.2 Asegurar que todos los procedimientos relacionados a la entrega son compren-
didos y conocidos, al momento de entregar el rea o equipo.
1.3.3 Asegurar que todas aquellas personas que estn realizando el trabajo, estn
informadas de los peligros.
1.3.4 Proveer un archivo documentado de trabajos potencialmente peligrosos que
requieran Permisos de Trabajo.
1.3.5 Definir las responsabilidades de los involucrados en la tarea.
Todos los trabajos del Inventario Crtico, que su evaluacin del C.E.R. sea sobre 80, y aque-
llos que la Superintendencia respectiva considere necesario, se les debe hacer un PTS.
2.1 Todo trabajo que se lleve a cabo dentro de silos, tolvas o espacios confinados, tales
como interior de tomas de aire, pozos, estanques, molinos.
2.2 Todo trabajo con caeras que contenga gas o fluidos presurizado, revestimientos
de goma.
2.3 Todo trabajo que implique riesgo de fuego o explosin en donde se corte con gas,
torche, soldadura, se use llama abierta o no.
2.4 Trabajos que involucren sustancias peligrosas, definidos por cada superintendencia.
2.5 Trabajos con equipos de Rayos X o fuentes radioactivas, definidos por el oficial de
proteccin radiolgica de MEL (Higienista).
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art.144,148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Estndares de Seguridad
Permiso de Trabajo Seguro
2.6 Trabajos clasificados como de alto riesgo, ya sea para personal de MEL o Contratista y
que la Superintendencia respectiva estime necesario.
2.7 Trabajos nuevos o poco frecuentes que, aunque no estn en los inventarios crticos, la
Superintendencia lo evale como de alto riesgo y determine que necesita un permiso.
2.8 Todo trabajo elctrico que implique intervencin en equipos o instalaciones normal-
mente energizadas con alta tensin (>1.000 Volt).
Nota: En este caso el PTS. Se reemplaza por el permiso de acceso a alta tensin.
2.9 Todo trabajo de Contratista que intervenga equipo o instalacin elctrica de MEL en
baja o alta tensin (>32 Volt corriente alterna o > 115 Volt corriente continua).
4.2 La persona que otorga el PTS tiene la responsabilidad de dar a conocer al Ejecutor los
riesgos del rea en la cual se ejecutar el trabajo, como as mismo los posibles riesgos
que puedan originarse del uso de equipos, maquinarias, herramientas, insumos y/o
empleo de sustancias peligrosas.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art.144,148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Estndares de Seguridad
Permiso de Trabajo Seguro
4.3 El ejecutor tiene la obligacin de hacer un anlisis de todos los riesgos, tanto los dados
a conocer por el dueo del rea y los propios del trabajo, estableciendo medidas de
control para cada uno de ellos. Es responsable de dar a conocer a todo el personal
involucrado en la actividad, todos los riesgos propios del rea y la actividad. Debe
asegurar que el personal conoce los procedimientos de trabajo.
4.4 Un permiso de trabajo es vlido hasta el trmino del Turno de trabajo de cuatro das o
ms. Sin embargo, el traspaso de jornada (da-noche-da), requiere del conocimiento y
firmas de los supervisores ejecutantes, tanto saliente como entrante.
4.5 El dueo de rea entrante debe asegurar que el permiso vigente est de acuerdo a las
condiciones que en l se detallan. El ejecutor entrante debe asegurarse que sus traba-
jadores estn informados de los riesgos, de las condiciones imperantes y que han sido
comprendidas por ellos.
4.7 El PTS. Se autoriza en el mismo lugar en donde se realizar el trabajo, previa inspec-
cin y aceptacin del lugar y/o equipo como seguro, tanto por el que autoriza como por
el ejecutor.
4.8 La duracin del PTS depender de la permanencia en faena (Antofagasta, Planta Co-
loso y Mina) del dueo y ejecutor.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art.144,148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Ref. 5.52/1
Formato C
Elemento 5.52
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
El Sr:_____________________________________________RUT________________-___
Ha recibido la instruccin completa, por lo tanto, queda autorizado para emitir Permiso de
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________ _____________________
Instructor Fecha
Asesor Proteccin de Recursos
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Elemento 5.52/2
Pag 1 de 2
SOLICITANTE
MEL (REA) DUEO REA
CTTA (EMPRESA) EJECUTOR TRABAJO
REA A INTERVENIR
DESCRIPCIN DEL TRABAJO
VERIFICACIN
CONDICIONES AMBIENTALES
SI NO
OTRAS SUSTANCIAS TXICAS
TRABAJO
SI NO
APLICACIN PROCEDIMIENTOS BLOQUEO
VENTILACIN FORZADA
PROTECCIN
SI NO
ROPA PROTECCIN PERSONAL ESPECIAL
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Elemento 5.52/2
Pag 2 de 2
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
SI NO
EL TRABAJO HA SUFRIDO CAMBIOS CONSIDERABLES? (SI ES AFIRMATIVO ES NECESARIO HACER UN NUEVO PTS)
SI NO
EL NUEVO EJECUTOR VERIFIC QUE LAS CONDICIONES EVALUADAS EN ESTE PTS CONTINAN?
INSTRUCCIONES ESPECIALES
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Elemento 5.52/3
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SOLICITANTE
MEL (REA) DUEO REA
CTTA (EMPRESA) EJECUTOR TRABAJO
REA A INTERVENIR
DESCRIPCIN DEL TRABAJO
VERIFICACIN
CLASIFICACIN TERRENO REALIZADA POR
SI NO
PROXIMIDAD, EDIFICIOS, FUNDACIONES, INSTALACIONES ELCTRICAS (EREAS O
SUBTERRNEAS)
AISLAMIENTO DE ZONA
USO DE MAQUINARIAS
TRABAJO
SI NO SI NO
ES NECESARIO PERMISO ACCESO EXCAVACIONES (ESCALAS,
DE RECINTO CERRADO RAMPAS, ETC.)
DEFICIENCIA 02, GASES,
CONTAMINANTES? NECESITA INSPECCIN DIARIA O CADA
CIERTO TIEMPO?
TALUD, BANCOS, ENTIBIACIN
SE REQUIERE USO DE EXPLOSIVOS?
PROFUNDIDAD 6 MTS. O MAS
DISEO PROTECCIN ES NECESARIO RETIRAR PERSONAL
ING. CIVIL EN CIERTOS MOMENTOS?
CONDICIONES ATMOSFRICAS
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PERMITEN TRABAJOPREVENCIN
GERENTE SEGURO? DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Elemento 5.52/3
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SI NO
SI NO
EL NUEVO EJECUTOR VERIFIC QUE LAS CONDICIONES EVALUADAS EN ESTE PTS CONTINAN?
INSTRUCCIONES ESPECIALES
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Elemento 5.52/4
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(PTS) PERMISO
Minera DE TRABAJO
Escondida Ltda. SEGURO
Estndares de Seguridad
EQUIPO A USAR
EQUIPO DE SOLDAR RETROEXCAVADORAS
EQUIPO DE OXICORTE VEHCULOS
GRAS MONTACARGA
BOMBAS SOLVENTES
COMPRESORES OTROS
PLATAFORMAS
AUTORIZACIONES
NOMBRE EMPRESA FIRMA
DUEO REA
EJECUTOR DEL
TRABAJO
NOTA: PARA CASOS EN LOS CUALES EL DUEO Y EL EJECUTOR DEL AREA DESCRITO ANTERIORMENTE
NO CORRESPONDAN A ESA AREA, EL ACCESO AL LUGAR SERA AUTORIZADO POR EL JEFE DEL REA
julio 2001
CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIN DEL TRABAJO ESPECIFICO POR EL CUAL SE GENERO ESTE PTS.
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
NOMBRE REA FIRMA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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Elemento 5.52/5
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PERSONAL SI NO ENTORNO SI NO
ESTN CALIFICADOS PARA EL TRABAJO SUPERFICIE DE TRABAJO SEGURA
EXISTE PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO ACCESOS EN BUENAS CONDICIONES
SI EXISTE LO CONOCE? ESPACIO SUFICIENTE
LO HA REALIZADO ANTES ILUMINACIN ADECUADA
CONOCE Y EST FAMILIARIZADO CON LA PROTECCIONES ADECUADAS
OPERACIN DEL EQUIPO/ HERRAMIENTA (MECNICAS Y/O ELCTRICAS)
BUENAS CONDICIONES FSICAS Y MENTALES VENTILACIN SUFICIENTE
SE DIO INSTRUCCIONES PARA EL(LOS) TRABAJO(S) PARA COMENZAR EL TRABAJO
EXISTE ORDEN Y ASEO
PARTICIPAN EN EL TRABAJO
NOMBRE FIRMA
OBSERVACIONES SUGERENCIAS
julio 2001
AUTORIZA HOJA DE
GERENTE CONTROL DE
PREVENCIN DERIESGO
RIESGOS PRESIDENTE FECHA
NOMBRE FIRMA
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.60
Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Seguridad fuera del Trabajo
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Este elemento establece la responsabilidad de MEL y de sus Empresas Contratistas
de desarrollar un programa de seguridad fuera de faena.
3.0 Cada Gerencia, Superintendencia, Gerencia de Empresas Contratistas, solicitar a sus traba-
jadores informar todo accidente que ocurra fuera del trabajo, registrndolo y archivndolo.
Esta informacin se usar como base para la capacitacin de seguridad en el hogar.
4.0 Las distintas Gerencias deben conseguir material de todo tipo de accidentes ocurridos fuera
del trabajo y darlo a conocer a sus trabajadores, a objeto, stos lleven, las enseanzas pre-
ventivas a su mbito familiar.
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.61
Organizacin de Seguridad
Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
Poltica de Seguridad
Compromiso de la Gerencia
1.0 INTRODUCCIN
El Presidente de MEL y los Gerentes Generales de Empresas Contratistas, establecern por
escrito polticas de Seguridad, Salud y Medio ambiente.
2.3 Ser responsabilidad del Gerente de la Unidad de Negocio o del Gerente de la Empre-
sa Contratista asegurarse de motivar la comprensin de las polticas de seguridad de
MEL.
2.4 Las polticas emitidas por una Empresa Contratista, deber estar acorde con las pol-
ticas de Minera Escondida.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.61 - A
1.0 INTRODUCCIN
1.1 El establecimiento de un sistema formal y claro de canales de comunicaciones entre
los empleados, asesores de salud, seguridad y medio ambiente, el compromiso alta-
mente visible de los gerentes, y la asignacin de suficiente recurso personal profesio-
nal de salud, seguridad y medio ambiente, son fundamentales para el desarrollo de
programas efectivos y exitosos de control de salud, seguridad y medio ambiente. Es-
condida debe tener una estructura organizacional que permita la implementacin exitosa
de la poltica de salud, seguridad y medio ambiente. Adems, las responsabilidades
personales en la Gerencia Proteccin de Recursos, debe estar definida formalmente y
provedas con mecanismos de retro-informacin de desempeo.
AUTORIZADO: Referencia Legal: BSI - en ISO 14001, elem. 4.2.4 y 4.3.6 BSI - HS(G) 65, elem. 4.2.2 y 4.3.4,
OSHA - VPP, elem. 5(1)(b) - (d) y seguridad MAP, elem.(1)
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.65
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada Gerencia debe establecer programas anuales de manejo de seguridad, salud y
medio ambiente que implemente la poltica de seguridad y salud ocupacional de
BHP (vase 5.6.1); logren las metas y objetivos de seguridad, salud y medio ambiente
de la organizacin e incluyan sistemas de medicin de desempeo, que enfoquen un
mejoramiento continuo. Tales programas deben ser evaluados semestralmente me-
diante auditoras para determinar su efectividad.
1.2 Todos los programas deben tener su sistema de medicin del desempeo, que
debe estar enfocado al mejoramiento continuo.
2.2 Elementos del Plan. Las reas en el desarrollo de sus programas de manejo de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, deben asegurar e identificar los siguientes ele-
mentos:
2.2.1 Personal responsable para completar las tareas para cada uno de los objetivos
y metas.
2.2.2 Los medios requeridos para lograr los objetivos y metas (recursos).
2.2.3 Los lmites de tiempo requeridos para lograr los objetivos y metas.
2.3 Los programas de cada Unidad de Negocio deben estar en concordancia con el ao
fiscal, para poder considerar los recursos de implementacin en el presupuesto de tal
perodo.
2.4 Los programas, a lo menos, deben considerar como base: los levantamientos de even-
tos, los temas de fatalidades y evaluaciones de riesgos, que se hayan realizado en la
Unidad de Negocio.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N72 (art.144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.65
2.5 Sistemas de Revisin. Cada gerencia debe asegurar que los sistemas estn en ope-
racin, para una revisin semestral de lo siguiente:
2.6 Mantencin de Registros. Los resultados de las revisiones de los sistemas deben ser
documentados y mantenidos.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N72 (art.144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
julio 2001
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.70
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Las polticas y programas de salud, seguridad y medio ambiente, y los sistemas de
medicin de los objetivos y desempeo, deben documentarse al grado necesario para
que se aseguren que los programas sean totalmente comunicados a la gente involucrada
y que las metas del programa se logren. Adems, cada rea debe tener en operacin,
un procedimiento escrito para un sistema organizado de colocacin, archivo, distribu-
cin, mantencin y disposicin de los documentos de salud, seguridad y medio am-
biente (tales como, requerimientos legales, polticas de BHP, etc.) y registros.
2.2 Control de Documentos. Las reas deben establecer procedimientos para asegurar
el control apropiado de los documentos de seguridad, salud y medio ambiente, inclu-
yendo, por lo menos:
2.2.1 Que los documentos sean fcilmente identificados, legibles, marcados con to-
das las fechas de revisin y firmas de autorizacin y mantenidos de una mane-
ra ordenada.
2.2.2 Los documentos sean revisados mensualmente para ser aplicados y manteni-
dos al da.
2.2.3 La mantencin de documentos en la faena de acuerdo con los perodos de
retencin mandatarios y requerimientos de confiabilidad.
AUTORIZADO: Referencia Legal: elem. 4.2 4.5 y 4.16, BSI - en ISO 14001, elem. 4.3.4, 4.3.5 y 4.4.3,
BSI - HS(G)65, elem. 4.2.3, OSHA - VPP, elem. 5(4) y Seguro MAP, elem. 2 y 4
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GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.70
AUTORIZADO: Referencia Legal: elem. 4.2 4.5 y 4.16, BSI - en ISO 14001, elem. 4.3.4, 4.3.5 y 4.4.3,
BSI - HS(G)65, elem. 4.2.3, OSHA - VPP, elem. 5(4) y Seguro MAP, elem. 2 y 4
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.75
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Cada gerencia debe asegurar que toda la informacin relacionada con la manipulacin
segura, transporte, almacenaje, uso y disposicin de los productos, sea dada a cono-
cer a los empleados, clientes, distribuidores, contratistas y est disponible a la comu-
nidad.
2.2 Evaluacin de los productos. La empresa debe revisar los productos, procesos y
operaciones en la faena para los riesgos asociados de salud y seguridad (tales como,
riesgos qumicos, riesgos fsicos, etc.). La empresa debe asegurar que toda la infor-
macin relacionada con la manipulacin, transporte, uso, almacenaje y disposicin
segura de los productos (por ejemplo, hojas de informacin qumica, documentos de
especificaciones, etc.), es comunicada a los individuos afectados y est a disposicin
de todas las partes interesadas y ejecutadas efectivamente en la faena.
Se han establecidos los sistemas para comunicar la informacin relacionada con los produc-
tos, procesos y productos de la faena, etc., y se realizan evaluaciones de los productos, comu-
nicando los resultados, como sea lo apropiado.
AUTORIZADO: Referencia Legal: BHP - Seguridad, N16 (tambin trata con OSHA - VPP, elem. 5(1)(e)).
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 1 Elemento 5.80
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La empresa debe buscar continuamente medidas prcticas para mejorar su desempe-
o en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente conduciendo investigaciones y
actividades de desarrollo.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 5.85
1.0 INTRODUCCIN
1.1 Sistemas formales de cumplimiento, deberan funcionar en la empresa, en cada rea,
para asegurar que se identifican y se cumple con todas las leyes y reglamentos de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; se aplica el cuidado apropiado al
rango de sus actividades; y se cumplen con los deberes del cuidado a sus empleados,
y a la comunidad vecina. Adems, operaciones deber establecer y soportar activida-
des en el lugar de trabajo designados, para asegurar el cumplimiento de los reglamen-
tos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (tales como, la preparacin de
instrucciones de trabajo, la implementacin de medidas de prevencin de riesgos, la
participacin en exmenes mdicos, etc.), y stas debern fijar criterios claros de des-
empeo, definiendo lo que se debe hacer y los lmites de tiempo para hacerlo, quin es
responsable, y el resultado deseado.
AUTORIZADO: Referencia Legal: BHP - Seguridad, N14 (AIHA, ELEM. 4.3, BSI-EN ISO 14001, elem. 4.2.1, 4.2.3 y 4.2.4,
BSI-HS(G)65, elem.4.3.1, 4.3.3 y 4.3.4, OSHA-VPP, elem. 5(1)(b) y 5(3), Seguro MAP, elem. 10 y CLT, Regulacin Norma 1)
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 5.85
2.1.8 Establecer una revisin peridica de los programas para asegurar que stos
son efectivos y estn al da.
2.1.9 Asegurar que se cumple con el deber de cuidar a sus empleados, informndo-
los a ellos y a los contratistas afectados, de todos los reglamentos aplicables,
sus deberes y responsabilidades, asociadas a los impactos en cada departa-
mento, rea, seccin, y dando un ambiente seguro y saludable de trabajo para
todos sus empleados.
2.1.10 Desarrollar y luchar para lograr metas y objetivos consistentes con las reglas
aplicables.
2.1.11 Mantener un sistema de comunicacin continuo con el personal legal de MEL
relacionado con las actividades reglamentarias vigentes y sus aplicaciones.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 5.85
2.5 Las Responsabilidades de los Empleados. Los empleados deben ser responsables
de llevar acabo sus actividades de trabajo asignadas, de una manera, hbil, segura y
competente.
2.6 Mantencin de Registros. La empresa debe asegurar que los registros asociados
tales como, cartas de interpretacin de las reglas, informes de cumplimiento de debe-
res, etc., sean mantenidos por el tiempo especfico en los reglamentos.
AUTORIZADO: Referencia Legal: D.S. N 72 (art. 144, 148 al 153, 159, 161, 162, 168 al 173, 187, 199)
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 3 Elemento 5.90
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La empresa debe planificar las visitas de las autoridades en el cumplimiento de las
reglas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, designando y entrenando
personal apropiado en la faena, con mtodos efectivos de interaccin con estas auto-
ridades responsables para el cumplimiento. Adems, la empresa debe desarrollar y
mantener, relaciones positivas cooperativas y beneficiosas con tales organismos, como
sea lo apropiado.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 3 Elemento 5.90
julio 2001
GERENTE PREVENCIN DE RIESGOS PRESIDENTE FECHA
Revisin Nro. 6 Pgina 3 de 3 Elemento 5.90
2.5 Multas y Castigos. La empresa debe asegurar que cualquier multa o castigo impuesto
por las autoridades, sean revisados por el personal legal apropiado de MEL, y paga-
dos puntualmente.
La empresa tiene un programa formal para manejar las solicitudes de informaciones e inspec-
ciones de los organismos administrativos y fiscalizadores, proporciona a sus empleados infor-
macin y el entrenamiento necesario para interaccionar positivamente con autoridades ins-
pectoras, y se han establecidos y mantenido relaciones positivas con los organismos adminis-
trativos y fiscalizadores.
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Revisin Nro. 6 Pgina 1 de 2 Elemento 5.95
1.0 INTRODUCCIN
1.1 La empresa debe desarrollar procedimientos escritos para acciones disciplinarias,
reorientacin de los empleados que no hagan caso de las reglas de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, procedimientos seguros de trabajo, de manipulacin
de materiales y procedimientos de emergencia. Tales procedimientos deben ser comu-
nicados al personal en las faenas.
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Revisin Nro. 6 Pgina 2 de 2 Elemento 5.95
2.3 Sistema para Asegurar la Ejecucin de Procedimientos. Las gerencias para ase-
gurar la ejecucin de las acciones disciplinarias y procedimientos de re-orientacin,
deben tener un sistema en operacin que asegure la ejecucin de tales procedimien-
tos.
2.4 Comunicacin con los Empleados. Los procedimientos de las acciones disciplina-
rias formales y de re-orientacin, deben ser comunicados formalmente a los emplea-
dos, mediante un documento escrito, o durante las sesiones de entrenamiento de orien-
tacin.
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Minera Escondida Ltda.
Estndares de Seguridad
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